Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Приложение 2
к Регламенту осуществления
Департаментом здравоохранения
города Москвы ведомственного контроля
в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения нужд учреждений
здравоохранения, подведомственных
Департаменту здравоохранения
города Москвы
Акт
плановой (внеплановой) проверки N ______ в отношении
_______________________________________________________________
(указывается полное и сокращенное (при наличии) наименование
подведомственного заказчика)
"__" _____________ 20__ г. г. Москва
Вводная часть акта проверки
1. Основание для проведения проверки:
1.1. _______________________________________________________________
(указывается пункт Плана проверок, осуществляемых в целях
_________________________________________________________________________
обеспечения ведомственного контроля в сфере закупок, на 20__ год или
основание, предусмотренное пунктом 2.11 Порядка осуществления
ведомственного контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных нужд города Москвы, утвержденного
постановлением Правительства Москвы от 27.08.2014 N 488-ПП)
1.2. _______________________________________________________________
(указываются реквизиты приказа Службы ведомственного контроля о
проведении проверки)
2. Предмет проверки ________________________________________________
(указывается из преамбулы программы проверки)
3. Проверяемый период ______________________________________________
(указывается из пункта 4 программы проверки)
4. Вопросы проверки:
4.1. _______________________________________________________________
4.2. _______________________________________________________________
(указываются из пункта 3 программы проверки)
5. Состав инспекции, проводившей проверку:
Руководитель инспекции: ____________________________________________
Члены инспекции: ___________________________________________________
(указываются Ф.И.О. уполномоченных должностных лиц
_________________________________________________________________________
Органа ведомственного контроля, Ф.И.О. иных должностных лиц, обладающих
специальными знаниями, необходимыми при проведении данной проверки)
6. Проверка начата "__" _________ 20__ г. и окончена "__" __________
20__ г.
7. Краткая информация о подведомственном заказчике: ________________
_________________________________________________________________________
(указываются юридический, фактический адреса, почтовый индекс
подведомственного заказчика, код ОКПО, ИНН, КПП, в ведомственном
подчинении какого органа находится)
При проведении проверки присутствовали: ____________________________
_________________________________________________________________________
(указывается должность, Ф.И.О., контактные телефоны сотрудников
(представителей) подведомственного заказчика, непосредственно
присутствовавших при проведении проверки)
8. Ранее проверка по предмету и вопросам настоящей проверки
_________________________________________________________________________
(указывается наименование Органа ведомственного контроля) проводилась
(не проводилась) (указываются даты срока проведения аналогичной проверки
и при проведении плановой проверки - проверяемый период)
9. Настоящая проверка проводилась __________________________________
_________________________________________________________________________
(указывается метод проведения проверки по степени охвата (сплошной,
выборочный), подвергшихся сплошной и (или) выборочной проверке)
Мотивировочная часть акта проверки
10. В результате проведения плановой (внеплановой) проверки
установлено следующее:
10.1. По вопросу 1. ________________________________________________
10.2. По вопросу 2. ________________________________________________
(указываются обстоятельства, установленные
_________________________________________________________________________
при проведении проверки и на которых основываются выводы инспекции; нормы
законодательства, которыми руководствовалась инспекция при оформлении
акта; сведения о нарушении требований законодательства о контрактной
системе, иных нормативно-правовых актов, оценка инспекцией этих нарушений
и сопоставление с нормами законодательства об административной
ответственности)
Мотивировочная часть формируется в соответствии с программой
проверки. В конце мотивировочной части акта проверки отражается
информация о принятых или не принятых руководителем объ
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.