Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Утверждена
постановлением Нерюнгринской
районной администрации
от 19. 07.2019 N 1180
(приложение N 1)
Система
программных мероприятий муниципальной программы Развитие системы образования Нерюнгринского района на 2017 - 2021 годы
Статус |
Наименование подпрограммы, основного мероприятия |
Источники финансирования |
Вазовый вариант тыс. руб. |
Интенсивный вариант тыс. руб. |
||||||||||
Всего |
плановый период |
Всего |
плановый период |
|||||||||||
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
|||||
Муниципальная программа |
|
Всего |
14 070 162,42 |
2 681 164,13 |
2 962 795,19 |
2 940 854,60 |
2 761 738,60 |
2 723 609,90 |
14 686 469,12 |
2 681 164,13 |
2 962 795,19 |
3 108 810,20 |
2 956 368,30 |
2 977 331,30 |
федеральный бюджет |
763,90 |
763,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
763,90 |
763,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
бюджет РС (Я) |
8 652 884,43 |
1 568 414,64 |
1 948 681,89 |
1 781 359,50 |
1 677 214,20 |
1 677 214,20 |
8 652 884,43 |
1 568 414,64 |
1 948 681,89 |
1 781 359,50 |
1 677 214,20 |
1 677 214,20 |
||
местный бюджет |
4 834 040,82 |
994 559,12 |
903 932,80 |
1 007 406,80 |
983 135,40 |
945 006,70 |
5 450 347,52 |
994 559,12 |
903 932,80 |
1 175 362,40 |
1 177 765,10 |
1 198 728,10 |
||
внебюджетные источники |
582 473,27 |
117 426,47 |
110 180,50 |
152 088,30 |
101 389,00 |
101 389,00 |
582 473,27 |
117 426,47 |
110 180,50 |
152 088,30 |
101 389,00 |
101 389,00 |
||
Подпрограмма I. |
"Управление программой" |
Всего |
131 386,72 |
24 661,50 |
27 321,72 |
26 868,70 |
26 888,60 |
25 646,20 |
136 42532 |
24 661,50 |
27 321,72 |
26 868,70 |
28 689,80 |
28 883,60 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
бюджет РС (Я) |
1 376,82 |
0,00 |
1 376,82 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 376,82 |
0,00 |
1 376,82 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
местный бюджет |
130 009,90 |
24 661,50 |
25 944,90 |
26 868,70 |
26 888,60 |
25 646,20 |
135 048,50 |
24 661,50 |
25 944,90 |
26 868,70 |
28 689,80 |
28 883,60 |
||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Задача 1. Использовать управленческие функции в сфере "Образование" для развития системы образования, обеспечивающей максимально равную доступность услуг дошкольного, общего, дополнительного образования детей. |
|
Всего |
131 386,72 |
24 661,50 |
27 321,72 |
26 868,70 |
26 888,60 |
25 646,20 |
136 42532 |
24 661,50 |
27 321,72 |
26 868,70 |
28 689,80 |
28 883,60 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
бюджет РС (Я) |
1 376,82 |
0,00 |
1 376,82 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 376,82 |
0,00 |
1 376,82 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
местный бюджет |
130 009,90 |
24 661,50 |
25 944,90 |
26 868,70 |
26 888,60 |
25 646,20 |
135 048,50 |
24 661,50 |
25 944,90 |
26 868,70 |
28 689,80 |
28 883,60 |
||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Мероприятие 1. Обеспечение содержания органа управления образования и создание условий для работы МКУ УО Нерюнгринского района (приобретение товаров и услуг). |
|
Всего |
131 386,72 |
24 661,50 |
27 321,72 |
26 868,70 |
26 888,60 |
25 646,20 |
136 425,32 |
24 661,50 |
27 321,72 |
26 868,70 |
28 689,80 |
28 883,60 |
федеральный бюджет |
0,00 |
|
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
||
бюджет РС (Я) |
1 376.82 |
0,00 |
I 376,82 |
|
|
|
1 376,82 |
0,00 |
1 376,82 |
|
|
|
||
местный бюджет |
130 009,90 |
24 661.50 |
25 944,90 |
26 868,70 |
26 888.60 |
25 646,20 |
135 048,50 |
24 661,50 |
25 944.90 |
26 868.70 |
28 689.80 |
28 883.60 |
||
внебюджетные источники |
0,00 |
|
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
||
Подпрограмма II. |
"Дошкольное образование" |
Всего |
5 157 551,26 |
927 838,21 |
1 087 739,55 |
1 082 356,80 |
1 038 015,60 |
1 021 601,10 |
5 200 082,96 |
927 838,21 |
1 087 739,55 |
1 107 333,30 |
1 043 921,60 |
1 033 250,30 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
бюджет РС (Я) |
2 735 776,22 |
485 825,17 |
637 938,05 |
537 537,60 |
537 237,70 |
537 237,70 |
2 735 776,22 |
485 825,17 |
637 938,05 |
537 537,60 |
537 237,70 |
537 237,70 |
||
местный бюджет |
2 016 761,42 |
368 284,82 |
372 857,80 |
435 405,70 |
428 313,80 |
411 899,30 |
2 059 293,12 |
368 284,82 |
372 857,80 |
460 382,20 |
434 219,80 |
423 548,50 |
||
внебюджетные источники |
405 013,63 |
73 728,23 |
76 943,70 |
109 413,50 |
72 464,10 |
72 464,10 |
405 013,63 |
73 728,23 |
76 943,70 |
109 413,50 |
72 464,10 |
72 464,10 |
||
Задача 2. Модернизация образовательных программ в системе дошкольного образования, направленных на достижение современного качества предоставляемой услуги. |
|
Всего |
5 157 551,26 |
927 838,21 |
1 087 739,55 |
1 082 356,80 |
1 038 015,60 |
1 021 601,10 |
5 200 082,96 |
927 838,21 |
1 087 739,55 |
1 107 333,30 |
1 043 921,60 |
1 033 250,30 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
бюджет РС (Я) |
2 735 776,22 |
485 825,17 |
637 938,05 |
537 537,60 |
537 237,70 |
537 237,70 |
2 735 776,22 |
485 825,17 |
637 938,05 |
537 537,60 |
537 237,70 |
537 237,70 |
||
местный бюджет |
2 016 761,42 |
368 284,82 |
372 857,80 |
435 405,70 |
428 313,80 |
411 899,30 |
2 059 293,12 |
368 284,82 |
372 857,80 |
460 382,20 |
434 219,80 |
423 548,50 |
||
внебюджетные источники |
405 013,63 |
73 728,23 |
76 943,70 |
109 413,50 |
72 464,10 |
72 464,10 |
405 013,63 |
73 728,23 |
76 943,70 |
109 413,50 |
72 464,10 |
72 464,10 |
||
Мероприятие 2.1. Обеспечение пожарной и антитеррористической безопасности муниципальных учреждений |
|
Всего |
37 384,87 |
2 932,37 |
2 184,90 |
7 745,60 |
12 261,00 |
12 261,00 |
37 384,87 |
2 932,37 |
2 184,90 |
7 745,60 |
12 261,00 |
12 261,00 |
федеральный бюджет |
0.00 |
|
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
||
бюджет РС (Я) |
0,00 |
|
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
||
местный бюджет |
37 376,00 |
2 923,50 |
2 184.90 |
7 745,60 |
12 261,00 |
12 261.00 |
37 376.00 |
2 923.50 |
2 184.90 |
7 745.60 |
12 261.00 |
12 261.00 |
||
внебюджетные источники |
8,87 |
8,87 |
|
|
|
|
8,87 |
8,87 |
|
|
|
|
||
Мероприятие 2.2. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |
|
Всего |
5 120 166,39 |
924 905,84 |
1 085 554,65 |
1 074 611,20 |
1 025 754,60 |
1 009 340,10 |
5 162 698,09 |
924 905,84 |
1 085 554,65 |
1 099 587,70 |
1 031 660,60 |
1 020 989,30 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
бюджет РС (Я) |
2 735 776,22 |
485 825,17 |
637 938,05 |
537 537,60 |
537 237,70 |
537 237,70 |
2 735 776,22 |
485 825,17 |
637 938,05 |
537 537,60 |
537 237,70 |
537 237,70 |
||
местный бюджет |
1 979 385,42 |
365 361,32 |
370 672,90 |
427 660,10 |
416 052,80 |
399 638,30 |
2 021 917,12 |
365 361,32 |
370 672,90 |
452 636,60 |
421 958,80 |
411 287,50 |
||
внебюджетные источники |
405 004,76 |
73 719,36 |
76 943,70 |
109 413,50 |
72 464,10 |
72 464,10 |
405 004,76 |
73 719,36 |
76 943,70 |
109 413,50 |
72 464,10 |
72 464,10 |
||
Мероприятие 2.2.1. Создание организационных условий - совершенствование содержания и повышения качества дошкольного образования |
|
Всего |
2318 680,04 |
403 985,61 |
482 282,23 |
529 652,20 |
449 839,90 |
452 920,10 |
2 320 559,64 |
403 985,61 |
482 282,23 |
529 652,20 |
449 839,90 |
454 799,70 |
федеральный бюджет |
0,00 |
|
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
||
бюджет РС (Я) |
75 625,63 |
801,70 |
74 823,93 |
|
|
|
75 625,63 |
801,70 |
74 823,93 |
|
|
|
||
местный бюджет |
1 839 097,39 |
330 512.29 |
330 514,60 |
420 238,70 |
377 375,80 |
380 456,00 |
1 840 976,99 |
330 512,29 |
330 514,60 |
420 238,70 |
377 375,80 |
382 335,60 |
||
внебюджетные источники |
403 957,02 |
72 671,62 |
76 943,70 |
109 413,50 |
72 464,10 |
72 464.10 |
403 957,02 |
72 671,62 |
76 943,70 |
109 413,50 |
72 464,10 |
72 464.10 |
||
Мероприятие 2.2.2. Обеспечение мероприятий по проведению ремонтных работ |
|
Всего |
133 980,50 |
30 715,20 |
37 984,60 |
7 421,40 |
38 677,00 |
19 182,30 |
156 905,60 |
30 715,20 |
37 984,60 |
26 719,10 |
38 677,00 |
22 809,70 |
федеральный бюджет |
0,00 |
|
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
||
бюджет РС (Я) |
0,00 |
|
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
||
местный бюджет |
133 792,07 |
30 526,77 |
37 984,60 |
7 421,40 |
38 677,00 |
19 182,30 |
156 717,17 |
30 526,77 |
37 984,60 |
26 719,10 |
38 677,00 |
22 809.70 |
||
внебюджетные источники |
188,44 |
188,44 |
|
|
|
|
188,44 |
188,44 |
|
|
|
|
||
в т.ч. проект "Ремонт и окраска фасадов зданий образовательных учреждений Нерюнгринского района" |
|
местный бюджет |
29 028,50 |
|
29 028,50 |
|
|
|
72 491,63 |
|
29 028,50 |
26 719,08 |
16 744.05 |
|
Мероприятие 2.2.3. Материально-техническое обеспечение мероприятий по созданию комфортных условий функционирования ДОУ |
|
Всего |
7 355,26 |
5 181,56 |
2 173,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
25 082,26 |
5 181,56 |
2 173,70 |
5 678,80 |
5 906,00 |
6 142,20 |
федеральный бюджет |
0,00 |
|
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
||
бюджет РС (Я) |
0,00 |
|
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
||
местный бюджет |
6 495,96 |
4 322,26 |
2 173,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
24 222,96 |
4 322,26 |
2 173,70 |
5 678,80 |
5 906,00 |
6 142,20 |
||
внебюджетные источники |
859,30 |
859,30 |
|
|
|
|
859,30 |
859,30 |
|
|
|
|
||
Мероприятие 2.2.4. Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) (за счет средств ГБ) |
|
Всего |
4 905,70 |
1 293,60 |
890,50 |
907,20 |
907,20 |
907,20 |
4 905,70 |
1 293,60 |
890,50 |
907,20 |
907,20 |
907,20 |
федеральный бюджет |
0.00 |
|
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
||
бюджет РС (Я) |
4 905,70 |
1 293,60 |
890,50 |
907,20 |
907,20 |
907,20 |
4 905,70 |
1 293,60 |
890,50 |
907,20 |
907,20 |
907.20 |
||
местный бюджет |
0,00 |
|
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
||
внебюджетные источники |
0,00 |
|
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
||
Мероприятие 2.2.5. Выполнение отдельных государственных полномочий на выплату компенсации части |
|
Всего |
102 061,00 |
19 708,50 |
23 552,50 |
19 800,00 |
19 500,00 |
19 500,00 |
102 061,00 |
19 708,50 |
23 552,50 |
19 800,00 |
19 500,00 |
19 500,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
|
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
||
платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми. осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность |
|
бюджет РС (Я) |
102 061.00 |
19 708,50 |
23 552,50 |
19 800.00 |
19 500,00 |
19 500.00 |
102 061,00 |
19 708.50 |
23 552,50 |
19 800,00 |
19 500,00 |
19 500.00 |
местный бюджет |
0,00 |
|
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
||
внебюджетные источники |
0,00 |
|
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
||
Мероприятие 2.2.6. Выполнение отдельных государственных полномочий на реализацию государственного стандарта дошкольного образования |
|
Всего |
2 553 183,89 |
464 021,37 |
538 671,12 |
516 830,40 |
516 830,50 |
516 830,50 |
2 553 183,89 |
464 021,37 |
538 671,12 |
516 830,40 |
516 830,50 |
516 830,50 |
федеральный бюджет |
0,00 |
|
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
||
бюджет РС (Я) |
2 553 183,89 |
464 021,37 |
538 671.12 |
516 830,40 |
516 830.50 |
516 830,50 |
2 553 183,89 |
464 021.37 |
538 671.12 |
516 830.40 |
516 830,50 |
516 830,50 |
||
местный бюджет |
0,00 |
|
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
||
внебюджетные источники |
0.00 |
|
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
||
Подпрограмма III. |
"Общее образование" |
Всего |
7 336 173,29 |
1 436 492,39 |
1 540 370,30 |
1 543 309,00 |
1 414 142,40 |
1 401 859,20 |
7 853 299,89 |
1 436 492,39 |
1 540 370,30 |
1 677 531,50 |
1 586 287,50 |
1 612 618,20 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
бюджет РС (Я) |
5 520 315,92 |
1 000 822,12 |
1 200 159,30 |
1 175 675,10 |
1 071 829,70 |
1 071 829,70 |
5 520 315,92 |
1 000 822,12 |
1 200 159,30 |
1 175 675,10 |
1 071 829,70 |
1 071 829,70 |
||
местный бюджет |
1 674 844,42 |
408 292,92 |
311 534,10 |
333 989,80 |
316 655,40 |
304 372,20 |
2 191 971,02 |
408 292,92 |
311 534,10 |
468 212,30 |
488 800,50 |
515 131,20 |
||
внебюджетные источники |
141 012,94 |
27 377,34 |
28 676,90 |
33 644,10 |
25 657,30 |
25 657,30 |
141 012,94 |
27 377,34 |
28 676,90 |
33 644,10 |
25 657,30 |
25 657,30 |
||
Задача 3. Модернизация общего, образования как института социального развития через привлечение молодых специалистов и создание условий, отвечающие требованиям стандарта образования (ФГОС). |
|
Всего |
7 336 173,29 |
1 436 492,39 |
1 540 370,30 |
1 543 309,00 |
1 414 142,40 |
1 401 859,20 |
7 853 299,89 |
1 436 492,39 |
1 540 370,30 |
1 677 531,50 |
1 586 287,50 |
1 612 618,20 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
бюджет РС (Я) |
5 520 315,92 |
1 000 822,12 |
1 200 159,30 |
1 175 675,10 |
1 071 829,70 |
1 071 829,70 |
5 520 315,92 |
1 000 822,12 |
1 200 159,30 |
1 175 675,10 |
1 071 829,70 |
1 071 829,70 |
||
местный бюджет |
1 674 844,42 |
408 292,92 |
311 534,10 |
333 989,80 |
316 655,40 |
304 372,20 |
2 191 971,02 |
408 292,92 |
311 534,10 |
468 212,30 |
488 800,50 |
515 131,20 |
||
внебюджетные источники |
141 012,94 |
27 377,34 |
28 676,90 |
33 644,10 |
25 657,30 |
25 657,30 |
141 012,94 |
27 377,34 |
28 676,90 |
33 644,10 |
25 657,30 |
25 657,30 |
||
Мероприятие 3.1. Мероприятия в сфере образования для детей и молодежи |
|
Всего |
26 043,30 |
5 572,10 |
5 551,30 |
5 036,00 |
5 039,70 |
4 844,20 |
27 768,00 |
5 572,10 |
5 551,30 |
5 784,50 |
6 015,90 |
4 844,20 |
федеральный бюджет |
0.00 |
|
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
||
бюджет РС (Я) |
0,00 |
|
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
||
местный бюджет |
26 043,30 |
5 572,10 |
5 551,30 |
5 036,00 |
5 039,70 |
4 844,20 |
27 768,00 |
5 572,10 |
5 551,30 |
5 784,50 |
6 015,90 |
4 844,20 |
||
внебюджетные источники |
0,00 |
|
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
||
Мероприятие 3.2. Обеспечение пожарной и антитеррористической безопасности муниципальных учреждений |
|
Всего |
28 106,10 |
3 351,40 |
2 525,20 |
5 974,50 |
8 127,50 |
8 127,50 |
28 106,10 |
3 351,40 |
2 525,20 |
5 974,50 |
8 127,50 |
8 127,50 |
федеральный бюджет |
0,00 |
|
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
||
бюджет РС (Я) |
0,00 |
|
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
||
местный бюджет |
28 102,60 |
3 347,90 |
2 525,20 |
5 974,50 |
8 127,50 |
8 127,50 |
28 102,60 |
3 347,90 |
2 525,20 |
5 974,50 |
8 127,50 |
8 127,50 |
||
внебюджетные источники |
0,00 |
3,50 |
|
|
|
|
0,00 |
3,50 |
|
|
|
|
||
Мероприятие 3.3. Организация перевозки детей на летний период к местам работы родителей, занятых в оленеводстве |
|
Всего |
1 488,80 |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
300,20 |
288,60 |
1 500,20 |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
300,20 |
300,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
|
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
||
бюджет РС (Я) |
0,00 |
|
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
||
местный бюджет |
1 488,80 |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
300,20 |
288,60 |
1 500,20 |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
300,20 |
300,00 |
||
внебюджетные источники |
0,00 |
|
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
||
Мероприятия 3.4. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |
|
Всего |
7 280 535,09 |
1 427 268,89 |
1 531 993,80 |
1 531 998,50 |
1 400 675,00 |
1 388 598,90 |
7 795 925,59 |
1 427 268,89 |
1 531 993,80 |
1 665 472,50 |
1 571 843,90 |
1 599 346,50 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
бюджет РС (Я) |
5 520 315,92 |
1 000 822,12 |
1 200 159,30 |
1 175 675,10 |
1 071 829,70 |
1 071 829,70 |
5 520 315,92 |
1 000 822,12 |
1 200 159,30 |
1 175 675,10 |
1 071 829,70 |
1 071 829,70 |
||
местный бюджет |
1 619 209,72 |
399 072,92 |
303 157,60 |
322 679,30 |
303 188,00 |
291 111,90 |
2 134 600,22 |
399 072,92 |
303 157,60 |
456 153,30 |
474 356,90 |
501 859,50 |
||
внебюджетные источники |
141 009,44 |
27 373,84 |
28 676,90 |
33 644,10 |
25 657,30 |
25 657,30 |
141 009,44 |
27 373,84 |
28 676,90 |
33 644,10 |
25 657,30 |
25 657,30 |
||
Мероприятие 3.4.1. Создание организационных условий работы ОУ - совершенствование содержания и повышение качества общего образования. |
|
Всего |
1 569 757,54 |
364 961,84 |
312 682,50 |
320 500,80 |
299 333,00 |
272 279,40 |
2 043 164,44 |
364 961,84 |
312 682,50 |
439 704,80 |
449 511,00 |
476 304,30 |
федеральный бюджет |
0,00 |
|
|
|
|
|
0.00 |
|
|
|
|
|
||
бюджет РС (Я) |
34 163.89 |
952,09 |
33 211.80 |
|
|
|
34 163,89 |
952,09 |
33 211,80 |
|
|
|
||
местный бюджет |
1 436 808.63 |
346 604.23 |
259 572.50 |
294 861,90 |
281 411.80 |
254 358,20 |
1 910 215,53 |
346 604,23 |
259 572,50 |
414 065,90 |
431 589,80 |
458 383,10 |
||
внебюджетные источники |
98 785,02 |
17 405.52 |
19 898,20 |
25 638,90 |
17 921.20 |
17 921,20 |
98 785,02 |
17 405,52 |
19 898.20 |
25 638.90 |
17 921,20 |
17 921,20 |
||
Мероприятие 3.4.2. Обеспечение мероприятий по проведению ремонтных работ |
|
Всего |
124 366,77 |
37 744,47 |
30 609,20 |
17 578,60 |
11 529,80 |
26 904,70 |
150 909,57 |
37 744,47 |
30 609,20 |
27 517,90 |
27 472,70 |
27 565,30 |
федеральный бюджет |
0,00 |
|
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
||
бюджет РС (Я) |
0,00 |
|
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
||
местный бюджет |
123 717,19 |
37 094,89 |
30 609,20 |
17 578,60 |
11 529,80 |
26 904,70 |
150 259,99 |
37 094,89 |
30 609,20 |
27 517,90 |
27 472,70 |
27 565,30 |
||
внебюджетные источники |
649,57 |
649,57 |
|
|
|
|
649,57 |
649,57 |
|
|
|
|
||
в т. ч. проект "Ремонт и окраска фасадов зданий образовательных учреждений Нерюнгринского района" |
|
местный бюджет |
0,00 |
|
|
|
|
|
23 335,53 |
|
|
11 805,73 |
11 529.80 |
|
Мероприятие 3.4.3. Материально-техническое обеспечение мероприятий по созданию современных условий функционирования ОУ. |
|
Всего |
9 392,00 |
6 787,30 |
2 604,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
19 427,30 |
6 787,30 |
2 604,70 |
3 214,80 |
3 343,40 |
3 477,10 |
федеральный бюджет |
0,00 |
|
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
||
бюджет РС (Я) |
0,00 |
|
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
||
местный бюджет |
7 297,70 |
4 693,00 |
2 604,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
17 333,00 |
4 693,00 |
2 604,70 |
3 214,80 |
3 343,40 |
3 477,10 |
||
внебюджетные источники |
2 094,30 |
2 094,30 |
|
|
|
|
2 094,30 |
2 094,30 |
|
|
|
|
||
Мероприятие 3.4.4. Обеспечение развития службы психолого-медико-педагогического сопровождения детей |
|
Всего |
54 440,11 |
11 008,31 |
12 437,00 |
10 459,00 |
10 466,60 |
10 069,20 |
59 845,61 |
11 008,31 |
12 437,00 |
11 574,90 |
12 171,20 |
12 654,20 |
федеральный бюджет |
0,00 |
|
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
||
бюджет РС (Я) |
1 764,76 |
27,76 |
1 737,00 |
|
|
|
1 764,76 |
27,76 |
1 737.00 |
|
|
|
||
местный бюджет |
51 386.20 |
10 680,80 |
10 371,20 |
10 238.80 |
10 246,40 |
9 849,00 |
56 791,70 |
10 680.80 |
10 371,20 |
11 354,70 |
11 951.00 |
12 434,00 |
||
внебюджетные источники |
1 289,15 |
299,75 |
328,80 |
220,20 |
220,20 |
220,20 |
1 289,15 |
299,75 |
328,80 |
220,20 |
220,20 |
220,20 |
||
Мероприятие 3.4.5. Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) (за счет средств ГБ) |
|
Всего |
9 327,20 |
2 217,60 |
1 752,80 |
1 785,60 |
1 785,60 |
1 785,60 |
9 327,20 |
2 217,60 |
1 752,80 |
1 785,60 |
1 785,60 |
1 785,60 |
федеральный бюджет |
0,00 |
|
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
||
бюджет РС (Я) |
9 327,20 |
2 217,60 |
1 752,80 |
1 785,60 |
1 785,60 |
1 785,60 |
9 327,20 |
2 217,60 |
1 752,80 |
1 785,60 |
1 785,60 |
1 785,60 |
||
местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
||
внебюджетные источники |
0.00 |
|
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
||
Мероприятие 3.4.6. Выполнение отдельных государственных полномочий на реализацию государственного стандарта общего образования |
|
Всего |
4 433 948,59 |
810 706,39 |
940 464,50 |
963 489,50 |
859 644,10 |
859 644,10 |
4 433 948,59 |
810 706,39 |
940 464,50 |
963 489,50 |
859 644,10 |
859 644,10 |
федеральный бюджет |
0.00 |
|
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
||
бюджет РС (Я) |
4 433 948.59 |
810 706,39 |
940 464,50 |
963 489,50 |
859 644.10 |
859 644,10 |
4 433 948,59 |
810 706,39 |
940 464,50 |
963 489,50 |
859 644,10 |
859 644,10 |
||
местный бюджет |
0,00 |
|
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
||
внебюджетные источники |
0,00 |
|
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
||
Мероприятие 3.4.7. Выполнение отдельных государственных полномочий по обеспечению деятельности специальных (коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, оздоровительных образовательных учреждений санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном лечении |
|
Всего |
1 076 751,28 |
193 019,78 |
229 714,70 |
218 185,00 |
217 915,90 |
217 915,90 |
1 076 751,28 |
193 019,78 |
229 714,70 |
218 185,00 |
217 915,90 |
217 915,90 |
федеральный бюджет |
0,00 |
|
|
|
|
|
0.00 |
|
|
|
|
|
||
бюджет РС (Я) |
1 039 559,88 |
186 095,08 |
222 264,80 |
210 400,00 |
210 400.00 |
210 400,00 |
1 039 559,88 |
186 095.08 |
222 264,80 |
210 400,00 |
210 400,00 |
210 400,00 |
||
местный бюджет |
0,00 |
|
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
||
внебюджетные источники |
37 191,40 |
6 924,70 |
7 449,90 |
7 785,00 |
7 515,90 |
7 515,90 |
37 191,40 |
6 924,70 |
7 449,90 |
7 785,00 |
7 515,90 |
7 515,90 |
||
Мероприятие 3.4.8. Гранты для общеобразовательных (за счет средств ГБ) |
|
Всего |
1 000,00 |
0,00 |
1 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
I 000,00 |
0,00 |
1 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
|
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
||
бюджет РС (Я) |
0,00 |
|
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
||
местный бюджет |
0,00 |
|
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
||
внебюджетные источники |
1 000,00 |
|
1 000,00 |
|
|
|
1 000,00 |
|
1 000,00 |
|
|
|
||
Мероприятие 3.4.9. Предоставление молодым учителям адресной помощи на компенсацию части расходов по уплате разницы процентов по ипотечному жилищному кредиту (займу) |
|
Всего |
1 551,60 |
823,20 |
728,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 551,60 |
823,20 |
728,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
федеральный бюджет |
0.00 |
|
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
||
бюджет РС (Я) |
1 551,60 |
823.20 |
728.40 |
|
|
|
1 551,60 |
823,20 |
728,40 |
|
|
|
||
местный бюджет |
0,00 |
|
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
||
внебюджетные источники |
0,00 |
|
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
||
Подпрограмма IV. |
"Дополнительное образование" |
Всего |
1 006 330,66 |
204 491,29 |
211 771,17 |
202 925,80 |
197 387,10 |
189 755,30 |
1 051 943,16 |
204 491,29 |
211 771,17 |
210 457,60 |
210 416,50 |
214 806,60 |
федеральный бюджет |
763,90 |
763,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
763,90 |
763,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
бюджет РС (Я) |
42 781,72 |
10 174,55 |
32 045,57 |
187,20 |
187,20 |
187,20 |
42 781,72 |
10 174,55 |
32 045,57 |
187,20 |
187,20 |
187,20 |
||
местный бюджет |
942 989,23 |
181 019,93 |
178 970,60 |
196 793,90 |
196 918,30 |
189 286,50 |
988 601,73 |
181 019,93 |
178 970,60 |
204 325,70 |
209 947,70 |
214 337,80 |
||
внебюджетные источники |
19 795,81 |
12 532,91 |
755,00 |
5 944,70 |
281,60 |
281,60 |
19 795,81 |
12 532,91 |
755,00 |
5 944,70 |
281,60 |
281,60 |
||
Задача 4. Обеспечение эффективной системы дополнительного образования как условия успешной социализации и самореализации молодежи. |
|
Всего |
1 006 330,56 |
204 491,29 |
211 771,07 |
202 925,80 |
197 387,10 |
189 755,30 |
1 051 943,06 |
204 491,29 |
211 771,07 |
210 457,60 |
210 416,50 |
214 806,60 |
федеральный бюджет |
763,90 |
763,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
763,90 |
763,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
бюджет РС (Я) |
42 781,72 |
10 174,55 |
32 045,57 |
187,20 |
187,20 |
187,20 |
42 781,72 |
10 174,55 |
32 045,57 |
187,20 |
187,20 |
187,20 |
||
местный бюджет |
942 989,23 |
181 019,93 |
178 970,60 |
196 793,90 |
196 918,30 |
189 286,50 |
988 601,73 |
181 019,93 |
178 970,60 |
204 325,70 |
209 947,70 |
214 337,80 |
||
внебюджетные источники |
19 795,71 |
12 532,91 |
754,90 |
5 944,70 |
281,60 |
281,60 |
19 795,71 |
12 532,91 |
754,90 |
5 944,70 |
281,60 |
281,60 |
||
Мероприятие 4.1. Развитие системы поддержки талантливых детей |
|
Всего |
19 377,30 |
3 872,60 |
3 982,90 |
3 840,60 |
3 840,60 |
3 840,60 |
21 575,10 |
3 872,60 |
3 982,90 |
6 038,40 |
3 840,60 |
3 840,60 |
федеральный бюджет |
0,00 |
|
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
||
бюджет РС (Я) |
0,00 |
|
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
||
местный бюджет |
19 377,30 |
3 872,60 |
3 982,90 |
3 840.60 |
3 840,60 |
3 840.60 |
21 575,10 |
3 872,60 |
3 982,90 |
6 038,40 |
3 840,60 |
3 840,60 |
||
внебюджетные источники |
0.00 |
|
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
||
Мероприятие 4.2. Обеспечение пожарной и антитеррористической безопасности муниципальных учреждений |
|
Всего |
5 263,50 |
858,20 |
478,90 |
1 308,80 |
1 308,80 |
1 308,80 |
5 263,50 |
858,20 |
478,90 |
1 308,80 |
1 308,80 |
1 308,80 |
федеральный бюджет |
0,00 |
|
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
||
бюджет РС (Я) |
0,00 |
|
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
||
местный бюджет |
5 263,50 |
858,20 |
478.90 |
1 308,80 |
1 308,80 |
1 308.80 |
5 263.50 |
858.20 |
478,90 |
1 308,80 |
1 308.80 |
1 308,80 |
||
внебюджетные источники |
0.00 |
|
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
||
Мероприятие 4.3. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |
|
Всего |
981 689,76 |
199 760,49 |
207 309,27 |
197 776,40 |
192 237,70 |
184 605,90 |
1 025 104,46 |
199 760,49 |
207 309,27 |
203 110,40 |
205 267,10 |
209 657,20 |
федеральный бюджет |
763,90 |
763,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
763,90 |
763,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
бюджет РС (Я) |
42 781,72 |
10 174,55 |
32 045,57 |
187,20 |
187,20 |
187,20 |
42 781,72 |
10 174,55 |
32 045,57 |
187,20 |
187,20 |
187,20 |
||
местный бюджет |
918 348,43 |
176 289,13 |
174 508,80 |
191 644,50 |
191 768,90 |
184 137,10 |
961 763,13 |
176 289,13 |
174 508,80 |
196 978,50 |
204 798,30 |
209 188,40 |
||
внебюджетные источники |
19 795,71 |
12 532,91 |
754,90 |
5 944,70 |
281,60 |
281,60 |
19 795,71 |
12 532,91 |
754,90 |
5 944,70 |
281,60 |
281,60 |
||
Мероприятие 4.3.1. Создание организационных условий работы УДОД - оказание услуг в соответствии с изменяющимися запросами населения - создание организационных условий для развития научно-технического творчества |
|
Всего |
890 818,84 |
166 562,27 |
182 207,97 |
170 924,30 |
188 492,90 |
182 631,40 |
926 752,44 |
166 562,27 |
182 207,97 |
170 924,30 |
199 463,20 |
207 594,70 |
федеральный бюджет |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
бюджет РС (Я) |
42 321.62 |
9 714,45 |
32 045,57 |
187.20 |
187,20 |
187,20 |
42 321,62 |
9 714,45 |
32 045,57 |
187,20 |
187,20 |
187,20 |
||
местный бюджет |
840 614,44 |
156 227.84 |
149 407,50 |
164 792,40 |
188 024,10 |
182 162,60 |
876 548.04 |
156 227,84 |
149 407,50 |
164 792,40 |
198 994,40 |
207 125,90 |
||
внебюджетные источники |
7 882,78 |
619.98 |
754.90 |
5 944.70 |
281,60 |
281,60 |
7 882,78 |
619,98 |
754.90 |
5 944.70 |
281.60 |
281,60 |
||
Мероприятие 4.3.2. Обеспечение мероприятий по проведению ремонтных работ |
|
Всего |
14 643,14 |
7 933,74 |
990,10 |
0,00 |
3 744,80 |
1 974,50 |
21 870,34 |
7 933,74 |
990,10 |
5 252,70 |
5 71930 |
1 974,50 |
федеральный бюджет |
0,00 |
|
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
||
бюджет РС (Я) |
0,00 |
|
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
||
местный бюджет |
14 643,14 |
7 933,74 |
990,10 |
0,00 |
3 744,80 |
1 974,50 |
21 870,34 |
7 933,74 |
990,10 |
5 252,70 |
5 719,30 |
1 974,50 |
||
внебюджетные источники |
0,00 |
|
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
||
в т. ч. проект "Ремонт и окраска фасадов зданий образовательных учреждений Нерюнгринского района" |
|
местный бюджет |
0,00 |
|
|
|
|
|
4 486.88 |
|
|
|
4 486,88 |
|
Мероприятие 4.3.3. Материально-техническое обеспечение мероприятий по созданию комфортных условий функционирования УДОД |
|
Всего |
594,80 |
594,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
848,70 |
594,80 |
0,00 |
81,30 |
84,60 |
88,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
|
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
||
бюджет РС (Я) |
0,00 |
|
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
||
местный бюджет |
404,70 |
404,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
658,60 |
404,70 |
0,00 |
81,30 |
84,60 |
88,00 |
||
внебюджетные источники |
190,10 |
190,10 |
|
|
|
|
190,10 |
190,10 |
|
|
|
|
||
Мероприятие 4.3.4. Персонифицированное финансирование дополнительного образования детей |
|
Всего |
75 632,98 |
24 669,68 |
24 111,20 |
26 852,10 |
0,00 |
0,00 |
75 632,98 |
24 669,68 |
24 111,20 |
26 852,10 |
0,00 |
0,00 |
федеральный бюджет |
763.90 |
763,90 |
|
|
|
|
763,90 |
763,90 |
|
|
|
|
||
бюджет РС (Я) |
460,10 |
460,10 |
|
|
|
|
460,10 |
460,10 |
|
|
|
|
||
местный бюджет |
62 686.14 |
11 722,84 |
24 111,20 |
26 852,10 |
|
|
62 686,14 |
11 722,84 |
24 111,20 |
26 852,10 |
|
|
||
внебюджетные источники |
11 722.84 |
11 722.84 |
|
|
|
|
11 722,84 |
11 722,84 |
|
|
|
|
||
Подпрограмма V. |
"Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей" |
Всего |
296 461,75 |
54 260,80 |
60 216,15 |
60 661,60 |
60 661,60 |
60 661,60 |
296 461,75 |
54 260,80 |
60 216,15 |
60 661,60 |
60 661,60 |
60 661,60 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
бюджет РС (Я) |
296 461,75 |
54 260,80 |
60 216,15 |
60 661,60 |
60 661,60 |
60 661,60 |
296 461,75 |
54 260,80 |
60 216,15 |
60 661,60 |
60 661,60 |
60 661,60 |
||
местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Задача 5-Обеспечить организационно-педагогические условия содержания и ухода детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей |
|
Всего |
296 461,75 |
54 260,80 |
60 216,15 |
60 661,60 |
60 661,60 |
60 661,60 |
296 461,75 |
54 260,80 |
60 216,15 |
60 661,60 |
60 661,60 |
60 661,60 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
бюджет РС (Я) |
296 461,75 |
54 260,80 |
60 216,15 |
60 661,60 |
60 661,60 |
60 661,60 |
296 461,75 |
54 260,80 |
60 216,15 |
60 661,60 |
60 661,60 |
60 661,60 |
||
местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Мероприятие 5.1. Выполнение отдельных государственных полномочий на финансирование образовательных организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |
|
Всего |
296 461,75 |
54 260,80 |
60 216,15 |
60 661,60 |
60 661,60 |
60 661,60 |
296 461,75 |
54 260,80 |
60 216,15 |
60 661,60 |
60 661,60 |
60 661,60 |
федеральный бюджет |
0,00 |
|
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
||
бюджет РС (Я) |
296 461,75 |
54 260,80 |
60 216.15 |
60 661.60 |
60 661,60 |
60 661,60 |
296 461,75 |
54 260.80 |
60 216,15 |
60 661,60 |
60 661,60 |
60 661,60 |
||
местный бюджет |
0,00 |
|
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
||
внебюджетные источники |
0,00 |
|
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
||
Подпрограмма VI: "Отдых и оздоровление детей" |
|
Всего |
142 258,75 |
33 419,95 |
35 376,30 |
24 732,70 |
24 643,30 |
24 086,50 |
148 256,05 |
33 419,95 |
35 376,30 |
25 957,50 |
26 391,30 |
27 111,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0.00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
бюджет РС (Я) |
56 172,00 |
17 332,00 |
16 946,00 |
7 298,00 |
7 298,00 |
7 298,00 |
56 172,00 |
17 332,00 |
16 946,00 |
7 298,00 |
7 298,00 |
7 298,00 |
||
местный бюджет |
69 435,86 |
12 299,96 |
14 625,40 |
14 348,70 |
14 359,30 |
13 802,50 |
75 433,16 |
12 299,96 |
14 625,40 |
15 573,50 |
16 107,30 |
16 827,00 |
||
внебюджетные источники |
16 650,89 |
3 787,99 |
3 804,90 |
3 086,00 |
2 986,00 |
2 986,00 |
16 650,89 |
3 787,99 |
3 804,90 |
3 086,00 |
2 986,00 |
2 986,00 |
||
Задача 6. Обеспечить доступность полноценного (качественного) отдыха детей. |
|
Всего |
142 258,75 |
33 419,95 |
35 376,30 |
24 732,70 |
24 643,30 |
24 086,50 |
148 256,05 |
33 419,95 |
35 376,30 |
25 957,50 |
26 391,30 |
27 111,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
бюджет РС (Я) |
56 172,00 |
17 332,00 |
16 946,00 |
7 298,00 |
7 298,00 |
7 298,00 |
56 172,00 |
17 332,00 |
16 946,00 |
7 298,00 |
7 298,00 |
7 298,00 |
||
местный бюджет |
69 435,86 |
12 299,96 |
14 625,40 |
14 348,70 |
14 359,30 |
13 802,50 |
75 433,16 |
12 299,96 |
14 625,40 |
15 573,50 |
16 107,30 |
16 827,00 |
||
внебюджетные источники |
16 650,89 |
3 787,99 |
3 804,90 |
3 086,00 |
2 986,00 |
2 986,00 |
16 650,89 |
3 787,99 |
3 804,90 |
3 086,00 |
2 986,00 |
2 986,00 |
||
Мероприятие 6.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |
|
Всего |
86 086,75 |
16 087,95 |
18 430,30 |
17 434,70 |
17 345,30 |
16 788,50 |
92 084,05 |
16 087,95 |
18 430,30 |
18 659,50 |
19 093,30 |
19 813,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
|
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
||
бюджет РС (Я) |
0,00 |
|
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
||
местный бюджет |
69 435,86 |
12 299,96 |
14 625.40 |
14 348,70 |
14 359,30 |
13 802,50 |
75 433,16 |
12 299,96 |
14 625,40 |
15 573,50 |
16 107,30 |
16 827,00 |
||
внебюджетные источники |
16 650,89 |
3 787,99 |
3 804,90 |
3 086,00 |
2 986,00 |
2 986,00 |
16 650,89 |
3 787,99 |
3 804.90 |
3 086,00 |
2 986,00 |
2 986,00 |
||
Мероприятие 6.2. Организация отдыха детей в каникулярное время (за счет средств ГБ) |
|
Всего |
56 172,00 |
17 332,00 |
16 946,00 |
7 298,00 |
7 298,00 |
7 298,00 |
56 172,00 |
17 332,00 |
16 946,00 |
7 298,00 |
7 298,00 |
7 298,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
|
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
||
бюджет РС (Я) |
56 172.00 |
17 332.00 |
16 946,00 |
7 298.00 |
7 298.00 |
7 298.00 |
56 172,00 |
17 332,00 |
16 946.00 |
7 298.00 |
7 298.00 |
7 298.00 |
||
местный бюджет |
0.00 |
|
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
||
внебюджетные источники |
0,00 |
|
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
<< Назад |
Приложение >> N 2 |
|
Содержание Постановление Нерюнгринской районной администрации Республики Саха (Якутия) от 19 июля 2019 г. N 1180 "О внесении изменений... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.