Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Глава 5. Ожидаемые результаты реализации Программы
В результате выполнения Программы, решения задач и достижения целей, поставленных на период до 2010 года, экономика и социальная сфера города выйдет на более высокий уровень, обеспечивающий устойчивое экономическое развитие города и улучшение качества жизни населения.
Оценка результатов реализации Программы отражена в показателях социально-экономического развития города Искитима на 2006-2010 годы.
Основные показатели социально-экономического развития
г.Искитима на период до 2010 года
Показатели | Ед. измер. |
2004 год факт |
2005 год факт |
ГОДЫ | ||||
2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Социально-экономическая характеристика населения | ||||||||
Структура населения | ||||||||
Численность населения |
тыс.чел | 63,8 | 63,8 | 63,9 | 64,0 | 64,1 | 64,2 | 64,3 |
Численность занятых в экономике - всего |
тыс.чел |
29,1 |
29,3 |
29,4 |
29,5 |
29,6 |
29,8 |
30,0 |
в том числе - в промышленности |
-//- |
7,9 |
8,1 |
8,1 |
8,2 |
8,4 |
8,5 |
8,6 |
- ЛПХ | -//- | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,3 | 2,3 | 2,2 | 2,2 |
- на транспорте | -//- | 1,3 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
- строительстве | -//- | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,4 | 1,5 | 1,4 | 1,4 |
- в торговле и общественном питании |
-//- |
7,0 |
6,7 |
6,6 |
6,6 |
6,5 |
6,5 |
6,4 |
- в ЖКХ | -//- | 1,8 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 |
Уровень официально зарегистрированной безработицы |
% |
2,34 |
1,68 |
1,6 |
1,5 |
1,4 |
1,3 |
1,2 |
Показатели доходов населения | ||||||||
Среднемесячная заработная плата по полному кругу предприятий |
руб. |
4649,5 |
5710 |
6686 |
7690 |
8690 |
9730 |
10703 |
Общий фонд оплаты труда |
млн.руб |
1184 |
1465, 8 |
1725 |
1920 |
2138 |
2373 |
2610 |
Средний душевой доход |
руб. | 2783 | 3560 | 4318 | 5130 | 5993 | 6880 | 7762 |
Экономическая база муниципального образования | ||||||||
Промышленность | ||||||||
Объем выпуска промышленной продукции |
млн.руб |
2630,7 |
3356, 4 |
4066,8 |
4624,4 |
5218,8 |
6432,6 |
7287,3 |
Индекс физического объема |
% |
105,6 | 115 | 109,8 | 104 | 104 | 113 | 105 |
в том числе по отраслям: |
||||||||
- строительн. материалов |
млн.руб | 1822 | 2459 | 3011,4 | 3445,2 | 3916,8 | 4993,4 | 5691,9 |
- пищевая | млн.руб | 249,1 | 239,5 | 282,1 | 315,9 | 362,8 | 418,7 | 487,2 |
- металлообработка | млн.руб | 154,4 | 126,5 | 146,2 | 165,3 | 170,6 | 176,7 | 183,7 |
- перерабатывающая | млн.руб | 84,1 | 181,3 | 205,8 | 226,4 | 245,6 | 264,7 | 283,3 |
- прочие | млн.руб | 321,1 | 350,1 | 421,3 | 471,6 | 523 | 579,1 | 641,2 |
Строительство и транспорт | ||||||||
Объем строительно-монтаж- ных работ включая хозспособ * |
млн.руб |
100,1 |
95,8 |
198,6 |
98,6 |
103,9 |
100,6 |
139,5 |
Индекс физического объема |
% |
120,8 | 84,1 | 184,7 | 44,5 | 97 | 89,5 | 128,4 |
Дорожное строительство (без содержания и обслуживания дорог) |
млн.руб |
4,8 |
5,5 |
18,9 |
7,05 |
7,7 |
8,5 |
9,4 |
Индекс физического объема |
% |
- |
101,0 |
в 3,1 р |
33,6 |
100,7 |
101,8 |
101,8 |
Перевезено грузов автомобильным транспортом |
тыс.тон |
3,8 |
4,1 |
4,3 |
4,6 |
4,9 |
5,7 |
5,9 |
Перевезено пассажиров автомобильным транспортом |
млн.чел |
7,5 |
7,6 |
7,7 |
7,8 |
7,9 |
8,0 |
8,1 |
Торговля и услуги | ||||||||
Объем розничного товарооборота включая общественное питание |
млн.руб |
1317 |
1536 |
1976,8 |
2427,1 |
2889,6 |
3343,8 |
3844 |
Индекс физического объема |
% |
111,5 |
105,9 |
117 |
114 |
112 |
110,0 |
110,0 |
Объем платных услуг населению в действующих ценах, |
млн.руб |
338 |
419,4 |
518,4 |
618,7 |
728,3 |
852,6 |
940,0 |
Индекс физического объема |
% |
101,3 |
100,0 |
109,0 |
108,5 |
108,1 |
108,0 |
105,0 |
Малое предпринимательство | ||||||||
Доля занятых в малом предпринимательстве в общей численности занятых |
% |
16,7 |
17,4 |
17,0 |
17,6 |
17,9 |
18,1 |
18,7 |
Количество малых предприятий |
ед. |
220 |
260 |
280 |
290 |
300 |
310 |
320 |
Численность занятых на малых предприятиях |
чел. |
2800 |
2900 |
3100 |
3200 |
3300 |
3400 |
3500 |
Численность индивидуальных предпринимателей |
чел. |
2020 |
2200 |
1900 |
1950 |
2000 |
2050 |
2100 |
Инвестиционная деятельность | ||||||||
Инвестиции в основной капитал из всех источников финансирования |
тыс.руб |
252667 ,1 |
22837 4 |
410941 |
215208 3 |
943460 |
460360 |
438251 |
Индекс физического объема |
% |
132,4 |
79,4 |
160,3 |
в 4,7р |
40,2 |
45,2 |
88,1 |
Доля инвестиций производственного назначения |
% |
54,3 |
37,2 |
83,5 |
80,0 |
57,8 |
44,7 |
|
Муниципальные финансы, нежилая недвижимость и землепользование | ||||||||
Муниципальный бюджет | ||||||||
Доходы бюджета - всего |
млн.руб | 477,4 | 551,1 | 869 | 963,4 | 1049,3 | 115,1 | 1185,1 |
в т.ч. собственные доходы |
млн.руб |
253,3 |
111,3 |
142,8 |
159,1 |
180,8 |
205,8 |
234 |
Расходы бюджета - всего, |
млн.руб |
477,1 |
548,9 |
865,1 |
963,4 |
1049,3 |
1115,1 |
1185,1 |
Бюджетная обеспеченность (доходы муниципального бюджета в расчете на 1 жителя) |
тыс.руб на чел. |
7,5 |
8,6 |
13,6 |
15,1 |
16,4 |
17,5 |
18,6 |
в т.ч. союственными доходами |
тыс.руб на чел. |
3,95 | 1,74 | 2,2 | 2,5 | 2,82 | 3,21 | 3,67 |
Сфера услуг | ||||||||
Жилищно-коммунальноехозяйство | ||||||||
Объем предоставленных предприятиям, организациям и населению жилищно -коммунальных услуг |
млн.руб |
341,5 |
321,0 |
358,4 |
386,7 |
410,7 |
451,8 |
497,0 |
Количество семей, получивших субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг и топлива |
ед. |
9599 |
8829 |
8900 |
9000 |
9000 |
8900 |
8800 |
Общая сумма субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг и топлива |
млн.руб |
75,4 |
110,7 |
147,4 |
153,3 |
153,0 |
160,0 |
160,0 |
Установленный уровень оплаты населением жилищно-коммунальных услуг к экономически обоснованным тарифам |
% |
85 |
82 |
96,3 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Стоимость жилищно -коммунальных услуг |
руб./кв м |
33,0 | 35,52 | 38,04 | 40,28 | 44,31 | 48,74 | 53,62 |
Здравоохранение | ||||||||
Обеспеченность населения врачами (на 1 тыс. человек населения) |
ед. |
3,66 |
3,76 |
3,76 |
3,8 |
3,9 |
4,0 |
4,1 |
Обеспеченность койками на 1 тыс.населения |
ед. |
11,1 |
11,1 |
11,1 |
11,1 |
11,1 |
11,1 |
11,1 |
Образование | ||||||||
Обеспеченность учащихся педагогическими работниками (на 1 тыс. учащихся). |
чел. |
103 |
115 |
110 |
110 |
100 |
100 |
100 |
Обеспеченность детей местами в ДДУ, мест на 1000 детей |
ед. |
522 |
468 |
460 |
460 |
460 |
460 |
460 |
* Примечание: объем СМР приведен без учета объемов по строительству цементного завода мощностью 1,3 млн.тонн в год (стоимость проекта 4,5 млрд.руб)
Инвестиционные (коммерческие) проекты
п/ п |
Предприятие | Сроки выполнения |
Содержание мероприятия Требуемый объем инвестиций |
Ожидаемые результаты |
1. | ОАО "Искитимцемент" | 2006-2008 гг |
Строительство технологической линии на базе сухого способа производства клинкера мощностью 1,3 млн. тонн цемента в год. Срок окупаемости 6 лет. Общий объем инвестиций -4,5 млрд.рублей |
Увеличение объемов производства до 2100 тыс.тн. в год (проектная мощность составит 2,9 млн.тн. в год), сдерживание роста цен. |
2. |
ОАО "Искитимский шиферный завод" |
2006-2008 гг |
Производство стенового камня с использованием отходов шиферного производства от 150 тыс.штук в год. Объем инвестиций 6 млн.руб. |
Ежегодный прирост 1% выручки к основному виду деятельности - производству шифера |
3. | ФГУП "НЗИВ" | 2006-2009 гг |
Внедрение установки ультрафиолетового обеззараживания сточных вод (УФО). Требуемый объем инвестиций 13 млн.рублей |
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Использование установки позволит поднять степень очистки сточной жидкости до 99%, что в свою очередь существенно скажется на состоянии водоема и качестве питьевой воды г.Бердска и г.Новосибирска |
2007 г | Организация производства высококачественного теплоизоляционного материала (матов) на основе базальтового волокна мощностью 3000 тн в год |
Удовлетворение спроса на качественные теплоизоляционные материалы. Создание новых рабочих мест. Увеличение налоговой базы |
||
2007-2008 гг |
Производство утилизации обычных видов боеприпасов |
Создание 245 новых рабочих мест, увеличение налогооблагаемой базы |
||
4. | ООО "Росагрокорм" | 2005-2008 гг |
Завод кормовых концентратов. Требуемый объем инвестиций 48 млн.рублей |
Ежегодные отчисления в местный бюджет 2 млн.руб. |
5. | ОАО "Искитиммраморгранит-Н" | 2006 г | Приобретение БЕЛАЗов стоимостью 6 млн.рублей |
Обеспечение бесперебойной работы автотранспортного цеха, выполнение плана по доставке продукции |
6. | ЗАО "Гроспирон-М" | 2006-2008 гг |
Увеличение производственных площадей морозильных камер с установкой холодильного оборудования. Общий объем инвестиций 16 млн.руб. |
Увеличение объемов производства, создание новых рабочих мест, получение прибыли. |
7. | ООО "Термолэнд | 2006 г | Запуск линии по производству трехслойных стеновых и кровельных сэндвич -панелей Потребность в финансировании - 200 млн.рублей. |
Выпуск новой продукции - сэндвич-панелей с мощностью 1млн.м2 в год. Создание новых рабочих мест (до 170) |
Социальные (некоммерческие) мероприятия
тыс.руб.
/----------------------------------------------------------------------------------------------------------------\
| Наименование |2006 |2007 |2008 |2009 |2010 |Источник |Ожидаемый эффект |
| | | | | | |финансиро| |
| | | | | | |вания | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Труд и занятость |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Реализация мероприятий по выполнению |4227,0 | | | | |Работода-|Увеличение числа занятых |
|Программы содействия занятости населения |13335,3| | | | |тели |в экономике города |
|г.Искитима на 2004-2006 г.г. |90,0 | | | | |ФБ | |
| |470,0 | | | | |ОБ | |
| | | | | | |МБ | |
|-----------------------------------------+-------+------+------+-----+------+---------+-------------------------|
|Реализация мероприятий по улучшению | | | | | |средства |Соблюдение ТК РФ, |
|условий и охраны труда в организациях | | | | | |работода-|Улучшение условий труда |
|города | | | | | |телей |работающих |
|-----------------------------------------+-------+------+------+-----+------+---------+-------------------------|
|Ежегодное проведение смотра-конкурса на | | | | | |средства |Улучшение условий труда |
|лучшую организацию работы по охране труда|120,0 | 150 | 170 | 200 | 230 |работода-|работающих |
|в организациях города | | | | | |телей МБ | |
|-----------------------------------------+-------+------+------+-----+------+---------+-------------------------|
|Создание и организация работы | | | | | | |Исполнение требований ТК |
|межведомственной комиссии по вопросам | | | | | | |РФ, Легализация "теневой"|
|ликвидации задолженности по оплате труда | | | | | | |зарплаты |
|и повышению уровня оплаты труда | | | | | | |Увеличение налоговых |
|работников организаций | | | | | | |поступлений в бюджет |
|-----------------------------------------+-------+------+------+-----+------+---------+-------------------------|
|Развитие и совершенствование | | | | | | |Социальная защищенность |
|коллективно-договорного регулирования | | | | | | |работников организаций, |
|трудовых отношений в коллективах | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | |Предоставление |
|(количество зарегистрированных | | | | | | |дополнительных трудовых |
|коллективных договоров) | | | | | | |гарантий |
|-----------------------------------------+-------+------+------+-----+------+---------+-------------------------|
|Увеличение числа участников соглашений: | | | | | | |Совместное решение задач,|
| - территориального (чел.) | 7426 | 7600 | 7800 |7900 | 8000 | |стоящих перед органами |
| - отраслевых, (отрасли) | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | |власти и работодателями и|
| | | | | | | |профсоюзами по решению |
| | | | | | | |городских экономических |
| | | | | | | |проблем |
|-----------------------------------------+-------+------+------+-----+------+---------+-------------------------|
|Организация подростковой занятости | 250,0 | 350 | 450 | 550 | 650 |Работода-|Выработка мотиваций к |
| | | | | | |тели |труду, помощь подросткам |
| | | | | | |МБ |в выборе профессии, |
| | | | | | | |снижение правонарушений |
| | | | | | | |среди подростков |
|-----------------------------------------+-------+------+------+-----+------+---------+-------------------------|
|Регистрация трудовых договоров работников| | | | | | |Защита прав наемных |
|с работодателями - физическими лицами, | 1500 | 1550 | 1570 |1620 | 1670 | |работников, легализация |
|(ед.) | | | | | | |доходов, пополнение |
| | | | | | | |городского бюджета |
|-----------------------------------------+-------+------+------+-----+------+---------+-------------------------|
|Ежегодное проведение мониторинга | | | | | | |Изучение положения с |
|профессиональной структуры перспективной | | | | | | |потребностью кадров на |
|потребности кадров для предприятий | | | | | | |предприятиях города |
|г.Искитима | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Здравоохранение |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Развитие системы централизованного | 29000 |32000 |35000 |38000|40000 |МБ, |Улучшение лекарственной |
|обеспечения лекарственными средствами и | | | | | |средства |помощи населению, |
|изделиями медицинского назначения ЛПУ и | | | | | |ОМС, |повышение ее доступности,|
|льготных категорий больных | | | | | |ОБ, |эффективности и |
| | | | | | |внебюджет|безопасности, в т.ч. в |
| | | | | | | |льготном лекарственном |
| | | | | | | |обеспечении |
|-----------------------------------------+-------+------+------+-----+------+---------+-------------------------|
|Реализация областных целевых программ: | 1900 | 1900 | 1900 |1900 | 1900 | | |
|-----------------------------------------+-------+------+------+-----+------+---------+-------------------------|
|"Предупреждение и борьба с заболеваниями | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |ОБ | |
|социального характера" | | | | | | |Предупреждение |
|-----------------------------------------+-------+------+------+-----+------+---------|заболеваний: |
|"Профилактика и лечение артериальной | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |ОБ | -угрожающих |
|гипертонии в НСО" | | | | | | |репродуктивному здоровью;|
|-----------------------------------------+-------+------+------+-----+------+---------|- угрожающих здоровью |
|"Противодействие злоупотреблению | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |МБ |матерей и детей; |
|наркотикам и их незаконному обороту" | | | | | |ОБ |- приводящих к |
|-----------------------------------------+-------+------+------+-----+------+---------|преждевременной |
|"Обеспечение населения НСО дорогостоящими| | | | | | |смертности; |
|лекарственными средствами и изделиями | 1300 | 1300 | 1300 |1300 | 1300 |ОБ |- представляющих |
|мед.назначения для лечения | | | | | | |социальную опасность |
|социально-значимых заболеваний" | | | | | | | |
|-----------------------------------------+-------+------+------+-----+------+---------+-------------------------|
|Капитальный и текущий ремонт зданий ЛПУ | 6100 | 6600 | 7000 |7700 | 8500 |МБ |Улучшение условий труда |
| | | | | | | |мед. и прочего персонала |
| | | | | | | |и пребывания больных |
|-----------------------------------------+-------+------+------+-----+------+---------+-------------------------|
|Повышение профессионального уровня и | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |ОБ |Возможность применения |
|квалификации мед. специалистов | | | | | |спонсоры |новых методик лечения |
| | | | | | | |больных |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Спорт |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Создание спортивного центра |1290 |1200 |1200 |1000 |1000 |МБ |Расширение сети |
|(реконструкция спортивных сооружений) | | | | | | |физкультурно-оздоровите- |
| | | | | | | |льных объектов, |
| | | | | | | |обеспечение доступных и |
| | | | | | | |равных возможностей |
| | | | | | | |жителей города для |
| | | | | | | |занятий физкультурой и |
| | | | | | | |спортом |
|-----------------------------------------+-------+------+------+-----+------+---------+-------------------------|
|Участие в реконструкции спортивных | 60,0 | 60,0 | 60,0 |60,0 | 60,0 |МБ |Увеличения на 6-8 % число|
|площадок при общеобразовательных школах | | | | | |Привлече-|жителей регулярно |
| | | | | | |ние |занимающихся спортом, |
| | | | | | |спонсоров|занятость школьников в |
| | | | | | | |летнее время |
|-----------------------------------------+-------+------+------+-----+------+---------+-------------------------|
|Создание спортивного общественного совета| | 400 | 500 | 500 | 500 |спонсоры |- Реализация, контроль |
|г.Искитима с привлечением спортсменов, | | | | | | |программы развития |
|руководителей предприятий, учреждений, | | | | | | |физической культуры и |
|администрацию города, депутатов | | | | | | |спорта на 2006-2010 гг; |
|городского совета и т.д. | | | | | | |- Внесение предложений по|
| | | | | | | |дополнительному |
| | | | | | | |привлечению финансовых |
| | | | | | | |средств для реализации |
| | | | | | | |отдельных мероприятий |
| | | | | | | |программы и др.; |
| | | | | | | |- Решает вопросы |
| | | | | | | |финансирования программы,|
| | | | | | | |комплексных мероприятий, |
| | | | | | | |благотворительных акций, |
| | | | | | | |привлечения спонсорских |
| | | | | | | |средств в поддержку |
| | | | | | | |инноваций в сфере |
| | | | | | | |физкультуры и спорта; |
| | | | | | | |- Содействует созданию и |
| | | | | | | |укреплению |
| | | | | | | |материально-технической |
| | | | | | | |базы спортивных |
| | | | | | | |сооружений |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Молодежная политика |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | | |- оздоровление молодежи; |
|Реализация мероприятий в рамках | | | | | | |- пропаганда здорового |
|подпрограммы "Здоровье молодежи" | 596,5 |681,5 | 661,5 |640,5 | 620,5 | МБ |образа жизни; |
| | | | | | | |- профилактика |
| | | | | | | |наркомании, токсикомании,|
| | | | | | | |алкоголизма |
|-----------------------------------------+-------+------+-------+------+-------+------+-------------------------|
|Реализация мероприятий в рамках | | | | | | |- занятость молодежи; |
|подпрограммы "Трудовые отношения и | 333,0 |349,0 | 409,0 |469,0 | 529,0 | МБ |- само обеспечение и |
|предпринимательство молодежи" | | | | | | |становление молодого |
| | | | | | | |человека |
|-----------------------------------------+-------+------+-------+------+-------+------+-------------------------|
| | | | | | | |- решение ряда социальных|
|Реализация мероприятий в рамках | | | | | | |проблем молодежи; |
|подпрограммы "Социальное обеспечение | 350,0 |550,0 | 600,0 |650,0 | 700,0 | МБ |- установление социальных|
|молодежи" | | | | | | |гарантий для молодежи; |
| | | | | | | |- жилье для молодежи |
|-----------------------------------------+-------+------+-------+------+-------+------+-------------------------|
| | | | | | | |- воспитание гражданской |
| | | | | | | |позиции; |
| | | | | | | |- профилактика |
|Реализация мероприятий в рамках | | | | | | |правонарушений, |
|подпрограммы "Воспитание гражданина и | | | | | | |безнадзорности подростков|
|работа с девиантной и незащищенной | 771,0 |836,0 | 896,0 |956,0 | 116,0 | МБ |и молодежи |
|молодежью" | | | | | | |- поддержка |
| | | | | | | |патриотических детских и |
| | | | | | | |молодежных объединений; |
| | | | | | | |- военно-патриотическая |
| | | | | | | |деятельность |
|-----------------------------------------+-------+------+-------+------+-------+------+-------------------------|
| | | | | | | |- занятость молодежи; |
| | | | | | | |- социальное воспитание и|
|Реализация мероприятий в рамках | | | | | | |профилактика |
|подпрограммы "Организация отдыха | 932,0 |1249,0| 1987 9,0|2 0725,0|3463,8 | 4 0МБ |провонарушений 4 0 |
|подростков, студентов, молодых семей. | | | | | | |- поддержка молодежных |
|Молодежная культура и творчество" | | | | | | |инициатив; |
| | | | | | | | - выявление талантливой |
| | | | | | | |молодежи города |
|-----------------------------------------+-------+------+-------+------+-------+------+-------------------------|
|Реализация мероприятий в рамках | | | | | | |- освещение жизни |
|подпрограммы "Молодежь и информация" |168, 0 |168, 0|168, 0 |168, 0|168, 0 | МБ |молодежи города; |
| | | | | | | |- создание и поддержка |
| | | | | | | |молодежных СМИ; |
|-----------------------------------------+-------+------+-------+------+-------+------+-------------------------|
|Реализация программы "Создание механизмов| | | | | | | |
|по обеспечению жильем молодых семей | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | МБ |жилье для молодых семей |
|г.Искитима в 2006-2010 г.г." | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Строительство |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Жилищное строительство, |
|в том числе: |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Специальный дом социального назначения |10000 |21790 | | | |ОБ |Социальная поддержка |
|г.Искитима (Дом ветеранов)-Блок Б | 2000 | 3000 | | | |МБ |ветеранов, |
|(1994-2007 гг) |12000 |24790 | | | |ВСЕГО |предоставления жилья в |
| | | | | | | |пределах |
| | | | | | | |установленных соц. |
| | | | | | | |стандартов |
|-----------------------------------------+-------+------+------+-----+------+---------+-------------------------|
|Специальный дом социального назначения | |1500 | | | |МБ |Социальная поддержка |
|г.Искитима (Дом ветеранов)-Блок Г | |1500 | | | |ВСЕГО |ветеранов, |
|(обследование, корректировка проекта, | | | | | | |предоставления жилья в |
|экспертиза) | | | | | | |пределах |
| | | | | | | |установленных соц. |
| | | | | | | |стандартов |
|-----------------------------------------+-------+------+------+-----+------+---------+-------------------------|
|48-квартирный жилой дом ул. Театральная, |1000 |24000 |20440 | | |ОБ |Увеличение объемов |
|13 |4307 | 3000 | 4000| | |МБ |жилищного строительства |
|(Программа "Ветхое жилье")-1835м2 |5307 |27000 |24440 | | |ВСЕГО | |
|(2006-2008 гг) | | | | | | | |
|-----------------------------------------+-------+------+------+-----+------+---------+-------------------------|
|Индивидуальное строительство - 10600м2 |2070 м2|2090м2|2100м2|2150м|2250м2|Средства |Увеличение объемов |
|(Объемы жилья рекомендуемые | | | |2 | |инд. |жилищного строительства |
|обл.администрацией | | | | | |застройщи|за счет собственных |
|Распор.адм. области от 06.04.2006г. | | | | | |-ков |средств населения |
|N116-р) | | | | | | | |
|-----------------------------------------+-------+------+------+-----+------+---------+-------------------------|
|48-квартирный жилой дом г.Искитима N 1 | | | |31000|31000 |ОБ |Увеличение объемов |
|(Программа "Ветхое жилье")-2800м2 | | |1500 | 5000| 5000 |МБ |жилищного строительства |
|(2008-2010 гг) | | |1500 |36000|36000 |ВСЕГО | |
| | | | | | | | |
|-----------------------------------------+-------+------+------+-----+------+---------+-------------------------|
|48-квартирный жилой дом г.Искитима N 2 | | | | |38500 |ОБ |Увеличение объемов |
| (Программа "Ветхое жилье")-2800м2 | | | |1600 |16500 |МБ |жилищного строительства |
|(2009-2011гг) | | | |1600 |55000 |ВСЕГО | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Инженерно-коммунальное обустройство, |
|в том числе: |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Электроснабжение жилмассива "Западный" | |3500 |3500 | | |ОБ | |
|(2005-2008гг) |1000 |1500 |2000 | | |МБ |Формирование полноценной |
|240 индивидуальных жилых домов |1000 |5000 |5500 | | |ВСЕГО |инженерной инфраструктуры|
|-----------------------------------------+-------+------+------+-----+------+---------|для организации жилищного|
|Водоснабжение жилмассива "Солнечный" | |900 |4500 |1300 | |ОБ |строительства на |
|(2007-2009гг) - 6км | |100 |500 |200 | |МБ |территориях комплексной |
|104 индивидуальных жилых домов | |1000 |5000 |1500 | |ВСЕГО |застройки |
|-----------------------------------------+-------+------+------+-----+------+---------| |
|Водоснабжение жилмассива "Западный" | |900 |4500 |4700 | |ОБ | |
|(2007-2009гг) - 6,5 км | |100 |500 |300 | |МБ | |
|240 индивидуальных жилых домов | |1000 |5000 |5000 | |ВСЕГО | |
|-----------------------------------------+-------+------+------+-----+------+---------+-------------------------|
|Резервуар чистой воды |3000 |10000 | | | |ОБ |Улучшение качества |
|(2004-2007гг)-6000 м2 |4120 | 2000 | | | |МБ |питьевой воды |
| |7120 |12000 | | | |ВСЕГО | |
|-----------------------------------------+-------+------+------+-----+------+---------+-------------------------|
|Газификация (2004-2009гг) |3094 |18534 |16085 |12200| |ОБ |Благоустройство жилых |
| |3942 | 2100 | 3100| | |МБ |домов |
| | | 3600 | 1900|4200 | |Внебюджет| |
| |7036 |24234 |21085 | | |ВСЕГО | |
| | | | |3000 | | | |
| | | | |19400| | | |
|-----------------------------------------+-------+------+------+-----+------+---------+-------------------------|
|Строительство автодорог (жилмассив | |- |9900 |9900 | |ОБ | |
|Солнечный) протяженностью 6 км. | |110 |1100 |1100 | |МБ | |
|(2007г.-2009г) | |110 |11000 |11000| |ВСЕГО | |
|-----------------------------------------+-------+------+------+-----+------+---------| |
|Строительство автодорог (жилмассив | | |- |11000|11000 |ОБ | |
|Западный) протяженностью 7 км | | |130 |2000 |2000 |МБ |Формирование полноценной |
|(2008г.-2010г) | | |130 |13000|13000 |ВСЕГО |инженерной инфраструктуры|
| | | | | | | |для организации жилищного|
|-----------------------------------------+-------+------+------+-----+------+---------|строительства на |
|Строительство автодорог комплексной | | |- |3000 | |ОБ |территориях комплексной |
|застройки для развития индивидуального | | |50 |500 | |МБ |застройки |
|жилищного строительства в районе | | |50 |3500 | |ВСЕГО | |
|ул.Радищева (2008-2009гг) | | | | | | | |
|-----------------------------------------+-------+------+------+-----+------+---------| |
|Электроснабжение комплексной застройки | |- |1500 | | |ОБ | |
|для развития индивидуального жилищного | |200 |300 | | |МБ | |
|строительства в районе ул.Радищева | |200 |1800 | | |ВСЕГО | |
|(2007-2008г.г.) | | | | | | | |
|-----------------------------------------+-------+------+------+-----+------+---------| |
|Водоснабжение комплексной застройки для | |- |1400 | | |ОБ | |
|развития индивидуального жилищного | |160 |200 | | |МБ | |
|строительства в районе ул.Радищева | |160 |1600 | | |ВСЕГО | |
|(2007-2008гг) | | | | | | | |
|-----------------------------------------+-------+------+------+-----+------+---------+-------------------------|
|Реконструкция водозаборного ковша | |15600 | | | |ОБ |Улучшение качества |
|(2006-2007гг) 90500м3/сутки | |2000 | | | |МБ |питьевой воды |
| | |17600 | | | |ВСЕГО | |
|-----------------------------------------+-------+------+------+-----+------+---------+-------------------------|
|Капитальный ремонт автодорожного моста |11400 | | | | |ОБ |Безопасность движения |
|через р.Бердь- 2006г | 5700 | | | | |МБ |через р.Бердь |
| |17100 | | | | |ВСЕГО | |
|-----------------------------------------+-------+------+------+-----+------+---------+-------------------------|
|Капитальный ремонт автодорожного моста | | |9000 | | |ОБ |Безопасное движение через|
|через р. Черная (2007-2008гг) | |250 |1000 | | |МБ |р.Черная |
| | |250 |10000 | | |ВСЕГО | |
|-----------------------------------------+-------+------+------+-----+------+---------+-------------------------|
|Капитальный ремонт путепровода по ул. | | | |11700| |ОБ |Безопасное движение через|
|Советской | | |300 | | |МБ |путепровод по ул. |
|(2008-2009гг) | | | |1300 | |ВСЕГО |Советской |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Объекты здравоохранения в том числе: |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Унифицированный корпус ЦРБ (2003-2007гг) |144000 |45000 | | | |ОБ |Создание благоприятных |
| | 21000 | 5000 | | | |МБ |условий для лечения |
| |165000 |50000 | | | |ВСЕГО |населения |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Объекты образования. Ограждение школ, |
| в том числе: |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Реконструкция сада "Золотая рыбка" | |14000 |14000 | | |ОБ |Улучшение среды |
|(2007-2008гг) - 240 мест | 300 | 1100 | 1300 | | |МБ |пребывания |
| | 300 |15100 |15300 | | |ВСЕГО | |
|-----------------------------------------+-------+------+------+-----+------+---------+-------------------------|
|Детская школ искусств (2007-2010гг) | | |22500 |22500|22500 |ОБ |Эстетическое воспитание |
| | | 2500 | 2500 |2500 | 2500 |МБ |молодежи |
| | | 2500 |25000 |25000|25000 |ВСЕГО | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Малое предпринимательство |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Информационно-методическая и организационная поддержка предпринимательской деятельности |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Пропаганда через СМИ идеологии | | | | | | |Повышение уровня |
|предпринимательства и освещение | | | | | | |информированности |
|передового опыта развитие малого | | | | | | |субъектов малого |
|предпринимательства | | | | | | |предпринимательства, |
| | | | | | | |увеличение количества |
| | | | | | | |субъектов малого |
| | | | | | | |предпринимательства |
|-----------------------------------------+-------+------+------+-----+------+---------+-------------------------|
|Распространение справочной литературы | | | | | | |Повышение знаний |
| | | | | | | |субъектов малого |
| | | | | | | |предпринимательства |
|-----------------------------------------+-------+------+------+-----+------+---------+-------------------------|
|Обеспечение подготовки, повышения | | | | | |Новосибир|Повышение |
|квалификации и переподготовки кадров | | | | | |-ский |профессионального уровня |
| | | | | | |областной|специалистов, уровня |
| | | | | | |Фонд |обслуживания |
| | | | | | |поддержки| |
| | | | | | |малого | |
| | | | | | |предпри- | |
| | | | | | |ниматель-| |
| | | | | | |ства ЛБ | |
|-----------------------------------------+-------+------+------+-----+------+---------+-------------------------|
|Поддержка выставочно-ярмарочной | | | | | | |Продвижение на рынок |
|деятельности | | | | | | |товаров местных |
| | | | | | | |производителей |
|-----------------------------------------+-------+------+------+-----+------+---------+-------------------------|
|Обеспечение участия в конкурсах среди СМП| | | | | | |Повышение |
| | | | | | | |профессионального уровня |
| | | | | | | |специалистов. Продвижение|
| | | | | | | |товаров местных |
| | | | | | | |производителей |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Материально-финансовая поддержка предпринимательской деятельности |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Проведение экспертиз бизнес-планов и | | | | | |Новосибир|Образование новых |
|подготовка ходатайств об оказании | | | | | |-ский |субъектов малого |
|финансовой поддержки СМП в виде | | | | | |областной|предпринимательства. |
|субсидирования части процентной ставки по| | | | | |Фонд |Развитие новых |
|банковским кредитам и других видов | | | | | |поддержки|производств. Рост объемов|
|гос.поддержки | | | | | |малого |производства, численности|
| | | | | | |предпри- |занятых на производстве. |
| | | | | | |ниматель-| |
| | | | | | |ства ОБ | |
|-----------------------------------------+-------+------+------+-----+------+---------+-------------------------|
|Оказание содействия в получении | | | | | |Новосибир|Развитие новых |
|микрокредитов | | | | | |-ский |производств. Рост объемов|
| | | | | | |областной|производства, численности|
| | | | | | |Фонд |занятых на производстве |
| | | | | | |поддержки| |
| | | | | | |малого | |
| | | | | | |предпри- | |
| | | | | | |ниматель-| |
| | | | | | |ства ОБ | |
|-----------------------------------------+-------+------+------+-----+------+---------+-------------------------|
|Рассмотрение возможности и | | | | | | |Создание новых субъектов |
|целесообразности предоставления малым | | | | | | |малого |
|предприятиям в аренду или выкуп | | | | | | |предпринимательства. |
|высвобождающихся производственных | | | | | | |Развитие новых |
|площадей. | | | | | | |производств, новых |
| | | | | | | |рабочих мест. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Защита интересов и снижение предпринимательских рисков |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Оказание содействия в изучении систем | | | | | | |Развитие новых |
|страхования и повышения безопасности | | | | | | |производств. Рост объемов|
|ведения бизнеса СМП | | | | | | |производства, численности|
| | | | | | | |занятых на производстве. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Жилищно-коммунальное хозяйство |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Пересмотр действующих тарифов для | | | | | | |Снижение затрат бюджета |
|населения, обеспечивающий нормативный | 35000 | - | - | - | - |МБ | |
|уровень платежей граждан и доведения | | | | | | | |
|тарифов до 100% (возмещение разницы в | | | | | | | |
|тарифах) | | | | | | | |
|-----------------------------------------+-------+------+------+-----+------+---------+-------------------------|
|Капитальный ремонт муниципального жилого | | | | | | |Обеспечение сохранности |
|фонда | 34,6 | 47,8 | 47,7 |47,4 | 46,6 | |жилого фонда, улучшение |
|ВСЕГО, | | 12,1 | 10,4 | 8,5 | 6,3 |ОБ |качества жилья |
|в том числе | 34,6 | 1,3 | 1,1 | 0,9 | 0,7 |МБ | |
| | | 17,7 | 14,8 |11,8 | 9,3 |ФБ | |
| | | 16,7 | 21,4 |26,2 | 30,3 |Внебюджет| |
|-----------------------------------------+-------+------+------+-----+------+---------+-------------------------|
|Предоставление гражданам субсидий на | | | |18900| | МБ, ОБ |Социальная защита граждан|
|оплату ЖКУ |147400 |153300|167000| 0 |210600| | |
|-----------------------------------------+-------+------+------+-----+------+---------+-------------------------|
|Организовать работу по оказанию помощи | | | | | | |Совершенствование системы|
|собственникам жилых помещений в | | | | | | |управления, развитие |
|проведении собраний по выбору способов | | | | | | |конкуренции |
|управления многоквартирным домом | | | | | | | |
|-----------------------------------------+-------+------+------+-----+------+---------+-------------------------|
|Организация открытого конкурса по отбору| | | | | | |Развитие конкуренции, |
|управляющей организации многоквартирными | | | | | | |обеспечение устойчивой |
|домами, где собственниками не выбран | | | | | | |работы ЖКХ, |
|способ управления или если принятое | | | | | | |совершенствование системы|
|решение о выборе способа управления не | | | | | | |управления |
|было реализовано | | | | | | | |
|-----------------------------------------+-------+------+------+-----+------+---------+-------------------------|
|Обеспечить создание равных условий для | | | | | | |Обеспечение устойчивой |
|деятельности управляющих организаций | | | | | | |работы ЖКХ |
|независимо от организационно-правовых | | | | | | | |
|форм | | | | | | | |
|-----------------------------------------+-------+------+------+-----+------+---------+-------------------------|
|Разработать и реализовать мероприятия по | 56300 |62000 |68300 |75100|82600 |МБ,ОБ, | |
|подготовке города к отопительным сезонам | | | | | |средства | |
| | | | | | |предприя-| |
| | | | | | |тий | |
|-----------------------------------------+-------+------+------+-----+------+---------+-------------------------|
|Исполнение мероприятий по улучшению | | | | | |МБ, |Обеспечение устойчивой |
|качества услуг, усилению контроля за | | | | | |средства |работы ЖКХ |
|качеством и объемами, проведение | | | | | |предприя-| |
|ремонтных работ | | | | | |тий | |
|-----------------------------------------+-------+------+------+-----+------+---------+-------------------------|
|Обеспечить выполнение работ по развитию и| 4720 | 1490 | 2600 |2300 | 2250 | | |
|модернизации тепловых сетей в том числе: | | | | | | | |
|-----------------------------------------+-------+------+------+-----+------+---------+-------------------------|
|- замена кожухотрубных водоподогревателей| 0 | 250 | 250 | 250 | 250 |ОБ | |
|и восстановление циркуляционной системы | 170 | 190 | 200 | 150 | 150 |Собств.ср| |
|ГВС | | | | | |-ва | |
|-----------------------------------------+-------+------+------+-----+------+---------|Повышение стабильности и |
|-внедрение систем автоматического | 0 | 100 | 150 | 150 | 100 |Собств.ср|качества отпускаемой |
|регулирования температуры ГВС | | | | | |-ва |горячей воды, повышение |
|-----------------------------------------+-------+------+------+-----+------+---------|надежности |
|- внедрение общегородской диспетчерской| 0 | 0 | 500 | 500 | 500 |ОБ |теплоснабжения, экономия |
|системы контроля и учета теплопотребления| | | | | | |тепловой энергии, |
|-----------------------------------------+-------+------+------+-----+------+---------|возможность оперативного |
|- внедрение системы защиты трубопроводов | 0 | 0 | 1250 |1250 | 1250 |ОБ | |
|от коррозии | | | | | |МБ | |
|-----------------------------------------+-------+------+------+-----+------+---------|Управления за работой |
|- установка подмешивающих насосов в ЦТП | 0 | 250 | 250 | 0 | 0 |МБ |ЦТП, увеличение срока |
|-----------------------------------------+-------+------+------+-----+------+---------|службы трубопроводов |
|- строительство теплотрассы для | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 |Собств.ср| |
|переключения ЦТП-СЭС | | | | | |-ва | |
|-----------------------------------------+-------+------+------+-----+------+---------| |
|- ремонт тепловых сетей м-на Южный | 1350 | | | | |МБ | |
|-----------------------------------------+-------+------+------+-----+------+---------| |
|- замена вводов тепловых сетей в Южном и | 2000 | | | | |МБ | |
|Центральном м-нах | | | | | | | |
|-----------------------------------------+-------+------+------+-----+------+---------| |
|- замена водоподогревателей | 1200 | | | | |МБ | |
|-----------------------------------------+-------+------+------+-----+------+---------+-------------------------|
|Восстановление приборов учета | 3000 | | | | |МБ |Экономия |
|электроэнергии | | | | | | |электропотребления |
|-----------------------------------------+-------+------+------+-----+------+---------+-------------------------|
|Внедрение правил предоставления | | | | | | |Повышение качества |
|коммунальных услуг гражданам, | | | | | | |предоставляемых услуг |
|утвержденных Постановлением Правительства| | | | | | | |
|РФ N 37 от 23.05.2006 года | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Управление собственностью и земельные отношения |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Реализация прогнозного плана приватизации| 13000 | 3000 | 4000 | | | |Увеличение доходной части|
|муниципального имущества | | | | | | |бюджета города на 13 |
| | | | | | | |млн.руб. |
|-----------------------------------------+-------+------+------+-----+------+---------+-------------------------|
|Провести реорганизацию муниципальных | | | | | | |Реализация полномочий ОМС|
|унитарных предприятий путем | 1 | 2 | 2 | | | |г.Исктима, |
|преобразования в акционерные общества, | | | | | | |предусмотренных ФЗ от |
|иными способами, либо ликвидации | | | | | | |06.10.2003 года N 131-ФЗ |
|-----------------------------------------+-------+------+------+-----+------+---------+-------------------------|
|Произвести изъятие неэффективно | | | | | | |Увеличение неналоговых |
|используемого имуществ муниципальных | | | | | | |доходов бюджета |
|предприятий и учреждений с целью сдачи | | | | | | | |
|его в аренду или дальнейшей реализации | | | | | | | |
|-----------------------------------------+-------+------+------+-----+------+---------+-------------------------|
|Установить порядок установления взимания | | | | | | |Увеличение на 15% |
|арендной платы за землю | | | | | | |поступление арендной |
| | | | | | | |платы в бюджет города |
|-----------------------------------------+-------+------+------+-----+------+---------+-------------------------|
|Предоставление земельных участков под | 1800 | | | | | |Увеличение на 20% |
|строительство исключительно на торгах | | | | | | |неналоговых доходов |
|(конкурсах, аукционах) | | | | | | |бюджета города |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Учреждения культуры |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Создание новых экспозиций: "Сибирская | | | | | | |Развитие музейного дела |
|старина", "Природа нашего края", | 15 | 240 | 100 | 47 | 60 | МБ | |
|"Сталинские репрессии", "Гражданская | | | | | | | |
|война в Сибири", | | | | | | | |
|литературно-художественного зала, | | | | | | | |
|посвященного В.М.Шукшину | | | | | | | |
|-----------------------------------------+-------+------+------+-----+------+---------+-------------------------|
|Открытие отделений в ДМШ: | | | | | | |Развитие художественного |
|"Музыкальный театр", "Раннее эстетическое| 50 | 20 | 10 | 85 | 70 | МБ |массового образования, |
|развитие", "Ранняя профессиональная | | | | | | |культурно-досуговой |
|ориентация", "Эстрадный вокал", "Общее | | | | | | |деятельности, поддержка |
|эстетическое развитие", "Хоровое народное| | | | | | |молодых дарований |
|отделение" | | | | | | | |
|-----------------------------------------+-------+------+------+-----+------+---------+-------------------------|
|Во дворцах культуры создание новых | | | | | | |Развитие самодельного |
|клубных формирований (коллективы | | | | | | |творчества |
|художественной самодеятельности, клубы по| | | | | | | |
|интересам) | | | | | | | |
|-----------------------------------------+-------+------+------+-----+------+---------+-------------------------|
|Ремонт асфальтного покрытия в парке | | | | | | |Укрепление |
|культуры, памятника И.В.Коротеева, | 427 | 280 | 180 | 360 | 200 | МБ |материально-технической |
|насосной, водопровода, ванн фонтанов и | | | | | | |базы учреждений культуры |
|ограждения парка. Посадка саженцев. | | | | | | |города за счет |
|Разбивка спортивной площадки, | | | | | | |приобретения компьютерной|
|Строительство беседок для отдыха | | | | | | |техники, музыкальных |
|посетителей | | | | | | |инструментов, сценических|
| | | | | | | |костюмов, обеспечение |
| | | | | | | |учреждений системами |
| | | | | | | |охранной и пожарной |
| | | | | | | |сигнализации. |
\----------------------------------------------------------------------------------------------------------------/
<< Глава 4. Финансовое обеспечение программы |
||
Содержание Решение одиннадцатой сессии Совета депутатов МО г. Искитима Новосибирской области от 27 сентября 2006 г. N 98 "Об утверждении... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.