Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Приложение N 4
к Положению по осуществлению
Федеральной службой судебных приставов
и ее территориальными органами
внутреннего финансового аудита
Рекомендуемый образец
ОТЧЕТ
о результатах аудиторской проверки
________________________________________________________________________
(полное наименование объекта аудиторской проверки)
1. Основание для проведения аудиторской проверки:_______________________
________________________________________________________________________
(реквизиты решения о назначении аудиторской проверки, N пункта плана
внутреннего финансового аудита)
2. Тема аудиторской проверки:___________________________________________
3. Проверяемый период:__________________________________________________
4. Срок проведения аудиторской проверки:________________________________
5. Цель аудиторской проверки:___________________________________________
6. Вид аудиторской проверки:____________________________________________
7. Перечень вопросов, изученных в ходе аудиторской проверки:
7.1.____________________________________________________________________
7.2.____________________________________________________________________
7.3.____________________________________________________________________
8. По результатам аудиторской проверки установлено следующее:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
(кратко излагается информация о выявленных в ходе аудиторской проверки
недостатках и нарушениях (в количественном и денежном выражении), об
условиях и о причинах таких нарушений, а также о значимых бюджетных
рисках, по порядку в соответствии с нумерацией вопросов Программы
проверки)
9. Возражения руководителя (иного уполномоченного лица) объекта аудита,
изложенные по результатам проверки:
________________________________________________________________________
(указывается информация о наличии или отсутствии возражений; при наличии
возражений указываются реквизиты документа (возражений) (номер, дата,
количество листов, приложенных к Отчету возражений))
10. Выводы:
10.1.___________________________________________________________________
(излагаются выводы о степени надежности внутреннего финансового
контроля)
10.2.___________________________________________________________________
(излагаются выводы о достоверности бюджетной отчетности и соответствии
ведения бюджетного учета объектами аудита методологии и стандартам
бюджетного учета)
11. Предложения и рекомендации:
________________________________________________________________________
(излагаются предложения и рекомендации по устранению выявленных
нарушений и недостатков, принятию мер по минимизации бюджетных рисков,
внесению изменений в карты внутреннего финансового контроля, а также
предложения по повышению экономности и результативности использования
бюджетных средств)
Приложения:
1. Акт проверки_________________________________________________________
(полное наименование объекта аудиторской проверки)
на ___ листах в 1 экз.
2. Возражения к Акту проверки
_____________________________________________________________
(полное наименование объекта аудиторской проверки)
на ___ листах в 1 экз.
Руководитель субъекта
внутреннего финансового аудита
(ответственное лицо)
________________________ _____________ _________________________________
Должность подпись расшифровка подписи
______________
(дата)
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.