Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение N 20
к Стандартам внутреннего контроля и внутреннего
аудита Федерального казначейства, применяемым
контрольно-аудиторскими подразделениями
Федерального казначейства при осуществлении ими
контрольной и аудиторской деятельности
Форма "Программа проверки"
УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ТОФК, директор ФКУ "ЦОКР"
(иное уполномоченное лицо)
__________________ /инициалы, фамилия/
подпись
__.__._____
дата
Программа проверки
_________________________________________________________________________
(перечень полных наименований объектов проверки)
за _____________________________
(проверяемый период)
Общие положения
Тема проверки: ____________________________________________________
Основание для проведения проверки: ________________________________
Цель проверки:
Установление соответствия деятельности ________________________ по исполнению государственных функций и полномочий, по обеспечению его текущей деятельности требованиям законодательных и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных правовых и правовых актов Министерства финансов Российской Федерации и Федерального казначейства, а также иных документов и принятых управленческих решений в установленной сфере деятельности, а также оценка надежности внутреннего контроля; подтверждение достоверности документов, в том числе бюджетной отчетности, и соответствия порядка их формирования нормативным правовым актам Российской Федерации, в том числе соответствия порядка ведения бюджетного учета методологии и стандартам бюджетного учета, установленным Министерством финансов Российской Федерации*, в части:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Предмет проверки:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Вид проверки: _____________________________________________________
Метод проведения проверки: ________________________________________
Способ проведения проверки: _______________________________________
Срок проведения проверки: _________________________________________
Перечень вопросов, подлежащих изучению: ___________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Руководитель контрольно-
аудиторской группы
(ответственный работник)
______________________________ ____________ _________________________
должность подпись инициалы, фамилия
__.__._____
дата
СОГЛАСОВАНО
Начальник контрольно-
аудиторского подразделения
(иное уполномоченное лицо)
______________________________ ____________ _________________________
должность подпись инициалы, фамилия
__.__._____
дата
______________________________
* оценка надежности внутреннего контроля; подтверждение достоверности документов, в том числе бюджетной отчетности, и соответствие порядка их формирования нормативным правовым актам Российской Федерации, в том числе соответствие порядка ведения бюджетного учета методологии и стандартам бюджетного учета, установленным Министерством финансов Российской Федерации, указываются в случае проведения проверки соответствующих направлений деятельности (вопросов программы проверки) объекта проверки
Указания
по заполнению формы "Программа проверки"
1. В заголовочной части формы последовательно указываются:
полные наименования объектов проверки, в отношении которых проводится проверка;
проверяемый период.
2. В пункте "Тема проверки" формы указывается тема проверки в соответствии с приказом о назначении проверки.
3. В пункте "Основание для проведения проверки" формы указываются реквизиты приказа ТОФК, ФКУ "ЦОКР" о назначении проверки.
4. В пункте "Цель проверки" последовательно указываются:
полные наименования объектов проверки, в отношении которых проводится проверка;
перечень направлений деятельности объектов проверки, в отношении которых (либо вопросов, относящихся к которым) проводится проверка.
5. В пункте "Предмет проверки" формы обобщенно указываются операции и действия (в том числе по формированию документов), совершаемые объектами проверки, документы, формируемые в процессе осуществления указанных операций и действий, в отношении которых и (или) внутреннего контроля в отношении которых осуществляется проверка.
6. В пункте "Вид проверки" формы указывается вид проверки в соответствии со Стандартом организации внутреннего контроля и внутреннего аудита, осуществляемого контрольно-аудиторскими подразделениями ТОФК, ФКУ "ЦОКР".
7. В пункте "Метод проведения проверки" формы указывается метод проведения проверки в соответствии со Стандартом организации внутреннего контроля и внутреннего аудита, осуществляемого контрольно-аудиторскими подразделениями ТОФК, ФКУ "ЦОКР".
8. В пункте "Способ проведения проверки" формы указывается способ проведения проверки в соответствии со Стандартом организации внутреннего контроля и внутреннего аудита, осуществляемого контрольно-аудиторскими подразделениями ТОФК, ФКУ "ЦОКР", Стандартов.
9. В пункте "Срок проведения проверки" формы указывается срок проведения проверки в соответствии с приказом о назначении проверки.
10. В пункте "Перечень вопросов, подлежащих изучению" формы указывается:
при проверке ТОФК:
- в случае, если вопросы, подлежащие изучению, охватывают полностью одно или более направлений деятельности ТОФК, предусмотренных перечнем вопросов типовой программы проверки ТОФК, утвержденным приказом Федерального казначейства (далее - Типовой перечень вопросов проверки), соответственно, и проверка по направлению деятельности осуществляется с применением одного вида проверки, в Программе проверки допускается указание разделов Типового перечня вопросов проверки без указания перечня входящих в него вопросов;
- в случае проведения проверки отдельных вопросов деятельности ТОФК - перечень таких отдельных вопросов;
казенным учреждением - перечень вопросов деятельности объектов внутреннего контроля и внутреннего аудита, подлежащих изучению.
При необходимости в перечне вопросов, подлежащих изучению, также указывается вид проверки по соответствующему направлению деятельности объекта проверки (вопросу Программы проверки).
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.