Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы за счет всех источников финансирования
Статус
|
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия
|
Источники финансирования
|
Оценка расходов (тыс. рублей), годы
|
всего
|
2015 год
|
2016 год
|
2017 год
|
2018 год
|
2019 год
|
2020 год
|
2021 год
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
Муниципальная программа
|
Развитие транспортной системы города Благовещенска на 2015 - 2021 годы
|
Всего:
|
5 614 523,1
|
763 177,3
|
720 249,8
|
787 661,3
|
723 709,7
|
984 127,3
|
863 856,2
|
771 741,5
|
погашение кредиторской задолженности
|
55 407,5
|
34 421,7
|
17 132,8
|
2 099,8
|
1 753,2
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
федеральный бюджет
|
1 039 047,2
|
14 872,6
|
818,3
|
2 394,3
|
0,0
|
375 268,0
|
315 742,0
|
329 952,0
|
областной бюджет, в том числе:
|
2 458 203,5
|
299 339,3
|
320 678,9
|
342 311,0
|
304 123,2
|
387 378,0
|
454 274,7
|
350 098,4
|
погашение кредиторской задолженности
|
31 785,5
|
3 1 785,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
городской бюджет, в том числе:
|
2 117 272,4
|
448 965,4
|
398 752,6
|
442 956,0
|
419 586,5
|
221 481,3
|
93 839,5
|
91 691,1
|
погашение кредиторской задолженности
|
23 622,0
|
2 636,2
|
17 132,8
|
2 099,8
|
1 753,2
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
внебюджетные источники
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Подпрограмма 1
|
Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения
|
Всего:
|
5 186 716,5
|
648 991,2
|
661 777,2
|
711 501,0
|
669 033,1
|
939 995,0
|
815 320,3
|
740 098,7
|
федеральный бюджет
|
1 026 332,2
|
3 757,6
|
818,3
|
794,3
|
0,0
|
375 268,0
|
315 742,0
|
329 952,0
|
областной бюджет, в том числе:
|
2 448 970,9
|
290 106,7
|
320 678,9
|
342 311,0
|
304 123,2
|
387 378,0
|
454 274,7
|
350 098,4
|
погашение кредиторской задолженности
|
31 785,5
|
3 1 785,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
городской бюджет, в том числе:
|
1 711 413,4
|
355 126,9
|
340 280,0
|
368 395,7
|
364 909,9
|
177 349,0
|
45 303,6
|
60 048,3
|
погашение кредиторской задолженности
|
23 622,0
|
2 636,2
|
17 132,8
|
2 099,8
|
1 753,2
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
внебюджетные источники
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Основное мероприятие 1.1.
|
Развитие улично-дорожной сети города Благовещенска
|
Всего:
|
5 186 716,5
|
648 991,2
|
661 777,2
|
711 501,0
|
669 033,1
|
939 995,0
|
815 320,3
|
740 098,7
|
федеральный бюджет
|
1 026 332,2
|
3 757,6
|
818,3
|
794,3
|
0,0
|
375 268,0
|
315 742,0
|
329 952,0
|
областной бюджет, в том числе:
|
2 448 970,9
|
290 106,7
|
320 678,9
|
342 311,0
|
304 123,2
|
387 378,0
|
454 274,7
|
350 098,4
|
погашение кредиторской задолженности
|
31 785,5
|
31 785,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
городской бюджет, в том числе:
|
1 711 413,4
|
355 126,9
|
340 280,0
|
368 395,7
|
364 909,9
|
177 349,0
|
45 303,6
|
60 048,3
|
погашение кредиторской задолженности
|
23 622,0
|
2 636,2
|
17 132,8
|
2 099,8
|
1 753,2
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
внебюджетные источники
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Мероприятие 1.1.2.
|
Субсидии казенным предприятиям на возмещение затрат, связанных с выполнением заказа по содержанию и ремонту улично-дорожной сети
|
Всего:
|
873 034,1
|
45 288,0
|
227 495,3
|
251 456,3
|
258 156,3
|
69 820,2
|
0,0
|
20 818,0
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
областной бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
городской бюджет
|
873 034,1
|
45 288,0
|
227 495,3
|
251 456,3
|
258 156,3
|
69 820,2
|
0,0
|
20 818,0
|
внебюджетные источники
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Мероприятие 1.1.5.
|
Субсидии казенным предприятиям на возмещение затрат, связанных с выполнением заказа по содержанию и обслуживанию средств регулирования дорожного движения
|
Всего:
|
138 241,6
|
1 830,8
|
50 844,5
|
37 890,7
|
37 516,3
|
10 159,3
|
0,0
|
0,0
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
областной бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
городской бюджет
|
138 241,6
|
1 830,8
|
50 844,5
|
37 890,7
|
37 516,3
|
10 159,3
|
0,0
|
0,0
|
внебюджетные источники
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Мероприятие 1.1.23.
|
Строительство дорог в районе "5-й стройки" для обеспечения транспортной инфраструктурой земельных участков, предоставленных многодетным семьям (ул. Молодежная, ул. Степная, ул. Хвойная, ул. Березовая, ул. Ольховая (в т. ч. проектные работы)
|
Всего:
|
12 800,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
6 800,0
|
3 000,0
|
3 000,0
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
областной бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
городской бюджет
|
12 800,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
6 800,0
|
3 000,0
|
3 000,0
|
внебюджетные источники
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Мероприятие 1.1.24.
|
Мероприятия государственной программы Амурской области "Развитие транспортной системы Амурской области", направленные на строительство и ремонт улично-дорожной сети города Благовещенска
|
Всего:
|
893 392,2
|
0,0
|
0,0
|
416 327,3
|
321 908,5
|
131 045,8
|
12 055,3
|
12 055,3
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
областной бюджет
|
763 384,7
|
0,0
|
0,0
|
342 311,0
|
304 123,2
|
116 950,5
|
0,0
|
0,0
|
городской бюджет
|
130 007,5
|
0,0
|
0,0
|
74 016,3
|
17 785,3
|
14 095,3
|
12 055,3
|
12 055,3
|
погашение кредиторской задолженности
|
1 800,8
|
0,0
|
0,0
|
47,6
|
1 753,2
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
внебюджетные источники
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Подпрограмма 2.
|
Развитие пассажирского транспорта в городе Благовещенске
|
Всего:
|
427 806,6
|
114 186,1
|
58 472,6
|
76 160,3
|
54 676,6
|
44 132,3
|
48 535,9
|
31 642,8
|
федеральный бюджет
|
12 715,0
|
11 115,0
|
0,0
|
1 600,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
областной бюджет
|
9 232,6
|
9 232,6
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
городской бюджет
|
405 859,0
|
93 838,5
|
58 472,6
|
74 560,3
|
54 676,6
|
44 132,3
|
48 535,9
|
31 642,8
|
внебюджетные источники
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Основное мероприятие 2.1.
|
Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах городского округа
|
Всего:
|
427 806,6
|
114 186,1
|
58 472,6
|
76 160,3
|
54 676,6
|
44 132,3
|
48 535,9
|
31 642,8
|
федеральный бюджет
|
12 715,0
|
11 115,0
|
0,0
|
1 600,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
областной бюджет
|
9 232,6
|
9 232,6
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
городской бюджет
|
405 859,0
|
93 838,5
|
58 472,6
|
74 560,3
|
54 676,6
|
44 132,3
|
48 535,9
|
31 642,8
|
внебюджетные источники
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Мероприятие 2.1.4.
|
Субсидии транспортным предприятиям на возмещение затрат, не обеспеченных утвержденным экономически обоснованным тарифом, связанных с осуществлением перевозок пассажиров по нерентабельным муниципальным автобусным маршрутам регулярных перевозок в городском сообщении, включая садовые маршруты
|
Всего:
|
86 437,1
|
11 338,9
|
9 535,9
|
30 837,1
|
11 594,3
|
10 873,2
|
7 606,1
|
4 651,6
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
областной бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
городской бюджет
|
86 437,1
|
11 338,9
|
9 535,9
|
30 837,1
|
11 594,3
|
10 873,2
|
7 606,1
|
4 651,6
|
внебюджетные источники
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|