Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Утверждена
постановление Нерюнгринской
районной администрации
от 19.07.2019 N 1172
Система
программных мероприятий муниципальной программы "Социально-культурная деятельность учреждений культуры Нерюнгринского района на 2017 - 2021 годы"
N |
Статус |
Наименование подпрограммы, основного мероприятия |
источники финансирования |
базовый вариант тыс. руб. |
интенсивный вариант тыс. руб. |
||||||||||
Всего |
плановый период |
Всего |
плановый период |
||||||||||||
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
||||||
|
Муниципальная программа |
"Социально-культурная деятельность учреждений культуры Нерюнгринского района на 2017 - 2021 гг." |
Всего: |
1 193 027.4 |
234 833,7 |
255 389,4 |
273 874 |
218 534.1 |
210 396,2 |
1 324 107,2 |
255 373.8 |
261 548,4 |
287 125,2 |
261 300,7 |
258 759,1 |
федеральный бюджет |
5 580,0 |
5,1 |
5,2 |
5 569,7 |
0,0 |
0,0 |
5 580 |
5,1 |
5,2 |
5 569,7 |
0,0 |
0,0 |
|||
Бюджет РС (Я) |
54 860.4 |
14 846.2 |
37 845,1 |
1 045,9 |
561.6 |
561.6 |
54 860.4 |
14 846,2 |
37 845,1 |
1 045,9 |
561,6 |
561,6 |
|||
местный бюджет |
1 027 232,5 |
198 512,5 |
196 172,2 |
236 193,5 |
202 246,1 |
194 108,2 |
1 139 261,8 |
215 498,0 |
200 074,0 |
245 938,5 |
240 618,1 |
237 133,2 |
|||
переданные полномочия |
71 801,4 |
13 063,4 |
13 729.8 |
16 048.2 |
14 480 |
14 480 |
88 983,6 |
15 301,2 |
15 511,3 |
19 478.6 |
18 874,6 |
19 817,9 |
|||
внебюджетные источники |
33 553,1 |
8 406,5 |
7 637,1 |
15 016,7 |
1 246,4 |
1 246,4 |
35 421,4 |
9 723,3 |
8 112,8 |
15 092,5 |
1 246,4 |
1 246,4 |
|||
1 |
Подпрограмма |
Дополнительное образование |
Всего: |
875 268,5 |
169 453,8 |
183 832,5 |
203 626.1 |
162 633,7 |
155 722,4 |
965 008,9 |
185 360,1 |
185 938.3 |
209 822,8 |
193 557,9 |
190 329,8 |
федеральный бюджет |
5 569,7 |
0,0 |
0,0 |
5 569,7 |
0,0 |
0,0 |
5 569,7 |
0,0 |
0,0 |
5 569,7 |
0,0 |
0,0 |
|||
Бюджет РС (Я) |
37 754.5 |
7 650,9 |
27 934,5 |
1 045,9 |
561,6 |
561,6 |
37 754.5 |
7 650,9 |
27 934,5 |
1 045,9 |
561,6 |
561,6 |
|||
местный бюджет |
809 906,8 |
155 446,1 |
152 623,2 |
185 582,6 |
161 583,1 |
154 671,8 |
898 570,1 |
170 685,6 |
154 394,5 |
191 703,5 |
192 507,3 |
189 279,2 |
|||
внебюджетные источники |
22 037,5 |
6 356,8 |
3 274.8 |
11 427,9 |
489,0 |
489,0 |
23 114,6 |
7 023,6 |
3 609,3 |
11 503,7 |
489,0 |
489,0 |
|||
1.1 |
Задача N 1 |
Развитие дополнительного образования детей в сфере культуры в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования детей Нерюнгринского района |
Всего: |
875 268,5 |
169 453,8 |
183 832,5 |
203 626,1 |
162 633,7 |
155 722,4 |
965 008,9 |
185 360,1 |
185 938,3 |
209 822,8 |
193 557,9 |
190 329,8 |
федеральный бюджет |
5 569.7 |
0,0 |
0.0 |
5 569,7 |
0,0 |
0,0 |
5 569,7 |
0,0 |
0,0 |
5 569,7 |
0,0 |
0,0 |
|||
Бюджет РС (Я) |
37 754,5 |
7 650,9 |
27 934,5 |
1 045,9 |
561,6 |
561,6 |
37 754,5 |
7 650,9 |
27 934,5 |
1 045,9 |
561,6 |
561,6 |
|||
местный бюджет |
809 906,8 |
155 446.1 |
152 623,2 |
185 582,6 |
161 583,1 |
154 671,8 |
898 570,1 |
170 685,6 |
154 394,5 |
191 703,5 |
192 507,3 |
189 279.2 |
|||
внебюджетные источники |
22 037,5 |
6 356,8 |
3 274,8 |
11 427,9 |
489,0 |
489,0 |
23 114,6 |
7 023,6 |
3 609,3 |
11 503,7 |
489.0 |
489,0 |
|||
1.1.1 |
Направление N 1 |
Развитие системы поддержки талантливых детей |
Всего: |
17 055,6 |
2 634.8 |
2 707,5 |
5 884,4 |
3 483,8 |
2 345,1 |
19 452,6 |
2 754,6 |
2 958,9 |
6 954,3 |
4 084,3 |
2 700,5 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Бюджет РС (Я) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
местный бюджет |
13 461,0 |
1 808,2 |
1 606,8 |
4 879,1 |
3 152,8 |
2 014,1 |
15 422,9 |
1 808,2 |
1 606,8 |
5 885,1 |
3 753,3 |
2 369,5 |
|||
внебюджетные источники |
3 594,6 |
826,6 |
1 100,7 |
1 005,3 |
331,0 |
331,0 |
4 029,7 |
946,4 |
1 352,1 |
1 069,2 |
331,0 |
331,0 |
|||
1.1.1.1 |
Мероприятие N 1 |
Участие учащихся в конкурсах и фестивалях |
Всего: |
17 055,6 |
2 634,8 |
2 707,5 |
5 884,4 |
3 483,8 |
2 345,1 |
19 452,6 |
2 754,6 |
2 958.9 |
6 954,3 |
4 084,3 |
2 700,5 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Бюджет РС (Я) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
местный бюджет |
13 461,0 |
1 808,2 |
1 606,8 |
4 879,1 |
3 152,8 |
2 014,1 |
15 422,9 |
1 808,2 |
1 606,8 |
5 885,1 |
3 753,3 |
2 369,5 |
|||
внебюджетные источники |
3 594,6 |
826,6 |
1 100,7 |
1 005,3 |
331,0 |
331,0 |
4 029,7 |
946,4 |
1 352,1 |
1 069,2 |
331,0 |
331,0 |
|||
1.1.2 |
1 Управление N 2 |
Обеспечение пожарной и антитеррористической безопасности муниципальных учреждений |
Всего: |
2 882,0 |
0,0 |
602,3 |
689,9 |
726.0 |
863,8 |
3 278,5 |
0,0 |
668,4 |
796,7 |
836,0 |
977,4 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Бюджет РС (Я) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
местный бюджет |
2 882,0 |
0,0 |
602,3 |
689,9 |
726,0 |
863,8 |
3 278,5 |
0,0 |
668,4 |
796,7 |
836,0 |
977,4 |
|||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
1.1.3 |
Направление N 3 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |
Всего: |
855 330,9 |
166 819,0 |
180 522,7 |
197 051.8 |
158 423,9 |
152 513,5 |
942 277,8 |
182 605,5 |
182 311,0 |
202 071.8 |
188 637.6 |
186 651,9 |
федеральный бюджет |
5 569.7 |
0,0 |
0,0 |
5 569,7 |
0,0 |
0,0 |
5 569,7 |
0,0 |
0,0 |
5 569,7 |
0,0 |
0,0 |
|||
Бюджет РС (Я) |
37 754,5 |
7 650,9 |
27 934,5 |
1 045,9 |
561,6 |
561,6 |
37 754,5 |
7 650,9 |
27 934.5 |
1 045,9 |
561,6 |
561,6 |
|||
местный бюджет |
793 563,8 |
153 637,9 |
150 414,1 |
180 013,6 |
157 704,3 |
151 793,9 |
879 868,7 |
168 877,4 |
152 119,3 |
185 021,7 |
187 918,0 |
185 932,3 |
|||
внебюджетные источники |
18 442.9 |
5 530,2 |
2 174.1 |
10 422,6 |
158,0 |
158,0 |
19 084.9 |
6 077,2 |
2 257,2 |
10 434.5 |
158,0 |
158.0 |
|||
1.1.3.1 |
Мероприятие N 1 |
Укрепление материально-технической базы |
Всего: |
19 963,3 |
11 376,3 |
535.0 |
7 893,4 |
79.3 |
79.3 |
25 125,2 |
11 411,0 |
908,6 |
8 805.0 |
2 082.2 |
1 918,4 |
федеральный бюджет |
5 569,7 |
0.0 |
0,0 |
5 569,7 |
0,0 |
0,0 |
5 569,7 |
0,0 |
0,0 |
5 569,7 |
0,0 |
0,0 |
|||
Бюджет РС (Я) |
484.3 |
0.0 |
0,0 |
484,3 |
0,0 |
0,0 |
484,3 |
0,0 |
0,0 |
484,3 |
0,0 |
0,0 |
|||
местный бюджет |
11 614,0 |
10 876,0 |
137,6 |
600,4 |
0,0 |
0,0 |
16 710,3 |
10 876,0 |
492,2 |
1 500,1 |
2 002.9 |
1 839,1 |
|||
внебюджетные источники |
2 295,3 |
500.3 |
397,4 |
1 239,0 |
79,3 |
79,3 |
2 360,9 |
535,0 |
416,4 |
1 250,9 |
79,3 |
79,3 |
|||
1.1.3.2 |
Мероприятие N 2 |
Оказание услуг ДМШ и ДШИ |
Всего: |
830 708,0 |
151 505,9 |
179 722.3 |
188 854,4 |
158 267,9 |
152 357,5 |
897 450,5 |
157 738,6 |
180 397,9 |
190 930,2 |
185 265,8 |
183 118,0 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Бюджет РС (Я) |
37 270,2 |
7 650,9 |
27 934,5 |
561,6 |
561,6 |
561,6 |
37 270,2 |
7 650,9 |
27 934,5 |
561,6 |
561,6 |
561,6 |
|||
местный бюджет |
780 242,1 |
141 336,2 |
150 218,5 |
179 189,2 |
157 704,3 |
151 793,9 |
846 903,9 |
147 488,2 |
150 894,1 |
181 265,0 |
184 702,2 |
182 554,4 |
|||
внебюджетные источники |
13 195,7 |
2 518,8 |
1 569,3 |
9 103,6 |
2,0 |
2,0 |
13 276,4 |
2 599,5 |
1 569,3 |
9 103,6 |
2,0 |
2,0 |
|||
1.1.3.3 |
Мероприятие N 3 |
Проведение капитальных и текущих ремонтов |
Всего: |
4 659,6 |
3 936,8 |
265,4 |
304,0 |
76,7 |
76,7 |
19 702,1 |
13 455,9 |
1 004,5 |
2 336,6 |
1 289,6 |
1 615,5 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Бюджет РС (Я) |
0,0 |
0.0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0.0 |
0,0 |
0,0 |
|||
местный бюджет |
1 707,7 |
1 425,7 |
58,0 |
224.0 |
0,0 |
0,0 |
16 254,5 |
10 513,2 |
733,0 |
2 256,6 |
1 212.9 |
1 538,8 |
|||
внебюджетные источники |
2 951,9 |
2511,1 |
207,4 |
80,0 |
76,7 |
76,7 |
3 447,6 |
2 942,7 |
271,5 |
80.0 |
76,7 |
76,7 |
|||
2 |
Подпрограмма |
Управление программой |
Всего: |
39 421.4 |
8 605,6 |
7 739,5 |
8 614,2 |
7 226,4 |
7 235,7 |
45 768.7 |
9 486,8 |
9 773,8 |
9 081,2 |
8 602,9 |
8 824,0 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0.0 |
0.0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Бюджет РС (Я) |
620,8 |
0,0 |
620,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
620,8 |
0,0 |
620,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
местный бюджет |
38 800,6 |
8 605,6 |
7 118,7 |
8 614,2 |
7 226.4 |
7 235,7 |
45 147,9 |
9 486,8 |
9 153,0 |
9 081,2 |
8 602,9 |
8 824,0 |
|||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
2.1 |
Направление N 1 |
Руководство и управление в сфере установленных функций |
Всего: |
39 421,4 |
8 605,6 |
7 739,5 |
8 614,2 |
7 226,4 |
7 235,7 |
45 768,7 |
9 486.8 |
9 773,8 |
9 081,2 |
8 602,9 |
8 824,0 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0.0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0.0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Бюджет РС (Я) |
620,8 |
0,0 |
620,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
620,8 |
0,0 |
620,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
местный бюджет |
38 800.6 |
8 605,6 |
7 118,7 |
8 614,2 |
7 226,4 |
7 235,7 |
45 147,9 |
9 486,8 |
9 153,0 |
9081,2 |
8 602,9 |
8 824,0 |
|||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
3 |
Подпрограмма |
Обеспечение развития культурно-досуговой деятельности |
Всего: |
93 431,8 |
17 480,6 |
21 036,0 |
23 802,7 |
15 537,7 |
15 574,8 |
100 032,1 |
17 555,8 |
21 036,0 |
24 635,4 |
18 130,3 |
18 674,6 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Бюджет РС (Я) |
1 365,6 |
795,9 |
569,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 365,6 |
795,9 |
569,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
местный бюджет |
89 109,6 |
16321,9 |
19 679,0 |
22 724,2 |
15 173,7 |
15 210,8 |
95 634,7 |
16 321,9 |
19 679,0 |
23 556,9 |
17 766.3 |
18 310,6 |
|||
внебюджетные источники |
2 956,6 |
362,8 |
787,3 |
1 078,5 |
364,0 |
364,0 |
3 031,8 |
438,0 |
787,3 |
1 078,5 |
364,0 |
364,0 |
|||
|
Проект |
"ЫСЫАХ" |
местный бюджет |
1 349,0 |
0,0 |
1 349,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 349,0 |
0,0 |
1 349,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Проект |
Дни эвенкийского народа |
местный бюджет |
329,1 |
0,0 |
0,0 |
329,1 |
0,0 |
0,0 |
329,1 |
0.0 |
0,0 |
329,1 |
0,0 |
0,0 |
3.1 |
Задача N 1 |
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий |
Всего: |
48 356.5 |
10651.8 |
11 282,6 |
11 011,6 |
7590.8 |
7 819,7 |
50 982,1 |
10 651,8 |
11 282,6 |
11 011,6 |
8 739,0 |
9 297,1 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Бюджет РС (Я) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0.0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
местный бюджет |
48 356,5 |
10651.8 |
11 282,6 |
11 011,6 |
7 590.8 |
7 819,7 |
50 982,1 |
10 651,8 |
11 282,6 |
11 011,6 |
8 739,0 |
9 297,1 |
|||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
Проект |
"ЫСЫАХ" |
местный бюджет |
1 349,0 |
0,0 |
1 349,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 349,0 |
0,0 |
1 349,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Проект |
Дни эвенкийского народа |
местный бюджет |
329,1 |
0,0 |
0,0 |
329,1 |
0,0 |
0,0 |
329.1 |
0,0 |
0,0 |
329,1 |
0,0 |
0,0 |
3.1.1 |
Направление N 1 |
Культурно-массовые и информационно-просветительские мероприятия |
Всего: |
48 356.5 |
10651,8 |
11 282,6 |
11 011,6 |
7 590.8 |
7 819,7 |
50 982,1 |
10 651,8 |
11 282,6 |
11 011,6 |
8 739,0 |
9 297,1 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Бюджет РС (Я) |
0,0 |
0.0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0.0 |
0,0 |
0,0 |
|||
местный бюджет |
48 356,5 |
10 651,8 |
11 282,6 |
11 011,6 |
7 590,8 |
7 819,7 |
50 982,1 |
10 651.8 |
11 282,6 |
11 011.6 |
8 739,0 |
9 297.1 |
|||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0.0 |
|||
|
Проект |
"ЫСЫЛХ" |
местный бюджет |
1 349,0 |
0,0 |
1 349,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 349,0 |
0,0 |
1 349,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Проект |
Дни эвенкийского народа |
местный бюджет |
329,1 |
0,0 |
0,0 |
329,1 |
0,0 |
0,0 |
329,1 |
0,0 |
0,0 |
329,1 |
0,0 |
0,0 |
3.1.1.1 |
Мероприятие N 1 |
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий |
Всего: |
13 860,9 |
3 178,6 |
3 172,8 |
3 155,0 |
2 095,8 |
2 258.7 |
14 755,9 |
3 178,6 |
3 172.8 |
3 155,0 |
2 495,0 |
2 754,5 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Бюджет РС (Я) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
местный бюджет |
13 860,9 |
3 178,6 |
3 172,8 |
3 155,0 |
2 095,8 |
2 258,7 |
14 755,9 |
3 178,6 |
3 172,8 |
3 155,0 |
2 495,0 |
2 754,5 |
|||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
Проект |
"ЫСЫЛХ" |
местный бюджет |
1 203,8 |
0,0 |
1 203,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 203,8 |
0,0 |
1 203,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Проект |
Дни эвенкийского народа |
местный бюджет |
80,0 |
0,0 |
0,0 |
80,0 |
0,0 |
0,0 |
80,0 |
0.0 |
0,0 |
80,0 |
0,0 |
0,0 |
3.1.1.2 |
Мероприятие N 2 |
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий Нерюнгринской районной администрацией |
Всего: |
34 495,6 |
7 473,2 |
8 109,8 |
7 856,6 |
5 495,0 |
5 561,0 |
36 226,2 |
7 473,2 |
8 109,8 |
7 856,6 |
6 244,0 |
6 542,6 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Бюджет РС (Я) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
местный бюджет |
34 495,6 |
7 473,2 |
8 109,8 |
7 856,6 |
5 495,0 |
5 561,0 |
36 226,2 |
7 473,2 |
8 109,8 |
7 856,6 |
6 244,0 |
6 542,6 |
|||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
Проект |
"ЫСЫЛХ" |
местный бюджет |
145,2 |
0,0 |
145,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
145,2 |
0,0 |
145,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Проект |
Дни эвенкийскою народа |
местный бюджет |
249,1 |
0,0 |
0,0 |
249,1 |
0,0 |
0,0 |
249,1 |
0,0 |
0,0 |
249,1 |
0,0 |
0,0 |
3.2 |
Задача N 2 |
Сохранение и развитие духовного и культурного наследия населения Нерюнгринского района |
Всего: |
45 075,3 |
6 828.8 |
9 753.4 |
12 791,1 |
7 946,9 |
7 755,1 |
49 050,0 |
6 904,0 |
9 753.4 |
13 623,8 |
9 391,3 |
9 377,5 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Бюджет РС (Я) |
1 365,6 |
795,9 |
569,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 365,6 |
795,9 |
569,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
местный бюджет |
40 753,1 |
5 670,1 |
8 396,4 |
11 712,6 |
7 582,9 |
7 391,1 |
44 652,6 |
5 670,1 |
8 396,4 |
12 545,3 |
9 027,3 |
9 013,5 |
|||
внебюджетные источники |
2 956,6 |
362,8 |
787,3 |
1 078,5 |
364,0 |
364.0 |
3 031.8 |
438,0 |
787,3 |
1 078,5 |
364,0 |
364,0 |
|||
3.2.1 |
Направление N 1 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |
Всего: |
45 075,3 |
6 828,8 |
9 753,4 |
12 791,1 |
7 946,9 |
7 755,1 |
49 050,0 |
6 904,0 |
9 753,4 |
13 623,8 |
9 391,3 |
9 377,5 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0.0 |
0.0 |
0,0 |
0,0 |
0.0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Бюджет РС (Я) |
1 365,6 |
795,9 |
569,7 |
0,0 |
0.0 |
0,0 |
1 365,6 |
795,9 |
569,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
местный бюджет |
40 753.1 |
5 670.1 |
8 396,4 |
11 712,6 |
7 582,9 |
7 391,1 |
44 652,6 |
5 670.1 |
8 396,4 |
12 545,3 |
9 027,3 |
9 013,5 |
|||
внебюджетные источники |
2 956,6 |
362,8 |
787,3 |
1 078,5 |
364,0 |
364,0 |
3 031,8 |
438,0 |
787,3 |
1 078,5 |
364,0 |
364,0 |
|||
3.2.1.1 |
Мероприятие N 1 |
Выполнение работ культурно-этнографическим центром |
Всего: |
45 075,3 |
6 828.8 |
9 753,4 |
12 791,1 |
7 946,9 |
7 755,1 |
49 050,0 |
6 904,0 |
9 753,4 |
13 623,8 |
9 391,3 |
9 377,5 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Бюджет РС (Я) |
1 365,6 |
795,9 |
569,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 365,6 |
795,9 |
569,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
местный бюджет |
40 753,1 |
5 670,1 |
8 396,4 |
11 712,6 |
7 582,9 |
7 391,1 |
44 652,6 |
5 670,1 |
8 396,4 |
12 545,3 |
9 027,3 |
9 013,5 |
|||
внебюджетные источники |
2 956,6 |
362,8 |
787,3 |
1 078,5 |
364,0 |
364,0 |
3 031,8 |
438,0 |
787,3 |
1 078,5 |
364,0 |
364,0 |
|||
4 |
Подпрограмма |
Музейное и Библиотечное дело |
Всего: |
184 905,7 |
39 293,7 |
42 781,4 |
37 831,0 |
33 136,3 |
31 863,3 |
213 297,5 |
42 971,1 |
44 800.3 |
43 585,8 |
41 009,6 |
40 930,7 |
федеральный бюджет |
10.3 |
5,1 |
5,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
10,3 |
5,1 |
5,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Бюджет РС (Я) |
15 119.5 |
6 399.4 |
8 720,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
15 119.5 |
6 399,4 |
8 720,1 |
0,0 |
0.0 |
0,0 |
|||
местный бюджет |
89 415.5 |
18 138.9 |
16751,3 |
19 272,5 |
18 262,9 |
16 989,9 |
99 909,1 |
19 003.7 |
16 847,5 |
21 596,9 |
21 741,6 |
20719,4 |
|||
переданные полномочия |
71 801.4 |
13 063,4 |
13 729,8 |
16 048,2 |
14 480,0 |
14 480,0 |
88 983,6 |
15 301,2 |
15 511,3 |
19 478,6 |
18 874,6 |
19 817,9 |
|||
внебюджетные источники |
8 559,0 |
1 686,9 |
3 575,0 |
2 510,3 |
393,4 |
393,4 |
9 275,0 |
2 261,7 |
3 716,2 |
2 510,3 |
393,4 |
393,4 |
|||
4.1 |
Задача N 1 |
Повышение уровня библиотечного обслуживания населения Нерюнгринского района, пополнение библиотечных фондов и обеспечение их сохранности |
Всего: |
184 905,7 |
39 293,7 |
42 781,4 |
37 831,0 |
33 136,3 |
31 863,3 |
213 297,5 |
42 971,1 |
44 800,3 |
43 585,8 |
41 009,6 |
40 930,7 |
федеральный бюджет |
10,3 |
5,1 |
5,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
10,3 |
5,1 |
5,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Бюджет РС (Я) |
15 119,5 |
6 399,4 |
8 720,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
15 119,5 |
6 399,4 |
8 720,1 |
0,0 |
0,0 |
0.0 |
|||
местный бюджет |
89415,5 |
18 138,9 |
16 751,3 |
19 272,5 |
18 262,9 |
16 989,9 |
99 909,1 |
19 003,7 |
16 847,5 |
21 596,9 |
21 741,6 |
20 719,4 |
|||
переданные полномочия |
71 801,4 |
13 063,4 |
13 729,8 |
16 048,2 |
14 480,0 |
14 480,0 |
88 983,6 |
15 301.2 |
15 511,3 |
19 478,6 |
18 874,6 |
19 817,9 |
|||
внебюджетные источники |
8 559,0 |
1 686,9 |
3 575,0 |
2 510,3 |
393,4 |
393,4 |
9 275.0 |
2 261,7 |
3 716,2 |
2 510,3 |
393,4 |
393,4 |
|||
4.1.1 |
Направление N 1 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |
Всего: |
182 603,4 |
38 584.5 |
42 263,4 |
37 390,5 |
32 820,8 |
31 544,2 |
210 192,7 |
42 261,9 |
44 182,5 |
43 020.7 |
40 417,5 |
40310,1 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0.0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0.0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Бюджет РС (Я) |
15 118,9 |
6 398.8 |
8 720,1 |
0,0 |
0,0 |
0.0 |
15 118.9 |
6 398,8 |
8 720,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
местный бюджет |
88 865,5 |
18 033,7 |
16 645,7 |
19 162,9 |
18 149,9 |
16 873,3 |
99 359,1 |
18 898.5 |
16 741,9 |
21 487,3 |
21 628.6 |
20 602,8 |
|||
переданные полномочия |
70 060.0 |
12 465,1 |
13 322,6 |
15 717,3 |
14 277,5 |
14 277,5 |
86 439.7 |
14 702,9 |
15 004,3 |
19 023,1 |
18 395,5 |
19313,9 |
|||
внебюджетные источники |
8 559,0 |
1 686,9 |
3 575,0 |
2 510,3 |
393,4 |
393,4 |
9 275,0 |
2 261,7 |
3 716,2 |
2 510,3 |
393,4 |
393,4 |
|||
4.1.1.1 |
Мероприятие N 1 |
Укрепление материально-технической базы |
Всего: |
1 230,1 |
494.1 |
649,1 |
86,9 |
0,0 |
0,0 |
2 915,5 |
962,1 |
802,9 |
733,0 |
179,7 |
237,8 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Бюджет РС (Я) |
0,0 |
0.0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
местный бюджет |
182,7 |
182,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
781,6 |
280,2 |
96,2 |
114,5 |
117,9 |
172,8 |
|||
переданные полномочия |
698,5 |
224,5 |
474,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 785,0 |
595,0 |
531,6 |
531,6 |
61,8 |
65,0 |
|||
внебюджетные источники |
348,9 |
86,9 |
175,1 |
86.9 |
0,0 |
0,0 |
348,9 |
86.9 |
175,1 |
86,9 |
0,0 |
0,0 |
|||
4.1.1.2 |
Мероприятие N 2 |
Оказание услуг библиотечной системой |
Всего: |
175 495,3 |
34 917,6 |
39 377,3 |
36 835.4 |
32 820,8 |
31 544,2 |
191 839,3 |
35 492,4 |
39 931,5 |
39 710,8 |
38 283,9 |
38 420,7 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Бюджет РС (Я) |
15 118,9 |
6 398,8 |
8 720,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
15 118,9 |
6 398,8 |
8 720,1 |
0,0 |
0,0 |
0.0 |
|||
местный бюджет |
85 608,3 |
14 782,5 |
16 645.7 |
19 156,9 |
18 149,9 |
16 873,3 |
91 841,5 |
14 782,5 |
16 645,7 |
19 690.1 |
20 293,2 |
20 430,0 |
|||
переданные полномочия |
68 805.9 |
12 240.6 |
12 755,2 |
15 255,1 |
14 277,5 |
14 277,5 |
78 200.7 |
12 240,6 |
13 168,2 |
17 597,3 |
17 597,3 |
17 597,3 |
|||
внебюджетные источники |
5 962,2 |
1 495,7 |
1 256,3 |
2 423,4 |
393,4 |
393,4 |
6 678,2 |
2 070,5 |
1 397,5 |
2 423,4 |
393,4 |
393,4 |
|||
4.1.1.3 |
Мероприятие N 3 |
Проведение капитальных и текущих ремонтов |
Всего: |
5 878,0 |
3 172,8 |
2 237,0 |
468,2 |
0,0 |
0,0 |
15 437,9 |
5 807,4 |
3 448,1 |
2 576,9 |
1 953,9 |
1 651,6 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Бюджет РС (Я) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
местный бюджет |
3 074,5 |
3 068,5 |
0,0 |
6,0 |
0,0 |
0,0 |
6 736,0 |
3 835,8 |
0,0 |
1 682,7 |
1 217,5 |
0,0 |
|||
переданные полномочия |
555,6 |
0,0 |
93,4 |
462,2 |
0,0 |
0,0 |
6 454,0 |
1 867,3 |
1 304,5 |
894,2 |
736,4 |
1 651,6 |
|||
внебюджетные источники |
2 247,9 |
104,3 |
2 143,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2 247,9 |
104,3 |
2 143,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
4.1.2 |
Направление N 2 |
Комплектование книжных фондов библиотек муниципального образования "Нерюнгринский район" |
Всего: |
2 302,3 |
709.2 |
518.0 |
440,5 |
315,5 |
319,1 |
3 104.8 |
709,2 |
617.8 |
565,1 |
592,1 |
620,6 |
федеральный бюджет |
10,3 |
5,1 |
5,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
10,3 |
5,1 |
5,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Бюджет РС (Я) |
0,6 |
0,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,6 |
0,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
местный бюджет |
550,0 |
105,2 |
105,6 |
109,6 |
113,0 |
116,6 |
550,0 |
105,2 |
105,6 |
109,6 |
113,0 |
116,6 |
|||
переданные полномочия |
1 741,4 |
598,3 |
407,2 |
330,9 |
202,5 |
202,5 |
2 543,9 |
598,3 |
507,0 |
455,5 |
479,1 |
504,0 |
|||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
4.1.2.1 |
Мероприятие N 1 |
Комплектование библиотечных фондов |
Всего: |
2 302,3 |
709,2 |
518,0 |
440,5 |
315,5 |
319,1 |
3 104,8 |
709,2 |
617,8 |
565,1 |
592,1 |
620,6 |
федеральный бюджет |
10,3 |
5,1 |
5,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
10,3 |
5,1 |
5,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Бюджет РС (Я) |
0,6 |
0,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,6 |
0,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
местный бюджет |
550,0 |
105,2 |
105,6 |
109,6 |
113,0 |
116,6 |
550.0 |
105,2 |
105,6 |
109,6 |
113,0 |
116,6 |
|||
переданные полномочия |
1 741,4 |
598,3 |
407,2 |
330,9 |
202,5 |
202,5 |
2 543,9 |
598,3 |
507,0 |
455,5 |
479,1 |
504,0 |
|||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
Итоговый результат по всем подпрограммам, основным мероприятиям и мероприятиям |
Всего: |
1 193 027,4 |
234 833,7 |
255 389,4 |
273 874,0 |
218 534,1 |
210 396,2 |
1 324 107,2 |
255 373,8 |
261 548,4 |
287 125,2 |
261 300,7 |
258 759,1 |
|
федеральный бюджет |
5 580,0 |
5,1 |
5,2 |
5 569,7 |
0,0 |
0,0 |
5 580,0 |
5,1 |
5,2 |
5 569,7 |
0,0 |
0,0 |
|||
Бюджет РС (Я) |
54 860,4 |
14 846,2 |
37 845,1 |
1 045,9 |
561,6 |
561,6 |
54 860,4 |
14 846,2 |
37 845,1 |
1 045,9 |
561,6 |
561,6 |
|||
местный бюджет |
1 027 232,5 |
198 512,5 |
196 172,2 |
236 193,5 |
202 246,1 |
194 108,2 |
1 139 261,8 |
215 498,0 |
200 074,0 |
245 938,5 |
240 618,1 |
237 133,2 |
|||
переданные полномочия |
71 801,4 |
13 063,4 |
13 729,8 |
16 048,2 |
14 480,0 |
14 480,0 |
88 983,6 |
15 301,2 |
15 511,3 |
19 478,6 |
18 874,6 |
19 817,9 |
|||
внебюджетные источники |
33 553,1 |
8 406,5 |
7 637,1 |
15 016,7 |
1 246,4 |
1 246,4 |
35 421,4 |
9 723,3 |
8 112,8 |
15 092,5 |
1 246,4 |
1 246,4 |
<< Назад |
||
Содержание Постановление Нерюнгринской районной администрации Республики Саха (Якутия) от 19 июля 2019 г. N 1172 "О внесении изменений... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.