Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение
к Порядку составления отчетности о
результатах внутреннего финансового контроля,
осуществляемого Пенсионным фондом
Российской Федерации и подведомственными
ему территориальными органами, Информационным
центром персонифицированного учета при
осуществлении внутреннего финансового контроля
Отчет
о результатах внутреннего финансового контроля
|
|
|
Коды |
|
по состоянию на "__" _____________ 20__ года |
Дата |
|
Наименование главного администратора (администратора) бюджетных средств, получателя бюджетных средств |
|
Глава по БК |
|
Наименование бюджета |
|
по ОКТМО |
|
Наименование подразделения, ответственного за выполнение внутренних процедур |
|
|
|
Периодичность: квартальная, годовая |
|
|
|
Методы контроля |
Количество контрольных действий, проведенных проверок (ревизий) |
Количество выявленных недостатков (нарушений) |
Сумма бюджетных средств, подлежащая возмещению, руб. |
Сумма возмещенных бюджетных средств, руб. |
Количество предложенных мер по устранению недостатков (нарушений), причин их возникновения, заключений |
Количество принятых мер, исполненных заключений |
Количество материалов, направленных в органы государственного финансового контроля, правоохранительные органы |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
1. Самоконтроль |
|
|
|
|
|
|
|
2. Контроль по подчиненности |
|
|
|
|
|
|
|
3. Контроль по подведомственности в соответствии с картой внутреннего финансового контроля |
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
|
|
|
|
Руководитель органа системы ПФР (структурного подразделения) |
|
|
|
|
|
|
"__" _____________ 20__ г. |
|
(должность) |
|
(подпись) |
|
(расшифровка подписи) |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.