Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Вводная часть акта проверки
1. Основание для проведения проверки:
1.1. _______________________________________________________________
(пункт Плана проверок, осуществляемых в целях обеспечения
ведомственного контроля в сфере закупок, на 20__ год или
основание, предусмотренное пунктом 2.11 Порядка осуществления
ведомственного контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных нужд города Москвы,
утвержденного постановлением Правительства Москвы
от 27 августа 2014 г. N 488-ПП)
1.2. _______________________________________________________________
(реквизиты приказа органа ведомственного контроля
о проведении проверки)
2. Предмет проверки ________________________________________________
(из преамбулы программы проверки)
3.* Проверяемый период _____________________________________________
(из пункта 4 программы проверки)
4. Вопросы проверки:
4.1. _______________________________________________________________
4.2. _______________________________________________________________
(из пункта 3 программы проверки)
5. Состав инспекции, проводившей проверку:
Руководитель инспекции: ____________________________________________
Члены инспекции: ___________________________________________________
(Ф.И.О. уполномоченных должностных лиц органа
ведомственного контроля, Ф.И.О. иных должностных
лиц органа ведомственного контроля, обладающих
специальными знаниями, необходимыми при
проведении данной проверки)
6. Проверка начата "__" _________ 20__ г. и окончена "__" __________
20__ г.
7. Краткая информация о подведомственном заказчике: ________________
_________________________________________________________________________
(юридический, фактический адреса, почтовый индекс подведомственного
заказчика, код ОКПО, ИНН, КПП, в ведомственном подчинении какого
органа находится)
При проведении проверки присутствовали: ____________________________
_________________________________________________________________________
(должность, Ф.И.О., контактные телефоны сотрудников (представителей)
подведомственного заказчика, непосредственно присутствовавших
при проведении проверки)
Ответственными лицами за ___________________________________________
_________________________________________________________________________
(предмет ответственности в деятельности подведомственного заказчика
в соответствии с вопросами программы проверки)**
в проверенном периоде являлись:
______________ __________________________ с ___________ по __________
(должность) (фамилия, имя, отчество) (период ответственности)
________________________________________________________________________,
(наименование и реквизиты распорядительного документа о назначении
на должность ответственного лица, правового акта подведомственного
заказчика, которым установлены вопросы компетенции)
8. Ранее проверка по предмету и вопросам настоящей проверки
________________________________________________________________________.
(наименование органа ведомственного контроля) проводилась
(не проводилась) (даты срока проведения аналогичной проверки
и при проведении плановой проверки - проверяемый период)
9. Настоящая проверка проводилась __________________________________
________________________________________________________________________.
(метод проведения проверки первичных документов по степени охвата
(сплошной, выборочный) и виды документов, подвергшихся сплошной
и (или) выборочной проверке)
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.