Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение
к постановлению Администрации г. Сургута
от 16 июля 2019 г. N 5123
Наименование |
Источники финансирования |
В том числе по годам |
Ответственный (администратор или соадминистратор) |
Номер показателя |
Наименование показателя, ед.измерения |
Значение показателя, в том числе по годам |
Итоговое значение показателя |
||||||||||||||||||||||
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
2027 год |
2028 год |
2029 год |
2030 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
2027 год |
2028 год |
2029 год |
2030 год |
||||||
Цель муниципальной программы: Реализация отдельных вопросов местного значения, отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления города Сургута в установленном порядке, организация предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна" | |||||||||||||||||||||||||||||
Задача 1. Осуществление функций, возложенных на структурные подразделения Администрации города, не являющиеся юридическими лицами, в соответствии с положениями о структурных подразделениях Администрации города |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
Основное мероприятие 1.1. Содержание аппарата управления структурных подразделений Администрации города, не являющихся юридическими лицами |
всего, в том числе |
609 645 696,27 |
602 844 476,89 |
605 471 080,42 |
659 944 538,74 |
678 968 859,81 |
691 926 550,11 |
709 387 288,10 |
720 578 815,67 |
736 463 487,42 |
746 736 824,74 |
795 864 606,49 |
880 675 247,85 |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
28 506 900,00 |
25 559 800,00 |
25 457 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
2 871 608,25 |
2 877 219,95 |
2 877 219,95 |
2 857 719,95 |
2 857 719,95 |
2 857 719,95 |
2 857 719,95 |
2 857 719,95 |
2 857 719,95 |
2 857 719,95 |
2 857 719,95 |
2 857 719,95 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
578 267 188,02 |
574 407 456,94 |
577 136 360,47 |
657 086 818,79 |
676 111 139,86 |
689 068 830,16 |
706 529 568,15 |
717 721 095,72 |
733 605 767,47 |
743 879 104,79 |
793 006 886,54 |
877 817 527,90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 1.1.1. Содержание аппарата управления структурных подразделений Администрации города, деятельность которых направлена на реализацию вопросов местного значения |
всего, в том числе |
578 248 586,68 |
574 407 456,94 |
577 136 360,47 |
657 086 818,79 |
676 111 139,86 |
689 068 830,16 |
706 529 568,15 |
717 721 095,72 |
733 605 767,47 |
743 879 104,79 |
793 006 886,54 |
877 817 527,90 |
управление бюджетного учета и отчетности |
1 |
Планирование и исполнение расходов на содержание аппаратов управления структурных подразделений Администрации города, не являющихся юридическими лицами, да/нет |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
|
за счет средств местного бюджета |
578 248 586,68 |
574 407 456,94 |
577 136 360,47 |
657 086 818,79 |
676 111 139,86 |
689 068 830,16 |
706 529 568,15 |
717 721 095,72 |
733 605 767,47 |
743 879 104,79 |
793 006 886,54 |
877 817 527,90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 1.1.2. Содержание аппарата управления записи актов гражданского состояния, реализующего переданные государственные полномочия по государственной регистрации актов гражданского состояния |
всего, в том числе |
31 100 037,49 |
28 139 947,85 |
28 037 647,85 |
2 580 147,85 |
2 580 147,85 |
2 580 147,85 |
2 580 147,85 |
2 580 147,85 |
2 580 147,85 |
2 580 147,85 |
2 580 147,85 |
2 580 147,85 |
управление бюджетного учета и отчетности |
2 |
Планирование и исполнение расходов на содержание аппарата управления записи актов гражданского состояния, да/нет |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
28 506 900,00 |
25 559 800,00 |
25 457 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
2 574 536,15 |
2 580 147,85 |
2 580 147,85 |
2 580 147,85 |
2 580 147,85 |
2 580 147,85 |
2 580 147,85 |
2 580 147,85 |
2 580 147,85 |
2 580 147,85 |
2 580 147,85 |
2 580 147,85 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
18 601,34 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 1.1.3. Содержание аппарата управления по природопользованию и экологии, реализующего переданные отдельные государственные полномочия по организации осуществления мероприятий по проведению дезинсекции и дератизации |
всего, в том числе |
39 647,10 |
39 647,10 |
39 647,10 |
39 647,10 |
39 647,10 |
39 647,10 |
39 647,10 |
39 647,10 |
39 647,10 |
39 647,10 |
39 647,10 |
39 647,10 |
управление бюджетного учета и отчетности |
3 |
Планирование и исполнение расходов на содержание аппарата управления по природопользованию и экологии, да/нет |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
39 647,10 |
39 647,10 |
39 647,10 |
39 647,10 |
39 647,10 |
39 647,10 |
39 647,10 |
39 647,10 |
39 647,10 |
39 647,10 |
39 647,10 |
39 647,10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 1.1.4. Содержание аппарата управления по природопользованию и экологии, реализующего переданные отдельные государственные полномочия в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами на территории городского округа |
всего, в том числе |
257 425,00 |
257 425,00 |
257 425,00 |
237 925,00 |
237 925,00 |
237 925,00 |
237 925,00 |
237 925,00 |
237 925,00 |
237 925,00 |
237 925,00 |
237 925,00 |
управление бюджетного учета и отчетности |
4 |
Планирование и исполнение расходов на содержание аппарата управления по природопользованию и экологии, да/нет |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
257 425,00 |
257 425,00 |
257 425,00 |
237 925,00 |
237 925,00 |
237 925,00 |
237 925,00 |
237 925,00 |
237 925,00 |
237 925,00 |
237 925,00 |
237 925,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 1.2. Осуществление функций, возложенных на структурные подразделения Администрации города, не являющиеся юридическими лицами |
всего, в том числе |
53 447 656,33 |
58 049 836,39 |
56 124 260,17 |
66 319 081,08 |
65 646 275,72 |
69 517 788,37 |
68 572 725,77 |
72 383 468,38 |
71 177 631,71 |
74 999 683,27 |
76 892 404,53 |
88 395 645,32 |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
за счет средств местного бюджета |
53 447 656,33 |
58 049 836,39 |
56 124 260,17 |
66 319 081,08 |
65 646 275,72 |
69 517 788,37 |
68 572 725,77 |
72 383 468,38 |
71 177 631,71 |
74 999 683,27 |
76 892 404,53 |
88 395 645,32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 1.2.1. Выполнение функций в сфере экономики и стратегического планирования |
всего, в том числе |
26 000,00 |
26 000,00 |
26 000,00 |
29 742,40 |
30 458,82 |
31 190,04 |
31 829,17 |
32 486,95 |
33 048,95 |
33 670,97 |
35 724,97 |
39 733,56 |
отдел социально-экономического прогнозирования |
5 |
Количество проанализированной статистической информации, предоставленной территориальным органом Федеральной службы государственной статистики, ед. |
21 |
21 |
21 |
21 |
21 |
21 |
21 |
21 |
21 |
21 |
21 |
21 |
252 |
|
за счет средств местного бюджета |
26 000,00 |
26 000,00 |
26 000,00 |
29 742,40 |
30 458,82 |
31 190,04 |
31 829,17 |
32 486,95 |
33 048,95 |
33 670,97 |
35 724,97 |
39 733,56 |
|
6 |
Количество разработанных документов стратегического планирования, ед. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Мероприятие 1.2.2. Реализация политики управления персоналом, обеспечивающей эффективную деятельность Администрации города |
всего, в том числе |
459 154,04 |
459 154,04 |
459 154,04 |
525 244,00 |
537 895,69 |
550 808,90 |
562 095,77 |
573 712,16 |
583 636,86 |
594 621,63 |
630 894,78 |
701 685,64 |
управление кадров и муниципальной службы |
7 |
Соблюдение законодательства в области кадрового обеспечения по решению задач в области муниципальной службы, противодействия коррупции и регулирования процессов организации труда и заработной платы, да/нет |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
|
за счет средств местного бюджета |
459 154,04 |
459 154,04 |
459 154,04 |
525 244,00 |
537 895,69 |
550 808,90 |
562 095,77 |
573 712,16 |
583 636,86 |
594 621,63 |
630 894,78 |
701 685,64 |
|
8 |
Доля застрахованных муниципальных служащих и Главы города от общего количества муниципальных служащих и Главы города, подлежащих страхованию,% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9 |
Количество администрируемых муниципальных программ, ед. |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
Мероприятие 1.2.3. Обеспечение деятельности Главы города и Администрации города в сферах международного сотрудничества, международных и общественных связей, взаимодействия с представительными органами власти |
всего, в том числе |
11 271 950,00 |
11 577 200,00 |
11 577 200,00 |
13 243 605,09 |
13 562 607,43 |
13 888 203,51 |
14 172 792,91 |
14 465 690,81 |
14 715 934,18 |
14 992 906,29 |
15 907 504,63 |
17 692 439,33 |
управление внешних и общественных связей |
10 |
Количество организованных визитов иностранных межмуниципальных делегаций, отдельных лиц и делегаций органов власти и управления Российской Федерации, субъектов Российской Федерации на территории города Сургута, ед. |
60 |
60 |
60 |
60 |
60 |
60 |
60 |
60 |
60 |
60 |
60 |
60 |
720 |
|
за счет средств местного бюджета |
11 271 950,00 |
11 577 200,00 |
11 577 200,00 |
13 243 605,09 |
13 562 607,43 |
13 888 203,51 |
14 172 792,91 |
14 465 690,81 |
14 715 934,18 |
14 992 906,29 |
15 907 504,63 |
17 692 439,33 |
|
11 |
Количество проведенных торжественных и иных мероприятий на территории города Сургута, ед. |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12 |
Доля проектов решений Думы города, направленных в Думу города с соблюдением установленных сроков от общего числа проектов, внесенных Главой города, Администрацией города, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13 |
Доля протокольных поручений Думы города, информация о выполнении которых направлена в установленные сроки от общего числа протокольных поручений со сроком исполнения в текущем году, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Мероприятие 1.2.4. Осуществление деятельности по исполнению наградного законодательства РФ и ХМАО - Югры, муниципальных правовых актов по награждению наградами городского округа |
всего, в том числе |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
управление внешних и общественных связей |
14 |
Количество организованных заседаний комиссии по наградам при Главе города, ед. |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
144 |
|
за счет средств местного бюджета |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
|
15 |
Количество получателей премии к знаку "За заслуги перед городом", чел. |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
120 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
16 |
Количество получателей премии при присвоении звания "Почетный гражданин города Сургута", чел. |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
12 |
Мероприятие 1.2.5. Выполнение функций в области учета и распределения жилья |
всего, в том числе |
29 899,36 |
29 899,36 |
29 899,36 |
34 203,03 |
35 026,89 |
35 867,77 |
36 602,76 |
37 359,20 |
38 005,48 |
38 720,79 |
41 082,84 |
45 692,62 |
управление учёта и распределения жилья |
17 |
Наличие сформированных списков граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, да/нет |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
|
за счет средств местного бюджета |
29 899,36 |
29 899,36 |
29 899,36 |
34 203,03 |
35 026,89 |
35 867,77 |
36 602,76 |
37 359,20 |
38 005,48 |
38 720,79 |
41 082,84 |
45 692,62 |
|
18 |
Количество жилых помещений, находящихся в муниципальном жилищном фонде, прошедших оценку рыночной стоимости, ед. |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
144 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
19 |
Количество проведенных санитарно-эпидемиологических экспертиз жилых помещений, находящихся в муниципальном жилищном фонде, ед. |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20 |
Количество администрируемых муниципальных программ, ед. |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21 |
Доля оказанных муниципальных услуг от общего количества муниципальных услуг, подлежащих оказанию управлением учета и распределения жилья, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Мероприятие 1.2.6. Обеспечение единства правовой политики и законности Администрации города и ее структурных подразделений |
всего, в том числе |
4 010 288,31 |
4 325 314,50 |
4 325 314,50 |
4 947 893,89 |
5 067 075,16 |
5 188 719,90 |
5 295 044,28 |
5 404 472,77 |
5 497 965,27 |
5 601 443,78 |
5 943 143,46 |
6 610 006,25 |
правовое управление |
22 |
Доля проектов муниципальных правовых актов Главы города, Администрации города, ее должностных лиц, поступивших в правовое управление, прошедших правовую экспертизу, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
за счет средств местного бюджета |
4 010 288,31 |
4 325 314,50 |
4 325 314,50 |
4 947 893,89 |
5 067 075,16 |
5 188 719,90 |
5 295 044,28 |
5 404 472,77 |
5 497 965,27 |
5 601 443,78 |
5 943 143,46 |
6 610 006,25 |
|
23 |
Доля проектов муниципальных нормативных правовых актов Главы города, Администрации города, поступивших в правовое управление, прошедших антикоррупционную экспертизу, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
24 |
Соблюдение законодательства в части исполнения судебных решений по обращению взыскания на средства местного бюджета и определений (оплата по исполнительным листам и оплата проведения экспертизы объектов), да/нет |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
Мероприятие 1.2.7. Реализация полномочий главного распорядителя бюджетных средств Администрации города Сургута в бюджетном процессе |
всего, в том числе |
95 388,00 |
88 970,00 |
88 970,00 |
101 776,21 |
104 227,72 |
106 729,91 |
108 916,96 |
111 167,86 |
113 090,96 |
115 219,47 |
122 248,10 |
135 965,20 |
управление бюджетного учёта и отчётности |
25 |
Своевременное составление и представление в уполномоченные органы достоверной бюджетной, налоговой, статистической отчетности, да/нет |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
|
за счет средств местного бюджета |
95 388,00 |
88 970,00 |
88 970,00 |
101 776,21 |
104 227,72 |
106 729,91 |
108 916,96 |
111 167,86 |
113 090,96 |
115 219,47 |
122 248,10 |
135 965,20 |
|
26 |
Своевременное составление и представление в уполномоченные органы бюджетной росписи главного распорядителя бюджетных средств Администрация города, да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
27 |
Исполнение плановых показателей по расходам в части средств местного бюджета за отчетный год, % |
не менее 90 |
не менее 90 |
не менее 90 |
не менее 90 |
не менее 90 |
не менее 90 |
не менее 90 |
не менее 90 |
не менее 90 |
не менее 90 |
не менее 90 |
не менее 90 |
не менее 90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
28 |
Исполнение плановых значений по администрируемым доходам (без учета безвозмездных поступлений) за отчетный год, % |
не менее 90 |
не менее 90 |
не менее 90 |
не менее 90 |
не менее 90 |
не менее 90 |
не менее 90 |
не менее 90 |
не менее 90 |
не менее 90 |
не менее 90 |
не менее 90 |
не менее 90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
29 |
Соблюдение сроков предоставления обоснований бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и плановый период, бюджетной отчетности за отчетный год, да/нет |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30 |
Отсутствие просроченной кредиторской задолженности за отчетный год, да/нет |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
31 |
Заключение договоров на подшивку комплектов бухгалтерских документов, да/нет |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
32 |
Доля оказанных муниципальных услуг от общего количества муниципальных услуг, подлежащих оказанию управлением бюджетного учета и отчетности, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
33 |
Количество администрируемых муниципальных программ, ед. |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
Мероприятие 1.2.8. Проведение муниципальных выборов |
всего, в том числе |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
управление бюджетного учёта и отчётности |
34 |
Финансовое обеспечение проведения муниципальных выборов, % |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
за счет средств местного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 1.2.9. Муниципальное негосударственное пенсионное обеспечение работников органов местного самоуправления и муниципальных организаций города Сургута |
всего, в том числе |
35 363 884,33 |
40 229 670,45 |
38 221 244,23 |
46 020 269,86 |
44 775 915,66 |
48 260 188,16 |
46 790 396,57 |
50 266 901,67 |
48 583 536,11 |
52 098 925,39 |
52 517 415,23 |
61 479 546,33 |
управление бюджетного учёта и отчётности |
35 |
Количество получателей пенсии, доплат к пенсии, чел. |
2 792 |
2 792 |
2 792 |
2 792 |
2 792 |
2 792 |
2 792 |
2 792 |
2 792 |
2 792 |
2 792 |
2 792 |
33 504 |
|
за счет средств местного бюджета |
35 363 884,33 |
40 229 670,45 |
38 221 244,23 |
46 020 269,86 |
44 775 915,66 |
48 260 188,16 |
46 790 396,57 |
50 266 901,67 |
48 583 536,11 |
52 098 925,39 |
52 517 415,23 |
61 479 546,33 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 1.2.10. Выполнение функций в сфере инвестиционной деятельности и развития предпринимательства |
всего, в том числе |
182 283,33 |
0,00 |
82 850,00 |
0,00 |
97 058,19 |
0,00 |
101 424,86 |
0,00 |
105 311,75 |
0,00 |
113 838,99 |
0,00 |
управление инвестиций и развития предпринимательства |
36 |
Количество администрируемых муниципальных программ, ед. |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
37 |
Своевременная разработка и принятие муниципальных правовых актов в сфере инвестиционной деятельности, да/нет |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
|
за счет средств местного бюджета |
182 283,33 |
0,00 |
82 850,00 |
0,00 |
97 058,19 |
0,00 |
101 424,86 |
0,00 |
105 311,75 |
0,00 |
113 838,99 |
0,00 |
|
38 |
Доля оказанных муниципальных услуг от общего количества муниципальных услуг, подлежащих оказанию управлением инвестиций и развития предпринимательства,% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
39 |
Количество изготовленной печатной продукции в сфере инвестиционной деятельности, экз. |
100 |
- |
100 |
- |
100 |
- |
100 |
- |
100 |
- |
100 |
- |
600 |
Мероприятие 1.2.11. Выполнение функций в сфере потребительского рынка и защиты прав потребителей |
всего, в том числе |
937 904,17 |
242 723,25 |
242 723,25 |
277 660,48 |
284 348,56 |
291 174,89 |
297 141,48 |
303 282,27 |
308 528,78 |
314 335,67 |
333 510,80 |
370 933,07 |
отдел потребительского рынка и защиты прав потребителей |
40 |
Доля оказанных муниципальных услуг от общего количества муниципальных услуг, подлежащих оказанию отделом,% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
за счет средств местного бюджета |
937 904,17 |
242 723,25 |
242 723,25 |
277 660,48 |
284 348,56 |
291 174,89 |
297 141,48 |
303 282,27 |
308 528,78 |
314 335,67 |
333 510,80 |
370 933,07 |
|
41 |
Количество изготовленных схем границ прилегающих территорий к организациям и /или объектам, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции, ед. |
174 |
33 |
33 |
33 |
33 |
33 |
33 |
33 |
33 |
33 |
33 |
33 |
537 |
Мероприятие 1.2.12. Организационное, документационное и информационное обеспечение деятельности Главы города и Администрации города, формирование и реализация единой информационной политики Администрации города |
всего, в том числе |
470 904,79 |
470 904,79 |
470 904,79 |
538 686,13 |
551 661,61 |
564 905,29 |
576 481,02 |
588 394,70 |
598 573,39 |
609 839,29 |
647 040,75 |
719 643,30 |
управление документационного и информационного обеспечения |
42 |
Доля организованных встреч Главы города, высших должностных лиц Администрации города, "прямых линий" с населением города от общего количества запланированных, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
за счет средств местного бюджета |
470 904,79 |
470 904,79 |
470 904,79 |
538 686,13 |
551 661,61 |
564 905,29 |
576 481,02 |
588 394,70 |
598 573,39 |
609 839,29 |
647 040,75 |
719 643,30 |
|
43 |
Доля подготовленных к подписанию постановлений и распоряжений Главы города, Администрации города, высших должностных лиц Администрации города, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
44 |
Доля снятых с контроля муниципальных правовых актов, поручений Главы города, высших должностных лиц Администрации города, постановлений Губернатора и Правительства ХМАО - Югры, писем государственных органов, других писем и обращений, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
45 |
Количество заключенных муниципальных контрактов на оказание услуг по подписке и доставке периодических изданий, ед. |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
46 |
Доля обнародованной информации в порядке и сроки, установленные действующим законодательством, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Мероприятие 1.2.13. Осуществление функций в области архивного дела |
всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
управление документационного и информационного обеспечения |
47 |
Доля архивных документов и архивных фондов, по которым обеспечена сохранность от общего количества архивных документов и архивных фондов,% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
48 |
Количество принятых на государственное хранение документов постоянного срока хранения, ед. |
50 |
120 |
380 |
380 |
380 |
380 |
380 |
380 |
380 |
380 |
380 |
380 |
3 970 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
49 |
Количество принятых на муниципальное хранение документов постоянного срока хранения, ед. |
1 205 |
1 205 |
1 205 |
1 205 |
1 205 |
1 205 |
1 205 |
1 205 |
1 205 |
1 205 |
1 205 |
1 340 |
14 595 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50 |
Доля оказанных муниципальных услуг от общего количества муниципальных услуг, подлежащих оказанию архивным отделом, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Мероприятие 1.2.14. Осуществление функций муниципального контроля
|
всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
контрольное управление |
51 |
Проведение проверок в сферах, определенных положением о контрольном управлении Администрации города, да/нет |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
Мероприятие 1.2.15. Координация деятельности по участию в профилактике терроризма, экстремизма, противодействия коррупции, незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ, обеспечение деятельности коллегиальных органов по данным вопросам |
всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
управление по обеспечению деятельности административных и других коллегиальных органов |
52 |
Доля реализованных планов мероприятий по профилактике терроризма, экстремизма, противодействию коррупции, незаконного оборота наркотических и психотропных веществ от общего количества, подлежащих реализации, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
53 |
Количество администрируемых муниципальных программ, ед. |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
Мероприятие 1.2.16. Осуществление функций внутреннего муниципального финансового контроля, контрольного органа в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд |
всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
контрольно-ревизионное управление |
54 |
Степень соблюдения плана осуществления контрольной деятельности в соответствии с бюджетным законодательством и нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Мероприятие 1.2.17. Обеспечение эффективности при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд |
всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
управление муниципальных закупок |
55 |
Экономия бюджетных средств, сложившаяся по результатам закупок, % |
5,9 |
5,9 |
5,9 |
5,9 |
5,9 |
5,9 |
5,9 |
5,9 |
5,9 |
5,9 |
5,9 |
5,9 |
5,9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
56 |
Доля обоснованных жалоб участников закупок на действия (бездействия) заказчика, уполномоченного органа, единой комиссии по осуществлению закупок в общем количестве поданных жалоб, % |
33,3 |
33,3 |
33,3 |
33,3 |
33,3 |
33,3 |
33,3 |
33,3 |
33,3 |
33,3 |
33,3 |
33,3 |
33,3 |
Мероприятие 1.2.18. Обеспечение исполнения полномочий органов местного самоуправления в сфере охраны здоровья граждан |
всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
служба по охране здоровья населения |
57 |
Доля реализованных мероприятий по Комплексному межведомственному плану мероприятий, направленных на профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни среди населения города Сургута, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
58 |
Доля актуализированной (в СМИ, на официальном портале Администрации города) информации о возможности распространения социально-значимых заболеваний и заболеваний, представляющих опасность для окружающих, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Мероприятие 1.2.19. Выполнение функций Администрации города в сфере социально-трудовых отношений (в том числе в части переданных государственных полномочий) и ведомственного контроля за соблюдением трудового законодательства |
всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
управление по труду |
59 |
Доля оказанных государственных услуг от общего количества государственных услуг, подлежащих оказанию управлением по труду, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
60 |
Степень соблюдения плана осуществления ежегодных плановых проверок соблюдения трудового законодательства муниципальными организациями, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
61 |
Количество администрируемых муниципальных программ, ед. |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
Мероприятие 1.2.20. Реализация переданных государственных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния |
всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
управление записи актов гражданского состояния |
62 |
Количество зарегистрированных актов гражданского состояния (рождения, заключения брака, расторжения брака, усыновления/удочерения, установления отцовства, смерти, перемены имени), ед. |
14 968 |
14 519 |
14 519 |
14 519 |
14 519 |
14 519 |
14 519 |
14 519 |
14 519 |
14 519 |
14 519 |
14 519 |
174 677 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
63 |
Количество выполненных иных юридически значимых действий, ед. |
32 678 |
33 332 |
33 332 |
33 332 |
33 332 |
33 332 |
33 332 |
33 332 |
33 332 |
33 332 |
33 332 |
33 332 |
399 330 |
Мероприятие 1.2.21. Осуществление функций в сфере природопользования и экологии |
всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
управление по природопользованию и экологии |
64 |
Организация мероприятий по охране окружающей среды в границах городского округа, да/нет |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
65 |
Доля оказанных муниципальных услуг от общего количества муниципальных услуг, подлежащих оказанию управлением по природопользованию и экологии, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
66 |
Количество администрируемых муниципальных программ, ед. |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
Задача 2. Обеспечение деятельности органов местного самоуправления |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
Основное мероприятие 2.1. Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Хозяйственно-эксплуатационное управление" |
всего, в том числе |
272 052 551,79 |
271 824 967,90 |
271 785 077,89 |
310 951 052,72 |
318 394 284,95 |
326 085 795,68 |
332 718 932,41 |
339 644 813,88 |
345 469 657,27 |
352 023 483,22 |
373 442 834,64 |
415 406 726,46 |
муниципальное казённое учреждение "Хозяйственно-эксплуатационное управление" |
67 |
Обеспечение выполнения функций, предусмотренных уставом учреждения, да/нет |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
|
за счет средств местного бюджета |
272 052 551,79 |
271 824 967,90 |
271 785 077,89 |
310 951 052,72 |
318 394 284,95 |
326 085 795,68 |
332 718 932,41 |
339 644 813,88 |
345 469 657,27 |
352 023 483,22 |
373 442 834,64 |
415 406 726,46 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 2.2. Материально-техническое обеспечение деятельности по осуществлению отдельных государственных полномочий в области архивного дела |
всего, в том числе |
207 300,00 |
248 400,00 |
259 500,00 |
259 500,00 |
259 500,00 |
259 500,00 |
259 500,00 |
259 500,00 |
259 500,00 |
259 500,00 |
259 500,00 |
259 500,00 |
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
207 300,00 |
248 400,00 |
259 500,00 |
259 500,00 |
259 500,00 |
259 500,00 |
259 500,00 |
259 500,00 |
259 500,00 |
259 500,00 |
259 500,00 |
259 500,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 2.2.1. Обеспечение материально-техническими ресурсами |
всего, в том числе |
25 300,00 |
27 400,00 |
38 500,00 |
38 500,00 |
38 500,00 |
38 500,00 |
38 500,00 |
38 500,00 |
38 500,00 |
38 500,00 |
38 500,00 |
38 500,00 |
муниципальное казённое учреждение "Хозяйственно-эксплуатационное управление" |
68 |
Выполнение договорных обязательств по материально-техническому и организационному обеспечению деятельности на осуществление полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, да/нет |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
25 300,00 |
27 400,00 |
38 500,00 |
38 500,00 |
38 500,00 |
38 500,00 |
38 500,00 |
38 500,00 |
38 500,00 |
38 500,00 |
38 500,00 |
38 500,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 2.2.2. Обеспечение в сфере информационно-коммуникационных технологий
|
всего, в том числе |
182 000,00 |
221 000,00 |
221 000,00 |
221 000,00 |
221 000,00 |
221 000,00 |
221 000,00 |
221 000,00 |
221 000,00 |
221 000,00 |
221 000,00 |
221 000,00 |
муниципальное казённое учреждение "Управление информационных технологий и связи города Сургута" |
69 |
Количество структурных подразделений Администрации города, обеспеченных техническими средствами и сопровождением программного обеспечения, приобретением лицензий, ед. |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
182 000,00 |
221 000,00 |
221 000,00 |
221 000,00 |
221 000,00 |
221 000,00 |
221 000,00 |
221 000,00 |
221 000,00 |
221 000,00 |
221 000,00 |
221 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 2.3. Материально-техническое обеспечение деятельности по осуществлению полномочий, указанных в пунктах 3.1, 3.2 статьи 2 Закона Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 31.03.2009 N 36-оз "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры отдельными государственными полномочиями для обеспечения жилыми помещениями отдельных категорий граждан, определенных федеральным законодательством" |
всего, в том числе |
11 000,00 |
11 000,00 |
11 000,00 |
11 000,00 |
11 000,00 |
11 000,00 |
11 000,00 |
11 000,00 |
11 000,00 |
11 000,00 |
11 000,00 |
11 000,00 |
муниципальное казённое учреждение "Хозяйственно-эксплуатационное управление" |
70 |
Выполнение договорных обязательств по материально-техническому и организационному обеспечению деятельности по осуществлению полномочий, указанных в пунктах 3.1, 3.2 статьи 2 Закона Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 31.03.2009 N 36-оз "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры отдельными государственными полномочиями для обеспечения жилыми помещениями отдельных категорий граждан, определенных федеральным законодательством", да/нет |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
11 000,00 |
11 000,00 |
11 000,00 |
11 000,00 |
11 000,00 |
11 000,00 |
11 000,00 |
11 000,00 |
11 000,00 |
11 000,00 |
11 000,00 |
11 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 2.4. Материально-техническое обеспечение деятельности по реализации переданных отдельных государственных полномочий в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами на территории городского округа |
всего, в том числе |
14 275,00 |
14 275,00 |
14 275,00 |
14 275,00 |
14 275,00 |
14 275,00 |
14 275,00 |
14 275,00 |
14 275,00 |
14 275,00 |
14 275,00 |
14 275,00 |
муниципальное казённое учреждение "Хозяйственно-эксплуатационное управление" |
71 |
Выполнение договорных обязательств по материально-техническому обеспечению деятельности по реализации переданных отдельных государственных полномочий по обеспечению регулирования деятельности по обращению с отходами производства и потребления, да/нет |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
14 275,00 |
14 275,00 |
14 275,00 |
14 275,00 |
14 275,00 |
14 275,00 |
14 275,00 |
14 275,00 |
14 275,00 |
14 275,00 |
14 275,00 |
14 275,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 2.5. Материально-техническое и организационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления |
всего, в том числе |
150 063 662,60 |
143 956 918,39 |
144 401 659,57 |
164 677 864,82 |
169 165 516,74 |
172 693 136,47 |
176 776 320,40 |
179 873 913,46 |
183 550 885,97 |
186 429 584,59 |
198 413 266,45 |
219 996 980,71 |
муниципальное казённое учреждение "Хозяйственно-эксплуатационное управление" |
72 |
Соблюдение требований по материально-техническому и организационному обеспечению деятельности органов местного самоуправления, да/нет |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
|
за счет средств местного бюджета |
150 063 662,60 |
143 956 918,39 |
144 401 659,57 |
164 677 864,82 |
169 165 516,74 |
172 693 136,47 |
176 776 320,40 |
179 873 913,46 |
183 550 885,97 |
186 429 584,59 |
198 413 266,45 |
219 996 980,71 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 2.6. Организация выполнения отдельных функций по содержанию здания "Дворец Бракосочетания" для обеспечения реализации переданных государственных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния и деятельности муниципального казенного учреждения "Дворец торжеств" |
всего, в том числе |
1 957 248,94 |
4 415 875,62 |
4 014 267,15 |
5 051 490,24 |
4 702 685,40 |
5 297 358,54 |
4 914 260,53 |
5 517 628,73 |
5 102 588,81 |
5 718 723,81 |
5 515 752,80 |
6 748 403,03 |
департамент городского хозяйства |
73 |
Количество объектов, обеспеченных содержанием в части технической эксплуатации инженерных систем и оборудования, ед. |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
1 957 248,94 |
4 415 875,62 |
4 014 267,15 |
5 051 490,24 |
4 702 685,40 |
5 297 358,54 |
4 914 260,53 |
5 517 628,73 |
5 102 588,81 |
5 718 723,81 |
5 515 752,80 |
6 748 403,03 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 2.7. Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Дворец торжеств" |
всего, в том числе |
46 444 213,04 |
46 697 392,54 |
46 697 392,54 |
53 418 946,32 |
54 705 663,10 |
56 018 976,18 |
57 166 886,10 |
58 348 308,92 |
59 357 681,89 |
60 474 866,99 |
64 163 959,17 |
71 363 609,90 |
муниципальное казенное учреждение "Дворец торжеств" |
74 |
Обеспечение выполнения функций, предусмотренных уставом учреждения, да/нет |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
|
за счет средств местного бюджета |
46 444 213,04 |
46 697 392,54 |
46 697 392,54 |
53 418 946,32 |
54 705 663,10 |
56 018 976,18 |
57 166 886,10 |
58 348 308,92 |
59 357 681,89 |
60 474 866,99 |
64 163 959,17 |
71 363 609,90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 2.8. Материально-техническое обеспечение деятельности по реализации переданных государственных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния |
всего, в том числе |
2 605 092,86 |
2 599 481,16 |
2 599 481,16 |
2 599 481,16 |
2 599 481,16 |
2 599 481,16 |
2 599 481,16 |
2 599 481,16 |
2 599 481,16 |
2 599 481,16 |
2 599 481,16 |
2 599 481,16 |
муниципальное казённое учреждение "Дворец торжеств" |
75 |
Выполнение договорных обязательств по материально-техническому обеспечению деятельности управления записи актов гражданского состояния, да/нет |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
2 605 092,86 |
2 599 481,16 |
2 599 481,16 |
2 599 481,16 |
2 599 481,16 |
2 599 481,16 |
2 599 481,16 |
2 599 481,16 |
2 599 481,16 |
2 599 481,16 |
2 599 481,16 |
2 599 481,16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 2.9. Информационно-телекоммуникационное обеспечение деятельности по реализации переданных государственных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния |
всего, в том числе |
354 370,99 |
354 370,99 |
354 370,99 |
354 370,99 |
354 370,99 |
354 370,99 |
354 370,99 |
354 370,99 |
354 370,99 |
354 370,99 |
354 370,99 |
354 370,99 |
муниципальное казённое учреждение "Управление информационных технологий и связи города Сургута" |
76 |
Количество структурных подразделений Администрации города, обеспеченных сопровождением программного обеспечения и приобретением лицензий, расходными материалами, доступом к сети интернет, ед. |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
354 370,99 |
354 370,99 |
354 370,99 |
354 370,99 |
354 370,99 |
354 370,99 |
354 370,99 |
354 370,99 |
354 370,99 |
354 370,99 |
354 370,99 |
354 370,99 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 2.10. Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Центр организационного обеспечения деятельности муниципальных организаций" |
всего, в том числе |
84 415 437,16 |
84 221 215,83 |
84 280 064,25 |
96 343 893,37 |
98 733 495,60 |
101 033 184,66 |
103 175 543,04 |
105 234 259,37 |
107 129 519,90 |
109 069 619,27 |
115 803 951,94 |
128 708 042,67 |
управление бюджетного учета и отчетности |
77 |
Реализация отдельных мероприятий, предусмотренных муниципальными правовыми актами о передаче функций по организационному обеспечению деятельности органов местного самоуправления, да/нет
|
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
|
за счет средств местного бюджета |
84 415 437,16 |
84 221 215,83 |
84 280 064,25 |
96 343 893,37 |
98 733 495,60 |
101 033 184,66 |
103 175 543,04 |
105 234 259,37 |
107 129 519,90 |
109 069 619,27 |
115 803 951,94 |
128 708 042,67 |
|
78 |
Реализация соглашений о взаимодействии по обеспечению деятельности муниципальных учреждений, да/нет
|
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
Задача 3. Оптимизация предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе путем организации их предоставления по принципу "одного окна" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
Основное мероприятие 3.1. Обеспечение деятельности муниципального казённого учреждения "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг города Сургута" |
всего, в том числе |
74 970 152,63 |
76 137 998,40 |
76 142 272,40 |
87 097 189,55 |
89 200 130,35 |
91 336 421,31 |
93 213 269,03 |
95 134 293,57 |
96 785 463,55 |
98 601 550,88 |
104 622 322,39 |
116 355 156,48 |
муниципальное казённое учреждение "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг" |
79 |
Обеспечение реализации отдельных мероприятий, предусмотренных муниципальными правовыми актами о передаче функций по организационному обеспечению деятельности Администрации города, да, нет |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
|
за счет средств местного бюджета |
74 970 152,63 |
76 137 998,40 |
76 142 272,40 |
87 097 189,55 |
89 200 130,35 |
91 336 421,31 |
93 213 269,03 |
95 134 293,57 |
96 785 463,55 |
98 601 550,88 |
104 622 322,39 |
116 355 156,48 |
|
80 |
Доля государственных и муниципальных услуг, предоставляемых по принципу "одного окна" от общего количества государственных и муниципальных услуг, подлежащих предоставлению, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Основное мероприятие 3.2. Реализация субсидий автономного округа на развитие многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг |
всего, в том числе |
37 970 759,22 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
33 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
4 970 759,22 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 3.2.1. Материально-техническое обеспечение деятельности муниципального казённого учреждения "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг города Сургута" |
всего, в том числе |
5 868 416,51 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
муниципальное казённое учреждение "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг" |
81 |
Выполнение договорных обязательств по материально-техническому обеспечению деятельности муниципального казённого учреждения "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг города Сургута", да/нет |
да |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
да |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
4 107 891,56 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
1 760 524,95 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 3.2.2. Обеспечение выполнения работ по ремонту помещений муниципального казённого учреждения "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг города Сургута" |
всего, в том числе |
32 102 342,71 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
департамент городского хозяйства |
82 |
Количество объектов, в которых выполнен ремонт, ед. |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
28 892 108,44 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
3 210 234,27 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 3.3. Реализация субсидий автономного округа на предоставление государственных услуг в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг |
всего, в том числе |
279 934 400,00 |
255 532 600,00 |
257 451 600,00 |
253 660 644,95 |
254 125 159,31 |
254 372 023,89 |
254 803 619,87 |
255 009 338,97 |
255 407 534,49 |
255 591 174,07 |
256 732 432,55 |
258 570 379,23 |
муниципальное казённое учреждение "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг" |
83 |
Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна" по месту пребывания, в том числе в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
265 937 700,00 |
242 756 000,00 |
244 579 000,00 |
239 045 000,00 |
239 045 000,00 |
239 045 000,00 |
239 045 000,00 |
239 045 000,00 |
239 045 000,00 |
239 045 000,00 |
239 045 000,00 |
239 045 000,00 |
|
84 |
Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг, % |
90,0 |
90,0 |
90,0 |
90,0 |
90,0 |
90,0 |
90,0 |
90,0 |
90,0 |
90,0 |
90,0 |
90,0 |
90,0 |
|
за счет средств местного бюджета |
13 996 700,00 |
12 776 600,00 |
12 872 600,00 |
14 615 644,95 |
15 080 159,31 |
15 327 023,89 |
15 758 619,87 |
15 964 338,97 |
16 362 534,49 |
16 546 174,07 |
17 687 432,55 |
19 525 379,23 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 3.4. "Обеспечение выполнения работ по разработке документации для проведения ремонта помещений муниципального казённого учреждения "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг города Сургута" |
всего, в том числе |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
департамент городского хозяйства |
85 |
Количество разработанных проектов, ед. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
за счет средств местного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Общий объем ассигнований на реализацию программы - всего, в том числе: |
всего, в том числе |
1 614 093 816,83 |
1 546 908 809,11 |
1 549 606 301,54 |
1 700 703 328,95 |
1 736 880 698,13 |
1 771 519 862,34 |
1 803 967 472,40 |
1 834 963 468,11 |
1 863 683 078,17 |
1 892 884 138,00 |
1 994 690 158,10 |
2 189 458 818,79 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
28 506 900,00 |
25 559 800,00 |
25 457 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
305 001 347,10 |
248 860 747,10 |
250 694 847,10 |
245 141 347,10 |
245 141 347,10 |
245 141 347,10 |
245 141 347,10 |
245 141 347,10 |
245 141 347,10 |
245 141 347,10 |
245 141 347,10 |
245 141 347,10 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет средств местного бюджета |
1 280 585 569,73 |
1 272 488 262,01 |
1 273 453 954,44 |
1 455 561 981,85 |
1 491 739 351,03 |
1 526 378 515,24 |
1 558 826 125,30 |
1 589 822 121,01 |
1 618 541 731,07 |
1 647 742 790,90 |
1 749 548 811,00 |
1 944 317 471,69 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
Объем ассигнований администратора - управление бюджетного учета и отчетности |
всего, в том числе |
645 104 968,60 |
643 163 117,34 |
643 781 294,65 |
706 066 584,81 |
723 849 003,19 |
740 293 468,18 |
756 286 601,62 |
770 956 885,19 |
785 160 114,48 |
798 950 969,60 |
848 504 269,82 |
942 290 759,38 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
28 506 900,00 |
25 559 800,00 |
25 457 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
2 871 608,25 |
2 877 219,95 |
2 877 219,95 |
2 857 719,95 |
2 857 719,95 |
2 857 719,95 |
2 857 719,95 |
2 857 719,95 |
2 857 719,95 |
2 857 719,95 |
2 857 719,95 |
2 857 719,95 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
613 726 460,35 |
614 726 097,39 |
615 446 574,70 |
703 208 864,86 |
720 991 283,24 |
737 435 748,23 |
753 428 881,67 |
768 099 165,24 |
782 302 394,53 |
796 093 249,65 |
845 646 549,87 |
939 433 039,43 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
Объем ассигнований соадминистратора - отдел социально-экономического прогнозирования |
всего, в том числе |
26 000,00 |
26 000,00 |
26 000,00 |
29 742,40 |
30 458,82 |
31 190,04 |
31 829,17 |
32 486,95 |
33 048,95 |
33 670,97 |
35 724,97 |
39 733,56 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет средств местного бюджета |
26 000,00 |
26 000,00 |
26 000,00 |
29 742,40 |
30 458,82 |
31 190,04 |
31 829,17 |
32 486,95 |
33 048,95 |
33 670,97 |
35 724,97 |
39 733,56 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
Объем ассигнований соадминистратора - управление кадров и муниципальной службы |
всего, в том числе |
459 154,04 |
459 154,04 |
459 154,04 |
525 244,00 |
537 895,69 |
550 808,90 |
562 095,77 |
573 712,16 |
583 636,86 |
594 621,63 |
630 894,78 |
701 685,64 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет средств местного бюджета |
459 154,04 |
459 154,04 |
459 154,04 |
525 244,00 |
537 895,69 |
550 808,90 |
562 095,77 |
573 712,16 |
583 636,86 |
594 621,63 |
630 894,78 |
701 685,64 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
Объем ассигнований соадминистратора - управление внешних и общественных связей |
всего, в том числе |
11 871 950,00 |
12 177 200,00 |
12 177 200,00 |
13 843 605,09 |
14 162 607,43 |
14 488 203,51 |
14 772 792,91 |
15 065 690,81 |
15 315 934,18 |
15 592 906,29 |
16 507 504,63 |
18 292 439,33 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет средств местного бюджета |
11 871 950,00 |
12 177 200,00 |
12 177 200,00 |
13 843 605,09 |
14 162 607,43 |
14 488 203,51 |
14 772 792,91 |
15 065 690,81 |
15 315 934,18 |
15 592 906,29 |
16 507 504,63 |
18 292 439,33 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
Объем ассигнований соадминистратора - управление учета и распределения жилья |
всего, в том числе |
29 899,36 |
29 899,36 |
29 899,36 |
34 203,03 |
35 026,89 |
35 867,77 |
36 602,76 |
37 359,20 |
38 005,48 |
38 720,79 |
41 082,84 |
45 692,62 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет средств местного бюджета |
29 899,36 |
29 899,36 |
29 899,36 |
34 203,03 |
35 026,89 |
35 867,77 |
36 602,76 |
37 359,20 |
38 005,48 |
38 720,79 |
41 082,84 |
45 692,62 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
Объем ассигнований соадминистратора - правовое управление |
всего, в том числе |
4 010 288,31 |
4 325 314,50 |
4 325 314,50 |
4 947 893,89 |
5 067 075,16 |
5 188 719,90 |
5 295 044,28 |
5 404 472,77 |
5 497 965,27 |
5 601 443,78 |
5 943 143,46 |
6 610 006,25 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет средств местного бюджета |
4 010 288,31 |
4 325 314,50 |
4 325 314,50 |
4 947 893,89 |
5 067 075,16 |
5 188 719,90 |
5 295 044,28 |
5 404 472,77 |
5 497 965,27 |
5 601 443,78 |
5 943 143,46 |
6 610 006,25 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
Объем ассигнований соадминистратора - управление инвестиций и развития предпринимательства |
всего, в том числе |
182 283,33 |
0,00 |
82 850,00 |
0,00 |
97 058,19 |
0,00 |
101 424,86 |
0,00 |
105 311,75 |
0,00 |
113 838,99 |
0,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет средств местного бюджета |
182 283,33 |
0,00 |
82 850,00 |
0,00 |
97 058,19 |
0,00 |
101 424,86 |
0,00 |
105 311,75 |
0,00 |
113 838,99 |
0,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
Объем ассигнований соадминистратора - отдел потребительского рынка и защиты прав потребителей |
всего, в том числе |
937 904,17 |
242 723,25 |
242 723,25 |
277 660,48 |
284 348,56 |
291 174,89 |
297 141,48 |
303 282,27 |
308 528,78 |
314 335,67 |
333 510,80 |
370 933,07 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет средств местного бюджета |
937 904,17 |
242 723,25 |
242 723,25 |
277 660,48 |
284 348,56 |
291 174,89 |
297 141,48 |
303 282,27 |
308 528,78 |
314 335,67 |
333 510,80 |
370 933,07 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
Объем ассигнований соадминистратора - управление документационного и информационного обеспечения |
всего, в том числе |
470 904,79 |
470 904,79 |
470 904,79 |
538 686,13 |
551 661,61 |
564 905,29 |
576 481,02 |
588 394,70 |
598 573,39 |
609 839,29 |
647 040,75 |
719 643,30 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет средств местного бюджета |
470 904,79 |
470 904,79 |
470 904,79 |
538 686,13 |
551 661,61 |
564 905,29 |
576 481,02 |
588 394,70 |
598 573,39 |
609 839,29 |
647 040,75 |
719 643,30 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
Объем ассигнований соадминистратора - муниципальное казенное учреждение "Хозяйственно-эксплуатационное управление" |
всего, в том числе |
422 166 789,39 |
415 834 561,29 |
416 250 512,46 |
475 692 692,54 |
487 623 576,69 |
498 842 707,14 |
509 559 027,81 |
519 582 502,35 |
529 084 318,25 |
538 516 842,81 |
571 919 876,08 |
635 467 482,18 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
50 575,00 |
52 675,00 |
63 775,00 |
63 775,00 |
63 775,00 |
63 775,00 |
63 775,00 |
63 775,00 |
63 775,00 |
63 775,00 |
63 775,00 |
63 775,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет средств местного бюджета |
422 116 214,39 |
415 781 886,29 |
416 186 737,46 |
475 628 917,54 |
487 559 801,69 |
498 778 932,14 |
509 495 252,81 |
519 518 727,35 |
529 020 543,25 |
538 453 067,81 |
571 856 101,08 |
635 403 707,18 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
Объем ассигнований соадминистратора - департамент архитектуры и градостроительства |
всего, в том числе |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет средств местного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
Объем ассигнований соадминистратора - департамент городского хозяйства |
всего, в том числе |
34 059 591,65 |
4 415 875,62 |
4 014 267,15 |
5 051 490,24 |
4 702 685,40 |
5 297 358,54 |
4 914 260,53 |
5 517 628,73 |
5 102 588,81 |
5 718 723,81 |
5 515 752,80 |
6 748 403,03 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
28 892 108,44 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет средств местного бюджета |
5 167 483,21 |
4 415 875,62 |
4 014 267,15 |
5 051 490,24 |
4 702 685,40 |
5 297 358,54 |
4 914 260,53 |
5 517 628,73 |
5 102 588,81 |
5 718 723,81 |
5 515 752,80 |
6 748 403,03 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
Объем ассигнований соадминистратора - муниципальное казенное учреждение "Дворец торжеств" |
всего, в том числе |
49 049 305,90 |
49 296 873,70 |
49 296 873,70 |
56 018 427,48 |
57 305 144,26 |
58 618 457,34 |
59 766 367,26 |
60 947 790,08 |
61 957 163,05 |
63 074 348,15 |
66 763 440,33 |
73 963 091,06 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
2 605 092,86 |
2 599 481,16 |
2 599 481,16 |
2 599 481,16 |
2 599 481,16 |
2 599 481,16 |
2 599 481,16 |
2 599 481,16 |
2 599 481,16 |
2 599 481,16 |
2 599 481,16 |
2 599 481,16 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет средств местного бюджета |
46 444 213,04 |
46 697 392,54 |
46 697 392,54 |
53 418 946,32 |
54 705 663,10 |
56 018 976,18 |
57 166 886,10 |
58 348 308,92 |
59 357 681,89 |
60 474 866,99 |
64 163 959,17 |
71 363 609,90 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
Объем ассигнований соадминистратора - муниципальное казенное учреждение "Управление информационных технологий и связи города Сургута" |
всего, в том числе |
536 370,99 |
575 370,99 |
575 370,99 |
575 370,99 |
575 370,99 |
575 370,99 |
575 370,99 |
575 370,99 |
575 370,99 |
575 370,99 |
575 370,99 |
575 370,99 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
536 370,99 |
575 370,99 |
575 370,99 |
575 370,99 |
575 370,99 |
575 370,99 |
575 370,99 |
575 370,99 |
575 370,99 |
575 370,99 |
575 370,99 |
575 370,99 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет средств местного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
Объем ассигнований соадминистратора - муниципальное казенное учреждений "Центр организационного обеспечения деятельности муниципальных организаций" |
всего, в том числе |
84 415 437,16 |
84 221 215,83 |
84 280 064,25 |
96 343 893,37 |
98 733 495,60 |
101 033 184,66 |
103 175 543,04 |
105 234 259,37 |
107 129 519,90 |
109 069 619,27 |
115 803 951,94 |
128 708 042,67 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет средств местного бюджета |
84 415 437,16 |
84 221 215,83 |
84 280 064,25 |
96 343 893,37 |
98 733 495,60 |
101 033 184,66 |
103 175 543,04 |
105 234 259,37 |
107 129 519,90 |
109 069 619,27 |
115 803 951,94 |
128 708 042,67 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
Объем ассигнований соадминистратора - муниципальное казенное учреждение "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг города Сургута" |
всего, в том числе |
360 772 969,14 |
331 670 598,40 |
333 593 872,40 |
340 757 834,51 |
343 325 289,66 |
345 708 445,20 |
348 016 888,90 |
350 143 632,54 |
352 192 998,04 |
354 192 724,95 |
361 354 754,94 |
374 925 535,70 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
270 045 591,56 |
242 756 000,00 |
244 579 000,00 |
239 045 000,00 |
239 045 000,00 |
239 045 000,00 |
239 045 000,00 |
239 045 000,00 |
239 045 000,00 |
239 045 000,00 |
239 045 000,00 |
239 045 000,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет средств местного бюджета |
90 727 377,58 |
88 914 598,40 |
89 014 872,40 |
101 712 834,51 |
104 280 289,66 |
106 663 445,20 |
108 971 888,90 |
111 098 632,54 |
113 147 998,04 |
115 147 724,95 |
122 309 754,94 |
135 880 535,70 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
<< Назад |
||
Содержание Постановление Администрации г. Сургута Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 16 июля 2019 г. N 5123 "О внесении... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.