Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение
к постановлению Администрации г. Сургута
от 10 июля 2019 г. N 4966
Информация
о программных мероприятиях, объеме финансирования и показателях результатов реализации муниципальной программы "Развитие гражданского общества в городе Сургуте на период до 2030 года"
Наименование |
Источники финансирования |
Объем финансирования (всего, руб.) |
|
Ответственный (администратор или соадминистратор) |
Номер показателя |
Наименование показателя, ед. измер. |
|
Итоговое значение показателя |
||||||||||||||||||||||
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
2027 год |
2028 год |
2029 год |
2030 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
2027 год |
2028 год |
2029 год |
2030 год |
|||||||
Цель программы: создание условий для развития гражданского общества в городе Сургуте |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
Подпрограмма 1. "Взаимодействие органов местного самоуправления с институтами гражданского общества в решении вопросов местного значения" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
Цель подпрограммы 1: совершенствование механизма взаимодействия органов местного самоуправления с институтами гражданского общества в решении вопросов местного значения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
Задача 1. Повышение эффективности взаимодействия органов местного самоуправления с гражданами в реализации социально значимых инициатив (мероприятий) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
Основное мероприятие 1.1.1. Обеспечение выполнения функций муниципального казенного учреждения "Наш город" в рамках комплексной работы с населением |
всего, в том числе |
720 299 094,96 |
53 537 356,14 |
53 943 618,98 |
54 007 662,08 |
56 561 593,53 |
57 966 635,09 |
64 395 629,49 |
60 571 472,74 |
61 785 570,50 |
62 897 479,34 |
63 904 986,76 |
64 880 086,98 |
65 847 003,33 |
муниципальное казенное учреждение "Наш город" |
1 |
количество жителей, участвующих в мероприятиях по правовому просвещению и пропаганде социально ответственного поведения (посещение бесплатных юридических консультаций, семинаров, встреч и т.д.), чел. |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
6 000 |
|
за счет средств местного бюджета |
720 299 094,96 |
53 537 356,14 |
53 943 618,98 |
54 007 662,08 |
56 561 593,53 |
57 966 635,09 |
64 395 629,49 |
60 571 472,74 |
61 785 570,50 |
62 897 479,34 |
63 904 986,76 |
64 880 086,98 |
65 847 003,33 |
|
2 |
количество жителей, вовлеченных в организацию и проведение совместных с органами местного самоуправления мероприятия по обсуждению социально значимых проблем и вопросов местного значения, чел. |
3500 |
3500 |
3500 |
3500 |
3500 |
3500 |
3500 |
3500 |
3500 |
3500 |
3500 |
3500 |
42 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
число реализованных гражданских инициатив по месту жительства (созданные советы многоквартирных домов), ед. |
161 |
171 |
181 |
229 |
229 |
229 |
229 |
229 |
229 |
229 |
229 |
229 |
2 574 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
количество социологических исследований по актуальным вопросам жизнеобеспечения города, ед. |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
108 |
Основное мероприятие 1.1.2. Строительство и реконструкция пунктов по работе с населением (общественных центров) |
всего, в том числе |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
департамент архитектуры и градостроительства |
5 |
доля населения, получившая доступ к услугам общественного центра в п. Снежный, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
за счет средств местного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 1.1.2.1. "Общественный центр в п. Снежный" |
всего, в том числе |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 1.1.3. Акция среди детей и подростков по месту жительства "Автобус добра" |
всего, в том числе |
2 750 793,11 |
200 000,00 |
200 000,00 |
200 000,00 |
218 931,72 |
221 741,70 |
246 334,75 |
236 674,54 |
235 715,95 |
239 895,14 |
251 424,61 |
248 187,96 |
251 886,74 |
отдел молодёжной политики |
6 |
количество проведенных акций по месту жительства для детей и подростков, ед |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
24 |
|
за счет средств местного бюджета |
2 750 793,11 |
200 000,00 |
200 000,00 |
200 000,00 |
218 931,72 |
221 741,70 |
246 334,75 |
236 674,54 |
235 715,95 |
239 895,14 |
251 424,61 |
248 187,96 |
251 886,74 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 1.1.4. Предоставление услуг муниципальному казенному учреждению "Наш город" в сфере информационных технологий |
всего, в том числе |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
муниципальное казённое учреждение "Управление информационных технологий и связи города Сургута" |
7 |
количество сетевых портов подключения к транспортной сети передачи данных муниципальной информационной системы, ед. |
29 |
29 |
29 |
29 |
29 |
29 |
29 |
30 |
30 |
30 |
30 |
31 |
31 |
|
за счет средств местного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
8 |
количество обслуживаемых средств вычислительной, копировально-множительной техники и периферийного оборудования МКУ "Наш город", ед. |
314 |
314 |
314 |
314 |
314 |
314 |
314 |
314 |
314 |
314 |
314 |
314 |
314 |
Основное мероприятие 1.1.5. Организация выполнения отдельных функций по содержанию объектов муниципального казенного учреждения "Наш город" |
всего, в том числе |
18 963 742,55 |
2 860 134,66 |
3 021 859,97 |
2 983 178,73 |
1 021 358,85 |
1 048 430,23 |
1 164 710,08 |
1 092 330,17 |
1 117 908,95 |
1 138 067,36 |
1 151 330,42 |
1 173 472,36 |
1 190 960,77 |
департамент городского хозяйства |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет средств местного бюджета |
18 963 742,55 |
2 860 134,66 |
3 021 859,97 |
2 983 178,73 |
1 021 358,85 |
1 048 430,23 |
1 164 710,08 |
1 092 330,17 |
1 117 908,95 |
1 138 067,36 |
1 151 330,42 |
1 173 472,36 |
1 190 960,77 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 1.1.5.1. Организация выполнения отдельных функций по эксплуатации зданий, сооружений, инженерных систем муниципального казённого учреждения "Наш город" |
всего, в том числе |
14 149 552,26 |
1 293 376,91 |
1 423 738,23 |
1 333 867,93 |
1 021 358,85 |
1 048 430,23 |
1 164 710,08 |
1 092 330,17 |
1 117 908,95 |
1 138 067,36 |
1 151 330,42 |
1 173 472,36 |
1 190 960,77 |
департамент городского хозяйства |
9 |
доля объектов муниципального казенного учреждения "Наш город", обеспеченных содержанием в части технической эксплуатации инженерных систем и оборудования к общему количеству таких объектов, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
за счет средств местного бюджета |
14 149 552,26 |
1 293 376,91 |
1 423 738,23 |
1 333 867,93 |
1 021 358,85 |
1 048 430,23 |
1 164 710,08 |
1 092 330,17 |
1 117 908,95 |
1 138 067,36 |
1 151 330,42 |
1 173 472,36 |
1 190 960,77 |
|
|
|
5 |
3 |
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11 |
Мероприятие 1.1.5.2. Организация выполнения отдельных функций по текущему ремонту зданий, сооружений, помещений, инженерных систем муниципального казённого учреждения "Наш город" |
всего, в том числе |
4 156 531,52 |
909 098,98 |
1 598 121,74 |
1 649 310,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
департамент городского хозяйства |
10 |
количество объектов муниципального казенного учреждения, в которых выполнен текущий ремонт зданий, сооружений, помещений, инженерных систем, ед. |
5 |
3 |
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11 |
|
за счет средств местного бюджета |
4 156 531,52 |
909 098,98 |
1 598 121,74 |
1 649 310,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 1.1.5.3. Организация выполнения отдельных функций по капитальному ремонту зданий, сооружений, помещений, инженерных систем муниципального казённого учреждения "Наш город" |
всего, в том числе |
657 658,77 |
657 658,77 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
департамент городского хозяйства |
11 |
количество объектов муниципального казенного учреждения, в которых выполнен капитальный ремонт зданий, сооружений, помещений, инженерных систем, ед. |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
за счет средств местного бюджета |
657 658,77 |
657 658,77 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 1.1.6. Проведение обучающих семинаров для руководителей и специалистов органов местного самоуправления городского округа город Сургут, актива территориальных общественных самоуправлений, иных жителей, принимающих участие в развитии форм непосредственного осуществления населением местного самоуправления (за исключением предусмотренных статьями 22-24 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" |
всего, в том числе |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
муниципальное казенное учреждение "Наш город" |
12 |
Увеличение количества и случаев применения в практике форм непосредственного осуществления населением местного самоуправления в муниципальном образовании городской округ город Сургут |
|
|
|
|
|
|
|
265 |
|||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Задача 2. Совершенствование системы изучения и формирования общественного мнения (информирование населения) по актуальным вопросам жизнеобеспечения, предоставление органам местного самоуправления аналитической информации о ситуации в городе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
Основное мероприятие 1.2.1. Организация социологических исследований и информирование населения города по социально значимым вопросам |
всего, в том числе |
20 365 447,07 |
1 084 699,99 |
1 519 999,99 |
1 519 999,99 |
1 643 056,14 |
1 685 236,91 |
1 872 144,06 |
1 758 384,53 |
1 797 323,87 |
1 829 774,01 |
1 854 259,93 |
1 886 228,47 |
1 914 339,18 |
муниципальное казенное учреждение "Наш город" |
13 |
количество социологических исследований на социально-политические темы, ед. |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
48 |
|
за счет средств местного бюджета |
20 365 447,07 |
1 084 699,99 |
1 519 999,99 |
1 519 999,99 |
1 643 056,14 |
1 685 236,91 |
1 872 144,06 |
1 758 384,53 |
1 797 323,87 |
1 829 774,01 |
1 854 259,93 |
1 886 228,47 |
1 914 339,18 |
|
14 |
количество распространенных по месту жительства информационных материалов по актуальным вопросам жизнеобеспечения и вопросам местного значения, тыс. листов |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
600 |
Задача 3. Совершенствование механизма поддержки территориальных общественных самоуправлений и вовлечение граждан по месту жительства в решение вопросов местного значения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
Основное мероприятие 1.3.1. Финансовая, имущественная, информационная, консультационная поддержка деятельности территориальных общественных самоуправлений |
всего, в том числе |
236 891 866,33 |
23 939 446,11 |
16 783 946,11 |
16 783 946,11 |
18 156 495,51 |
18 608 503,73 |
20 672 345,57 |
19 442 850,56 |
19 834 508,78 |
20 191 460,28 |
20 512 230,07 |
20 827 866,55 |
21 138 266,95 |
муниципальное казенное учреждение "Наш город" |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет средств местного бюджета |
236 891 866,33 |
23 939 446,11 |
16 783 946,11 |
16 783 946,11 |
18 156 495,51 |
18 608 503,73 |
20 672 345,57 |
19 442 850,56 |
19 834 508,78 |
20 191 460,28 |
20 512 230,07 |
20 827 866,55 |
21 138 266,95 |
|
|
|
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
Мероприятие 1.3.1.1. Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы (аренда части нежилого помещения, закупка основных средств) |
всего, в том числе |
23 695 879,10 |
1 874 630,80 |
1 719 130,80 |
1 719 130,80 |
1 861 118,67 |
1 906 014,93 |
2 117 408,26 |
1 994 189,88 |
2 032 170,63 |
2 068 799,95 |
2 104 815,35 |
2 133 337,81 |
2 165 131,22 |
муниципальное казенное учреждение "Наш город" |
15 |
уровень выполнения договорных обязательств, по финансовой, имущественной, информационной, консультационной поддержке деятельности территориальных общественных самоуправлений, % |
не менее 95 |
не менее 95 |
не менее 95 |
не менее 95 |
не менее 95 |
не менее 95 |
не менее 95 |
не менее 95 |
не менее 95 |
||||
|
за счет средств местного бюджета |
23 695 879,10 |
1 874 630,80 |
1 719 130,80 |
1 719 130,80 |
1 861 118,67 |
1 906 014,93 |
2 117 408,26 |
1 994 189,88 |
2 032 170,63 |
2 068 799,95 |
2 104 815,35 |
2 133 337,81 |
2 165 131,22 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 1.3.1.2. Предоставление субсидий территориальным общественным самоуправлениям на осуществление собственных инициатив по вопросам местного значения |
всего, в том числе |
213 195 987,23 |
22 064 815,31 |
15 064 815,31 |
15 064 815,31 |
16 295 376,84 |
16 702 488,80 |
18 554 937,31 |
17 448 660,68 |
17 802 338,15 |
18 122 660,33 |
18 407 414,72 |
18 694 528,74 |
18 973 135,73 |
муниципальное казенное учреждение "Наш город" |
16 |
количество реализованных социально значимых проектов территориальных общественных самоуправлений, ед. |
18 |
18 |
18 |
18 |
18 |
18 |
18 |
18 |
18 |
18 |
18 |
18 |
18 |
|
за счет средств местного бюджета |
213 195 987,23 |
22 064 815,31 |
15 064 815,31 |
15 064 815,31 |
16 295 376,84 |
16 702 488,80 |
18 554 937,31 |
17 448 660,68 |
17 802 338,15 |
18 122 660,33 |
18 407 414,72 |
18 694 528,74 |
18 973 135,73 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего по подпрограмме 1 "Взаимодействие органов местного самоуправления с институтами гражданского общества в решении вопросов местного значения" |
всего, в том числе |
999 270 944,02 |
81 621 636,90 |
75 469 425,05 |
75 494 786,91 |
77 601 435,75 |
79 530 547,66 |
88 351 163,95 |
83 101 712,54 |
84 771 028,05 |
86 296 676,13 |
87 674 231,79 |
89 015 842,32 |
90 342 456,97 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет средств местного бюджета |
999 270 944,02 |
81 621 636,90 |
75 469 425,05 |
75 494 786,91 |
77 601 435,75 |
79 530 547,66 |
88 351 163,95 |
83 101 712,54 |
84 771 028,05 |
86 296 676,13 |
87 674 231,79 |
89 015 842,32 |
90 342 456,97 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма 2. "Создание условий для расширения доступа населения к информации о деятельности органов местного самоуправления" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
Цель подпрограммы 2: обеспечение реализации конституционных прав граждан на получение своевременной, достоверной, полной и разносторонней информации о деятельности органов местного самоуправления и социально-экономическом развитии муниципального образования городской округ город Сургут |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Задача 4. Поддержание информационной открытости власти и развитие форм и каналов общественных коммуникаций |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
Основное мероприятие 2.4.1. Подготовка и размещение информации о деятельности органов местного самоуправления, поддержка и развитие социальной рекламы и издательской деятельности |
всего, в том числе |
578 082 633,67 |
52 708 155,50 |
52 708 655,50 |
52 714 355,50 |
42 512 248,98 |
43 568 144,93 |
48 392 282,90 |
45 519 658,38 |
46 433 908,33 |
47 268 270,19 |
48 019 793,90 |
48 755 806,26 |
49 481 353,30 |
управление документационного и информационного обеспечения |
17 |
уровень удовлетворенности населения доступностью и качеством получаемой информации в средствах массовой информации (на основе социологических исследований), % |
77 |
77 |
77 |
77 |
77 |
77 |
77 |
77 |
77 |
77 |
77 |
77 |
77 |
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
847 300,00 |
65 400,00 |
65 900,00 |
71 600,00 |
71 600,00 |
71 600,00 |
71 600,00 |
71 600,00 |
71 600,00 |
71 600,00 |
71 600,00 |
71 600,00 |
71 600,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
577 235 333,67 |
52 642 755,50 |
52 642 755,50 |
52 642 755,50 |
42 440 648,98 |
43 496 544,93 |
48 320 682,90 |
45 448 058,38 |
46 362 308,33 |
47 196 670,19 |
47 948 193,90 |
48 684 206,26 |
49 409 753,30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 2.4.1.1. Организация и проведение информационных мероприятий (пресс-конференций, брифингов, выходов к прессе, пресс-туров и так далее), специализированных журналистских (профессиональных) конкурсов |
всего, в том числе |
12 437 445,04 |
1 319 608,68 |
1 319 608,68 |
1 319 608,68 |
858 590,29 |
878 462,21 |
975 891,16 |
920 690,18 |
937 294,04 |
954 256,61 |
972 315,40 |
983 232,93 |
997 886,18 |
|
18 |
количество проведенных мероприятий, ед |
140 |
140 |
140 |
140 |
140 |
140 |
140 |
140 |
140 |
140 |
140 |
140 |
1 680 |
|
за счет средств местного бюджета |
12 437 445,04 |
1 319 608,68 |
1 319 608,68 |
1 319 608,68 |
858 590,29 |
878 462,21 |
975 891,16 |
920 690,18 |
937 294,04 |
954 256,61 |
972 315,40 |
983 232,93 |
997 886,18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 2.4.1.2. Информационное обеспечение органов местного самоуправления в электронных средствах массовой информации (телевидение) |
всего, в том числе |
428 018 342,10 |
37 206 675,40 |
37 206 675,40 |
37 206 675,40 |
32 025 435,03 |
32 820 183,51 |
36 460 221,89 |
34 296 517,06 |
34 982 678,84 |
35 612 260,66 |
36 184 525,00 |
36 734 517,32 |
37 281 976,59 |
управление документационного и информационного обеспечения |
19 |
количество вышедших в эфир информационных и информационно-аналитических программ, ед. |
773 |
773 |
773 |
635 |
635 |
635 |
635 |
635 |
635 |
635 |
635 |
635 |
8 034 |
|
за счет средств местного бюджета |
428 018 342,10 |
37 206 675,40 |
37 206 675,40 |
37 206 675,40 |
32 025 435,03 |
32 820 183,51 |
36 460 221,89 |
34 296 517,06 |
34 982 678,84 |
35 612 260,66 |
36 184 525,00 |
36 734 517,32 |
37 281 976,59 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 2.4.1.3. Информационное обеспечение органов местного самоуправления в электронных средствах массовой информации (радиовещание) |
всего, в том числе |
13 110 995,52 |
958 955,40 |
958 955,40 |
958 955,40 |
1 034 682,26 |
1 063 202,00 |
1 181 120,18 |
1 105 653,58 |
1 133 333,29 |
1 153 737,55 |
1 164 653,83 |
1 190 005,91 |
1 207 740,72 |
управление документационного и информационного обеспечения |
20 |
количество минут вышедшей в эфир информации о деятельности органов местного самоуправления, ед. |
2820 |
2820 |
2820 |
2820 |
2820 |
2820 |
2820 |
2820 |
2820 |
2820 |
2820 |
2820 |
33 840 |
|
за счет средств местного бюджета |
13 110 995,52 |
958 955,40 |
958 955,40 |
958 955,40 |
1 034 682,26 |
1 063 202,00 |
1 181 120,18 |
1 105 653,58 |
1 133 333,29 |
1 153 737,55 |
1 164 653,83 |
1 190 005,91 |
1 207 740,72 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 2.4.1.4. Информационное обеспечение органов местного самоуправления в печатных средствах массовой информации |
всего, в том числе |
40 316 833,32 |
5 071 257,66 |
5 071 257,66 |
5 071 257,66 |
2 539 732,82 |
2 605 925,82 |
2 894 945,22 |
2 717 161,10 |
2 776 906,17 |
2 826 810,55 |
2 864 661,72 |
2 916 724,31 |
2 960 192,63 |
управление документационного и информационного обеспечения |
21 |
количество полос опубликованной информации о деятельности органов местного самоуправления, ед. |
117 |
117 |
117 |
66 |
66 |
66 |
66 |
66 |
66 |
66 |
66 |
66 |
945 |
|
за счет средств местного бюджета |
40 316 833,32 |
5 071 257,66 |
5 071 257,66 |
5 071 257,66 |
2 539 732,82 |
2 605 925,82 |
2 894 945,22 |
2 717 161,10 |
2 776 906,17 |
2 826 810,55 |
2 864 661,72 |
2 916 724,31 |
2 960 192,63 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 2.4.1.5. Подготовка и издание еженедельной официальной газеты органов местного самоуправления |
всего, в том числе |
63 451 331,43 |
4 957 779,56 |
4 957 779,56 |
4 957 779,56 |
4 915 866,06 |
5 040 962,27 |
5 600 048,01 |
5 261 851,21 |
5 372 366,42 |
5 468 979,33 |
5 549 477,42 |
5 642 177,96 |
5 726 264,07 |
муниципальное казенное учреждение "Наш город" |
22 |
количество полос, вышедших в номерах еженедельной официальной газеты, ед. |
1700 |
1700 |
1700 |
1700 |
1700 |
1700 |
1700 |
1700 |
1700 |
1700 |
1700 |
1700 |
20 400 |
|
за счет средств местного бюджета |
63 451 331,43 |
4 957 779,56 |
4 957 779,56 |
4 957 779,56 |
4 915 866,06 |
5 040 962,27 |
5 600 048,01 |
5 261 851,21 |
5 372 366,42 |
5 468 979,33 |
5 549 477,42 |
5 642 177,96 |
5 726 264,07 |
|
23 |
количество посещений официального сайта газеты, ед. |
5500 |
5500 |
5500 |
5500 |
5500 |
5500 |
5500 |
5500 |
5500 |
5500 |
5500 |
5500 |
66 000 |
Мероприятие 2.4.1.6. Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению составления (изменения и дополнения) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции |
всего, в том числе |
85 480,00 |
6 600,00 |
6 680,00 |
7 220,00 |
7 220,00 |
7 220,00 |
7 220,00 |
7 220,00 |
7 220,00 |
7 220,00 |
7 220,00 |
7 220,00 |
7 220,00 |
управление документационного и информационного обеспечения |
24 |
доля опубликованной информации в общем объеме информации, предоставленной департаментом внутренней политики ХМАО - Югры по спискам кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
85 480,00 |
6 600,00 |
6 680,00 |
7 220,00 |
7 220,00 |
7 220,00 |
7 220,00 |
7 220,00 |
7 220,00 |
7 220,00 |
7 220,00 |
7 220,00 |
7 220,00 |
|
25 |
количество полос опубликованной информации по спискам кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции, ед. |
0,3 |
0,3 |
0,3 |
0,3 |
0,3 |
0,3 |
0,3 |
0,3 |
0,3 |
0,3 |
0,3 |
0,3 |
3,6 |
Мероприятие 2.4.1.7. Материально-техническое обеспечение деятельности по осуществлению отдельных государственных полномочий по обеспечению составления (изменения и дополнения) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции |
всего, в том числе |
761 820,00 |
58 800,00 |
59 220,00 |
64 380,00 |
64 380,00 |
64 380,00 |
64 380,00 |
64 380,00 |
64 380,00 |
64 380,00 |
64 380,00 |
64 380,00 |
64 380,00 |
муниципальное казенное учреждение "Хозяйственно-эксплуатационное управление" |
26 |
уровень выполнения договорных обязательств, по материально-техническому и организационному обеспечению деятельности органов местного самоуправления, % |
не менее 95 |
не менее 95 |
не менее 95 |
не менее 95 |
не менее 95 |
не менее 95 |
не менее 95 |
не менее 95 |
не менее 95 |
не менее 95 |
не менее 95 |
не менее 95 |
не менее 95 |
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
761 820,00 |
58 800,00 |
59 220,00 |
64 380,00 |
64 380,00 |
64 380,00 |
64 380,00 |
64 380,00 |
64 380,00 |
64 380,00 |
64 380,00 |
64 380,00 |
64 380,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 2.4.1.8. Подготовка и проведение конкурса социальной рекламы "Простые правила" |
всего, в том числе |
2 750 793,11 |
200 000,00 |
200 000,00 |
200 000,00 |
218 931,72 |
221 741,70 |
246 334,75 |
236 674,54 |
235 715,95 |
239 895,14 |
251 424,61 |
248 187,96 |
251 886,74 |
управление документационного и информационного обеспечения |
27 |
количество участников проектов по созданию и продвижению социальной рекламы, чел. |
140 |
140 |
140 |
140 |
140 |
140 |
140 |
140 |
140 |
140 |
140 |
140 |
1 680 |
|
за счет средств местного бюджета |
2 750 793,11 |
200 000,00 |
200 000,00 |
200 000,00 |
218 931,72 |
221 741,70 |
246 334,75 |
236 674,54 |
235 715,95 |
239 895,14 |
251 424,61 |
248 187,96 |
251 886,74 |
|
28 |
количество проектов социальной рекламы, представленных на конкурс, ед. |
110 |
110 |
110 |
110 |
110 |
110 |
110 |
110 |
110 |
110 |
110 |
110 |
1 320 |
Мероприятие 2.4.1.9. Создание и реализация проектов социальной рекламы |
всего, в том числе |
10 570 269,53 |
2 447 318,80 |
2 447 318,80 |
2 447 318,80 |
328 387,37 |
332 601,24 |
369 489,56 |
355 001,62 |
354 614,20 |
361 005,89 |
377 126,71 |
372 269,28 |
377 817,26 |
управление документационного и информационного обеспечения |
29 |
количество реализованных проектов социальной рекламы, ед. |
22 |
22 |
22 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
120 |
|
за счет средств местного бюджета |
10 570 269,53 |
2 447 318,80 |
2 447 318,80 |
2 447 318,80 |
328 387,37 |
332 601,24 |
369 489,56 |
355 001,62 |
354 614,20 |
361 005,89 |
377 126,71 |
372 269,28 |
377 817,26 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 2.4.1.10. Создание и реализация презентационных и краеведческих издательских проектов |
всего, в том числе |
6 579 323,62 |
481 160,00 |
481 160,00 |
481 160,00 |
519 023,43 |
533 466,18 |
592 632,13 |
554 509,09 |
569 399,42 |
579 724,46 |
584 009,21 |
597 090,59 |
605 989,11 |
управление документационного и информационного обеспечения |
30 |
количество реализованных презентационных и краеведческих издательских проектов, ед. |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
60 |
|
за счет средств местного бюджета |
6 579 323,62 |
481 160,00 |
481 160,00 |
481 160,00 |
519 023,43 |
533 466,18 |
592 632,13 |
554 509,09 |
569 399,42 |
579 724,46 |
584 009,21 |
597 090,59 |
605 989,11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего по подпрограмме 2 "Создание условий для расширения доступа населения к информации о деятельности органов местного самоуправления" |
всего, в том числе: |
578 082 633,67 |
52 708 155,50 |
52 708 655,50 |
52 714 355,50 |
42 512 248,98 |
43 568 144,93 |
48 392 282,90 |
45 519 658,38 |
46 433 908,33 |
47 268 270,19 |
48 019 793,90 |
48 755 806,26 |
49 481 353,30 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
847 300,00 |
65 400,00 |
65 900,00 |
71 600,00 |
71 600,00 |
71 600,00 |
71 600,00 |
71 600,00 |
71 600,00 |
71 600,00 |
71 600,00 |
71 600,00 |
71 600,00 |
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
577 235 333,67 |
52 642 755,50 |
52 642 755,50 |
52 642 755,50 |
42 440 648,98 |
43 496 544,93 |
48 320 682,90 |
45 448 058,38 |
46 362 308,33 |
47 196 670,19 |
47 948 193,90 |
48 684 206,26 |
49 409 753,30 |
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма 3. "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
Цель подпрограммы 3: создание условий для развития социально ориентированных некоммерческих организаций в городском округе город Сургут |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
Задача 5. Содействие формированию открытой и конкурентной системы поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
Основное мероприятие 3.5.1. Оказание финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям путем предоставления субсидий, грантов в форме субсидий |
всего, в том числе |
54 710 063,15 |
4 098 639,40 |
4 098 639,40 |
4 098 639,40 |
4 295 994,43 |
4 395 684,84 |
4 883 203,78 |
4 606 493,92 |
4 685 311,30 |
4 769 632,49 |
4 864 620,01 |
4 919 940,83 |
4 993 263,35 |
управление внешних и общественных связей |
31 |
количество заключенных договоров на предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям в целях поддержки общественно значимых инициатив, ед. |
11 |
11 |
11 |
11 |
11 |
11 |
11 |
11 |
11 |
11 |
11 |
11 |
132 |
|
за счет средств местного бюджета |
54 710 063,15 |
4 098 639,40 |
4 098 639,40 |
4 098 639,40 |
4 295 994,43 |
4 395 684,84 |
4 883 203,78 |
4 606 493,92 |
4 685 311,30 |
4 769 632,49 |
4 864 620,01 |
4 919 940,83 |
4 993 263,35 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 3.5.1.1. Проведение конкурса на предоставление грантов в форме субсидий некоммерческим организациям в целях поддержки общественно значимых инициатив |
всего, в том числе |
31 489 141,33 |
2 300 000,00 |
2 300 000,00 |
2 300 000,00 |
2 489 317,16 |
2 550 029,55 |
2 832 849,58 |
2 666 745,44 |
2 718 086,76 |
2 767 007,80 |
2 814 246,06 |
2 854 161,52 |
2 896 697,46 |
управление внешних и общественных связей |
32 |
количество заключенных договоров о предоставлении грантов в форме субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям, ед. |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
120 |
|
за счет средств местного бюджета |
31 489 141,33 |
2 300 000,00 |
2 300 000,00 |
2 300 000,00 |
2 489 317,16 |
2 550 029,55 |
2 832 849,58 |
2 666 745,44 |
2 718 086,76 |
2 767 007,80 |
2 814 246,06 |
2 854 161,52 |
2 896 697,46 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 3.5.1.2. Предоставление субсидий на финансовое обеспечение (возмещение) затрат по оплате жилищно-коммунальных услуг социально ориентированным некоммерческим организациям, объединяющим инвалидов и защищающим их права и интересы, предоставляющим услуги для инвалидов по проведению культурно-досуговых мероприятий и спортивной реабилитации |
всего, в том числе |
2 686 589,34 |
195 000,00 |
195 000,00 |
195 000,00 |
213 931,72 |
216 198,16 |
240 176,39 |
231 674,54 |
230 715,95 |
234 895,14 |
246 424,61 |
241 983,26 |
245 589,57 |
управление внешних и общественных связей |
33 |
количество заключенных соглашений о предоставлении субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям, ед. |
не менее 1 |
не менее 1 |
не менее 1 |
не менее 1 |
не менее 1 |
не менее 1 |
не менее 1 |
не менее 1 |
не менее 1 |
не менее 1 |
не менее 1 |
не менее 1 |
не менее 12 |
|
за счет средств местного бюджета |
2 686 589,34 |
195 000,00 |
195 000,00 |
195 000,00 |
213 931,72 |
216 198,16 |
240 176,39 |
231 674,54 |
230 715,95 |
234 895,14 |
246 424,61 |
241 983,26 |
245 589,57 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 3.5.1.3. Предоставление субсидий на возмещение затрат по приобретению проездных билетов долговременного пользования на проезд по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам социально-ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим на территории города в соответствии с учредительными документами деятельность по социальной поддержке и защите ветеранов, инвалидов, членов семей погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны, локальных войн и военных конфликтов, неработающих пенсионеров и старожилов |
всего, в том числе |
20 534 332,48 |
1 603 639,40 |
1 603 639,40 |
1 603 639,40 |
1 592 745,55 |
1 629 457,13 |
1 810 177,81 |
1 708 073,94 |
1 736 508,59 |
1 767 729,55 |
1 803 949,34 |
1 823 796,05 |
1 850 976,32 |
управление внешних и общественных связей |
34 |
количество заключенных соглашений о предоставлении субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям, ед. |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
48 |
|||
|
за счет средств местного бюджета |
20 534 332,48 |
1 603 639,40 |
1 603 639,40 |
1 603 639,40 |
1 592 745,55 |
1 629 457,13 |
1 810 177,81 |
1 708 073,94 |
1 736 508,59 |
1 767 729,55 |
1 803 949,34 |
1 823 796,05 |
1 850 976,32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Задача 6. Содействие повышению эффективности и профессионализма в деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций; распространение лучших практик социально ориентированных некоммерческих организаций; привлечение социально ориентированных некоммерческих организаций к реализации городских мероприятий |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
Основное мероприятие 3.6.1. Оказание поддержки деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций |
всего, в том числе |
9 049 510,89 |
660 000,00 |
660 000,00 |
660 000,00 |
716 795,15 |
731 747,61 |
812 904,65 |
770 023,63 |
779 753,49 |
793 766,05 |
814 273,82 |
819 020,27 |
831 226,22 |
управление внешних и общественных связей |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет средств местного бюджета |
9 049 510,89 |
660 000,00 |
660 000,00 |
660 000,00 |
716 795,15 |
731 747,61 |
812 904,65 |
770 023,63 |
779 753,49 |
793 766,05 |
814 273,82 |
819 020,27 |
831 226,22 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 3.6.1.1. Оказание поддержки в области подготовки, дополнительного профессионального образования работников и добровольцев (волонтеров) социально ориентированных некоммерческих организаций |
всего, в том числе |
2 883 648,37 |
210 000,00 |
210 000,00 |
210 000,00 |
228 931,72 |
232 828,79 |
258 651,48 |
246 674,54 |
247 816,89 |
252 241,91 |
261 424,61 |
260 597,36 |
264 481,07 |
управление внешних и общественных связей |
35 |
количество участников семинаров для социально ориентированных некоммерческих организаций, чел. |
110 |
110 |
110 |
110 |
110 |
110 |
110 |
110 |
110 |
110 |
110 |
110 |
1 320 |
|
за счет средств местного бюджета |
2 883 648,37 |
210 000,00 |
210 000,00 |
210 000,00 |
228 931,72 |
232 828,79 |
258 651,48 |
246 674,54 |
247 816,89 |
252 241,91 |
261 424,61 |
260 597,36 |
264 481,07 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 3.6.1.2. Проведение городской выставки социальных проектов некоммерческих организаций |
всего, в том числе |
4 128 413,50 |
300 000,00 |
300 000,00 |
300 000,00 |
328 397,57 |
332 612,55 |
369 502,12 |
355 011,82 |
354 624,40 |
361 016,09 |
377 136,91 |
372 281,94 |
377 830,10 |
управление внешних и общественных связей |
36 |
количество участников городской выставки социально значимых проектов, ед. |
45 |
45 |
45 |
45 |
45 |
45 |
45 |
45 |
45 |
45 |
45 |
45 |
540 |
|
за счет средств местного бюджета |
4 128 413,50 |
300 000,00 |
300 000,00 |
300 000,00 |
328 397,57 |
332 612,55 |
369 502,12 |
355 011,82 |
354 624,40 |
361 016,09 |
377 136,91 |
372 281,94 |
377 830,10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 3.6.1.3. Проведение городских мероприятий (конференций, круглых столов, встреч) с участием социально ориентированных некоммерческих организаций |
всего, в том числе |
2 037 449,02 |
150 000,00 |
150 000,00 |
150 000,00 |
159 465,86 |
166 306,27 |
184 751,05 |
168 337,27 |
177 312,20 |
180 508,05 |
175 712,30 |
186 140,97 |
188 915,05 |
управление внешних и общественных связей |
37 |
количество мероприятий с участием социально ориентированных некоммерческих организаций, ед. |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
48 |
|
за счет средств местного бюджета |
2 037 449,02 |
150 000,00 |
150 000,00 |
150 000,00 |
159 465,86 |
166 306,27 |
184 751,05 |
168 337,27 |
177 312,20 |
180 508,05 |
175 712,30 |
186 140,97 |
188 915,05 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего по подпрограмме 3 "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций" |
всего, в том числе |
63 759 574,04 |
4 758 639,40 |
4 758 639,40 |
4 758 639,40 |
5 012 789,58 |
5 127 432,45 |
5 696 108,43 |
5 376 517,55 |
5 465 064,79 |
5 563 398,54 |
5 678 893,83 |
5 738 961,10 |
5 824 489,57 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет средств местного бюджета |
63 759 574,04 |
4 758 639,40 |
4 758 639,40 |
4 758 639,40 |
5 012 789,58 |
5 127 432,45 |
5 696 108,43 |
5 376 517,55 |
5 465 064,79 |
5 563 398,54 |
5 678 893,83 |
5 738 961,10 |
5 824 489,57 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Общий объем ассигнований на реализацию программы - всего, в том числе |
всего, в том числе |
1 641 113 151,73 |
139 088 431,80 |
132 936 719,95 |
132 967 781,81 |
125 126 474,31 |
128 226 125,04 |
142 439 555,28 |
133 997 888,47 |
136 670 001,17 |
139 128 344,86 |
141 372 919,52 |
143 510 609,68 |
145 648 299,84 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
847 300,00 |
65 400,00 |
65 900,00 |
71 600,00 |
71 600,00 |
71 600,00 |
71 600,00 |
71 600,00 |
71 600,00 |
71 600,00 |
71 600,00 |
71 600,00 |
71 600,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет средств местного бюджета |
1 640 265 851,73 |
139 023 031,80 |
132 870 819,95 |
132 896 181,81 |
125 054 874,31 |
128 154 525,04 |
142 367 955,28 |
133 926 288,47 |
136 598 401,17 |
139 056 744,86 |
141 301 319,52 |
143 439 009,68 |
145 576 699,84 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
Объем ассигнований администратора - муниципального казенного учреждения "Наш город" |
всего, в том числе |
1 041 007 739,79 |
83 519 281,80 |
77 205 344,64 |
77 269 387,74 |
81 277 011,24 |
83 301 338,00 |
92 540 167,13 |
87 034 559,04 |
88 789 769,57 |
90 387 692,96 |
91 820 954,18 |
93 236 359,96 |
94 625 873,53 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет средств местного бюджета |
1 041 007 739,79 |
83 519 281,80 |
77 205 344,64 |
77 269 387,74 |
81 277 011,24 |
83 301 338,00 |
92 540 167,13 |
87 034 559,04 |
88 789 769,57 |
90 387 692,96 |
91 820 954,18 |
93 236 359,96 |
94 625 873,53 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
Объем ассигнований соадминистратора - департамента архитектуры и градостроительства |
всего, в том числе |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет средств местного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
Объем ассигнований соадминистратора - отдела молодёжной политики |
всего, в том числе |
2 750 793,11 |
200 000,00 |
200 000,00 |
200 000,00 |
218 931,72 |
221 741,70 |
246 334,75 |
236 674,54 |
235 715,95 |
239 895,14 |
251 424,61 |
248 187,96 |
251 886,74 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет средств местного бюджета |
2 750 793,11 |
200 000,00 |
200 000,00 |
200 000,00 |
218 931,72 |
221 741,70 |
246 334,75 |
236 674,54 |
235 715,95 |
239 895,14 |
251 424,61 |
248 187,96 |
251 886,74 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
Объем ассигнований соадминистратора - департамента городского хозяйства |
всего, в том числе |
18 963 742,55 |
2 860 134,66 |
3 021 859,97 |
2 983 178,73 |
1 021 358,85 |
1 048 430,23 |
1 164 710,08 |
1 092 330,17 |
1 117 908,95 |
1 138 067,36 |
1 151 330,42 |
1 173 472,36 |
1 190 960,77 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет средств местного бюджета |
18 963 742,55 |
2 860 134,66 |
3 021 859,97 |
2 983 178,73 |
1 021 358,85 |
1 048 430,23 |
1 164 710,08 |
1 092 330,17 |
1 117 908,95 |
1 138 067,36 |
1 151 330,42 |
1 173 472,36 |
1 190 960,77 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
Объем ассигнований соадминистратора - управления документационного и информационного обеспечения |
всего, в том числе |
513 869 482,24 |
47 691 575,94 |
47 691 655,94 |
47 692 195,94 |
37 532 002,92 |
38 462 802,66 |
42 727 854,89 |
40 193 427,17 |
40 997 161,91 |
41 734 910,86 |
42 405 936,48 |
43 049 248,30 |
43 690 709,23 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
85 480,00 |
6 600,00 |
6 680,00 |
7 220,00 |
7 220,00 |
7 220,00 |
7 220,00 |
7 220,00 |
7 220,00 |
7 220,00 |
7 220,00 |
7 220,00 |
7 220,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет средств местного бюджета |
513 784 002,24 |
47 684 975,94 |
47 684 975,94 |
47 684 975,94 |
37 524 782,92 |
38 455 582,66 |
42 720 634,89 |
40 186 207,17 |
40 989 941,91 |
41 727 690,86 |
42 398 716,48 |
43 042 028,30 |
43 683 489,23 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
Объем ассигнований соадминистратора - управления внешних и общественных связей |
всего, в том числе |
63 759 574,04 |
4 758 639,40 |
4 758 639,40 |
4 758 639,40 |
5 012 789,58 |
5 127 432,45 |
5 696 108,43 |
5 376 517,55 |
5 465 064,79 |
5 563 398,54 |
5 678 893,83 |
5 738 961,10 |
5 824 489,57 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет средств местного бюджета |
63 759 574,04 |
4 758 639,40 |
4 758 639,40 |
4 758 639,40 |
5 012 789,58 |
5 127 432,45 |
5 696 108,43 |
5 376 517,55 |
5 465 064,79 |
5 563 398,54 |
5 678 893,83 |
5 738 961,10 |
5 824 489,57 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
Объем ассигнований соадминистратора - муниципального казённого учреждения "Хозяйственно - эксплуатационное управление" |
всего, в том числе |
761 820,00 |
58 800,00 |
59 220,00 |
64 380,00 |
64 380,00 |
64 380,00 |
64 380,00 |
64 380,00 |
64 380,00 |
64 380,00 |
64 380,00 |
64 380,00 |
64 380,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
761 820,00 |
58 800,00 |
59 220,00 |
64 380,00 |
64 380,00 |
64 380,00 |
64 380,00 |
64 380,00 |
64 380,00 |
64 380,00 |
64 380,00 |
64 380,00 |
64 380,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
Объем ассигнований соадминистратора - муниципального казённого учреждения "Управление информационных технологий и связи города Сургута" |
всего, в том числе |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет средств местного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
<< Назад |
||
Содержание Постановление Администрации г. Сургута Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 10 июля 2019 г. N 4966 "О внесении... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.