Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Приложение N 3
к Положению об осуществлении
Министерством сельского хозяйства
Российской Федерации
внутреннего финансового аудита,
утв. приказом Министерства
сельского хозяйства РФ
от 22 сентября 2016 г. N 421
Рекомендуемый образец
Акт N_____
аудиторской проверки
_________________________________________________________________________
(тема аудиторской проверки)
_________________________________________________________________________
(проверяемый период)
___________________ ________________
(место составления) (дата)
Во исполнение ______________________________________________________
(реквизиты решения о назначении аудиторской проверки,
_________________________________________________________________________
N пункта годового плана внутреннего финансового аудита)
в соответствии с программой _____________________________________________
(реквизиты программы аудиторской проверки)
_________________________________________________________________________
аудиторской группой (проверяющим) в составе:
фамилия, инициалы, должность руководителя аудиторской группы
(проверяющего)
фамилия, инициалы, должность участников аудиторской группы
проведена аудиторская проверка
_________________________________________________________________________
(тема аудиторской проверки)
_________________________________________________________________________
(проверяемый период)
Вид аудиторской проверки: _______________________________________________
Срок проведения аудиторской проверки: ___________________________________
Методы проведения аудиторской проверки: _________________________________
Перечень вопросов, изученных в ходе аудиторской проверки:
1. _____________________________________________________________________;
2. _____________________________________________________________________.
Краткая информация об объектах внутреннего финансового аудита
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
В ходе проведения аудиторской проверки установлено следующее:
По вопросу N 1 __________________________________________________________
_________________________________________________________________________
По вопросу N 2 __________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Краткое изложение результатов аудиторской проверки в разрезе исследуемых
вопросов со ссылкой на документы, прилагаемые к акту по результатам
аудиторской проверки
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Должность руководителя аудиторской группы (проверяющего)
_________________________ _________________ _____________________________
(должность) (подпись) (Ф.И.О.)
дата ______________
Участники аудиторской группы:
Должность участника аудиторской группы
_________________________ _________________ _____________________________
(должность) (подпись) (Ф.И.О.)
дата ______________
Один экземпляр акта аудиторской проверки получен для ознакомления:
Должность руководителя объекта внутреннего финансового аудита
(уполномоченного им лица)
_________________________ _________________ _____________________________
(должность) (подпись) (Ф.И.О.)
дата ______________
Ознакомлен(а) ___________________________________________________________
Должность руководителя объекта внутреннего финансового аудита
(уполномоченного им лица)
_________________________ _________________ _____________________________
(должность) (подпись) (Ф.И.О.)
Один экземпляр акта по результатам аудиторской проверки получен:
Должность руководителя объекта внутреннего финансового аудита
(уполномоченного им лица)
_________________________ _________________ _____________________________
(должность) (подпись) (Ф.И.О.)
От подписи настоящего акта аудиторской проверки (получения экземпляра
акта аудиторской проверки)*
______________________________________________________________ отказался.
(должность руководителя объекта внутреннего финансового аудита
(иного уполномоченного лица)
Должность руководителя
(руководитель аудиторской группы (проверяющий)
_________________________ _________________ _____________________________
(должность) (подпись) (Ф.И.О.)
дата ________________
Примечание:
1. Акт аудиторской проверки составляется в двух экземплярах
руководителем аудиторской группы (проверяющим).
2. Каждый экземпляр акта аудиторской проверки подписывается
руководителем аудиторской группы (проверяющим) и всеми участниками
аудиторской группы.
3. При выявлении нарушений и недостатков в акте аудиторской проверки
указываются:
нормы законодательных и иных нормативных правовых актов Российской
Федерации, требования которых нарушены;
виды выявленных нарушений с указанием по годам и видам средств
(бюджетные, поступившие от приносящей доход деятельности);
причины допущенных нарушений и недостатков, их последствия;
суммы ущерба, выявленного в ходе аудиторской проверки;
принятые в ходе проведения аудиторской проверки меры по устранению
выявленных нарушений и
недостатков и результаты принятых мер.
4. Не допускается включение в акт аудиторской проверки предположений
и сведений, не подтвержденных документами.
______________________________
* Заполняется в случае отказа руководителя объекта внутреннего
финансового аудита (уполномоченного им лица) от подписания акта
аудиторской проверки.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.