Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение 4
УТВЕРЖДАЮ
___________________________________
должность руководителя субъекта
аудита
___________________________________
подпись расшифровка подписи
___________________
дата
Отчет о результатах аудиторской проверки
____________________________________________
наименование объекта аудита
В соответствии с Планом внутреннего финансового аудита на 20_____год
(решением Председателя Правления ПФР (управляющего отделением ПФР
по ______), аудиторской группой (проверяющим) в составе:
руководитель_______________________________________________
должность, ФИО
члены - ___________________________________________
должность, ФИО
проведена_____________________________________проверка
период и вид проверки
_________________________________________________________________________
тема аудиторской проверки
_____________________________________________________
проверяемый период
1. По результатам проверки установлено следующее:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
краткая информация о выявленных в ходе проверки нарушениях и недостатках
(в количественном и денежном выражении), о причинах таких нарушений, а
также о значимых бюджетных рисках, по порядку в соответствии с нумерацией
вопросов программы проверки. Приводится итоговая величина выявленных на
объекте аудита нарушений и недостатков в количественном и денежном
выражении
2. Возражения руководителя (представителя) объекта аудита
_________________________________________________________________________
указывается информация о наличии или отсутствии возражений
3. Выводы о степени надежности внутреннего финансового контроля и достоверности представленной объектом аудита бюджетной отчетности.
4. Выводы о соответствии ведения бюджетного учета объектом аудита методологии и стандартам бюджетного учета, установленным Министерством финансов Российской Федерации.
5. Предложения по устранению выявленных нарушений и недостатков, принятию мер по минимизации бюджетных рисков, внесению изменений в карты внутреннего финансового контроля, по повышению экономности и результативности использования средств бюджета ПФР.
Руководитель аудиторской группы (проверяющий)
_________________________________________________________________________
должность, подпись, ФИО
__________________
дата
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.