Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Приложение
к плану социально-экономического
развития Новосибирской
области на 2007 год
и на период до 2009 года
Цели, задачи, целевые показатели социально-экономического
развития Новосибирской области и основные направления
деятельности областных исполнительных органов государственной
власти Новосибирской области, структурных
подразделений администрации Новосибирской области
/-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------\
|Задачи |Индикативные | Название программ, планов |Планируемые результаты конкретной|Подразделения|
| |показатели | мероприятий, отдельных |работы | |
| | | крупных мероприятий | | |
|--------------+-------------------+----------------------------+-----------------------------------+-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3. Повышение уровня и качества жизни населения |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.1. Повышение уровня благосостояния и качества трудовой жизни населения области |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Рост реальных располагаемых денежных доходов населения области, в % к предыдущему году: |
| 2007 г. - 110,2%, 2009 г. - 108,2% |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Снижение численности населения с денежными доходами ниже величины |
| прожиточного минимума, в % ко всему населению: |
| 2007 г. - до 19%, 2009 г. - до 15% |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ожидаемая продолжительность жизни населения области: 2007 г. - 66,1, 2009 г. - 66,5 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Создание |Рост средней|Планы мероприятий по|Совершенствование оплаты труда|ДТиСР |
|условий для|начисленной |повышению |работников учреждений бюджетной|ДРПиП |
|роста денежных|заработной платы|конкурентоспособности |сферы путем расширения сферы|ДАПК |
|доходов |работников |экономики и росту объемов|локального и договорного| |
|населения |предприятий |производства (см. раздел 5) |регулирования, а также прав| |
| |и организаций| |руководителей учреждений,| |
| |области: | |направленное на повышение уровня| |
| |2007 г. - 119%; |Региональные тарифные|заработной платы, в том числе за| |
| |2009 г. - 154,8% к|соглашения на 2005-2007 годы|счет оптимизации штатной| |
| |2006 г. |и 2008-2010 годы. |численности работников, расширения| |
| | | |применения часовой оплаты труда,| |
| |Рост начисленной| |нормированных заданий работникам с| |
| |заработной платы| |повременной оплатой труда,| |
| |работников | |установления доплат за счет доходов| |
| |учреждений | |учреждений от оказания платных| |
| |бюджетной сферы:| |услуг, индивидуальных условий| |
| |2007 г. - 120,1%;| |оплаты труда, установления| |
| |2009 г. - 160,5% к| |зависимости оплаты труда| |
| |2006 г. | |руководителей от средней заработной| |
| | | |платы работников учреждения и| |
| |Рост отношения| |численности низкооплачиваемых| |
| |средней начисленной| |работников, с учетом рекомендаций| |
| |заработной платы| |Российской трехсторонней комиссии| |
| |работников | |по регулированию социально-трудовых| |
| |предприятий и| |отношений. | |
| |организаций к| |Увеличить соотношение минимальной| |
| |величине | |зарплаты работников внебюджетной| |
| |прожиточного | |сферы и бюджета прожиточного| |
| |минимума | |минимума трудоспособного населения| |
| |трудоспособного | |области: | |
| |населения до: | |2007 г. - 88%, 2009 г. - 100,6%. | |
| |2,8 - в 2007 г.; | |Рост отношения средней начисленной| |
| |3,3 - в 2009 г. | |заработной платы работников| |
| | | |предприятий и организаций торговли| |
| | | |к величине прожиточного минимума| |
| | | |трудоспособного населения в 2009 г.| |
| | | |до 2,5 раз. | |
| | | |Рост средней начисленной заработной| |
| | | |платы работников предприятий и| |
| | | |организаций сельского хозяйства: | |
| | | |2007 г. - 112,1%, 2009 г. - 115%. | |
| | |Приоритетный национальный|Проводить государственную| |
| | |проект "Развитие|поддержку | |
| | |агропромышленного |сельхозтоваропроизводителей. | |
| | |комплекса". |Организовать закупки продукции в| |
| | |Отраслевая целевая программа|личных подсобных хозяйствах (тыс.| |
| | |"Развитие сельского|тонн): | |
| | |хозяйства Новосибирской| мяса - 2007 г. - 36,5, 2009 г. -| |
| | |области на 2007-2009 гг.". |40,2; | |
| | | | молока - 2007 г. - 62, 2009 г. -| |
| | | |68,5. | |
| | | | | |
| | |План мероприятий по|Численность граждан, получающих| |
| | |реализации Федерального|меры социальной поддержки (с учетом| |
| | |закона от 22.08.2004|пособий малообеспеченным семьям с| |
| | |N 122-ФЗ. |детьми): | |
| | |Закон Новосибирской области|2007 г. - 944 тыс. чел.; | |
| | |от 29.12.2004 N 253-ОЗ "О|2009 г. - 940 тыс. чел. | |
| | |мерах социальной поддержки| | |
| | |отдельных категорий граждан,| | |
| | |проживающих в Новосибирской| | |
| | |области". | | |
|--------------+-------------------+----------------------------+-----------------------------------+-------------|
|Рост |Уровень занятости|Разработка баланса трудовых|Провести определение состава|ДТиСР |
|занятости |населения |ресурсов. |трудовых ресурсов, их распределение|ДРПиП |
|трудоспособно-|(отношение | |по сфере деятельности, отраслям и|ДАПК |
|го населения |численности занятых| |формам собственности | |
| |к численности|Мониторинг перспективной|Предложения по включению в план| |
| |трудовых ресурсов):|потребности организаций|набора подготовку рабочих в| |
| |2007 г. - 71,9%; |области в специалистах и|учреждениях начального| |
| |2009 г. - 73,9%. |рабочих кадрах по наиболее|профессионального образования по| |
| |Рост занятости|востребованным профессиям и|наиболее востребованным профессиям.| |
| |сельского населения|специальностям. |Привлекать иностранную рабочую силу| |
| |ежегодно на 2%. |Мониторинг потребности в|по профессиям, пользующимся спросом| |
| | |рабочей силе для замещения|на рынке труда. | |
| |Увеличение |вакантных и вновь|Квота на выдачу иностранным| |
| |количества |создаваемых рабочих мест за|гражданам приглашений на въезд в РФ| |
| |занятых на малых|счет привлечения иностранных|в целях осуществления трудовой| |
| |предприятиях в|работников и формирование|деятельности в организациях области| |
| |2007-2009 гг. к|предложений по определению|ежегодно в пределах 5,5-6 тыс. чел.| |
| |уровню |квоты на выдачу иностранным| | |
| |2006 г. на 11%. |гражданам приглашений на| | |
| | |въезд в РФ в целях| | |
| | |осуществления трудовой| | |
| | |деятельности в организациях| | |
| | |области. | | |
| | |Программа кадрового|Привлекать высококвалифицированных| |
| | |обеспечения АПК на|руководителей на предприятия и| |
| | |2005-2010 гг. |организации АПК ежегодно не менее| |
| | | |300 чел. | |
| | | |Рост обеспеченности главными| |
| | | |специалистами в АПК с высшим| |
| | | |образованием ежегодно на 5%. | |
| | | |Проводить подготовку и повышение| |
| | | |квалификации специалистов| |
| | | |сельского хозяйства ежегодно не| |
| | | |менее 3 тыс. чел. | |
| | | |Проводить аттестацию руководителей| |
| | | |сельхозпредприятий ежегодно не| |
| | |Областная целевая программа|менее 500 чел. | |
| | |"Государственная поддержка|Создать дополнительные рабочие| |
| | |малого предпринимательства в|места на малых предприятиях| |
| | |Новосибирской области на|ежегодно не менее 3,5 тыс. мест. | |
| | |2004-2008 годы". | | |
| | |----------------------------+-----------------------------------+-------------|
| | |Отраслевая программа|Обучать молодежь навыкам ведения|УДМ |
| | |"Молодежь Новосибирской|предпринимательской активности.| |
| | |области". Мероприятия по|Количество выпускников молодежных| |
| | |профориентации, созданию|бизнес-инкубаторов: 2007 г. - 300| |
| | |условий для повышения|чел.; 2009 г. - 700 чел. Количество| |
| | |деловой активности,|разработанных и реализованных| |
| | |поддержка молодых|молодежных бизнес-проектов на| |
| | |специалистов и работающей|территории области (ед.): 2007 г. -| |
| | |молодежи. |90; 2009 г. - 150. | |
| | | |Формировать заказ на| |
| | | |трудоустройство молодых| |
| | | |специалистов в кадровые центры| |
| | | |учебных заведений. Количество| |
| | | |трудоустроенных молодых| |
| | | |специалистов: 2007 г. - 1,5 тыс.| |
| | | |чел.; 2009 г. - 2,1 тыс. чел. | |
|--------------+-------------------+----------------------------+-----------------------------------+-------------|
|Обеспечение |Ежегодное снижение|Целевые мероприятия по|Рост численности обученных|ДТиСР |
|безопасных |уровня |улучшению условий и охране|руководителей и специалистов по| |
|условий труда |производственного |труда в организациях|охране труда ежегодно не менее 12| |
| |травматизма на 5%. |промышленности Новосибирской|тыс. человек. | |
| | |области на 2006 - 2008 годы.|Увеличить количество аттестованных| |
| | | |рабочих мест по условиям труда| |
| | | |ежегодно не менее 15 тыс. рабочих| |
| | | |мест. | |
|--------------+-------------------+----------------------------+-----------------------------------+-------------|
|Повышение |Увеличение охвата|Реализация постановления|Отсутствие коллективных трудовых|ДТиСР |
|уровня |работающих |Губернатора Новосибирской|споров и забастовок на территории|ДРПиП |
|трудовых и|коллективными |области от 17.11.2004 N 687|области. |ДАПК |
|социальных |договорами: |"Об организации выполнения|Ежегодно проводить областной|ДСиЖКХ |
|гарантий |2007 г. - 88%; |Регионального соглашения на|смотр-конкурс "Лучший район (город)|ДТиДХ |
|работников |2009 г. - 93%. |2005 - 2007 годы". Оказание|по социальному партнерству, лучшее|ДО |
|организаций | |организационно-методической |предприятие сельского хозяйства по|ДЗ |
| | |помощи по заключению|регулированию социально-трудовых|ДК |
| | |коллективных договоров в|отношений". | |
| | |организациях малого бизнеса.| | |
| | |Проведение семинаров для| | |
| | |руководителей организаций,| | |
| | |специалистов, председателей| | |
| | |профсоюзных комитетов по| | |
| | |вопросам необходимости| | |
| | |заключения коллективных| | |
| | |договоров. | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.2. Повышение качества и доступности услуг социальной сферы |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.2.1. Здравоохранение (2007 г.: обл. бюджет, ФМР - 5,3 млрд. руб.) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Улучшение |Снижение уровня|Новосибирская областная|Охватить профилактическими|ДЗ |
|динамики |общей |программа государственных|осмотрами и прививками в 2007 г. -| |
|физического |заболеваемости |гарантий оказания гражданам|96,2%, 2009 г. - 98% населения| |
|здоровья |населения на 1000|Российской Федерации|области. Провести семинары (лекции)| |
|населения, |чел. населения в|бесплатной медицинской|по профилактике заболеваний: | |
|снижение |2007-2009 гг. с|помощи. |2007 г. - 1900, 2009 г. - 2300. | |
|уровня |1360 до 1300|Мониторинг качества|Обеспечить диспансерным| |
|заболеваемости|(на 4,7% к|предоставления медицинских|наблюдением: 2007 г. - до 19,2%;| |
|и первичной |2006 г.). |услуг. |2009 г. - 19,4% населения, в том| |
|инвалидности |Снижение уровня|Ведомственный и|числе детей ежегодно - не| |
|населения |госпитализации на|вневедомственный контроль|менее 90%. | |
| |1000 чел. населения|качества оказанной|Охватить в 2007 г. диспансерным| |
| |в 2007-2009 гг. с|медицинской помощи |наблюдением не менее 60%| |
| |230 до 180 чел. (на| |работающего населения. | |
| |22,4% к 2006 г.). |План реализации мероприятий|Сформировать терапевтические и| |
| |Снижение числа|приоритетного национального|педиатрические участки с| |
| |вызовов скорой|проекта в сфере|численностью прикрепленного| |
| |медицинской помощи|здравоохранения на|населения в 2007 г.: не более 1700| |
| |на 1000 чел.|территории Новосибирской|человек взрослого и 800 человек| |
| |населения: |области |детского населения. | |
| |2007 г. - до 400;| |Создать самостоятельную службу| |
| |2009 г. - до 340. | |участковых врачей (врачей общей| |
| |Увеличение объема| |врачебной практики). | |
| |медицинской помощи|Программа реструктуризации|Реорганизовать | |
| |в амбулаторных|амбулаторно-поликлинической |консультативно-диагностические | |
| |условиях на 1000|службы (нац. проект) |подразделения | |
| |чел. населения|Меры по обеспечению|амбулаторно-поликлинической службы.| |
| |(амбулаторных |населения |Обеспечить различными видами| |
| |посещений): |высокотехнологичной |высокотехнологичной медицинской| |
| |2007 г. - до 8600;|медицинской помощи населению|помощи в 2007 году не менее 2,5| |
| |009# г. - до 8900. | |тыс. человек, из числа нуждающихся.| |
| |Обеспечение | |Организовать контроль за оказанием| |
| |населения области| |медицинской помощи больным в| |
| |высокотехнологичной| |соответствии со стандартами| |
| |медицинской | |оказания высокотехнологичной| |
| |помощью в 2007 г. -| |медицинской помощи населению. | |
| |не менее 35%|План мероприятий по|Организовать подготовку 310 и| |
| |нуждающихся (нац.|кадровому обеспечению|переподготовку 120 специалистов,| |
| |проект). |участковой службы. |участвующих в оказании первичной| |
| | |План подготовки и|медицинской помощи. | |
| | |переподготовки медицинских|Снизить коэффициент| |
| |Укомплектование |работников ФАПов и скорой|совместительства в системе| |
| |медицинскими |медицинской помощи на|первичной медико-санитарной помощи|ДЗ |
| |кадрами участковой|2006-2007 годы. |населению области по территории| |
| |службы в 2007 г. до| |области до 1,0. | |
| |90%. |Раздел плана реализации|Организовать обследование и лечение| |
| | |мероприятий национального|на ранних стадиях наследственных| |
| | |проекта "Скрининг|заболеваний новорожденных детей.| |
| | |наследственных заболеваний"|Снизить младенческую смертность на| |
| | |(массовое обследование|1000 чел. родившихся: 2007 г. -| |
| |Обследование и|новорожденных на ряд|до 9,5; 2009 г. - до 9.| |
| |наблюдение |наследственных заболеваний).|Стабилизировать показатель| |
| |новорожденных детей|План мероприятий по|материнской смертности на 100 тыс.| |
| |на ряд|улучшению состояния здоровья|живорожденных: в 2007-2009 гг. на| |
| |наследственных |детского населения на|уровне, не превышающем 14,5. | |
| |заболеваний в 2007|2004-2008 годы. | | |
| |году - 98%|План мероприятий по снижению| | |
| |(нац. проект). |младенческой и материнской| | |
| | |смертности на территории| | |
| | |Новосибирской области на| | |
| | |2004-2008 годы. | | |
| | |Раздел плана реализации|Стабилизировать эпидемиологическую| |
| | |мероприятий национального|обстановку по противодействию| |
| | |проекта "Профилактика|распространения ВИЧ-инфекции,| |
| | |ВИЧ-инфекции, гепатитов В и|гепатита В и С. Снизить| |
| | |С, выявление и лечение|инвалидизацию и смертность| |
| | |больных ВИЧ". |населения от гепатитов В и С, СПИД.| |
| | | |Иммунизация населения в 2007 г. -| |
| | | |95%, диспансеризация| |
| | | |ВИЧ-инфицированных - 90%, 100%| |
| | | |лечение ВИЧ-инфицированных,| |
| | | |лечение инфицированных гепатитом В| |
| | | |и С - 55% (нац. проект). | |
| |-------------------+----------------------------+-----------------------------------+-------------|
| | |ОЦП "Предупреждение и борьба|Снизить уровень заболеваемости|ДЗ |
| | |с заболеваниями социального|инфекциями управляемыми средствами| |
| | |характера на 2007-2009|специфической профилактики.| |
| | |годы". |Стабилизировать эпидемиологическую| |
| | | |обстановку по заболеваниям| |
| | | |социального характера. | |
| | |Подпрограмма "Профилактика и|Обеспечить снижение уровня| |
| | |лечение артериальной|заболеваемости населения на 1000| |
| | |гипертонии" |чел.: | |
| | | |мозговыми инсультами - 2007 г. - на| |
| | | |6%; 2009 г. - на 8%; ишемической| |
| | | |болезнью сердца - 2007 г. - на 2%;| |
| | | |2009 г. - на 4%. | |
| | | |Снизить смертность населения: от| |
| | | |мозговых инсультов - 2007 г. - на| |
| | | |5%; 2009 г. - на 7%; от ишемической| |
| | | |болезни сердца - 2007 г. - на 1%;| |
| | | |2009 г. - на 3%. | |
| | |Подпрограмма "Онкология". |Обеспечить выявление числа впервые| |
| | | |выявленных онкобольных на ранней| |
| | | |стадии заболевания: 2007 г. - на| |
| | | |25%; 2009 г. - на 40%. Снизить| |
| | | |инвалидизацию населения от| |
| | | |онкологических заболеваний:| |
| | | |2007 г. - на 2%; 2009 г. - на 4%. | |
| | |Подпрограмма "Сахарный|Снизить инвалидизацию больных| |
| | |диабет". |сахарным диабетом в течение| |
| | | |2007-2009 гг. - до 20%, сократить| |
| | | |потери от временной| |
| | | |нетрудоспособности - на 10%.| |
| | | |Снизить смертность от| |
| | | |диабетических ком: 2007 г. - на| |
| | | |10%; 2009 г. - на 20%. |ДЗ |
| | |Подпрограмма "Предупреждение|Стабилизировать эпидемиологическую| |
| | |и снижение заболеваемости|ситуацию, связанную с туберкулезом| |
| | |туберкулезом". |органов дыхания. Обеспечить| |
| | | |снижение уровня заболеваемости| |
| | | |туберкулезом на 100 тыс. населения:| |
| | | |2007 г. - до 142; 2009 г. - до| |
| | | |130. Снизить уровень смертности от| |
| | | |туберкулеза на 100 тыс. населения:| |
| | | |2007 г. - до 38; 2009 г. - до 34. | |
| |Стабилизация уровня|ОЦП "Комплексные меры|Совершенствовать методики лечения и| |
| |заболеваемости на|противодействия |реабилитации лиц, больных| |
| |100 тыс. населения:|злоупотреблению наркотиками|наркоманией. Создать в| |
| |наркоманией -|в Новосибирской области на|муниципальных районах и городских| |
| |токсикоманией: |2006-2008 годы". |округах области межведомственную| |
| |2007 г. - не более| |систему профилактики наркомании| |
| |470 чел.; | |среди различных групп населения.| |
| |2009 г. - не более| |Расширить международное,| |
| |450 чел. | |межрегиональное и межведомственное| |
| |алкоголизмом: | |сотрудничество в области| |
| |2007 г. - не более| |противодействия и распространения| |
| |1450 чел.; | |наркомании. Проводить пропаганду| |
| |2009 г. - не более| |здорового образа жизни. Увеличить| |
| |1350 чел. | |ремиссию заболеваний: 2007 г. - на| |
| | | |2%; 2009 г. - на 4%. | |
|--------------+-------------------+----------------------------+-----------------------------------+-------------|
|Реализация мер|100% обеспечение|Федеральный закон от|Увеличить число граждан, получивших|ДЗ |
|социальной |лекарственными |22.08.2004 N 122-ФЗ. |меры социальной поддержки в течение| |
|поддержки |средствами льготных|Закон Новосибирской области|2007-2009 гг. по:| |
|отдельных |категорий граждан. |от 29.12.2004 N 253-ОЗ "О|зубопротезированию - с 13887 до| |
|категорий |Рост доли граждан,|мерах социальной поддержки|14700 чел; слухопротезированию - с| |
|граждан по|получивших меры|отдельных категорий граждан,|2521 до 2647 чел. Обеспечить| |
|оказанию |социальной |проживающих в Новосибирской|глазопротезирование - ежегодно не| |
|дополнительной|поддержки в|области". |менее 80 чел. | |
|бесплатной |2007-2009 гг.:| | | |
|медицинской |зубопротезирование | | | |
|помощи |с 23% до 25%;| | | |
| |слухопротезирование| | | |
| |с 70% до| | | |
| |80%; глазопротези-| | | |
| |рование - 100%. | | | |
|--------------+-------------------+----------------------------+-----------------------------------+-------------|
|Формирование |Обеспеченность на|План реорганизации системы|Провести реорганизацию сети|ДЗ |
|эффективной |10 тыс. населения|оказания специализированной|областных государственных и| |
|системы |области: |медицинской помощи|муниципальных учреждений| |
|территориаль- |больничными |населению. |здравоохранения за счет| |
|ного |койками - | |оптимизации структуры областных| |
|здравоохране- |2007-2009 гг. -|Программа строительства,|государственных и муниципальных| |
|ния |132; |капитального ремонта и|учреждений здравоохранения. | |
| |амбулаторно- |реконструкции объектов|Создать новые структуры| |
| |поликлиническими |здравоохранения на|психиатрической и туберкулезной| |
| |учреждениями |2007-2008 гг. |службы, предусматривающей единое| |
| |(посещений в| |управление, реструктуризацию| |
| |смену) - 2007 г. -| |коечного фонда и увеличение объема| |
| |268,6; | |диспансерной и| |
| |2009 г. - 271,8; | |стационарозамещающей помощи.| |
| |врачами (чел.) -| |Организовать деятельность областных| |
| |2007 г. - 65;| |учреждений здравоохранения на| |
| |2009 г. - 67,4; | |основе государственного заказа на| |
| |средним | |медицинскую помощь и качественных| |
| |медицинским | |критериев оценки результатов их| |
| |персоналом (чел.) -| |деятельности. | |
| |2007 г. - 119,5;| |Завершить отработку финансирования| |
| |2009 г. - 122,9. | |здравоохранения, в первую очередь| |
| | | |стационарных медицинских| |
| | | |учреждений, с ориентацией на| |
| | | |конечный результат с поэтапным| |
| | | |переходом преимущественно на| |
| | | |одноканальное финансирование. | |
| | | |Укрепить материально-техническую| |
| | | |базу учреждений здравоохранения| |
| | | |области. | |
|--------------+-------------------+----------------------------+-----------------------------------+-------------|
|Организация |Доля детей,|ОЦП "Дети Новосибирской|Обеспечить оздоровление, отдых и|ДТиСР |
|круглогодично-|охваченных |области" на 2004-2008 годы. |занятость ежегодно - не менее 300| |
|го |оздоровлением, |Подпрограмма "Организация|тыс. детей. |ДО |
|оздоровления |отдыхом и|оздоровления, отдыха и|Обеспечить 100% охват детей-сирот и| |
|и отдыха детей|занятостью от|занятости детей и|детей, оставшихся без попечения| |
|и подростков|общего количества|подростков". |родителей, проживающих в| |
|из |детей, проживающих|Комплекс мероприятий по|учреждениях общественного| |
|малообеспечен-|в области, ежегодно|привлечению детей,|воспитания, организованными формами| |
|ных семей |- не менее 50%. |подростков и молодежи в|оздоровления и отдыха в период| |
| | |организованные формы труда и|школьных каникул. | |
| | |отдыха. |Создать и организовать работу| |
| | | |учебно-производственных бригад и| |
| | | |трудовых объединений школьников -| |
| | | |ежегодно не менее 3120 объединений,| |
| | | |31,9 тыс. чел. | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.2.2. Физическая культура и спорт (2007 г.: обл. бюджет - 0,44 млрд. руб.) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Максимальное |Увеличить долю|Комплекс мероприятий по|Организовать не менее 1500|УФКиС |
|вовлечение |населения, |вовлечению населения области|спортивных мероприятий ежегодно.| |
|населения в|систематически |в занятия физической|Привлечь: | |
|занятия |занимающегося |культурой и спортом по| к систематическим занятиям| |
|физической |физической |направлениям: |физической культурой и спортом не| |
|культурой и|культурой и спортом|физическая культура и|менее 70% от учащейся и| |
|спортом |в общей численности|детско-юношеский спорт; |студенческой молодежи; | |
| |населения области| | детей и подростков к занятиям| |
| |до: 2007 г. -| |физической культурой и спортом в| |
| |13,5%; 2009 г. -| |специализированных учреждениях| |
| |15%. | |спортивной направленности до 14% от| |
| | | |общей численности детей в возрасте| |
| |Довести охват| |до 18 лет. Открыть 4 спортивных| |
| |инвалидов | |класса в районах области. | |
| |спортивными |физическая культура и спорт|Привлечь к систематическим занятиям|УФКиС |
| |мероприятиями от их|в сельской местности; |физической культурой и спортом до| |
| |общей численности| |50 тыс. жителей сельской местности.| |
| |до 30-40%. |физическая культура и спорт|Проводить ежегодно не менее 20| |
| | |инвалидов; |областных спортивно-массовых| |
| | | |мероприятий для инвалидов всех| |
| | | |категорий, в т.ч. областной| |
| | | |спортивный слет инвалидов,| |
| | | |областные спортивные игры инвалидов| |
| | | |в сельских районах. | |
| | |развитие спорта высших|Оказать поддержку центрам| |
| | |достижений. |подготовки спортсменов высокого| |
| | | |класса: Новосибирскому биатлонному| |
| | | |комплексу, | |
| | | |Региональному центру "Школа высшего| |
| | | |спортивного мастерства", центру по| |
| | | |развитию хоккея с мячом| |
| | | |"Сибсельмаш". Ежегодно выплачивать| |
| | | |100 стипендий Губернатора области| |
| | | |ведущим спортсменам высокого| |
| | | |класса. Подготовить в сборные| |
| | | |команды России по различным видам| |
| | | |спорта (чел): 2007 г. - 48; 2009 г.| |
| | | |- 52. | |
| | |----------------------------+-----------------------------------+-------------|
| | |План мероприятий по|Вовлекать в систематические занятия|УФКиС |
| | |вовлечению детей из семей|спортом не менее 10% детей из семей| |
| | |"группы риска", подростков,|"группы риска", подростков,| |
| | |состоящих на учете в|состоящих на учете в комиссии по| |
| | |комиссии по делам|делам несовершеннолетних. Проводить| |
| | |несовершеннолетних, в|ежегодно не менее 3 областных| |
| | |занятия физической культурой|мероприятий для детей и подростков,| |
| | |и спортом. |состоящих на учете в комиссии по| |
| | | |делам несовершеннолетних. | |
| | |----------------------------+-----------------------------------+-------------|
| | |Система мероприятий по|Вовлекать в систематические занятия|УФКиС |
| | |вовлечению детей-сирот и|спортом не менее 20% детей-сирот и| |
| | |детей, оставшихся без|детей, оставшихся без попечения| |
| | |попечения родителей, в|родителей. | |
| | |занятия физической культурой|Ежегодно проводить не менее 3| |
| | |и спортом. |областных мероприятий для| |
| | | |детей-сирот и детей, оставшихся без| |
| | | |попечения родителей, в т. ч| |
| | | |областную Спартакиаду среди| |
| | | |учреждений для детей сирот и детей,| |
| | | |оставшихся без попечения родителей,| |
| | | |"Малые игры доброй воли". | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.2.3. Образование (2007 г.: обл. бюджет - 10,2 млрд. руб.) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Обеспечение |Обеспечить с 2007|Комплекс мероприятий,|Увеличить число мест в дошкольных|ДО |
|доступности |2007 г. 100% охват|направленных на развитие|образовательных учреждениях|совместно с |
|качественного |детей дошкольного|дошкольного образования. |ежегодно не менее чем на 3 тысячи. |МРиГО |
|дошкольного, |возраста различными| |Открыть дополнительные группы| |
|общего и|формами подготовки| |дошкольного образования в| |
|дополнительно-|к школе. | |образовательных учреждениях| |
|го образования|Численность детей,| |различных типов и видов, возвратить| |
|детей |посещающих | |в систему дошкольного образования| |
| |дошкольные | |здания и площади, ранее переданные| |
| |учреждения: | |на другие цели.| |
| |2007 г. - не менее| |Осуществить реконструкцию| |
| |78,4 тыс. чел.; | |дошкольных образовательных| |
| |2009 г. - не менее| |учреждений в Барабинском районе,| |
| |84,6 тыс. чел. | |г. Новосибирске и г. Бердске. | |
| | | |Открыть группы подготовки детей| |
| | | |старшего дошкольного возраста из| |
| | | |малообеспеченных семей, не| |
| | | |посещающих дошкольные| |
| | | |образовательные учреждения, к| |
| | | |дальнейшему обучению в начальной| |
| | | |школе. | |
| | |----------------------------+-----------------------------------+-------------|
| |Охват детей в|Мероприятия по реализации|Обеспечить выполнение календарного|ДО |
| |возрасте 7-15 лет|приоритетного национального|плана реализации приоритетного| |
| |общеобразовательным|проекта "Образование" на|национального проекта "Образование"| |
| |процессом от общей|территории Новосибирской|(311 млн. руб. - фед. бюджет). | |
| |численности детей|области. |Провести конкурсы| |
| |соответствующего | |общеобразовательных учреждений,| |
| |возраста не менее| |внедряющих инновационные| |
| |99%. | |образовательные программы, и| |
| | | |поощрение победителей. Организовать| |
| | | |конкурсный отбор и награждение| |
| | | |победителей в рамках оказания| |
| | | |поддержки талантливой молодежи.| |
| | | |Провести конкурсы и поощрение| |
| | | |лучших учителей. | |
| | | |Обеспечить приобретение| |
| | | |оборудования и 100% подключение| |
| | | |школ к сети Интернет. | |
| | | |Обеспечить оснащение школ| |
| | | |учебно-наглядными пособиями,| |
| | | |оборудованием и школьными| |
| | | |автобусами. | |
| | | |Организовать выплату| |
| | | |дополнительного ежемесячного| |
| | | |денежного вознаграждения классным| |
| | | |руководителям. Выработать критерии| |
| | | |оценки эффективности работы| |
| | | |классных руководителей, обеспечить| |
| | | |контроль. | |
| | |----------------------------+-----------------------------------+-------------|
| | |Система мер по повышению|Разработать: |ДО |
| | |качества образования и| ОЦП "Инновационное развитие| |
| | |осуществлению контроля за|образования Новосибирской области| |
| | |обеспечением права детей на|на 2008-2012 годы" в соответствии с| |
| | |получение доступного и|Концепцией инновационного развития| |
| | |качественного общего|образования Новосибирской области| |
| | |образования. |(2007 г.); | |
| | | | ежегодные региональные базисные| |
| | | |учебные планы; | |
| | | | нормативные документы для| |
| | | |организации и проведения| |
| | | |государственной аттестации| |
| | | |выпускников (ежегодно); | |
| | | | в 2007 г. и внедрить технологию| |
| | | |определения критериальных значений| |
| | | |показателей для аккредитации| |
| | | |образовательных учреждений| |
| | | |различных типов и видов. | |
| | | |Организовать аттестацию не менее| |
| | | |20% образовательных учреждений в| |
| | | |год. Увеличить количество| |
| | | |общеобразовательных учреждений,| |
| | | |прошедших оценку качества| |
| | | |подготовки выпускников по единым| |
| | | |контрольно-измерительным материалам| |
| | | |для аттестуемых общеобразовательных| |
| | | |учреждений: 2007 г. - до 75%;| |
| | | |2009 г. - до 85%. | |
| | | |Обеспечить системой государственной| |
| | | |аккредитации 100%| |
| | | |общеобразовательных учреждений,| |
| | | |прошедших аттестацию в отчетном| |
| | | |году. | |
| | | |-----------------------------------+-------------|
| | | |Обеспечить доступность по сети|ДО |
| | | |Интернет материалов о результатах| |
| | | |аттестации и аккредитации| |
| | | |деятельности образовательных| |
| | | |учреждений. | |
| | | |Удельный вес учащихся, усвоивших| |
| | | |образовательные программы (в| |
| | | |пределах госстандарта) в общей| |
| | | |численности учащихся, сдавших ЕГЭ: | |
| | | | по математике - не ниже 86%; | |
| | | | по русскому языку - не ниже 95%.| |
| |-------------------+----------------------------+-----------------------------------+-------------|
| |Внедрить профильное|Комплекс мероприятий,|Разработать комплексную программу|ДО |
| |обучение в 2007 г.|направленных на переход к|по введению профильного обучения в| |
| |не менее чем в 40%,|профильному обучению в|старших классах общеобразовательных| |
| |в 2009 г. - не|старших классах|учреждений. | |
| |менее чем в 60%|общеобразовательных школ. |Разработать модели сетевого| |
| |учреждений, | |взаимодействия образовательных| |
| |реализующих | |учреждений в муниципальных районах| |
| |программы среднего| |и городских округах. | |
| |(полного) общего| |Создавать ресурсные центры (базовые| |
| |образования. | |школы) реализации программ| |
| | | |профильного обучения и| |
| | | |предпрофильной подготовки. | |
| | | |Осуществлять переход к профильному| |
| | | |обучению в старших классах| |
| | | |учреждений, реализующих программы| |
| | | |среднего (полного) общего| |
| | | |образования. | |
| | | |Развивать профили:| |
| | | |агро-технологический, | |
| | | |индустриально-технологический. | |
| |-------------------+----------------------------+-----------------------------------+-------------|
| |Обеспеченность |Комплекс мероприятий по|Организовать закуп ежегодно не|ДО |
| |учебниками |созданию условий,|менее 220 тыс. экз. учебников за| |
| |обучающихся из|обеспечивающих равные|счет средств обл. бюджета. | |
| |малообеспеченных |возможности получения|Организовать поставку школьных| |
| |семей, детей-сирот|образовательных услуг путем:|автобусов: 2007 г. - 82 ед. (обл.,| |
| |и детей, оставшихся| централизованного |фед. бюджеты); 2008, 2009 гг. по 50| |
| |без попечения|приобретения школьных|ед. (обл. бюджет). | |
| |родителей - 100%. |учебников; | | |
| | | централизованного оснащения| | |
| | |учебных заведений| | |
| | |автотранспортом; | | |
| | |централизованного оснащения|Организовать закуп и поставку| |
| | |учебных заведений|школьной мебели, оборудования,| |
| | |ученической мебелью,|спортивного инвентаря. Обеспечить| |
| | |технологическим |улучшение условий обучения в| |
| | |оборудованием, спортивным|2007 г. в 320 учебных заведениях;| |
| | |инвентарем; |2009 г. - 500. | |
| |Удельный вес|информатизации системы|Приобрести за счет средств обл.|ДО |
| |общеобразовательных|образования Новосибирской|бюджета: 2007 г. - 210 компьютеров;| |
| |учреждений, имеющих|области, подключения школ к|2009 г. - 340. Увеличить число| |
| |широкополосный |сети Интернет; |персональных компьютеров на 100| |
| |доступ в Интернет с| |учеников государственных средних| |
| |2007 г. - 100%. | |дневных общеобразовательных| |
| | | |учреждений в 2007 г. до 4,3 ед.; в| |
| | | |2009 г. - до 4,6. Подключить к сети| |
| | | |Интернет широкополосным доступом в| |
| | | |2007 г. 1010 общеобразовательных| |
| | | |учреждений. Внедрять в| |
| | | |образовательный процесс| |
| | | |мультимедийные учебные продукты и| |
| | | |пособия нового поколения.| |
| | |организации работы с детьми,|Обеспечить преподавание по| |
| | |имеющими отклонения в|коррекционно-развивающим предметам| |
| | |развитии; |во всех специальных (коррекционных)| |
| | | |образовательных учреждениях для| |
| | | |детей с отклонениями в развитии| |
| | | |(школы 1-8 видов). Открыть| |
| | | |профильные классы трудовой| |
| | | |подготовки в Сузунской, Мошковской,| |
| | | |Чумаковской (Куйбышевский район)| |
| | | |специальных школах-интернатах для| |
| | | |умственно-отсталых детей. | |
| | |организации работы в школах|Проводить работу с неблагополучными| |
| | |с детьми и подростками,|семьями, безнадзорными детьми по| |
| | |проживающими в семьях|вовлечению детей школьного возраста| |
| | |"группы риска", состоящих на|в образовательный процесс. | |
| | |учете в органах социальной| | |
| | |защиты населения. | | |
| | |----------------------------+-----------------------------------+-------------|
| | |Система мероприятий по|Создать систему мониторинговых|ДО |
| | |реализации |исследований состояния здоровья| |
| | |здоровьесберегающих |детей и подростков. Организовать| |
| | |технологий в системе|работу по реализации и| |
| | |образования. |совершенствованию системы обучения| |
| | | |руководителей, педагогов и| |
| | | |воспитателей образовательных| |
| | | |учреждений по проблемам сохранения| |
| | | |и укрепления здоровья детей. | |
| | | |Увеличить численность| |
| | | |общеобразовательных учреждений,| |
| | | |реализующих программы "Здоровье" до| |
| | | |95% к 2009 г. | |
| |-------------------+----------------------------+-----------------------------------+-------------|
| |Количество |План мероприятий по|Проводить обучение на курсах|ДО |
| |работников |профессиональной |повышения квалификации и| |
| |образовательных |переподготовке и повышению|профессиональной переподготовки| |
| |учреждений, имеющих|квалификации педагогических|ежегодно не менее 15 тыс.| |
| |квалификационные |работников. |работников образовательных| |
| |категории (% от| |учреждений. | |
| |общего числа):| |Увеличить долю педагогических| |
| |2007 г. - 86%;| |работников, имеющих высшее| |
| |2009 г. - 87%. | |образование: 2007 г. - до 77,5%;| |
| | | |2009 г. - 79%. | |
| |-------------------+----------------------------+-----------------------------------+-------------|
| |Охват детей и|Комплекс мероприятий,|Издавать в год не менее 8|ДО |
| |молодежи |направленных на развитие|методических пособий и рекомендаций| |
| |дополнительным |системы и улучшение качества|и проводить не менее 10 семинаров,| |
| |образованием не|дополнительного образования.|совещаний для руководителей и| |
| |менее: |Подпрограмма "Одаренные|педагогов учреждений| |
| |2007 г. - 62%; |дети" ОЦП "Дети|дополнительного образования. | |
| |2009 г. - 70%. |Новосибирской области" на|Организовать проведение III этапа| |
| | |2004-2008 годы. |(регионального) Всероссийской| |
| | | |олимпиады школьников и участие в IV| |
| | | |и V этапах. | |
| | | |Организовать проведение| |
| | | |Региональной научно-практической| |
| | | |конференции школьников. | |
| | | |Проводить ежегодно не менее 15|ДК |
| | | |областных конкурсов, фестивалей с| |
| | | |охватом 150 тыс. детей.| |
| | | |Организовать участие во| |
| | | |Всероссийских конкурсах учащихся| |
| | | |детских школ искусств. | |
| | | |Проводить ежегодно не менее 16|ДО, ДК |
| | | |профильных смен. | |
| | | |Обучать в учреждениях| |
| | | |дополнительного образования не| |
| | | |менее 225 тыс. детей и молодежи, в| |
| | | |т.ч. 26 тыс. в музыкальных,| |
| | | |художественных и школах искусств. | |
| | |----------------------------+-----------------------------------+-------------|
| | |ОЦП "Патриотическое|Проводить областные,|УДМ |
| | |воспитание граждан|межрегиональные и Всероссийские| |
| | |Российской Федерации в|мероприятия военно-спортивной,| |
| | |Новосибирской области на|военно-исторической, | |
| | |2006-2008 годы". |гражданско-патриотической и| |
| | | |духовно-нравственной | |
| | | |направленности, открывать новые| |
| | | |центры патриотического воспитания| |
| | | |граждан. Организовать работу с| |
| | | |детьми из семей "группы риска". | |
| | | |Количество военно-патриотических| |
| | | |клубов, получивших государственную| |
| | | |поддержку в рамках ОЦП: 2007 г. -| |
| | | |145; 2009 г. - 160. Количество| |
| | | |молодежи, охваченной мероприятиями| |
| | | |по патриотическому и| |
| | | |духовно-нравственному воспитанию| |
| | | |(% к общей численности): 2007 г. -| |
| | | |32%; 2009 г. - 40%. | |
| | | |Количество специалистов из районов| |
| | | |и городов области, прошедших| |
| | | |подготовку и повышение| |
| | | |квалификации, не менее 150 чел.| |
| | | |ежегодно. | |
| | |----------------------------+-----------------------------------| |
| | |План мероприятий по|Обеспечить поэтапный перевод 100%| |
| | |внедрению новых форм|государственных и муниципальных| |
| | |бюджетирования расходов на|общеобразовательных учреждений на| |
| | |предоставление |нормативно-подушевое | |
| | |образовательных услуг в|финансирование. | |
| | |расчете на одного ученика. |Провести конкурс на осуществление| |
| | | |государственного заказа по| |
| | | |повышению квалификации и| |
| | | |переподготовке педагогических| |
| | | |работников. | |
| | | |Разработать в 2007 г. и обеспечить| |
| | | |реализацию пилотного проекта по| |
| | | |формированию государственного| |
| | | |задания на оказание государственных| |
| | | |услуг в сфере образования. | |
|--------------+-------------------+----------------------------+-----------------------------------+-------------|
|Повышение |Увеличение доли|План подготовки специалистов|Проводить корректировку планов|ДО |
|профессиональ-|населения, имеющего|со средним и начальным|набора и подготовки студентов в| |
|ной |профессиональное |профессиональным |соответствии с потребностями| |
|подготовленно-|образование |образованием в соответствии|предприятий. | |
|сти населения|(начальное, |с потребностями предприятий|Обеспечить: | |
|в соответствии|среднее, высшее), в|и организаций. | выпуск специалистов учреждениями| |
|с |численности | |начального профессионального| |
|потребностями |занятого населения| |образования (далее - НПО) не менее| |
|рынка труда |в 2007 г. до| |11 тыс. чел. ежегодно; | |
| |73,7%; 2009 г. -| | выпуск специалистов учреждениями| |
| |76%. | |среднего профессионального| |
| | | |образования (далее - СПО) не менее| |
| | | |12,8 тыс. чел. ежегодно. | |
| | | |Организовать мониторинг| |
| | | |трудоустройства выпускников| |
| | | |учреждений НПО и СПО. | |
| | | |Трудоустройство по специальности| |
| | | |выпускников учреждений начального и| |
| | | |среднего профобразования не менее| |
| | | |80%. | |
| | |----------------------------+-----------------------------------| |
| | |План мероприятий по созданию|Проводить координацию и контроль| |
| | |условий для предоставления|деятельности учреждений НПО и СПО;| |
| | |качественных образовательных|мониторинг научно-образовательной| |
| | |услуг в сфере начального и|деятельности учреждений| |
| | |среднего профессионального|профессионального образования. | |
| | |образования. |Проводить оптимизацию сети| |
| | | |областных образовательных| |
| | | |учреждений. | |
| | | |Приобретать за счет средств обл.| |
| | | |бюджета ежегодно не менее 50 тыс.| |
| | | |учебников. | |
| | | |Приобрести за счет средств обл.| |
| | | |бюджета для учреждений НПО и СПО: в| |
| | | |2007 г. - 40 компьютеров; 2009 г. -| |
| | | |60. | |
| | | |Подключить 100% учреждений НПО и| |
| | | |СПО к сети Интернет. | |
| | | |Организовать прохождение практики| |
| | | |учащихся на предприятиях и в| |
| | | |организациях области (не менее -| |
| | | |80%). | |
| | | |Привлекать к преподаванию| |
| | | |специалистов предприятий и| |
| | | |организаций, работающих по| |
| | | |обучаемой специальности. | |
| | |----------------------------+-----------------------------------+-------------|
| | |Мероприятия по реализации|Провести отбор кандидатов от|ДНИИиС |
| | |приоритетного национального|Новосибирской области для участия в| |
| | |проекта "Образование" на|конкурсе на присуждение премии| |
| | |территории Новосибирской|Президента Российской Федерации, в| |
| | |области в сфере высшего|рамках оказания государственной| |
| | |образования. |поддержки способной и талантливой| |
| | | |молодежи. | |
| | | |Обеспечить методическое и| |
| | | |организационное сопровождение| |
| | | |участия не менее 3-х вузов| |
| | | |Новосибирской области в конкурсе| |
| | | |образовательных учреждений высшего| |
| | | |профессионального образования,| |
| | | |внедряющих инновационные| |
| | | |образовательные программы. | |
| | | |Организовать и провести конкурс| |
| | | |инновационных образовательных| |
| | | |программ. | |
| | | |Организовать и провести Открытую| |
| | | |межвузовскую олимпиаду студентов. | |
| | |----------------------------+-----------------------------------+-------------|
| |Рост числа|План мероприятий по развитию|Разработать в 2007 г. план|ДНИИиС |
| |прошедших повышение|высшей школы в Новосибирской|мероприятий по развитию интеграции|ДТиСР |
| |квалификации и|области на 2006-2008 годы на|вузов с учреждениями Новосибирского| |
| |профессиональную |принципах фундаментальности,|научного центра и учреждениями| |
| |переподготовку в|интеграции с наукой,|среднего профессионального и общего| |
| |учреждениях высшего|производством, |образования области. Организовать| |
| |и дополнительного|инновационности и|создание межвузовских центров| |
| |профессионального |непрерывности образования. |коллективного пользования| |
| |образования: | |дорогостоящим | |
| |2007 г. - на 15%; | |лабораторно-экспериментальным | |
| |2009 г. - на 20%. | |оборудованием. | |
| | | |Обеспечить поддержку| |
| | | |бизнес-инкубаторов, преинкубаторов,| |
| | | |офисов коммерциализации научных| |
| | | |разработок в вузовской среде. | |
| | | |Количество вновь созданных| |
| | | |научно-образовательных и| |
| | | |инновационных структур: 2007 г. -| |
| | | |5; 2009 г. - 9. | |
| | | |Объем научно-прикладных разработок| |
| | | |в вузах в интересах| |
| | | |социально-экономического развития| |
| | | |области: | |
| | | |2007 г. - 510; 2009 г. - 700. | |
| | |----------------------------+-----------------------------------+-------------|
| | |Мероприятия по координации|Проводить мониторинг|ДНИИиС |
| | |деятельности вузов по|трудоустройства выпускников вузов и| |
| | |подготовке специалистов,|развивать систему взаимодействия с| |
| | |востребованных на рынке|организациями-работодателями в| |
| | |труда. |целях корректировки образовательных| |
| | | |программ. | |
| | | |Обеспечить сохранение бюджетных| |
| | | |мест в вузах не менее 170 на 10| |
| | | |тыс. населения Новосибирской| |
| | | |области. | |
| | | |Трудоустройство по специальности| |
| | | |выпускников вузов не ниже 60 - 70%.| |
| | |----------------------------+-----------------------------------| |
| | |Мероприятия по реализации|Обучить не менее 130 специалистов| |
| | |Государственного плана|управленцев высшего и среднего| |
| | |подготовки управленческих|звена по аккредитованным программам| |
| | |кадров для организаций|на уровне международных стандартов| |
| | |народного хозяйства. |(ежегодно). Проводить конкурсы| |
| | | |инновационных проектов в сфере| |
| | | |управления для выпускников| |
| | | |Президентской программы подготовки| |
| | | |управленческих кадров. | |
| | |----------------------------+-----------------------------------+-------------|
| | |Целевая контрактная|Обучить по целевой контрактной|ДНИИиС |
| | |подготовка специалистов для|подготовке специалистов для| |
| | |сельских районов области. |сельских районов области - 1780| |
| | | |чел, выпускать - не менее 300| |
| | | |ежегодно. | |
| | |----------------------------+-----------------------------------| |
| | |Комплекс мероприятий по|Организовать проведение процедуры| |
| | |обеспечению стандартов|лицензирования и мониторинга| |
| | |качества предоставления|образовательной деятельности.| |
| | |услуг в сфере высшего|Оказать поддержку вузов в| |
| | |образования на территории|прохождении процедуры сертификации| |
| | |Новосибирской области. |системы менеджмента качества в| |
| | | |образовании. Количество вузов,| |
| | | |прошедших сертификацию системы| |
| | | |менеджмента качества: 2007 г. - 2;| |
| | | |2009 г. - 7. Количество вузов| |
| | | |(специальностей), прошедших| |
| | | |процедуры аттестации и| |
| | | |аккредитации: 2007 г. - 6 (17);| |
| | | |2009 г. - 7 (25). | |
| | | |Обеспечить контроль мероприятий по| |
| | | |ликвидации нарушений реализации| |
| | | |образовательной деятельности по| |
| | | |замечаниям экспертной комиссии. | |
| | |----------------------------+-----------------------------------+-------------|
| | |Мероприятия по выявлению и|Организовать конкурсы среди|ДНИИиС |
| | |поддержке одаренной и|студентов на получение| |
| | |талантливой студенческой|государственной поддержки. | |
| | |молодежи. |Количество стипендиатов| |
| | |Вовлечение студентов в|администрации Новосибирской области| |
| | |научно-исследовательскую, |(чел.): | |
| | |инновационную, культурную,|2007 г. - 205; 2009 г. - 215. | |
| | |общественную деятельность. |Доля участников научно-практических| |
| | | |конференций к общему количеству| |
| | | |студентов вузов: 2007 г. - 20%;| |
| | | |2009 - 30%. | |
| | | |-----------------------------------+-------------|
| | | |Провести областной конкурс "Студент|УДМ |
| | | |года", областной интеллектуальный|ДНИИиС |
| | | |турнир АМКИР (Ассоциация молодежных| |
| | | |клубов интеллектуального развития),| |
| | | |Открытое первенство Сибири по| |
| | | |интеллектуальным играм. Увеличить| |
| | | |охват молодежи мероприятиями| |
| | | |творческой направленности от общего| |
| | | |числа молодежи с 1,9% в 2006 г. до| |
| | | |10% к 2009 г. | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.2.4. Культура, средства массовой информации, архивное дело (обл. бюджет - 1,42 млрд. руб.) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Содействие в|Число посетителей|Планы мероприятий по|Содействовать внедрению современных|ДК |
|реализации |государственных и|оказанию государственной|систем безопасности в| |
|потребности |муниципальных |поддержки выставочной|государственных музеях области,| |
|населения в|музеев ежегодно не|деятельности государственных|сохранению, реставрации, пополнению| |
|культурном и|менее 186 чел. на|музеев. План работы с|и использованию музейных фондов. | |
|духовном |1000 жителей. |муниципальными музеями. |Проводить новосибирскими музеями| |
|развитии, в| | |выставки, в т.ч. в районах области.| |
|качественных | | |Число экспонируемых предметов| |
|формах досуга | | |основного фонда государственных и| |
| | | |муниципальных музеев (тыс. ед.| |
| | | |хранения): 2007 г. - 57; 2009 г. -| |
| | | |59. | |
| | |Реализация Закона|Разработать в 2007 г. областную| |
| | |Новосибирской области "Об|целевую программу "Сохранение,| |
| | |объектах культурного|использование, популяризация и| |
| | |наследия (памятниках истории|государственная поддержка объектов| |
| | |и культуры), расположенных|культурного наследия". | |
| | |на территории Новосибирской|Осуществлять контроль в области| |
| | |области". |сохранения, использования,| |
| | | |популяризации и государственной| |
| | | |охраны объектов культурного| |
| | | |наследия, расположенных на| |
| | | |территории Новосибирской области. | |
| |-------------------+----------------------------+-----------------------------------+-------------|
| |Число посещений|Планы мероприятий|Сформировать и обеспечить|ДК |
| |театральных |государственных и|исполнение государственного задания| |
| |мероприятий и|муниципальных театров и|на театральную и концертную| |
| |концертов ежегодно|концертных организаций, в|деятельность. Обеспечить проведение| |
| |не менее 404 на|т.ч. гастрольной|ежегодно не менее 4680 мероприятий| |
| |1000 жителей|деятельности в районах|и привлечь не менее 1053 тыс.| |
| |области. |области, содействие|зрителей, в т.ч. не менее 57 тыс.| |
| |Количество |сохранению лучших традиций|чел. в районах области. | |
| |спектаклей для|российского репертуарного|В 2007 г. провести седьмой| |
| |детей - не менее|театра. |Международный рождественский| |
| |890 в год. | |фестиваль искусств. | |
| |-------------------+----------------------------+-----------------------------------| |
| |Число участников|ОЦП "Развитие культуры в|Проводить ежегодно не менее 10| |
| |клубных |сельской местности|мероприятий, направленных на| |
| |формирований |Новосибирской области на|сохранение и развитие культурного| |
| |ежегодно не менее|2004-2008 годы". |потенциала области. | |
| |55 чел. на 1000|Планы мероприятий по|Оказывать ежегодно поддержку не| |
| |жителей, охват|поддержке и развитию|менее 10 учреждениям культуры,| |
| |детей в возрасте до|народного творчества,|участвующим в конкурсе творческих| |
| |14 лет - не менее|народных художественных|проектов и внедряющим: | |
| |50%. |промыслов, кинопроката.| новые формы работы по| |
| |Обслужить |Планы проведения областных|патриотическому воспитанию детей и| |
| |кинопрокатом не|национальных фестивалей и|молодежи и работе с отдельными| |
| |менее: 2007 г. -|праздников. |категориями граждан; | |
| |720 тыс. чел.;| | инновационные технологии в| |
| |2009 г. - 735 тыс.| |организации и проведении| |
| |чел. | |культурно-массовых мероприятий. | |
| | | |-----------------------------------+-------------|
| | | |Оказать государственную поддержку в|ДК |
| | | |укреплении материально-технической| |
| | | |базы сельских учреждений культуры| |
| | | |(мероприятия ОЦП "Развитие культуры| |
| | | |в сельской местности Новосибирской| |
| | | |области на 2004-2008 годы":| |
| | | |приобретение современного| |
| | | |оборудования; реконструкция| |
| | | |действующих объектов культуры). | |
| | | |Организовать курсы повышения| |
| | | |квалификации для специалистов| |
| | | |учреждений культуры области,| |
| | | |обучить ежегодно не менее 300| |
| | | |специалистов. | |
| | | |Проводить ежегодно не менее 16| |
| | | |областных национальных фестивалей и| |
| | | |праздников с охватом около 50%| |
| | | |районов. | |
| |-------------------+----------------------------+-----------------------------------+-------------|
| |Сохранить число|ОЦП "Библиотеки|Обеспечить пополнение, обновление и|ДК |
| |пользователей |Новосибирской области".|эффективное использование фондов|совместно |
| |государственных и|Планы работы государственных|государственных и муниципальных|с МРиГО |
| |муниципальных |и муниципальных публичных|библиотек. Довести| |
| |публичных библиотек|библиотек, направленные на|книгообеспеченность 1 жителя| |
| |на уровне 38-40%. |улучшение качества и|фондами библиотек области (ед.):| |
| | |расширение спектра|2007 г. - 5,84; 2009 г. - 5,9. | |
| | |библиотечных услуг,|Организовать внедрение современной| |
| | |формирование распределенного|автоматизированной библиотечной| |
| | |регионального библиотечного|информационной системы. Обеспечить| |
| | |ресурса, выстраивание|ведение электронных каталогов с| |
| | |системы непрерывного|использованием технологий| |
| | |образования библиотечных|заимствования библиографических| |
| | |кадров. |записей, создание корпоративных| |
| | | |Web-ресурсов и др. Организовать| |
| | | |подготовку, переподготовку и| |
| | | |повышение квалификации библиотечных| |
| | | |работников не менее 200 чел.| |
| | | |ежегодно. | |
| |-------------------+----------------------------+-----------------------------------+-------------|
| |Увеличить долю|Комплекс мероприятий,|Проводить государственную|ДК |
| |специалистов |направленных на|аттестацию средних специальных| |
| |учреждений |совершенствование системы|учебных заведений. Организовать| |
| |культуры, имеющих|художественного образования,|аттестацию до 2009 г. не менее 90| |
| |специальное |деятельности образовательных|образовательных учреждений. | |
| |профессиональное |учреждений в сфере культуры|Обеспечить подготовку специалистов| |
| |образование: |и улучшения качества|для учреждений культуры области.| |
| |2007 г. - до 86,4%;|образовательных услуг. |Выпуск специалистов среднего и| |
| |2009 г. - до 86,7%.| |высшего профессионального| |
| |Трудоустройство по | |образования сферы культуры (чел.):| |
| |специальности и| |2007 г. - 310; 2009 г. - 330. | |
| |продолжение | | | |
| |обучения не менее| | | |
| |80-85% выпускников| | | |
| |учреждений высшего| | | |
| |и среднего| | | |
| |профессионального | | | |
| |образования | | | |
| |культуры и| | | |
| |искусства. | | | |
| |-------------------+----------------------------+-----------------------------------+-------------|
| |Перевести на|Внедрение новых форм|Поддерживать общественно значимые|ДК |
| |государственное |поддержки деятельности в|акции, в т.ч. совместные с| |
| |задание не менее 10|сфере культуры и искусства|творческими союзами;| |
| |учреждений |(государственное задание на|межрегиональные и областные| |
| |культуры. |исполнение услуг). |мероприятия в сфере культуры и| |
| | | |искусства. Ежегодно проводить не| |
| | | |менее 30-34 общественно значимых| |
| | | |акций. | |
| | | |Разработать государственное задание| |
| | | |не менее чем для 10 учреждений| |
| | | |культуры, осуществлять| |
| | | |финансирование в соответствии с| |
| | | |государственным заданием. | |
| | |----------------------------+-----------------------------------| |
| | |Интеграция культуры|Оказывать государственную поддержку| |
| | |Новосибирской области в|участия творческих коллективов и| |
| | |общероссийское и мировое|исполнителей в творческих акциях за| |
| | |культурное пространство. |пределами области. | |
|--------------+-------------------+----------------------------+-----------------------------------+-------------|
|Обеспечение |Увеличить охват|План мероприятий по|Реализовать план строительства|ДИ |
|доступности |населения областной|обеспечению устойчивой|маломощных телевизионных| |
|информации для|телерадиовещатель- |работы областной|ретранслирующих станций.| |
|жителей |ной сетью: |телерадиовещательной сети,|Организовать установку| |
|области |2007 г. - до 91,2%;|доступа населения к|микроретрансляторов: 2007 г. - в 7| |
| |2009 г. - до 91,5%.|объективной информации в|районах области, увеличить охват| |
| | |рамках отраслевой программы|населения областными| |
| | |"Поддержка развития СМИ и|телепрограммами на 27 тыс. чел.;| |
| | |полиграфии". |2008 г. - в 8 районах области,| |
| | | |увеличить охват населения| |
| | | |областными телепрограммами на 8| |
| | | |тыс. чел. | |
| | | |Организовать выпуск в эфир 5-ти| |
| | | |тематических и информационных| |
| | | |передач, ежедневных передач| |
| | | |новостей. | |
| | | |Обеспечить освещение в средствах| |
| | | |массовой информации социально| |
| | | |значимых тем. Подготовку материалов| |
| | | |профинансировать на условиях| |
| | | |грантовой поддержки администрации| |
| | | |области. | |
| | | | | |
| |Рост тиража| |Обеспечить гарантированный выпуск| |
| |районных | |районных (городских) газет| |
| |(городских) газет,| |областными государственными| |
| |(тыс. экз.): | |учреждениями в объеме 152-155 тыс.| |
| |2007 г. - 152; | |экз. | |
| |2009 г. - 155. | |Обеспечить модернизацию| |
| | | |редакционно-издательского | |
| | | |оборудования (ежегодно не менее чем| |
| | | |в 10 редакциях), капитальный ремонт| |
| | | |трех зданий редакций районных| |
| | | |газет. | |
| | | |Обновлять автотранспорт редакций| |
| | | |районных газет (по 3 автомашины в| |
| | | |год). | |
| | | |Организовать взаимодействие| |
| | | |редакций газет с центральными| |
| | | |информационными службами,| |
| | | |агентствами с целью увеличения| |
| | | |опубликования материалов о| |
| | | |событиях, происходящих на| |
| | | |территории Новосибирской области, в| |
| | | |центральных печатных, электронных| |
| | | |СМИ. | |
| | | |Провести областные зональные| |
| | | |семинары, учебу сотрудников| |
| | | |редакций и полиграфистов. | |
|--------------+-------------------+----------------------------+-----------------------------------+-------------|
|Обеспечение |Пополнение состава|Планы развития архивного|Обеспечить осуществление|Управление |
|сохранности |Архивного фонда|дела в Новосибирской|исполнительно-распорядительной |ГАС |
|архивных |Новосибирской |области. |деятельности в сфере архивного дела|ОГУ ГАНО |
|фондов и|области на 1-1,5% в| |в пределах установленных полномочий| |
|доступности к|год. | |управления государственной архивной| |
|информации |Увеличение числа| |службы Новосибирской области. | |
|жителей |документов архивов| |Обеспечить: исполнение ежегодно не| |
|области и|области, включенных| |менее 30 тыс. запросов граждан и| |
|организаций |в систему| |организаций социально-правового| |
| |автоматизированного| |характера; | |
| |государственного | | прием на постоянное хранение в| |
| |учета документов| |государственный и муниципальные| |
| |Архивного фонда РФ,| |архивы от организаций - источников| |
| |до: 80% в 2007 г;| |комплектования ежегодно не менее 10| |
| |100% - в 2009 г. | |тыс. дел управленческой, 30 ед.| |
| | | |хранения научно-технической| |
| | | |документации, 300 фотодокументов,| |
| | | |100 дел из личных архивов граждан; | |
| | | | прием на долговременное хранение| |
| | | |(75 лет) в государственный и| |
| | | |муниципальные архивы не менее 10| |
| | | |тыс. дел документов по личному| |
| | | |составу ликвидированных| |
| | | |организаций. | |
| | | |Подготовить электронную версию| |
| | | |Справочника по фондам муниципальных| |
| | | |архивов Новосибирской области в| |
| | | |2007-2009 гг. | |
| | |----------------------------+-----------------------------------+-------------|
| | |Областная целевая программа|Материально-техническое обеспечение|Управление |
| | |"Архивы Новосибирской|деятельности ОГУ ГАНО в т.ч.|ГАС |
| | |области в 2005-2008 гг.". |оснащение комплексом оборудования|ОГУ ГАНО |
| | |План основных мероприятий|для микрофильмирования,| |
| | |ОГУ "Государственный архив|копирования, оцифрования и| |
| | |Новосибирской области". |воспроизводства особо ценных и| |
| | | |уникальных документов, их| |
| | | |перезаписи на различные носители. | |
| | | |Подготовить информационные| |
| | | |мероприятия, в т.ч. публикации и| |
| | | |выставки архивных документов.| |
| | | |Провести работу по улучшению| |
| | | |физического состояния дел (не менее| |
| | | |80 тыс. листов в год). | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.2.5. Социальная политика (2007 г.: обл. бюджет - 8,8 млрд. руб.) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Повышение |Обеспечение |Комплекс мер по|Оптимизировать систему оказания|ДТиСР |
|эффективности |реализации мер|привлечению средств|социальных услуг, внедрить новые| |
|функционирова-|социальной |федерального бюджета и|механизмы социального обслуживания| |
|ния системы|поддержки к концу|реализации мероприятий в|граждан пожилого возраста и| |
|социальной |2009 г. свыше 650|рамках федеральной адресной|инвалидов. | |
|защиты и|тыс. чел., более|инвестиционной программы. |Обеспечить развитие сети| |
|социального |200 тыс. семей с| |стационарного и полустационарного| |
|обслуживания |детьми. |ОЦП "Старшее поколение"|социального обслуживания пожилых| |
|граждан, в|Обеспеченность |на 2004-2008 годы". |граждан и инвалидов по месту| |
|первую очередь|стационарными | |проживания (отделений милосердия,| |
|пожилых и|учреждениями |ОЦП "Социальная поддержка|домов-интернатов малой вместимости,| |
|инвалидов |социального |инвалидов Новосибирской|специальных домов для одиноких| |
| |обслуживания |области на 2006-2008 годы". |престарелых граждан, отделений| |
| |пожилых граждан и|ОЦП "Дети Новосибирской|реабилитации инвалидов). Создать| |
| |инвалидов на 10|области" на 2004-2008 годы. |при домах - интернатах общего типа| |
| |тыс. жителей|Подпрограммы: "Развитие|5 отделений повышенной комфортности| |
| |(мест): 2007 г. -|социального обслуживания|для ветеранов войны и труда. | |
| |18,2; 2009 г. -|семьи и детей",|Создать платные отделения| |
| |18,9. |"Дети-инвалиды". |временного (дневного) пребывания в| |
| |Процент | |стационарных учреждениях, улучшить| |
| |обеспеченности |Комплекс мер по внедрению|условия проживания за счет| |
| |граждан пожилого|государственных стандартов|расширения коечного фонда отделений| |
| |возраста и|оказания социальных услуг|милосердия в районах и городах| |
| |инвалидов услугами|населению на территории|области. | |
| |учреждений |Новосибирской области. |Повысить доступность и качество| |
| |социального | |социальных услуг в стационарных и| |
| |обслуживания: | |полустационарных учреждениях| |
| |2007 г. - не | |социального обслуживания для| |
| |менее 94%, | |пожилых граждан в соответствии со| |
| |2009 г. - 100%. | |стандартами оказания социальных| |
| |Обеспечение | |услуг, обеспечить комплексную| |
| |одиноких пожилых| |реабилитацию инвалидов и их| |
| |людей и инвалидов| |возвращение к полноценной жизни в| |
| |обслуживанием на| |обществе. | |
| |дому в течение| |Увеличить охват одиноких пожилых| |
| |2007-2009 гг. -| |людей и инвалидов обслуживанием на| |
| |100% от| |дому: 2007 г. - не менее 19,4 тыс.| |
| |потребности. | |человек, 2009 г. - не менее 20 тыс.| |
| | | |человек. | |
|--------------+-------------------+----------------------------+-----------------------------------+-------------|
|Укрепление |Снизить численность|Система мер по поддержке|Оказывать государственную поддержку|ДТиСР |
|роли семьи в|семей "группы|молодых семей. |молодым семьям при рождении ребенка| |
|воспитании |риска", состоящих| |и по уходу за ребенком до| |
|детей, |на учете: 2007 г. -| |достижения им возраста полутора| |
|снижение |на 3%; 2009 г. - на| |лет. | |
|уровня детской|2%. | |-----------------------------------+-------------|
|безнадзорнос- |Число семейных| |Оказывать консультативную помощь|УДМ |
|ти, развитие|воспитательных | |молодым семьям по вопросам семейных| |
|семейных форм|групп: | |отношений. | |
|жизнеустройст-|2007 г. - 70; | |Оказать государственную поддержку| |
|ва детей-сирот|2009 г. - 80. | |молодым семьям в приобретении или| |
|и детей,| | |строительстве жилья (см. раздел| |
|оставшихся без| | |3.3). | |
|попечения | |----------------------------+-----------------------------------+-------------|
|родителей | |ОЦП "Дети Новосибирской|Обеспечить действенную помощь всем|ДТиСР |
| | |области" на 2004-2008 годы. |обратившимся семьям с детьми,| |
| | |Подпрограммы: "Профилактика|попавшим в трудную жизненную| |
| | |безнадзорности и|ситуацию. Увеличить число семей,| |
| | |правонарушений |охваченных социальным патронатом:| |
| | |несовершеннолетних", |2007 г. - до 5,9 тыс., 2009 гг. -| |
| | |"Развитие социального|до 6 тыс. | |
| | |обслуживания семьи и детей".|Обеспечить адресность| |
| | |Организация планомерной|предоставления услуг детям из семей| |
| | |профилактической работы с|"группы риска" в размере 100% от| |
| | |семьей через разветвленную|числа обратившихся. Количество| |
| | |сеть учреждений социального|детей, получивших реабилитационные| |
| | |обслуживания семьи и детей. |услуги в специализированных| |
| | | |учреждениях, довести в течение| |
| | | |2007-2009 гг. с 4000 до 4200. | |
| | |Мониторинг детской|Внедрить новые формы и технологии| |
| | |беспризорности и|профилактики безнадзорности и| |
| | |безнадзорности детей. |правонарушений несовершеннолетних. | |
| | | |Создать постоянные| |
| | | |специализированные рабочие места| |
| | | |для несовершеннолетних, склонных к| |
| | | |правонарушениям. | |
| | | |Увеличить число детей, передаваемых| |
| | | |в семейные воспитательные группы:| |
| | | |2007 г. - до 100, 2009 г. - до 120.| |
| | |----------------------------+-----------------------------------+-------------|
| | |ОЦП "Дети Новосибирской|Обеспечить приобретение|ДО |
| | |области" на 2004-2008 годы.|оборудования спортивной,| |
| | |Укрепление |туристско-краеведческой | |
| | |материально-технической базы|направленности, автотранспорта,| |
| | |учреждений дополнительного и|аудио-, видео-компьютерного| |
| | |профессионального |оборудования, музыкальных| |
| | |образования с целью|инструментов. Оснащение ежегодно не| |
| | |отработки эффективных|менее 10 мастерских в| |
| | |программ занятости и досуга|образовательных учреждениях и| |
| | |несовершеннолетних. |учебно-производственых# комбинатах| |
| | | |г. Новосибирска с целью создания| |
| | | |рабочих мест для подростков. | |
| | |----------------------------+-----------------------------------| |
| | |Комплекс мер по духовному и|Разработать (2007 г.) и начать| |
| | |нравственному воспитанию|реализацию системы мер по| |
| | |детей и подростков, в первую|профилактике сиротства,| |
| | |очередь, проживающих в|беспризорности и правонарушений| |
| | |семьях "группы риска",|несовершеннолетних, в том числе| |
| | |состоящих на учете в органах|через введение в школы специалистов| |
| | |социальной защиты населения.|УВД - инспекторов по делам| |
| | | |несовершеннолетних. | |
| | |----------------------------+-----------------------------------+-------------|
| | |Отраслевая программа|Обеспечить реализацию мероприятий|УДМ |
| | |"Молодежь Новосибирской|по профилактике безнадзорности| |
| | |области", |детей и подростков, в первую| |
| | |содействие профилактике|очередь, проживающих в семьях| |
| | |асоциального и девиантного|"группы риска", состоящих на учете| |
| | |поведения молодежи. |в органах социальной защиты| |
| | | |населения, в т.ч. проведение| |
| | | |областной профильной смены| |
| | | |"Стартующий подросток". | |
| | | |Охват детей, подростков и молодежи| |
| | | |программами профилактики| |
| | | |безнадзорности и беспризорности| |
| | | |2007 г. - 11,4 тыс. чел.; 2009 г. -| |
| | | |16 тыс. чел. | |
| | | |Государственная поддержка проектов| |
| | | |центров медико-социальной помощи на| |
| | | |подготовку кадров по профилактике| |
| | | |асоциального и девиантного| |
| | | |поведения молодежи. Количество| |
| | | |профессионально подготовленных| |
| | | |педагогических кадров для работы в| |
| | | |районах области - не менее 90 чел.| |
| | | |ежегодно. | |
| | | |Создавать систему временного и| |
| | | |постоянного трудоустройства| |
| | | |молодежи. | |
| | | |Количество созданных студенческих| |
| | | |отрядов (ед.)/членов студенческих| |
| | | |отрядов (чел): 2007 г. - 240/4400;| |
| | | |2009 г. - 290/5200. | |
| | |----------------------------+-----------------------------------+-------------|
| | |План мероприятий по|См. раздел 3.2.2 |УФКиС |
| | |вовлечению детей из "семей| | |
| | |группы риска", подростков,| | |
| | |состоящих на учете в| | |
| | |комиссии по делам| | |
| | |несовершеннолетних, в| | |
| | |занятия физической культурой| | |
| | |и спортом. | | |
| |-------------------+----------------------------+-----------------------------------+-------------|
| |Численность |Система мероприятий по|Разработать нормативные правовые|ДО |
| |детей-сирот и|развитию семейных форм|документы, направленные на развитие| |
| |детей, оставшихся|жизнеустройства детей-сирот|семейных форм жизнеустройства| |
| |без попечения|и детей, оставшихся без|детей-сирот и детей, оставшихся без| |
| |родителей, |попечения родителей. |попечения родителей, в т.ч.| |
| |устроенных в| |законопроекты Новосибирской области| |
| |отчетном году на| |"О материальной поддержке| |
| |воспитание в семьи| |опекунских семей, приемных семей"| |
| |от общей| |(2007 г.), "О деятельности органов| |
| |численности | |опеки и попечительства" (2007 г.). | |
| |выявленных детей| |Провести семинары для специалистов| |
| |этой категории: | |органов опеки и попечительства.| |
| |2007 г. - 57%; | |Организовать работу семинаров| |
| |2009 г. - 58%. | |"Школа приемных родителей".| |
| | | |Проводить консультации специалистов| |
| | | |(юрист, психолог и др.). | |
| | | |Количество детей-сирот и детей,| |
| | | |оставшихся без попечения родителей,| |
| | | |устроенных в отчетном году на| |
| | | |воспитание в семьи граждан| |
| | | |(приемные семьи, опека,| |
| | | |попечительство, усыновление) из| |
| | | |числа выявленных детей этой| |
| | | |категории: | |
| | | |2007 г. - 1510 чел.; 2009 г. - 1570| |
| | | |чел. | |
| | | |Обеспечить безопасность детей,| |
| | | |передаваемых в семьи граждан, через| |
| | | |создание системы сопровождения| |
| | | |развития института приемной семьи,| |
| | | |опекунских семей и контроль за| |
| | | |проживанием и воспитанием детей. | |
| |-------------------+----------------------------+-----------------------------------+-------------|
| |Количество |Обеспечение жилыми|Организовать предоставление жилых|ДО |
| |детей-сирот и|помещениями детей-сирот и|помещений детям-сиротам и детям,|совместно с |
| |детей, оставшихся|детей, оставшихся без|оставшимся без попечения родителей,|МРиГО |
| |без попечения|попечения родителей, а также|а также лицам из их числа:| |
| |родителей, а также|лиц из их числа. |2007 г. - 395 чел.; | |
| |лиц из их числа,| |2009 г. - 753 чел. (цены 2 кв.| |
| |получивших жилые| |2006 г.). | |
| |помещения в| | | |
| |отчетном году, в %| | | |
| |к состоявшим на| | | |
| |учете: | | | |
| |2007 г. - 33,4%; | | | |
| |2009 г. - 68,9%. | | | |
| |-------------------+----------------------------+-----------------------------------+-------------|
| | |Система мероприятий по|См. раздел 3.2.2. |УФКиС |
| | |вовлечению детей-сирот и| | |
| | |детей, оставшихся без| | |
| | |попечения родителей в| | |
| | |занятия физической культурой| | |
| | |и спортом. | | |
|--------------+-------------------+----------------------------+-----------------------------------+-------------|
|Обеспечение |Ввести за период|План мероприятий по|Обеспечить формирование и|ДСиЖКХ |
|равных |2007-2009 гг.: не|организации строительства и|реализацию областной строительной|ДО, ДК, |
|возможностей и|менее 4,9 тыс. уч.|реконструкции объектов|программы. Организовать|ДЗ, |
|доступности |мест в|социально-культурной сферы|строительство и реконструкцию|УФКиС |
|услуг |образовательных |(в рамках областной|объектов образования, культуры,|совместно |
|социальной |учреждениях; 11|строительной программы). |здравоохранения, социальной защиты|с МРиГО |
|сферы |объектов |ФЦП "Дети России". |и физической культуры. Проводить| |
| |здравоохранения; |ФЦП "Культура России|контроль качества строительства,| |
| |12 спортивно-|(2006-2010 годы)". |своевременности ввода объектов.| |
| |оздоровительных |Непрограммная часть ФАИП. |Обеспечить ввод не менее 20| |
| |объектов; 3| |объектов ежегодно. Проводить| |
| |объекта социальной| |организационные меры по привлечению| |
| |защиты; 6 объектов| |средств фед. бюджета на цели| |
| |культуры. | |строительства объектов социальной| |
| | | |сферы в рамках ФЦП и ФАИП, контроль| |
| | | |реализации мероприятий. | |
| | |----------------------------+-----------------------------------+-------------|
| | |Капитальный ремонт объектов|Формировать лимиты на капитальный|ДО, ДК, |
| | |социально-культурной сферы. |ремонт объектов|ДЗ, |
| | | |социально-культурной сферы в рамках|ДТиСР, |
| | | |фонда муниципального развития (не|УФКиС, |
| | | |менее 89 млн. руб. ежегодно),|ДСиЖКХ |
| | | |привлечение средств местных|совместно |
| | | |бюджетов (4,7-6,2 млн. руб.|с МРиГО |
| | | |ежегодно). | |
| | | |Организовать работы по капитальному| |
| | | |ремонту объектов образования,| |
| | | |здравоохранения, культуры,| |
| | | |социальной защиты и спорта,| |
| | | |находящихся на балансе органов| |
| | | |исполнительной власти Новосибирской| |
| | | |области. | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.3. Повышение доступности жилья и улучшение качества жилищно-коммунальных условий проживания |
| на территории области (2007 г.: обл. бюджет, ФМР - 4,9 млрд. руб., в т.ч. гос. поддержка отдельных категорий |
| граждан по оплате жилищно-коммунальных услуг за счет средств обл. бюджета - 3,9 млрд. руб.) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Создание |Ввод в эксплуатацию|Комплекс мер по реализации|Обеспечить реализацию комплекса мер|ДСиЖКХ |
|условий в|не менее 1050 тыс.|приоритетного национального|в рамках приоритетного| |
|повышении |кв. м общей площади|проекта "Доступное и|национального проекта "Доступное и| |
|доступности |жилых домов|комфортное жилье - гражданам|комфортное жилье - гражданам| |
|жилья для|ежегодно. |России" на территории|России" на территории Новосибирской| |
|населения | |Новосибирской области, план|области, мониторинг выполнения| |
|области |Средняя |мероприятий по формированию|проекта. | |
| |обеспеченность |рынка доступного жилья. |Проводить отбор земельных участков| |
| |населения области|Комплекс мер по|под жилищное строительство. | |
| |общей площадью|стимулированию роста объемов|Проводить контроль качества| |
| |жилья: 2007 г. -|жилищного строительства,|строительства. | |
| |20,1 кв. м;|ограничению стоимости жилья.|Содействовать созданию| |
| |2009 г. - 21 кв. м.| |демонстрационных зон строительства| |
| | | |быстровозводимых жилых домов по| |
| |Сокращение | |новой технологии. | |
| |количества граждан,| |Организовать строительство| |
| |состоящих в очереди| |социального жилья, в т.ч. для| |
| |на получение| |ветеранов. Обеспечить ввод за| |
| |социального жилья,| |2007-2009 гг. не менее 335 квартир| |
| |не менее чем на 8%| |для ветеранов. | |
| |ежегодно. | |Стимулировать развитие базы| |
| | | |промышленности строительных| |
| | | |материалов через механизм| |
| | | |господдержки предприятий| |
| | | |стройиндустрии. | |
| | |----------------------------+-----------------------------------+-------------|
| | |Обеспечение земельных|Формировать земельные участки под|ДСиЖКХ |
| | |участков коммунальной|комплексное жилищное строительство.|совместно |
| | |инфраструктурой в целях|Оказывать гос. поддержку|с МРиГО |
| | |увеличения объемов жилищного|строительства инженерных| |
| | |строительства. |коммуникаций за счет средств обл.| |
| | | |бюджета. Привлекать средства фед.| |
| | | |бюджета, строительных организаций и| |
| | | |предприятий-поставщиков услуг| |
| | | |("Новосибирскэнерго", "Газпром",| |
| | | |"Горводоканал") на инженерное| |
| | | |обустройство строительных площадок.| |
| | | |Обеспечить подготовку земельных| |
| | | |участков под комплексное жилищное| |
| | | |строительство: 2007 г. - не менее| |
| | | |20 площадок, 2008-2009 гг. - не| |
| | | |менее 49 площадок. | |
| |-------------------+----------------------------+-----------------------------------+-------------|
| |Увеличение доли|Увеличение объемов|Оказать государственную поддержку|ДСиЖКХ |
| |семей (из числа|ипотечного жилищного|жителям области при кредитовании на|ДНИИиС |
| |нуждающихся), |кредитования. |строительство или приобретение| |
| |имеющих возможность| |жилья за счет средств обл. бюджета| |
| |приобрести жилье,| |в виде субсидии для частичной| |
| |соответствующее | |оплаты взносов при ипотечном| |
| |стандартам | |жилищном кредитовании либо на| |
| |обеспечения жилыми| |погашение части процентной ставки| |
| |помещениями, с| |по целевому ипотечному кредиту.| |
| |помощью собственных| |Оформить жилищные кредиты на| |
| |и заемных средств,| |льготных условиях: 2007 г. - не| |
| |к 2009 году до 70%.| |менее 1 тыс. семей; 2008-2009 гг. -| |
| | | |не менее 3 тыс. семей. | |
| | |----------------------------+-----------------------------------+-------------|
| | |Обеспечение жильем молодых|Оказать государственную поддержку|УДМ |
| | |семей. |молодым семьям в приобретении или| |
| | | |строительстве жилья за счет средств| |
| | | |областного бюджета: 2007 г. - 697| |
| | | |семей, 2008-2009 гг. - 1000 семей.| |
| | | |Привлекать из фед. бюджета для| |
| | | |решения жилищных вопросов молодых| |
| | | |семей не менее 16 млн. руб.| |
| | | |ежегодно. | |
| | | |Оказать содействие в создании МЖК,| |
| | | |строительстве жилья для молодых| |
| | | |семей эконом-класса (в рамках ОЦП| |
| | | |"Создание механизмов обеспечения| |
| | | |жильем молодых семей в| |
| | | |Новосибирской области на 2004-2011| |
| | | |годы"). | |
| | | |-----------------------------------+-------------|
| | | |Оказать содействие в улучшении|ДАПК |
| | | |жилищных условий не менее 190 семей| |
| | | |молодых специалистов на селе (в| |
| | | |рамках реализации национального| |
| | | |проекта "Развитие агропромышленного| |
| | | |комплекса" по направлению| |
| | | |"Обеспечение доступным жильем| |
| | | |молодых специалистов (или их семей)| |
| | | |на селе"). | |
| | |----------------------------+-----------------------------------+-------------|
| | |Выполнение государственных|Организовать работу по привлечению|ДСиЖКХ |
| | |обязательств по|средств фед. бюджета для решения| |
| | |предоставлению жилья|жилищных проблем отдельных| |
| | |отдельным категориям|категорий граждан (формирование| |
| | |граждан, установленным|заявок на финансирование из фед.| |
| | |федеральным |бюджета, контроль за их| |
| | |законодательством (в рамках|прохождением). Содействовать| |
| | |ФЦП "Жилище" на 2002-2010|улучшению жилищных условий ежегодно| |
| | |годы). |не менее 1 тыс. семей, в т.ч.| |
| | | |граждан, уволенных с военной службы| |
| | | |в запас или отставку, выехавших| |
| | | |из районов Крайнего Севера и| |
| | | |приравненных к ним местностей,| |
| | | |участников ликвидаций последствий| |
| | | |радиационных аварий и катастроф,| |
| | | |ветеранов, инвалидов и семей,| |
| | | |имеющих детей-инвалидов, беженцев и| |
| | | |вынужденных переселенцев в| |
| | | |Российской Федерации. | |
|--------------+-------------------+----------------------------+-----------------------------------+-------------|
|Улучшение |Снижение доли|ОЦП "Переселение граждан,|Организовать работу по созданию|ДСиЖКХ |
|жилищно- |ветхого и|проживающих в Новосибирской|жилищного фонда для переселения| |
|коммунальных |аварийного жилья в|области, из ветхого и|граждан из ветхих и аварийных домов| |
|условий |общем объеме жилого|аварийного жилого фонда на|(строительство жилых домов,| |
|проживания |фонда к 2009 г. до|2003-2010 годы". |приобретение жилья на вторичном| |
|граждан |3,7%. | |рынке). Господдержка населения| |
| | | |области, проживающего в ветхом и| |
| | | |аварийном жилом фонде, за счет| |
| | | |средств обл. бюджета в 2007 г. -| |
| | | |140 млн. руб.; 2008-2009 гг. -| |
| | | |490 млн. руб. Организовать работу| |
| | | |по привлечению средств из фед.| |
| | | |бюджета и внебюджет. источников. | |
| | | |Оказать содействие переселению из| |
| | | |ветхого и аварийного жилищного| |
| | | |фонда: 2007 г. - 1,1 тыс. чел. (на| |
| | | |60% больше чем в 2006 г.);| |
| | | |2008-2009 гг. - 3,5 тыс. чел. | |
| |-------------------+----------------------------+-----------------------------------+-------------|
| |Довести к 2009 г.|План мероприятий по|Организовать работы по|ДСиЖКХ |
| |удельный вес|организации строительства и|строительству и реконструкции|совместно |
| |жилищного фонда,|реконструкции объектов|систем и сооружений водоснабжения,|с МРиГО |
| |обеспеченного: |жилищно-коммунального |станций обезжелезивания, резервуара| |
| | водопроводом - до|комплекса (в рамках|чистой воды, тепловых,| |
| |78% (2007 г. - до|областной строительной|канализационных сетей, очистных| |
| |76%); |программы). |сооружений. Привлечь на| |
| | центральным |ФЦП "Сокращение различий в|строительство объектов| |
| |отоплением - до 73%|социально-экономическом |коммунального хозяйства не менее 10| |
| |(2007 г. - до 71%);|развитии регионов Российской|млн. руб. средств фед. бюджета. | |
| | газом - до 35%|Федерации (2002-2010 годы и| | |
| |(2007 г. - до 32%).|до 2015 года)". | | |
| | |ОЦП "Обеспечение населения| | |
| | |Новосибирской области| | |
| | |питьевой водой на 2000-2010| | |
| | |годы". | | |
| | |----------------------------+-----------------------------------+-------------|
| | |ОЦП "Газификация|Организовать газификацию 5000|ДСиЖКХ |
| | |Новосибирской области на|квартир ежегодно, строительство|ДАПК |
| | |2004-2008 годы". |250 км газопроводов. Обеспечить|совместно |
| | |ФЦП "Социальное развитие|финансирование работ за счет|с МРиГО |
| | |села до 2010 года". |бюджетных средств (фед., обл.,| |
| | | |мест. бюджеты) не менее 200 млн.| |
| | | |руб. ежегодно; привлечение| |
| | | |внебюджетных средств на цели| |
| | | |газификации не менее 30 млн. руб.| |
| | | |ежегодно. | |
| |-------------------+----------------------------+-----------------------------------+-------------|
| |Снижение |Программа подготовки к|Решать организационные вопросы по|ДСиЖКХ |
| |аварийности в|отопительному сезону. |подготовке к отопительному сезону,|совместно |
| |системе ЖКХ. | |закупке топлива для|с МРиГО |
| | | |коммунально-бытовых нужд и| |
| | | |населения. Организовать капитальный| |
| | | |ремонт и работы по замене котлов,| |
| | | |тепловых, водопроводных и| |
| | | |канализационных сетей. Предоставить| |
| | | |органам местного самоуправления| |
| | | |бюджетный кредит для проведения| |
| | | |ремонтных работ и закупки топлива.| |
| | | |Информировать население о ходе| |
| | | |подготовки к отопительному сезону. | |
| | |----------------------------+-----------------------------------+-------------|
| | |План мероприятий по|Разработать нормативные правовые|ДСиЖКХ |
| | |совершенствованию работы|акты, направленные на|совместно |
| | |жилищно-коммунального |совершенствование системы|с МРиГО |
| | |хозяйства Новосибирской|управления жилищно-коммунальным| |
| | |области в 2007-2010 гг. |комплексом на основе развития| |
| | | |конкуренции и рыночных отношений.| |
| | | |Оказать содействие по| |
| | | |внедрению новых технологий при| |
| | | |эксплуатации жилищного фонда.| |
| | | |Оказывать организационную помощь в| |
| | | |формировании и исполнении проектов| |
| | | |реконструкции и модернизации| |
| | | |объектов жилищного фонда и| |
| | | |коммунального комплекса| |
| | | |муниципальных образований.| |
| | | |Проводить государственную поддержку| |
| | | |и мониторинг реализации проектов. | |
| | |----------------------------+-----------------------------------+-------------|
| | |Комплекс мер по развитию|Оказывать информационную помощь в|ДСиЖКХ |
| | |самоуправления жилым фондом.|вопросах управления многоквартирным|совместно |
| | | |жилищным фондом управляющими|с МРиГО |
| | | |компаниями, товариществами| |
| | | |собственников жилья. Оказывать| |
| | | |консультативную помощь в проведении| |
| | | |открытых конкурсов по выбору| |
| | | |управляющих компаний на управление| |
| | | |многоквартирными домами. | |
| |-------------------+----------------------------+-----------------------------------+-------------|
| |Рост тарифов|Комплекс мер по|Оказывать методическую и|ДпоТ |
| |на жилищно-|совершенствованию тарифного|организационную помощь органам| |
| |коммунальные услуги|регулирования работ и услуг|местного самоуправления при| |
| |в 2007 г. в текущих|организаций коммунального|определении тарифов и надбавок на| |
| |ценах - не более|комплекса. |услуги организаций коммунального| |
| |чем на 15%,| |комплекса, в формировании| |
| |в 2009 г. - не| |производственных и инвестиционных| |
| |более чем на 10%. | |программ. | |
| | | | | |
| | | | | |
| |Максимально- |Меры социальной поддержки|Проводить мониторинг и контроль за| |
| |допустимая доля|населения области по оплате|применением цен на коммунальные| |
| |расходов граждан на|жилищно-коммунальных услуг. |услуги. Организовать реализацию| |
| |оплату жилого| |положений Закона Новосибирской| |
| |помещения и| |области "О региональных стандартах| |
| |коммунальных услуг| |оплаты жилого помещения и| |
| |в совокупном доходе| |коммунальных услуг в Новосибирской| |
| |семьи не более 14%.| |области". Подготовить региональные| |
| | | |стандарты оплаты жилого помещения и| |
| | | |коммунальных услуг. | |
| | | |-----------------------------------+-------------|
| | | |Своевременно предоставлять|ДСиЖКХ |
| | | |гражданам субсидии на оплату|ДТиСР |
| | | |жилищно-коммунальных услуг| |
| | | |(2007 г.: 174,7 тыс. семей, обл.| |
| | | |бюджет - 1,7 млрд. руб. ежегодно),| |
| | | |оказывать меры социальной поддержки| |
| | | |(2007 г.: 609,7 тыс. чел., обл.| |
| | | |бюджет - 2,2 млрд. руб.) по оплате| |
| | | |жилья и коммунальных услуг. | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.4. Повышение безопасности жизнедеятельности населения области (2007 г.: обл. бюджет - 2,4 млрд. руб.) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Cнижение |Уровень |План мероприятий по|Содействовать: |КАО |
|уровня |криминогенности |обеспечению правопорядка на| координации действий| |
|криминоген- |(кол-во |территории Новосибирской|правоохранительных органов, органов| |
|ности |преступлений на 10|области. |власти и местного самоуправления по| |
| |тыс. человек) | |пресечению правонарушений; | |
| |ежегодно не более| | координации действий по усилению| |
| |430 ед. в 2007 г.| |антитеррористической защищенности| |
| |и не более 420 ед.| |населения и критически важных| |
| |в 2009 г. | |объектов области; | |
| | | | активизации работы по выявлению| |
| | | |тяжких и особо тяжких преступлений| |
| | | |в сфере экономической деятельности;| |
| | | | снижению криминализации| |
| | | |экономики, борьбе с коррупцией; | |
| | | |Оказывать господдержку укреплению| |
| | | |материально-технической базы| |
| | | |правоохранительных органов. | |
|--------------+-------------------+----------------------------+-----------------------------------+-------------|
|Повышение |Количество |План мероприятий по|Организовать установку систем|ДО |
|пожарной |областных и|обеспечению пожарной|автоматической пожарной охранной| |
|безопасности |муниципальных |безопасности образовательных|сигнализации ежегодно не менее чем| |
| |общеобразовательных|учреждений. |в 150 областных и муниципальных| |
| |учреждений, | |общеобразовательных учреждениях,| |
| |областных | |областных учреждениях НПО и СПО,| |
| |учреждений НПО и| |проведение огнезащитной обработки| |
| |СПО, | |сгораемых конструкций зданий. | |
| |соответствующих | | | |
| |современным | | | |
| |требованиям | | | |
| |противопожарной | | | |
| |безопасности: | | | |
| |2007 г. - 60%;| | | |
| |2009 г. - 100%. | | | |
|--------------+-------------------+----------------------------+-----------------------------------+-------------|
|Повышение |Предотвращенный |ФАИП "Непрограммная часть".|Обеспечить реконструкцию 5|ДПРиООС |
|уровня защиты|экономический ущерб|План капитального ремонта|водозащитных дамб в г. Куйбышеве,| |
|населения от|- около 2 млрд.|ГТС. |Венгеровском, Кыштовском,| |
|паводков |руб. | |Куйбышевском, Северном районах,| |
| | | |плотины на р. Тарсьма Тогучинского| |
| | | |района, пруда на р. Каменка| |
| | | |Сузунском районе. Строительство| |
| | | |экспериментального участка| |
| | | |берегозащиты на Новосибирском| |
| | | |водохранилище. Закрепление берега| |
| | | |р. Баган в р.ц. Довольное и берега| |
| | | |на р. Каргат в р.ц. Здвинск. | |
|--------------+-------------------+----------------------------+-----------------------------------+-------------|
|Улучшение |Выбросы |ОЦП "Охрана окружающей среды|Обеспечить снижение вредного|ДПРиООС |
|экологической |загрязняющих |Новосибирской области на|воздействия на атмосферный воздух| |
|обстановки |веществ в|2005-2008 годы" |за счет сокращения объема выбросов| |
| |атмосферный воздух,| |вредных веществ до 60 тыс. т/год, в| |
| |отходящих от| |т.ч. за счет перевода| |
| |стационарных | |автотранспорта на газомоторное| |
| |источников: | |топливо до 30 тыс. т/год,| |
| |2007 г. - не более| |сокращения выбросов бенз(а)пирена в| |
| |210,4 тыс. тонн; | |атмосферу на 0,104 т/год. | |
| |2009 г. - не более|Совершенствование системы|Предотвратить попадание в|ДПРиООС |
| |208 тыс. тонн. |обращения с отходами|окружающую среду около 400 тонн| |
| |Сброс загрязненных|производства и потребления,|особо опасных веществ (пестицидов,| |
| |сточных вод в|включая обеспечение их|агрохимикатов, ртутьсодержащих| |
| |поверхностные |безопасного хранения. |отходов). | |
| |водные объекты: | |Обеспечить разработку типового| |
| |2007 г. - не более| |проекта полигонов захоронения| |
| |72,1 млн. куб. м; | |твердых бытовых отходов для малых и| |
| |2009 г. - не более| |средних населенных пунктов области| |
| |71,6 млн. куб. м. | |и создание в них инженерных| |
| | | |полигонов. | |
| | | | | |
| | |Обеспечение радиационной|Содействовать снижению риска| |
| | |безопасности населения. |радиационного облучения населения и| |
| | | |территории области. | |
| | |Сохранение и восстановление|Обеспечить создание ежегодно 3-х| |
| | |биологического разнообразия|новых памятников природы - особо| |
| | |за счет развития и|охраняемых природных территорий| |
| | |совершенствования сети особо|областного значения. | |
| | |охраняемых природных|Сохранять и развивать систему| |
| | |территорий. |традиционных акций и мероприятий,| |
| | |Повышение культуры и|поддержку системообразующих центров| |
| | |грамотности населения|деятельности в области| |
| | |области в вопросах охраны|экологического просвещения| |
| | |окружающей среды. |населения. | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4. Повышение эффективности формирования и использования бюджетных средств |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Исполнение |Доходы областного|Своевременная подготовка|Обеспечить соответствие налогового|УФиНП |
|областного |бюджета в 2007 г. -|законов об изменении|законодательства Новосибирской| |
|бюджета по|42,3 млрд. руб. |налогового законодательства|области нормам федерального| |
|доходам в| |области в соответствии с|законодательства. | |
|полном объеме | |изменениями федерального и| | |
| | |областного законодательства.| | |
| | |----------------------------+-----------------------------------+-------------|
| | |План мероприятий|Увеличить доходы областного|ДЭиП |
| | |по повышению|бюджета. |УФиНП |
| | |финансово-экономической | |ОИОГВ |
| | |устойчивости, собираемости| | |
| | |налоговых и неналоговых| | |
| | |доходов. | | |
| | |----------------------------+-----------------------------------+-------------|
| | |Организация индивидуальной|Своевременное поступление в полном|ОИОГВ |
| | |работы с предприятиями-|объеме текущих платежей в бюджет и| |
| | |налогоплательщиками по|погашение недоимки по платежам,| |
| | |выработке мер,|рост налоговых поступлений в| |
| | |способствующих уплате|областной бюджет. | |
| | |налогов в полном объеме| | |
| | |начисленных платежей, по| | |
| | |легализации бизнеса и| | |
| | |теневых доходов. | | |
| | |----------------------------+-----------------------------------+-------------|
| | |Заключение соглашений о|Содействовать легализации доходов|ДРПиП |
| | |росте заработной платы и|населения, повышению заработной| |
| | |налоговых платежей при|платы до среднеотраслевого уровня,| |
| | |оказании государственной|росту доходной части областного| |
| | |поддержки предприятиям и|бюджета. | |
| | |организациям в любых формах.| | |
| | |----------------------------+-----------------------------------+-------------|
| | |Методическая и|Содействовать увеличению|ДЭиП |
| | |организационная поддержка|собственных доходов муниципальных|УФиНП |
| | |работы органов местного|образований, своевременному и в|ДИиЗО |
| | |самоуправления по|полном объеме поступлению налогов. | |
| | |обеспечению роста налоговых| | |
| | |и неналоговых доходов| | |
| | |местных бюджетов. | | |
| | |----------------------------+-----------------------------------+-------------|
| | |Организация работы с|Обеспечить увеличение объемов|УФиНП |
| | |Министерством финансов РФ,|финансирования из федерального|ДЭиП |
| | |министерствами-заказчиками и|бюджета строительства социально|ОИОГВ |
| | |депутатами Государственной|значимых объектов, проведение| |
| | |Думы по обеспечению|программных мероприятий на| |
| | |финансирования мероприятий|территории области. | |
| | |федеральных целевых| | |
| | |программ, федеральной| | |
| | |адресной инвестиционной| | |
| | |программы в срок и полном| | |
| | |объеме выделенных лимитов на| | |
| | |текущий финансовый год и| | |
| | |продвижению заявок на| | |
| | |следующий год. | | |
| | |----------------------------+-----------------------------------+-------------|
| | |Организация работы по|Увеличить доходы областного бюджета|ДИиЗО |
| | |вовлечению в оборот|за счет арендной платы за земли,| |
| | |земельных участков|отнесенные к собственности| |
| | |сельскохозяйственного |Новосибирской области, от продажи| |
| | |назначения, в т.ч.|земельных участков. | |
| | |сформированных из| | |
| | |невостребованных земельных| | |
| | |долей. | | |
|--------------+-------------------+----------------------------+-----------------------------------+-------------|
|Исполнение в|Расходы областного|Повышение качества|Оптимизировать расходы бюджета,|ДО |
|полном объеме|бюджета в 2007 г. -|бюджетного планирования за|повысить эффективности| |
|принятых |44,5 млрд. руб. |счет внедрения нормативно|использования бюджетных средств. | |
|расходных | |подушевого финансирования в| | |
|обязательств, | |образовательных учреждениях| | |
|социальных | |области. | | |
|программ в| |Проведение паспортизации| |ОИОГВ |
|соответствии с| |бюджетных учреждений в целях| |ДЭиП |
|законом об| |перехода к планированию и| | |
|областном | |бюджетированию, | | |
|бюджете | |ориентированному на| | |
| | |результат. | | |
| | |Разработка общего порядка| |УФиНП |
| | |оказания финансовой| |Органы |
| | |поддержки муниципальным| |местного |
| | |образованиям в рамках| |самоуправ- |
| | |сформированных фондов:| |ления |
| | |Регионального фонда| | |
| | |компенсаций | | |
| | |Новосибирской области; | | |
| | |Регионального фонда| | |
| | |финансовой поддержки| | |
| | |муниципальных районов| | |
| | |(городских округов); | | |
| | |Регионального фонда| | |
| | |финансовой поддержки| | |
| | |поселений. | | |
| | |----------------------------+-----------------------------------+-------------|
| | |Оптимизация бюджетной сети,|Сократить расходы областного|ОИОГВ |
| | |реформирование части|бюджета, повысить эффективность| |
| | |бюджетных учреждений,|использования бюджетных средств. | |
| | |деятельность которых не| | |
| | |соответствует полномочиям| | |
| | |государственной власти. | | |
| | |----------------------------+-----------------------------------+-------------|
| | |Организация работы по|Обеспечить экономию бюджетных|ДЭиП |
| | |исполнению Федерального|средств не менее 6,5%| |
| | |закона от 21.07.2005 N 94-ФЗ|первоначальной стоимости областного| |
| | |"О размещении заказов на|заказа. | |
| | |поставки товаров, выполнение| | |
| | |работ, оказание услуг для| | |
| | |государственных и| | |
| | |муниципальных нужд" на| | |
| | |территории области. | | |
| | |----------------------------+-----------------------------------+-------------|
| | |Завершение реформирования|Акционировать унитарные|ДИиЗО |
| | |унитарных предприятий|предприятия, ликвидировать| |
| | |Новосибирской области. |убыточные унитарные предприятия| |
| | | |области. | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5. Обеспечение устойчивых темпов качественного экономического роста |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Рост валового регионального продукта: 2007 год - 109%, 2009 год - 108,9%. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5.1 Интенсификация инвестиционных и инновационных процессов |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Создание |Темп роста|Реализация Закона|Предоставить налоговую и|ДРПиП |
|условий для|инвестиций в|Новосибирской области "О|инвестиционную поддержку для| |
|привлечения |основной капитал за|государственной поддержке|эффективного развития реального| |
|инвестиций в|счет всех|инвестиционной деятельности|сектора экономики. | |
|экономику |источников |на территории Новосибирской| | |
|области |финансирования |области", ОЦП| | |
| |ежегодно не|"Государственная поддержка| | |
| |менее 112% в|инвестиционной деятельности| | |
| |сопоставимых ценах.|в Новосибирской области на| | |
| | |2000-2010 годы". | | |
| |-------------------+----------------------------+-----------------------------------+-------------|
| |Увеличение доли|Мероприятия по реализации|Организовать конкурсы|ДРПиП |
| |инвестиций в|крупных инвестиционных|инвестиционных проектов,|ДАПК |
| |основной капитал в|проектов по наиболее|претендующих на государственную|ДСиЖКХ |
| |ВРП к 2009 году до|перспективным для развития|поддержку, мониторинг реализации|ДТиДХ |
| |16,5%. |экономики области|проектов, контроль|ДРПиП |
| | |направлениям. |эффективности оказанной| |
| |-------------------+----------------------------|государственной поддержки. |-------------|
| |Темп роста|Разработка механизмов|Оказать государственную поддержку| |
| |иностранных |частно-государственного |реализации инвестиционных проектов.| |
| |инвестиций в|партнерства. |Объем налоговых и неналоговых| |
| |экономику области| |доходов в консолидированный бюджет| |
| |ежегодно не менее| |области не менее чем в 1,5 раза| |
| |117%. | |превысит величину оказанной| |
| | | |господдержки. Создать не менее 500| |
| | | |новых рабочих мест. | |
| | |----------------------------+-----------------------------------+-------------|
| | |План действий по реализации|Обеспечить доработку, презентацию и|ДЭиП |
| | |стратегии |утверждение стратегии| |
| | |социально-экономического |социально-экономического развития| |
| | |развития Новосибирской|Новосибирской области, реализацию| |
| | |области на период до 2025|основных положений стратегии. | |
| | |года. | | |
| | |----------------------------+-----------------------------------+-------------|
| | |Совершенствование |Внести изменения в законодательные|ДРПиП |
| | |нормативно-правовой базы|акты Новосибирской области,| |
| | |по стимулированию|обеспечивающие рост инвестиционной| |
| | |инвестиционной и|привлекательности, повышение| |
| | |инновационной деятельности. |деловой активности развития| |
| | | |производства. | |
| | | |Разработать закон об инновационной|ДНИИиС |
| | | |деятельности в Новосибирской| |
| | | |области. | |
| | |----------------------------+-----------------------------------+-------------|
| | |Меры по развитию|Оказать организационную,|ДНИИиС |
| | |территориальных |информационную и финансовую|ДРПиП |
| | |производственных кластеров. |поддержку созданию и развитию на|ДТиДХ |
| | | |территории области| |
| | | |территориально-отраслевых | |
| | | |кластеров: "Силовая электроника| |
| | | |Сибири", "Информационные| |
| | | |технологии", "Приборостроение",| |
| | | |"Медицина и биотехнологии". | |
| | | |Привлечь на создание и развитие| |
| | | |кластеров не менее 34 млрд. руб.| |
| | | |инвестиций из внебюджетных| |
| | | |источников за 2007-2009 гг. | |
| | |----------------------------+-----------------------------------+-------------|
| | |Меры по привлечению средств|Обеспечить проведение|ДЭиП |
| | |федерального бюджета для|организационных мероприятий по|ДСиЖКХ |
| | |реализации на территории|формированию заявок на|ДАПК, |
| | |области ФЦП и ФАИП. |финансирование объектов и программ|ДЗ, ДО, |
| | | |за счет средств федерального|ДТиДХ |
| | | |бюджета. Осуществлять контроль за| |
| | | |прохождением заявок,| |
| | | |финансированием и реализацией| |
| | | |проектов и программ. Проводить| |
| | | |софинансирование строительства| |
| | | |объектов социальной сферы,| |
| | | |коммунальной инфраструктуры,| |
| | | |автомобильных дорог. | |
| | |----------------------------+-----------------------------------+-------------|
| | |Формирование инвестиционных|Организовать работу по формированию|ДСиЖКХ |
| | |программ, направленных на|и реализации областной строительной|ДТиДХ |
| | |развитие социальной,|программы, программ по газификации|ДЭиП |
| | |инженерной, транспортной и|области, развитию|совместно |
| | |коммунальной инфраструктуры.|транспортно-дорожного хозяйства,|с МРиГО |
| | | |реформирования и модернизации| |
| | | |жилищно-коммунального комплекса.| |
| | | |Формировать фонд муниципального| |
| | | |развития (ФМР). | |
| | |----------------------------+-----------------------------------+-------------|
| | |Комплекс мер по реализации|Планируемые результаты конкретной|ДСиЖКХ |
| | |приоритетного национального|работы см. п. 3.3. |совместно |
| | |проекта "Доступное и| |с МРиГО |
| | |комфортное жилье - гражданам| | |
| | |России" на территории| | |
| | |Новосибирской области,| | |
| | |стимулированию роста объемов| | |
| | |жилищного строительства. | | |
| |-------------------+----------------------------+-----------------------------------+-------------|
| |Обеспечение к|План мероприятий по|Подготовить региональные нормативы|ДСиЖКХ |
| |2009 г. 95%|формированию |градостроительного проектирования,|совместно |
| |территорий |градостроительной |правила землепользования и|с МРиГО |
| |области проектами|документации Новосибирской|застройки по районам. Внедрить| |
| |территориального |области. |информационную базу| |
| |планирования | |градостроительного проектирования.| |
| |застройки. | |Разработать комплексную схему| |
| | | |территориального планирования | |
| | | |(завершение работ), генеральные| |
| | | |планы городских округов (кроме| |
| | | |г. Новосибирска) и поселений, схемы| |
| | | |территориального планирования. | |
|--------------+-------------------+----------------------------+-----------------------------------+-------------|
|Создание |Темп роста|План мероприятий по развитию|Проводить конкурсные отборы,|ДНИИиС |
|условий |инвестиций, |научно-технического и|содействовать и оказывать гос.|ДРПиП |
|стимулирования|направляемых на|инновационного потенциала|поддержку реализации инновационных|ДАПК |
|развития |развитие |Новосибирской области на|программ и проектов по приоритетным| |
|научно- |инновационной |2006-2010 годы. |направлениям научно-технической и| |
|технической и|инфраструктуры, | |инновационной деятельности:| |
|инновационной |ежегодно не ниже| |ежегодно не менее 40 проектов. | |
|деятельности, |113%. | |Внедрять эффективные механизмы| |
|наукоемких и| | |введения в хозяйственный оборот| |
|высокотехноло-|Темп роста выпуска| |интеллектуальной собственности. | |
|гичных |инновационной | |Объем инновационной продукции:| |
|производств |продукции ежегодно| |2007 г. - 28 млрд. руб.; 2009 г. -| |
| |не ниже 110%. | |35 млрд. руб. | |
| | | |Обеспечить сопровождение базы| |
| | | |данных трансфера технологий| |
| | | |(развивать региональный модуль базы| |
| | | |данных инновационных проектов и| |
| | | |программ Российской сети трансфера| |
| | | |технологий). | |
| | | |Содействовать в увеличении| |
| | | |количества предприятий, занятых| |
| | | |внедрением в производство| |
| | | |инновационных разработок в 2007 г.| |
| | | |до 250 ед. Создать в 2007 г. 600| |
| | | |новых рабочих мест в производстве| |
| | | |современной высокотехнологичной| |
| | | |продукции. | |
| | | |Оказывать | |
| | | |организационно-экономическую | |
| | | |поддержку созданию и развитию| |
| | | |бизнес-инкубаторов. | |
| |-------------------+----------------------------+-----------------------------------+-------------|
| |Привлечение |План мероприятий по созданию|Обеспечить финансирование и|ДНИИиС |
| |инвестиций на|Научно-технологического |контроль за созданием|ДСиЖКХ |
| |развитие Научно-|парка в Новосибирском|производственной, инженерной,|ДТиДХ |
| |технологического |Академгородке. |транспортной и социальной| |
| |парка в| |инфраструктуры | |
| |Новосибирском | |Научно-технологического | |
| |Академгородке за| |парка. Создать условия для| |
| |2007-2009 гг. не| |привлечения резидентов и| |
| |менее 8 млрд. руб. | |инвесторов. Организовать работы по| |
| | | |привлечению ежегодно средств| |
| | | |фед. бюджета в объеме не менее| |
| | | |300-350 млн. руб., из внебюджетных| |
| | | |источников - не менее 2 млрд. руб. | |
| | | |К 2009 г. обеспечить создание не| |
| | | |менее 4 тыс. рабочих мест, объем| |
| | | |выпуска научно-технологических| |
| | | |продуктов предприятиями технопарка| |
| | | |- свыше 5 млрд. руб. | |
| | | |Оказать господдерджку# за счет| |
| | | |средств областного бюджета на| |
| | | |формирование и развитие инженерной| |
| | | |(коммуникации, дороги)| |
| | | |инфраструктуры технопарка, создание| |
| | | |бизнес-инкубаторов. | |
| |-------------------+----------------------------+-----------------------------------+-------------|
| | |Программа развития|Содействовать в создании новых|ДНИИиС |
| | |р.п. Кольцово как|производств и наукоемких фирм. |ДРПиП |
| | |наукограда РФ. |Привлечь на развитие| |
| | | |биотехнологического центра "Вектор"| |
| | | |и развитие социальной, транспортной| |
| | | |инфраструктуры наукограда Кольцово| |
| | | |не менее 1 млрд. руб. из| |
| | | |внебюджетных источников (в т.ч. в| |
| | | |2007 г. - 0,2 млрд. руб.). | |
| |-------------------+----------------------------+-----------------------------------+-------------|
| |Количество |План мероприятий по развитию|Оказать господдержку развитию|ДНИИиС |
| |предприятий |инфраструктуры |инфраструктуры инновационной|ДРПиП |
| |инновационной |инновационного |деятельности. | |
| |инфраструктуры: |предпринимательства. |Оказать содействие в создании| |
| |2007 г. - 66; | |коучинг-центра, новых бизнесов и| |
| |2009 г. - 80. | |наукоемких фирм. Создать к 2009 г.| |
| | | |6 инновационных центров, 4| |
| | | |бизнес-инкубатора. | |
| |-------------------+----------------------------+-----------------------------------+-------------|
| |Количество занятых| |Организовать подготовку не менее 20|ДНИИиС |
| |в инновационной| |специалистов инновационного бизнеса|ДРПиП |
| |сфере: 2007 г. -| |ежегодно. | |
| |16,5 тыс. чел.; | | | |
| |2009 г. - 17,5 тыс.|----------------------------+-----------------------------------+-------------|
| |чел. |План проведения публичных|Проводить ежегодно не менее 10-12|ДНИИиС |
| | |мероприятий в области|публичных мероприятий в области| |
| | |инновационной деятельности|инновационной деятельности. Оказать| |
| | |(ярмарки, выставки,|содействие в проведении| |
| | |семинары, конференции,|инновационно-инвестиционных | |
| | |тренинги в области трансфера|ярмарок, выставок, первой Сибирской| |
| | |технологий, инновационного|венчурной ярмарки. | |
| | |менеджмента). | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5.2. Создание условий для развития материального производства (обл. бюджет - 1,4 млрд. руб.) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5.2.1. Промышленность Темпы роста объемов промышленной продукции: 2007 год - 108%, 2009 год - 108% |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Создание |Темп роста объема|Закон Новосибирской области|Оказать государственную поддержку|ДРПиП |
|условий для|выпуска |"О мерах государственной|товаропроизводителям в привлечении|ДСиЖКХ |
|эффективного |промышленной |поддержки |кредитных ресурсов. |ДАПК |
|развития |продукции не ниже|товаропроизводителей в|На 1 рубль государственной| |
|промышленного |108% ежегодно. |Новосибирской области". |поддержки получить не менее| |
|комплекса | | |10 рублей произведенной продукции. | |
|области, | |План мероприятий по созданию|Контроль эффективности| |
|повышение | |условий и стимулированию|предоставленных мер государственной| |
|конкуренто- | |развития промышленности|поддержки: | |
|способности | |Новосибирской области на| обеспечить рост объемов| |
|промышленной | |период до 2010 года. |производства предприятий,| |
|продукции | | |получивших государственную| |
|новосибирских | | |поддержку на 2-3% выше индекса| |
|товаропроизво-| | |промышленного производства в целом| |
|дителей | | |по области; | |
| | | | обеспечить превышение объема| |
| | | |налоговых и неналоговых поступлений| |
| | | |предприятий в консолидированный| |
| | | |бюджет области не менее чем в 1,5| |
| | | |раза к величине оказанной| |
| | | |государственной поддержки. | |
| | | |Совместно с органами местного| |
| | | |самоуправления оказать содействие| |
| | | |в создании обустроенных территорий| |
| | | |(площадок) для привлечения| |
| | | |инвесторов и размещения новых| |
| | | |производств. | |
| | | |Содействовать развитию на новой| |
| | | |технологической основе действующих| |
| | | |производств. | |
| |-------------------+----------------------------+-----------------------------------+-------------|
| |Доведение ежегодных|Соглашения о сотрудничестве|Взаимодействовать с Минприроды|ДРПиП |
| |объемов добычи|между Администрацией|России по совершенствованию| |
| |нефти на территории|Новосибирской области и ОАО|деятельности недропользователей. | |
| |области до: |"ТНК-ВР Менеджмент", ОАО|Заключать и реализовывать| |
| |2007 г. - 2030 тыс.|"Русснефть". |соглашения о сотрудничестве по| |
| |тонн; | |развитию ресурсной,| |
| |2009 г. - 2700 тыс.| |материально-технической базы| |
| |тонн. |
<< Назад |
||
Содержание Постановление Губернатора Новосибирской области от 28 декабря 2006 г. N 523 "Об утверждении плана социально-экономического... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.