Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение N 2
к Порядку формирования, утверждения и
актуализации карт внутреннего финансового
контроля, применяемому Министерством финансов
Российской Федерации и подведомственными
Министерству финансов Российской Федерации
федеральными казенными учреждениями при
осуществлении внутреннего финансового контроля,
утвержденному приказом Министерства
финансов Российской Федерации
от 06.03.2017 г. N 29н
Формирование перечня операций (действий по формированию документов, необходимых для выполнения внутренней
бюджетной процедуры) в целях включения в карту внутреннего финансового контроля
_____________________________________________________________________________________________________________
(наименование структурного подразделения Министерства финансов Российской Федерации (федерального казенного
учреждения, подведомственного Министерству финансов Российской Федерации), ответственного за выполнение
внутренних бюджетных процедур)
Процесс |
Операция |
Должностное лицо, ответственное за выполнение операции |
Наименование бюджетного риска |
Оценка уровня бюджетного риска операции(1) |
Включить операцию в карту внутреннего финансового контроля (да/нет)(2) |
Предложения по применению контрольных действий в отношении операции |
||||
метод контроля |
способ проведения контрольных действий |
периодичность осуществления контроля |
||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
||
I. ________________________________________________________________________________________________ (наименование внутренней бюджетной процедуры) | ||||||||||
1. |
1) |
|
|
|
|
|
|
|
||
2) |
|
|
|
|
|
|
|
|||
2. |
1) |
|
|
|
|
|
|
|
||
2) |
|
|
|
|
|
|
|
|||
II. ________________________________________________________________________________________________ (наименование внутренней бюджетной процедуры) | ||||||||||
1. |
1) |
|
|
|
|
|
|
|
||
2) |
|
|
|
|
|
|
|
|||
2. |
1) |
|
|
|
|
|
|
|
||
2) |
|
|
|
|
|
|
|
|||
III. ________________________________________________________________________________________________ (наименование внутренней бюджетной процедуры) | ||||||||||
1. |
1) |
|
|
|
|
|
|
|
||
2) |
|
|
|
|
|
|
|
|||
2. |
1) |
|
|
|
|
|
|
|
||
2) |
|
|
|
|
|
|
|
Руководитель структурного подразделения Министерства финансов
Российской Федерации (федерального казенного учреждения) _____________ _________________
(подпись) (Ф.И.О.)
______________________________
(1) Оценка уровня бюджетного риска операции в соответствии с Таблицей оценок уровня бюджетного риска операции.
(2) Включаются операции с оценкой уровня бюджетного риска "средний", "высокий", "очень высокий".
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.