Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Приложение N 4
к Положению об осуществлении
Федеральной службой по надзору
в сфере образования и науки
внутреннего финансового аудита,
утвержденному приказом
Федеральной службы по надзору
в сфере образования и науки
от 28.12.2018 N 1719
Рекомендуемый образец
Отчет о результатах проверки
_________________________________________________________________________
(полное наименование объекта аудиторской проверки)
1. Основание для проведения аудиторской проверки:________________________
_________________________________________________________________________
(реквизиты решения о назначении аудиторской проверки, номер пункта
плана внутреннего финансового аудита)
2. Тема аудиторской проверки:____________________________________________
3. Проверяемый период:___________________________________________________
4. Срок проведения аудиторской проверки:_________________________________
5. Цель аудиторской проверки:____________________________________________
6. Вид аудиторской проверки:_____________________________________________
7. Срок проведения аудиторской проверки:_________________________________
8. Перечень вопросов изученных в ходе аудиторской проверки:
8.1._____________________________________________________________________
8.2._____________________________________________________________________
8.3._____________________________________________________________________
9. По результатам аудиторской проверки установлено следующее:
_________________________________________________________________________
(кратко излагается информацию о выявленных в ходе аудиторской проверки
недостатках и нарушениях (в количественном и денежном выражении),
об условиях и о причинах таких нарушений, а также о значимых бюджетных
рисках в целях принятия мер, предупреждающих их возникновение)
10. Возражения руководителя (иного уполномоченного лица) объекта
проверки, изложенные по результатам проверки:
_________________________________________________________________________
(указывается информация информацию о наличии или об отсутствии возражений
со стороны объектов аудита)
11. Выводы:
11.1.____________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
(излагаются выводы о степени надежности внутреннего финансового контроля
и достоверности представленной объектами аудита бюджетной отчетности)
11.2.____________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
(излагаются выводы о достоверности бюджетной отчетности (о соответствии
порядка ведения бюджетного учета и составления бюджетной отчетности
получателя бюджетных средств, сформированной главным администратором
бюджетных средств, администратором бюджетных средств, методологии
и стандартам бюджетного учета и бюджетной отчетности, установленным
Министерством финансов Российской Федерации, включая выводы о соблюдении
порядка формирования (актуализации) учетной политики, оформления
и принятия к учету первичных учетных документов, проведения
инвентаризации активов и обязательств, хранения документов бюджетного
учета, а также о соответствии состава бюджетной отчетности требованиям,
установленным в нормативных правовых актах, регулирующих составление
и представление бюджетной отчетности, ее составлении на основе данных,
содержащихся в регистрах бюджетного учета), а также о соблюдении
Рособрнадзором порядка формирования сводной бюджетной отчетности)
12. Выводы, предложения и рекомендации___________________________________
_________________________________________________________________________
(излагаются выводы, предложения и рекомендации по устранению выявленных
нарушений и недостатков, принятию мер по минимизации бюджетных рисков,
внесению изменений в карты внутреннего финансового контроля, а также
предложения по повышению экономности и результативности
использования бюджетных средств)
Приложения:
1. Акт аудиторской проверки_______________________________________________
(полное наименование объекта
аудиторской проверки)
на ________ листах в 1 экз.
2. Возражения к Акту аудиторской проверки_________________________________
(полное наименование объекта
аудиторской проверки)
на_______листах в 1 экз.
Субъект внутреннего финансового аудита
____________ _____________ ______________________________________________
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)
"___"_______________20___г.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.