Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение N 1
Приложение N 6
к муниципальной программе "Развитие
образования в городе Тынде на 2015 - 2024 годы",
утвержденной постановлением Администрации города Тынды
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы из различных источников финансирования
N п/п |
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия |
Координатор муниципальной программы, координатор подпрограммы, участник муниципальной программы |
Источники финансирования |
Код бюджетной классификации |
Оценка расходов (тыс. рублей) |
||||||||||||
ГРБС |
РзПР |
ЦСР |
Всего |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
|
Муниципальная программа "Развитие образования в городе Тынде на 2015 - 2024 годы" |
Всего, в том числе: |
Всего |
|
|
04 0 00 00000 |
7 247 216 801,28 |
678 154 280,27 |
686 523 048,89 |
663 657 171,58 |
847 199 066,20 |
852 655 614,37 |
858 207 699,93 |
852 853 085,02 |
602 556 911,96 |
602 556 911,96 |
602 853 011,10 |
федеральный бюджет |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
областной бюджет |
|
|
|
3 122 655 552,91 |
308 809 593,13 |
302 049 303,51 |
312 911 776,72 |
347 519 638,40 |
571 121 210,38 |
647 839 762,54 |
632 404 268,23 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
городской бюджет |
|
|
|
3 373 123 832,54 |
265 146 061,88 |
281 373 745,38 |
291 945 394,86 |
376 740 637,23 |
221 134 403,99 |
149 967 937,39 |
160 048 816,79 |
542 156 911,96 |
542 156 911,96 |
542 453 011,10 |
|||
внебюджетные источники |
|
|
|
751 437 415,83 |
104 198 625,26 |
103 100 000,00 |
58 800 000,00 |
122 938 790,57 |
60 400 000,00 |
60 400 000,00 |
60 400 000,00 |
60 400 000,00 |
60 400 000,00 |
60 400 000,00 |
|||
Управление образования |
Всего |
|
|
|
7 247 216 801,28 |
678 154 280,27 |
686 523 048,89 |
663 657 171,58 |
847 199 066,20 |
852 655 614,37 |
858 207 699,93 |
852 853 085,02 |
602 556 911,96 |
602 556 911,96 |
602 853 011,10 |
||
федеральный бюджет |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
областной бюджет |
|
|
|
3 122 655 552,91 |
308 809 593,13 |
302 049 303,51 |
312 911 776,72 |
347 519 638,40 |
571 121 210,38 |
647 839 762,54 |
632 404 268,23 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
городской бюджет |
|
|
|
3 373 123 832,54 |
265 146 061,88 |
281 373 745,38 |
291 945 394,86 |
376 740 637,23 |
221 134 403,99 |
149 967 937,39 |
160 048 816,79 |
542 156 911,96 |
542 156 911,96 |
542 453 011,10 |
|||
внебюджетные источники |
|
|
|
751 437 415,83 |
104 198 625,26 |
103 100 000,00 |
58 800 000,00 |
122 938 790,57 |
60 400 000,00 |
60 400 000,00 |
60 400 000,00 |
60 400 000,00 |
60 400 000,00 |
60 400 000,00 |
|||
Образовательные учреждения, МБУ "ИМК" МБУ "ЦБ УО" МБУ "ГХО УО" |
Всего |
|
|
|
7 247 216 801,28 |
678 154 280,27 |
686 523 048,89 |
663 657 171,58 |
847 199 066,20 |
852 655 614,37 |
858 207 699,93 |
852 853 085,02 |
602 556 911,96 |
602 556 911,96 |
602 853 011,10 |
||
федеральный бюджет |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
областной бюджет |
|
|
|
3 122 655 552,91 |
308 809 593,13 |
302 049 303,51 |
312 911 776,72 |
347 519 638,40 |
571 121 210,38 |
647 839 762,54 |
632 404 268,23 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
городской бюджет |
|
|
|
3 373 123 832,54 |
265 146 061,88 |
281 373 745,38 |
291 945 394,86 |
376 740 637,23 |
221 134 403,99 |
149 967 937,39 |
160 048 816,79 |
542 156 911,96 |
542 156 911,96 |
542 453 011,10 |
|||
внебюджетные источники |
|
|
|
751 437 415,83 |
104 198 625,26 |
103 100 000,00 |
58 800 000,00 |
122 938 790,57 |
60 400 000,00 |
60 400 000,00 |
60 400 000,00 |
60 400 000,00 |
60 400 000,00 |
60 400 000,00 |
|||
1 |
Подпрограмма 1 |
Всего, в том числе: |
Всего |
014 |
0701 |
04 1 00 00000 |
3 309 972 885,26 |
313 837 310,60 |
322 487 646,56 |
285 547 016,82 |
393 061 315,44 |
376 800 639,56 |
383 752 083,01 |
374 689 735,86 |
286 554 615,49 |
286 554 615,49 |
286 687 906,43 |
"Развитие дошкольного образования" |
федеральный бюджет |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
областной бюджет |
|
|
|
1 250 944 095,96 |
115 624 724,42 |
109 454 720,90 |
113 065 864,66 |
127 785 483,91 |
233 143 496,82 |
286 697 350,79 |
265 172 454,46 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
городской бюджет |
|
|
|
1 514 988 738,23 |
116 896 841,79 |
127 032 925,66 |
131 481 152,16 |
175 551 524,85 |
102 657 142,74 |
56 054 732,22 |
68 517 281,40 |
245 554 615,49 |
245 554 615,49 |
245 687 906,43 |
|||
внебюджетные источники |
|
|
|
544 040 051,07 |
81 315 744,39 |
86 000 000,00 |
41 000 000,00 |
89 724 306,68 |
41 000 000,00 |
41 000 000,00 |
41 000 000,00 |
41 000 000,00 |
41 000 000,00 |
41 000 000,00 |
|||
Управление образования |
Всего |
|
|
|
3 309 972 885,26 |
313 837 310,60 |
322 487 646,56 |
285 547 016,82 |
393 061 315,44 |
376 800 639,56 |
383 752 083,01 |
374 689 735,86 |
286 554 615,49 |
286 554 615,49 |
286 687 906,43 |
||
федеральный бюджет |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
областной бюджет |
|
|
|
1 250 944 095,96 |
115 624 724,42 |
109 454 720,90 |
113 065 864,66 |
127 785 483,91 |
233 143 496,82 |
286 697 350,79 |
265 172 454,46 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
городской бюджет |
|
|
|
1 514 988 738,23 |
116 896 841,79 |
127 032 925,66 |
131 481 152,16 |
175 551 524,85 |
102 657 142,74 |
56 054 732,22 |
68 517 281,40 |
245 554 615,49 |
245 554 615,49 |
245 687 906,43 |
|||
внебюджетные источники |
|
|
|
544 040 051,07 |
81 315 744,39 |
86 000 000,00 |
41 000 000,00 |
89 724 306,68 |
41 000 000,00 |
41 000 000,00 |
41 000 000,00 |
41 000 000,00 |
41 000 000,00 |
41 000 000,00 |
|||
Дошкольные образовательные учреждения |
Всего |
|
|
|
3 309 972 885,26 |
313 837 310,60 |
322 487 646,56 |
285 547 016,82 |
393 061 315,44 |
376 800 639,56 |
383 752 083,01 |
374 689 735,86 |
286 554 615,49 |
286 554 615,49 |
286 687 906,43 |
||
федеральный бюджет |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
областной бюджет |
|
|
|
1 250 944 095,96 |
115 624 724,42 |
109 454 720,90 |
113 065 864,66 |
127 785 483,91 |
233 143 496,82 |
286 697 350,79 |
265 172 454,46 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
городской бюджет |
|
|
|
1 514 988 738,23 |
116 896 841,79 |
127 032 925,66 |
131 481 152,16 |
175 551 524,85 |
102 657 142,74 |
56 054 732,22 |
68 517 281,40 |
245 554 615,49 |
245 554 615,49 |
245 687 906,43 |
|||
внебюджетные источники |
|
|
|
544 040 051,07 |
81 315 744,39 |
86 000 000,00 |
41 000 000,00 |
89 724 306,68 |
41 000 000,00 |
41 000 000,00 |
41 000 000,00 |
41 000 000,00 |
41 000 000,00 |
41 000 000,00 |
|||
1.1. |
Основное мероприятие |
|
Всего |
014 |
0701 |
04 1 01 00000 |
3 209 860 509,22 |
309 686 960,21 |
317 927 336,86 |
279 510 581,34 |
385 908 880,06 |
369 454 526,56 |
379 858 252,18 |
370 680 181,80 |
265 566 833,09 |
265 566 833,09 |
265 700 124,03 |
Повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений образования |
|
федеральный бюджет |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
областной бюджет |
014 |
0701 |
04 1 01 87510 04 1 01 88500 |
1 250 944 095,96 |
115 624 724,42 |
109 454 720,90 |
113 065 864,66 |
127 785 483,91 |
233 143 496,82 |
286 697 350,79 |
265 172 454,46 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
городской бюджет |
014 |
0701 |
04 1 01 22840 |
1 425 524 177,05 |
113 714 406,26 |
123 472 615,96 |
126 444 716,68 |
170 078 989,47 |
96 311 029,74 |
53 160 901,39 |
65 507 727,34 |
225 566 833,09 |
225 566 833,09 |
225 700 124,03 |
|||
внебюджетные источники |
|
|
|
533 392 236,21 |
80 347 829,53 |
85 000 000,00 |
40 000 000,00 |
88 044 406,68 |
40 000 000,00 |
40 000 000,00 |
40 000 000,00 |
40 000 000,00 |
40 000 000,00 |
40 000 000,00 |
|||
1.1.1. |
Мероприятие |
|
Всего |
|
|
|
1 822 933 349,45 |
194 062 235,79 |
208 472 615,96 |
166 444 716,68 |
258 123 396,15 |
96 931 967,26 |
56 652 622,65 |
45 412 004,75 |
265 566 833,09 |
265 566 833,09 |
265 700 124,03 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |
|
федеральный бюджет |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
областной бюджет |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
городской бюджет |
014 |
0701 |
04 1 01 22840 |
1 289 541 113,24 |
113 714 406,26 |
123 472 615,96 |
126 444 716,68 |
170 078 989,47 |
56 931 967,26 |
16 652 622,65 |
5 412 004,75 |
225 566 833,09 |
225 566 833,09 |
225 700 124,03 |
|||
внебюджетные источники |
|
|
|
533 392 236,21 |
80 347 829,53 |
85 000 000,00 |
40 000 000,00 |
88 044 406,68 |
40 000 000,00 |
40 000 000,00 |
40 000 000,00 |
40 000 000,00 |
40 000 000,00 |
40 000 000,00 |
|||
1.1.2. |
Мероприятие |
|
Всего |
|
|
|
225 079 445,32 |
115 624 724,42 |
109 454 720,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях |
|
федеральный бюджет |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
областной бюджет |
014 |
0701 |
04 1 01 87510 |
225 079 445,32 |
115 624 724,42 |
109 454 720,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
городской бюджет |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
внебюджетные источники |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
Мероприятие |
|
Всего |
|
|
|
716 685 852,36 |
0,00 |
0,00 |
113 065 864,66 |
127 785 483,91 |
148 304 913,54 |
158 547 689,79 |
168 981 900,46 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.1.3 |
Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях и муниципальных общеобразовательных организациях, общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях |
|
федеральный бюджет |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
областной бюджет |
014 |
0701 |
04 1 01 88500 |
716 685 852,36 |
0,00 |
0,00 |
113 065 864,66 |
127 785 483,91 |
148 304 913,54 |
158 547 689,79 |
168 981 900,46 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
городской бюджет |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
внебюджетные источники |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
Мероприятие |
|
Всего |
|
|
|
445 161 862,09 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
124 217 645,76 |
164 657 939,74 |
156 286 276,59 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.1.4 |
Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств |
|
федеральный бюджет |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
областной бюджет |
014 |
0701 |
04 1 01 S7710 |
309 178 798,28 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
84 838 583,28 |
128 149 661,00 |
96 190 554,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
городской бюджет |
014 |
0701 |
04 1 01 S7710 |
135 983 063,81 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
39 379 062,48 |
36 508 278,74 |
60 095 722,59 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
внебюджетные источники |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
1.2. |
Основное мероприятие |
|
Всего |
014 |
0701 |
04 1 02 00000 |
36 484 289,86 |
1 007 341,86 |
1 059 714,00 |
1 863 250,00 |
3 128 200,00 |
1 200 000,00 |
1 000 000,00 |
1 000 000,00 |
8 741 928,00 |
8 741 928,00 |
8 741 928,00 |
Содержание и развитие муниципальных учреждений |
|
федеральный бюджет |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
областной бюджет |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
городской бюджет |
014 |
0701 |
04 1 02 22940 |
25 836 475,00 |
39 427,00 |
59 714,00 |
863 250,00 |
1 448 300,00 |
200 000,00 |
0,00 |
0,00 |
7 741 928,00 |
7 741 928,00 |
7 741 928,00 |
|||
внебюджетные источники |
|
|
|
10 647 814,86 |
967 914,86 |
1 000 000,00 |
1 000 000,00 |
1 679 900,00 |
1 000 000,00 |
1 000 000,00 |
1 000 000,00 |
1 000 000,00 |
1 000 000,00 |
1 000 000,00 |
|||
1.2.1. |
Мероприятие |
|
Всего |
|
|
|
36 484 289,86 |
1 007 341,86 |
1 059 714,00 |
1 863 250,00 |
3 128 200,00 |
1 200 000,00 |
1 000 000,00 |
1 000 000,00 |
8 741 928,00 |
8 741 928,00 |
8 741 928,00 |
Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений |
|
федеральный бюджет |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
областной бюджет |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
городской бюджет |
014 |
0701 |
04 1 02 22940 |
25 836 475,00 |
39 427,00 |
59 714,00 |
863 250,00 |
1 448 300,00 |
200 000,00 |
0,00 |
0,00 |
7 741 928,00 |
7 741 928,00 |
7 741 928,00 |
|||
внебюджетные источники |
|
|
|
10 647 814,86 |
967 914,86 |
1 000 000,00 |
1 000 000,00 |
1 679 900,00 |
1 000 000,00 |
1 000 000,00 |
1 000 000,00 |
1 000 000,00 |
1 000 000,00 |
1 000 000,00 |
|||
1.2.1.1 |
Расходы по замене деревянных оконных конструкций на металлопластиковые. |
|
Всего |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
федеральный бюджет |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
областной бюджет |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
городской бюджет |
014 |
0701 |
04 1 02 22940 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
внебюджетные источники |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
1.3. |
Основное мероприятие |
|
Всего |
014 |
0701 |
04 1 03 00000 |
63 628 086,18 |
3 143 008,53 |
3 500 595,70 |
4 173 185,48 |
4 024 235,38 |
6 146 113,00 |
2 893 830,83 |
3 009 554,06 |
12 245 854,40 |
12 245 854,40 |
12 245 854,40 |
Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях |
|
федеральный бюджет |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
областной бюджет |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
городской бюджет |
014 |
0701 |
04 1 03 22860 |
63 628 086,18 |
3 143 008,53 |
3 500 595,70 |
4 173 185,48 |
4 024 235,38 |
6 146 113,00 |
2 893 830,83 |
3 009 554,06 |
12 245 854,40 |
12 245 854,40 |
12 245 854,40 |
|||
внебюджетные источники |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
1.3.1. |
Мероприятие |
|
Всего |
|
|
|
63 628 086,18 |
3 143 008,53 |
3 500 595,70 |
4 173 185,48 |
4 024 235,38 |
6 146 113,00 |
2 893 830,83 |
3 009 554,06 |
12 245 854,40 |
12 245 854,40 |
12 245 854,40 |
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно и возмещение расходов, связанных с переездом из районов Крайнего Севера для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностям и неработающих членов их семей |
|
федеральный бюджет |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
областной бюджет |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
городской бюджет |
014 |
0701 |
04 1 03 22860 |
63 628 086,18 |
3 143 008,53 |
3 500 595,70 |
4 173 185,48 |
4 024 235,38 |
6 146 113,00 |
2 893 830,83 |
3 009 554,06 |
12 245 854,40 |
12 245 854,40 |
12 245 854,40 |
|||
внебюджетные источники |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
2. |
Подпрограмма 2 |
Всего, в том числе: |
Всего |
014 |
0702 |
04 2 00 00000 |
2 544 404 759,78 |
252 828 046,11 |
249 129 610,79 |
263 405 294,87 |
312 587 686,70 |
323 161 191,37 |
319 549 081,13 |
327 640 168,36 |
165 346 699,57 |
165 346 699,57 |
165 410 281,31 |
"Развитие общего образования" |
федеральный бюджет |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
областной бюджет |
|
|
|
1 432 210 344,67 |
161 304 524,12 |
158 738 426,00 |
167 942 923,06 |
182 061 825,64 |
240 608 971,83 |
257 709 476,37 |
263 844 197,65 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
городской бюджет |
|
|
|
949 059 948,44 |
72 156 179,72 |
76 091 184,79 |
80 462 371,81 |
106 058 736,66 |
67 552 219,54 |
46 839 604,76 |
48 795 970,71 |
150 346 699,57 |
150 346 699,57 |
150 410 281,31 |
|||
внебюджетные источники |
|
|
|
163 134 466,67 |
19 367 342,27 |
14 300 000,00 |
15 000 000,00 |
24 467 124,40 |
15 000 000,00 |
15 000 000,00 |
15 000 000,00 |
15 000 000,00 |
15 000 000,00 |
15 000 000,00 |
|||
Управление образования |
Всего |
|
|
|
2 544 404 759,78 |
252 828 046,11 |
249 129 610,79 |
263 405 294,87 |
312 587 686,70 |
323 161 191,37 |
319 549 081,13 |
327 640 168,36 |
165 346 699,57 |
165 346 699,57 |
165 410 281,31 |
||
федеральный бюджет |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
областной бюджет |
|
|
|
1 432 210 344,67 |
161 304 524,12 |
158 738 426,00 |
167 942 923,06 |
182 061 825,64 |
240 608 971,83 |
257 709 476,37 |
263 844 197,65 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
городской бюджет |
|
|
|
949 059 948,44 |
72 156 179,72 |
76 091 184,79 |
80 462 371,81 |
106 058 736,66 |
67 552 219,54 |
46 839 604,76 |
48 795 970,71 |
150 346 699,57 |
150 346 699,57 |
150 410 281,31 |
|||
внебюджетные источники |
|
|
|
163 134 466,67 |
19 367 342,27 |
14 300 000,00 |
15 000 000,00 |
24 467 124,40 |
15 000 000,00 |
15 000 000,00 |
15 000 000,00 |
15 000 000,00 |
15 000 000,00 |
15 000 000,00 |
|||
Общеобразовательные учреждения |
Всего |
|
|
|
2 544 404 759,78 |
252 828 046,11 |
249 129 610,79 |
263 405 294,87 |
312 587 686,70 |
323 161 191,37 |
319 549 081,13 |
327 640 168,36 |
165 346 699,57 |
165 346 699,57 |
165 410 281,31 |
||
федеральный бюджет |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
областной бюджет |
|
|
|
1 432 210 344,67 |
161 304 524,12 |
158 738 426,00 |
167 942 923,06 |
182 061 825,64 |
240 608 971,83 |
257 709 476,37 |
263 844 197,65 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
городской бюджет |
|
|
|
949 059 948,44 |
72 156 179,72 |
76 091 184,79 |
80 462 371,81 |
106 058 736,66 |
67 552 219,54 |
46 839 604,76 |
48 795 970,71 |
150 346 699,57 |
150 346 699,57 |
150 410 281,31 |
|||
внебюджетные источники |
|
|
|
163 134 466,67 |
19 367 342,27 |
14 300 000,00 |
15 000 000,00 |
24 467 124,40 |
15 000 000,00 |
15 000 000,00 |
15 000 000,00 |
15 000 000,00 |
15 000 000,00 |
15 000 000,00 |
|||
2.1. |
Основное мероприятие |
|
Всего |
014 |
0702 |
04 2 01 00000 |
2 443 120 512,71 |
245 288 164,34 |
244 683 721,63 |
256 807 774,87 |
306 198 255,01 |
309 202 819,63 |
314 483 921,29 |
322 348 061,13 |
148 014 737,69 |
148 014 737,69 |
148 078 319,43 |
Повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений образования |
|
федеральный бюджет |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
областной бюджет |
014 |
0702 |
04 2 01 87510 04 2 01 88500 |
1 426 471 029,88 |
161 304 524,12 |
158 738 426,00 |
167 942 923,06 |
181 339 612,14 |
235 926 609,20 |
257 565 977,52 |
263 652 957,84 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
городской бюджет |
014 |
0702 |
04 2 01 22840 |
856 696 206,16 |
64 916 297,95 |
71 945 295,63 |
74 164 851,81 |
100 872 708,47 |
58 576 210,43 |
42 217 943,77 |
43 995 103,29 |
133 314 737,69 |
133 314 737,69 |
133 378 319,43 |
|||
внебюджетные источники |
|
|
|
159 953 276,67 |
19 067 342,27 |
14 000 000,00 |
14 700 000,00 |
23 985 934,40 |
14 700 000,00 |
14 700 000,00 |
14 700 000,00 |
14 700 000,00 |
14 700 000,00 |
14 700 000,00 |
|||
2.1.1 |
Мероприятие |
|
Всего |
|
|
|
971 074 523,50 |
83 983 640,22 |
85 945 295,63 |
88 864 851,81 |
124 858 642,87 |
60 642 570,76 |
37 721 980,41 |
44 949 746,99 |
148 014 737,69 |
148 014 737,69 |
148 078 319,43 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |
|
федеральный бюджет |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
областной бюджет |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
городской бюджет |
014 |
0702 |
04 2 01 22840 |
811 121 246,83 |
64 916 297,95 |
71 945 295,63 |
74 164 851,81 |
100 872 708,47 |
45 942 570,76 |
23 021 980,41 |
30 249 746,99 |
133 314 737,69 |
133 314 737,69 |
133 378 319,43 |
|||
внебюджетные источники |
|
|
|
159 953 276,67 |
19 067 342,27 |
14 000 000,00 |
14 700 000,00 |
23 985 934,40 |
14 700 000,00 |
14 700 000,00 |
14 700 000,00 |
14 700 000,00 |
14 700 000,00 |
14 700 000,00 |
|||
2.1.2. |
Мероприятие |
|
Всего |
|
|
|
320 042 950,12 |
161 304 524,12 |
158 738 426,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях |
|
федеральный бюджет |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
областной бюджет |
014 |
0702 |
04 2 01 87510 |
320 042 950,12 |
161 304 524,12 |
158 738 426,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
городской бюджет |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
внебюджетные источники |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
2.1.3. |
Мероприятие |
|
Всего |
|
|
|
940 563 660,81 |
0,00 |
0,00 |
167 942 923,06 |
181 339 612,14 |
185 391 790,25 |
197 217 977,52 |
208 671 357,84 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях и муниципальных общеобразовательных организациях, общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях |
|
федеральный бюджет |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
областной бюджет |
014 |
0702 |
04 2 01 88500 |
940 563 660,81 |
0,00 |
0,00 |
167 942 923,06 |
181 339 612,14 |
185 391 790,25 |
197 217 977,52 |
208 671 357,84 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
городской бюджет |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
внебюджетные источники |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
2.1.4. |
Мероприятие |
|
Всего |
|
|
|
211 439 378,28 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
63 168 458,62 |
79 543 963,36 |
68 726 956,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств |
|
федеральный бюджет |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
областной бюджет |
014 |
0702 |
04 2 01 S7710 |
165 864 418,95 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
50 534 818,95 |
60 348 000,00 |
54 981 600,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
городской бюджет |
014 |
0702 |
04 2 01 S7710 |
45 574 959,33 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
12 633 639,67 |
19 195 963,36 |
13 745 356,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
внебюджетные источники |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
2.2. |
Основное мероприятие |
|
Всего |
014 |
0702 |
04 2 02 00000 |
8 779 508,90 |
535 885,60 |
300 000,00 |
604 372,30 |
514 190,00 |
2 979 100,00 |
300 000,00 |
300 000,00 |
1 081 987,00 |
1 081 987,00 |
1 081 987,00 |
Содержание и развитие муниципальных учреждений |
|
федеральный бюджет |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
областной бюджет |
|
|
|
2 070 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 070 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
городской бюджет |
014 |
0702 |
04 2 02 22940 |
3 528 318,90 |
235 885,60 |
0,00 |
304 372,30 |
33 000,00 |
609 100,00 |
0,00 |
0,00 |
781 987,00 |
781 987,00 |
781 987,00 |
|||
внебюджетные источники |
|
|
|
3 181 190,00 |
300 000,00 |
300 000,00 |
300 000,00 |
481 190,00 |
300 000,00 |
300 000,00 |
300 000,00 |
300 000,00 |
300 000,00 |
300 000,00 |
|||
2.2.1. |
Мероприятие |
|
Всего |
|
|
|
6 479 508,90 |
535 885,60 |
300 000,00 |
604 372,30 |
514 190,00 |
679 100,00 |
300 000,00 |
300 000,00 |
1 081 987,00 |
1 081 987,00 |
1 081 987,00 |
Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений |
|
федеральный бюджет |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
областной бюджет |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
городской бюджет |
014 |
0702 |
04 2 02 22940 |
3 298 318,90 |
235 885,60 |
0,00 |
304 372,30 |
33 000,00 |
379 100,00 |
0,00 |
0,00 |
781 987,00 |
781 987,00 |
781 987,00 |
|||
внебюджетные источники |
|
|
|
3 181 190,00 |
300 000,00 |
300 000,00 |
300 000,00 |
481 190,00 |
300 000,00 |
300 000,00 |
300 000,00 |
300 000,00 |
300 000,00 |
300 000,00 |
|||
2.2.1.1 |
Расходы по замене деревянных оконных конструкций на металлопластиковые. |
|
Всего |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
федеральный бюджет |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
областной бюджет |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
городской бюджет |
014 |
0702 |
04 2 02 22940 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
внебюджетные источники |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
2.3. |
Основное мероприятие |
|
Всего |
014 |
0702 |
04 2 03 00000 |
2 300 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 300 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Обеспечение поддержки детей с особыми потребностями |
|
федеральный бюджет |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
областной бюджет |
014 |
0702 |
04 2 03 S7620 |
2 070 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 070 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
городской бюджет |
014 |
0702 |
04 2 03 22950 04 2 03 22960 |
230 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
230 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
внебюджетные источники |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
2.3.1. |
Мероприятие |
|
Всего |
|
|
|
17 727 454,75 |
1 240 264,00 |
904 080,00 |
1 596 008,00 |
2 004 874,00 |
1 585 710,79 |
1 432 853,41 |
1 526 508,55 |
2 479 052,00 |
2 479 052,00 |
2 479 052,00 |
Мероприятия, направленные на укрепление здоровья детей и подростков, в том числе с ограниченными возможностями |
|
федеральный бюджет |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
областной бюджет |
|
|
|
1 468 944,79 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
722 213,50 |
411 992,63 |
143 498,85 |
191 239,81 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
городской бюджет |
014 |
0702 |
04 2 03 22950 |
16 258 509,96 |
1 240 264,00 |
904 080,00 |
1 596 008,00 |
1 282 660,50 |
1 173 718,16 |
1 289 354,56 |
1 335 268,74 |
2 479 052,00 |
2 479 052,00 |
2 479 052,00 |
|||
внебюджетные источники |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
2.3.2. |
Мероприятие |
|
Всего |
|
|
|
12 977 805,30 |
640 264,00 |
904 080,00 |
1 248 008,00 |
982 414,00 |
1 050 000,00 |
1 130 854,56 |
1 176 168,74 |
1 948 672,00 |
1 948 672,00 |
1 948 672,00 |
Мероприятия по выявлению, развитию и поддержке одаренных детей |
|
федеральный бюджет |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
областной бюджет |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
городской бюджет |
014 |
0702 |
04 2 03 22960 |
12 977 805,30 |
640 264,00 |
904 080,00 |
1 248 008,00 |
982 414,00 |
1 050 000,00 |
1 130 854,56 |
1 176 168,74 |
1 948 672,00 |
1 948 672,00 |
1 948 672,00 |
|||
внебюджетные источники |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
2.3.3. |
Мероприятие |
|
Всего |
|
|
|
2 359 781,20 |
600 000,00 |
0,00 |
348 000,00 |
220 000,00 |
77 941,20 |
0,00 |
0,00 |
371 280,00 |
371 280,00 |
371 280,00 |
Обеспечение бесплатным двухразовым питанием детей с ограниченными возможностями здоровья обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях |
|
федеральный бюджет |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
областной бюджет |
014 |
0702 |
04 2 03 S7620 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
городской бюджет |
014 |
0702 |
04 2 03 S7620 |
2 359 781,20 |
600 000,00 |
0,00 |
348 000,00 |
220 000,00 |
77 941,20 |
0,00 |
0,00 |
371 280,00 |
371 280,00 |
371 280,00 |
|||
внебюджетные источники |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
2.4. |
Основное мероприятие |
|
Всего |
014 |
0702 |
04 2 04 00000 |
2 389 868,25 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
802 460,00 |
457 769,59 |
301 998,85 |
350 339,81 |
159 100,00 |
159 100,00 |
159 100,00 |
Обеспечение расходов негосударственных учреждений |
|
федеральный бюджет |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
областной бюджет |
|
|
|
1 468 944,79 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
722 213,50 |
411 992,63 |
143 498,85 |
191 239,81 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
городской бюджет |
14 |
0702 |
04 2 04 22970 |
920 923,46 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
80 246,50 |
45 776,96 |
158 500,00 |
159 100,00 |
159 100,00 |
159 100,00 |
159 100,00 |
|||
внебюджетные источники |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
2.4.1. |
Мероприятие |
|
Всего |
|
|
|
3 083 082,90 |
2 538 226,65 |
0,00 |
544 856,25 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Поддержка альтернативных форм предоставления общего образования |
|
федеральный бюджет |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
областной бюджет |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
городской бюджет |
014 |
0702 |
04 2 04 22970 |
3 083 082,90 |
2 538 226,65 |
0,00 |
544 856,25 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
внебюджетные источники |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
2.5. |
Основное мероприятие |
|
Всего |
014 |
0702 |
04 2 05 00000 |
3 083 082,90 |
2 538 226,65 |
0,00 |
544 856,25 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях |
|
федеральный бюджет |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
областной бюджет |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
городской бюджет |
014 |
0702 |
04 2 05 22860 |
3 083 082,90 |
2 538 226,65 |
0,00 |
544 856,25 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
внебюджетные источники |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
2.5.1. |
Мероприятие |
|
Всего |
|
|
|
69 378 021,57 |
3 225 505,52 |
3 241 809,16 |
3 852 283,45 |
3 870 367,69 |
7 077 382,00 |
3 332 306,43 |
3 465 598,68 |
13 770 922,88 |
13 770 922,88 |
13 770 922,88 |
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно и возмещение расходов, связанных с переездом из районов Крайнего Севера для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностям и неработающих членов их семей |
|
федеральный бюджет |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
областной бюджет |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
городской бюджет |
014 |
0702 |
04 2 05 22860 |
69 378 021,57 |
3 225 505,52 |
3 241 809,16 |
3 852 283,45 |
3 870 367,69 |
7 077 382,00 |
3 332 306,43 |
3 465 598,68 |
13 770 922,88 |
13 770 922,88 |
13 770 922,88 |
|||
внебюджетные источники |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
2.6. |
Основное мероприятие |
|
Всего |
014 |
0702 |
04 2 00 00000 |
69 378 021,57 |
3 225 505,52 |
3 241 809,16 |
3 852 283,45 |
3 870 367,69 |
7 077 382,00 |
3 332 306,43 |
3 465 598,68 |
13 770 922,88 |
13 770 922,88 |
13 770 922,88 |
Федеральный проект "Цифровая образовательная среда" |
|
федеральный бюджет |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
областной бюджет |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
городской бюджет |
014 |
0702 |
04 2 Е4 00000 |
69 378 021,57 |
3 225 505,52 |
3 241 809,16 |
3 852 283,45 |
3 870 367,69 |
7 077 382,00 |
3 332 306,43 |
3 465 598,68 |
13 770 922,88 |
13 770 922,88 |
13 770 922,88 |
|||
внебюджетные источники |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
2.6.1. |
Мероприятие |
|
Всего |
|
|
|
2 316 178,95 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 316 178,95 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях |
|
федеральный бюджет |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
областной бюджет |
|
|
|
2 200 370,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 200 370,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
городской бюджет |
014 |
0702 |
04 2 Е4 52100 |
115 808,95 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
115 808,95 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
внебюджетные источники |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
3. |
Подпрограмма 3 |
Всего, в том числе: |
Всего |
014 |
0703 |
04 00 0 00000 |
2 316 178,95 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 316 178,95 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
"Развитие дополнительного образования" |
федеральный бюджет |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
областной бюджет |
|
|
|
2 200 370,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 200 370,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
городской бюджет |
|
|
|
115 808,95 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
115 808,95 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
внебюджетные источники |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Управление образования |
Всего |
|
|
|
568 140 060,72 |
35 581 526,72 |
34 638 676,64 |
35 637 474,70 |
49 083 397,76 |
55 480 479,24 |
59 249 688,06 |
57 097 372,02 |
80 436 769,52 |
80 436 769,52 |
80 497 906,54 |
||
федеральный бюджет |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
областной бюджет |
|
|
|
122 798 954,92 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
38 137 754,92 |
42 137 500,00 |
42 523 700,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
городской бюджет |
|
|
|
423 170 857,31 |
34 494 752,29 |
33 838 676,64 |
34 837 474,70 |
43 999 923,70 |
14 942 724,32 |
14 712 188,06 |
12 173 672,02 |
78 036 769,52 |
78 036 769,52 |
78 097 906,54 |
|||
внебюджетные источники |
|
|
|
22 170 248,49 |
1 086 774,43 |
800 000,00 |
800 000,00 |
5 083 474,06 |
2 400 000,00 |
2 400 000,00 |
2 400 000,00 |
2 400 000,00 |
2 400 000,00 |
2 400 000,00 |
|||
МОБУ ДОД "ЦДТ" МОБУ СОШ N 6 |
Всего |
|
|
|
568 140 060,72 |
35 581 526,72 |
34 638 676,64 |
35 637 474,70 |
49 083 397,76 |
55 480 479,24 |
59 249 688,06 |
57 097 372,02 |
80 436 769,52 |
80 436 769,52 |
80 497 906,54 |
||
федеральный бюджет |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
областной бюджет |
|
|
|
122 798 954,92 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
38 137 754,92 |
42 137 500,00 |
42 523 700,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
городской бюджет |
|
|
|
423 170 857,31 |
34 494 752,29 |
33 838 676,64 |
34 837 474,70 |
43 999 923,70 |
14 942 724,32 |
14 712 188,06 |
12 173 672,02 |
78 036 769,52 |
78 036 769,52 |
78 097 906,54 |
|||
внебюджетные источники |
|
|
|
22 170 248,49 |
1 086 774,43 |
800 000,00 |
800 000,00 |
5 083 474,06 |
2 400 000,00 |
2 400 000,00 |
2 400 000,00 |
2 400 000,00 |
2 400 000,00 |
2 400 000,00 |
|||
3.1. |
Основное мероприятие |
|
Всего |
014 |
0703 |
04 3 01 00000 |
568 140 060,72 |
35 581 526,72 |
34 638 676,64 |
35 637 474,70 |
49 083 397,76 |
55 480 479,24 |
59 249 688,06 |
57 097 372,02 |
80 436 769,52 |
80 436 769,52 |
80 497 906,54 |
Повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений образования |
|
федеральный бюджет |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
областной бюджет |
|
|
|
122 798 954,92 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
38 137 754,92 |
42 137 500,00 |
42 523 700,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
городской бюджет |
014 |
0702, 0703, 0709 |
04 3 01 22840 |
423 170 857,31 |
34 494 752,29 |
33 838 676,64 |
34 837 474,70 |
43 999 923,70 |
14 942 724,32 |
14 712 188,06 |
12 173 672,02 |
78 036 769,52 |
78 036 769,52 |
78 097 906,54 |
|||
внебюджетные источники |
|
|
|
22 170 248,49 |
1 086 774,43 |
800 000,00 |
800 000,00 |
5 083 474,06 |
2 400 000,00 |
2 400 000,00 |
2 400 000,00 |
2 400 000,00 |
2 400 000,00 |
2 400 000,00 |
|||
3.1.1. |
Мероприятие |
|
Всего |
|
|
|
542 497 024,25 |
34 748 611,39 |
34 087 198,14 |
34 652 860,70 |
46 897 038,76 |
54 342 933,30 |
58 601 270,44 |
56 431 017,70 |
74 224 985,60 |
74 224 985,60 |
74 286 122,62 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |
|
федеральный бюджет |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
областной бюджет |
|
|
|
122 798 954,92 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
38 137 754,92 |
42 137 500,00 |
42 523 700,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
городской бюджет |
014 |
0703 |
04 3 01 22840 |
400 057 209,84 |
33 861 836,96 |
33 487 198,14 |
34 052 860,70 |
42 542 953,70 |
14 005 178,38 |
14 263 770,44 |
11 707 317,70 |
72 024 985,60 |
72 024 985,60 |
72 086 122,62 |
|||
внебюджетные источники |
|
|
|
19 640 859,49 |
886 774,43 |
600 000,00 |
600 000,00 |
4 354 085,06 |
2 200 000,00 |
2 200 000,00 |
2 200 000,00 |
2 200 000,00 |
2 200 000,00 |
2 200 000,00 |
|||
3.1.1.1. |
Мероприятие |
|
Всего |
|
|
|
365 434 752,55 |
34 748 611,39 |
34 087 198,14 |
34 652 860,70 |
42 458 782,92 |
5 070 788,76 |
4 329 434,29 |
1 676 442,32 |
69 450 822,10 |
69 450 822,10 |
69 508 989,83 |
Расходы на обеспечение деятельности детского образцового хореографического ансамбля "Россияне" |
|
федеральный бюджет |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
областной бюджет |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
городской бюджет |
014 |
0703 |
04 3 01 22840 |
356 993 893,06 |
33 861 836,96 |
33 487 198,14 |
34 052 860,70 |
39 704 697,86 |
4 470 788,76 |
3 729 434,29 |
1 076 442,32 |
68 850 822,10 |
68 850 822,10 |
68 908 989,83 |
|||
внебюджетные источники |
|
|
|
8 440 859,49 |
886 774,43 |
600 000,00 |
600 000,00 |
2 754 085,06 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
|||
3.1.3. |
Мероприятие |
|
Всего |
|
|
|
23 563 715,65 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4 438 255,84 |
1 600 000,00 |
1 600 000,00 |
1 600 000,00 |
4 774 163,51 |
4 774 163,51 |
4 777 132,79 |
Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств |
|
федеральный бюджет |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
областной бюджет |
|
|
04 3 01 S7710 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
городской бюджет |
014 |
0703 |
04 3 01 S7710 |
12 363 715,65 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 838 255,84 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3 174 163,51 |
3 174 163,51 |
3 177 132,79 |
|||
внебюджетные источники |
|
|
|
11 200 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 600 000,00 |
1 600 000,00 |
1 600 000,00 |
1 600 000,00 |
1 600 000,00 |
1 600 000,00 |
1 600 000,00 |
|||
3.1.3.1 |
Мероприятие |
|
Всего |
|
|
|
153 498 556,07 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
47 672 144,54 |
52 671 836,15 |
53 154 575,38 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств (хореографического ансамбля "Россияне") |
|
федеральный бюджет |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
областной бюджет |
|
|
|
122 798 954,92 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
38 137 754,92 |
42 137 500,00 |
42 523 700,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
городской бюджет |
014 |
0703 |
04 3 01 S7710 |
30 699 601,15 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
9 534 389,62 |
10 534 336,15 |
10 630 875,38 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
внебюджетные источники |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
3.2. |
Основное мероприятие |
|
Всего |
014 |
0702, 0703 |
|
9 662 906,61 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3 026 548,20 |
3 269 752,16 |
3 366 606,25 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Содержание и развитие муниципальных учреждений |
|
федеральный бюджет |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
областной бюджет |
|
|
|
7 730 332,17 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 421 241,00 |
2 615 803,66 |
2 693 287,51 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
городской бюджет |
14 |
702, 0703 |
04 3 02 22940 |
1 932 574,44 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
605 307,20 |
653 948,50 |
673 318,74 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
внебюджетные источники |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
3.2.1. |
Мероприятие |
|
Всего |
|
|
|
13 501 657,00 |
236 750,00 |
200 000,00 |
238 930,00 |
1 277 987,00 |
200 000,00 |
200 000,00 |
200 000,00 |
3 649 330,00 |
3 649 330,00 |
3 649 330,00 |
Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений |
|
федеральный бюджет |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
областной бюджет |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
городской бюджет |
014 |
0702, 0703 |
04 3 02 22940 |
10 972 268,00 |
36 750,00 |
0,00 |
38 930,00 |
548 598,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3 449 330,00 |
3 449 330,00 |
3 449 330,00 |
|||
внебюджетные источники |
|
|
|
2 529 389,00 |
200 000,00 |
200 000,00 |
200 000,00 |
729 389,00 |
200 000,00 |
200 000,00 |
200 000,00 |
200 000,00 |
200 000,00 |
200 000,00 |
|||
3.2.1.1 |
Расходы по замене деревянных оконных конструкций на металлопластиковые. |
|
Всего |
|
|
|
13 501 657,00 |
236 750,00 |
200 000,00 |
238 930,00 |
1 277 987,00 |
200 000,00 |
200 000,00 |
200 000,00 |
3 649 330,00 |
3 649 330,00 |
3 649 330,00 |
федеральный бюджет |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
областной бюджет |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
городской бюджет |
014 |
0703 |
04 3 02 22940 |
10 972 268,00 |
36 750,00 |
0,00 |
38 930,00 |
548 598,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3 449 330,00 |
3 449 330,00 |
3 449 330,00 |
|||
внебюджетные источники |
|
|
|
2 529 389,00 |
200 000,00 |
200 000,00 |
200 000,00 |
729 389,00 |
200 000,00 |
200 000,00 |
200 000,00 |
200 000,00 |
200 000,00 |
200 000,00 |
|||
3.3. |
Основное мероприятие |
|
Всего |
014 |
0702, 0703 |
04 3 03 00000 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Обеспечение поддержки детей с особыми потребностями |
|
федеральный бюджет |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
областной бюджет |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
городской бюджет |
014 |
0702, 0703 |
04 3 03 22950 04 3 03 22960 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
внебюджетные источники |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
3.3.1. |
Мероприятие |
|
Всего |
|
|
|
3 102 947,31 |
145 000,00 |
0,00 |
342 000,00 |
420 000,00 |
137 281,94 |
71 620,28 |
74 485,09 |
637 520,00 |
637 520,00 |
637 520,00 |
Мероприятия, направленные на укрепление здоровья детей и подростков, в том числе с ограниченными возможностями |
|
федеральный бюджет |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
областной бюджет |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
городской бюджет |
014 |
0703 |
04 3 03 22950 |
3 102 947,31 |
145 000,00 |
0,00 |
342 000,00 |
420 000,00 |
137 281,94 |
71 620,28 |
74 485,09 |
637 520,00 |
637 520,00 |
637 520,00 |
|||
внебюджетные источники |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
3.3.2. |
Мероприятие |
|
Всего |
|
|
|
519 001,63 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
120 000,00 |
15 241,63 |
0,00 |
0,00 |
127 920,00 |
127 920,00 |
127 920,00 |
Мероприятия по выявлению, развитию и поддержке одаренных детей |
|
федеральный бюджет |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
областной бюджет |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
городской бюджет |
014 |
0703 |
04 3 03 22960 |
519 001,63 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
120 000,00 |
15 241,63 |
0,00 |
0,00 |
127 920,00 |
127 920,00 |
127 920,00 |
|||
внебюджетные источники |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
3.4. |
Основное мероприятие |
|
Всего |
014 |
0702, 0703, 0709 |
04 3 04 00000 |
2 583 945,68 |
145 000,00 |
0,00 |
342 000,00 |
300 000,00 |
122 040,31 |
71 620,28 |
74 485,09 |
509 600,00 |
509 600,00 |
509 600,00 |
Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях |
|
федеральный бюджет |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
областной бюджет |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
городской бюджет |
014 |
0702, 0703, 0709 |
04 3 04 22860 |
2 583 945,68 |
145 000,00 |
0,00 |
342 000,00 |
300 000,00 |
122 040,31 |
71 620,28 |
74 485,09 |
509 600,00 |
509 600,00 |
509 600,00 |
|||
внебюджетные источники |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
3.4.1. |
Мероприятие |
|
Всего |
|
|
|
9 038 432,16 |
451 165,33 |
351 478,50 |
403 684,00 |
488 372,00 |
800 264,00 |
376 797,34 |
391 869,23 |
1 924 933,92 |
1 924 933,92 |
1 924 933,92 |
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно и возмещение расходов, связанных с переездом из районов Крайнего Севера для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностям и неработающих членов их семей |
|
федеральный бюджет |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
областной бюджет |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
городской бюджет |
014 |
0702, 0703, 0709 |
04 3 04 22860 |
9 038 432,16 |
451 165,33 |
351 478,50 |
403 684,00 |
488 372,00 |
800 264,00 |
376 797,34 |
391 869,23 |
1 924 933,92 |
1 924 933,92 |
1 924 933,92 |
|||
внебюджетные источники |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
4. |
Подпрограмма 4 |
Всего, в том числе: |
Всего |
014 |
0707 |
04 4 00 00000 |
9 038 432,16 |
451 165,33 |
351 478,50 |
403 684,00 |
488 372,00 |
800 264,00 |
376 797,34 |
391 869,23 |
1 924 933,92 |
1 924 933,92 |
1 924 933,92 |
"Обеспечение безопасного и качественного отдыха и оздоровления детей" |
федеральный бюджет |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
областной бюджет |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
городской бюджет |
|
|
|
9 038 432,16 |
451 165,33 |
351 478,50 |
403 684,00 |
488 372,00 |
800 264,00 |
376 797,34 |
391 869,23 |
1 924 933,92 |
1 924 933,92 |
1 924 933,92 |
|||
внебюджетные источники |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Управление образования |
Всего |
|
|
|
58 887 185,33 |
5 867 968,30 |
6 722 120,00 |
6 525 555,64 |
7 610 074,36 |
8 265 508,02 |
6 773 887,11 |
4 486 071,90 |
4 212 000,00 |
4 212 000,00 |
4 212 000,00 |
||
федеральный бюджет |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
областной бюджет |
|
|
|
15 073 787,00 |
2 012 760,00 |
2 672 120,00 |
2 501 900,00 |
2 553 161,29 |
2 323 886,70 |
2 323 887,11 |
686 071,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
городской бюджет |
|
|
|
28 508 190,03 |
2 550 000,00 |
2 550 000,00 |
2 523 655,64 |
3 056 913,07 |
4 441 621,32 |
2 950 000,00 |
2 300 000,00 |
2 712 000,00 |
2 712 000,00 |
2 712 000,00 |
|||
внебюджетные источники |
|
|
|
15 305 208,30 |
1 305 208,30 |
1 500 000,00 |
1 500 000,00 |
2 000 000,00 |
1 500 000,00 |
1 500 000,00 |
1 500 000,00 |
1 500 000,00 |
1 500 000,00 |
1 500 000,00 |
|||
Комитет по делам молодежи Образовательные учреждения МБОУ ДОД "ЦДТ" |
Всего |
|
|
|
58 887 185,33 |
5 867 968,30 |
6 722 120,00 |
6 525 555,64 |
7 610 074,36 |
8 265 508,02 |
6 773 887,11 |
4 486 071,90 |
4 212 000,00 |
4 212 000,00 |
4 212 000,00 |
||
федеральный бюджет |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
областной бюджет |
|
|
|
15 073 787,00 |
2 012 760,00 |
2 672 120,00 |
2 501 900,00 |
2 553 161,29 |
2 323 886,70 |
2 323 887,11 |
686 071,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
городской бюджет |
|
|
|
28 508 190,03 |
2 550 000,00 |
2 550 000,00 |
2 523 655,64 |
3 056 913,07 |
4 441 621,32 |
2 950 000,00 |
2 300 000,00 |
2 712 000,00 |
2 712 000,00 |
2 712 000,00 |
|||
внебюджетные источники |
|
|
|
15 305 208,30 |
1 305 208,30 |
1 500 000,00 |
1 500 000,00 |
2 000 000,00 |
1 500 000,00 |
1 500 000,00 |
1 500 000,00 |
1 500 000,00 |
1 500 000,00 |
1 500 000,00 |
|||
4.1. |
Основное мероприятие |
|
Всего |
014 |
0707 |
04 4 01 00000 |
58 887 185,33 |
5 867 968,30 |
6 722 120,00 |
6 525 555,64 |
7 610 074,36 |
8 265 508,02 |
6 773 887,11 |
4 486 071,90 |
4 212 000,00 |
4 212 000,00 |
4 212 000,00 |
Организация и обеспечение проведения оздоровительной кампании детей |
|
федеральный бюджет |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
областной бюджет |
014 |
0707 |
04 4 01 S7500 |
15 073 787,00 |
2 012 760,00 |
2 672 120,00 |
2 501 900,00 |
2 553 161,29 |
2 323 886,70 |
2 323 887,11 |
686 071,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
городской бюджет |
014 |
0707 |
04 4 01 22980 04 4 01 23860 04 4 01 S7500 04 4 01 22990 |
28 508 190,03 |
2 550 000,00 |
2 550 000,00 |
2 523 655,64 |
3 056 913,07 |
4 441 621,32 |
2 950 000,00 |
2 300 000,00 |
2 712 000,00 |
2 712 000,00 |
2 712 000,00 |
|||
внебюджетные источники |
|
|
|
15 305 208,30 |
1 305 208,30 |
1 500 000,00 |
1 500 000,00 |
2 000 000,00 |
1 500 000,00 |
1 500 000,00 |
1 500 000,00 |
1 500 000,00 |
1 500 000,00 |
1 500 000,00 |
|||
4.1.1. |
Мероприятие |
|
Всего |
|
|
|
58 887 185,33 |
5 867 968,30 |
6 722 120,00 |
6 525 555,64 |
7 610 074,36 |
8 265 508,02 |
6 773 887,11 |
4 486 071,90 |
4 212 000,00 |
4 212 000,00 |
4 212 000,00 |
Частичная оплата стоимости путевок для детей работающих граждан и организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное время |
|
федеральный бюджет |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
областной бюджет |
014 |
0707 |
04 4 01 S7500 |
15 073 787,00 |
2 012 760,00 |
2 672 120,00 |
2 501 900,00 |
2 553 161,29 |
2 323 886,70 |
2 323 887,11 |
686 071,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
городской бюджет |
014 |
0707 |
04 4 01 S7500 |
28 508 190,03 |
2 550 000,00 |
2 550 000,00 |
2 523 655,64 |
3 056 913,07 |
4 441 621,32 |
2 950 000,00 |
2 300 000,00 |
2 712 000,00 |
2 712 000,00 |
2 712 000,00 |
|||
внебюджетные источники |
|
|
|
15 305 208,30 |
1 305 208,30 |
1 500 000,00 |
1 500 000,00 |
2 000 000,00 |
1 500 000,00 |
1 500 000,00 |
1 500 000,00 |
1 500 000,00 |
1 500 000,00 |
1 500 000,00 |
|||
4.1.2. |
Мероприятие |
|
Всего |
|
|
|
25 459 681,22 |
3 262 760,00 |
3 922 120,00 |
3 701 900,00 |
2 836 845,88 |
2 582 096,33 |
3 523 887,11 |
1 886 071,90 |
1 248 000,00 |
1 248 000,00 |
1 248 000,00 |
Совершенствование методов организации, инфраструктуры и форм отдыха и оздоровления детей |
|
федеральный бюджет |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
областной бюджет |
|
|
|
15 073 787,00 |
2 012 760,00 |
2 672 120,00 |
2 501 900,00 |
2 553 161,29 |
2 323 886,70 |
2 323 887,11 |
686 071,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
городской бюджет |
014 |
0707 |
04 4 01 22980 04 4 01 23860 04 4 01 S7500 |
10 385 894,22 |
1 250 000,00 |
1 250 000,00 |
1 200 000,00 |
283 684,59 |
258 209,63 |
1 200 000,00 |
1 200 000,00 |
1 248 000,00 |
1 248 000,00 |
1 248 000,00 |
|||
внебюджетные источники |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
4.1.3. |
Мероприятие |
|
Всего |
|
|
|
21 055 314,08 |
1 705 208,30 |
1 900 000,00 |
1 950 000,00 |
3 366 315,41 |
2 891 790,37 |
1 750 000,00 |
1 600 000,00 |
1 964 000,00 |
1 964 000,00 |
1 964 000,00 |
Временное трудоустройство несовершеннолетних в летний период |
|
федеральный бюджет |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
областной бюджет |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
городской бюджет |
012 |
0707 |
04 4 01 22990 |
5 750 105,78 |
400 000,00 |
400 000,00 |
450 000,00 |
1 366 315,41 |
1 391 790,37 |
250 000,00 |
100 000,00 |
464 000,00 |
464 000,00 |
464 000,00 |
|||
018 |
0707 |
04 4 01 22990 |
15 305 208,30 |
1 305 208,30 |
1 500 000,00 |
1 500 000,00 |
2 000 000,00 |
1 500 000,00 |
1 500 000,00 |
1 500 000,00 |
1 500 000,00 |
1 500 000,00 |
1 500 000,00 |
||||
внебюджетные источники |
|
|
|
12 372 190,03 |
900 000,00 |
900 000,00 |
873 655,64 |
1 406 913,07 |
2 791 621,32 |
1 500 000,00 |
1 000 000,00 |
1 000 000,00 |
1 000 000,00 |
1 000 000,00 |
|||
5. |
Подпрограмма 5 |
|
Всего |
014 |
1003 1004 1006 |
04 5 00 00000 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Социальная политика в сфере образования |
Всего, в том числе: |
федеральный бюджет |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
областной бюджет |
|
|
|
4 080 568,71 |
900 000,00 |
900 000,00 |
873 655,64 |
1 406 913,07 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
городской бюджет |
|
|
|
8 291 621,32 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 791 621,32 |
1 500 000,00 |
1 000 000,00 |
1 000 000,00 |
1 000 000,00 |
1 000 000,00 |
|||
внебюджетные источники |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Управление образования |
Всего |
|
|
|
337 758 207,91 |
35 172 589,08 |
38 679 120,09 |
36 739 225,06 |
44 315 227,22 |
47 721 753,24 |
49 183 318,68 |
49 700 947,81 |
12 082 008,91 |
12 082 008,91 |
12 082 008,91 |
||
федеральный бюджет |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
областной бюджет |
|
|
|
244 192 179,46 |
29 867 584,59 |
31 184 036,61 |
29 401 089,00 |
35 119 167,56 |
38 734 909,21 |
39 872 948,27 |
40 012 444,22 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
городской бюджет |
|
|
|
93 566 028,45 |
5 305 004,49 |
7 495 083,48 |
7 338 136,06 |
9 196 059,66 |
8 986 844,03 |
9 310 370,41 |
9 688 503,59 |
12 082 008,91 |
12 082 008,91 |
12 082 008,91 |
|||
внебюджетные источники |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Образовательные учреждения |
Всего |
|
|
|
337 758 207,91 |
35 172 589,08 |
38 679 120,09 |
36 739 225,06 |
44 315 227,22 |
47 721 753,24 |
49 183 318,68 |
49 700 947,81 |
12 082 008,91 |
12 082 008,91 |
12 082 008,91 |
||
федеральный бюджет |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
областной бюджет |
|
|
|
244 192 179,46 |
29 867 584,59 |
31 184 036,61 |
29 401 089,00 |
35 119 167,56 |
38 734 909,21 |
39 872 948,27 |
40 012 444,22 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
городской бюджет |
|
|
|
93 566 028,45 |
5 305 004,49 |
7 495 083,48 |
7 338 136,06 |
9 196 059,66 |
8 986 844,03 |
9 310 370,41 |
9 688 503,59 |
12 082 008,91 |
12 082 008,91 |
12 082 008,91 |
|||
внебюджетные источники |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
5.1. |
Основное мероприятие |
|
Всего |
014 |
1003 1004 1006 |
04 5 01 00000 |
337 758 207,91 |
35 172 589,08 |
38 679 120,09 |
36 739 225,06 |
44 315 227,22 |
47 721 753,24 |
49 183 318,68 |
49 700 947,81 |
12 082 008,91 |
12 082 008,91 |
12 082 008,91 |
Оказание социальной поддержки отдельным категориям граждан |
|
федеральный бюджет |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
областной бюджет |
14 |
1003, 1004, 1006 |
04 5 01 11020 04 5 01 70000 04 5 01 87250 04 5 01 87700 04 5 01 87300 |
244 192 179,46 |
29 867 584,59 |
31 184 036,61 |
29 401 089,00 |
35 119 167,56 |
38 734 909,21 |
39 872 948,27 |
40 012 444,22 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
городской бюджет |
14 |
1003 |
04 5 01 23000 04 5 01 23010 |
93 566 028,45 |
5 305 004,49 |
7 495 083,48 |
7 338 136,06 |
9 196 059,66 |
8 986 844,03 |
9 310 370,41 |
9 688 503,59 |
12 082 008,91 |
12 082 008,91 |
12 082 008,91 |
|||
внебюджетные источники |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
5.1.1. |
Мероприятие |
|
Всего |
|
|
|
337 758 207,91 |
35 172 589,08 |
38 679 120,09 |
36 739 225,06 |
44 315 227,22 |
47 721 753,24 |
49 183 318,68 |
49 700 947,81 |
12 082 008,91 |
12 082 008,91 |
12 082 008,91 |
Социальная поддержка по оплате за присмотр и уход за ребенком (родительская плата) в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях в натуральной форме путем снижения размера платы за присмотр и уход за ребенком (родительская плата) в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях с последующим направлением средств на приобретение продуктов питания |
|
федеральный бюджет |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
областной бюджет |
|
|
|
244 192 179,46 |
29 867 584,59 |
31 184 036,61 |
29 401 089,00 |
35 119 167,56 |
38 734 909,21 |
39 872 948,27 |
40 012 444,22 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
городской бюджет |
014 |
0701 |
04 5 01 23000 |
93 566 028,45 |
5 305 004,49 |
7 495 083,48 |
7 338 136,06 |
9 196 059,66 |
8 986 844,03 |
9 310 370,41 |
9 688 503,59 |
12 082 008,91 |
12 082 008,91 |
12 082 008,91 |
|||
внебюджетные источники |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
5.1.2. |
Мероприятие |
|
Всего |
|
|
|
48 863 174,92 |
3 438 014,22 |
4 484 290,16 |
4 000 000,00 |
5 420 264,25 |
4 146 664,00 |
4 295 943,90 |
4 467 771,66 |
6 203 408,91 |
6 203 408,91 |
6 203 408,91 |
Социальная поддержка в натуральной форме малообеспеченным семьям путем освобождения платы за питание для учащихся общеобразовательных учреждений в дни посещения занятий в общеобразовательных учреждениях с последующим направлением средств на приобретение продуктов питания |
|
федеральный бюджет |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
областной бюджет |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
городской бюджет |
014 |
0702 |
04 5 01 23010 |
48 863 174,92 |
3 438 014,22 |
4 484 290,16 |
4 000 000,00 |
5 420 264,25 |
4 146 664,00 |
4 295 943,90 |
4 467 771,66 |
6 203 408,91 |
6 203 408,91 |
6 203 408,91 |
|||
внебюджетные источники |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
5.1.3. |
Мероприятие |
|
Всего |
|
|
|
44 702 853,53 |
1 866 990,27 |
3 010 793,32 |
3 338 136,06 |
3 775 795,41 |
4 840 180,03 |
5 014 426,51 |
5 220 731,93 |
5 878 600,00 |
5 878 600,00 |
5 878 600,00 |
Финансовое обеспечение государственных полномочий по назначению и выплате денежной выплаты при передаче ребенка на воспитание в семью, осуществлению контроля за расходованием усыновителями, опекунами (попечителями), приемными родителями денежной выплаты и возврату денежной выплаты |
|
федеральный бюджет |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
областной бюджет |
014 |
1004 |
04 5 01 11020 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
городской бюджет |
|
|
|
44 702 853,53 |
1 866 990,27 |
3 010 793,32 |
3 338 136,06 |
3 775 795,41 |
4 840 180,03 |
5 014 426,51 |
5 220 731,93 |
5 878 600,00 |
5 878 600,00 |
5 878 600,00 |
|||
внебюджетные источники |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
5.1.4. |
Мероприятие |
|
Всего |
|
|
|
5 895 598,57 |
1 999 218,00 |
1 429 428,00 |
714 714,00 |
1 249 372,20 |
80 911,72 |
168 781,86 |
253 172,79 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Дополнительные гарантии по социальной поддержке детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей - сирот, оставшихся без попечения родителей |
|
федеральный бюджет |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
областной бюджет |
014 |
1004 |
04 5 01 70000 |
5 895 598,57 |
1 999 218,00 |
1 429 428,00 |
714 714,00 |
1 249 372,20 |
80 911,72 |
168 781,86 |
253 172,79 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
городской бюджет |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
внебюджетные источники |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
5.1.5. |
Мероприятие |
|
Всего |
|
|
|
67 644,00 |
60 128,00 |
0,00 |
7 516,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Финансовое обеспечение расходов на предоставление дополнительных гарантий по социальной поддержке лиц из числа детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |
|
федеральный бюджет |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
областной бюджет |
014 |
1004 |
04 5 01 70000 |
67 644,00 |
60 128,00 |
0,00 |
7 516,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
городской бюджет |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
внебюджетные источники |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
5.1.6. |
Мероприятие |
|
Всего |
|
|
|
252 918,87 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
44 894,31 |
67 653,62 |
70 185,47 |
70 185,47 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Выплата компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающие образовательные программы дошкольного образования |
|
федеральный бюджет |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
областной бюджет |
014 |
1004 |
04 5 01 87250 |
252 918,87 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
44 894,31 |
67 653,62 |
70 185,47 |
70 185,47 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
городской бюджет |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
внебюджетные источники |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
5.1.7 |
Мероприятие |
|
Всего |
|
|
|
158 723 987,27 |
16 868 481,90 |
18 524 763,63 |
17 702 213,26 |
22 883 369,55 |
27 168 555,87 |
27 788 301,53 |
27 788 301,53 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Выплата денежных средств на содержание детей, находящихся в семьях опекунов (попечителей) и в приемных семьях, а также вознаграждения приемным родителям (родителю) |
|
федеральный бюджет |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
областной бюджет |
014 |
1004 |
04 5 01 87700 |
158 723 987,27 |
16 868 481,90 |
18 524 763,63 |
17 702 213,26 |
22 883 369,55 |
27 168 555,87 |
27 788 301,53 |
27 788 301,53 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
городской бюджет |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
внебюджетные источники |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
5.1.8 |
Мероприятие |
|
Всего |
|
|
|
28 906 957,07 |
9 526 659,91 |
9 816 748,20 |
9 563 548,96 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Финансовое обеспечение расходов на выплату денежных средств на содержание детей, находящихся в семьях опекунов (попечителей) и в приемных семьях, а также вознаграждения приемным родителям (родителю) |
|
федеральный бюджет |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
областной бюджет |
014 |
1004 |
04 5 01 87700 |
28 906 957,07 |
9 526 659,91 |
9 816 748,20 |
9 563 548,96 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
городской бюджет |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
внебюджетные источники |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
5.1.9. |
Мероприятие |
|
Всего |
|
|
|
40 030 879,24 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
9 476 448,13 |
9 937 771,07 |
10 308 330,02 |
10 308 330,02 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Финансовое обеспечение государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних |
|
федеральный бюджет |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
областной бюджет |
014 |
1006 |
04 5 01 87300 |
40 030 879,24 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
9 476 448,13 |
9 937 771,07 |
10 308 330,02 |
10 308 330,02 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
городской бюджет |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
внебюджетные источники |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
6. |
Подпрограмма 6 |
|
Всего |
014 |
0709 |
04 6 00 00000 |
10 314 194,44 |
1 413 096,78 |
1 413 096,78 |
1 413 096,78 |
1 465 083,37 |
1 480 016,93 |
1 537 349,39 |
1 592 454,41 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Обеспечение эффективного управления отраслью |
Всего, в том числе: |
федеральный бюджет |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
областной бюджет |
|
|
|
10 314 194,44 |
1 413 096,78 |
1 413 096,78 |
1 413 096,78 |
1 465 083,37 |
1 480 016,93 |
1 537 349,39 |
1 592 454,41 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
городской бюджет |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
внебюджетные источники |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Управление образования |
Всего |
|
|
|
428 053 702,28 |
34 866 839,46 |
34 865 874,81 |
35 802 604,49 |
40 541 364,72 |
41 226 042,94 |
39 699 641,94 |
39 238 789,07 |
53 924 818,47 |
53 924 818,47 |
53 962 907,91 |
||
федеральный бюджет |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
областной бюджет |
|
|
|
57 436 190,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
18 172 190,90 |
19 098 600,00 |
20 165 400,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
городской бюджет |
|
|
|
363 830 070,08 |
33 743 283,59 |
34 365 874,81 |
35 302 604,49 |
38 877 479,29 |
22 553 852,04 |
20 101 041,94 |
18 573 389,07 |
53 424 818,47 |
53 424 818,47 |
53 462 907,91 |
|||
внебюджетные источники |
|
|
|
6 787 441,30 |
1 123 555,87 |
500 000,00 |
500 000,00 |
1 663 885,43 |
500 000,00 |
500 000,00 |
500 000,00 |
500 000,00 |
500 000,00 |
500 000,00 |
|||
МБУ "ИМК" МБУ "ЦБ УО" МБУ "ГХО УО" |
Всего |
|
|
|
428 053 702,28 |
34 866 839,46 |
34 865 874,81 |
35 802 604,49 |
40 541 364,72 |
41 226 042,94 |
39 699 641,94 |
39 238 789,07 |
53 924 818,47 |
53 924 818,47 |
53 962 907,91 |
||
федеральный бюджет |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
областной бюджет |
|
|
|
57 436 190,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
18 172 190,90 |
19 098 600,00 |
20 165 400,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
городской бюджет |
|
|
|
363 830 070,08 |
33 743 283,59 |
34 365 874,81 |
35 302 604,49 |
38 877 479,29 |
22 553 852,04 |
20 101 041,94 |
18 573 389,07 |
53 424 818,47 |
53 424 818,47 |
53 462 907,91 |
|||
внебюджетные источники |
|
|
|
6 787 441,30 |
1 123 555,87 |
500 000,00 |
500 000,00 |
1 663 885,43 |
500 000,00 |
500 000,00 |
500 000,00 |
500 000,00 |
500 000,00 |
500 000,00 |
|||
6.1. |
Основное мероприятие |
|
Всего |
014 |
0709 |
|
428 053 702,28 |
34 866 839,46 |
34 865 874,81 |
35 802 604,49 |
40 541 364,72 |
41 226 042,94 |
39 699 641,94 |
39 238 789,07 |
53 924 818,47 |
53 924 818,47 |
53 962 907,91 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления |
|
федеральный бюджет |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
областной бюджет |
|
|
|
57 436 190,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
18 172 190,90 |
19 098 600,00 |
20 165 400,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
городской бюджет |
014 |
0709 |
04 6 01 22850 |
363 830 070,08 |
33 743 283,59 |
34 365 874,81 |
35 302 604,49 |
38 877 479,29 |
22 553 852,04 |
20 101 041,94 |
18 573 389,07 |
53 424 818,47 |
53 424 818,47 |
53 462 907,91 |
|||
внебюджетные источники |
|
|
|
6 787 441,30 |
1 123 555,87 |
500 000,00 |
500 000,00 |
1 663 885,43 |
500 000,00 |
500 000,00 |
500 000,00 |
500 000,00 |
500 000,00 |
500 000,00 |
|||
6.1.1. |
Мероприятие |
|
Всего |
|
|
|
104 734 904,85 |
10 822 334,81 |
10 190 724,06 |
9 338 857,57 |
9 785 336,94 |
9 908 368,74 |
10 270 364,07 |
10 662 871,05 |
11 248 774,39 |
11 248 774,39 |
11 258 498,83 |
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления |
|
федеральный бюджет |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
областной бюджет |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
городской бюджет |
014 |
0709 |
04 6 01 22850 |
104 734 904,85 |
10 822 334,81 |
10 190 724,06 |
9 338 857,57 |
9 785 336,94 |
9 908 368,74 |
10 270 364,07 |
10 662 871,05 |
11 248 774,39 |
11 248 774,39 |
11 258 498,83 |
|||
внебюджетные источники |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
6.2. |
Основное мероприятие |
|
Всего |
014 |
0709 |
|
104 734 904,85 |
10 822 334,81 |
10 190 724,06 |
9 338 857,57 |
9 785 336,94 |
9 908 368,74 |
10 270 364,07 |
10 662 871,05 |
11 248 774,39 |
11 248 774,39 |
11 258 498,83 |
Повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений образования |
|
федеральный бюджет |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
областной бюджет |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
городской бюджет |
014 |
0709 |
04 6 02 22840 |
104 734 904,85 |
10 822 334,81 |
10 190 724,06 |
9 338 857,57 |
9 785 336,94 |
9 908 368,74 |
10 270 364,07 |
10 662 871,05 |
11 248 774,39 |
11 248 774,39 |
11 258 498,83 |
|||
внебюджетные источники |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
6.2.1. |
Мероприятие |
|
Всего |
|
|
|
298 528 542,98 |
23 326 923,05 |
23 431 878,25 |
24 622 637,02 |
29 291 195,18 |
28 311 915,94 |
28 004 654,70 |
27 271 109,92 |
38 079 954,64 |
38 079 954,64 |
38 108 319,64 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |
|
федеральный бюджет |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
областной бюджет |
|
|
|
57 436 190,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
18 172 190,90 |
19 098 600,00 |
20 165 400,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
городской бюджет |
014 |
0709 |
04 6 02 22840 |
235 191 224,40 |
22 381 180,80 |
23 011 878,25 |
24 202 637,02 |
27 695 809,75 |
9 719 725,04 |
8 486 054,70 |
6 685 709,92 |
37 659 954,64 |
37 659 954,64 |
37 688 319,64 |
|||
внебюджетные источники |
|
|
|
5 901 127,68 |
945 742,25 |
420 000,00 |
420 000,00 |
1 595 385,43 |
420 000,00 |
420 000,00 |
420 000,00 |
420 000,00 |
420 000,00 |
420 000,00 |
|||
6.2.2. |
Мероприятие |
|
Всего |
14.00 |
709.00 |
04 6 02 00000 |
226 801 990,33 |
23 326 923,05 |
23 431 878,25 |
24 622 637,02 |
29 291 195,18 |
5 665 294,72 |
4 131 442,53 |
2 064 390,66 |
38 079 954,64 |
38 079 954,64 |
38 108 319,64 |
Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств |
|
федеральный бюджет |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
областной бюджет |
|
|
04 6 02 S7710 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
городской бюджет |
014 |
0709 |
04 6 02 S7710 |
220 900 862,65 |
22 381 180,80 |
23 011 878,25 |
24 202 637,02 |
27 695 809,75 |
5 245 294,72 |
3 711 442,53 |
1 644 390,66 |
37 659 954,64 |
37 659 954,64 |
37 688 319,64 |
|||
внебюджетные источники |
|
|
|
5 901 127,68 |
945 742,25 |
420 000,00 |
420 000,00 |
1 595 385,43 |
420 000,00 |
420 000,00 |
420 000,00 |
420 000,00 |
420 000,00 |
420 000,00 |
|||
6.3. |
Основное мероприятие |
|
Всего |
014 |
0709 |
04 6 03 00000 |
71 726 552,65 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
22 646 621,22 |
23 873 212,17 |
25 206 719,26 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
"Содержание и развитие муниципальных учреждений" |
|
федеральный бюджет |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
областной бюджет |
|
|
|
57 436 190,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
18 172 190,90 |
19 098 600,00 |
20 165 400,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
городской бюджет |
014 |
0709 |
04 6 03 22940 |
14 290 361,75 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4 474 430,32 |
4 774 612,17 |
5 041 319,26 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
внебюджетные источники |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
6.3.1. |
Мероприятие |
|
Всего |
|
|
|
1 833 716,00 |
100 000,00 |
0,00 |
0,00 |
26 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
569 072,00 |
569 072,00 |
569 072,00 |
Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений |
|
федеральный бюджет |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
областной бюджет |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
городской бюджет |
014 |
0709 |
04 6 03 22940 |
1 707 216,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
569 072,00 |
569 072,00 |
569 072,00 |
|||
внебюджетные источники |
|
|
|
126 500,00 |
100 000,00 |
0,00 |
0,00 |
26 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
6.4. |
Основное мероприятие |
|
Всего |
|
|
|
1 833 716,00 |
100 000,00 |
0,00 |
0,00 |
26 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
569 072,00 |
569 072,00 |
569 072,00 |
Обеспечение распространения инновационных педагогических систем и педагогического опыта |
|
федеральный бюджет |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
областной бюджет |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
городской бюджет |
014 |
0709 |
04 6 04 23020 |
1 707 216,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
569 072,00 |
569 072,00 |
569 072,00 |
|||
внебюджетные источники |
|
|
|
126 500,00 |
100 000,00 |
0,00 |
0,00 |
26 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
6.4.1 |
Мероприятие |
|
Всего |
|
|
|
1 111 813,62 |
127 813,62 |
80 000,00 |
382 000,00 |
42 000,00 |
80 000,00 |
80 000,00 |
80 000,00 |
80 000,00 |
80 000,00 |
80 000,00 |
Методическая поддержка, диссеминация педагогического опыта и профессионального мастерства |
|
федеральный бюджет |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
областной бюджет |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
городской бюджет |
014 |
0709 |
04 6 04 23020 |
352 000,00 |
50 000,00 |
0,00 |
302 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
внебюджетные источники |
|
|
|
759 813,62 |
77 813,62 |
80 000,00 |
80 000,00 |
42 000,00 |
80 000,00 |
80 000,00 |
80 000,00 |
80 000,00 |
80 000,00 |
80 000,00 |
|||
6.5. |
Основное мероприятие |
|
Всего |
014 |
0709 |
04 6 05 00000 |
1 111 813,62 |
127 813,62 |
80 000,00 |
382 000,00 |
42 000,00 |
80 000,00 |
80 000,00 |
80 000,00 |
80 000,00 |
80 000,00 |
80 000,00 |
Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях |
|
федеральный бюджет |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
областной бюджет |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
городской бюджет |
014 |
0709 |
04 6 05 22860 |
352 000,00 |
50 000,00 |
0,00 |
302 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
внебюджетные источники |
|
|
|
759 813,62 |
77 813,62 |
80 000,00 |
80 000,00 |
42 000,00 |
80 000,00 |
80 000,00 |
80 000,00 |
80 000,00 |
80 000,00 |
80 000,00 |
|||
6.5.1. |
Мероприятие |
|
Всего |
|
|
|
16 162 984,57 |
489 767,98 |
563 272,50 |
859 109,90 |
796 332,60 |
2 044 018,00 |
744 623,17 |
624 808,10 |
3 347 017,44 |
3 347 017,44 |
3 347 017,44 |
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно и возмещение расходов, связанных с переездом из районов Крайнего Севера для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностям и неработающих членов их семей |
|
федеральный бюджет |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
областной бюджет |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
городской бюджет |
014 |
0709 |
04 6 05 22860 |
16 162 984,57 |
489 767,98 |
563 272,50 |
859 109,90 |
796 332,60 |
2 044 018,00 |
744 623,17 |
624 808,10 |
3 347 017,44 |
3 347 017,44 |
3 347 017,44 |
|||
внебюджетные источники |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
6.6. |
Основное мероприятие |
|
Всего |
014 |
1003 |
04 6 00 00000 |
16 162 984,57 |
489 767,98 |
563 272,50 |
859 109,90 |
796 332,60 |
2 044 018,00 |
744 623,17 |
624 808,10 |
3 347 017,44 |
3 347 017,44 |
3 347 017,44 |
Ежемесячная денежная выплата семьям, имеющим детей-инвалидов |
|
федеральный бюджет |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
областной бюджет |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
городской бюджет |
014 |
1003 |
04 6 06 23190 |
16 162 984,57 |
489 767,98 |
563 272,50 |
859 109,90 |
796 332,60 |
2 044 018,00 |
744 623,17 |
624 808,10 |
3 347 017,44 |
3 347 017,44 |
3 347 017,44 |
|||
внебюджетные источники |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
6.6.1. |
Мероприятие |
|
Всего |
|
|
|
5 681 740,26 |
0,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
881 740,26 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
Ежемесячная денежная выплата семьям, имеющим детей-инвалидов |
|
федеральный бюджет |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
областной бюджет |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
городской бюджет |
014 |
1003 |
04 6 06 23190 |
5 681 740,26 |
0,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
881 740,26 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
|||
внебюджетные источники |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
6.7. |
Основное мероприятие |
|
Всего |
014 |
1003 |
04 6 06 00000 |
281 740,26 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
281 740,26 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Обеспечение поддержки детей с особыми потребностями |
|
федеральный бюджет |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
областной бюджет |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
городской бюджет |
014 |
1003 |
04 6 06 23830 |
281 740,26 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
281 740,26 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
внебюджетные источники |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
6.7.1. |
Мероприятие |
|
Всего |
|
|
|
5 400 000,00 |
0,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
Ежемесячная денежная выплата одаренным детям |
|
федеральный бюджет |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
областной бюджет |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
городской бюджет |
014 |
1003 |
04 6 06 23830 |
5 400 000,00 |
0,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
|||
внебюджетные источники |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
<< Назад |
Приложение >> N 2 |
|
Содержание Постановление Администрации города Тынды Амурской области от 10 июля 2019 г. N 1456 "О внесении изменений в постановление... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.