Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение
к постановлению Правительства
Новосибирской области
от 22 ноября 2013 г. N 492-п
"Долгосрочная целевая программа
"Развитие службы охраны материнства и детства Новосибирской области на 2011-2014 годы"
(утв. постановлением Правительства Новосибирской области от 22 августа 2011 г. N 363-п)
I. Паспорт программы
Наименование программы |
Долгосрочная целевая программа "Развитие службы охраны материнства и детства Новосибирской области на 2011-2014 годы" (далее - программа) |
Наименование, дата и номер правового акта о разработке программы |
Концепция "Развитие службы охраны материнства и детства Новосибирской области на 2011-2013 годы", утвержденная распоряжением Правительства Новосибирской области от 15.07.2011 N 320-рп "Об утверждении концепции долгосрочной целевой программы "Развитие службы охраны материнства и детства Новосибирской области на 2011-2013 годы" |
Основные разработчики программы |
министерство здравоохранения Новосибирской области; министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Новосибирской области; департамент имущества и земельных отношений Новосибирской области; управление социального питания Новосибирской области |
Государственные заказчики (государственный заказчик - координатор) программы |
министерство здравоохранения Новосибирской области; министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Новосибирской области; департамент имущества и земельных отношений Новосибирской области; управление социального питания Новосибирской области |
Руководитель программы |
министр здравоохранения Новосибирской области |
Исполнители основных мероприятий |
министерство здравоохранения Новосибирской области совместно с подведомственными государственными учреждениями Новосибирской области; министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Новосибирской области; департамент имущества и земельных отношений Новосибирской области; управление социального питания Новосибирской области; инспекция государственного строительного надзора Новосибирской области |
Цели и задачи программы |
Цель: создание условий для предупреждения и снижения материнской и младенческой смертности, укрепление здоровья детского населения, сохранение репродуктивного здоровья населения Новосибирской области. Задача 1. Совершенствование организации деятельности службы детства и родовспоможения. Задача 2. Разработка и внедрение современных методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации для службы детства и родовспоможения. Задача 3. Укрепление материально-технической базы службы детства и родовспоможения на основе утвержденных стандартов и порядков. Задача 4. Повышение доступности и качества оказания медицинской помощи женщинам и детям |
Сроки (этапы) реализации программы |
2011-2014 годы, этапы не выделяются |
Объемы финансирования (с расшифровкой по годам и источникам финансирования и исполнителям мероприятий программы) |
Финансирование программы осуществляется за счет средств областного бюджета Новосибирской области. Общий объем финансирования - 3700160,7 тыс. рублей, в том числе по годам: 2011 год - 20000,0 тыс. рублей; 2012 год - 1175675,5 тыс. рублей; 2013 год - 1189682,9 тыс. рублей; 2014 год - 1314802,3 тыс. рублей; в том числе по исполнителям (главным распорядителям бюджетных средств Новосибирской области): министерство здравоохранения Новосибирской области - 533160,7 тыс. рублей, в том числе по годам: 2011 год - 0,0 тыс. рублей; 2012 год - 125675,5 тыс. рублей; 2013 год - 266882,9 тыс. рублей; 2014 год - 140602,3 тыс. рублей; министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Новосибирской области - 1070000,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2011 год - 20000,0 тыс. рублей; 2012 год - 1050000,0 тыс. рублей; 2013 год - 0,0 тыс. рублей; 2014 год - 0,0 тыс. рублей; департамент имущества и земельных отношений Новосибирской области - 2050000,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2011 год - 0,0 тыс. рублей; 2012 год - 0,0 тыс. рублей; 2013 год - 922800,0 тыс. рублей; 2014 год - 1127200,0 тыс. рублей; управление социального питания Новосибирской области - 47000,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2011 год - 0,0 тыс. рублей; 2012 год - 0,0 тыс. рублей; 2013 год - 0,0 тыс. рублей; 2014 год - 47000,0 тыс. рублей; инспекция государственного строительного надзора Новосибирской области - 0,0 тыс. рублей |
Важнейшие целевые индикаторы. Ожидаемые конечные результаты реализации программы, выраженные в количественно измеримых показателях |
Важнейшие целевые индикаторы: коечный фонд акушерского отделения ГБУЗ НСО "ГНОКБ", в том числе на базе построенного в рамках реализации программы областного перинатального центра; количество коек реанимации новорожденных первого этапа, открытых в перинатальном центре; количество выездов в год специализированных реанимационно-анестезиологических бригад; доля детей, охваченных дополнительной вакцинацией против пневмококковой инфекции и ветряной оспы сверх Национального календаря прививок, от общего числа детей, находящихся в группе риска; доля девочек в возрасте 11-12 лет, охваченных дополнительной вакцинацией против вируса папилломы человека сверх Национального календаря прививок, от общего числа девочек, находящихся в группе риска; доля детей в возрасте от 0 до 2 лет, обеспеченных дополнительным детским питанием, от числа детей данного возраста, относящихся к категориям дети-инвалиды первого-второго года жизни, дети первого-второго года жизни, находящиеся под опекой, дети первого-второго года жизни из многодетных и приемных семей, дети первого-второго года жизни из семей, состоящих из одного родителя, дети из семей с доходом ниже прожиточного минимума, дети первого-второго года жизни, рожденные от ВИЧ-положительных матерей; доля детей с психическими расстройствами, снятых с наблюдения с улучшением и выздоровлением, от общего количества состоящих на учете; доля детей с психическими расстройствами, осмотренных на дому, от общего количества состоящих на учете; охват детей полипрофессиональными формами оказания психиатрической помощи от общего количества состоящих на учете; доля женщин, прерывание беременности которым осуществлено до 7 недели беременности медикаментозно (по медицинским показаниям); количество супружеских пар, участвующих в программе ЭКО, получивших государственную поддержку в рамках реализации программы; доля беременных женщин, охваченных ультразвуковым скринингом, от общего количества беременных женщин в Новосибирской области; доля беременных женщин, охваченных биохимическим скринингом, от общего количества беременных женщин в Новосибирской области; общая летальность новорожденных от хирургической патологии в ГБУЗ НСО "Детская городская клиническая больница N 1". Ожидаемые конечные результаты реализации программы, выраженные в количественно измеримых показателях: в рамках реализации программы к 2014 году планируется: увеличить коечный фонд акушерского отделения ГБУЗ НСО "ГНОКБ" за счет созданного в рамках реализации программы перинатального центра до 210 (что выше аналогичного показателя до начала реализации программы на 115 единиц), что позволит оказать специализированную медицинскую помощь ежегодно не менее 6000 беременных женщин высокой группы риска; увеличить коечный фонд реанимации новорожденных первого этапа в созданном в рамках реализации программы перинатальном центре, что позволит повысить доступность специализированной реанимационной помощи новорожденным. Всего к концу 2014 года будет действовать 36 коек реанимации (с учетом реанимационных коек педиатрической клиники); в рамках реализации программы к 2013 году планируется: расширить парк санитарного автотранспорта, что позволит довести возможность совершения выездов специализированных реанимационно-анестезиологических бригад до 320 (что выше аналогичного показателя до начала реализации программы в 2 раза); охватить детей из группы риска сверх Национального календаря дополнительной вакцинацией против пневмококковой инфекции и ветряной оспы, а также девочек в возрасте 11-12 лет против вируса папилломы человека. Охват детей дополнительной вакцинацией, находящихся в зоне риска заражения пневмококковой инфекцией и ветряной оспой, к концу 2013 года составит 90%, вирусом папилломы человека - 70% от общего числа девочек в возрасте 11-12 лет, находящихся в группе риска; обеспечить дополнительным детским питанием 90% детей первого-второго года жизни, относящихся к категориям дети-инвалиды первого-второго года жизни, дети первого-второго года жизни, находящиеся под опекой, дети первого-второго года жизни из многодетных и приемных семей, дети первого-второго года жизни из семей, состоящих из одного родителя, дети первого-второго года жизни из семей с доходом ниже прожиточного минимума, дети первого-второго года жизни, рожденные от ВИЧ-положительных матерей; увеличить процент детей, снятых с наблюдения с психическими расстройствами, с улучшением и выздоровлением. К концу реализации программы доля указанной категории детей составит 13% от общего количества состоящих на учете. В рамках реализации программы будут предусмотрены расходы областного бюджета Новосибирской области на: бесплатное оказание медицинской помощи по медикаментозному прерыванию беременности отдельным категориям беременных женщин. Доля женщин, получивших такую медицинскую помощь до 7 недели беременности, составит 35% от общего числа женщин, у которых имеются медицинские показания о необходимости искусственного прерывания беременности; оказание государственной поддержки супружеским парам, страдающим бесплодием. Всего в рамках программы поддержку получат 200 супружеских пар. В рамках реализации программы также предусмотрены мероприятия по: проведению ультразвукового скрининга (доля беременных женщин, охваченных данным обследованием, составит 95% от общего количества беременных женщин в Новосибирской области); проведению операций новорожденным, что позволит снизить общую летальность новорожденных от хирургической патологии до 4,3% от числа больных новорожденных с хирургической патологией в ГБУЗ НСО "Детская городская клиническая больница N 1"; обеспечению дорогостоящим медикаментозным лечением больных с диагнозом муковисцидоз/мукополисахаридоз, что позволит увеличить среднюю продолжительность жизни пациентов и количество передаваемых пациентов из педиатрической службы в службу медицинской помощи взрослому населению. Достижение указанных результатов в рамках реализации программы позволит создать условия для предупреждения и снижения материнской и младенческой смертности, укрепления здоровья детского населения, сохранения репродуктивного здоровья населения в Новосибирской области, что в свою очередь будет способствовать достижению к концу 2013 года следующих показателей: стабилизация младенческой смертности на уровне 8,2 на 1,0 тыс. родившихся живыми к концу 2013 года; снижение материнской смертности до 16,1 на 100,0 тыс. родившихся живыми, что на 40% ниже показателя 2010 года (показатель по Российской Федерации - 22,0); стабилизация перинатальной смертности на уровне 5,2 на 1,0 тыс. родившихся живыми и мертвыми с учетом перехода на новые критерии регистрации живорожденных (показатель по Российской Федерации - 2,8); снижение мертворождаемости до 3,0 на 1,0 тыс. родившихся живыми и мертвыми, что на 11,7% ниже показателя 2010 года (показатель по Российской Федерации - 4,8); снижение числа абортов до 38,0 на 1,0 тыс. женщин фертильного возраста, что на 12,8% ниже показателя 2010 года (показатель по Российской Федерации - 30,5); снижение общей заболеваемости детей до 2000,0 на 1,0 тыс. детского населения, что на 9,2% ниже показателя 2010 года; снижение общей заболеваемости психическими расстройствами среди детей с 410 в 2010 году до 380 на 10 тыс. детского населения (от 0 до 18 лет), что на 8% ниже показателя 2010 года; снижение заболеваемости беременных до 14000,0 на 10,0 тыс. беременных, что на 3,2% меньше аналогичного показателя 2010 года; стабилизация ранней неонатальной смертности до 2,1 на 1,0 тыс. родившихся живыми в 2013 году с учетом перехода на новые критерии регистрации живорожденных |
II. Обоснование необходимости разработки программы
1. Краткий анализ текущего состояния службы охраны материнства
и детства Новосибирской области
Охрана здоровья материнства и детства является приоритетной задачей здравоохранения.
На протяжении последних лет благодаря совместной деятельности исполнительных органов государственной власти Новосибирской области, органов местного самоуправления в Новосибирской области и учреждений здравоохранения по совершенствованию охраны здоровья матери и ребенка удалось улучшить работу службы охраны материнства и детства.
В последние годы в Новосибирской области отмечается отчетливая тенденция улучшения основных показателей деятельности службы охраны здоровья матери и ребенка: показатель младенческой смертности снизился с 7,8 на 1000 родившихся живыми в 2008 году до 7,5 в 2010 году, показатель материнской смертности - с 39,2 на 100,0 тысяч родившихся живыми в 2008 году до 28,6 в 2010 году.
Однако проблема сохранения здоровья будущего поколения, в том числе репродуктивного здоровья, обеспечения безопасного материнства и рождения здоровых детей в условиях сложившейся демографической ситуации в Новосибирской области, характеризующейся низким уровнем рождаемости, не обеспечивающим простого воспроизводства населения, приобрела особую актуальность и социальную значимость.
Несмотря на достигнутые позитивные результаты, сохраняется ряд проблем, требующих решения программно-целевым методом.
За последние годы значительно увеличился уровень экстрагенитальной патологии, у каждой второй беременной женщины наблюдается анемия, каждая третья имеет патологию мочевыводящих путей и сердечно-сосудистую патологию, что приводит к увеличению количества осложнений беременности, а также к рождению маловесных и недоношенных детей, детей с задержкой внутриутробного развития.
Число абортов в Новосибирской области имеет тенденцию к снижению (с 33,5 тыс. в 2008 году до 30,8 тыс. в 2010 году), однако величина данного показателя остается выше, чем в среднем по Российской Федерации.
Особую тревогу вызывает то, что среди женщин, сделавших аборты, 8,0% составляют первобеременные. Прерывание первой беременности пагубно сказывается на здоровье молодой женщины и зачастую приводит к тяжелым гинекологическим осложнениям и бесплодию.
Существенную роль в снижении числа абортов должна сыграть более активная пропаганда здорового образа жизни и профилактика нежелательной беременности. Однако в Новосибирской области показатель охвата оральной контрацепцией снижается с 12,9% в 2008 году до 12,5% в 2010 году, следовательно, контрацепция в области не получила должного распространения.
Основным показателем, отражающим качество и уровень организации работы акушерско-гинекологической службы лечебно-профилактических учреждений, является материнская смертность. Данный показатель в Новосибирской области составляет 28,6 человек в 2010 году на 100000 родившихся живыми, что выше среднероссийского (16,6 человек в 2010 году на 100,0 тыс. родившихся живыми).
В структуре причин материнской смертности первое место занимает экстрагенитальная патология, отягчающая течение беременности и родов (20%), второе - аборты и септические осложнения после внебольничных, криминальных абортов (10%), третье - кровотечения (9%).
Отмечается ухудшение состояния здоровья беременных женщин, что приводит к росту осложнений при родах. Показатель заболеваемости беременных женщин неуклонно повышается с 19305,5 на 10,0 тыс. закончивших беременность в 2008 году до 22407,6 - в 2010 году.
Показатель заболеваемости новорожденных в 2010 году составил 493,4 на 1000 родившихся, что превышает показатель по России - 377,0.
В структуре заболеваемости новорожденных стабильно превалируют отдельные состояния, возникающие в перинатальном периоде (93,1% в 2010 году). Удельный вес врожденных аномалий остается стабильным (5,8% в 2010 году).
Сохраняются высокие показатели смертности детей первого года жизни в результате заболеваний, связанных с нарушением репродуктивного здоровья женщин фертильного возраста (7,5 человек на 1000 родившихся живыми).
Несмотря на внедрение методов дородовой диагностики в структуре младенческой смертности и детской инвалидности, одно из первых мест принадлежит врожденным порокам развития (с 36,1 на 1,0 тыс. родившихся в 2008 году до 37,0 в 2010 году).
Показатели заболеваемости детей на протяжении последних лет превышают среднероссийские и имеют отчетливую тенденцию к росту. Общая заболеваемость детей в возрасте от 0 до 14 лет за последние 3 года выросла на 5,2%.
2. Обоснование необходимости решения существующих проблем службы охраны материнства и детства Новосибирской области программно-целевым методом
Приведенные статистические данные свидетельствуют о том, что Новосибирская область остро нуждается в современном перинатальном центре, в котором будут наблюдаться беременные высокой группы перинатального риска, оснащенном современным оборудованием с отделением реанимации новорожденных и недоношенных детей. Кроме того, на территории Новосибирской области необходимо создать систему дистанционных консультативных центров для оказания скорой консультативной помощи матерям и детям.
Требуется дальнейшее развитие медико-генетической службы для проведения не только скрининга новорожденных на наследственные болезни обмена, а также обеспечения непрерывного скрининга беременных на врожденные пороки развития плода в ранних сроках беременности и своевременного прерывания патологической беременности, обследования беременных и новорожденных на внутриутробные инфекции.
Важнейшей задачей является повышение доступности, качества и условий предоставления психиатрической помощи детям в Новосибирской области, в том числе в удаленных и труднодоступных районах. Для этого предусматривается внедрение инновационных организационных и медицинских технологий - в форме проведения профилактических программ, развития межведомственного взаимодействия, реструктуризации службы с развитием психотерапевтической помощи, центра медико-социальной помощи, музыко- и арттерапевтической лаборатории.
Таким образом, сложившаяся ситуация по состоянию здоровья детей и женщин в Новосибирской области требует комплексного подхода к ее решению, осуществлению неотложных мероприятий по совершенствованию системы охраны материнства и детства, внедрению современных методов диагностики и лечения, развитию профилактических подходов, подготовке кадров, укреплению материально-технической базы.
Социальная значимость проблем, связанных с состоянием здоровья матерей и детей, обусловливает необходимость их решения при активной государственной поддержке с использованием программно-целевого метода на основе реализации системы мероприятий, направленных на снижение уровня детской и материнской заболеваемости, инвалидности и смертности, сохранение и укрепление здоровья на всех этапах развития ребенка.
Реализация мероприятий программы позволит внедрить современные медицинские технологии, организовать на современном уровне лечебно-диагностический процесс в учреждениях здравоохранения детства и родовспоможения, что позволит обеспечить надлежащее качество и объемы диагностических исследований и лечения.
Данная программа будет способствовать реализации стратегических приоритетов государственной политики в области укрепления и сохранения здоровья населения в Новосибирской области.
Применение программно-целевого метода позволит обеспечить:
1) решение комплексных масштабных задач программы, которые носят межведомственный характер путем объединения усилий исполнительных органов государственной власти Новосибирской области, органов местного самоуправления в Новосибирской области;
2) высокий уровень координации, обеспечивающий взаимодействие при выработке общих подходов в реализации мер;
3) системный подход к формированию комплекса взаимоувязанных по ресурсам и срокам мероприятий для достижения поставленных целей;
4) контроль эффективности расходования средств областного бюджета Новосибирской области.
Кроме того, использование программно-целевого метода позволит минимизировать потребности в материальных, трудовых и финансовых ресурсах для достижения поставленных целей и сконцентрировать усилия на следующих приоритетных направлениях программы:
совершенствование организации и поддержка служб детства и родовспоможения;
разработка и внедрение современных методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации для службы детства и родовспоможения;
укрепление материально-технической базы службы детства и родовспоможения на основе утвержденных стандартов и порядков.
Использование программно-целевого метода дает возможность последовательно осуществлять меры по улучшению состояния здоровья матерей и детей, снижению уровня их заболеваемости и смертности.
III. Цели, задачи и целевые индикаторы программы
Основной целью программы является создание условий для предупреждения и снижения материнской и младенческой смертности, укрепление здоровья детского населения, сохранение репродуктивного здоровья населения в Новосибирской области.
Достижение указанной цели обеспечивается решением следующих задач:
совершенствование организации деятельности службы детства и родовспоможения;
разработка и внедрение современных методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации для службы детства и родовспоможения;
укрепление материально-технической базы службы детства и родовспоможения на основе утвержденных стандартов и порядков;
повышение доступности и качества оказания медицинской помощи женщинам и детям.
Степень достижения цели и решения задач программы определяется степенью достижения плановых значений целевых индикаторов:
коечный фонд акушерского отделения ГБУЗ НСО "ГНОКБ", в том числе на базе созданного в рамках реализации программы перинатального центра;
количество коек реанимации новорожденных первого этапа, открытых в созданном в рамках реализации программы перинатальном центре;
количество выездов в год специализированных реанимационно-анестезиологических бригад;
доля детей, охваченных дополнительной вакцинацией против пневмококковой инфекции и ветряной оспы сверх Национального календаря прививок, от общего числа детей, находящихся в группе риска;
доля девочек в возрасте 11-12 лет, охваченных дополнительной вакцинацией против вируса папилломы человека сверх Национального календаря прививок, от общего числа девочек, находящихся в группе риска;
доля детей первого-второго года жизни, относящихся к категориям дети-инвалиды первого-второго года жизни, дети первого-второго года жизни, находящиеся под опекой, дети первого-второго года жизни из многодетных и приемных семей, дети первого-второго года жизни из семей, состоящих из одного родителя, дети первого-второго года жизни из семей с доходом ниже прожиточного минимума, дети первого-второго года жизни, рожденные от ВИЧ-положительных матерей, обеспеченных дополнительным детским питанием;
доля детей с психическими расстройствами, снятых с наблюдения с улучшением и выздоровлением, от общего количества состоящих на учете;
доля детей с психическими расстройствами, осмотренных на дому, от общего количества состоящих на учете;
охват детей полипрофессиональными формами оказания психиатрической помощи от общего количества состоящих на учете;
доля женщин, прерывание беременности которым осуществлено до 7 недели беременности медикаментозно (по медицинским показаниям);
количество супружеских пар, участвующих в программе экстракорпорального оплодотворения (далее - ЭКО), получивших государственную поддержку в рамках реализации программы;
доля беременных женщин, охваченных ультразвуковым скринингом, от общего количества беременных женщин Новосибирской области;
общая летальность новорожденных от хирургической патологии в ГБУЗ НСО "Детская городская клиническая больница N 1".
Цель и задачи программы с указанием плановых значений целевых индикаторов приведены в приложении N 1 к программе.
IV. Система программных мероприятий
Выбор программных мероприятий обусловлен целями и задачами программы.
Система программных мероприятий изложена в приложении N 2 к программе.
Проблема предупреждения и снижения уровня материнской и младенческой смертности в Новосибирской области будет решаться по следующим направлениям:
создание перинатального центра в Новосибирской области;
укрепление материально-технической базы службы детства и родовспоможения на основе утвержденных стандартов и порядков;
приобретение санитарного транспорта для реанимационных дистанционных консультативных центров;
создание единой медико-генетической службы в Новосибирской области с разделением потоков пренатальной диагностики беременных и медико-генетической консультации детей и семей с наследственной патологией;
разработка и внедрение современных методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации для службы детства и родовспоможения;
взаимодействие со средствами массовой информации, проведение научно-просветительской работы среди студентов высших учебных заведений г. Новосибирска по вопросам профилактики абортов, методов контрацепции.
V. Механизмы реализации программы и система управления
реализацией программы
Общее управление и контроль за ходом реализации мероприятий программы осуществляет заказчик-координатор - министерство здравоохранения Новосибирской области (далее - заказчик-координатор). Заказчик-координатор осуществляет свои функции во взаимодействии с государственными заказчиками: министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Новосибирской области, департаментом имущества и земельных отношений Новосибирской области, управлением социального питания Новосибирской области (далее - заказчики).
Заказчик-координатор при реализации программы выполняет следующие функции:
управление реализацией программы;
общую координацию деятельности участников программы в пределах их компетенции;
нормативно-правовое обеспечение реализации программы;
подготовку предложений об уточнении перечня программных мероприятий на очередной финансовый год, представление заявки на финансирование программы, уточнение затрат и сроков исполнения по отдельным программным мероприятиям, а также механизмов реализации программы;
осуществление деятельности по комплексному информационному сопровождению реализации программы, в том числе в печатных и электронных средствах массовой информации и рекламных носителях;
осуществление контроля исполнения программы, в том числе за целевым и эффективным использованием бюджетных ассигнований и материально-технических ресурсов, направляемых на реализацию программы;
мониторинг результатов реализации программных мероприятий.
Заказчик-координатор анализирует, корректирует ход выполнения программы и вносит предложения по совершенствованию реализации программы.
Заказчик-координатор и заказчики программы выполняют следующие функции:
готовят предложения об уточнении перечня мероприятий программы на очередной финансовый год, а также механизмов реализации программы в пределах своих полномочий;
осуществляют мониторинг результатов реализации мероприятий программы;
осуществляют финансирование мероприятий программы в соответствии с полномочиями.
Контроль за исполнением программы, осуществляемый заказчиком-координатором во взаимодействии с заказчиками, включает:
представление ежеквартальной отчетности о реализации мероприятий программы в соответствии с действующими нормативными правовыми актами;
контроль за рациональным использованием исполнителями бюджетных ассигнований, выделяемых на выполнение мероприятий программы;
контроль за соблюдением сроков выполнения государственных контрактов (договоров);
контроль качества реализации программных мероприятий.
Реализация и финансирование программы осуществляются в соответствии с перечнем мероприятий программы на основании государственных контрактов (договоров), заключаемых заказчиком-координатором и (или) заказчиками, государственными учреждениями Новосибирской области с поставщиками (исполнителями, подрядчиками).
Отбор непосредственных исполнителей мероприятий программы (юридических и физических лиц) осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации о размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд.
Отчеты об исполнении программы готовятся в соответствии с действующим законодательством Новосибирской области.
Ежегодно заказчик-координатор совместно с заказчиками проводит оценку эффективности реализации программы.
VI. Ресурсное обеспечение программы
Для реализации программы будут использованы материально-технические, трудовые ресурсы исполнительных органов государственной власти Новосибирской области, а также других исполнителей, участвующих в реализации мероприятий программы.
Информационная поддержка будет осуществляться министерством здравоохранения Новосибирской области, средствами массовой информации.
Программа финансируется за счет средств областного бюджета Новосибирской области.
Общий объем финансирования программы за счет средств областного бюджета Новосибирской области составит 3700160,7 тыс. рублей.
Объемы финансирования программы за счет средств областного бюджета Новосибирской области по годам составляют:
2011 год - 20000,0 тыс. рублей;
2012 год - 1175675,5 тыс. рублей;
2013 год - 1189682,9 тыс. рублей;
2014 год - 1314802,3 тыс. рублей.
Сводные финансовые затраты для формирования ассигнований бюджета Новосибирской области приведены в приложении N 3 к программе.
VII. Ожидаемые результаты реализации программы
В результате реализации программы будут решены первоочередные задачи в сфере охраны материнства и детства, что позволит:
обеспечить предупреждение и снижение материнской и младенческой смертности в Новосибирской области;
уменьшить количество рожденных детей с генетической патологией и пороками развития, несовместимыми с жизнью;
повысить репродуктивное здоровье женщин фертильного возраста;
оптимизировать использование ресурсов здравоохранения.
В рамках реализации программы к 2014 году планируется:
увеличить коечный фонд до 210 (что выше аналогичного показателя до начала реализации программы на 115 единиц) акушерского отделения ГБУЗ НСО "ГНОКБ" за счет созданного в рамках реализации программы перинатального центра, что позволит создать условия для получения специализированной медицинской помощи ежегодно 6000 беременных женщин высокой группы риска;
увеличить коечный фонд реанимации новорожденных первого этапа в перинатальном центре, созданном в рамках реализации программы, что позволит повысить доступность специализированной реанимационной помощи новорожденным, родившимся как в областном родильном доме, так и в центральных районных больницах. Всего к концу 2014 года будет функционировать 36 коек реанимации новорожденных (с учетом реанимационных коек педиатрической клиники).
В рамках реализации программы к 2013 году планируется:
расширить парк санитарного автотранспорта, что позволит довести возможность совершения выездов специализированных реанимационно-анестезиологических бригад до 320 (что выше аналогичного показателя до начала реализации программы в 2 раза);
охватить детей сверх Национального календаря прививок дополнительной вакцинацией против пневмококковой инфекции и ветряной оспы, а также девочек в возрасте 11-12 лет против вируса папилломы человека. Охват детей, находящихся в зоне риска заражения пневмококковой инфекцией и ветряной оспой, к концу 2013 года составит 90%, вирусом папилломы человека - 70% от общего числа девочек в возрасте 11-12 лет, находящихся в группе риска;
обеспечить дополнительным детским питанием 90% детей первого-второго года жизни, относящихся к категориям дети-инвалиды первого-второго года жизни, дети первого-второго года жизни, находящиеся под опекой, дети первого-второго года жизни из многодетных и приемных семей, дети первого-второго года жизни из семей, состоящих из одного родителя, дети первого-второго года жизни из семей с доходом ниже прожиточного минимума, дети первого-второго года жизни, рожденные от ВИЧ-положительных матерей;
увеличить процент детей, снятых с наблюдения с психическими расстройствами, с улучшением и выздоровлением. К концу реализации программы доля указанной категории детей составит 13% от общего количества состоящих на учете.
В рамках реализации программы будут предусмотрены расходы областного бюджета Новосибирской области на:
бесплатное оказание медицинской помощи по медикаментозному прерыванию беременности отдельным категориям беременных. Доля женщин со сроком беременности до 7 недели, получивших такую медицинскую помощь, составит 35% от общего числа женщин, у которых имеются медицинские показания о необходимости искусственного прерывания беременности;
оказание государственной поддержки супружеским парам, страдающим бесплодием. Всего в рамках программы поддержку получат 200 супружеских пар.
В рамках реализации программы также предусмотрены мероприятия по:
проведению ультразвукового скрининга (доля беременных женщин, охваченных данным обследованием, составит 95% от общего количества беременных женщин в Новосибирской области);
проведению операций новорожденным, что позволит снизить общую летальность новорожденных от хирургической патологии до 4,3% от числа больных новорожденных с хирургической патологией в ГБУЗ НСО "Детская городская клиническая больница N 1";
обеспечению дорогостоящим медикаментозным лечением больных с диагнозом муковисцидоз/мукополисахаридоз, что позволит увеличить среднюю продолжительность жизни пациентов и количество передаваемых пациентов из педиатрической службы в службу медицинской помощи взрослому населению.
Достижение указанных результатов в рамках реализации программы создаст условия для предупреждения и снижения материнской и младенческой смертности, укрепления здоровья детского населения, сохранения репродуктивного здоровья населения в Новосибирской области, что в свою очередь будет способствовать достижению к концу 2013 года следующих показателей:
стабилизация младенческой смертности до уровня 8,2 на 1,0 тыс. родившихся живыми к концу 2013 года;
снижение материнской смертности до 16,1 на 100,0 тыс. родившихся живыми, что на 40% ниже показателя 2010 года (показатель по Российской Федерации - 22,0);
стабилизация перинатальной смертности на уровне 5,2 на 1,0 тыс. родившихся живыми и мертвыми с учетом перехода на новые критерии регистрации живорожденных (показатель по Российской Федерации - 2,8);
снижение мертворождаемости до 3,0 на 1,0 тыс. родившихся живыми и мертвыми, что на 11,7% ниже показателя 2010 года (показатель по Российской Федерации - 4,8);
снижение числа абортов до 38,0 на 1,0 тыс. женщин фертильного возраста, что на 12,8% ниже показателя 2010 года (показатель по Российской Федерации - 30,5);
снижение общей заболеваемости детей до 2000,0 на 1,0 тыс. детского населения, что на 9,2% ниже показателя 2010 года;
снижение общей заболеваемости психическими расстройствами среди детей с 410 в 2010 году до 380 на 10 тыс. детского населения (от 0 до 18 лет), что на 8% ниже показателя 2010 года;
снижение заболеваемости беременных до 14000,0 на 10,0 тыс. беременных, что на 3,2% меньше аналогичного показателя 2010 года;
стабилизация ранней неонатальной смертности до 2,1 на 1,0 тыс. родившихся живыми в 2013 году с учетом перехода на новые критерии регистрации живорожденных.
Приложение N 1
к долгосрочной целевой программе
"Развитие службы охраны материнства и детства
Новосибирской области на 2011-2014 годы"
Цели, задачи и целевые индикаторы долгосрочной целевой программы
"Развитие службы охраны материнства и детства на территории Новосибирской области на 2011-2014 годы"
Цель/задачи, требующие решения для достижения цели |
Наименование целевого индикатора |
Единица измерения |
Значение весового коэффициента целевого индикатора |
Значение целевого индикатора*, в том числе по годам |
Примечание |
||||
2010 |
2011** |
2012 |
2013 |
2014*** |
|||||
Цель: создание условий для предупреждения и снижения материнской и младенческой смертности, укрепление здоровья детского населения, сохранение репродуктивного здоровья населения Новосибирской области | |||||||||
Задача 1. Совершенствование организации деятельности службы детства и родовспоможения |
Коечный фонд акушерского отделения ГБУЗ НСО "ГНОКБ" |
шт. |
0,4 |
95 |
95 |
95 |
95 |
210 |
До начала реализации программы коечный фонд акушерского отделения ГБУЗ НСО "ГНОКБ" составляет 95 коек. В результате строительства перинатального центра (окончание строительства которого запланировано на конец 2014 года) коечный фонд будет увеличен до 210 коек, что позволит оказать специализированную медицинскую помощь ежегодно не менее 6000 беременных женщин высокой группы риска |
в том числе на базе построенного в рамках реализации программы областного перинатального центра |
шт. |
|
- |
- |
- |
- |
115 |
||
Количество коек реанимации новорожденных первого этапа, открытых в перинатальном центре |
шт. |
0,05 |
- |
- |
- |
- |
24 |
До начала реализации программы число коек, оснащенных оборудованием для второго этапа выхаживания новорожденных (в структуре педиатрической клиники), составляет 12 единиц |
|
Количество выездов в год специализированных реанимационно-анестезиологических бригад |
выезд |
0,05 |
161 |
165 |
280 |
320 |
- |
Указано максимальное количество выездов, которое возможно осуществить к пациентам, нуждающимся в консультации реаниматолога-неонатолога. На начало реализации программы и по результатам расширения парка санитарного автотранспорта |
|
Задача 2. Разработка и внедрение современных методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации для службы детства и родовспоможения |
Доля детей, охваченных дополнительной вакцинацией против пневмококковой инфекции и ветряной оспы сверх Национального календаря прививок, от общего числа детей, находящихся в группе риска |
% |
0,06 |
- |
- |
85 |
90 |
- |
Указана доля детей, привитых дополнительно сверх Национального календаря прививок, находящихся в группе риска |
Доля девочек в возрасте 11-12 лет, охваченных дополнительной вакцинацией против вируса папилломы человека сверх Национального календаря прививок, от общего числа девочек, находящихся в группе риска |
% |
0,06 |
- |
- |
65 |
70 |
- |
Указана доля детей, привитых дополнительно сверх Национального календаря прививок, находящихся в группе риска |
|
Доля детей в возрасте от 0 до 2 лет, обеспеченных дополнительным детским питанием, от числа детей данного возраста, относящихся к установленным категориям**** |
% |
0,08 |
50,5 |
51 |
90 |
90 |
- |
До начала реализации программы данные категории детей обеспечивалась дополнительным питанием за счет средств местных бюджетов в недостаточном количестве. Количество нуждающихся определяется по количеству представленных родителями справок о доходе семьи |
|
Доля детей с психическими расстройствами, снятых с наблюдения с улучшением и выздоровлением, от общего количества состоящих на учете |
% |
0,02 |
9,3 |
10 |
11,5 |
13 |
- |
|
|
Доля детей с психическими расстройствами, осмотренных на дому, от общего количества состоящих на учете |
% |
0,02 |
5 |
7 |
9 |
11 |
- |
|
|
Охват детей полипрофессиональными формами оказания психиатрической помощи от общего количества состоящих на учете |
% |
0,02 |
3,1 |
5 |
7 |
13 |
- |
|
|
Доля женщин, прерывание беременности которым осуществлено до 7 недели беременности медикаментозно (по медицинским показаниям) |
% |
0,03 |
- |
- |
32 |
35 |
- |
В настоящее время медицинская помощь при искусственном прерывании беременности по показаниям бесплатно осуществляется только хирургическим путем. Вместе с тем, медикаментозное прерывание беременности считается менее травматичным и более безопасным методом. В рамках реализации программы предусмотрено бесплатное оказание медицинской помощи с использованием медикаментозного метода беременным женщинам, у которых имеются медицинские показания о необходимости искусственного прерывания беременности |
|
Количество супружеских пар, участвующих в программе ЭКО, получивших государственную поддержку в рамках реализации программы |
супружеская пара |
0,04 |
0 |
0 |
100 |
100 |
- |
До 2012 года финансовая поддержка из областного бюджета Новосибирской области супружеских пар, страдающих бесплодием, не была предусмотрена |
|
Задача 3. Укрепление материально-технической базы службы детства и родовспоможения на основе утвержденных стандартов и порядков |
Доля беременных женщин, охваченных ультразвуковым скринингом, от общего количества беременных женщин в Новосибирской области |
% |
0,1 |
80 |
80 |
85 |
95 |
- |
|
Доля беременных женщин, охваченных биохимическим скринингом, от общего количества беременных женщин в Новосибирской области |
% |
0,04 |
75 |
75 |
85 |
- |
- |
С 2013 года целевой индикатор достигается в рамках долгосрочной целевой программы "Семья и дети" на 2011-2015 годы |
|
Общая летальность новорожденных от хирургической патологии в ГБУЗ НСО "Детская городская клиническая больница N 1" |
% |
0,01 |
4,8 |
4,8 |
4,7 |
4,3 |
- |
|
|
Задача 4. Повышение доступности и качества оказания медицинской помощи женщинам и детям***** |
Количество врачей акушеров-гинекологов, прошедших первичную подготовку |
чел. |
0,01 |
6 |
7 |
- |
- |
- |
|
Количество врачей-неонатологов, прошедших первичную подготовку |
чел. |
0,01 |
5 |
6 |
- |
- |
- |
|
* Информация по всем целевым индикаторам представляется в министерство здравоохранения Новосибирской области подведомственными государственными учреждениями Новосибирской области на основании государственных форм статистической отчетности (форма N 35) - март года, следующего за отчетным.
** Данные приведены справочно, в 2011 году в рамках реализации программы осуществляется финансирование только на разработку проектно-сметной документации областного перинатального центра. Началом финансирования иных мероприятий программы, направленных на решение задач, является 2012 год.
*** Расчет целевых индикаторов производится только по задаче 1 в части создания перинатального центра в Новосибирской области.
**** Дети-инвалиды первого-второго года жизни, дети первого-второго года жизни, находящиеся под опекой, дети первого-второго года жизни из многодетных и приемных семей, дети первого-второго года жизни из семей, состоящих из одного родителя, дети из семей с доходом ниже прожиточного минимума, дети первого-второго года жизни, рожденные от ВИЧ-положительных матерей.
***** Расчет целевого индикатора не производится в связи с реализацией мероприятий по обучению специалистов в рамках ведомственной целевой программы "Развитие кадрового потенциала системы здравоохранения Новосибирской области на 2013-2017 годы"
Применяемые сокращения:
ГБУЗ НСО "ГНОКБ" - государственное бюджетное учреждение здравоохранения Новосибирской области "Государственная Новосибирская областная клиническая больница";
ЭКО - экстракорпоральное оплодотворение.
Приложение N 2
к долгосрочной целевой программе
"Развитие службы охраны материнства и детства
Новосибирской области на 2011-2014 годы"
Мероприятия
долгосрочной целевой программы "Развитие службы охраны материнства и детства Новосибирской области на 2011-2014 годы"
Наименование мероприятия |
Наименование показателя |
Единица измерения |
Значение показателя, в том числе по годам |
Ответственный исполнитель |
Ожидаемый результат |
||||
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
Итого |
|||||
Цель: создание условий для предупреждения и снижения материнской и младенческой смертности, укрепление здоровья детского населения, сохранение репродуктивного здоровья населения Новосибирской области | |||||||||
Задача 1. Совершенствование организации деятельности службы детства и родовспоможения | |||||||||
1.1. Создание перинатальных центров в Новосибирской области |
Мероприятие |
ед. |
1 |
МС и ЖКХ, ДИЗО НСО, ГСН НСО, МЗ НСО во взаимодействии с подведомственными учреждениями |
Повышение доступности и качества оказания специализированной медицинской помощи беременным и новорожденным в соответствии с действующими порядками оказания медицинской помощи и санитарными нормами |
||||
Стоимость единицы |
тыс. руб. |
20000 |
1050000 |
936760,5 |
1127200 |
- |
|||
Сумма затрат, в том числе: |
тыс. руб. |
20000 |
1050000 |
936760,5 |
1127200 |
3133960,5 |
|||
федеральный бюджет |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
областной бюджет |
тыс. руб. |
20000 |
1050000 |
936760,5 |
1127200 |
3133960,5 |
|||
местные бюджеты |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
внебюджетные источники |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
1.2. Приобретение санитарного транспорта для реанимационных дистанционных консультативных центров |
Автомобиль |
ед. |
- |
3 |
- |
- |
3 |
МЗ НСО |
Повышение доступности и качества оказания экстренной специализированной медицинской помощи новорожденным. |
Стоимость единицы |
тыс. руб. |
- |
4322,5 |
- |
- |
- |
|||
Сумма затрат, в том числе: |
тыс. руб. |
- |
12967,5 |
- |
- |
12967,5 |
|||
федеральный бюджет |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
областной бюджет |
тыс. руб. |
- |
12967,5 |
- |
- |
12967,5 |
|||
местные бюджеты |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
внебюджетные источники |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
1.3. Разработка нормативно-правовых актов, утверждающих схемы маршрутизации женщин в случае возникновения осложнений в период беременности |
Нормативно-правовой акт |
ед. |
- |
1 |
1 |
- |
2 |
МЗ НСО |
Повышение доступности медицинской помощи беременным в соответствии с утвержденным порядком |
Стоимость единицы |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Сумма затрат, в том числе: |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
федеральный бюджет |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
областной бюджет |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
местные бюджеты |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
внебюджетные источники |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
1.4. Создание единой медико-генетической службы в Новосибирской области с разделением потоков пренатальной диагностики беременных и медико-генетической консультации детей и семей с наследственной патологией |
Мероприятие |
ед. |
- |
1 |
- |
- |
1 |
МЗ НСО |
Повышение эффективности пренатальной диагностики врожденных пороков развития. Снижение смертности новорожденных от врожденных аномалий |
Стоимость единицы |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Сумма затрат, в том числе: |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
федеральный бюджет |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
областной бюджет |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
местные бюджеты |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
внебюджетные источники |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
1.5. Капитальный ремонт первого этажа здания и крыльца с учетом пандуса детского отделения ГБУЗ НСО "Новосибирская районная больница N 1" для организации реабилитационного стационарного отделения для детей с диагнозом детский церебральный паралич |
Отделение |
ед. |
- |
1 |
- |
- |
1 |
МЗ НСО совместно с подведомственным учреждением |
Повышение доступности и качества оказания реабилитационной помощи детям с диагнозом детский церебральный паралич |
Стоимость единицы |
тыс. руб. |
- |
2800 |
- |
- |
- |
|||
Сумма затрат, в том числе: |
тыс. руб. |
- |
2800 |
- |
- |
2800 |
|||
федеральный бюджет |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
областной бюджет |
тыс. руб. |
- |
2800 |
- |
- |
2800 |
|||
местные бюджеты |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
внебюджетные источники |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Итого затрат на решение задачи 1: |
тыс. руб. |
20000 |
1065767,5 |
936760,5 |
1127200 |
3149728 |
Х |
Х |
|
федеральный бюджет |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
|
- |
Х |
Х |
|
областной бюджет |
тыс. руб. |
20000 |
1065767,5 |
936760,5 |
1127200 |
3149728 |
Х |
Х |
|
местные бюджеты |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
|
- |
Х |
Х |
|
внебюджетные источники |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
|
- |
Х |
Х |
|
Задача 2. Разработка и внедрение современных методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации для службы детства и родовспоможения | |||||||||
2.1. Профилактика развития хронических форм заболеваний (выпуск памяток, буклетов, подготовка телепередач, круглых столов, выступление по радио и телевидению, публикации в прессе) |
Мероприятие |
ед. |
- |
- |
- |
- |
- |
МЗ НСО совместно с подведомственными учреждениями |
Усиление профилактической работы с целью предупреждения и раннего выявления заболеваний |
Стоимость единицы |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Сумма затрат, в том числе: |
тыс. руб. |
- |
400,0 |
400,0 |
- |
800,0 |
|||
федеральный бюджет |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
областной бюджет |
тыс. руб. |
- |
400,0 |
400,0 |
- |
800,0 |
|||
местные бюджеты |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
внебюджетные источники |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
2.2. Расширение регионального компонента Национального календаря прививок |
Вакцина |
доза |
- |
- |
- |
- |
- |
МЗ НСО |
Снижение показателей младенческой и детской смертности от инфекционных заболеваний |
Стоимость единицы |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Сумма затрат, в том числе: |
тыс. руб. |
- |
29731,6 |
22400,0 |
22400,0 |
74531,6 |
|||
федеральный бюджет |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
областной бюджет |
тыс. руб. |
- |
29731,6 |
22400,0 |
22400,0 |
74531,6 |
|||
местные бюджеты |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
внебюджетные источники |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
2.2.1. Проведение вакцинации детей из групп риска (дома ребенка, дети, рожденные с малой массой тела, с ВПС, до 5 лет жизни после спленэктомии, часто и длительно болеющие дети до 5 лет) против пневмококковой инфекции |
Вакцина |
доза |
- |
1510 |
600 |
600 |
2710 |
МЗ НСО |
|
Стоимость единицы |
тыс. руб. |
- |
1,9-2,0 |
2,0 |
2,0 |
- |
|||
Сумма затрат, в том числе: |
тыс. руб. |
- |
3015,0 |
1200,0 |
1200,0 |
5415,0 |
|||
федеральный бюджет |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
областной бюджет |
тыс. руб. |
- |
3015,0 |
1200,0 |
1200,0 |
5415,0 |
|||
местные бюджеты |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
внебюджетные источники |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
2.2.2. Проведение вакцинации детей из групп риска (дома ребенка, дети, рожденные с малой массой тела, с ВПС) против ветряной оспы |
Вакцина |
доза |
- |
650 |
154 |
154 |
958 |
МЗ НСО |
|
Стоимость единицы |
тыс. руб. |
- |
1,3 |
1,3 |
1,3 |
- |
|||
Сумма затрат, в том числе: |
тыс. руб. |
- |
850,0 |
200,0 |
200,0 |
1250,0 |
|||
федеральный бюджет |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
областной бюджет |
тыс. руб. |
- |
850,0 |
200,0 |
200,0 |
1250,0 |
|||
местные бюджеты |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
внебюджетные источники |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
2.2.3. Вакцинация девочек в возрасте 11-12 лет против вируса папилломы человека (профилактика рака шейки матки) |
Вакцина |
доза |
- |
5527 |
5100 |
5100 |
15727 |
МЗ НСО |
Снижение смертности женщин детородного возраста от рака шейки матки |
Стоимость единицы |
тыс. руб. |
- |
4,1-4,2 |
4,1-4,2 |
4,1-4,2 |
- |
|||
Сумма затрат, в том числе: |
тыс. руб. |
- |
22866,6 |
21000,0 |
21000,0 |
64866,6 |
|||
федеральный бюджет |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
областной бюджет |
тыс. руб. |
- |
22866,6 |
21000,0 |
21000,0 |
64866,6 |
|||
местные бюджеты |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
внебюджетные источники |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
2.2.4. Проведение вакцинации детей по эпидемиологическим показаниям против клещевого энцефалита |
Вакцина |
доза |
- |
20200 |
- |
- |
20200 |
МЗ НСО |
|
Стоимость единицы |
тыс. руб. |
- |
0,14-0,15 |
- |
- |
- |
|||
Сумма затрат, в том числе: |
тыс. руб. |
- |
3000,0 |
- |
- |
3000,0 |
|||
федеральный бюджет |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
областной бюджет |
тыс. руб. |
- |
3000,0 |
- |
- |
3000,0 |
|||
местные бюджеты |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
внебюджетные источники |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
2.3. Обеспечение дополнительным питанием детей |
Количество детей |
- |
- |
4012 |
7674 |
7568 |
19254 |
МЗ НСО, |
|
Стоимость единицы |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Сумма затрат, в том числе: |
тыс. руб. |
- |
29482,2 |
47653,0 |
47000 |
124135,2 |
|||
федеральный бюджет |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
областной бюджет |
тыс. руб. |
- |
29482,2 |
47653,0 |
47000 |
124135,2 |
|||
местные бюджеты |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
внебюджетные источники |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
2.4. Обеспечение недоношенных и больных новорожденных препаратами |
Препарат |
шт. |
- |
- |
- |
- |
- |
МЗ НСО |
Снижение перинатальной и младенческой смертности, сохранение и обеспечение жизнедеятельности новорожденных |
Стоимость единицы |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Сумма затрат, в том числе: |
тыс. руб. |
- |
4941,2 |
9505,1 |
7945,5 |
22391,8 |
|||
федеральный бюджет |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
областной бюджет |
тыс. руб. |
- |
4941,2 |
9505,1 |
7945,5 |
22391,8 |
|||
местные бюджеты |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
внебюджетные источники |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
2.4.1. Ибупрофен |
Препарат |
шт. (упаковка) |
- |
1000** |
33 |
33 |
91 |
МЗ НСО |
|
Стоимость единицы |
тыс. руб. |
- |
0,5-0,6 |
22,1 |
22,1 |
- |
|||
Сумма затрат, в том числе: |
тыс. руб. |
- |
522,2 |
729,0 |
729,0 |
1980,2 |
|||
федеральный бюджет |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
областной бюджет |
тыс. руб. |
- |
522,2 |
729,0 |
729,0 |
1980,2 |
|||
местные бюджеты |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
внебюджетные источники |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
2.4.2. Порактант альфа |
Препарат |
шт. (упаковка) |
- |
198 |
350 |
277 |
825 |
МЗ НСО |
|
Стоимость единицы |
тыс. руб. |
- |
21,2-21,3 |
21,6 |
21,6 |
- |
|||
Сумма затрат, в том числе: |
тыс. руб. |
- |
4203,0 |
7551,1 |
5991,5 |
17745,6 |
|||
федеральный бюджет |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
областной бюджет |
тыс. руб. |
- |
4203,0 |
7551,1 |
5991,5 |
17745,6 |
|||
местные бюджеты |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
внебюджетные источники |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
2.4.3. Бетаметазон |
Препарат |
шт. (упаковка) |
- |
474 |
3791 |
3791 |
8056 |
МЗ НСО |
|
Стоимость единицы |
тыс. руб. |
- |
0,13 |
0,1 |
0,1 |
- |
|||
Сумма затрат, в том числе: |
тыс. руб. |
- |
62,0 |
510,0 |
510,0 |
1082,0 |
|||
федеральный бюджет |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
областной бюджет |
тыс. руб. |
- |
62,0 |
510,0 |
510,0 |
1082,0 |
|||
местные бюджеты |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
внебюджетные источники |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
2.4.4. Иммуноглобулин человека нормальный |
Препарат |
шт. (упаковка) |
- |
57 |
262 |
262 |
581 |
МЗ НСО |
|
Стоимость единицы |
тыс. руб. |
- |
2,7 |
2,7 |
2,7 |
- |
|||
Сумма затрат, в том числе: |
тыс. руб. |
- |
154,0 |
715,0 |
715,0 |
1584,0 |
|||
федеральный бюджет |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
областной бюджет |
тыс. руб. |
- |
154,0 |
715,0 |
715,0 |
1584,0 |
|||
местные бюджеты |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
внебюджетные источники |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
2.5. Разработка и утверждение протоколов лечения по основным нозологическим формам каждого профиля педиатрии |
Нормативно-правовой акт |
шт. |
- |
- |
- |
- |
- |
МЗ НСО |
Обеспечение качества оказания медицинской помощи в соответствии с утвержденными стандартами |
Стоимость единицы |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Сумма затрат, в том числе: |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
федеральный бюджет |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
областной бюджет |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
местные бюджеты |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
внебюджетные источники |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
2.6. Обеспечение проведения медикаментозного аборта женщинам со сроком беременности до 7 недели |
Количество |
чел. |
- |
5100 |
10736 |
10736 |
26572 |
МЗ НСО |
Сохранение репродуктивной функции женщин молодого возраста |
Стоимость единицы |
тыс. руб. |
- |
0,7-0,71 |
0,6 |
0,7 |
- |
|||
Сумма затрат, в том числе: |
тыс. руб. |
- |
3590,0 |
6082,1 |
7000 |
16672,1 |
|||
федеральный бюджет |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
областной бюджет |
тыс. руб. |
- |
3590,0 |
6082,1 |
7000 |
16672,1 |
|||
местные бюджеты |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
внебюджетные источники |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
2.7. Обеспечение средствами контрацепции социально незащищенных женщин и подростков |
Средство контрацепции |
шт. |
- |
49640 |
79314 |
79314 |
208268 |
МЗ НСО |
Снижение числа абортов |
Стоимость единицы |
тыс. руб. |
- |
0,1-0,3 |
0,02-0,03 |
0,1-0,3 |
- |
|||
Сумма затрат, в том числе: |
тыс. руб. |
- |
9050,0 |
2350,0 |
2350,0 |
13750,0 |
|||
федеральный бюджет |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
областной бюджет |
тыс. руб. |
- |
9050,0 |
2350,0 |
2350,0 |
13750,0 |
|||
местные бюджеты |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
внебюджетные источники |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
2.7.1. Гормональные методы контрацепции |
Средство контрацепции |
стандарт |
- |
36410 |
50188 |
50188 |
136786 |
МЗ НСО |
|
Стоимость единицы |
тыс. руб. |
- |
0,2-0,3 |
0,03 |
0,03-0,04 |
- |
|||
Сумма затрат, в том числе: |
тыс. руб. |
- |
7690,0 |
1650,0 |
1650 |
10990,0 |
|||
федеральный бюджет |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
областной бюджет |
тыс. руб. |
- |
7690,0 |
1650,0 |
1650 |
10990,0 |
|||
местные бюджеты |
тыс. руб. |
- |
- |
|
|
- |
|||
внебюджетные источники |
тыс. руб. |
- |
- |
|
|
- |
|||
2.7.2. Внутриматочная контрацепция |
Средство контрацепции |
спираль |
- |
13230 |
29126 |
29126 |
71482 |
МЗ НСО |
|
Стоимость единицы |
тыс. руб. |
- |
0,1-0,2 |
0,02 |
0,1-0,2 |
- |
|||
Сумма затрат, в том числе: |
тыс. руб. |
- |
1360,0 |
700,0 |
700 |
2760,0 |
|||
федеральный бюджет |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
областной бюджет |
тыс. руб. |
- |
1360,0 |
700,0 |
700 |
2760,0 |
|||
местные бюджеты |
тыс. руб. |
- |
- |
|
|
- |
|||
внебюджетные источники |
тыс. руб. |
- |
- |
|
|
- |
|||
2.8. Профилактика кровотечений у беременных (закуп транексамовой кислоты) |
Препарат |
стандарт |
- |
2700 |
6168 |
6168 |
15036 |
МЗ НСО |
Снижение показателя материнской смертности от акушерских причин |
Стоимость единицы |
тыс. руб. |
- |
1,1-1,3 |
1,1-1,3 |
1,1 |
- |
|||
Сумма затрат, в том числе: |
тыс. руб. |
- |
3155,0 |
6550,0 |
6550 |
16255,0 |
|||
федеральный бюджет |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
областной бюджет |
тыс. руб. |
- |
3155,0 |
6550,0 |
6550 |
16255,0 |
|||
местные бюджеты |
тыс. руб. |
- |
- |
|
- |
- |
|||
внебюджетные источники |
тыс. руб. |
- |
- |
|
- |
- |
|||
2.9. Приобретение антирезус глобулиновой сыворотки |
Препарат |
шт. |
- |
- |
400 |
400 |
800 |
МЗ НСО |
Снижение перинатальной и младенческой смертности |
Стоимость единицы |
тыс. руб. |
- |
- |
3,4 |
3,4 |
- |
|||
Сумма затрат, в том числе: |
тыс. руб. |
- |
- |
1350,0 |
1350,0 |
2700,0 |
|||
федеральный бюджет |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
областной бюджет |
тыс. руб. |
- |
- |
1350,0 |
1350,0 |
2700,0 |
|||
местные бюджеты |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
внебюджетные источники |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
2.10. Взаимодействие со средствами массовой информации (подготовка телепередач, круглых столов, выступление, публикации в прессе) по вопросам профилактики абортов |
Мероприятие |
ед. |
- |
2 |
2 |
- |
4 |
МЗ НСО совместно с подведомственными учреждениями |
Снижение числа абортов |
Стоимость единицы |
тыс. руб. |
- |
20 |
20,0 |
- |
- |
|||
Сумма затрат, в том числе: |
тыс. руб. |
- |
40,0 |
40,0 |
- |
80,0 |
|||
федеральный бюджет |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
областной бюджет |
тыс. руб. |
- |
40,0 |
40,0 |
- |
80,0 |
|||
местные бюджеты |
тыс. руб. |
- |
- |
|
- |
- |
|||
внебюджетные источники |
тыс. руб. |
- |
- |
|
- |
- |
|||
2.11. Проведение научно-просветительской работы среди студентов ВУЗов г. Новосибирска по вопросам профилактики абортов, методов контрацепции |
Мероприятие |
ед. |
- |
- |
- |
- |
- |
МЗ НСО |
|
Стоимость единицы |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Сумма затрат, в том числе: |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
федеральный бюджет |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
областной бюджет |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
местные бюджеты |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
внебюджетные источники |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
2.12. Профилактика вертикальной передачи ВИЧ от матери новорожденному |
Мероприятие |
ед. |
- |
- |
- |
- |
- |
МЗ НСО совместно с подведомственными учреждениями |
Снижение количества ВИЧ-инфицированных новорожденных, снижение смертности детей от ВИЧ-инфекции |
Стоимость единицы |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Сумма затрат, в том числе: |
тыс. руб. |
- |
650,0 |
650,0 |
450,0 |
1750,0 |
|||
федеральный бюджет |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
областной бюджет |
тыс. руб. |
- |
650,0 |
650,0 |
450,0 |
1750,0 |
|||
местные бюджеты |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
внебюджетные источники |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
2.12.1. Подготовка и проведение ежегодных обучающих семинаров для врачей акушеров-гинекологов, неонатологов и педиатров ЛПУ, подведомственных министерству здравоохранения Новосибирской области, по профилактике вертикальной передачи ВИЧ |
Мероприятие |
ед. |
- |
- |
- |
- |
- |
МЗ НСО совместно с подведомственными учреждениями |
|
Стоимость единицы |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Сумма затрат, в том числе: |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
федеральный бюджет |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
областной бюджет |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
местные бюджеты |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
внебюджетные источники |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
2.12.2. Издание памяток, буклетов по проблеме профилактики вертикальной передачи ВИЧ для учреждений акушерско-гинекологической службы |
Раздаточный материал |
шт. |
- |
1000 |
1000 |
- |
2000 |
МЗ НСО совместно с подведомственными учреждениями |
|
Стоимость единицы |
тыс. руб. |
- |
0,2 |
0,2 |
- |
- |
|||
Сумма затрат, в том числе: |
тыс. руб. |
- |
200,0 |
200,0 |
- |
400,0 |
|||
федеральный бюджет |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
областной бюджет |
тыс. руб. |
- |
200,0 |
200,0 |
- |
400,0 |
|||
местные бюджеты |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
внебюджетные источники |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
2.12.3. Организация и проведение "Школа пациента" для ВИЧ-положительных женщин |
Мероприятие |
ед. |
- |
- |
- |
- |
- |
МЗ НСО совместно с подведомственными учреждениями |
|
Стоимость единицы |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Сумма затрат, в том числе: |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
федеральный бюджет |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
областной бюджет |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
местные бюджеты |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
внебюджетные источники |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
2.12.4. Обеспечение учреждений родовспоможения экспресс-тестами диагностики ВИЧ |
Экспресс-тест |
шт. (упаковка) |
- |
100 |
100 |
100 |
300 |
МЗ НСО совместно с подведомственными учреждениями |
|
Стоимость единицы |
тыс. руб. |
- |
4,5 |
4,5 |
4,5 |
- |
|||
Сумма затрат, в том числе: |
тыс. руб. |
- |
450,0 |
450,0 |
450 |
1350,0 |
|||
федеральный бюджет |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
областной бюджет |
тыс. руб. |
- |
450,0 |
450,0 |
450 |
1350,0 |
|||
местные бюджеты |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
внебюджетные источники |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
2.13. Внедрение новых репродуктивных технологий ЭКО |
Супружеская пара |
ед. |
- |
100 |
100 |
56 |
256 |
МЗ НСО |
Повышение рождаемости |
Стоимость единицы |
тыс. руб. |
- |
100 |
100,0 |
100 |
- |
|||
Сумма затрат, в том числе: |
тыс. руб. |
- |
10000,0 |
10000,0 |
5575,8 |
25575,8 |
|||
федеральный бюджет |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
областной бюджет |
тыс. руб. |
- |
10000,0 |
10000,0 |
5575,8 |
25575,8 |
|||
местные бюджеты |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
внебюджетные источники |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
2.14. Профилактика и ранее выявление психических расстройств у детей, повышение уровня социальной адаптации | |||||||||
2.14.1. Открытие межрайонных филиалов областного детского психоневрологического диспансера на базе ЦГБ г. Бердска, г. Искитима; |
Центр |
ед. |
- |
2 |
2 |
- |
- |
МЗ НСО совместно с подведомственными учреждениями |
Раннее выявление и лечение детей с психиатрическими расстройствами |
Стоимость единицы |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Сумма затрат, в том числе: |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
федеральный бюджет |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
областной бюджет |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
местные бюджеты |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
внебюджетные источники |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
2.14.2. Укрепление материально-технической базы детской психиатрической службы |
Оборудование |
ед. |
- |
15 |
- |
- |
15 |
МЗ НСО совместно с подведомственными учреждениями |
Улучшение качества жизни детей с психическими расстройствами |
Стоимость единицы |
тыс. руб. |
- |
30,0-800,0 |
- |
- |
- |
|||
Сумма затрат, в том числе: |
тыс. руб. |
- |
1276,0 |
- |
- |
1276,0 |
|||
федеральный бюджет |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
областной бюджет |
тыс. руб. |
- |
1276,0 |
- |
- |
1276,0 |
|||
местные бюджеты |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
внебюджетные источники |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
2.14.3. Обучающие семинары для специалистов дошкольных образовательных учреждений по раннему выявлению психических расстройств у детей |
Мероприятие |
ед. |
- |
5 |
5 |
- |
- |
МЗ НСО совместно с подведомственными учреждениями |
Снижение психических расстройств у детей |
Стоимость единицы |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Сумма затрат, в том числе: |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
федеральный бюджет |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
областной бюджет |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
местные бюджеты |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
внебюджетные источники |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
2.14.4. Обучающие семинары для инспекторов группы по делам несовершеннолетних территориальных органов МВД России по Новосибирской области по раннему выявлению и профилактике психических расстройств, нарушениям психосоциальной адаптации |
Мероприятие |
ед. |
- |
2 |
3 |
- |
- |
МЗ НСО совместно с подведомственными учреждениями |
Снижение факторов риска психосоциальной дезадаптации |
Стоимость единицы |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Сумма затрат, в том числе: |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
федеральный бюджет |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
областной бюджет |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
местные бюджеты |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
внебюджетные источники |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
2.14.5. Скрининговое обследование воспитанников детских домов для выявления эмоциональных расстройств |
Обследование |
ед. |
- |
150 |
150 |
- |
- |
МЗ НСО совместно с подведомственными учреждениями |
Улучшение социальной адаптации детей |
Стоимость единицы |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Сумма затрат, в том числе: |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
федеральный бюджет |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
областной бюджет |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
местные бюджеты |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
внебюджетные источники |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
2.14.6. Обучающие семинары для педагогов по профилактике жестокого обращения с детьми |
Мероприятие |
ед. |
- |
5 |
5 |
- |
- |
МЗ НСО совместно с подведомственными учреждениями |
Снижение жестокого обращения с детьми |
Стоимость единицы |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Сумма затрат, в том числе: |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
федеральный бюджет |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
областной бюджет |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
местные бюджеты |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
внебюджетные источники |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
2.14.7. Скрининговое обследование воспитанников детских домов для выявления расстройств поведения |
Обследование |
ед. |
- |
150 |
150 |
- |
- |
МЗ НСО совместно с подведомственными учреждениями |
Снижение расстройств поведения у воспитанников детских домов |
Стоимость единицы |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Сумма затрат, в том числе: |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
федеральный бюджет |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
областной бюджет |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
местные бюджеты |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
внебюджетные источники |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
2.15. Организация работы психотерапевтов (психологов) в женских консультациях и родильных домах по профилактике абортов (оплата труда) |
Количество специалистов |
чел. |
- |
- |
27 |
- |
27 |
МЗ НСО совместно с подведомственными учреждениями |
Снижение количества абортов |
Стоимость единицы |
тыс. руб. |
- |
- |
323,7 |
- |
- |
|||
Сумма затрат, в том числе: |
тыс. руб. |
- |
- |
8739,8 |
- |
8739,8 |
|||
федеральный бюджет |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
областной бюджет |
тыс. руб. |
- |
- |
8739,8 |
- |
8739,8 |
|||
местные бюджеты |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
внебюджетные источники |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
2.16. Организация работы по уходу за новорожденными детьми, от которых отказались родители, на базе ГБУЗ НСО "Детская городская клиническая больница |
Количество специалистов |
чел. |
- |
- |
6 |
- |
6 |
МЗ НСО совместно с подведомственным учреждением |
Улучшение социальной адаптации детей |
Стоимость единицы |
тыс. руб. |
- |
- |
209,3 |
- |
- |
|||
Сумма затрат, в том числе: |
тыс. руб. |
- |
- |
1255,8 |
- |
1255,8 |
|||
федеральный бюджет |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
областной бюджет |
тыс. руб. |
- |
- |
1255,8 |
- |
1255,8 |
|||
местные бюджеты |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
внебюджетные источники |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
2.17. Организация и проведение конкурса для подростков по вопросам репродуктивного здоровья (аренда и оформление помещения, призы) |
Мероприятие |
ед. |
- |
- |
1 |
- |
1 |
МЗ НСО совместно с подведомственными учреждениями |
Снижение количества абортов |
Стоимость единицы |
тыс. руб. |
- |
- |
200,0 |
- |
- |
|||
Сумма затрат, в том числе: |
тыс. руб. |
- |
- |
200,0 |
- |
200,0 |
|||
федеральный бюджет |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
областной бюджет |
тыс. руб. |
- |
- |
200,0 |
- |
200,0 |
|||
местные бюджеты |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
внебюджетные источники |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
2.18. Работа телефона доверия для подростков на базе отделения детской и подростковой гинекологии ГБУЗ НСО "Городская детская клиническая больница скорой медицинской помощи" |
Количество служб |
ед. |
- |
- |
1 |
1 |
2 |
МЗ НСО совместно с подведомственным учреждением |
Снижение количества абортов |
Стоимость единицы |
тыс. руб. |
- |
- |
15,0 |
15,0 |
- |
|||
Сумма затрат, в том числе: |
тыс. руб. |
- |
- |
15,0 |
15,0 |
30,0 |
|||
федеральный бюджет |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
областной бюджет |
тыс. руб. |
- |
- |
15,0 |
15,0 |
30,0 |
|||
местные бюджеты |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
внебюджетные источники |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
2.19 Улучшение качества и продолжительности жизни у пациентов с тяжелой генетической патологией (муковисцидоз, мукополисахаридоз) |
Количество пациентов |
чел. |
- |
- |
58 |
58 |
116 |
МЗ НСО совместно с подведомственными учреждениями |
Увеличение средней продолжительности жизни больных муковисцидозом/ мукополисахаридозом, постепенная трансформация патологии детского возраста в хроническую болезнь взрослых |
Стоимость единицы |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Сумма затрат, в том числе: |
тыс. руб. |
- |
- |
86008,9 |
86966,0 |
172974,9 |
|||
федеральный бюджет |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
областной бюджет |
тыс. руб. |
- |
- |
86008,9 |
86966,0 |
172974,9 |
|||
местные бюджеты |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
внебюджетные источники |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Итого затрат на решение задачи 2: |
тыс. руб. |
0 |
92316 |
203199,7 |
187602,3 |
483118 |
Х |
Х |
|
федеральный бюджет |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
Х |
Х |
|
областной бюджет |
тыс. руб. |
0 |
92316 |
203199,7 |
187602,3 |
483118 |
Х |
Х |
|
местные бюджеты |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
Х |
Х |
|
внебюджетные источники |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
Х |
Х |
|
Задача 3. Укрепление материально-технической базы службы детства и родовспоможения на основе утвержденных стандартов и порядков | |||||||||
3.1. Организация работы городского центра хирургии новорожденных детей на базе ГБУЗ НСО "Детская городская клиническая больница N 1" (оснащение медицинским оборудованием) |
Оборудование |
ед. |
- |
- |
ОП |
- |
ОП |
МЗ НСО совместно с подведомственным учреждением |
Повышение доступности и качества оказания специализированной медицинской помощи новорожденным в соответствии с действующими порядками оказания медицинской помощи |
Стоимость единицы |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Сумма затрат, в том числе: |
тыс. руб. |
- |
- |
10999,0 |
- |
10999,0 |
|||
федеральный бюджет |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
областной бюджет |
тыс. руб. |
- |
- |
10999,0 |
- |
10999,0 |
|||
местные бюджеты |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
внебюджетные источники |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
3.2. Повышение качества обследования пациентов с генетической патологией на базе ГБУЗ НСО "Центр планирования семьи и репродукции" (оснащение и содержание центра генетических исследований) |
Оборудование |
ед. |
- |
- |
ОП |
- |
ОП |
МЗ НСО совместно с подведомственным учреждением |
Повышение качества перинатальной диагностики, снижение показателя младенческой смертности, инвалидизации детей, в том числе от врожденных пороков развития и внутриутробных инфекций |
Стоимость единицы |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Сумма затрат, в том числе: |
тыс. руб. |
- |
- |
3043,0 |
- |
3043,0 |
|||
федеральный бюджет |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
областной бюджет |
тыс. руб. |
- |
- |
3043,0 |
- |
3043,0 |
|||
местные бюджеты |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
внебюджетные источники |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
3.3. Приобретение оборудования для ГБУЗ НСО "ГНОКДЦ" |
Оборудование |
ед. |
- |
ОП |
ОП |
- |
ОП |
МЗ НСО совместно с подведомственным учреждением |
Повышение качества перинатальной диагностики, снижение показателя младенческой смертности, инвалидизации детей, в том числе от врожденных пороков развития и внутриутробных инфекций. |
Стоимость единицы |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Сумма затрат, в том числе: |
тыс. руб. |
- |
9000,0 |
17586,7 |
- |
26586,7 |
|||
федеральный бюджет |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
областной бюджет |
тыс. руб. |
- |
9000,0 |
17586,7 |
- |
26586,7 |
|||
местные бюджеты |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
внебюджетные источники |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
3.4. Приобретение тест-систем для биохимического скрининга сывороточных маркеров 2-го триместра |
Расходный материал |
набор |
- |
232 |
- |
- |
232 |
МЗ НСО совместно с подведомственным учреждением |
|
Стоимость единицы |
тыс. руб. |
- |
3,9 |
- |
- |
- |
|||
Сумма затрат, в том числе: |
тыс. руб. |
- |
894,8 |
- |
- |
894,8 |
|||
федеральный бюджет |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
областной бюджет |
тыс. руб. |
- |
894,8 |
- |
- |
894,8 |
|||
местные бюджеты |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
внебюджетные источники |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
3.5. Приобретение тест-систем для диагностики внутриутробных инфекций TORCH-комплекса у беременных II, III-го триместров |
Расходный материал |
шт. (упаковка) |
- |
415 |
- |
- |
415 |
МЗ НСО совместно с подведомственными учреждениями |
|
Стоимость единицы |
тыс. руб. |
- |
4,7 |
- |
- |
- |
|||
Сумма затрат, в том числе: |
тыс. руб. |
- |
1 960,3 |
- |
- |
1960,3 |
|||
федеральный бюджет |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
областной бюджет |
тыс. руб. |
- |
1 960,3 |
- |
- |
1960,3 |
|||
местные бюджеты |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
внебюджетные источники |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
3.6. Приобретение тест-системы для биохимического скрининга сывороточных маркеров 1-го триместра |
Расходный материал |
шт. (упаковка) |
- |
200 |
- |
- |
200 |
МЗ НСО совместно с подведомственными учреждениями |
|
Стоимость единицы |
тыс. руб. |
- |
6,4 |
- |
- |
- |
|||
Сумма затрат, в том числе: |
тыс. руб. |
- |
1289,4 |
- |
- |
1289,4 |
|||
федеральный бюджет |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
областной бюджет |
тыс. руб. |
- |
1289,4 |
- |
- |
1289,4 |
|||
местные бюджеты |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
внебюджетные источники |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
3.7. Приобретение оборудования для ГБУЗ НСО "Родильный дом N 6" |
Оборудование |
ед. |
- |
- |
ОП |
- |
ОП |
МЗ НСО совместно с подведомственными учреждениями |
|
Стоимость единицы |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Сумма затрат, в том числе: |
тыс. руб. |
|
|
6000,0 |
- |
6000,0 |
|||
федеральный бюджет |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
областной бюджет |
тыс. руб. |
- |
- |
6000,0 |
- |
6000,0 |
|||
местные бюджеты |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
внебюджетные источники |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
3.8. Приобретение оборудования для ГБУЗ НСО "ГНОКБ" |
Оборудование |
ед. |
- |
ОП |
ОП |
- |
ОП |
МЗ НСО совместно с подведомственными учреждениями |
Ранняя диагностика и скрининг беременных на генетические заболевания и врожденные пороки развития плода |
Стоимость единицы |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Сумма затрат, в том числе: |
тыс. руб. |
- |
3722,5 |
7094,0 |
- |
10816,5 |
|||
федеральный бюджет |
тыс. руб. |
- |
|
- |
- |
- |
|||
областной бюджет |
тыс. руб. |
- |
3722,5 |
7094,0 |
- |
10816,5 |
|||
местные бюджеты |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
внебюджетные источники |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
3.9. Оснащение лечебных мастерских специализированных домов ребенка игровым оборудованием |
Оборудование |
ед. |
- |
ОП |
- |
- |
ОП |
МЗ НСО совместно с подведомственными учреждениями |
|
Стоимость единицы |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Сумма затрат, в том числе: |
тыс. руб. |
- |
68,0 |
- |
- |
68,0 |
|||
федеральный бюджет |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
областной бюджет |
тыс. руб. |
- |
68,0 |
- |
- |
68,0 |
|||
местные бюджеты |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
внебюджетные источники |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
3.10. Оснащение стационарного отделения ГБУЗ НСО "Новосибирская районная больница N 1" для детей с диагнозом детский церебральный паралич |
Оборудование |
ед. |
- |
- |
ОП |
- |
- |
МЗ НСО совместно с подведомственными учреждениями |
Повышение доступности и качества оказания реабилитационной помощи детям с диагнозом детский церебральный паралич |
Стоимость единицы |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Сумма затрат, в том числе: |
тыс. руб. |
- |
- |
5000,0 |
- |
5000,0 |
|||
федеральный бюджет |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
областной бюджет |
тыс. руб. |
- |
- |
5000,0 |
- |
5000,0 |
|||
местные бюджеты |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
внебюджетные источники |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Итого затрат на решение задачи 3: |
тыс. руб. |
0 |
16934,95 |
49722,7 |
0 |
66657,7 |
Х |
Х |
|
федеральный бюджет |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
Х |
Х |
|
областной бюджет |
тыс. руб. |
0 |
16934,95 |
49722,7 |
0 |
66657,7 |
Х |
Х |
|
местные бюджеты |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
Х |
Х |
|
внебюджетные источники |
тыс. руб. |
- |
- |
|
- |
- |
Х |
Х |
|
Задача 4. Повышение доступности и качества оказания медицинской помощи женщинам и детям | |||||||||
4.1. Обучение фельдшеров скорой медицинской помощи на специализированном цикле на базе ГБУ СПО НСО "НМК" |
Мероприятие |
чел. |
- |
100 |
- |
- |
100 |
МЗ НСО |
Повышение качества оказания медицинской помощи беременным и новорожденным |
Стоимость единицы |
тыс. руб. |
- |
5 |
- |
- |
- |
|||
Сумма затрат, в том числе: |
тыс. руб. |
- |
500,0 |
- |
- |
500,0 |
|||
федеральный бюджет |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
областной бюджет |
тыс. руб. |
- |
500,0 |
- |
- |
500,0 |
|||
местные бюджеты |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
внебюджетные источники |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
4.2. Обучение специалистов домов ребенка |
Мероприятие |
чел. |
- |
9 |
- |
- |
9 |
МЗ НСО |
|
Стоимость единицы |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Сумма затрат, в том числе: |
тыс. руб. |
0 |
157,1 |
- |
0 |
157,1 |
|||
федеральный бюджет |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
областной бюджет |
тыс. руб. |
0 |
157,1 |
- |
0 |
157,1 |
|||
местные бюджеты |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
внебюджетные источники |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
4.2.1. По специальности "Врач-невролог" |
Мероприятие |
чел. |
- |
3 |
- |
- |
3 |
МЗ НСО |
|
Стоимость единицы |
тыс. руб. |
- |
16,4 |
- |
- |
- |
|||
Сумма затрат, в том числе: |
тыс. руб. |
- |
49,3 |
- |
- |
49,3 |
|||
федеральный бюджет |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
областной бюджет |
тыс. руб. |
- |
49,3 |
- |
- |
49,3 |
|||
местные бюджеты |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
внебюджетные источники |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
4.2.2. По специальности "Педагогический работник" |
Мероприятие |
чел. |
- |
6 |
- |
- |
6 |
МЗ НСО |
|
Стоимость единицы |
тыс. руб. |
- |
18 |
- |
- |
- |
|||
Сумма затрат, в том числе: |
тыс. руб. |
- |
107,8 |
- |
- |
107,8 |
|||
федеральный бюджет |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
областной бюджет |
тыс. руб. |
- |
107,8 |
- |
- |
107,8 |
|||
местные бюджеты |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
внебюджетные источники |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Итого затрат на решение задачи 4: |
тыс. руб. |
0 |
657,05 |
0,0 |
0 |
657,05 |
Х |
Х |
|
федеральный бюджет |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
Х |
Х |
|
областной бюджет |
тыс. руб. |
0 |
657,05 |
0,0 |
0 |
657,05 |
Х |
Х |
|
местные бюджеты |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
Х |
Х |
|
внебюджетные источники |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
Х |
Х |
|
Итого затрат на достижение цели: |
тыс. руб. |
20000 |
1175675,5 |
1189682,9 |
1314802,3 |
3700160,7 |
Х |
Х |
|
федеральный бюджет |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
Х |
Х |
|
областной бюджет |
тыс. руб. |
20000 |
1175675,5 |
1189682,9 |
1314802,3 |
3700160,7 |
Х |
Х |
|
местные бюджеты |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
Х |
Х |
|
внебюджетные источники |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
Х |
Х |
* Дети инвалиды первого-второго года жизни, дети первого-второго года жизни, находящиеся под опекой, дети первого-второго года жизни из многодетных и приемных семей, дети первого-второго года жизни из семей, состоящих из одного родителя, дети из семей с доходом ниже прожиточного минимума.
** Указано расчетное значение приобретаемого препарата в дозах (запланированное количество упаковок 25 шт.).
Применяемые сокращения:
ВИЧ - вирусный иммунодефицит человека;
ВПС - врожденный порок сердца;
ГБУ СПО НСО "НМК" - государственное бюджетное учреждение среднего профессионального образования Новосибирской области "Новосибирский медицинский колледж";
ГБУЗ НСО "ГНОКБ" - государственное бюджетное учреждение здравоохранения Новосибирской области "Государственная Новосибирская областная клиническая больница";
ГБУЗ НСО "ГНОКДЦ" - государственное бюджетное учреждение здравоохранения Новосибирской области "Государственный Новосибирский областной клинический диагностический центр";
ГСН НСО - Инспекция государственного строительного надзора Новосибирской области;
ДИЗО НСО - департамент имущества и земельных отношений Новосибирской области;
ЛПУ - лечебно-профилактическое учреждение;
МЗ НСО - министерство здравоохранения Новосибирской области;
МС и ЖКХ - министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Новосибирской области;
ОП - отдельный перечень;
ОРВИ - острая респираторная вирусная инфекция;
ЦГБ - центральная городская больница;
ЦРБ - центральная районная больница;
УСП НСО - управление социального питания Новосибирской области.
Приложение N 2а
к долгосрочной целевой программе
"Развитие службы охраны
материнства и детства
Новосибирской области
на 2011-2014 годы"
Перечень
медицинского оборудования, приобретаемого в рамках реализации долгосрочной целевой программы "Развитие службы охраны материнства и детства Новосибирской области на 2011-2014 годы"
Наименование оборудования |
Количество приобретаемого оборудования, ед. |
||||
всего |
в том числе по годам |
||||
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
||
Всего |
494 |
0 |
21 |
252 |
0 |
2.14.2. Укрепление материально-технической базы детской психиатрической службы |
15 |
0 |
15 |
0 |
0 |
Санитарный автотранспорт |
1 |
|
1 |
|
|
Кресло-коляска |
1 |
|
1 |
|
|
Аппарат динамического электросна# |
1 |
|
1 |
|
|
Кардиограф |
1 |
|
1 |
|
|
Музыкальное оборудование |
6 |
|
6 |
|
|
Переносной электроэнцефалограф |
1 |
|
1 |
|
|
Лечебно-физкультурное оборудование, тренажеры |
3 |
|
3 |
|
|
Медицинская кушетка |
1 |
|
1 |
|
|
3.1. Организация работы городского центра хирургии новорожденных детей на базе ГБУЗ НСО "Детская городская клиническая больница N 1" |
21 |
0 |
0 |
21 |
0 |
Прямой микроскоп с фиксированной настройкой по Келеру |
1 |
|
|
1 |
|
Микротом |
1 |
|
|
1 |
|
Цистоскоп с функцией резекцией мочевого камня |
1 |
|
|
1 |
|
Электроэнцефалограф-регистратор компьютеризированный портативный носимый |
1 |
|
|
1 |
|
Камера дезинфекционная |
1 |
|
|
1 |
|
Стерилизатор паровой настольный, камера 50 см |
1 |
|
|
1 |
|
Стерилизатор паровой настольный, камера 26,9*44,0 см, 25 литров |
1 |
|
|
1 |
|
Монитор с набором датчиков для определения и мониторинга уровня ВЧД |
1 |
|
|
1 |
|
Гастрофиброскоп |
1 |
|
|
1 |
|
Анализатор компьютерной эхосигналов срединных структур головного мозга |
1 |
|
|
1 |
|
Комплекс аппаратно-программный носимый с цифровой записью одно-двух-трехсуточного мониторирования ЭКГ с регистраторами |
1 |
|
|
1 |
|
Моечно-дезинфекционный автомат для инструментов |
3 |
|
|
3 |
|
Скоба для фиксации головы |
1 |
|
|
1 |
|
Церебральный оксимерт для взрослых и детей |
1 |
|
|
1 |
|
Монитор экспертного класса с дисплеем |
1 |
|
|
1 |
|
Измеритель инвазивный низких давлений |
1 |
|
|
1 |
|
Стандартный набор бужей пищеводных многократного применения |
1 |
|
|
1 |
|
3.2. Повышение качества обследования пациентов с генетической патологией на базе ГБУЗ НСО "Центр планирования семьи и репродукции" |
1 |
0 |
0 |
1 |
0 |
Портативный аппарат УЗИ для проведения пренатальных инвазивных методов |
1 |
|
|
1 |
|
3.3. Приобретение оборудования для ГБУЗ НСО "ГНОКДЦ" |
5 |
0 |
2 |
3 |
0 |
Аппарат для флюоресцентной полимеразной цепной реакции в режиме реального времени |
1 |
|
1 |
|
|
Аппарат УЗИ класса (3D, 4D) для обследования беременных женщин |
3 |
|
|
3 |
|
Аппарат УЗИ для фетальной эхокардиографии |
1 |
|
1 |
|
|
3.7. Приобретение оборудования для ГБУЗ НСО "Родильный дом N 6" |
3 |
0 |
0 |
3 |
0 |
Аппарат УЗИ для исследования сердца (для новорожденных) |
1 |
|
|
1 |
|
Анализатор газов крови |
1 |
|
|
1 |
|
Универсальный операционный стол с электрогидравлической регулировкой |
1 |
|
|
1 |
|
Открытая реанимационная система для новорожденных |
1 |
|
|
1 |
|
3.8. Приобретение оборудования для ГБУЗ НСО "ГНОКБ" |
10 |
0 |
4 |
6 |
0 |
Аппарата УЗИ с набором датчиков |
2 |
|
1 |
1 |
|
Фетальный монитор |
6 |
|
3 |
3 |
|
Бронхофиброскоп детский |
2 |
|
|
2 |
|
3.10. Оснащение стационарного отделения ГБУЗ НСО "Новосибирская районная больница N 1" для детей с диагнозом детский церебральный паралич |
218 |
0 |
0 |
218 |
0 |
Музыкальное оборудование |
1 |
|
|
1 |
|
Санитарный автотранспорт |
1 |
|
|
1 |
|
Небулайзер |
3 |
|
|
3 |
|
Аппарат лазерной терапии |
2 |
|
|
2 |
|
Аппарат биорегулируемой низкочастотной электромагнитной терапии |
3 |
|
|
3 |
|
Вертикализатор |
4 |
|
|
4 |
|
Кварцевый облучатель |
2 |
|
|
2 |
|
Комбинированный станок с разгружением (гравитон) |
12 |
|
|
12 |
|
Мебель |
174 |
|
|
174 |
|
Эргометр |
1 |
|
|
1 |
|
Лечебно-физкультурное оборудование, тренажеры |
15 |
|
|
15 |
|
Приложение N 3
к долгосрочной целевой программе
"Развитие службы охраны материнства и детства
Новосибирской области на 2011-2014 годы"
Сводные финансовые затраты
долгосрочной целевой программы Новосибирской области
"Развитие службы охраны материнства и детства Новосибирской области на 2011-2014 годы"
Источники и направления расходов в разрезе государственных заказчиков программы (главных распорядителей бюджетных средств) |
Финансовые затраты (в ценах 2011 года), тыс. рублей |
Примечание |
||||
всего |
в том числе по годам |
|||||
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
|||
Министерство здравоохранения Новосибирской области | ||||||
Всего финансовых затрат, в том числе из: |
533 160,70 |
- |
125 675,50 |
266 882,90 |
140 602,30 |
- |
федерального бюджета* |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
областного бюджета Новосибирской области |
533 160,70 |
- |
125 675,50 |
266 882,90 |
140 602,30 |
- |
местных бюджетов* |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
внебюджетных источников* |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Капитальные вложения, в том числе из: |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
федерального бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
областного бюджета Новосибирской области |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
местных бюджетов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
внебюджетных источников |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
НИОКР, в том числе из: |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
федерального бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
областного бюджета Новосибирской области |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
местных бюджетов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
внебюджетных источников |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Прочие расходы, в том числе из: |
533 160,70 |
- |
125 675,50 |
266 882,90 |
140 602,30 |
- |
федерального бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
областного бюджета Новосибирской области |
533 160,70 |
- |
125 675,50 |
266 882,90 |
140 602,30 |
- |
местных бюджетов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
внебюджетных источников |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Новосибирской области | ||||||
Всего финансовых затрат, в том числе из: |
1 070 000,00 |
20 000,00 |
1 050 000,00 |
- |
- |
- |
федерального бюджета* |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
областного бюджета Новосибирской области |
1 070 000,00 |
20 000,00 |
1 050 000,00 |
- |
- |
- |
местных бюджетов* |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
внебюджетных источников* |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Капитальные вложения, в том числе из: |
1 070 000,00 |
20 000,00 |
1 050 000,00 |
- |
- |
- |
федерального бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
областного бюджета Новосибирской области |
1 070 000,00 |
20 000,00 |
1 050 000,00 |
- |
- |
- |
местных бюджетов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
внебюджетных источников |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
НИОКР, в том числе из: |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
федерального бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
областного бюджета Новосибирской области |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
местных бюджетов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
внебюджетных источников |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Прочие расходы, в том числе из: |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
федерального бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
областного бюджета Новосибирской области |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
местных бюджетов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
внебюджетных источников |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Департамент имущества и земельных отношений Новосибирской области | ||||||
Всего финансовых затрат, в том числе из: |
2 050 000,00 |
- |
- |
922 800,00 |
1 127 200,00 |
- |
федерального бюджета* |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
областного бюджета Новосибирской области |
2 050 000,00 |
- |
- |
922 800,00 |
1 127 200,00 |
- |
местных бюджетов* |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
внебюджетных источников* |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Капитальные вложения, в том числе из: |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
федерального бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
областного бюджета Новосибирской области |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
местных бюджетов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
внебюджетных источников |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
НИОКР, в том числе из: |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
федерального бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
областного бюджета Новосибирской области |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
местных бюджетов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
внебюджетных источников |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Прочие расходы, в том числе из: |
2 050 000,00 |
- |
- |
922 800,00 |
1 127 200,00 |
- |
федерального бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
областного бюджета Новосибирской области |
2 050 000,00 |
- |
- |
922 800,00 |
1 127 200,00 |
- |
местных бюджетов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
внебюджетных источников |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Управление социального питания Новосибирской области | ||||||
Всего финансовых затрат, в том числе из: |
47 000,00 |
- |
- |
- |
47 000,00 |
- |
федерального бюджета* |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
областного бюджета Новосибирской области |
47 000,00 |
- |
- |
- |
47 000,00 |
- |
местных бюджетов* |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
внебюджетных источников* |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Капитальные вложения, в том числе из: |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
федерального бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
областного бюджета Новосибирской области |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
местных бюджетов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
внебюджетных источников |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
НИОКР, в том числе из: |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
федерального бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
областного бюджета Новосибирской области |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
местных бюджетов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
внебюджетных источников |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Прочие расходы, в том числе из: |
47 000,00 |
- |
- |
- |
47 000,00 |
- |
федерального бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
областного бюджета Новосибирской области |
47 000,00 |
- |
- |
- |
47 000,00 |
- |
местных бюджетов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
внебюджетных источников |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Всего по программе: | ||||||
Всего финансовых затрат, в том числе из: |
3 700 160,70 |
20 000,00 |
1 175 675,50 |
1 189 682,90 |
1 314 802,30 |
- |
федерального бюджета* |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
областного бюджета Новосибирской области |
3 700 160,70 |
20 000,00 |
1 175 675,50 |
1 189 682,90 |
1 314 802,30 |
- |
местных бюджетов* |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
внебюджетных источников* |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Капитальные вложения, в том числе из: |
1 070 000,00 |
20 000,00 |
1 050 000,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
федерального бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
областного бюджета Новосибирской области |
1 070 000,00 |
20 000,00 |
1 050 000,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
местных бюджетов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
внебюджетных источников |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
НИОКР, в том числе из: |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
федерального бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
областного бюджета Новосибирской области |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
местных бюджетов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
внебюджетных источников |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Прочие расходы, в том числе из: |
2 630 160,70 |
0,00 |
125 675,50 |
1 189 682,90 |
1 314 802,30 |
- |
федерального бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
областного бюджета Новосибирской области |
2 630 160,70 |
0,00 |
125 675,50 |
1 189 682,90 |
1 314 802,30 |
- |
местных бюджетов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
внебюджетных источников |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
* Указываются прогнозные объемы.
Применяемое сокращение:
НИОКР - научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы.
Источники финансирования
долгосрочной целевой программы Новосибирской области
"Развитие службы охраны материнства и детства Новосибирской области на 2011-2014 годы"
N |
Наименование расходного обязательства |
ГРБС |
РЗ |
ПР |
ЦСР |
КВР |
Период реализации программы |
|||
2011 год |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
|||||||
1 |
Долгосрочная целевая программа "Развитие службы охраны материнства и детства Новосибирской области на 2011-2014 годы" |
124 |
09 |
01 |
5224600 |
810 |
20 000,00 |
1 050 000,00 |
|
|
2 |
120 |
09 |
01 |
5224600 |
450 |
|
|
922 800,00 |
|
|
3 |
126 |
09 |
09 |
5224600 |
244 |
|
107 505,00 |
175 665,30 |
|
|
4 |
126 |
09 |
09 |
5224600 |
323 |
|
|
47 653,00 |
|
|
5 |
126 |
09 |
09 |
5224600 |
612 |
|
17 670,50 |
43 240,20 |
|
|
6 |
126 |
09 |
09 |
5224600 |
622 |
|
|
324,40 |
|
|
7 |
126 |
09 |
05 |
5224600 |
622 |
|
500,00 |
|
|
|
8 |
120 |
09 |
01 |
01.3.8041 |
450 |
|
|
|
1 127 200,00 |
|
9 |
126 |
09 |
09 |
01.3.8041 |
244 |
|
|
|
119 612,30 |
|
10 |
126 |
09 |
09 |
01.3.8041 |
612 |
|
|
|
20 990,00 |
|
11 |
153 |
10 |
06 |
01.3.8041 |
323 |
|
|
|
47 000,00 |
|
|
Итого |
|
|
|
|
|
20 000,00 |
1 175 675,50 |
1 189 682,90 |
1 314 802,30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
". |
<< Назад |
||
Содержание Постановление Правительства Новосибирской области от 22 ноября 2013 г. N 492-п "О внесении изменений в постановление Правительства... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.