Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Приложение N 2
к Порядку формирования и направления информации о
результатах внутреннего финансового контроля,
осуществляемого Министерством транспорта Российской
Федерации и подведомственными Министерству
транспорта Российской Федерации федеральными
казёнными учреждениями
Образец
Сводная информация
о результатах внутреннего финансового контроля в Министерстве транспорта Российской Федерации и
подведомственных Министерству транспорта Российской Федерации федеральных казённых учреждениях
за ____ квартал 20__ года
Директор Департамента экономики и финансов ________________________ Ф.И.О., дата
(личная подпись)
Пояснительная записка
1. Сведения о выявленных недостатках и (или) нарушениях при
исполнении внутренних бюджетных процедур.
Указывается информация:
о наиболее значимых недостатках и нарушениях, выявленных в ходе
внутреннего финансового контроля в количественном и денежном выражении,
о наиболее значимых бюджетных рисках;
о привлечении к ответственности должностных лиц структурных
подразделений Министерства, казённых учреждений за выявленные недостатки
и нарушения.
2. Сведения о причинах рисков возникновения нарушений и (или)
недостатков при исполнении внутренних бюджетных процедур.
Указывается информация о возможных причинах рисков возникновения
нарушений и (или) недостатков при исполнении внутренних бюджетных
процедур:
1) несоответствие внутренних стандартов бюджетному законодательству
Российской Федерации и иным нормативным правовым актам, регулирующим
бюджетные правоотношения, и (или) их недостаточная детализация;
2) недостатки программного обеспечения по автоматизации внутренних
бюджетных процедур;
3) низкое качество подготовки документов, необходимых для
выполнения внутренних бюджетных процедур;
4) наличие конфликта интересов у должностных лиц, осуществляющих
внутренние бюджетные процедуры;
5) низкий уровень квалификации должностных лиц структурных
подразделений, осуществляющих операции;
6) иные причины риска.
3. Предложения о мерах по устранению выявленных недостатков и (или)
нарушений при исполнении внутренних бюджетных процедур.
Указываются предложения по устранению выявленных недостатков и
(или) нарушений при исполнении внутренних бюджетных процедур.
4. Предложения о мерах по устранению причин возникновения рисков
нарушений и (или) недостатков при выполнении внутренних бюджетных
процедур.
Указываются предложения, направленные на минимизацию бюджетных
рисков при выполнении внутренних бюджетных процедур.
5. Сведения о результатах устранения выявленных ранее нарушений и
(или) недостатков.
Указывается информация по устранению нарушений и недостатков, не
устранённых на момент предоставления предыдущей информации.
Должность _______________ Ф.И.О., дата
(подпись)
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.