Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение 6
к решению 36 сессии
Совета депутатов муниципального
образования г. Искитима
Новосибирской области
второго созыва
от 3 декабря 2008 г. N 300
Расходы бюджета г. Искитима на 2009 и плановый период 2010-2011 годы
руб.
Наименование показателя |
Коды классификации расходов |
2009 год |
плановый период |
|||||
главный распорядитель* |
раздел |
подраздел |
целевая статья |
вид расхода |
2010 год |
2011 год |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
|
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ |
|
|
|
|
|
|
|
|
Функционирование высшего должностного лица органа местного самоуправления |
|
01 |
02 |
0000000 |
000 |
923 900 |
986 734 |
1 048 900 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления |
|
01 |
02 |
0020000 |
000 |
923 900 |
986 734 |
1 048 900 |
Глава муниципального образования |
111 |
01 |
02 |
0020300 |
000 |
923 900 |
986 734 |
1 048 900 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
|
01 |
02 |
0020300 |
500 |
923 900 |
986 734 |
1 048 900 |
Функционирование законодательных (представительных) муниципальных образований |
111 |
01 |
03 |
0000000 |
000 |
1 480 760 |
1 581 477 |
1 684 000 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления |
|
01 |
03 |
0020000 |
000 |
1 480 760 |
1 581 477 |
1 684 000 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
|
01 |
03 |
0020400 |
500 |
794 700 |
848 764 |
904 000 |
Председатель представительного органа муниципального образования |
|
01 |
03 |
0021100 |
000 |
686 060 |
732 713 |
780 000 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
|
01 |
03 |
0021100 |
500 |
686 060 |
732 713 |
780 000 |
Функционирование исполнительных органов местных администраций |
111 |
01 |
04 |
0000000 |
000 |
29 033 458 |
31 737 899 |
34 249 600 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления |
|
01 |
04 |
0020000 |
000 |
29 033 458 |
31 737 899 |
34 249 600 |
Выполнение функций органами местного самоуправления: |
|
01 |
04 |
0020400 |
500 |
25 856 758 |
28 145 799 |
30 200 000 |
- Выполнение функций органами местного самоуправления(администрация) |
111 |
01 |
04 |
0020400 |
500 |
23 493 858 |
25 612 679 |
27 400 000 |
- Выполнение функций органами местного самоуправления(образование) |
005 |
01 |
04 |
0020400 |
500 |
2 362 900 |
2 533 120 |
2 800 000 |
Субвенция на содержание отдела опеки и попечительства: |
111 |
01 |
04 |
0020566 |
500 |
1 536 200 |
1 789 700 |
2 076 000 |
- Субвенция на обеспечение отдельных госполномочий НСО по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству (образование) |
005 |
01 |
04 |
0020566 |
500 |
1 370 700 |
1 596 900 |
1 852 400 |
- Субвенция на обеспечение отдельных госполномочий НСО по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству (соцзащита) |
005 |
01 |
04 |
0020566 |
500 |
165 500 |
192 800 |
223 600 |
Субвенция на администрирование передаваемых отдельных государственных полномочий НСО по обеспечению социальной поддержки и социального обслуживания отдельных категорий граждан |
|
01 |
04 |
0020516 |
500 |
1 205 000 |
1 295 000 |
1 385 000 |
Субвенция на образование и организацию комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав |
111 |
01 |
04 |
0020517 |
500 |
435 500 |
507 400 |
588 600 |
Судебная система |
111 |
01 |
05 |
0000000 |
000 |
21 200 |
21 200 |
21 200 |
Руководство и управление в сфере установленных функций |
|
01 |
05 |
0010000 |
000 |
21 200 |
21 200 |
21 200 |
Составление (изменение и дополнение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации |
|
01 |
05 |
0014000 |
000 |
21 200 |
21 200 |
21 200 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
|
01 |
05 |
0014000 |
500 |
21 200 |
21 200 |
21 200 |
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора |
112 |
01 |
06 |
0000000 |
000 |
5 026 600 |
5 149 171 |
5 500 000 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления |
112 |
01 |
06 |
0020000 |
000 |
5 026 600 |
5 149 171 |
5 500 000 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
112 |
01 |
06 |
0020400 |
500 |
5 026 600 |
5 149 171 |
5 500 000 |
Процентные платежи по муниципальному долгу |
|
01 |
11 |
0650300 |
000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
Прочие расходы |
|
01 |
11 |
0650300 |
013 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
Резервные фонды |
111 |
01 |
12 |
0000000 |
000 |
2 100 000 |
2 980 200 |
3 000 000 |
Резервные фонды |
|
01 |
12 |
0700000 |
000 |
2 100 000 |
2 980 200 |
3 000 000 |
Резервные фонды местных администраций |
|
01 |
12 |
0700500 |
013 |
2 100 000 |
2 980 200 |
3 000 000 |
Другие общегосударственные вопросы |
111 |
01 |
14 |
0000000 |
000 |
17 962 430 |
17 436 770 |
21 128 530 |
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности |
|
01 |
14 |
0900200 |
000 |
300 000 |
343 000 |
- |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
|
01 |
14 |
0900200 |
500 |
300 000 |
343 000 |
|
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением |
111 |
01 |
14 |
0920000 |
000 |
5 500 000 |
7 000 000 |
7 500 000 |
Выполнение других обязательств государства |
111 |
01 |
14 |
0920300 |
000 |
5 500 000 |
7 000 000 |
7 500 000 |
Выполнение функций органами местного самоуправления (муниципальная казна) |
111 |
01 |
14 |
0920300 |
500 |
5 500 000 |
7 000 000 |
7 500 000 |
Условно утвержденные расходы |
111 |
01 |
14 |
9990000 |
000 |
12 162 430 |
10 093 770 |
13 628 530 |
Условно утвержденные расходы (субсидиия# на содержание объектов муниципальной собственности) |
111 |
01 |
14 |
9990000 |
999 |
11 554 300 |
9 589 100 |
12 947 100 |
Софинансирование |
|
01 |
14 |
9990000 |
999 |
608 130 |
504 670 |
681 430 |
Итого по разделу 01 |
|
01 |
00 |
0000000 |
000 |
56 548 348 |
59 893 451 |
66 632 230 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ |
|
|
|
|
|
|
|
|
Органы внутренних дел |
002 |
03 |
02 |
0000000 |
000 |
8 311 910 |
4 456 199 |
5 095 000 |
Обеспечение равного с МВД РФ повышения денежного довольствия сотрудникам и заработной платы работникам подразделений МОБ и социальных выплат (субвенция из ФБ) |
|
03 |
02 |
2020100 |
000 |
1 194 000 |
1 633 600 |
1 895 000 |
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны |
|
03 |
02 |
2020161 |
014 |
1 194 000 |
1 633 600 |
1 895 000 |
Военный персонал |
|
03 |
02 |
2025800 |
000 |
2 324 500 |
2 822 599 |
3 200 000 |
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны |
|
03 |
02 |
2025800 |
014 |
2 324 500 |
2 822 599 |
3 200 000 |
Функционирование органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности |
|
03 |
02 |
2026700 |
000 |
4 793 410 |
4 933 140 |
5 500 000 |
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны |
|
03 |
02 |
2026700 |
014 |
4 793 410 |
4 933 140 |
5 500 000 |
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона |
002 |
03 |
09 |
0000000 |
000 |
2 155 000 |
2 357 613 |
3 800 000 |
Поисковые и аварийно-спасательные учреждения |
002 |
03 |
09 |
3020000 |
000 |
2 155 000 |
2 357 613 |
3 800 000 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
|
03 |
09 |
3029900 |
000 |
2 155 000 |
2 357 613 |
3 800 000 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
|
03 |
09 |
3029900 |
001 |
2 155 000 |
2 357 613 |
3 800 000 |
Итого по разделу 03 |
|
03 |
00 |
0000000 |
000 |
10 466 910 |
6 813 812 |
8 895 000 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА |
|
|
|
|
|
|
|
|
Дорожное хозяйство |
004 |
04 |
09 |
0000000 |
000 |
20 655 480 |
30 497 500 |
34 736 850 |
Поддержка дорожного хозяйства |
|
04 |
09 |
3150200 |
000 |
20 655 480 |
30 497 500 |
34 736 850 |
Бюджетные инвестиции (субсидия на объекты дорожной инфраструктуры) |
|
04 |
09 |
3150225 |
003 |
19 622 700 |
22 873 100 |
33 000 000 |
Софинансирование строительства дорожной инфраструктуры |
|
04 |
09 |
3150225 |
003 |
1 032 780 |
7 624 400 |
1 736 850 |
Государственная поддержка почтовой связи |
|
04 |
10 |
3300100 |
000 |
- |
- |
130 000 |
- субсидия из ФСР на совершенствование и развитие почтовой связи на территории НСО в части ремонта сельских отделений почтовой связи |
|
04 |
10 |
3300100 |
006 |
|
|
130 000 |
Другие вопросы в области национальной экономики |
|
04 |
12 |
0000000 |
000 |
7 000 300 |
7 526 800 |
8 376 700 |
Реализация государственных функций в области национальной экономики |
|
04 |
12 |
3400000 |
000 |
2 216 300 |
2 726 800 |
3 576 700 |
Мероприятия по землеустройству и землепользованию |
|
04 |
12 |
3400300 |
000 |
500 000 |
|
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
|
04 |
12 |
3400300 |
500 |
500 000 |
|
|
Субсидии на государственную поддержку малого предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства |
|
04 |
12 |
3450100 |
000 |
1 716 300 |
2 726 800 |
3 576 700 |
Иные трансферты на поддержку муниципальных программ поддержки предпринимательства |
|
04 |
12 |
3450100 |
006 |
1 716 300 |
2 726 800 |
3 576 700 |
Бюджетные инвестиции |
111 |
04 |
12 |
5220000 |
000 |
4 784 000 |
4 800 000 |
4 800 000 |
Бюджетные инвестиции на газификацию частного сектора |
|
04 |
12 |
5220300 |
003 |
4 784 000 |
4 800 000 |
4 800 000 |
Субсидии на реализацию мероприятий ОЦП "Газификация НСО на 2007-2010 годы" |
|
04 |
12 |
5220322 |
003 |
4 544 000 |
4 560 000 |
4 560 000 |
Софинансирование ОЦП "Газификация НСО на 2007-2010 годы" |
|
04 |
12 |
5220322 |
003 |
240 000 |
240 000 |
240 000 |
Итого по разделу 04 |
|
04 |
00 |
0000000 |
000 |
27 655 780 |
38 024 300 |
43 243 550 |
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО |
|
|
|
|
|
|
|
|
Жилищное хозяйство |
004 |
05 |
01 |
0000000 |
000 |
56 379 900 |
37 655 700 |
61 198 000 |
Субсидия на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов по 185-ФЗ |
|
05 |
01 |
0980101 |
000 |
16 460 100 |
17 694 600 |
18 933 200 |
- обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов по 185-ФЗ |
|
05 |
01 |
0980101 |
006 |
16 460 100 |
17 694 600 |
18 933 200 |
Субсидии бюджетам на проведение капитального ремонта многоквартирных домов (ОБ) |
|
05 |
01 |
0980201 |
000 |
20 730 000 |
7 235 000 |
7 563 800 |
Субсидии юридическим лицам |
|
05 |
01 |
0980201 |
006 |
4 620 000 |
6 149 700 |
6 429 200 |
Софинансирование субсидии |
|
05 |
01 |
0980201 |
006 |
16 110 000 |
1 085 300 |
1 134 600 |
Поддержка жилищного хозяйства |
|
05 |
01 |
3500000 |
000 |
5 852 600 |
- |
19 870 000 |
Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда |
|
05 |
01 |
3500200 |
000 |
- |
- |
- |
Субсидии юридическим лицам |
|
05 |
01 |
3500200 |
006 |
|
|
|
Мероприятия в области жилищного хозяйства |
|
05 |
01 |
3500300 |
000 |
5 852 600 |
- |
19 870 000 |
Субсидии юридическим лицам |
|
05 |
01 |
3500300 |
006 |
5 852 600 |
|
19 870 000 |
Субвенция на обеспечение граждан жилыми помещениями (детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой) |
|
05 |
01 |
5053613 |
013 |
10 185 000 |
10 185 000 |
10 185 000 |
Региональные целевые программы |
|
05 |
01 |
5220000 |
000 |
|
|
|
Мероприятия по реализации ОЦП "Переселение граждан, проживающих в НСО, из ветхого и аварийного жилищного фонда на 2003-2010 годы" |
|
05 |
01 |
5221631 |
003 |
|
|
|
Социальная помощь |
|
05 |
01 |
5050000 |
000 |
3 152 200 |
2 541 100 |
4 646 000 |
Обеспечение жильем инвалидов войны и участников боевых действий, участников Великой отечественной войны, ветеранов боевых действий, военнослужащих, проходивших военную службу в период Великой Отечественной войны, граждан, награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда", лиц, работавших на военных объектах в период Великой Отечественной войны, семей погибших (умерших) инвалидов войны - участников Великой отечественной войны, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов (ФБ) |
|
05 |
01 |
50534000 |
003 |
1 222 200 |
611 100 |
2 716 000 |
Обеспечение жильем инвалидов войны и участников боевых действий, участников Великой отечественной войны, ветеранов боевых действий, военнослужащих, проходивших военную службу в период Великой Отечественной войны, граждан, награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда", лиц, работавших на военных объектах в период Великой Отечественной войны, семей погибших (умерших) инвалидов войны - участников Великой отечественной войны, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов (ОБ) |
|
05 |
01 |
5053400 |
000 |
1 930 000 |
1 930 000 |
1 930 000 |
Социальные выплаты |
|
05 |
01 |
5053414 |
005 |
1 930 000 |
1 930 000 |
1 930 000 |
Коммунальное хозяйство |
004 |
05 |
02 |
0000000 |
000 |
30 102 120 |
3 157 900 |
10 526 320 |
Поддержка коммунального хозяйства |
|
05 |
02 |
3510000 |
000 |
1 020 000 |
|
|
Мероприятия в области коммунального хозяйства |
|
05 |
02 |
3510500 |
000 |
1 020 000 |
- |
800 000 |
Субсидии юридическим лицам (общественные бани) |
|
05 |
02 |
3510500 |
006 |
1 020 000 |
|
800 000 |
Бюджетные инвестиции |
|
05 |
02 |
5220000 |
003 |
10 526 320 |
3 157 900 |
10 526 320 |
ОЦП "Обеспечение населения НСО питьевой водой" на 2000-2010 годы |
|
05 |
02 |
5221732 |
003 |
|
|
|
ОЦП "Создание механизма обеспечения жильем молодых семей в НСО на 2004-2011 годы" (строительство инженерных коммуникаций |
|
05 |
02 |
5220662 |
003 |
10 000 000 |
3 000 000 |
10 000 000 |
Софинансирование |
|
05 |
02 |
5220662 |
|
526 320 |
157 900 |
526 320 |
Бюджетные инвестиции для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры (ОБ) |
|
05 |
02 |
5230100 |
003 |
17 628 000 |
|
|
Софинансирование |
|
|
|
|
|
927 800 |
|
|
Благоустройство |
004 |
05 |
03 |
0000000 |
000 |
29 163 900 |
6 094 740 |
32 135 689 |
Благоустройство |
|
05 |
03 |
6000000 |
000 |
29 163 900 |
6 094 740 |
32 135 689 |
Уличное освещение |
|
05 |
03 |
6000100 |
000 |
4 563 900 |
2 950 000 |
15 000 000 |
Субсидии юридическим лицам |
|
05 |
03 |
6000100 |
006 |
4 563 900 |
2 950 000 |
15 000 000 |
Озеленение |
|
05 |
03 |
6000300 |
000 |
1 800 000 |
2 000 000 |
8 000 000 |
Субсидии юридическим лицам |
|
05 |
03 |
6000300 |
006 |
1 800 000 |
2 000 000 |
8 000 000 |
Организация и содержание мест захоронения |
|
05 |
03 |
6000400 |
000 |
1 300 000 |
- |
- |
Субсидии юридическим лицам |
|
05 |
03 |
6000400 |
006 |
1 300 000 |
|
|
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов |
|
05 |
03 |
6000500 |
000 |
21 500 000 |
1 144 740 |
9 135 689 |
Субсидии юридическим лицам |
|
05 |
03 |
6000500 |
006 |
21 500 000 |
1 144 740 |
9 135 689 |
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства |
004 |
05 |
05 |
0000000 |
000 |
32 089 500 |
28 055 260 |
39 000 000 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений: |
|
05 |
05 |
0029900 |
000 |
16 300 000 |
18 055 260 |
22 000 000 |
- Выполнение функций бюджетными учреждениями ЖКХ |
|
05 |
05 |
0029900 |
001 |
14 400 000 |
15 920 460 |
19 600 000 |
- Выполнение функций бюджетными учреждениями УКС |
|
05 |
05 |
0029900 |
001 |
1 900 000 |
2 134 800 |
2 400 000 |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы |
|
05 |
05 |
1020000 |
000 |
15 789 500 |
10 000 000 |
- |
Субсидия на реализацию программ по обращению с отходами производства и потребления |
|
05 |
05 |
1020130 |
000 |
15 789 500 |
10 000 000 |
- |
Бюджетные инвестиции |
|
05 |
05 |
1020130 |
003 |
15 000 000 |
10 000 000 |
|
Софинансирование |
|
05 |
05 |
1020130 |
003 |
789 500 |
|
|
ОЦП "Обеспечение населения НСО питьевой водой" на 2000-2010 годы |
|
05 |
02 |
5221732 |
003 |
|
|
17 000 000 |
Развитие социальной и инженерной инфраструктуры муниципальных образований |
|
05 |
05 |
5230000 |
000 |
13 369 100 |
|
|
Развитие социальной и инженерной инфраструктуры |
|
05 |
05 |
5230100 |
000 |
13 369 100 |
- |
- |
Бюджетные инвестиции |
|
05 |
05 |
5230100 |
003 |
13 369 100 |
|
|
Софинансирование |
|
|
|
|
|
|
|
|
Развитие социальной и инженерной инфраструктуры муниципальных образований |
|
05 |
05 |
5230000 |
000 |
- |
- |
- |
Развитие социальной и инженерной инфраструктуры |
|
05 |
05 |
5230100 |
000 |
- |
- |
- |
Бюджетные инвестиции |
|
05 |
05 |
5230100 |
003 |
|
|
|
Целевые программы муниципальных образований |
|
05 |
05 |
7950000 |
000 |
- |
- |
- |
ГЦП "Наказы избирателей г. Искитима" (по водоводам, обследование) |
|
05 |
05 |
7950000 |
003 |
|
|
|
в т.ч. ГЦП "Развитие системы водопроводно-канализационных сетей и сооружений" |
|
05 |
05 |
7950000 |
|
|
|
|
Итого по разделу 05 |
|
05 |
00 |
0000000 |
000 |
147 735 420 |
74 963 600 |
142 860 009 |
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ |
|
|
|
|
|
|
|
|
Другие вопросы в области охраны окружающей среды |
111 |
06 |
05 |
0000000 |
000 |
2 191 000 |
4 608 000 |
- |
Целевые программы муниципальных образований |
|
06 |
05 |
7950000 |
000 |
2 191 000 |
4 608 000 |
- |
Природоохранные мероприятия |
|
06 |
05 |
7950000 |
443 |
2 191 000 |
4 608 000 |
- |
Итого по разделу 06 |
|
06 |
00 |
0000000 |
000 |
2 191 000 |
4 608 000 |
|
ОБРАЗОВАНИЕ |
|
|
|
|
|
|
|
|
Дошкольное образование |
005 |
07 |
01 |
0000000 |
000 |
212 788 446 |
271 947 705 |
297 699 296 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
|
07 |
01 |
4209900 |
000 |
212 788 446 |
271 947 705 |
297 699 296 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
|
07 |
01 |
4209900 |
001 |
27 949 846 |
46 227 705 |
50 652 896 |
Субвенция на реализацию основных общеобразовательных программ в дошкольных учреждениях |
|
07 |
01 |
4209901 |
001 |
177 091 800 |
208 754 100 |
228 892 900 |
Иные субсидии, распределяемые по единой методике из ОБ (2009г - капремонт ДДУ "Ручеек") |
|
07 |
01 |
4209900 |
001 |
7 746 800 |
16 965 900 |
18 153 500 |
Общее образование |
|
07 |
02 |
0000000 |
000 |
312 056 238 |
366 209 702 |
419 100 879 |
Субвенция на реализацию основных общеобразовательных программ |
005 |
07 |
02 |
4219902 |
001 |
169 091 200 |
199 567 700 |
231 498 500 |
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство |
005 |
07 |
02 |
5200900 |
000 |
4 384 500 |
4 721 100 |
4 721 100 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
|
07 |
02 |
5200900 |
001 |
4 384 500 |
4 721 100 |
4 721 100 |
Субсидия на господдержку внедоения# комплексных мер модернизации образования за счет средств ФБ |
|
07 |
02 |
5201200 |
001 |
2 552 700 |
|
|
Субсидия на господдержку внедоения# комплексных мер модернизации образования за счет средств ОБ |
|
07 |
02 |
5201200 |
001 |
1 800 000 |
1 800 000 |
1 800 000 |
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние |
005 |
07 |
02 |
4210000 |
000 |
34 217 600 |
30 767 400 |
45 818 500 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
|
07 |
02 |
4219900 |
000 |
34 217 600 |
30 767 400 |
45 818 500 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
|
07 |
02 |
4219900 |
001 |
33 497 000 |
30 000 000 |
45 000 000 |
Централизованное приобретение школьных учебников (ОБ) |
|
07 |
02 |
4219959 |
001 |
720 600 |
767 400 |
818 500 |
Школы-интернаты |
005 |
07 |
02 |
4220000 |
000 |
37 286 700 |
44 538 136 |
48 343 613 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
|
07 |
02 |
4229900 |
000 |
2 441 000 |
4 277 636 |
4 677 213 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
|
07 |
02 |
4229900 |
001 |
2 441 000 |
4 277 636 |
4 677 213 |
Субвенция на реализацию основных общеобразовательных программ |
005 |
07 |
02 |
4229902 |
001 |
24 213 100 |
28 578 700 |
33 151 300 |
Субвенция на социальную поддержку воспитанников в коррекционных образовательных учреждениях |
005 |
07 |
02 |
4229904 |
001 |
10 615 700 |
11 663 800 |
10 495 900 |
Централизованное приобретение школьных учебников |
|
07 |
02 |
4229959 |
001 |
16 900 |
18 000 |
19 200 |
Учреждения по внешкольной работе с детьми |
|
07 |
02 |
4230000 |
000 |
49 305 956 |
68 207 186 |
68 207 186 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
|
07 |
02 |
4239900 |
000 |
49 305 956 |
68 207 186 |
68 207 186 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
|
07 |
02 |
4239900 |
001 |
49 305 956 |
68 207 186 |
68 207 186 |
ГЦП "Развитие культуры в г. Искитиме на 2008-2010 г.г." |
|
07 |
02 |
7950000 |
001 |
881 800 |
1 461 800 |
|
Специальные (коррекционные) учреждения |
005 |
07 |
02 |
4330000 |
000 |
12 535 782 |
15 146 380 |
18 711 980 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
|
07 |
02 |
4339900 |
000 |
1 939 082 |
2 960 980 |
2 960 980 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
|
07 |
02 |
4339900 |
001 |
1 939 082 |
2 960 980 |
2 960 980 |
Субвенция на реализацию основных общеобразовательных программ |
005 |
07 |
02 |
4339902 |
001 |
6 652 700 |
7 852 200 |
9 108 600 |
Субвенция на социальную поддержку воспитанников а# коррекционных образовательных учреждениях |
005 |
07 |
02 |
4339904 |
001 |
3 932 000 |
4 320 400 |
6 628 600 |
Централизованное приобретение школьных учебников |
|
07 |
02 |
4339959 |
001 |
12 000 |
12 800 |
13 800 |
Молодежная политика и оздоровление детей |
005 |
07 |
07 |
0000000 |
000 |
12 999 079 |
19 150 517 |
17 811 236 |
Организационно-воспитательная работа с молодежью |
|
07 |
07 |
4310000 |
000 |
6 737 079 |
12 032 517 |
13 283 236 |
Проведение мероприятий для детей и молодежи |
|
07 |
07 |
4310100 |
000 |
6 737 079 |
12 032 517 |
13 283 236 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
|
07 |
07 |
4310100 |
001 |
6 737 079 |
12 032 517 |
13 283 236 |
ГЦП "Молодежь города Искитима на 2009-2013 годы" |
|
07 |
07 |
795000 |
001 |
872 000 |
1 068 000 |
1 218 000 |
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей |
|
07 |
07 |
4320000 |
000 |
1 850 000 |
1 800 000 |
- |
ГЦП "Молодежь города Искитима на 2009-2013 годы" |
|
07 |
07 |
795000 |
447 |
2 350 000 |
2 920 000 |
3 230 000 |
Оздоровление детей |
|
07 |
07 |
4320200 |
000 |
1 850 000 |
1 800 000 |
- |
Выполнение функций бюджетными учреждениями (п/п ГЦП "Обеспечение летнего отдыха детей") |
005 |
07 |
07 |
4320200 |
001 |
1 850 000 |
1 800 000 |
|
Региональные целевые программы |
008 |
07 |
07 |
5220000 |
000 |
410 000 |
410 000 |
80 000 |
ОЦП "Дети НСО" на 2004-2008 годы |
|
07 |
07 |
5220956 |
001 |
410 000 |
410 000 |
80 000 |
ГЦП "Содействие занятости подростков" |
111 |
07 |
07 |
7950000 |
500 |
780 000 |
920 000 |
|
Другие вопросы в области образования |
005 |
07 |
09 |
0000000 |
000 |
14 063 146 |
15 700 000 |
16 100 000 |
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты |
005 |
07 |
09 |
4520000 |
000 |
14 063 146 |
15 700 000 |
16 100 000 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
|
07 |
09 |
4529900 |
000 |
14 063 146 |
15 700 000 |
16 100 000 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
|
07 |
09 |
4529900 |
001 |
14 063 146 |
15 700 000 |
16 100 000 |
Итого по разделу 07 |
|
07 |
00 |
0000000 |
000 |
551 906 909 |
673 007 924 |
750 711 411 |
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ И СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ |
|
|
|
|
|
|
|
|
Культура |
006 |
08 |
01 |
0000000 |
000 |
32 125 223 |
38 109 900 |
37 540 000 |
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации |
006 |
08 |
01 |
4400000 |
000 |
16 038 623 |
14 930 000 |
22 440 000 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
|
08 |
01 |
4409900 |
000 |
16 038 623 |
14 930 000 |
22 440 000 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
|
08 |
01 |
4409900 |
001 |
16 038 623 |
14 930 000 |
22 440 000 |
Музеи и постоянные выставки |
006 |
08 |
01 |
4410000 |
000 |
3 650 000 |
3 680 000 |
4 100 000 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
|
08 |
01 |
4419900 |
000 |
3 650 000 |
3 680 000 |
4 100 000 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
|
08 |
01 |
4419900 |
001 |
3 650 000 |
3 680 000 |
4 100 000 |
Библиотеки |
006 |
08 |
01 |
4429900 |
000 |
5 821 700 |
6 000 000 |
11 000 000 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
|
08 |
01 |
4429900 |
000 |
5 821 700 |
6 000 000 |
11 000 000 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
|
08 |
01 |
4429900 |
001 |
5 821 700 |
6 000 000 |
11 000 000 |
Комплектование книжных фондов библиотек (субсидия из ФБ) |
|
08 |
01 |
4500600 |
001 |
225 000 |
637 000 |
|
ГЦП "Развитие культуры в г. Искитиме на 2008-2010гг" |
|
08 |
01 |
7950000 |
001 |
6 389 900 |
12 862 900 |
|
Телерадиокомпании и телеорганизации |
006 |
08 |
03 |
4530000 |
000 |
2 150 400 |
2 200 000 |
2 200 000 |
Субсидии телерадиокомпаниям и телерадиоорганизациям |
|
08 |
03 |
4530100 |
000 |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
Субсидии юридическим лицам |
|
08 |
03 |
4530100 |
006 |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
|
08 |
03 |
4539900 |
000 |
1 550 400 |
1 600 000 |
1 600 000 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
|
08 |
03 |
4539900 |
001 |
1 550 400 |
1 600 000 |
1 600 000 |
Периодическая печать и издательства |
|
08 |
04 |
0000000 |
000 |
390 000 |
360 000 |
360 000 |
Периодическая печать |
|
08 |
04 |
4560000 |
000 |
390 000 |
360 000 |
360 000 |
Субсидии юридическим лицам |
|
08 |
04 |
4560000 |
006 |
390 000 |
360 000 |
360 000 |
Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации |
006 |
08 |
06 |
0000000 |
000 |
9 351 450 |
1 772 500 |
1 900 000 |
Субсидия из ФСР на капитальные вложения по объектам, отнесенным к муниципальной собственности (стр-во ДШИ) |
|
08 |
06 |
1020123 |
003 |
7 200 000 |
|
|
Софинансирование на капитальные вложения по объектам, отнесенным к муниципальной собственности (стр-во ДШИ) |
|
08 |
06 |
1020123 |
003 |
378 950 |
|
|
Централизованные бухгалтерии |
|
08 |
06 |
4520000 |
000 |
1 772 500 |
1 772 500 |
1 900 000 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
|
08 |
06 |
4529900 |
000 |
1 772 500 |
1 772 500 |
1 900 000 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
|
08 |
06 |
4529900 |
001 |
1 772 500 |
1 772 500 |
1 900 000 |
Итого по разделу 08 |
|
08 |
00 |
0000000 |
000 |
44 017 073 |
42 442 400 |
42 000 000 |
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ |
|
|
|
|
|
|
|
|
Стационарная медицинская помощь |
|
09 |
01 |
0000000 |
000 |
65 790 300 |
52 963 023 |
64 178 800 |
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части |
|
09 |
01 |
4700000 |
000 |
51 130 100 |
52 963 023 |
64 178 800 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
|
09 |
01 |
4709900 |
000 |
34 347 300 |
35 878 423 |
45 900 000 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
|
09 |
01 |
4709900 |
001 |
34 347 300 |
35 878 423 |
45 900 000 |
Иные трансферты на реализацию мероприятий по оказанию специализированной противотуберкулезной помощи |
|
09 |
01 |
4709967 |
001 |
16 782 800 |
17 084 600 |
18 278 800 |
Иные трансферты на оказание медпомощи лицам, пострадавшим в ДТП |
|
|
|
|
|
1 666 600 |
|
|
Субвенция на оказание дополнительной медпомощи, оказываемой участковыми врачами |
|
|
|
|
|
12 993 600 |
12 993 600 |
12 993 600 |
Амбулаторная помощь |
|
09 |
02 |
0000000 |
000 |
33 358 940 |
46 988 000 |
44 958 000 |
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры |
|
09 |
02 |
4710000 |
000 |
29 224 940 |
42 854 000 |
40 824 000 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
|
09 |
02 |
4719900 |
000 |
29 224 940 |
42 854 000 |
40 824 000 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
|
09 |
02 |
4719900 |
001 |
29 224 940 |
42 854 000 |
40 824 000 |
Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи |
007 |
09 |
02 |
5201800 |
000 |
4 134 000 |
4 134 000 |
4 134 000 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
|
09 |
02 |
5201800 |
001 |
4 134 000 |
4 134 000 |
4 134 000 |
Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов |
007 |
09 |
06 |
0000000 |
000 |
3 127 100 |
2 663 300 |
2 663 300 |
Станции переливания крови |
|
09 |
06 |
4720000 |
000 |
3 127 100 |
2 663 300 |
2 663 300 |
Субвенция на заготовку, переработку, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов |
|
09 |
06 |
4729905 |
001 |
3 127 100 |
2 663 300 |
2 663 300 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
|
09 |
06 |
4729900 |
001 |
3 127 100 |
3 643 100 |
4 226 000 |
Физическая культура и спорт |
|
09 |
08 |
0000000 |
000 |
20 545 620 |
22 604 684 |
12 200 000 |
Центры спортивной подготовки (сборные команды) |
007 |
09 |
08 |
4820000 |
000 |
9 032 800 |
10 720 000 |
12 200 000 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
|
09 |
08 |
4829900 |
000 |
9 032 800 |
10 720 000 |
12 200 000 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
|
09 |
08 |
4829900 |
001 |
9 032 800 |
10 720 000 |
12 200 000 |
ГЦП "Развитие физической культуры и спорта г. Искитима на 2006-2010 годы"(спорткомитет) |
111 |
09 |
08 |
7950000 |
|
2 062 500 |
2 343 500 |
|
ГЦП "Развитие физической культуры и спорта г. Искитима на 2006-2010 годы" (ЦРФКиС) |
007 |
09 |
08 |
7950000 |
001 |
9 450 320 |
9 541 184 |
|
Итого по разделу 09 |
|
09 |
00 |
0000000 |
000 |
122 821 960 |
125 219 007 |
124 000 100 |
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пенсионное обеспечение |
111 |
10 |
01 |
0000000 |
000 |
134 400 |
255 306 |
278 000 |
Доплаты к пенсиям |
|
10 |
01 |
4910000 |
000 |
134 400 |
255 306 |
278 000 |
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих |
|
10 |
01 |
4910100 |
005 |
134 400 |
255 306 |
278 000 |
Социальное обслуживание населения |
008 |
10 |
02 |
0000000 |
000 |
27 391 300 |
31 554 000 |
36 171 000 |
Учреждения социального обслуживания населения |
|
10 |
02 |
5070000 |
000 |
27 391 300 |
31 554 000 |
36 171 000 |
Субвенция на обеспечение социального обслуживания отдельных категорий граждан |
|
10 |
02 |
5079915 |
001 |
24 767 000 |
28 854 000 |
33 471 000 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
|
10 |
02 |
5079900 |
000 |
2 624 300 |
2 700 000 |
2 700 000 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
|
10 |
02 |
5079900 |
001 |
2 624 300 |
2 700 000 |
2 700 000 |
Социальное обеспечение населения |
008 |
10 |
03 |
0000000 |
000 |
88 360 700 |
74 324 400 |
113 000 000 |
Субсидия на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аврийного# жилого фонда по 185-ФЗ |
|
05 |
01 |
0980102 |
005 |
52 825 900 |
50 616 900 |
70 000 000 |
- обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилого фонда по 185-ФЗ |
|
10 |
03 |
0980102 |
005 |
52 825 900 |
50 616 900 |
70 000 000 |
Софинансирование мероприятий по переселению граждан из аварийного жилого фонда по 185-ФЗ |
|
10 |
03 |
0980202 |
005 |
1 421 100 |
|
|
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилого фонда |
|
10 |
03 |
0980202 |
005 |
27 000 000 |
20 000 000 |
43 000 000 |
- субсидия на переселение граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств ФСР ОБ |
|
10 |
03 |
0980202 |
005 |
27 000 000 |
20 000 000 |
43 000 000 |
Региональные целевые программы |
008 |
10 |
03 |
5220000 |
000 |
3 089 600 |
3 707 500 |
- |
ОЦП "Создание механизмов обеспечения жильем молодых семей в НСО на 2004-2011 годы" субсидии молодым семьям на приобретение (строительство) жилья |
|
10 |
03 |
5220664 |
068 |
3 089 600 |
3 707 500 |
|
Субсидии молодым семьям на приобретение жилья (ФЦП "Жилище на 2002-2010 г) |
|
10 |
03 |
1040200 |
501 |
4 024 100 |
4 326 100 |
4 629 200 |
Охрана семьи и детства |
005 |
10 |
04 |
0000000 |
000 |
22 537 300 |
26 287 800 |
29 548 100 |
Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних |
|
10 |
04 |
5110300 |
000 |
22 537 300 |
26 287 800 |
29 548 100 |
- на выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей |
|
10 |
04 |
5110313 |
500 |
17 239 300 |
19 102 500 |
21 086 100 |
- на оплату труда приемных родителей |
005 |
10 |
04 |
5201312 |
500 |
2 638 500 |
3 731 200 |
4 564 300 |
- на выплаты приемной семье на содержание подопечных детей |
|
10 |
04 |
5201311 |
005 |
2 659 500 |
3 454 100 |
3 897 700 |
Другие вопросы в области социальной политики |
|
10 |
06 |
0000000 |
000 |
6 696 300 |
6 660 400 |
6 738 300 |
Оказание других видов социальной помощи |
|
10 |
06 |
5058500 |
000 |
700 000 |
800 000 |
800 000 |
Социальные выплаты |
|
10 |
06 |
5058500 |
005 |
700 000 |
800 000 |
800 000 |
Реализация государственных функций в области социальной политики |
|
10 |
06 |
5140000 |
000 |
4 800 000 |
4 800 000 |
4 800 000 |
Мероприятия в области социальной политики |
003 |
10 |
06 |
5140100 |
006 |
4 800 000 |
4 800 000 |
4 800 000 |
Поддержка отдельных общественных организаций и иных некоммерческих организаций |
111 |
10 |
06 |
5140500 |
000 |
350 000 |
|
|
Причие расходы |
|
10 |
06 |
5140500 |
019 |
350 000 |
|
|
Региональные целевые программы |
008 |
10 |
06 |
5220000 |
000 |
433 800 |
1 060 400 |
1 138 300 |
Иные трансферьы# на реализацию мероприятий социальной поддержки старшего поколения |
|
10 |
06 |
5221357 |
001 |
80 500 |
85 800 |
121 000 |
Иные трансферьы# на реализацию мероприятий социальной поддержки инвалидов |
|
10 |
06 |
5221458 |
001 |
35 000 |
35 000 |
54 500 |
ОЦП "Дети НСО" |
|
10 |
06 |
5220956 |
001 |
318 300 |
939 600 |
962 800 |
Целевые программы муниципальных образований |
|
10 |
06 |
7950000 |
000 |
412 500 |
|
|
ГЦП "Социальная поддержка инвалидов г. Искитима на 2008-2010 гг" |
|
10 |
06 |
7950000 |
001 |
412 500 |
|
|
Итого по разделу 10 |
|
10 |
00 |
0000000 |
000 |
145 120 000 |
139 081 906 |
185 735 400 |
Итого расходов (по ЭКР) |
|
96 |
00 |
0000000 |
000 |
1 108 463 400 |
1 164 054 400 |
1 364 077 700 |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.