Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение
к отчету об исполнении городской целевой
программы "Безопасность дорожного движения
в городе Новосибирске" на 2008 - 2010 годы,
принятой решением Совета депутатов города
Новосибирска от 31.10.2007 N 757 (в редакции
решений Совета депутатов города Новосибирска
от 29.04.2009 N 1210, от 24.06.2009 N 1270,
от 23.12.2009 N 1500, от 24.11.2010 N 196)
Отчет об исполнении плана мероприятий и финансового обеспечения городской целевой программы "Безопасность дорожного движения в городе Новосибирске" на 2008 - 2010 годы, принятой решением Совета депутатов города Новосибирска от 31.10.2007 N 757 (в редакции решений Совета депутатов города Новосибирска от 29.04.2009 N 1210, от 24.06.2009 N 1270, от 23.12.2009 N 1500, от 24.11.2010 N 196)
N п. |
Мероприятие |
Объем финансирования, тыс. рублей |
Источник финансирования |
Результат и оценка эффективности исполнения мероприятий |
|||||||
2008 год |
2009 год |
2010 год |
Всего |
||||||||
план/ факт |
исполнение, % |
план/ факт |
исполнение, % |
план/ факт |
исполнение, % |
план/ факт |
исполнение, % |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
1. Организационные мероприятия | |||||||||||
1.1 |
Создание электронной базы паспортов улиц и дорог, паспортизация светофорных объектов, разработка транспортной модели города |
3886,0/ 3886,0 |
100 |
|
|
|
|
3886,0/ 3886,0 |
100 |
Бюджет города |
Выполнено |
Итого по разделу 1: |
3886,0/ 3886,0 |
100 |
|
|
|
|
3886,0/ 3886,0 |
100 |
Бюджет города |
|
|
2. Организационно-планировочные и инженерные меры | |||||||||||
2.1 |
Строительство светофорных объектов |
2610,0/ 2610,0 |
100 |
1100,0/ 1100,0 |
100 |
|
|
3710,0/ 3710,0 |
100 |
Бюджет города |
Выполнено |
|
|
5000,0/ 5000,0 |
100 |
|
|
5000,0/ 5000,0 |
100 |
Привлеченные средства |
|||
2.2 |
Замена ламповых светофоров на светодиодные |
4400,0/ 4400,0 |
100 |
4100,0/ 4100,0 |
100 |
|
|
8500,0/ 8500,0 |
100 |
Бюджет города |
Выполнено |
2.3 |
Обустройство улично- |
5470,0/ 5470,0 |
100 |
7155,0/ 7155,0 |
100 |
3456,36/ 3427,29 |
99 |
16081,36/ 16052,29 |
99,8 |
Бюджет города |
Выполнено |
2.4 |
Установка опор для размещения светофоров над проезжей частью |
290,0/ 290,0 |
100 |
180,0/ 180,0 |
100 |
|
|
470,0/ 470,0 |
100 |
Бюджет города |
Выполнено |
|
|
30,0/ 30,0 |
100 |
|
|
30,0/ 30,0 |
100 |
Привлеченные средства |
|||
2.5 |
Координация работы железнодорожной и светофорной сигнализации |
60,0/ 9,9 |
16,6 |
|
|
|
|
60,0/ 9,9 |
16,5 |
Бюджет города |
Выполнено частично. Разработан проект координации работы железнодорожной и светофорной сигнализации на пересечении ул. Станционной - 2-й Станционной |
Итого по разделу 2: |
12830,0/ 12779,9 |
99,6 |
12535,0/ 12535,0 |
100 |
3456,36/ 3427,29 |
99,2 |
28821,36/ 28742,22 |
99,7 |
Бюджет города |
|
|
|
|
5030,0/ 5030,0 |
100 |
|
|
5030,0/ 5030,0 |
100 |
Привлеченные средства |
|||
3. Создание АСУДД | |||||||||||
3.1 |
Создание управляющего пункта, строительства линий связи, прокладка оптического кабеля, установка периферийного оборудования |
68203,0/ 61072,7 |
89,5 |
36168,0/ 36168,0 |
100 |
29600,0/ 29600,0 |
100 |
133971,0/ 126840,7 |
94,7 |
Бюджет города |
Выполнено |
|
|
19600,0/ 19600,0 |
100 |
|
|
19600,0/ 19600,0 |
100 |
Привлеченные средства |
|||
3.2 |
Установка устройств видеоконтроля |
1700,0/ 1700,0 |
100 |
|
|
|
|
1700,0/ 1700,0 |
100 |
Бюджет города |
Выполнено |
Итого по разделу 3: |
69903,0/ 62772,7 |
89,8 |
36168,0/ 36168,0 |
100 |
29600,0/ 29600,0 |
100 |
135671,0/ 128540,7 |
94,7 |
Бюджет города |
|
|
|
|
19600,0/ 19600,0 |
100 |
|
|
19600,0/ 19600,0 |
100 |
Привлеченные средства |
|||
4. Повышение безопасности движения пешеходов | |||||||||||
4.1 |
Строительство внеуличных пешеходных переходов |
20000,0/ 20000,0 |
100 |
|
|
|
|
20000,0/ 20000,0 |
100 |
Бюджет города |
Выполнено |
|
|
60630,0/ 60630,0 |
100 |
|
|
60630,0/ 60630,0 |
100 |
Привлеченные средства |
|||
4.2 |
Устройство ограничивающих пешеходных ограждений в местах концентрации ДТП |
1290,0/ 790,8 |
61,3 |
570,0/ 570,0 |
100 |
1700,44/ 1700,44 |
100 |
3560,44/ 3061,24 |
86 |
Бюджет города |
Выполнено |
|
|
300,0/ 300,0 |
100 |
|
|
300,0/ 300,0 |
100 |
Привлеченные средства |
|||
4.3 |
Создание зон "успокоенного движения" |
410,0/ 410,0 |
100 |
|
|
|
|
410,0/ 410,0 |
100 |
Бюджет города |
Выполнено |
4.4 |
Устройство искусственных дорожных неровностей в районе школ, детских дошкольных учреждений типа "лежачий полицейский" |
530,0/ 530,0 |
100 |
840,0/ 840,0 |
100 |
150,0/ 150,0 |
100 |
1520,0/ 1520,0 |
100 |
Бюджет города |
Выполнено |
Итого по разделу 4: |
22230,0/ 21730,8 |
97,8 |
1410,0/ 1410,0 |
100 |
1850,44/ 1850,44 |
100 |
25490,44/ 24991,22 |
98 |
Бюджет города |
|
|
|
|
60930,0/ 60930,0 |
100 |
|
|
60930,0/ 60930,0 |
100 |
Привлеченные средства |
|||
5. Оптимизация схемы маршрутного пассажирского транспорта | |||||||||||
5.1 |
Реконструкция и перенос остановочных пунктов для обеспечения условий безопасности |
48,0/ 0,0 |
0 |
|
|
|
|
48,0/ 0,0 |
0 |
Бюджет города |
Выполнено. Несмотря на отсутствие бюджетного финансирования, работы произведены арендаторами соответствующих земельных участков. В нормативное состояние приведены 18 ООТ, в том числе 12 запланированных |
5.2 |
Организация приоритетного пропуска на светофорных объектах |
243,0/ 243,0 |
100 |
427,0/ 427,0 |
100 |
|
|
670,0/ 670,0 |
100 |
Бюджет города |
Выполнено |
Итого по разделу 5: |
291,0/ 243,0 |
83,5 |
427,0/ 427,0 |
100 |
|
|
718,0/ 670,0 |
93,3 |
Бюджет города |
|
|
6. Повышение безопасности элементов улично-дорожной сети в очагах ДТП | |||||||||||
6.1 |
Строительство островков безопасности, обустройство выходов на пешеходные дорожки, строительство дополнительных полос до 100 м для поворотов, изменение радиусов закругления, строительство направляющих островков, обустройство края проезжей части (для исключения парковок со стоп-линий) |
1840,0/ 814,4 |
44,3 |
710,0/ 632,1 |
89 |
300,0/ 300,0 |
100 |
2850,0/ 1746,5 |
61,3 |
Бюджет города |
Выполнено частично. В связи с недостаточностью бюджетных средств не произведены работы по Вокзальной магистрали |
|
|
20,0/ 20,0 |
100 |
|
|
20,0/ 20,0 |
100 |
Привлеченные средства |
|||
Итого по разделу 6: |
1840,0/ 814,4 |
44,3 |
710,0/ 632,1 |
89 |
300,0/ 300,0 |
100 |
2850,0/ 1746,5 |
61,3 |
Бюджет города |
|
|
|
|
20,0/ 20,0 |
100 |
|
|
20,0/ 20,0 |
100 |
Привлеченные средства |
|||
Итого по Программе: |
110980,0/ 102226,7 |
92,1 |
51250,0/ 51172,1 |
99,8 |
35206,8/ 35177,7 |
99,9 |
197436,8/ 188576,5 |
95,5 |
Бюджет города |
|
|
|
|
85580,0/ 85580,0 |
100 |
|
|
85580,0/ 85580,0 |
100 |
Привлеченные средства |
|
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.