Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение N 8
к Порядку осуществления внутреннего
финансового аудита Судебным
департаментом при Верховном Суде
Российской Федерации, а также
подведомственными ему получателями
средств федерального бюджета
Отчет о результатах аудиторской проверки
__________________________________________________
(полное наименование объекта аудиторской проверки)
1. Основание для проведения аудиторской проверки: __________________
_________________________________________________________________________
(реквизиты решения о назначении аудиторской проверки, N пункта плана
внутреннего финансового аудита)
2. Тема аудиторской проверки: ______________________________________
3. Проверяемый период: _____________________________________________
4. Срок проведения аудиторской проверки: ___________________________
5. Цель аудиторской проверки: ______________________________________
6. Вид аудиторской проверки: _______________________________________
7. Перечень вопросов, изученных в ходе аудиторской проверки:
7.1. _______________________________________________________________
7.2. _______________________________________________________________
7.3. _______________________________________________________________
...........
8. По результатам аудиторской проверки установлено следующее 4:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
9. Информация о наличии либо отсутствии возражений руководителя
объекта аудита (иного уполномоченного лица) по акту аудиторской проверки:
_________________________________________________________________________
(при наличии возражений указываются реквизиты документа (дата, номер,
количество листов) 5
10. Выводы:
10.1. ______________________________________________________________
(выводы о степени надежности внутреннего финансового контроля)
10.2. ______________________________________________________________
(выводы о достоверности бюджетной отчетности и соответствии
ведения бюджетного учета объектами аудита методологии и стандартам
бюджетного учета)
11. Предложения и рекомендации 6:
_________________________________________________________________________
Приложения:
1. Акт аудиторской проверки _____________________ на ___ л. в 1 экз.
(полное наименование объекта аудита)
2. Возражения к акту аудиторской проверки __________________________
(полное наименование объекта аудита)
на ___ л. в 1 экз.
Руководитель субъекта
внутреннего финансового аудита
(иное уполномоченное лицо) ________________ ___________________
(личная подпись) (инициалы, фамилия)
"__" ___________ 20__ г.
------------------------------
4 Краткое изложение информации о выявленных нарушениях и недостатках (в количественном и денежном выражении), об условиях и причинах нарушений и недостатков, а также о значимых бюджетных рисках.
5 Указывается при наличии возражений.
6 Излагаются предложения и рекомендации по устранению выявленных нарушений и недостатков, принятию мер по минимизации бюджетных рисков, внесению изменений в карты внутреннего финансового контроля и (или) предложения по повышению экономности и результативности использования бюджетных средств.
------------------------------
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.