Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение N 3
Порядок
составления отчётности о результатах внутреннего финансового контроля, осуществляемого Министерством транспорта Российской Федерации и подведомственными Министерству транспорта Российской Федерации федеральными казёнными учреждениями
(утв. приказом Министерства транспорта РФ от 28 декабря 2015 г. N 384)
См. порядок составления отчётности о результатах внутреннего финансового контроля на основе данных регистров (журналов) внутреннего финансового контроля в Минтрансе России и подведомственных Минтрансу России федеральных казённых учреждениях, утвержденный приказом Минтранса России от 5 августа 2016 г. N 234
1. Отчёт о результатах внутреннего финансового контроля (далее - отчёт) составляется по образцу согласно приложению к настоящему Порядку осуществляющими внутренние бюджетные процедуры структурными подразделениями (далее - структурные подразделения) Министерства и подведомственными Министерству федеральными казёнными учреждениями (далее - казённые учреждения) нарастающим итогом с начала текущего года на основе данных регистров (журналов) внутреннего финансового контроля и представляется с сопроводительным письмом на бумажных или электронных носителях в Департамент экономики и финансов ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчётным кварталом.
2. К отчёту прилагается пояснительная записка, содержащая дополнительную информацию о результатах проведённого структурными подразделениями Министерства и казёнными учреждениями внутреннего финансового контроля:
1) сведения о выявленных недостатках и (или) нарушениях при исполнении внутренних бюджетных процедур;
2) сведения о причинах рисков возникновения нарушений и (или) недостатков при исполнении внутренних бюджетных процедур;
3) предложения о мерах по устранению выявленных недостатков и (или) нарушений при исполнении внутренних бюджетных процедур;
4) предложения о мерах по устранению причин возникновения рисков возникновения нарушений и (или) недостатков при исполнении внутренних бюджетных процедур;
5) сведения о передаче материалов по результатам внутреннего финансового контроля в органы государственного финансового контроля, надзорные и правоохранительные органы;
6) предложения о привлечении виновных в нарушениях должностных лиц к ответственности;
7) сведения о результатах устранения выявленных ранее нарушений и (или) недостатков.
3. На основании отчётов структурных подразделений Министерства, отчётов казённых учреждений и собственного отчёта Департаментом экономики и финансов формируется сводный отчёт о результатах внутреннего финансового контроля за соответствующий период, который представляется на рассмотрение Первому заместителю Министра транспорта Российской Федерации для принятия им соответствующих решений согласно Правилам осуществления главными распорядителями (распорядителями) средств федерального бюджета (бюджета государственного внебюджетного фонда Российской Федерации), главными администраторами (администраторами) доходов федерального бюджета (бюджета государственного внебюджетного фонда Российской Федерации), главными администраторами (администраторами) источников финансирования дефицита федерального бюджета (бюджета государственного внебюджетного фонда Российской Федерации) внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 17 марта 2014 г. N 193.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.