Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Приложение N 3
к Положению об осуществлении
Министерством сельского хозяйства
Российской Федерации внутреннего
финансового аудита
Форма
Акт N___
аудиторской проверки
________________________________________________________________________
(тема аудиторской проверки)
________________________________________________________________________
(проверяемый период)
_______________________ ________________
(место составления) (дата)
Во исполнение _____________________________________________________
(реквизиты решения о назначении аудиторской проверки,
________________________________________________________________________
номер пункта годового плана внутреннего финансового аудита)
в соответствии с программой ____________________________________________
(реквизиты программы аудиторской проверки)
________________________________________________________________________
аудиторской группой (проверяющим) в составе:
фамилия, инициалы, должность руководителя аудиторской группы
(проверяющего)
фамилия, инициалы, должность участников аудиторской группы
проведена аудиторская проверка
________________________________________________________________________
(тема аудиторской проверки)
________________________________________________________________________
(проверяемый период)
Вид аудиторской проверки ______________________________________________
Срок проведения аудиторской проверки __________________________________
Методы проведения аудиторской проверки ________________________________
Перечень вопросов, изученных в ходе аудиторской проверки:
1. _____________________________________________________________________
2. _____________________________________________________________________
Краткая информация об объектах внутреннего финансового аудита:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
В ходе проведения аудиторской проверки установлено следующее:
По вопросу N 1 _________________________________________________________
_______________________________________________________________________.
По вопросу N 2 _________________________________________________________
________________________________________________________________________
Краткое изложение результатов аудиторской проверки в разрезе исследуемых
вопросов со ссылкой на документы, прилагаемые к акту по результатам
аудиторской проверки
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Должность руководителя аудиторской группы (проверяющего)
__________________ _____________ _____________________
(должность) (подпись) (Ф.И.О.)
дата ______________
Участники аудиторской группы:
Должность участника аудиторской группы
__________________ _____________ _____________________
(должность) (подпись) (Ф.И.О.)
дата ______________
Один экземпляр акта аудиторской проверки получен для ознакомления:
Должность руководителя объекта внутреннего финансового аудита
(уполномоченного им лица)
__________________ _____________ _____________________
(должность) (подпись) (Ф.И.О.)
дата ___________
Ознакомлен(а) __________________________________
Должность руководителя объекта внутреннего финансового аудита
(уполномоченного им лица)
__________________ _____________ _____________________
(должность) (подпись) (Ф.И.О.)
Один экземпляр акта по результатам аудиторской проверки получен:
Должность руководителя объекта внутреннего финансового аудита
(уполномоченного им лица)
__________________ _____________ _____________________
(должность) (подпись) (Ф.И.О.)
От подписи настоящего акта аудиторской проверки (получения экземпляра
акта аудиторской проверки)*
_____________________________________________________________ отказался.
(должность руководителя объекта внутреннего финансового
аудита (иного уполномоченного лица)
Должность руководителя
(руководитель аудиторской группы (проверяющий)
__________________ _____________ _____________________
(должность) (подпись) (Ф.И.О.)
дата ______________
Примечания:
1. Акт аудиторской проверки составляется в двух экземплярах
руководителем аудиторской группы (проверяющим).
2. Каждый экземпляр акта аудиторской проверки подписывается
руководителем аудиторской группы (проверяющим) и всеми участниками
аудиторской группы.
3. При выявлении нарушений и недостатков в акте аудиторской
проверки указываются:
нормы законодательных и иных нормативных правовых актов Российской
Федерации, требования которых нарушены;
виды выявленных нарушений с указанием по годам и видам средств
(бюджетные, поступившие от приносящей доход деятельности);
причины допущенных нарушений и недостатков, их последствия;
суммы ущерба, выявленного в ходе аудиторской проверки;
принятые в ходе проведения аудиторской проверки меры по устранению
выявленных нарушений и недостатков и результаты принятых мер.
4. Не допускается включение в акт аудиторской проверки
предположений и сведений, не подтвержденных документами.
_____________________________
* Заполняется в случае отказа руководителя объекта внутреннего финансового аудита (уполномоченного им лица) от подписания акта аудиторской проверки.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.