Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение N 9
к Порядку осуществления внутреннего
финансового аудита Судебным
департаментом при Верховном Суде
Российской Федерации, а также
подведомственными ему получателями
средств федерального бюджета
Отчетность о результатах осуществления внутреннего финансового аудита
|
|
|
КОДЫ |
|
|
|
|
|
1 _______ 20__ г. |
Дата |
|
Наименование главного администратора бюджетных средств, администратора бюджетных средств |
__________________ |
Глава по БК |
|
Наименование бюджета |
__________________ |
по ОКТМО |
|
Периодичность: годовая |
|
|
|
1. Общие сведения о результатах внутреннего финансового аудита
2. Сведения о выявленных нарушениях и недостатках, тыс. рублей
Наименование показателя |
Код строки |
Количество (единиц) |
Объем (тыс. руб.) |
Динамика нарушений и недостатков |
|
(тыс. руб.) |
(%) |
||||
Нецелевое использование бюджетных средств |
010 |
|
|
|
|
Неправомерное использование бюджетных средств (кроме нецелевого использования) |
020 |
|
|
|
|
Нарушения процедур составления и исполнения бюджета по расходам, установленных бюджетным законодательством |
030 |
|
|
|
|
Нарушения правил ведения бюджетного учета |
040 |
|
|
|
|
Нарушения порядка составления бюджетной отчетности |
050 |
|
|
|
|
Несоблюдение порядка, целей и условий предоставления средств из бюджета (субсидий, инвестиций), предоставления кредитов и займов, обеспеченных государственными гарантиями |
060 |
|
|
|
|
Нарушения порядка администрирования доходов бюджета |
070 |
|
|
|
|
Нарушения в сфере закупок в части обоснования закупок и исполнения контрактов |
080 |
|
|
|
|
Нарушения установленных процедур и требований по осуществлению внутреннего финансового контроля |
090 |
|
X |
X |
|
Прочие нарушения и недостатки |
100 |
|
|
|
|
Пояснительная записка
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Руководитель субъекта
внутреннего финансового аудита
(иное уполномоченное лицо) ________________ ___________________
(личная подпись) (инициалы, фамилия)
"__" ___________ 20__ г.
<< Приложение N 8. Отчет о результатах аудиторской проверки |
||
Содержание Приказ Судебного департамента при Верховном Суде РФ от 8 июля 2019 г. N 131 "Об организации и осуществлении внутреннего... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.