Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение
к Постановлению администрации
Шушенского района
от 09.11.2018 N 1225
Муниципальная программа
"Развитие культуры Шушенского района"
1. Паспорт муниципальной программы Шушенского района "Развитие культуры Шушенского района"
Наименование муниципальной программы |
|
Муниципальная программа "Развитие культуры Шушенского района" |
|||||||
Основание для разработки муниципальной программы |
|
Статья 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации; постановление администрации Шушенского района от 13.08.2013 N 917 "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Шушенского района, их формировании и реализации"; распоряжение администрации Шушенского района об утверждении перечня муниципальных программ Шушенского района от 22.08.2013 N 120-р (в редакции от 15.02.2018 N 31-р) |
|||||||
Ответственный исполнитель муниципальной программы |
|
Отдел культуры, молодежной политики и туризма администрации Шушенского района |
|||||||
Соисполнители муниципальной программы |
|
Соисполнителей муниципальной программы - нет. |
|||||||
Перечень подпрограмм муниципальной программы |
|
Подпрограммы 1. Подпрограмма "Культурное наследие" (приложение N 1 к Программе) 2. Подпрограмма "Искусство и народное творчество" (приложение N 2 к Программе) 3. Подпрограмма "Дополнительное образование в отрасли культура" (приложение N 3 к Программе) 4. Подпрограмма "Обеспечение деятельности учреждений культуры Шушенского района" (приложение N 4 к Программе) |
|||||||
Цель муниципальной программы |
|
Создание условий для развития и реализации культурного и духовного потенциала населения Шушенского района |
|||||||
Задачи муниципальной программы |
|
1. Повышение доступности и качества библиотечных услуг. 2. Обеспечение доступа населения Шушенского района к культурным благам и участию в культурной жизни. 3. Создание условий для обеспечения эффективной деятельности учреждений дополнительного образования детей в отрасли культура. 4. Управление, поддержка и координация деятельности учреждений, работающих в отрасли культура. |
|||||||
Этапы и сроки реализации муниципальной программы |
|
Программа реализуется с 2014 по 2021 годы |
|||||||
Перечень целевых показателей и показателей результативности муниципальной программы |
Наименование индикатора |
Значение |
|||||||
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
||
Количество экземпляров новых изданий, поступивших в фонды общедоступных библиотек, в расчете на 1000 жителей, экз. |
250 |
250 |
250 |
250 |
250 |
250 |
250 |
250 |
|
Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, организованных муниципальными учреждениями культуры, проценты |
329, 56 |
330, 28 |
330, 31 |
560 |
1233 |
1234 |
1235 |
1236 |
|
Охват услугами детских школ искусств, художественной школы населения в возрасте от 7 до 15 лет включительно, проценты |
28 |
28 |
28 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
|
Доля муниципальных учреждений культуры подведомственных Отделу культуры в общем количестве учреждений культуры района, проценты |
19,2 |
19,2 |
19,2 |
37,5 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
целевые показатели и показатели результативности представлены в приложении N 1 к Паспорту муниципальной Программы; значения показателей результативности на долгосрочный период представлены в приложении N 2 к Паспорту муниципальной Программы; |
||||||||
Информация по ресурсному обеспечению программы |
|
Общий объем финансирования Программы - 772 050,249 тыс.руб., Общий объем финансирования Программы за счет средств федерального бюджета - 5703,207 тыс.руб., Общий объем финансирования Программы за счет средств краевого бюджета - 80204,922 тыс.руб., Общий объем финансирования Программы за счет средств районного бюджета - 678400,476 тыс.руб. в том числе по годам: 2014 год - 65 258,609 тыс.руб., в том числе 428,980 за счет федерального бюджета, 5 896,816 тыс.руб. за счет средств краевого бюджета, 58 932,813 тыс.руб. за счет районного бюджета; 2015 год - 73 582,872 тыс.руб., в том числе: 207,200 тыс.руб. за счет средств федерального бюджета, 10 155,689 тыс.руб. за счет средств краевого бюджета, 63 219,983 тыс.руб. за счет районного бюджета. 2016 год - 72 879,392 тыс.руб., в том числе: 266,900 тыс.руб. за счет средств федерального бюджета, 1 236, 542 тыс.руб. за счет средств краевого бюджета, 71 375,950 тыс.руб. за счет средств районного бюджета; 2017 год - 117 825,441 тыс.руб., в том числе: 1 625,830 тыс.руб. за счет средств федерального бюджета, 27 160,826 тыс.руб. за счет средств краевого бюджета, 89 038,785 тыс.руб. за счет средств районного бюджета; 2018 год - 162031,535 тыс.руб., в том числе: 3174,297 тыс.руб. за счет средств федерального бюджета, 35755,049 тыс.руб. за счет средств краевого бюджета, 123102,189 тыс.руб. за счет средств районного бюджета; 2019 год - 93490,800 тыс.руб., в том числе: 93490,800 тыс.руб. за счет средств районного бюджета. 2020 год - 93490,800 тыс.руб., в том числе: 93490,800 тыс.руб. за счет средств районного бюджета. 2021 год - 93490,800 тыс.руб., в том числе: 93490,800 тыс.руб. за счет средств районного бюджета. |
|||||||
Перечень объектов капитального строительства |
|
Капитальное строительство в рамках программы не предусмотрено (приложение N 3 к Паспорту муниципальной программы) |
2. Характеристика текущего состояния сферы культуры Шушенского района с указанием основных показателей социально-экономического развития Шушенского района и анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации программы
В Основных направлениях стратегии культурной политики Шушенского района на 2010-2020 годы, утвержденной главой администрации Шушенского района, основная стратегическая цель развития сферы культуры определена как формирование единого социально-культурного пространства с учетом особенностей самобытности территории, способствующего духовному и культурному развитию населения.
Достижение стратегической цели в сфере культуры предполагает решение следующих стратегических задач:
- сохранение единого культурно-информационного пространства, улучшение условий доступа к культурным ценностям для большинства населения;
- обеспечение сохранения и эффективного использования объектов движимого и недвижимого культурного наследия, в том числе вовлечения их в культурно-туристическую деятельность;
- сочетание при решении проблемных вопросов развития культуры, мобилизации бюджетных источников финансирования с развитием платных услуг, привлечением спонсорских средств и участием в грантах и программах.
Для реализации стратегических целей и задач развития сферы культуры в Шушенском районе имеется значительный культурный потенциал: объекты культурного наследия, традиционные духовные ценности в их разнообразии, творческие коллективы, имеющие звания "Образцовый самодеятельный коллектив", "Народный самодеятельный коллектив", квалифицированные кадры, сеть учреждений культуры и дополнительного образования детей.
Шушенский район является местом реализации мероприятий межрегионального и международного уровня, в районе проводится более пятиста мероприятий, четверть из которых - это крупные мероприятия краевого, регионального и районного уровней, которые уже по праву можно назвать событиями - Региональные праздники, "Масленица и Троица в Шушенском", День славянской письменности и культуры, региональный фестиваль традиционных ремесел "Шушь мастеровая", площадка этноинтерактив в рамках Международного фестиваля Мир Сибири, праздник, посвященный Дню защиты детей, Региональный фестиваль казачьих традиций "Саянский острог", краевой фестиваль любительских театральных коллективов "В свете рампы 2017", "Международный день туризма и день Енисея", Краевое межнациональное мероприятие "День многонациональной Сибири", Фестиваль многодетных семей "Раскрой ладони открой сердца", районный слет пионерии "Взвейтесь кострами". Активно применяются новые формы работы, реализуются интересные проекты такие как "Шушенское. История в фотографиях", целью которого является показать историю района и необычные, важные, интересные события и явления, происходившие на его территории в разные периоды времени, организуются выставки шушенских художников, художников Красноярского края и республики Хакассия, ставший традиционным районный фестиваль "Цвети над Шушей, радуга!". Шушенские творческие коллективы успешно гастролируют и участвуют в фестивалях и конкурсах различного уровня, что способствует созданию устойчивого образа Шушенского района как территории культурных традиций и творческих инноваций.
Культурное пространство Шушенского района представлено 52 учреждениями, среди которых 23 муниципальные библиотеки, 25 муниципальных клубных учреждений, 1 Социокультурный комплекс, 2 школы искусств, 1 художественная школа.
За годы реализации в районе ведомственных целевых программ: "Организация отдыха детей в каникулярное летнее время", "Сохранение и развитие культуры в Шушенском районе", участия в реализации районных целевых программ: "Старшее поколение", "Доступная среда для инвалидов",
"Поддержка талантливых детей и развитие детского технического творчества", был принят ряд мер, проведены мероприятия, направленные на сохранение и дальнейшее развитие культуры Шушенского района. Благодаря успешному участию в долгосрочной целевой программе "Культура Красноярья" улучшилась ситуация с развитием и укреплением материально-технической базы учреждений культуры и дополнительного образования детей. Проводились капитальные и текущие ремонты зданий и помещений, инженерно-технических коммуникаций, мероприятия по обеспечению пожарной безопасности и антитеррористической защищенности объектов культуры.
Совершенствовались механизмы обеспечения свободы творчества, права граждан на участие в культурной жизни, система выявления и поддержки одаренных детей и молодежи. В целях поддержки одаренных детей и самодеятельного народного творчества на территории проводились районные, зональные, региональные, межрегиональные, фестивали, конкурсы, выставки. Пополнялись и обновлялись библиотечные фонды муниципальных библиотек.
Реализуемый комплекс мер позволил достигнуть следующих результатов. В 26 культурно-досуговых учреждениях района работает 306 клубных формирований, в том числе 15, имеющих почетное звание "народный" и "образцовый", число участников клубных формирований составляет 3256 человек. Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях составляет 1233%.
В 3 школах дополнительного образования детей в сфере культуры обучается 565 учащихся. Школы имеют лицензию на обучение детей и обучение проходит по предпрофессиональным программам. На базе школ действует 14 постоянно действующих творческих коллективов. 35,3% детей из трех школ принимают участие в международных, всероссийских, региональных, краевых конкурсах становятся лауреатами и дипломантами данных конкурсов. Средняя доводимость до выпуска обучающихся составляет 72%.
Услугами библиотек по данным на 2018 год пользуется 26700 читателей, им выдано 630500 книг и журналов. Библиотечным обслуживанием охвачено 82% жителей района (по краю 70%). Совокупный фонд библиотек района составляет 206,650 тыс. экземпляров. Книгообеспеченность на одного жителя составляет 6,4 (по краю 7,4). Объем новых поступлений на 1000 человек населения района превышает норматив, рекомендуемый Международной федерацией библиотечных ассоциаций, и составляет в 2018 году 250 экземпляров.
В отрасли работает 247 специалистов, из них с высшим образованием 98 человека (9,5%), по профилю 62 человек (25,0%), со средним специальным 137 (55,2%), по профилю 92 человек (37,1%), заочно обучаются 7 человек, повысили квалификацию за последний год 45 человека. Почетные звания имеют 9 человек. Существует проблема "старения кадров" - 40% специалистов района старше 50 лет.
Учреждения культуры и образования оказывают полный спектр существующих культурных услуг. По охвату населения культурными услугами Шушенский район находится на средне краевом уровне.
Несмотря на позитивную динамику развития сферы культуры, сохраняют актуальность проблемы, связанные с мотивацией населения к занятиям в клубных формированиях, обучению на различных отделениях учреждений дополнительного образования детей, получению социально-значимой, общественно-политической, образовательной, культурной информации, а также с доступностью и качеством муниципальных услуг, предоставляемых населению. В библиотечной системе очень остро стоит вопрос с созданием электронного каталога. Серьезной проблемой продолжает оставаться дефицит кадров, что обусловлено низкой заработной платой и социальной незащищенностью творческих работников и работников культуры. Несоответствие кадрового потенциала уровню возникающих проблем в отрасли приводит к низкому уровню развития инновационной и экспериментальной деятельности, слабому учету учреждениями культуры актуальных социально-культурных процессов, досуговых предпочтений и ценностных ориентаций различных категорий населения.
Значимость и актуальность реализации обозначенных проблем требуют сбалансированного решения вопросов, связанных, с одной стороны, с сохранением и развитием культурного потенциала района, с другой стороны, с выбором и поддержкой приоритетных направлений, обеспечивающих улучшение качества, разнообразие и доступность муниципальных услуг, предоставляемых учреждениями культуры и дополнительного образования детей.
В целях сохранения и улучшения результатов деятельности учреждений культуры и искусства, придания нового импульса развитию культуры района, внедрения в сферу культуры информационно-коммуникационных технологий, позволяющих сформировать инновационный подход к развитию отрасли, необходимо продолжить реализацию мер, направленных на эффективную деятельность учреждений культуры. Необходимо сохранить имеющуюся базу, сделать объекты культуры и досуга более привлекательными и востребованными, муниципальные услуги, оказываемые учреждениями культуры и дополнительного образования детей населению района, соответствующими современным стандартам.
С 30 июня по 01 октября 2017 г. проведены мероприятия по передаче поселениями полномочий по организации библиотечного обслуживания и создания условий для организации досуга и обеспечение жителей услугами организаций культуры на уровень муниципального района, реструктуризации сети учреждений отрасли культуры и переводу работников, выполняющих функции, не связанные с основной деятельностью, в общеотраслевые учреждения.
Важное значение для успешной реализации муниципальной программы имеет прогнозирование возможных рисков, связанных с достижением целей, решением задач муниципальной программы, оценка их масштабов и последствий, а также формирование системы мер по их предотвращению.
В рамках реализации муниципальной программы могут быть выделены следующие риски ее реализации.
- Правовые риски связаны с изменением федерального, краевого законодательства, длительностью сроков формирования нормативно-правовой базы. Это может привести к существенному увеличению планируемых сроков или изменению условий реализации мероприятий муниципальной программы.
- Риски усиления разрыва между современными требованиями и фактическим состоянием материально-технической базы, технического оснащения и систем управления учреждениями сферы культуры могут послужить причиной существенного снижения качества и доступности муниципальных услуг в сфере культуры.
- Административные риски связаны с неэффективным управлением муниципальной программой, низкой эффективностью взаимодействия заинтересованных сторон, что может повлечь за собой снижение уровня управляемости учреждениями сферы культуры, нарушение планируемых сроков реализации муниципальной программы, невыполнение ее целей и задач, не достижение плановых значений показателей, снижение эффективности использования ресурсов и качества выполнения мероприятий муниципальной программы.
- Кадровые риски обусловлены дефицитом высококвалифицированных кадров в сфере культуры (особенно в библиотеках), что снижает эффективность работы учреждений сферы культуры и качество предоставляемых ими услуг.
Для минимизации воздействия правовых рисков планируется проводить мониторинг планируемых изменений федерального, краевого законодательства в сферах культуры и образования. Для снижения негативных последствий рисков, связанных с усилением разрыва между современными требованиями и фактическим состоянием материально-технической базы, технического оснащения и систем управления муниципальными учреждениями сферы культуры, предусматривается проведение модернизации за счет привлечения средств краевого бюджета путем участия в программах и грантовых конкурсах, развитие платных услуг, предоставляемых населению.
Основными условиями минимизации административных рисков являются:
- формирование эффективной системы управления реализацией муниципальной программы;
- проведение систематического мониторинга результативности реализации муниципальной программы;
- повышение эффективности взаимодействия участников реализации муниципальной программы;
- своевременная корректировка мероприятий муниципальной программы.
Снижение влияния кадровых рисков предполагается посредством притока квалифицированных кадров и переподготовки (повышение квалификации) имеющихся специалистов.
Сложность и разносторонность стоящих перед сферой культуры задач обуславливают необходимость дальнейшего применения программного метода.
Программный метод позволит:
- сконцентрировать финансовые ресурсы на проведении наиболее значимых мероприятий, направленных на сохранение и обеспечение функционирования учреждений культуры и дополнительного образования детей;
- обеспечить адресность, последовательность, преемственность и контроль инвестирования средств бюджета района в сферу культуры;
- внедрить инновационные технологии в работу учреждений культуры и дополнительного образования детей;
- создать условия для функционирования учреждений культуры и дополнительного образования детей, предпосылки их дальнейшего развития;
- создание в Шушенском районе современного высокоэффективного и конкурентоспособного туристско-рекреационного комплекса, обеспечивающего широкие возможности для удовлетворения потребностей российских и иностранных граждан в туристических услугах и основу для социально-экономического развития территории.
3. Приоритеты и цели социально-экономического развития культуры Шушенского района, описание основных целей и задач программы, прогноз развития культуры Шушенского района
Приоритеты и цели социально-экономического развития культуры Шушенского района определены в соответствии со следующими стратегическими документами и нормативно-правовыми актами Российской Федерации, Красноярского края, Шушенского района:
- Закон Российской Федерации от 09.10.1992 N 3612-1 "Основы законодательства Российской Федерации о культуре";
- Стратегия инновационного развития информационного общества в Российской Федерации (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации 07.02.2008 N ПР-212);
- Закон Красноярского края от 28.06.2007 N 2-190 "О культуре".
Основными приоритетными направлениями развития культуры района являются:
- обеспечение максимальной доступности, повышение качества и разнообразия культурных услуг населению района;
- создание открытого культурного пространства района: (развитие гастрольной, выставочной, фестивальной деятельности);
- создание благоприятных условий для творческой самореализации жителей;
- развитие системы непрерывного профессионального образования в области культуры, повышение социального статуса работника культуры, в том числе путем повышения уровня оплаты труда;
- инновационное развитие учреждений культуры и образовательных учреждений в области культуры, в том числе путем технического и технологического обновления, использования новых форм организации культурной деятельности;
- сохранение, популяризация и эффективное использование культурного наследия района, в том числе: сохранение и пополнение библиотечного фонда, обеспечение сохранности, объектов культурного наследия, развитие культурно-познавательного туризма.
В соответствии с основными приоритетами целью Программы является создание условий для развития и реализации культурного и духовного потенциала населения Шушенского района.
Достижение цели муниципальной программы будет осуществляться путем решения задач в рамках соответствующих подпрограмм.
Задачи Программы:
1. Повышение доступности и качества библиотечных услуг (подпрограмма "Культурное наследие").
2. Обеспечение доступа населения Шушенского района к культурным благам и участию в культурной жизни (подпрограмма "Искусство и народное творчество").
3. Создание условий для обеспечения эффективной деятельности учреждений дополнительного образования детей в отрасли культура. (подпрограмма "Дополнительное образование в отрасли культура").
4. Управление, поддержка и координация деятельности учреждений, работающих в отрасли культура (подпрограмма "Обеспечение деятельности учреждений культуры Шушенского района").
Реализация Программы позволит расширить спектр предоставляемых культурных услуг, тем самым обеспечив доступ к культурным ценностям и информации, поддержку всех форм творческой самореализации личности, широкое вовлечение граждан в культурную деятельность. Активизирует процессы интеграции культуры района в краевое и российское культурное пространство, создаст условия для дальнейшей модернизации деятельности муниципальных учреждений культуры и образовательных учреждений в области культуры Шушенского района.
4. Механизм реализации отдельных мероприятий Программы
Решение задач программы достигается реализацией подпрограмм, реализация отдельных мероприятий не предусмотрена.
Организационные, экономические и правовые механизмы, необходимые для эффективной реализации мероприятий подпрограмм, последовательность выполнения мероприятий подпрограмм представлены в подпрограммах программы.
5. Прогноз конечных результатов программы, характеризующих целевое состояние (изменение состояние) уровня и качества жизни населения, социальной сферы, экономики, степени реализации других общественно значимых интересов и потребностей в сфере культуры на территории Шушенского района
Конечные социально-экономические результаты реализации мероприятий Программы с 2014 по 2021 годы будут достигнуты следующие целевые показатели:
- Количество экземпляров новых изданий, поступивших в фонды общедоступных библиотек, в расчете на 1000 жителей в 2017 году составил не менее - 250 экз., к 2021 году данный показатель составит не менее 250 экз.
- Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, организованных муниципальными учреждениями культуры соответствует запланированному показателю в 2017 году и составил не менее 560%, прогноз на 2019 год не менее 1234%, к 2021 году данный показатель достигнет 1236%.
- Доля детей, обучающихся в муниципальных детских школах искусств, в художественной школе на 2021 год - не менее 15%.
- Доля муниципальных учреждений культуры подведомственных Отделу культуры в общем количестве учреждений культуры района в 2017 году составил 37,5%, прогноз на 2021 год - 100%.
6. Перечень подпрограмм с указанием сроков реализации и ожидаемых результатов
Решение задач Программы реализуется посредством выполнения соответствующих подпрограмм. В рамках Программы в период с 2014 по 2021 годы будут реализованы четыре подпрограммы.
Для решения задачи "Повышение доступности и качества библиотечных услуг" предусматривается реализация подпрограммы "Культурное наследие". Сроки реализации подпрограммы: 2014-2021 годы. Целью подпрограммы является повышение доступности и качества библиотечных услуг.
В рамках подпрограммы решается следующая задача:
- создание единого информационного и культурного пространства на территории района.
Ожидаемые результаты:
- обеспечение прав населения Шушенского района на свободный доступ к информации, культурным ценностям;
- повышение уровня комплектования библиотечных фондов;
- повышение качества и доступности библиотечных услуг;
- расширение разнообразия библиотечных услуг;
- рост востребованности услуг библиотек у населения района.
Для решения задачи "Обеспечение доступа населения района к культурным благам и участию в культурной жизни" предусматривается реализация подпрограммы "Искусство и народное творчество". Сроки реализации подпрограммы: 2014-2021 годы. Целью данной подпрограммы является обеспечение доступа населения района к культурным благам и участию в культурной жизни.
В рамках подпрограммы решаются следующие задачи:
- сохранение и развитие искусства и художественного народного творчества;
- организация и проведение культурных событий, в том числе, на межрегиональном и международном уровнях;
- формирование доступной и комфортной туристкой среды.
Ожидаемые результаты:
- повышение качества и доступности услуг учреждений культуры культурно-досугового типа;
- создание условий для доступа к произведениям кинематографии;
- сохранение традиционной народной культуры, содействие сохранению и развитию народных художественных ремесел;
- повышение качества и доступности культурно-досуговых услуг;
- рост вовлеченности всех групп населения в активную творческую деятельность;
- повышение уровня проведения культурных мероприятий;
- повышение качества и конкурентоспособности туристского продукта Шушенского района на региональном и российском рынках;
- повышение эффективности системы управления в сфере туризма для обеспечения социально-экономического развития и роста качества жизни населения Шушенского района.
Для решения задачи "Создание условий для обеспечения эффективной деятельности учреждений дополнительного образования детей в отрасли культура" предусматривается реализация подпрограммы "Дополнительное образование в отрасли культура". Сроки реализации подпрограммы: 2014-2021 годы. Целью данной подпрограммы является создание условий для обеспечения эффективной деятельности учреждений дополнительного образования детей в отрасли культура.
В рамках подпрограммы решается следующая задача:
- совершенствование деятельности учреждений дополнительного образования детей по раннему выявлению, творческому развитию и поддержке одаренных детей.
Ожидаемые результаты:
- повышение качества образования;
- сохранение контингента обучающихся;
- увеличение числа обучающихся, ставших лауреатами и дипломантами конкурсов различного уровня;
- увеличение процента обучающихся, поступивших в профильные учебные заведения.
Для решения задачи "Управление, поддержка и координация деятельности учреждений, работающих в отрасли культура" предусматривается реализация подпрограммы "Обеспечение деятельности учреждений культуры Шушенского района". Сроки реализации подпрограммы: 2014-2021 годы. Целью данной подпрограммы является управление, поддержка и координация деятельности учреждений, работающих в отрасли культура.
В рамках подпрограммы решается следующая задача:
- создание условий для эффективного управления отраслью и оказание услуг подведомственным учреждениям культуры.
Ожидаемые результаты:
- обеспечение эффективного управления;
- повышение профессионального уровня работников;
- повышение качества и доступности муниципальных услуг;
- создание эффективной системы управления реализацией программы;
- охват учреждений, подведомственных отделу культуры, молодежной политики и туризма администрации Шушенского района услугами бухгалтерского учета, транспортного обеспечения.
7. Информация о распределении планируемых расходов по подпрограммам с указанием главных распорядителей средств районного бюджета, а также по годам реализации программы
Распределение планируемых расходов по подпрограммам осуществляется по следующим направлениям:
- обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений;
- проведение культурно-просветительных мероприятий для разных целевых аудиторий;
- проведение мероприятий по созданию единого информационного и культурного пространства;
- повышение квалификации специалистов;
- комплектование книжных фондов муниципальных образований;
- ведение электронного каталога;
- проведение конкурсно-игровых мероприятий для детей;
- проведение мероприятий и участие в фестивалях и конкурсах;
- сопровождение учащихся в санаторно-оздоровительный лагерь;
- подготовка одаренных детей к профессиональной деятельности;
- этноинтерактивная площадка в рамках Международного фестиваля "Мир Сибири";
- выезд учащихся детской художественной школы на пленэр;
- выезд обучающихся с концертами по району и поощрительная поездка;
- поддержка одаренных детей;
- руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления;
- предоставление учреждениям культуры Шушенского района субсидий из районного бюджета на софинансирование расходных обязательств по развитию учреждений культуры.
Информация о распределении планируемых расходов по подпрограммам с указанием главных распорядителей средств районного бюджета, а также по годам реализации программы приведена в приложении N 3 к настоящей Программе.
8. Информация об объеме бюджетных ассигнований направленных на реализацию научной, научно-технической и инновационной деятельности
В планируемом периоде не предусмотрено финансирование, направленное на реализацию научной, научно-технической и инновационной деятельности.
(Приложение N 4 к муниципальной Программе).
9. Критерии отбора поселений района, на территории которых подлежат реализации отдельные мероприятия программы
Реализация отдельных мероприятий программы на территории муниципального образования Шушенский район не предусмотрена.
10. Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей программы с учетом источников финансирования, в том числе средств федерального и краевого бюджетов, бюджетов поселений района, а также перечень реализуемых ими мероприятий.
Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей программы с указанием источников финансирования, в том числе средств федерального, краевого и районного бюджетов, приведена в приложении N 5 к муниципальной Программе.
11. Основные правила (методики) распределения субсидий бюджетам поселений района, в том числе на реализацию муниципальных программ, направленных на достижение целей, соответствующих отдельным мероприятиям программы
Основные правила (методики) распределения субсидий бюджетам поселений района, в том числе на реализацию муниципальных программ, направленных на достижение целей, соответствующих мероприятиям программы, указаны в разделе 2.3 "Механизм реализации подпрограммы" соответствующих подпрограмм.
Реализация отдельных мероприятий программы на территории муниципального образования Шушенский район не предусмотрена.
Начальник Отдела культуры, молодежной политики |
А.В.Костюченко |
Приложение N 1
к Паспорту муниципальной программы
Шушенского района "Развитие культуры
Шушенского района"
Перечень
целевых показателей и показателей результативности программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации
N п/п |
Цели, задачи, показатели |
Единица измерения |
Вес показателя |
Источник информации |
Отчетный финансовый год 2014 |
Отчетный финансовый год 2015 |
Отчетный финансовый год 2016 |
Отчетный финансовый год 2017 |
Текущий финансовый год 2018 |
Очередной финансовый год 2019 |
Первый год планового периода 2020 |
Второй год планового периода 2021 |
Цель программы: Создание условий для развития и реализации культурного и духовного потенциала населения Шушенского района | ||||||||||||
Количество экземпляров новых изданий, поступивших в фонды общедоступных библиотек, в расчете на 1000 жителей |
экземпляр |
х |
Книга учета библиотечного фонда |
250 |
250 |
250 |
250 |
250 |
250 |
250 |
250 |
|
Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, организованных муниципальными учреждениями культуры |
% |
х |
Журнал учета массовых мероприятий |
329,56 |
330,28 |
330,31 |
560 |
1233 |
1234 |
1235 |
1236 |
|
Охват услугами детских школ искусств, художественной школы населения в возрасте от 7 до 15 лет включительно, проценты |
% |
х |
Списки учащихся |
28 |
28 |
28 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
|
Доля муниципальных учреждений культуры подведомственных Отделу культуры в общем количестве учреждений культуры района |
% |
х |
|
19,2 |
19,2 |
19,2 |
37,5 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
Задача 1. Повышение доступности и качества библиотечных услуг | ||||||||||||
1. Подпрограмма: "Культурное наследие" | ||||||||||||
11.1. |
Количество зарегистрированных пользователей |
тыс. человек |
0,11 |
Дневники библиотек |
13,0 |
13,0 |
13,0 |
15,211 |
26,7 |
26,7 |
26,7 |
26,7 |
11.2. |
Количество посещений муниципальных библиотек района |
тыс. человек |
0,11 |
Дневники библиотек, |
90,0 |
90,0 |
90,0 |
118,393 |
203,3 |
203,3 |
203,3 |
203,3 |
11.3. |
Количество внесенных в электронный каталог библиографических записей |
тыс. записей |
0,11 |
Программа ИРБИС |
16,4 |
19,4 |
23,0 |
26,0 |
30,1 |
32,0 |
33,3 |
34,0 |
Задаче 2. Обеспечение доступа населения Шушенского района к культурным благам и участию в культурной жизни | ||||||||||||
2. Подпрограмма "Искусство и народное творчество" | ||||||||||||
22.1. |
Количество мероприятий, проведенных для населения |
единиц |
0,12 |
Журнал учета массовых мероприятий. |
534 |
535 |
537 |
1009 |
3766 |
3767 |
3768 |
3769 |
22.2. |
Количество клубных формирований |
единиц |
0,11 |
Журнал учета клубных формирований |
62 |
64 |
65 |
287 |
306 |
307 |
308 |
309 |
Задача 3. Создание условий для обеспечения эффективной деятельности учреждений дополнительного образования детей в отрасли культура. | ||||||||||||
3. Подпрограмма "Дополнительное образование в отрасли культура" | ||||||||||||
33.1. |
Сохранность контингента |
% |
0,11 |
Книга движения контингента |
83,9 |
84,5 |
85 |
85,1 |
85,2 |
85,3 |
85.4 |
85.5 |
33.2. |
Доведение до выпуска |
% |
0,11 |
Книга учета выпускников и регистрации свидетельств об окончании обучения |
70 |
71 |
72 |
72 |
73 |
74 |
75 |
76 |
33.3. |
Доля выпускников, поступивших в учебные заведения |
% |
0,11 |
Книга учета выпускников и регистрации свидетельств об окончании обучения, справки из учебных заведений |
10 |
10 |
11 |
11 |
12 |
12,5 |
13 |
13,5 |
33.4. |
Доля обучающихся, ставших лауреатами и дипломантами в конкурсах и выставках различного уровня |
% |
0,11 |
Книга регистрации лауреатов и дипломантов конкурсов и выставок (районный, краевой, зональный, региональный, международный) |
13 |
13,3 |
13,6 |
13,7 |
14,1 |
14,2 |
14,3 |
14,4 |
Задача 4. Управление, поддержка и координация деятельности учреждений, работающих в отрасли культура | ||||||||||||
4. Подпрограмма "Обеспечение деятельности учреждений культуры Шушенского района" | ||||||||||||
44.1. |
Охват муниципальных учреждений подведомственных Отделу культуры ведением бухгалтерского и налогового учета |
% |
- |
договоры с учреждениями |
100 |
100 |
100 |
100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
44.2. |
Охват муниципальных учреждений подведомственных Отделу культуры, получающих технологическое обслуживание |
% |
- |
договоры с учреждениями |
90 |
90 |
90 |
90 |
100 |
100 |
100 |
100 |
44.3. |
Создание эффективной системы управления реализацией программы, реализация в полном объеме мероприятий программы, достижение ее целей и задач |
% |
- |
годовые отчеты учреждений |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Начальник отдела культуры, молодежной политики |
А.В.Костюченко |
Приложение N 2
к Паспорту муниципальной
программы Шушенского района
"Развитие культуры Шушенского района"
Значения целевых показателей результативности на долгосрочный период
N п/п |
Цели, целевые показатели |
Единица измерения |
Отчетный финансовый год 2014 |
Отчетный финансовый год 2015 |
Отчетный финансовый год 2016 |
Отчетный финансовый год 2017 |
Текущий финансовый год 2018 |
Очередной финансовый год 2019 |
Плановый период по годам |
Долгосрочный период по годам |
||||
Первый год планового периода 2020 |
Второй год планового периода 2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
|||||||||
1. Цель программы: Создание условий для развития и реализации культурного и духовного потенциала населения Шушенского района | ||||||||||||||
11.1 |
Количество экземпляров новых изданий, поступивших в фонды общедоступных библиотек, в расчете на 1000 жителей |
экземпляр |
250 |
250 |
250 |
250 |
250 |
250 |
250 |
250 |
250 |
250 |
250 |
250 |
11.2. |
Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, организованных муниципальными учреждениями культуры |
% |
329,56 |
330,28 |
330,31 |
560 |
1233 |
1234 |
1235 |
1236 |
1237 |
1238 |
1239 |
1240 |
11.3. |
Охват услугами детских школ искусств, художественной школы населения в возрасте от 7 до 15 лет включительно |
% |
28 |
28 |
28 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
11.4. |
Доля муниципальных учреждений культуры подведомственных Отделу культуры в общем количестве учреждений культуры района |
% |
19,2 |
19,2 |
19,2 |
37,5 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Начальник отдела культуры, молодежной политики |
А.В.Костюченко |
Приложение N 3
к Паспорту муниципальной
программы Шушенского района
"Развитие культуры Шушенского района"
Перечень
объектов капитального строительства муниципальной собственности Шушенского района (за счет всех источников финансирования)
N п/п |
Наименование объекта с указанием мощности и годов строительства * |
Остаток стоимости строительства в ценах контракта** |
Объем капитальных вложений, тыс. рублей |
||||||
отчетный финансовый год |
текущий финансовый год |
очередной финансовый год |
первый год планового периода |
второй год планового периода |
третий год планового периода |
по годам до ввода объекта |
|||
Главный распорядитель 1 |
|
|
|
|
|
|
|
||
1 |
Объект 1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
краевой бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
районный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
бюджеты поселений |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
Объект 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Главный распорядитель 2 |
|
|
|
|
|
|
|
||
1 |
Объект 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
краевой бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
районный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
бюджеты поселений |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
Объект 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
краевой бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
районный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
бюджеты поселений |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
* - указывается подпрограмма, и (или) программа развития районного муниципального учреждения, которой предусмотрено строительство объекта
** - по вновь начинаемым объектам - ориентировочная стоимость объекта
Начальник отдела культуры, молодежной политики |
А.В.Костюченко |
Приложение N 1
к Муниципальной программе
"Развитие культуры Шушенского района"
Подпрограмма 1 "Культурное наследие" Муниципальной программы "Развитие культуры Шушенского района"
1. Паспорт подпрограммы
Наименование подпрограммы |
"Культурное наследие" (подпрограмма) |
Наименование программы |
"Развитие культуры Шушенского района" |
Муниципальный заказчик-координатор подпрограммы |
Администрация Шушенского района, координатор - Отдел культуры, молодежной политики и туризма администрации Шушенского района |
Исполнители мероприятий подпрограммы, главный распорядитель бюджетных средств |
Районное муниципальное бюджетное учреждение культуры "Шушенская библиотечная система". Главный распорядитель - Отдел культуры, молодежной политики и туризма администрации Шушенского района |
Цель и задачи подпрограммы |
Цель: повышение доступности и качества библиотечных услуг. Задача: создание единого информационного и культурного пространства на территории района. |
Целевые индикаторы |
- количество зарегистрированных пользователей; - количество посещений муниципальных библиотек района; - количество внесенных в электронный каталог библиографических записей. |
Сроки реализации подпрограммы |
Подпрограмма реализуется с 2014 по 2021 годы |
Объемы и источники финансирования подпрограммы на период действия подпрограммы, с указанием источников финансирования по годам реализации подпрограммы |
Общий объем финансирования подпрограммы - 127315,939 тыс.руб., 631,900 тыс.руб. за счет средств федерального бюджета, 13984,734 тыс.руб. за счет средств краевого бюджета, 112699,305 тыс.руб. за счет средств районного бюджета; в том числе по годам: 2014 год - 10 015,846 тыс.руб., в том числе: 24,000 тыс.руб., за счет средств федерального бюджета, 556,830 тыс.руб., за счет краевого бюджета, 9 435,016 тыс.руб. за счет средств районного бюджета; 2015 год - 10 500,660 тыс.руб., в том числе: 207,200 тыс.руб. за счет средств федерального бюджета, 567,973 тыс.руб. за счет средств краевого бюджета, 9 725,487 тыс.руб. за счет районного бюджета; 2016 год - 11 228,021 тыс.руб., в том числе: 16,900 тыс.руб. за счет средств федерального бюджета, 453,257 тыс.руб. за счет краевого бюджета, 10 757,864 тыс.руб. за счет средств районного бюджета. 2017 год - 17 585,014 тыс.руб., в том числе: 216,100 тыс.руб. за счет средств федерального бюджета, 5083,596 тыс.руб. за счет краевого бюджета, 12285,318 тыс.руб. за счет средств районного бюджета; 2018 год - 25042,284 тыс.руб., в том числе: 167,700 тыс.руб. за счет средств федерального бюджета, 7323,078 тыс.руб. за счет краевого бюджета, 17551,506 за счет средств районного бюджета. 2019 год - 17648,038 тыс.руб., в том числе: 17648,038 за счет средств районного бюджета. 2020 год - 17648,038 тыс.руб., в том числе: 17648,038 за счет средств районного бюджета. 2021 год - 17648,038 тыс.руб., в том числе: 17648,038 за счет средств районного бюджета. |
Система организации контроля, за исполнением подпрограммы |
Отдел культуры, молодежной политики и туризма администрации Шушенского района |
2. Основные разделы подпрограммы
2.1. Постановка обще районной проблемы и обоснование необходимости разработки подпрограммы
Подпрограмма направлена на решение задачи "Повышение доступности и качества библиотечных услуг" программы.
Библиотеки являются ключевым звеном в создании единого информационного и культурного пространства, обеспечивают населению свободный и оперативный доступ к информации, приобщая к ценностям российской и мировой культуры, практическим и фундаментальным знаниям, сохраняют культурное наследие.
Библиотечное обслуживание в районе осуществляют 23 библиотеки, в них работают 58 специалистов. Услугами библиотек, подведомственных отделу культуры, пользуется 26,7 тыс. читателей, им выдается более 300,0 тыс. книг и журналов. Библиотечным обслуживанием охвачено 82% жителей района (по краю 70%). Совокупный фонд библиотек района составляет 206,650 тыс. экземпляров. Книгообеспеченность на одного жителя составляет 6,4 (по краю 7,4). Объем новых поступлений на 1000 человек населения района превышает норматив, рекомендуемый федерацией библиотечных ассоциаций, и составляет в 2018 году 250 экземпляров.
Библиотеки оказывают полный спектр существующих культурных услуг. По охвату населения культурными услугами Шушенский район находится на среднекраевом уровне.
Одним из приоритетных направлений деятельности библиотек является развитие информационно-библиотечных услуг на основе современных технологий. В РМБУК "Шушенская библиотечная система" установлена автоматизированная библиотечно-информационная система "Ирбис". Ведется активная работа по созданию электронного каталога. Ежегодно в каталог вносится 3000 библиографических записей.
Развивается культурно - досуговая и просветительская деятельность библиотек. Библиотеки востребованы как многофункциональные культурные центры досуга, где значительное место отводится возрождению традиций семейного досуга, продвижению книги и чтения.
Одним из принципов организации библиотечного обслуживания является дифференцированный подход к пользователям. Особое внимание уделяется работе с детьми и молодежью, направленной на формирование и удовлетворение потребностей в интеллектуальном и духовном росте, приобщение их к чтению, к мировой и национальной культуре.
Деятельность библиотек становится одним из факторов социально-экономического и культурного развития района, интеграции Шушенского района в краевое и общероссийское культурное и информационное пространство, содействуя тем самым повышению его инвестиционной привлекательности.
Вместе с тем в развитии библиотечного дела Шушенского района существует ряд проблем.
Материально-техническая база библиотек Шушенского района не соответствует возрастающим потребностям населения в качественных библиотечных услугах.
Ситуация с комплектованием фондов библиотек, по-прежнему остается достаточно сложной. В 2017 году на комплектование РМБУК "Шушенская библиотечная система" было выделено 413,764 тысячи рублей, в том числе: 316,7 тыс. рублей за счет краевого бюджета, 16,1 за счет средств федерального бюджета, приобретено 2160 экземпляра, со финансирование за счет местного бюджета 80,964 тыс. рублей приобретено 624 экземпляра. Всего приобретено 2784 экземпляра.
Для повышения эффективности информационно-библиотечного обслуживания путем создания электронного каталога требуется ежегодное обновление модулей специализированного программного обеспечения "Ирбис", для выполнения показателей "дорожной карты" Шушенского района. Для размещения в сети Интернет электронного каталога требуется приобретение высокоэффективного компьютера-сервера. Для выполнения предписаний прокуратуры требуется ежегодное обновление программы фильтрации террористических сайтов. Финансирование на приобретение такой программы фильтрации позволит пользователям библиотек работать во всемирной сети Интернет самостоятельно, без контроля консультанта, что существенно увеличит количество удовлетворенных запросов. В целях реализации Федерального закона от 09.02.2009 N 8-ФЗ "Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления", а также достижения контрольного значения показателя Стратегии информационного общества в Российской Федерации - необходима оплата Интернет-трафика в общедоступных пунктах доступа к Интернет в библиотеках РМБУК "Шушенская библиотечная система".
Успешное развитие библиотечного дела зависит от профессионального уровня специалистов, работающих в библиотеках.
2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы, целевые индикаторы
С учетом Основных направлений стратегии культурной политики Шушенского района на 2010-2021 году, утвержденной главой администрации Шушенского района, целью подпрограммы определено повышение доступности и качества библиотечных услуг.
Достижение данной цели потребует решения следующей задачи:
создание единого информационного и культурного пространства на территории района.
Решение задачи подпрограммы будет осуществляться по Распоряжению Губернатора Красноярского края от 25.02.2013 г. N 58-рг "Об утверждении плана мероприятий (дорожной карты) "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры Красноярского края" и на основе использования показателей Плана мероприятий (дорожной карты) "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры Шушенского района", утвержденного Постановлением администрации Шушенского района N 686 от 26.06.2013 г.
Функции исполнителей подпрограммы в области реализации мероприятий осуществляются в соответствии с подразделами 2.3 "Механизм реализации подпрограммы" и 2.4 "Управление подпрограммой и контроль, за ходом ее выполнения".
Сроки исполнения подпрограммы: 2014-2021 годы.
Этапы подпрограммы: подпрограмма не предусматривает отдельные этапы реализации.
Целевыми индикаторами реализации подпрограммы являются:
- количество зарегистрированных пользователей;
- количество посещений муниципальных библиотек района;
- количество внесенных в электронный каталог библиографических записей.
Целевые индикаторы приведены в приложении N 1 к подпрограмме.
2.3. Механизм реализации подпрограммы
2.3.1. Источником финансирования подпрограммы являются районный, краевой и федеральный бюджеты.
2.3.2.Отдел культуры, молодежной политики и туризма администрации Шушенского района является главным распорядителем в отношении средств.
2.3.3 Получателем бюджетных средств по подпрограмме N 1 "Культурное наследие" является РМБУК "Шушенская библиотечная система".
2.3.4. Реализация мероприятий подпрограммы N 1 по подпунктам 1.1, 1.6, 1.11, 1.12, 1.19 за счет средств районного бюджета на выполнение муниципального задания предусматривается на:
обеспечение деятельности (оказания услуг) подведомственных учреждений;
комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований, за счет средств районного бюджета;
Расходы по подпунктам 1.1, 1,6. 1.11, 1,12, 1.19 Приложения N 2 подпрограммы осуществляются путем предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ). Получателями субсидии является РМБУК
"Шушенская библиотечная система". Субсидия предоставляется на основании соглашения о предоставлении субсидии, заключенного между Отделом культуры, молодежной политики и туризма администрации Шушенского района и РМБУК "Шушенская библиотечная система" по форме, утвержденной постановлением администрации Шушенского района от 17.11.2016 N 728 "О внесении изменений в постановление администрации Шушенского района от 03.12.2015 N 1027 "Об утверждении порядка и условий формирования муниципального задания в отношении районных муниципальных учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального задания"
Реализация мероприятий подпрограммы N 1 по подпунктам 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1,8, 1.20 за счет средств местного бюджета субсидии на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) предусматривается на:
проведение культурно-просветительных мероприятий для детей;
проведение мероприятий по созданию единого информационного и культурного пространства района;
повышение квалификации специалистов;
оплата взносов на капитальный ремонт по помещениям в многоквартирных домах стоящих на учете в казне муниципального образования "Шушенский район" или закрепленных за учреждением на праве оперативного управления;
обеспечение жизнедеятельности подведомственных учреждений;
ведение электронного каталога проведение 70-летнего юбилея Шушенского района;
поддержка отрасли культуры.
Расходы по подпунктам 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.8, 1.20 приложения N 2 подпрограммы осуществляются путем предоставления субсидии на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ). Субсидии предоставляются на основании соглашения о предоставлении субсидии на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ), заключенного между Отделом культуры, молодежной политики и туризма администрации Шушенского района и РМБУК "Шушенская библиотечная система", по форме, утвержденной постановлением от 23.11.2011 N 1270 "Об утверждении порядка определения объема и условий предоставления из районного бюджета муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказания муниципальных услуг (выполнения работ)"
Реализация мероприятий подпрограммы N 1 по подпунктам 1.7, 1.9, 1.13, 1,14 1,15, 1.16, 1.17, 1.18, 1.23, 1.25, 1.26, 1.28, 1.31, 1.32 за счет средств краевого бюджета предусматривается на:
Ведение электронного каталога;
комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований;
региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы, не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда);
персональные выплаты, устанавливаемые в целях повышения оплаты труда молодым специалистам, персональные выплаты, устанавливаемые с учетом опыта работы при наличии ученой степени, почетного звания, нагрудного знака (значка);
средства на повышение минимальных размеров окладов, ставок заработной платы работников бюджетной сферы края, которым предоставляется региональная выплата с 1 октября 2014 года на 10 процентов;
средства на поощрение достижений наилучших значений эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов;
государственная поддержка комплексного развития муниципальных учреждений культуры и образовательных организаций в области культуры;
субсидия бюджетам муниципальных образований Красноярского края на частичное финансирование (возмещение) расходов на повышение размеров оплаты труда основного персонала муниципальных библиотек;
средства на повышение размеров оплаты труда работников бюджетной сферы Красноярского края с 1 января 2018 года на 4 процента;
средства на увеличение размера оплаты труда работников учреждений культуры, подведомственных муниципальным органам управления в области культуры.
Реализация мероприятий подпрограммы N 1 по подпунктам 1.10, 1.11, 1.21, 1.25 за счет средств федерального бюджета предусматривается на:
комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований,
расходы на подключение общедоступных библиотек РФ к сети Интернет;
государственная поддержка муниципальных учреждений культуры;
реализация мероприятий федерального бюджета целевой программы "Культура России" (2012-2018 годы).
Государственная поддержка лучших муниципальных учреждений культуры и образования в области культуры, находящихся на территории сельских поселений Красноярского края и их работников.
По подпункту 1.21, 1.25, 1.27 подпрограммы выделение средств из федерального бюджета предусматривается на реализацию мероприятий расположенных на территории сельских поселений Шушенского района Красноярского края.
по подпункту 1.21 программы выделенные средств из федерального бюджета предусматривается на реализацию мероприятий по подключению общедоступных библиотек Шушенского района к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки.
по подпункту 1.25, 1.27 программы на реализацию мероприятий федеральной целевой программы "Культура России (2012-2018 годы) "Развитие инфраструктуры отрасли Культура" по созданию сельских модельных библиотек.
Поддержка отрасли культуры.
Расходы по подпунктам 1.7, 1.9, 1.10, 1.14, 1,15, 1.16, 1.17, 1.18, 1.22, 1.24, 1.26, 1.27 Приложения N 2 подпрограммы осуществляются путем предоставления субсидии из краевого и федерального бюджетов на основании соглашений, заключенных между Министерством культуры и муниципальным образованием "Шушенский район".
По подпунктам 1.22, 1.25, 1.27 заключаются дополнительные Соглашения между Отделом культуры, молодежной политики и туризма администрации Шушенского района и сельскими поселениями Шушенского района, для перечисления средств поселениям муниципального образования "Шушенский район".
Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется путем предоставления субсидий по соглашениям заключенным между Отделом культуры, молодежной политики и туризма администрации Шушенского района и РМБУК "ШБС", о порядке и условиях предоставления субсидии на цели не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ).
Расходы мероприятий подпрограммы осуществляется РМБУК "Шушенская библиотечная система" посредством заключения контрактов на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд учреждения, в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд".
2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения
Управление реализацией подпрограммы осуществляет Отдел культуры, молодежной политики и туризма администрации Шушенского района.
Отдел культуры, молодежной политики и туризма администрации Шушенского района несет ответственность за выполнение мероприятий подпрограммы, по которым является главным распорядителем средств, а также за целевое использование этих средств.
Отдел культуры, молодежной политики и туризма администрации Шушенского района направляет отчеты: ежеквартальный - до 10 числа второго месяца, следующего за отчетным кварталом, годовой - до 1 марта года, следующего за отчетным в управление планирования и экономического развития и финансовое управление администрации Шушенского района.
Отдел культуры, молодежной политики и туризма администрации Шушенского района вправе запрашивать у получателей бюджетных средств необходимые документы и информацию, связанные с реализацией мероприятий подпрограммы, для рассмотрения и подготовки сводной информации.
Ежеквартальные и годовые отчеты о реализации подпрограммы формируются по форме и содержанию в соответствии с требованиями к отчету о реализации государственной программы, утвержденными Постановление администрации Шушенского района N 917 от 13.08.2013 г.
Контроль, за ходом реализации подпрограммы осуществляет Отдел культуры, молодежной политики и туризма администрации Шушенского района.
Получателем средств из федерального, краевого и районного бюджетов является Районное муниципальное бюджетное учреждение культуры "Шушенская библиотечная система".
Контроль за целевым использованием, возврата средств краевого бюджета осуществляет финансовое управление администрации Шушенского района.
Контроль за результативностью (эффективностью и экономностью) использования средств краевого бюджета осуществляет управление планирования и экономического развития администрации Шушенского района.
2.5. Оценка социально-экономической эффективности
Социально-экономическая эффективность и результативность реализации подпрограммы зависят от степени достижения ожидаемого конечного результата.
Реализация мероприятий подпрограммы будет способствовать:
- повышение доступности и качества библиотечных услуг.
Оценка социально-экономической эффективности проводится Отделом культуры, молодежной политики и туризма администрации Шушенского района.
Обязательным условием эффективности программы является успешное выполнение целевых индикаторов и показателей подпрограммы (приложение N 1 к паспорту подпрограммы), а также мероприятий в установленные сроки.
2.6. Мероприятия подпрограммы
Перечень мероприятий подпрограммы приведен в приложении N 2 к подпрограмме.
2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования
Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств федерального, краевого и районного бюджетов, предусмотренных на оплату муниципальных контрактов (договоров) на выполнение работ, оказание услуг.
Общий объем финансирования подпрограммы - 127315,939 тыс.руб.,
631,900 тыс.руб. за счет средств федерального бюджета,
13984,734 тыс.руб. за счет средств краевого бюджета,
112699,305 тыс.руб. за счет средств районного бюджета;
в том числе по годам:
2014 год - 10 015,846 тыс.руб., в том числе:
24,000 тыс.руб., за счет средств федерального бюджета,
556,830 тыс.руб., за счет краевого бюджета,
9 435,016 тыс.руб. за счет средств районного бюджета;
2015 год - 10 500,660 тыс.руб., в том числе:
207,200 тыс.руб. за счет средств федерального бюджета,
567,973 тыс.руб. за счет средств краевого бюджета,
9 725,487 тыс.руб. за счет районного бюджета;
2016 год - 11 228,021 тыс.руб., в том числе:
16,900 тыс.руб. за счет средств федерального бюджета,
453,257 тыс.руб. за счет краевого бюджета,
10 757,864 тыс.руб. за счет средств районного бюджета.
2017 год - 17585,014 тыс.руб., в том числе:
216,100 тыс.руб. за счет средств федерального бюджета,
5083,596 тыс.руб. за счет краевого бюджета,
12285,318 тыс.руб. за счет средств районного бюджета;
2018 год - 25042,284 тыс.руб., в том числе:
167,700 тыс.руб. за счет средств федерального бюджета,
7323,078 тыс.руб. за счет краевого бюджета,
17551,506 за счет средств районного бюджета.
2019 год - 17648,038 тыс.руб., в том числе:
17648,038 за счет средств районного бюджета.
2020 год - 17648,038 тыс.руб., в том числе:
17648,038 за счет средств районного бюджета.
2021 год - 17648,038 тыс.руб., в том числе:
17648,038 за счет средств районного бюджета.
Начальник Отдела культуры, молодежной политики |
А.В.Костюченко |
Приложение N 1
к подпрограмме "Культурное наследие"
Перечень целевых индикаторов подпрограммы
N п/п |
Цель, целевые индикаторы |
Единица измерения |
Источник информации |
Отчетный финансовый год 2014 |
Отчетный финансовый год 2015 |
Отчетный финансовый год 2016 |
Отчетный финансовый год 2017 |
Текущий финансовый год 2018 |
Очередной финансовый год 2019 |
Первый год планового периода 2020 |
Второй год планового периода 2021 |
Цель подпрограммы: Повышение доступности и качества библиотечных услуг | |||||||||||
1. |
Количество зарегистрированных пользователей |
тыс. человек |
Книга учета библиотечного фонда |
13,0 |
13,0 |
13,0 |
15,211 |
26,7 |
26,7 |
26,7 |
26,7 |
2. |
Количество посещений муниципальных библиотек |
тыс. человек |
Дневники библиотек, |
90,0 |
90,0 |
90,0 |
118,393 |
203,3 |
203,3 |
203,3 |
203,3 |
3. |
Количество внесенных в электронный каталог библиографических записей |
тыс. записей |
Дневники библиотек, Программа "ИРБИС" |
16,4 |
19,4 |
23,0 |
26 |
30,1 |
32,0 |
33,0 |
34,0 |
Начальник Отдела культуры, молодежной политики |
А.В.Костюченко |
Приложение N 2
к подпрограмме "Культурное наследие"
Перечень мероприятий подпрограммы
Наименование программы, подпрограммы |
Исполнитель |
Код бюджетной классификации |
Расходы (тыс.руб.) год |
Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении) |
|||||||||||||||
ГРБС |
РзПр |
ЦСР |
ВР |
Отчетный финансовый год 2014 |
Отчетный финансовый год 2015 |
Отчетный финансовый год 2016 |
Отчетный финансовый год 2017 |
Текущий финансовый год 2018 |
Очередной год планового периода 2019 |
Плановый период |
Итого на период |
||||||||
Первый год планового периода 2020 |
Второй год планового периода 2021 |
||||||||||||||||||
Цель: Повышение доступности и качества библиотечных услуг | |||||||||||||||||||
Задача: Создание единого информационного и культурного пространства на территории района | |||||||||||||||||||
1.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений |
РМБУК ШБС |
058 |
0801 |
0219106 |
610 |
8 907,761 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
8 907,761 |
|
||||
РМБУК ШБС |
058 |
0801 |
0219061 |
611 |
0,000 |
9 277,999 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
9 277,999 |
|
|||||
РМБУК ШБС |
058 |
0801 |
02 100 90610 |
611 |
0,000 |
0,000 |
10558,258 |
12136,334 |
17415,069 |
17551,621 |
17551,621 |
17551,621 |
92764,524 |
|
|||||
1.2 Проведение культурно-просветительных мероприятий для детей |
РМБУК ШБС |
058 |
0707 |
0219106 |
610 |
11,300 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
11,300 |
|
||||
РМБУК ШБС |
058 |
0707 |
0219106 |
612 |
0,000 |
11,300 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
11,300 |
|
|||||
РМБУК ШБС |
058 |
0707 |
02 100 91060 |
612 |
0,000 |
0,000 |
12,000 |
12,000 |
12,000 |
12,000 |
12,000 |
12,000 |
72,000 |
|
|||||
1.3. Проведение мероприятий по созданию единого информационного и культурного пространства района |
РМБУК ШБС |
058 |
0801 |
0219160 |
610 |
319,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
319,000 |
|
||||
РМБУК ШБС |
058 |
0801 |
0219160 |
612 |
0,000 |
40,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
40,000 |
|
|||||
РМБУК ШБС |
058 |
0801 |
02 100 91600 |
612 |
0,000 |
0,000 |
69,900 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
69,900 |
|
|||||
1.4. Повышение квалификации специалистов |
РМБУК ШБС |
058 |
0801 |
0219158 |
610 |
5,150 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
5,150 |
|
||||
РМБУК ШБС |
058 |
0801 |
0219158 |
612 |
0,000 |
5,150 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
5,150 |
|
|||||
1.5. Оплата взносов на капитальный ремонт по помещениям в многоквартирных домах, стоящих на учете в казне муниципального образования "Шушенский район" или закрепленных за учреждением на праве оперативного управления. |
РМБУК ШБС |
058 |
0801 |
0219187 |
612 |
0,000 |
2,698 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
2,698 |
|
||||
РМБУК ШБС |
058 |
0801 |
02 100 91870 |
612 |
0,000 |
0,000 |
2,876 |
3,020 |
3,020 |
3,000 |
3,000 |
3,000 |
17,916 |
|
|||||
1.6. Обеспечение жизнедеятельности подведомственных учреждений |
РМБУК ШБС |
058 |
0801 |
0219101 |
610 |
12,800 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
12,800 |
|
||||
РМБУК ШБС |
058 |
0801 |
0219101 |
612 |
0,000 |
58,667 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
58,667 |
|
|||||
РМБУК ШБС |
058 |
0801 |
02 100 91010 |
612 |
0,000 |
0,000 |
35,880 |
53,0 |
40,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
128,880 |
|
|||||
1.7. Ведение электронного каталога |
РМБУК ШБС |
058 |
0801 |
0217485 |
610 |
75,500 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
75,500 |
|
||||
1.8. Ведение электронного каталога за счет средств районного бюджета |
РМБУК ШБС |
058 |
0801 |
0219229 |
610 |
18,875 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
18,875 |
|
||||
1.9. Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований, за счет средств краевого бюджета |
РМБУК ШБС |
058 |
0801 |
0217488 |
610 |
120,500 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
120,500 |
|
||||
1.10. Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований, за счет средств Федерального бюджета |
РМБУК ШБС |
058 |
0801 |
02 100 51440 |
611 |
0,000 |
0,000 |
16,900 |
0,000 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
16,900 |
|
||||
058 |
0801 |
02 100 R5190 |
611 |
0,000 |
0,000 |
0,00 |
16,100 |
17,700 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
33,800 |
|
||||||
1.11. Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований, за счет средств Федерального бюджета |
РМБУК ШБС |
058 |
0801 |
02 100 R5190 |
612 |
0,000 |
0,000 |
0,00 |
0,000 |
150,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
150,000 |
|
||||
1.12. Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований, за счет средств районного бюджета |
РМБУК ШБС |
058 |
0801 |
02 100 S4880 |
611 |
0,000 |
0,000 |
78,750 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
78,750 |
|
||||
058 |
0801 |
02 100 L5190 |
611 |
0,000 |
0,000 |
0.000 |
80,964 |
81,417 |
81,417 |
81,417 |
81,417 |
406,632 |
|
||||||
1.13. Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований, за счет средств районного бюджета (софинансирование) |
РМБУК ШБС |
058 |
0801 |
02 100 L1440 |
611 |
0,000 |
0,000 |
0,200 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,200 |
Количество новых изданий, поступивших в библиотечные фонды в расчете на 1000 человек - 250 экземпляров |
||||
1.14. Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований, за счет средств краевого бюджета |
РМБУК ШБС |
058 |
0801 |
0210074880 |
611 |
0,000 |
0,000 |
315,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
315,000 |
|
||||
РМБУК ШБС |
058 |
0801 |
0217488 |
611 |
0,000 |
288,300 |
0,000 |
0,000 |
0,000 0,0 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
288,300 |
|
|||||
1.15. Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований края, за счет средств краевого бюджета |
РМБУК ШБС |
058 |
0801 |
0215144 |
611 |
0,000 |
17,200 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
17,200 |
Количество новых изданий, поступивших в библиотечные фонды, в расчете на 1000 человек - 250 экземпляров |
||||
058 |
0801 |
021000R5190 |
611 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
316,70 |
317,800 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
634,500 |
|
||||||
1.16. Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда) |
РМБУК ШБС |
058 |
0801 |
0211021 |
610 |
345,891 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
345,891 |
|
||||
РМБУК ШБС |
058 |
0801 |
0211021 |
611 |
0,000 |
381,634 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
381,634 |
|
|||||
РМБУК ШБС |
058 |
0801 |
0210010210 |
611 |
0,000 |
0,000 |
44,141 |
85,847 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
129,988 |
|
|||||
1.17. Персональные выплаты, устанавливаемые в целях повышения оплаты труда молодым специалистам, персональные выплаты, устанавливаемые с учетом опыта работы при наличии ученой степени, почетного звания, нагрудного знака (значка) |
РМБУК ШБС |
058 |
0801 |
0210010310 |
611 |
0,000 |
0,000 |
4,116 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
4,116 |
|
||||
1.18. Средства на повышение минимальных размеров окладов, ставок заработной платы работников бюджетной сферы края, которым предоставляется региональная выплата с 1 октября 2014 года на 10 процентов |
РМБУК ШБС |
058 |
0801 |
0211022 |
610 |
14,939 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
14,939 |
|
||||
1.19. Персональные выплаты, устанавливаемые в целях повышения оплаты труда молодым специалистам, персональные выплаты, устанавливаемые с учетом опыта работы при наличии ученой степени, почетного звания, нагрудного знака (значка) |
РМБУК ШБС |
058 |
0801 |
0211031 |
611 |
0,000 |
32,799 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
32,799 |
|
||||
1.20. Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований, за счет средств районного бюджета |
РМБУК ШБС |
058 |
0801 |
0219228 |
611 |
0,000 |
83,300 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
83,300 |
|
||||
РМБУК ШБС |
058 |
0801 |
0219228 |
610 |
30,130 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
30,130 |
|
|||||
1.21. Проведение 70-летнего юбилея Шушенского района |
РМБУК ШБС |
058 |
0801 |
0219159 |
610 |
130,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
130,000 |
|
||||
1.22. Расходы на подключение общедоступных библиотек РФ к сети Интернет |
РМБУК ШБС |
058 |
0801 |
0215146 |
610 |
24,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
24,000 |
|
||||
1.23. Государственная поддержка муниципальных учреждений культуры |
РМБУК ШБС |
058 |
0801 |
0215147 |
540 |
0,000 |
100,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
100,000 |
|
||||
1.24. Средства на поощрение достижений наилучших значений эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов |
РМБУК ШБС |
058 |
0801 |
0217744 |
612 |
0,000 |
111,613 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
111,613 |
|
||||
1.25. реализация мероприятий федеральной целевой программы "Культура России" (2012-2018 годы) |
РМБУК ШБС |
058 |
0801 |
0215014 |
521 |
0,000 |
90,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
90,000 |
|
||||
1.26. Государственная поддержка комплексного развития муниципальных учреждений культуры и образовательных организаций в области культуры в рамках подпрограммы "Культурное наследие" муниципальной программы Шушенского района "Развитие культуры Шушенского района" |
РМБУК ШБС |
058 |
0801 |
0210074490 |
521 |
0,000 |
0,000 |
90,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
90,000 |
|
||||
1.27. Субсидия бюджетам муниципальных образований Красноярского края на частичное финансирование (возмещение) расходов на повышение размеров оплаты труда основного персонала муниципальных библиотек. |
РМБУК ШБС |
058 |
0801 |
0210010440 |
611 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
458,943 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
458,943 |
|
||||
Ильичевский сельсовет |
058 |
0801 |
0210010440 |
521 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
37,618 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
37,618 |
|
|||||
Казанцевский сельсовет |
058 |
0801 |
0210010440 |
521 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
42,480 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
42,480 |
|
|||||
Каптыревский сельсовет |
058 |
0801 |
0210010440 |
521 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
45,763 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
45,763 |
|
|||||
Сизинский сельсовет |
058 |
0801 |
0210010440 |
521 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
29,428 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
29,428 |
|
|||||
Субботинский сельсовет |
058 |
0801 |
0210010440 |
521 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
13,920 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
13,920 |
|
|||||
Синеборский сельсовет |
058 |
0801 |
0210010440 |
521 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
58,848 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
58,848 |
|
|||||
1.28. Поддержка отрасли культуры, за счет средств ФБ |
Синеборский сельсовет |
058 |
0801 |
02100R5190 |
540 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
100,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
100,000 |
|
||||
Ильичевский сельсовет |
058 |
0801 |
02100R5190 |
540 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
50,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,00 |
50,000 |
|
|||||
Каптыревский сельсовет |
058 |
0801 |
02100R5190 |
540 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
50,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,00 |
50,000 |
|
|||||
1.29. Средства на повышение размеров оплаты труда основного и АУП учреждений культуры, подведомственных муниципальным органам управления в области культуры |
Ильичевский сельсовет |
058 |
0801 |
0210010460 |
521 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
27,989 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
27,989 |
|
||||
Казанцевский сельсовет |
058 |
0801 |
0210010460 |
521 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
48,342 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
48,342 |
|
|||||
Каптыревский сельсовет |
058 |
0801 |
0210010460 |
521 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
49,040 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
49,040 |
|
|||||
Сизинский сельсовет |
058 |
0801 |
0210010460 |
521 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
26,963 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
26,963 |
|
|||||
Синеборский сельсовет |
058 |
0801 |
0210010460 |
521 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
22,597 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
22,597 |
|
|||||
Субботинский сельсовет |
058 |
0801 |
0210010460 |
521 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
11,812 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
11,812 |
|
|||||
РМБУК ШБС |
058 |
0801 |
0210010460 |
611 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
3 427,306 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
3427,306 |
|
|||||
1.30. Предоставление средств на содействие развитию налогового потенциала. |
РМБУК ШБС |
058 |
0801 |
0210077450 |
612 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
380,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
380,000 |
|
||||
1.31. Средства на повышение размеров оплаты труда работников бюджетной сферы Красноярского края с 1 января 2018 года на 4 процента за счет средств краевого бюджета |
РМБУК ШБС |
058 |
0801 |
0210010470 |
611 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
550,439 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
550,439 |
|
||||
1.32. Средства на увеличение размера оплаты труда работников учреждений культуры, подведомственных муниципальным органам управления в области культуры, за счет средств краевого бюджета |
РМБУК ШБС |
058 |
0801 |
0210010490 |
611 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
6454,839 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
6454,839 |
|
||||
Итого: |
10 015,846 |
10 500,660 |
11 228,021 |
17 585,014 |
25 042,284 |
17 648,038 |
17 648,038 |
17 648,038 |
127315,939 |
|
Начальник Отдела культуры, молодежной политики |
А.В.Костюченко |
Приложение N 2
к муниципальной программе
"Развитие культуры Шушенского района"
Подпрограмма 2 "Искусство и народное творчество" муниципальной программы "Развитие культуры Шушенского района"
1. Паспорт подпрограммы
Наименование подпрограммы |
"Искусство и народное творчество" |
Наименование программы |
"Развитие культуры Шушенского района" |
Муниципальный заказчик-координатор подпрограммы |
Администрация Шушенского района, координатор - Отдел культуры, молодежной политики, туризма администрации Шушенского района |
Исполнители мероприятий подпрограммы, главный распорядитель бюджетных средств |
Муниципальное бюджетное учреждение "Районный центр культуры", Районное муниципальное бюджетное учреждение культуры "Социокультурный комплекс "Речной". Главным распорядителем является Отдел культуры, молодежной политики и туризма администрации Шушенского района |
Цель и задачи подпрограммы |
Цель: обеспечение доступа населения Шушенского района к культурным благам и участию в культурной жизни. Задачи: 1. Сохранение и развитие искусства и художественного народного творчества. 2. Организация и проведение культурных событий, в том числе, на межрегиональном и международном уровнях. |
Целевые индикаторы |
- количество мероприятий, проведенных для населения; - количество клубных формирований. |
Сроки реализации подпрограммы |
Подпрограмма реализуется с 2014 по 2021 годы |
Объемы и источники финансирования подпрограммы на период действия подпрограммы, с указанием источников финансирования по годам реализации подпрограммы |
Общий объем финансирования подпрограммы - 283729,049 тыс.руб., 4689,630 тыс.руб. за счет федерального бюджета, 46824,147 тыс.руб. за счет средств краевого бюджета, 232215,272 тыс.руб. за счет средств районного бюджета, в том числе по годам: 2014 год - 27 723,031 тыс.руб., в том числе: 250,000 тыс.руб. за счет средств федерального бюджета, 4 585,815 тыс.руб. за счет средств краевого бюджета, 22 887,216 тыс.руб. за счет средств районного бюджета; 2015 год - 33 582,109 тыс.руб., в том числе: 9 154,804 тыс.руб. за счет средств краевого бюджета, 24 427,305 тыс.руб. за счет средств районного бюджета; 2016 год - 28 275,875 тыс.руб., в том числе: 250 000 тыс.руб. за счет федерального бюджета, 325,008 тыс.руб. за счет средств краевого бюджета, 27 700,867 тыс.руб. за счет средств районного бюджета; 2017 год - 48559,868 тыс.руб., в том числе: за счет федерального бюджета 1 409,730 тыс.руб., 10517,287 тыс.руб. за счет средств краевого бюджета, 36632,851 тыс.руб. за счет средств районного бюджета, 2018 год - 76364,435 тыс.руб., в том числе: 2779,900 тыс.руб., за счет федерального бюджета, 22241,233 тыс.руб. за счет средств краевого бюджета, 51343,302 тыс.руб. за счет средств районного бюджета. 2019 год - 23074,577 тыс.руб., в том числе: 23074,577 тыс.руб. за счет средств районного бюджета. 2020 год - 23074,577 тыс.руб., в том числе: 23074,577 тыс.руб. за счет средств районного бюджета. 2021 год - 23074,577 тыс.руб., в том числе: 23074,577 тыс.руб. за счет средств районного бюджета. |
Система организации контроля за исполнением подпрограммы |
Отдел культуры, молодежной политики и туризма администрации Шушенского района |
2. Основные разделы подпрограммы
2.1. Постановка общерайонной проблемы и обоснование необходимости разработки подпрограммы
Подпрограмма направлена на решение задачи "Обеспечение доступа населения Шушенского района к культурным благам и участию в культурной жизни" программы.
Культура в современном мире все больше выступает в качестве важной составной части жизни человека и одного из основных факторов прогресса, определяющим условием которого является обеспечение постоянного роста духовного потенциала общества на основе всестороннего и гармоничного развития всех его членов и наиболее полного раскрытия их творческих возможностей.
На территории района работают 25 культурно-досуговых учреждения и 1 социокультурный комплекс, который расширяет спектр культурных услуг. Формируя свою деятельность по принципам многофункционального культурного центра, они сохраняют традиционную специфику и виды клубного досуга: коллективное общение, эстетическое воспитание, развитие любительского творчества. Ориентируясь на запросы посетителей, учреждения культурно-досугового типа развивают в качестве приоритетных специализированные формы клубного досуга - детского, подросткового, молодежного, семейного, и другие. На базе учреждений культурно-досугового типа организуются мероприятия, способствующие нравственному и патриотическому воспитанию подрастающего поколения, стабилизации и гармонизации семейных и общественных отношений, профилактике девиантного поведения детей и молодежи, что особенно важно, так как в настоящее время социокультурная ситуация характеризуется целым рядом негативных процессов, в первую очередь, утратой населением духовно-нравственных ориентиров.
За последние годы произошли позитивные изменения в развитии учреждений культурно-досугового типа. По основным показателям деятельности наблюдается положительная динамика, что объясняется, в том числе активизацией усилий работников культуры по расширению спектра предоставляемых жителям культурных услуг, улучшением материально-технической базы учреждений.
В 2013 году в рамках Основных направлений стратегии культурной политики Шушенского района на 2010-2021 годы было создано учреждение культуры РМБУК "Социокультурный комплекс "Речной" как модифицированная модель муниципального учреждения нового содержательного типа, на базе учреждения работает Ресурсный Центр поддержки общественных инициатив.
В районе работают 306 клубных формирований, число участников 3785 человек. 15 коллективов носят звание "народный" и "образцовый". Наш район - это базовая площадка для зональных и краевых фестивалей, конкурсов. Самое яркое и запоминающее культурное событие года - международный фестиваль этнической музыки и ремесел "Мир Сибири". Брендом района в деле организации творческой деятельности коллективов народного творчества давно стал фестиваль народного творчества "Цвети над Шушей, радуга!" который в 2017 году проводится в 25-й раз. В фестивальном движении принимают участие не только детские и молодежные коллективы, но и хоры ветеранов, которых в районе восемь. С 2012 года в рамках концепции проекта Министерства культуры Красноярского края "Международный фестиваль этнической музыки и ремесел "Мир Сибири" учреждениями культуры района организуется площадка "Этноинтерактив". В работе площадки принимают участие коллективы не только нашего района, юга Красноярского края, но и разных регионов России и зарубежные коллективы. В течение 10 лет проводится фестиваль казачьей песни. С 2013 года реализован социокультурный проект "Этнотехнопарк". Арт-объекты в настоящее время находятся на территории РМБУК "Социокультурный комплекс "Речной" и задействованы в экспозиции и в выставках. Учреждения культуры района в качестве партнеров принимают участие в Международной красноярской музейной Биеннале. Ежегодно творческие коллективы и солисты принимают участие в конкурсах различного уровня, становясь дипломантами и лауреатами данных конкурсов.
В 2017 году значительно улучшились показатели по кинопоказу: количество зрителей составило 6801 человек, что выше на 231 человек по отношению к 2016 году.
Несмотря на достигнутые результаты, в культурно-досуговых учреждениях района существует ряд проблем.
Недостаточный уровень материально-технического обеспечения учреждений отрасли отрицательно влияет на качество предоставления культурных услуг, существует объективная потребность муниципальных учреждений культуры в значительных средствах для обновления музыкальных
инструментов, сценических костюмов, обуви, одежды сцены и иного реквизита. Темпы роста показателей по кинопоказу не позволяют говорить о возможности в ближайшее время развития данного направления, так как в районе нет специализированного помещения, отвечающего современным требованиям. Не всегда существует финансовая возможность участия творческих коллективов в выездных конкурсах и фестивалях.
Реализация подпрограммы позволит создать условия для более эффективной работы по обеспечению доступа населения к культурным благам и их участию в культурной жизни района.
2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы, целевые индикаторы
Целью подпрограммы является обеспечение доступа населения Шушенского района к культурным благам и участию в культурной жизни.
Достижение данной цели потребует решения следующих задач:
- сохранение и развитие искусства и художественного народного творчества;
- организация и проведение культурных событий, в том числе, на межрегиональном и международном уровнях;
- формирование доступной и комфортной туристской среды.
Решение задачи подпрограммы будет осуществляться по Распоряжению Губернатора Красноярского края от 25.02.2013 г. N 58-рг "Об утверждении плана мероприятий (дорожной карты) "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры Красноярского края" и на основе использования показателей Плана мероприятий (дорожной карты) "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры Шушенского района", утвержденного Постановлением администрации Шушенского района N 686 от 26.06.2013 г.
Сроки исполнения подпрограммы: 2014-2021 годы.
Подпрограмма не предусматривает отдельные этапы реализации.
Целевыми индикаторами реализации подпрограммы являются:
- количество мероприятий, проведенных для населения;
- количество клубных формирований.
Целевые индикаторы приведены в приложении N 1 к подпрограмме.
2.3. Механизм реализации подпрограммы
2.3.1. Источником финансирования подпрограммы является районный и краевой бюджет.
2.3.2. Отдел культуры, молодежной политики и туризма администрации Шушенского района является главным распорядителем в отношении средств.
2.3.3. Получателем бюджетных средств по подпрограмме N 2 "Искусство и народное творчество" является МБУ "Районный центр культуры", РМБУК "Социокультурный комплекс "Речной".
2.3.4. Реализация мероприятий подпрограммы N 2 по подпункту 1.1, за счет средств районного бюджета на выполнение муниципального задания предусматривается на:
обеспечение деятельности оказания услуг подведомственных учреждений;
Расходы по подпункту 1.1 Приложения N 2 подпрограммы осуществляются путем предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ). Получателями субсидии являются Учреждения. Субсидия предоставляется на основании соглашений о предоставлении субсидии, заключенного между Отделом культуры, молодежной политики и туризма администрации Шушенского района и Учреждениями по форме, утвержденной постановлением администрации Шушенского района от 17.11.2016 N 728 "О внесении изменений в постановление администрации Шушенского района от 03.12.2015 N 1027 "Об утверждении порядка и условий формирования муниципального задания в отношении районных муниципальных учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального задания".
Реализация мероприятий подпрограммы N 2 по подпунктам 1.2, 1.3, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.11, 2.13, 2.16, 2.21, 2.23, 2.26, за счет средств местного бюджета субсидии на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) предусматривается на:
повышение квалификации специалистов;
проведение конкурсно-игровых мероприятий для детей;
обеспечение жизнедеятельности подведомственных учреждений;
проведение мероприятий и участие в фестивалях и конкурсах;
проведение 70-летнего юбилея Шушенского района;
проведение мероприятий по созданию единого информационного и культурного пространства;
оплата взносов на капитальный ремонт по помещениям в многоквартирных домах стоящих на учете в казне муниципального образования "Шушенский район" или закрепленных за учреждением на праве оперативного управления;
проведение знаковых культурно-массовых мероприятий поселка Шушенское;
осуществление (возмещение) расходов, направленных на создание безопасных и комфортных условий функционирования объектов муниципальной собственности развитие муниципальных учреждений, за счет средств районного бюджета;
поддержка социокультурных проектов учреждений культуры и образовательных учреждений в области культуры;
софинансирование расходов на разработку проектно-сметной документации, капитальный ремонт и реконструкцию зданий и помещений сельских учреждений культуры красноярского края, в том числе включающие в себя выполнение мероприятий по пожарной безопасности;
приобретение музыкальных инструментов в ДК с.Каптырево;
обеспечение развития и укрепление МТБ муниципальных домов культуры, поддержка творческой деятельности муниципальных театров в городах с численностью свыше 300 тыс.чел. (софинансирование);
расходы на обеспечение софинансирования субсидии на государственную поддержку комплексного развития муниципальных учреждений культуры и образовательных организаций в области культуры и проведение гос. экспертизы.
Расходы по подпунктам 1.2, 1.3, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.11, 2.13, 2.23 приложения N 2 подпрограммы осуществляются путем предоставления субсидии на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ). Субсидии предоставляются на основании соглашения о предоставлении субсидии на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ), заключенного между Отделом культуры, молодежной политики и туризма администрации Шушенского района и Учреждениями по форме, утвержденной постановлением от 23.11.2011 N 1270 "Об утверждении порядка определения объема и условий предоставления из районного бюджета муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказания муниципальных услуг (выполнения работ)"
По подпунктам 2.16 приложения N 2 подпрограммы субсидия перечисляется администрации Каптыревского сельсовета на софинансирование расходов на разработку и корректировку проектно-сметной документации, капитальный ремонт и реконструкцию зданий и помещений сельских учреждений культуры Красноярского края, в том числе включающие в себя выполнение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности.
по подпункту 2.21 приложения N 2 подпрограммы субсидия перечисляется администрации Каптыревского сельсовета для приобретения музыкальных инструментов в ДК с.Каптырево.
обеспечение и развитие МТБ муниципальных домов культуры, поддержка творческой деятельности муниципальных театров в городах с численностью свыше 300 тыс. чел.
Реализация мероприятий подпрограммы N 2 по подпунктам 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 2.10, 2.12, 2.14, 2.15, 2.18, 2.22, 2.24, 2.27, 2.29, 2,32 за счет средств краевого бюджета предусматривается на:
региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы, не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда);
средства на повышение минимальных размеров окладов, ставок заработной платы работников бюджетной сферы края, которым предоставляется региональная выплата с 1 октября 2014 года на 10 процентов;
региональные выплаты, устанавливаемые в целях повышения оплаты труда молодым специалистам;
осуществление (возмещение) расходов, направленных на создание безопасных и комфортных условий функционирования объектов муниципальной собственности развитие муниципальных учреждений;
поддержка социокультурных проектов учреждений культуры и образовательных учреждений в области культуры;
субсидии бюджетам муниципальных образований на разработку проектно-сметной документации, капитальный ремонт и реконструкцию зданий и помещений сельских учреждений культуры красноярского края, в том числе включающие в себя выполнение мероприятий по пожарной безопасности;
разработка и корректировка ПСД на проведение кап ремонта и реконструкцию, в том числе замену инженерного оборудования и выполнения мероприятий по обеспечению пожарной безопасности зданий и помещений в которых размещены учреждения досугового типа;
средства на поощрение достижений наилучших значений эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов;
обеспечение развития и укрепление МТБ муниципальных домов культуры, поддержка творческой деятельности муниципальных театров в городах с численностью до 300 тыс. чел.,
средства на повышение размеров оплаты труда работников бюджетной сферы Красноярского края с 1 января 2018 года на 4%;
средства на увеличение размеров оплаты труда работников учреждений культуры, подведомственных муниципальным органам управления в отрасли культуры.
Реализация мероприятий подпрограммы N 2 по подпунктам 2.8, 2.9, 2.19, 2.20, 2.25, 2.28, 2.30, 2.31, 2,42 за счет федерального бюджета предусматривается на:
государственная поддержка муниципальных учреждений культуры;
государственная поддержка лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений;
обеспечение развития и укрепления МТБ муниципальных домов культуры, поддержка творческой деятельности муниципальных театров в городах с численностью свыше 300 тыс. чел;
поддержка отрасли культуры.
Расходы по подпунктам 1.4, 1.5, 1.6, 2.10, 2.12, 2.14, 2.15, 2.18, 2.22, 2.23, 2.24, 2.26, 2.27, 2.29, 2.38, 2.41, 2.43, 2.44, 2.46, 2.47 Приложения N 2 подпрограммы осуществляются путем предоставления субсидий из краевого бюджета. Субсидия предоставляется на основании Порядка предусмотренного в соответствующем мероприятию Соглашении о предоставлении субсидии муниципальному образованию "Шушенский район" Красноярского края из краевого бюджета.
по подпункту 2.15 заключается дополнительное Соглашение между Отделом культуры, молодежной политики и туризма администрации Шушенского района и сельским поселением Шушенского района, для перечисления средств поселениям муниципального образования "Шушенский район" на разработку проектно-сметной документации, капитальный ремонт и реконструкцию зданий и помещений сельских учреждений культуры (администрация Каптыревского сельсовета)
по подпункту 2.24 заключается дополнительное Соглашение между Отделом культуры, молодежной политики и туризма администрации Шушенского района и сельским поселением Шушенского района, для перечисления средств поселениям муниципального образования "Шушенский район" на разработку и корректировку проектно-сметной документации, капитальный ремонт и реконструкцию в том числе замену инженерного оборудования и выполнение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности (администрация Субботинского сельсовета, администрация Сизинского сельсовета)
по подпункту 2.29 заключается дополнительное Соглашение между Отделом культуры, молодежной политики и туризма администрации Шушенского района и сельским поселением Шушенского района, для перечисления средств поселениям муниципального образования "Шушенский район" на обеспечение развития и укрепления МТБ муниципальных домов культуры, поддержка творческой деятельности муниципальных театров в городах с численностью до 300 тыс. чел.
Расходы по подпунктам 2.8, 2.9, 2.19, 2.20, 2.25, 2.28, 2.30, 2.31 Приложения N 2 подпрограммы осуществляются путем предоставления субсидий из федерального бюджета. Субсидия предоставляется на основании Порядка предусмотренного в соответствующем мероприятию Соглашении о предоставлении субсидии муниципальному образованию "Шушенский район" Красноярского края из краевого бюджета.
По подпунктам 2.8, 2.9, 2.19, 2.29, 2.30, 2.31 заключаются дополнительные Соглашения между Отделом культуры, молодежной политики и туризма администрации Шушенского района и сельскими поселениями Шушенского района, для перечисления средств поселениям муниципального образования Шушенский район на господдержку муниципальных учреждений культуры и господдержку лучших работников муниципальных учреждений культуры находящихся на территории сельских поселений (администрация Казанцевского сельсовета и администрация Каптыревского сельсовета), на обеспечение развития и укрепления МТБ муниципальных домов культуры, поддержка творческой деятельности муниципальных театров в городах с численностью до 300 тыс.чел. (администрация Казанцевского сельсовета, администрация Субботинского сельсовета);
Поддержка отрасли культуры (администрация Субботинского сельсовета).
Реализация мероприятий подпрограммы N 2 по подпунктам 2.1 за счет средств местного бюджета предусматривается на:
расходы, связанные с подготовкой и проведением фестиваля "Мир Сибири";
Расходы по подпункту 2.1 осуществляются на основании утвержденной бюджетной сметы.
Реализация мероприятий подпрограммы N 2 по подпунктам 2.17 за счет средств краевого бюджета предусматривается на:
Организацию туристко-рекреационных зон.
Расходы по подпункту 2.17 Приложения N 2 подпрограммы осуществляются путем предоставления субсидии из краевого бюджета. Субсидия предоставляется на основании Порядка предусмотренного в соответствующем мероприятию Соглашении о предоставлении субсидии муниципальному образованию Шушенский район Красноярского края и краевого бюджета на основании утвержденной бюджетной сметы.
Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется Учреждениями по средствам заключения контрактов на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения нужд учреждения, в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд".
2.4. Управление подпрограммой и контроль, за ходом ее выполнения
Управление реализацией подпрограммы осуществляет Отдел культуры, молодежной политики и туризма администрации Шушенского района.
Отдел культуры, молодежной политики и туризма администрации Шушенского района направляет отчеты: ежеквартальный - до 10 числа второго месяца, следующего за отчетным кварталом, годовой - до 1 марта года, следующего за отчетным в управление планирования и экономического развития и финансовое управление администрации Шушенского района.
Отдел культуры, молодежной политики и туризма администрации Шушенского района вправе запрашивать у получателей бюджетных средств необходимые документы и информацию, связанные с реализацией мероприятий подпрограммы, для рассмотрения и подготовки сводной информации.
Ежеквартальные и годовые отчеты о реализации подпрограммы формируются по форме и содержанию в соответствии с требованиями к отчету о реализации государственной программы, утвержденными Постановление администрации Шушенского района N 917 от 13.08.2013 г.
Отдел культуры, молодежной политики и туризма администрации Шушенского района несет ответственность за выполнение мероприятий подпрограммы, по которым является главным распорядителем средств, а также за целевое использование этих средств.
Контроль, за ходом реализации подпрограммы осуществляет Отдел культуры, молодежной политики и туризма администрации Шушенского района.
Получателем средств из федерального, краевого и районного бюджетов являются: РМБУ "Районный центр культуры", РМБУК "Социокультурный комплекс "Речной".
Контроль за целевым использованием, возврата средств краевого бюджета осуществляет финансовое управление администрации Шушенского района.
Контроль за результативностью (эффективностью и экономностью) использования средств краевого бюджета осуществляет управление планирования и экономического развития администрации Шушенского района.
2.5. Оценка социально-экономической эффективности
Социально-экономическая эффективность и результативность реализации подпрограммы зависят от степени достижения ожидаемого конечного результата.
Реализация мероприятий подпрограммы будет способствовать:
- обеспечению доступа населения Шушенского района к культурным благам и участию в культурной жизни.
Оценка социально-экономической эффективности проводится Отделом культуры, молодежной политики и туризма администрации Шушенского района.
Обязательным условием эффективности программы является успешное выполнение целевых индикаторов и показателей подпрограммы (приложение N 1 к паспорту подпрограммы), а также мероприятий в установленные сроки.
2.6. Мероприятия подпрограммы
Перечень мероприятий подпрограммы приведен в приложении N 2 к подпрограмме.
2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования
Общий объем финансирования подпрограммы - 283729,049 тыс.руб.,
4689,630 тыс.руб. за счет федерального бюджета,
46824,147 тыс.руб. за счет средств краевого бюджета,
232215,272 тыс.руб. за счет средств районного бюджета,
в том числе по годам:
2014 год - 27 723,031 тыс.руб., в том числе:
250,000 тыс.руб. за счет средств федерального бюджета,
4 585,815 тыс.руб. за счет средств краевого бюджета,
22 887,216 тыс.руб.за счет средств районного бюджета;
2015 год - 33 582,109 тыс.руб., в том числе:
9 154,804 тыс.руб. за счет средств краевого бюджета,
24 427,305 тыс.руб. за счет средств районного бюджета;
2016 год - 28 275,875 тыс.руб., в том числе:
250 000 тыс.руб. за счет федерального бюджета,
325,008 тыс.руб. за счет краевого бюджета,
27 700,867 тыс.руб. за счет средств районного бюджета;
2017 год - 48559,868 тыс.руб., в том числе:
за счет федеральных средств 1 409,730 тыс.руб.,
10517,287 тыс.руб. за счет краевого бюджета,
36632,851 тыс.руб. за счет средств районного бюджета,
2018 год - 76364,435 тыс.руб., в том числе:
2779,900 тыс.руб. за счет федерального бюджета,
22241,233 тыс.руб. за счет краевого бюджета,
51343,302 тыс.руб. за счет средств районного бюджета.
2019 год - 23074,577 тыс.руб., в том числе:
23074,577 тыс.руб. за счет средств районного бюджета.
2020 год - 23074,577 тыс.руб., в том числе:
23074,577 тыс.руб. за счет средств районного бюджета.
2021 год - 23074,577 тыс.руб., в том числе:
23074,577 тыс.руб. за счет средств районного бюджета.
Начальник Отдела культуры, молодежной политики |
А.В.Костюченко |
Приложение N 1
к подпрограмме "Искусство и народное творчество"
Перечень целевых индикаторов подпрограммы
N п/п |
Цель, целевые индикаторы |
Единица измерения |
Источник информации |
Отчетный финансовый год 2014 |
Отчетный финансовый год 2015 |
Отчетный финансовый год 2016 |
Отчетный финансовый год 2017 |
Текущий финансовый год 2018 |
Очередной финансовый год 2019 |
Плановый период |
|
Первый год планового периода 2020 |
Второй год планового периода 2021 |
||||||||||
Цель подпрограммы: Обеспечение доступа населения района к культурным благам и участию в культурной жизни | |||||||||||
1. |
Количество мероприятий, проведенных для населения |
единиц |
Журнал учета массовых мероприятий. |
534 |
535 |
537 |
1009 |
3766 |
3767 |
3768 |
3769 |
2. |
Количество клубных формирований |
единиц |
Журнал учета клубных формирований. |
62 |
64 |
65 |
287 |
306 |
307 |
308 |
309 |
Начальник Отдела культуры, молодежной политики |
А.В.Костюченко |
Приложение N 2
к подпрограмме "Искусство и народное творчество"
Перечень мероприятий подпрограммы
Наименование программы, подпрограммы |
ГРБС |
Код бюджетной классификации |
Расходы (тыс.руб.) год |
Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении) |
|||||||||||
ГРБС |
РзПр |
ЦСР |
ВР |
Отчетный финансовый год 2014 |
Отчетный финансовый год 2015 |
Отчетный финансовый год 2016 |
Отчетный финансовый год 2017 |
Текущий финансовый год 2018 |
Очередной финансовый год 2019 |
Первый год планового периода 2020 |
Второй год планового периода 2021 |
Итого на период |
|||
Цель подпрограммы: Обеспечение доступа населения района к культурным благам и участию в культурной жизни | |||||||||||||||
Задача 1 подпрограммы: сохранение и развитие искусства и художественного народного творчества | |||||||||||||||
1.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений |
МБУ РЦК |
058 |
0801 |
0229061 |
610 |
11 133,813 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
11 133,813 |
|
МБУК ИДК |
058 |
0801 |
0229061 |
610 |
5 424,817 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
5 424,817 |
|
|
РМБУК СКК |
058 |
0801 |
0229061 |
610 |
4 869,062 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
4 869,062 |
|
|
МБУ РЦК |
058 |
0801 |
0229061 |
611 |
0,000 |
11 441,911 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
11 441,911 |
Количество мероприятий, проведенных для населения за три года 1505 шт. |
|
МБУК ИДК |
058 |
0801 |
0229061 |
611 |
0,000 |
5 743,301 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
5 743,301 |
Количество мероприятий, проведенных для населения за три года 957 шт. |
|
РМБУК СКК |
058 |
0801 |
0229061 |
611 |
0,000 |
5 232,900 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
5 232,900 |
Количество мероприятий, проведенных для населения 30 шт. |
|
МБУ РЦК |
058 |
0801 |
02 200 90610 |
611 |
0,000 |
0,000 |
13 456,982 |
23 843,52 |
17 433,572 |
17 812,489 |
17 812,489 |
17 812,489 |
108171,541 |
|
|
МБУК ИДК |
058 |
0801 |
02 200 90610 |
611 |
0,000 |
0,000 |
6 917,735 |
5030,166 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
11947,901 |
|
|
РМБУК СКК |
058 |
0801 |
02 200 90610 |
611 |
0,000 |
0,000 |
6 279,322 |
5463,169 |
4206,127 |
4333,258 |
4 333,258 |
4333,258 |
28948,392 |
|
|
1.2. Повышение квалификации специалистов |
МБУ РЦК |
058 |
0801 |
0229061 |
610 |
5,150 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
5,150 |
Количество специалистов, повысивших квалификацию - 3 человека |
МБУК ИДК |
058 |
0801 |
0229061 |
610 |
5,150 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
5,150 |
||
РМБУК СКК |
058 |
0801 |
0229061 |
610 |
5,150 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
5,150 |
||
МБУ РЦК |
058 |
0801 |
0229061 |
612 |
0,000 |
5,150 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
5,150 |
||
МБУК ИДК |
058 |
0801 |
0229061 |
612 |
0,000 |
5,150 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
5,150 |
||
РМБУК СКК |
058 |
0801 |
0229061 |
612 |
0,000 |
5,150 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
5,150 |
||
1.3. Проведение конкурсно-игровых мероприятий для детей |
МБУ РЦК МБУК ИДК |
058 |
0707 |
0229105 |
610 |
15,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
15,000 |
Количество проведенных конкурсно-игровых мероприятий для детей, 5 единиц ежегодно |
МБУ РЦК |
058 |
0707 |
0229105 |
612 |
0,000 |
3,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
3,000 |
||
МБУК ИДК |
058 |
0707 |
0229105 |
612 |
0,000 |
4,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
4,000 |
||
РМБУК СКК |
058 |
0707 |
0229105 |
612 |
0,000 |
8,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
8,000 |
||
МБУ РЦК |
058 |
0707 |
02 200 91050 |
612 |
0,000 |
0,000 |
3,000 |
3,000 |
7,000 |
7,000 |
7,000 |
7,000 |
34,000 |
||
МБУК ИДК |
058 |
0707 |
02 200 91050 |
612 |
0,000 |
0,000 |
4,000 |
4,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
8,000 |
||
РМБУК СКК |
058 |
0707 |
02 200 91050 |
612 |
0,000 |
0,000 |
8,000 |
8,000 |
8,000 |
8,000 |
8,000 |
8,000 |
48,000 |
||
1.4. Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда) |
МБУ РЦК |
058 |
0801 |
0221021 |
610 |
236,241 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
236,241 |
|
МБУК ИДК |
058 |
0801 |
0221021 |
610 |
258,816 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
258,816 |
|
|
РМБУК СКК |
058 |
0801 |
0221021 |
610 |
298,221 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
298,221 |
|
|
МБУ РЦК |
058 |
0801 |
0221021 |
611 |
0,000 |
435,488 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
435,488 |
|
|
МБУК ИДК |
058 |
0801 |
0221021 |
611 |
0,000 |
257,200 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
257,200 |
|
|
РМБУК СКК |
058 |
0801 |
0221021 |
611 |
0,000 |
552,873 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
552,873 |
|
|
МБУ РЦК |
058 |
0801 |
0220010210 |
611 |
0,000 |
0,000 |
101,482 |
143,077 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
244,559 |
|
|
МБУК ИДК |
058 |
0801 |
0220010210 |
611 |
0,000 |
0,000 |
54,964 |
81,945 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
136,909 |
|
|
РМБУК СКК |
058 |
0801 |
0220010210 |
611 |
0,000 |
0,000 |
57,777 |
74,141 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
131,918 |
|
|
1.5. Средства на повышение минимальных размеров окладов, ставок заработной платы работников бюджетной сферы края, которым предоставляется региональная выплата с 1 октября 2014 года на 10 процентов. |
МБУ РЦК |
058 |
0801 |
0221022 |
610 |
3,240 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
3,240 |
|
РМБУК СКК |
058 |
0801 |
0221022 |
610 |
65,358 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
65,358 |
|
|
МБУК ИДК |
058 |
0801 |
0221022 |
610 |
5,106 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
5,106 |
|
|
1.6. Региональные выплаты, устанавливаемые в целях повышения оплаты труда молодым специалистам. |
МБУК ИДК |
058 |
0801 |
0221031 |
610 |
31,433 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
31,433 |
|
МБУ РЦК |
058 |
0801 |
0221031 |
611 |
0,000 |
159,159 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
159,159 |
|
|
МБУК ИДК |
058 |
0801 |
0221031 |
611 |
0,000 |
17,515 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
17,515 |
|
|
МБУ РЦК |
058 |
0801 |
0220010310 |
611 |
0,000 |
0,000 |
60,432 |
44,321 |
82,903 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
187,656 |
|
|
МБУК ИДК |
058 |
0801 |
0220010310 |
611 |
0,000 |
0,000 |
50,353 |
27,698 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
78,051 |
|
|
1.7. Средства на повышение размеров оплаты труда работников бюджетной сферы Красноярского края с 1 января 2018 года на 4 процента, за счет средств краевого бюджета |
МБУ РЦК |
058 |
0801 |
0220010470 |
611 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
1423,552 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
1423,552 |
|
РМБУК СКК |
058 |
0801 |
0220010470 |
611 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
101,849 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
101,849 |
|
|
1.8. Средства на увеличение размера оплаты труда работников учреждений культуры, подведомственных муниципальным органам управления в области культуры, за счет средств краевого бюджета |
МБУ РЦК |
058 |
0801 |
0220010490 |
611 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
8877,949 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
8877,949 |
|
РМБУК СКК |
058 |
0801 |
0220010490 |
611 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
734,012 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
734,012 |
|
|
Задача 2 подпрограммы: организация и проведение культурных событий, в том числе, на межрегиональном и международном уровнях | |||||||||||||||
2.1. Расходы, связанные с подготовкой проведения фестиваля "МИР Сибири" |
ОКМПиТ АШР |
058 |
0804 |
0229088 |
240 |
580,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
580,000 |
|
ОКМПиТ АШР |
058 |
0804 |
0229088 |
244 |
0,000 |
580,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
580,000 |
||
ОКМПиТ АШР |
058 |
0804 |
02 200 90880 |
244 |
0,000 |
0,000 |
500,000 |
479,400 |
600,000 |
500,000 |
500,000 |
500,000 |
3079,400 |
||
2.2. Обеспечение жизнедеятельности подведомственных учреждений |
РМБУК СКК |
058 |
0801 |
0229101 |
610 |
200,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
200,000 |
|
МБУК ИДК |
058 |
0801 |
0229101 |
610 |
16,100 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
16,100 |
||
МБУК ИДК |
058 |
0801 |
0229101 |
612 |
0,000 |
44,925 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
44,925 |
||
РМБУК СКК |
058 |
0801 |
0220091010 |
612 |
0,000 |
0,000 |
93,880 |
459,752 |
205,060 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
758,692 |
||
МБУК ИДК |
058 |
0801 |
0220091010 |
612 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
39,664 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
39,664 |
||
МБУ РЦК |
058 |
0801 |
0220091010 |
612 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
474,929 |
316,835 |
288,100 |
288,100 |
288,100 |
1656,064 |
||
2.3. Проведение мероприятий и участие в фестивалях и конкурсах |
МБУ РЦК, РМБУК СКК |
058 |
0801 |
0229157 |
610 |
221,100 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
221,100 |
Количество проведенных мероприятий, фестивалей и конкурсов - 19 единиц ежегодно. |
РМБУК СКК |
058 |
0801 |
0229157 |
612 |
0,000 |
20,750 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
20,750 |
||
МБУ РЦК |
058 |
0801 |
0229157 |
612 |
0,000 |
183,418 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
183,418 |
||
МБУК ИДК |
058 |
0801 |
0229157 |
612 |
0,000 |
14,403 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
14,403 |
||
МБУ РЦК |
058 |
0801 |
0220091570 |
612 |
0,000 |
0,000 |
183,418 |
112, 620 |
0,000 |
112,500 |
112,500 |
112,500 |
633,538 |
|
|
РМБУК СКК |
058 |
0801 |
0220091570 |
612 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
8,500 |
68,390 |
8,500 |
8,500 |
8,500 |
102,390 |
|
|
2.3.1. Обеспечение участия организаций народных художественных промыслов в федеральных и региональных выставках и ярмарках |
МБУ РЦК |
058 |
0801 |
0220091570 |
612 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
7,600 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
7,600 |
|
2.3.2. Организация тематических выставок-ярмарок народных художественных промыслов на территории субъекта Российской Федерации |
МБУ РЦК |
058 |
0801 |
0220091570 |
612 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
26,200 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
26,200 |
|
2.3.3. Проведение конкурсов профессионального мастерства среди мастеров народных художественных промыслов |
МБУ РЦК |
058 |
0801 |
0220091570 |
612 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
78,620 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
78,620 |
|
2.4. Проведение 70-летнего юбилея Шушенского района |
МБУ РЦК, РМБУК СКК |
058 |
0801 |
0229159 |
610 |
170,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
170,000 |
|
2.5. Проведение мероприятий по созданию единого информационного пространства |
РМБУК СКК |
058 |
0801 |
0229160 |
612 |
0,000 |
80,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
80,000 |
|
2.6. Оплата взносов на капитальный ремонт по помещениям в многоквартирных домах, стоящих на учете в казне муниципального образования "Шушенский район" или закрепленных за учреждением на праве оперативного управления. |
МБУ РЦК |
058 |
0801 |
0229187 |
612 |
0,000 |
4,249 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
4,249 |
|
МБУ РЦК |
058 |
0801 |
02 200 91870 |
612 |
0,000 |
0,000 |
4,530 |
4,730 |
4,730 |
4,730 |
4,730 |
4,730 |
28,180 |
|
|
2.7. Проведение знаковых культурно-массовых мероприятий поселка Шушенское |
МБУ РЦК |
058 |
0801 |
0228001 |
610 |
200,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
200,000 |
|
2.8. Господдержка муниципальных учреждений культуры |
Казанцевская администрация |
058 |
0804 |
0225147 |
520 |
100,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
100,000 |
|
МБУК ИДК |
058 |
0804 |
0225147 |
610 |
100,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
100,000 |
|
|
2.9. Господдержка лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений |
Казанцевская администрация |
058 |
0804 |
0225148 |
520 |
50,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
50,000 |
|
2.10. Осуществление (возмещение) расходов, направленных на создание безопасных и комфортных условий функционирования объектов муниципальной собственности развития муниципальных учреждений. |
МБУ РЦК |
058 |
0801 |
0227746 |
610 |
3 187,400 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
3 187,400 |
|
2.11. Осуществление (возмещение) расходов, направленных на создание безопасных и комфортных условий функционирования объектов муниципальной собственности развития муниципальных учреждений, за счет средств районного бюджета |
МБУ РЦК |
058 |
0801 |
0229223 |
610 |
31,874 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
31,874 |
|
2.12. Поддержка социокультурных проектов учреждений культуры и образовательных учреждений в области культуры |
РМБУК СКК |
058 |
0804 |
0227481 |
610 |
500,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
500,000 |
|
2.13. Поддержка социокультурных проектов учреждений культуры и образовательных учреждений в области культуры |
РМБУК СКК |
058 |
0804 |
0229227 |
610 |
10,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
10,000 |
|
РМБУК СКК |
058 |
0801 |
0229227 |
612 |
0,000 |
2,100 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
2,100 |
|
|
2.14. Поддержка социокультурных проектов учреждений культуры и образовательных учреждений в области культуры |
РМБУК СКК |
058 |
0801 |
0227481 |
612 |
0,000 |
200,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
200,000 |
|
2.15. Субсидии бюджетам муниципальных образований на разработку проектно-сметной документации, капитальный ремонт и реконструкцию зданий и помещений сельских учреждений культуры Красноярского края, в том числе, включающие в себя выполнение мероприятий по пожарной безопасности. |
Администрация Каптыревского сельсовета |
058 |
0801 |
0227489 |
522 |
0,000 |
5 021,280 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
5 021,280 |
|
2.16. Софинансирование расходов на разработку и корректировку проектно-сметной документации, капитальный ремонт и реконструкцию зданий и помещений сельских учреждений культуры Красноярского края, в том числе включающие в себя выполнение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности |
Администрация Каптыревского сельсовета |
058 |
0801 |
0229242 |
540 |
0,000 |
1 015,598 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
1 015,598 |
|
2.17. Организация туристко-рекреационных зон |
ОКМПиТ АШР |
058 |
0412 |
0227480 |
244 |
0,000 |
1 982,350 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
1 982,350 |
|
058 |
0412 |
0229241 |
244 |
0,000 |
33,300 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
33,300 |
|
||
2.18. Средства на поощрение достижений наилучших значений эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов |
МБУК ИДК |
058 |
0801 |
0217744 |
612 |
0,000 |
126,485 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
126,485 |
|
РМБУК СКК |
058 |
0801 |
0217744 |
612 |
0,000 |
402,454 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
402,454 |
|
|
2.19. Господдержка муниципальных учреждений культуры |
администрация Каптыревского сельсовета |
058 |
0804 |
0220051470 |
540 |
0,000 |
0,000 |
200,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
200,000 |
|
2.20. Господдержка лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений |
МБУК ИДК |
058 |
0804 |
0220051480 |
612 |
0,000 |
0,000 |
50,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
50,000 |
|
2.21. Приобретение музыкальных инструментов в ДК с.Каптырево |
администрация Каптыревского сельсовета |
058 |
0801 |
0220091590 |
540 |
0,000 |
0,000 |
250,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
250,000 |
|
2.22. Разработка и корректировка ПСД на проведение кап. ремонта и реконструкцию, в том числе замену инженерного оборудования и выполнение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности зданий и помещений, в которых размещены учреждения культурно-досугового типа, а также в одном здании с учреждением культурно-досугового типа находится библиотека |
МБУ РЦК |
058 |
0801 |
0220074490 |
612 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
2864,600 |
8551,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
11415,600 |
|
2.23. Обеспечение развития и укрепление МТБ муниц-х домов культуры, поддержка творческой деятельности муниц-х театров в городах с численностью до 300 тыс. чел. |
МБУК ИДК |
058 |
0801 |
02200L5580 |
612 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
10,800 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
10,800 |
|
МБУК ИДК |
058 |
0801 |
02200R5190 |
612 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
50,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
50,000 |
|
|
Субботинский сельсовет |
058 |
0801 |
02200R5190 |
540 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
100,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
100,000 |
|
|
2.24. Расходы на обеспечение софинансирования субсидии на государственную поддержку комплексного развития муниципальных учреждений культуры и образовательных организаций в области культуры и проведение гос.экспертизы |
Администрация Субботинского сельсовета |
058 |
0801 |
0220091800 |
540 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
24,836 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
24,836 |
|
2.25. Обеспечение развития и укрепление МТБ муниц-х домов культуры, поддержка творческой деятельности муниц-х театров в городах с численностью до 300 тыс. чел. за счет средств краевого бюджета |
МБУК ИДК |
058 |
0801 |
02200R5580 |
612 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
106,640 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
106,640 |
|
2.26. Обеспечение развития и укрепление МТБ муниц-х домов культуры, поддержка творческой деятельности муниц-х театров в городах с численностью до 300 тыс. чел., за счет средств федерального бюджета |
МБУК ИДК |
058 |
0801 |
02200R5580 |
612 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
959,760 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
959,760 |
|
2.29. Обеспечение развития и укрепление МТБ муниц-х домов культуры, поддержка творческой деятельности муниц-х театров в городах с численностью до 300 тыс. чел. За счет средств Краевого бюджета |
администрация Казанцевского сельсовета |
058 |
0801 |
02200R5580 |
521 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
33,330 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
33,330 |
|
2.30. Обеспечение развития и укрепление МТБ муниц-х домов культуры, поддержка творческой деятельности муниц-х театров в городах с численностью до 300 тыс. чел. За счет средств Федерального бюджета |
администрация Казанцевского сельсовета |
058 |
0801 |
02200R5580 |
521 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
299,970 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
299,970 |
|
2.31. Расходы на финансирование создания и обеспечение деятельности муниципальных ресурсных центров поддержки общественных инициатив |
РМБУК СКК |
058 |
0113 |
220076400 |
612 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
500,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
500,000 |
|
2.32. Расходы на финансирование создания и обеспечение деятельности муниципальных ресурсных центров поддержки общественных инициатив за счет средств районного бюджета |
РМБУК СКК |
058 |
0113 |
02200S7450 |
612 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2,630 |
2,630 |
0,000 |
0,00 |
0,000 |
5,260 |
|
2.33. Средства на повышение размеров оплаты труда основного и АУП персонала учреждений культуры, подведомственных муниципальным органам управления в области культуры |
Иджинский сельсовет |
058 |
0801 |
0220010460 |
521 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
25,438 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
25,438 |
|
Ильичевский сельсовет |
058 |
0801 |
0220010460 |
521 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
38,386 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
38,386 |
|
|
Казанцевский сельсовет |
058 |
0801 |
0220010460 |
521 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
136,421 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
136,421 |
|
|
Каптыревский сельсовет |
058 |
0801 |
0220010460 |
521 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
85,432 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
85,432 |
|
|
Сизинский сельсовет |
058 |
0801 |
0220010460 |
521 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
26,093 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
26,093 |
|
|
Синеборский сельсовет |
058 |
0801 |
0220010460 |
521 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
44,545 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
44,545 |
|
|
Субботинский сельсовет |
058 |
0801 |
0220010460 |
521 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
60,551 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
60,551 |
|
|
МБУ РЦК |
058 |
0801 |
0220010460 |
611 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4981,250 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4981,250 |
|
|
РМБУК СКК |
058 |
0801 |
0220010460 |
611 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
613,663 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
613,663 |
|
|
МБУК ИДК |
058 |
0801 |
0220010460 |
611 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
125,772 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
125,772 |
|
|
2.34. Предоставление средств на содействие развитию налогового потенциала. |
РМБУК СКК |
058 |
0801 |
0220077450 |
612 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
503,984 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
503,984 |
|
2.35. Расходы на обеспечение софинансирования разработки и корректировки ПСД на проведение кап. ремонта и реконструкцию, в том числе замену инженерного оборудования и выполнение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности зданий и помещений, в которых размещены учреждения культурно-досугового типа, а также в одном здании с учреждением культурно-досугового типа находится библиотека |
МБУ РЦК |
058 |
0801 |
02200S4490 |
612 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
663,135 |
2009,557 |
0,000 |
0,00 |
0,000 |
2672,692 |
|
2.36. Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек за счет средств районного бюджета |
МБУ РЦК |
058 |
0801 |
02200L4670 |
612 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
31,000 |
0,000 |
0,00 |
0,000 |
31,000 |
|
2.37. Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек, за счет средств краевого бюджета |
МБУ РЦК |
058 |
0801 |
02200R4670 |
612 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
750,000 |
0,000 |
0,00 |
0,000 |
750,000 |
|
2.38. Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек, за счет средств федерального бюджета |
МБУ РЦК |
058 |
0801 |
02200R4670 |
612 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
2250,000 |
0,000 |
0,00 |
0,000 |
2250,000 |
|
2.39. Техническое оснащение и содержание сети виртуальных концертных залов, за счет средств районного бюджета |
МБУ РЦК |
058 |
0801 |
02200L5190 |
612 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
27,100 |
0,000 |
0,00 |
0,000 |
27,100 |
|
2.40. Техническое оснащение и содержание сети виртуальных концертных залов, за счет средств краевого бюджета |
МБУ РЦК |
058 |
0801 |
02200R5190 |
612 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
20,000 |
0,000 |
0,00 |
0,000 |
20,000 |
|
2.41. Поддержка отрасли культуры, за счет средств федерального бюджета |
МБУ РЦК |
058 |
0801 |
02200R5190 |
612 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
529,900 |
0,000 |
0,00 |
0,000 |
529,900 |
|
В том числе техническое оснащение и содержание сети виртуальных концертных залов |
МБУ РЦК |
058 |
0801 |
02200R5190 |
612 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
379,900 |
0,000 |
0,00 |
0,000 |
379,900 |
|
2.42. Расходы на реализацию социокультурных проектов муниципальными учреждениями культуры и образовательными организациями в области культуры, за счет средств краевого бюджета |
МБУ РЦК |
058 |
0804 |
0220074810 |
612 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
660,000 |
0,000 |
0,00 |
0,000 |
660,000 |
|
2.43. Расходы по обеспечению софинансирования на реализацию социокультурных проектов муниципальными учреждениями культуры и образовательными организациями в области культуры, за счет средств краевого бюджета |
МБУ РЦК |
058 |
0804 |
02200S4810 |
612 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
6,750 |
0,000 |
0,00 |
0,000 |
6,750 |
|
2.44. Расходы на осуществление передаваемых полномочий по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организации культуры, за счет районного бюджета |
МБУ РЦК |
058 |
0801 |
0220087000 |
611 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
26232,989 |
0,000 |
0,00 |
0,000 |
26232,989 |
|
2.45. Расходы на организацию туристко-рекреационных зон на территории Красноярского края, за счет краевого бюджета |
РМБУК СКК |
058 |
0412 |
0220074800 |
612 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
1000,000 |
0,000 |
0,00 |
0,000 |
1000,000 |
|
2.46. Расходы на софинансирование по организации туристко-рекреационных зон на территории Красноярского края, за счет районного бюджета |
РМБУК СКК |
058 |
0412 |
02200S4800 |
612 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
10,110 |
0,000 |
0,00 |
0,000 |
10,110 |
|
2.47. Государственная поддержка художественных народных ремесел и декоративно-прикладного искусства на территории Красноярского края, за счет краевого бюджета |
МБУ РЦК |
058 |
0801 |
0220021380 |
612 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
100,000 |
0,000 |
0,00 |
0,000 |
100,000 |
|
2.48. Расходы на обеспечение софинансирования субсидии на государственную поддержку художественных народных ремесел и декоративно-прикладного искусства на территории Красноярского края, за счет районного бюджета |
МБУ РЦК |
058 |
0801 |
0220021380 |
612 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
1,000 |
0,000 |
0,00 |
0,000 |
1,000 |
|
Итого: |
|
|
|
|
|
27 723,031 |
33 582,109 |
28 275,875 |
48 559,868 |
76364,435 |
23 074,577 |
23 074,577 |
23 074,577 |
283729,049 |
|
Начальник Отдела культуры, молодежной политики |
А.В.Костюченко |
Приложение N 3
к муниципальной программе
"Развитие культуры Шушенского района"
Подпрограмма 3 "Дополнительное образование в отрасли культура" Муниципальной программы "Развитие культуры Шушенского района"
1. Паспорт подпрограммы
Наименование подпрограммы |
"Дополнительное образование в отрасли культура" (подпрограмма) |
Наименование программы |
"Развитие культуры Шушенского района" |
Муниципальный заказчик-координатор подпрограммы |
Администрация Шушенского района, координатор Отдел культуры, молодежной политики и туризма администрации Шушенского района |
Исполнители мероприятий подпрограммы, главный распорядитель бюджетных средств |
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Шушенская детская школа искусств", Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Ильичевская детская школа искусств", Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Шушенская детская художественная школа" главный распорядитель Отдел культуры, молодежной политики и туризма администрации Шушенского района |
Цели и задачи подпрограммы |
Цель: создание условий для обеспечения эффективной деятельности учреждений дополнительного образования детей в отрасли культура. Задача: совершенствование деятельности учреждений дополнительного образования детей по раннему выявлению, творческому развитию и поддержке одаренных детей. |
Целевые индикаторы |
- сохранность контингента; - доведение до выпуска; - доля выпускников, поступивших в учебные заведения; - доля обучающихся, ставших лауреатами и дипломантами в конкурсах и выставках различного уровня. |
Сроки реализации подпрограммы |
Подпрограмма реализуется с 2014 по 2021 годы |
Объемы и источники финансирования подпрограммы на период действия подпрограммы, с указанием источников финансирования по годам реализации подпрограммы |
Общий объем финансирования подпрограммы - 211191,103 тыс.руб., 381,677 тыс.руб. за счет федерального бюджета, 12968,915 тыс.руб. за счет средств краевого бюджета, 197840,511 тыс.руб. за счет средств районного бюджета, в том числе по годам: 2014 год - 21 142,319 тыс.руб, 154,980 тыс.руб. за счет федерального бюджета, 617,071 тыс.руб. за счет краевого бюджета, 20 370,268 тыс. руб за счет районного бюджета; 2015 год - 22 236,779. руб., в том числе: 412,653 тыс.руб. за счет средств краевого бюджета, 21 824,126 тыс.руб. за счет средств районного бюджета; 2016 год - 25 225,755 тыс.руб., в том числе: 458,277 тыс.руб. за счет средств краевого бюджета, 24 767,478 тыс.руб. за счет средств районного бюджета; 2017 год - 34 331,865 тыс.руб., в том числе: 8 443,075 тыс.руб. за счет средств краевого бюджета, 25 888,790 тыс.руб. за счет средств районного бюджета; 2018 год - 30636,282 тыс.руб., в том числе: 226,697 тыс.руб. за счет федерального бюджета, 3037,839 тыс.руб. за счет краевого бюджета, 27371,746 тыс.руб. за счет районного бюджета; 2019 год - 25872,701 тыс.руб., в том числе 25872,701 тыс.руб. за счет районного бюджета; 2020 год - 25872,701 тыс.руб., в том числе 25872,701 тыс.руб. за счет районного бюджета; 2021 год - 25872,701 тыс.руб., в том числе 25872,701 тыс.руб. за счет районного бюджета. |
Система организации контроля за исполнением подпрограммы |
Отдел культуры, молодежной политики и туризма администрации Шушенского района |
2. Основные разделы подпрограммы
2.1.Постановка обще районной проблемы и обоснование необходимости разработки подпрограммы
Подпрограмма направлена на решение задачи "Создание условий для обеспечения эффективной деятельности учреждений дополнительного образования детей в отрасли культура".
Потребность разработки данной подпрограммы обусловлена необходимостью решения приоритетных задач в сфере дополнительного образования детей, отражающих изменения в структуре, содержании и технологиях образования, финансово-экономических механизмах.
Важнейшим условием функционирования системы дополнительного образования в сфере культуры являются общедоступность и массовый характер художественного образования детей, которые не только традиционно выполняют функции широкого художественно-эстетического просвещения и воспитания, но и обеспечивают возможность раннего выявления таланта и создания условий для его органичного профессионального становления.
Сеть муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей сферы культура Шушенского района представлена 2 детскими школами искусств, 1 художественной школой.
Шушенская детская школа искусств и художественная школа являются опорными школами для школ юга Красноярского края. На базе Шушенской детской школы искусств ежегодно проходят межрегиональные фестивали - конкурсы:
фортепианных ансамблей "Гармония", в 2015-2016 гг. приняли участие 69 ансамблей,
детского вокального и эстрадного искусства "Новые имена", в 2016 году принимали участие 70 ансамблей, 175 солистов, участвовали 600 человек,
детских хореографических коллективов "Плясица" в 2015 году приняли участие 57 образовательных учреждения, участвовали более 1500 человек. Принимали участие коллективы из Красноярского края, Республик Хакасия и Тыва, Кемеровской, Свердловской, Иркутской, Новосибирской обл., Алтайского края и др. регионов России. Детская художественная школа является площадкой для проведения зональных конкурсов, мастер-классов краевого и регионального уровней.
В школах обучается 565 детей. Охват эстетическим образованием составляет 15%. Сохранение контингента - 85,1%. Около 200 учащихся школ ежегодно принимают участие в фестивалях и конкурсах детского творчества зонального, регионального, межрегионального, российского и международного уровня. На базе учреждений дополнительного образования детей сферы культура осуществляют свою деятельность 8 детских творческих коллективов, имеющих почетное звание "Образцовый фольклорный коллектив" и "Образцовый хореографический коллектив".
С 2013 года Шушенская детская школа искусств и детская художественная школа получили лицензии на право введения предпрофессиональных образовательных программ.
Перед учреждениями дополнительного образования сферы культуры стоят сложные задачи поиска внутренних источников своего развития, перехода к рациональному использованию всех имеющихся ресурсов и на этой основе - к повышению качества образовательных услуг. В Шушенском районе имеются традиции и накоплен определенный опыт обучения и воспитания одаренных детей, развития кадрового потенциала отрасли, но низкий престиж профессий в сфере культуры и искусства, удаленность детских школ искусств от Красноярска, как культурного центра края, препятствуют созданию условий для обучения творческим профессиям. Кроме этого, согласно действующим стандартам качества до 50% учащихся должны принимать участие в международных, всероссийских, региональных, краевых конкурсах. Для повышения уровня проводимых фестивалей - конкурсов требуется проведение мастер-классов членов жюри фестивалей с методическим обсуждением результатов фестивалей-конкурсов, работа членов жюри с преподавателями.
Вышеуказанные проблемы можно решать только комплексно, посредством реализации данной подпрограммы.
Реализация подпрограммы позволит создать условия для эффективной работы по сохранению и развитию системы качественного дополнительного образования детей.
2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы, целевые индикаторы
Приоритеты реализации подпрограммы соответствуют приоритетам муниципальной программы в целом.
Целью подпрограммы является создание условий для обеспечения эффективной деятельности учреждений дополнительного образования детей в отрасли культура.
Для достижения цели подпрограммы должно быть обеспечено решение задачи: совершенствование деятельности учреждений дополнительного образования детей по раннему выявлению, творческому развитию и поддержке одаренных детей.
Решение задачи подпрограммы будет осуществляться по Распоряжению Губернатора Красноярского края от 25.02.2013 г. N 58-рг "Об утверждении плана мероприятий (дорожной карты) "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры Красноярского края" и на основе использования показателей Плана мероприятий (дорожной карты) "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры Шушенского района", утвержденного Постановлением администрации Шушенского района N 686 от 26.06.2013 г.
Срок исполнения подпрограммы: 2014-2021 годы.
Этапы подпрограммы: подпрограмма не предусматривает отдельные этапы реализации.
Целевыми индикаторами реализации подпрограммы являются:
- сохранность контингента;
- доведение до выпуска;
- доля выпускников, поступивших в учебные заведения;
- доля обучающихся, ставших лауреатами и дипломантами в конкурсах и выставках различного уровня.
Целевые индикаторы приведены в приложении N 1 к подпрограмме.
2.3 Механизм реализации подпрограммы
2.3.1. Источником финансирования подпрограммы является районный бюджет.
2.3.2.Отдел культуры, молодежной политики и туризма администрации Шушенского района является главным распорядителем в отношении средств.
2.3.3. Получателем бюджетных средств по подпрограмме N 3 "дополнительное образование в отрасли культуры" являются МБУ ДО Шушенская ДШИ, МБУ ДО Ильичевская ДШИ, МБУ ДО Шушенская ДХШ (далее - Учреждения).
2.3.4. Реализация мероприятий подпрограммы N 3 по подпунктам 1.1, за счет средств районного бюджета на выполнение муниципального задания предусматривается на:
обеспечение деятельности оказания услуг подведомственных учреждений;
Расходы по подпунктам 1.1 Приложения N 2 подпрограммы осуществляются путем предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ). Субсидия предоставляется на основании соглашений о предоставлении субсидии, заключенного между Отделом культуры, молодежной политики и туризма администрации Шушенского района и Учреждениями по форме, утвержденной постановлением администрации Шушенского района от 17.11.2016 N 728 "О внесении изменений в постановление администрации Шушенского района от 03.12.2015 N 1027 "Об утверждении порядка и условий формирования муниципального задания в отношении районных муниципальных учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального задания".
Реализация мероприятий подпрограммы N 3 по подпунктам 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 1.15, 1.17, 1.18, 1.19, 1.20, 1.22, 1.24, 1.29 за счет средств местного бюджета субсидии на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) предусматривается на:
повышение квалификации специалистов;
проведение конкурсно-игровых мероприятий для детей;
этноинтерактивная площадка в рамках фестиваля "Мир Сибири";
сопровождение учащихся в санаторно-оздоровительный лагерь;
выезд учащихся детской художественной школы на пленэр;
выезд обучающихся с концертами по району и поощрительная поездка;
подготовка одаренных детей к профессиональной деятельности;
проведение мероприятий, направленных на выявление и поддержку одаренных детей: Олимпиада, конференция, конкурсы, форум;
обеспечение жизнедеятельности подведомственных учреждений;
поддержка одаренных детей;
оплата взносов на капитальный ремонт по помещениям в многоквартирных домах стоящих на учете в казне муниципального образования "Шушенский район" или закрепленных за учреждением на праве оперативного управлении;
проведение мероприятий и участие в фестивалях и конкурсах;
модернизация образовательного процесса муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей в области культуры и искусства в 2014 году за счет средств районного бюджета;
осуществление (возмещение) расходов, направленных на развитие и повышение качества работы муниципальных учреждений, предоставление новых муниципальных услуг, повышение их качества.
расходы на реализацию мероприятий федеральной целевой программы "Культура России" (на 2012-2018 годы) за счет средств районного бюджета.
осуществление (возмещение) расходов, направленных на развитие и повышение качества работы муниципальных учреждений, предоставление новых муниципальных услуг, повышение их качества в рамках подпрограммы.
расходы по обеспечению софинансирования на реализацию социокультурных проектов муниципальными учреждениями культуры и образовательными организациями в области культуры.
Расходы по подпунктам 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 1.15, 1.17, 1.18, 1.19, 1.20, 1.22, 1.24 приложения N 2 подпрограммы осуществляются путем предоставления субсидии на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ). Субсидии предоставляются на основании соглашения о предоставлении субсидии на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ), заключенного между Отделом культуры, молодежной политики и туризма администрации Шушенского района и Учреждениями по форме, утвержденной постановлением от 23.11.2011 N 1270 " Об утверждении порядка определения объема и условий предоставления из районного бюджета муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказания муниципальных услуг (выполнения работ)"
Реализация мероприятий подпрограммы N 3 по подпунктам 1.2, 1.3, 1.4, 1.5,1. 6, 1.16, 1.23, 1.25, 1.26, 1.28, за счет средств краевого бюджета предусматривается на:
персональные выплаты, устанавливаемые в целях повышения оплаты труда молодым специалистам, персональные выплаты, устанавливаемые с учетом опыта работы при наличии ученой степени, почетного звания, нагрудного знака (значка);
региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда);
средства на повышение минимальных размеров окладов, ставок заработной платы работников бюджетной сферы края, которым предоставляется региональная выплата с 1 октября 2014 года на 10 процентов;
региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы;
модернизация образовательного процесса муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей в области культуры и искусства;
осуществление (возмещение расходов, направленных на развитие и повышение качества работы муниципальных учреждений, предоставление новых муниципальных услуг, повышение их качества;
средства на повышение размеров оплаты труда работников бюджетной сферы Красноярского края с 1 января 2018 года на 4 процента;
средства на увеличение размеров оплаты труда педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования, реализующих программы дополнительного образования детей, и непосредственно осуществляющих тренировочный процесс работников муниципальных спортивных школ, спортивных школ олимпийского резерва, реализующих программы спортивной подготовки;
расходы на реализацию социокультурных проектов муниципальными учреждениями культуры и образовательными организациями в области культуры.
Расходы по подпунктам 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.16, 1.23 приложения N 2 подпрограммы путем предоставления субсидии из краевого бюджета на основании соглашения предусмотренного в соответствующем мероприятию, заключенного между Министерством культуры и муниципальным образованием "Шушенский район" Красноярского края
Реализация мероприятий подпрограммы N 2 по подпунктам 1.21, 1.27 за счет средств федерального бюджета предусматривается на:
расходы на реализацию мероприятий федеральной целевой программы "Культура России на 2012-2018 годы)";
поддержка отрасли культуры.
Расходы по подпунктам 1.21, 1.27 приложения N 2 подпрограммы путем предоставления субсидии из краевого бюджета на основании Соглашения предусмотренного в соответствующем мероприятию, заключенного между Министерством культуры и муниципальным образованием "Шушенский район" Красноярского края
Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется Учреждениями по средствам заключения контрактов на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения нужд учреждения, в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд".
2.4. Управление подпрограммой и контроль, за ходом ее выполнения
Управление реализацией подпрограммы осуществляет Отдел культуры, молодежной политики и туризма администрации Шушенского района.
Отдел культуры, молодежной политики и туризма администрации Шушенского района направляет отчеты: ежеквартальный - до 10 числа второго месяца, следующего за отчетным кварталом, годовой - до 1 марта года, следующего за отчетным в управление планирования и экономического развития и финансовое управление администрации Шушенского района.
Отдел культуры, молодежной политики и туризма администрации Шушенского района вправе запрашивать у получателей бюджетных средств необходимые документы и информацию, связанные с реализацией мероприятий подпрограммы, для рассмотрения и подготовки сводной информации.
Ежеквартальные и годовые отчеты о реализации подпрограммы формируются по форме и содержанию в соответствии с требованиями к отчету о реализации государственной программы, утвержденными Постановление администрации Шушенского района N 917 от 13.08.2013 г.
Отдел культуры, молодежной политики и туризма администрации Шушенского района несет ответственность за выполнение мероприятий подпрограммы, по которым является главным распорядителем средств, а также за целевое использование этих средств.
Контроль, за ходом реализации подпрограммы осуществляет Отел культуры, молодежной политики и туризма администрации Шушенского района.
Получателем средств из федерального, краевого и районного бюджетов являются: МБУ ДО "Шушенская детская школа искусств", МБУ ДО "Детская школа искусств" п.Ильичево, МБУ ДО "Шушенская детская художественная школа".
Контроль за целевым использованием, возврата средств краевого бюджета осуществляет финансовое управление администрации Шушенского района.
Контроль за результативностью (эффективностью и экономностью) использования средств краевого бюджета осуществляет управление планирования и экономического развития администрации Шушенского района.
2.5. Оценка социально-экономической эффективности
Социально-экономическая эффективность и результативность реализации подпрограммы зависят от степени достижения ожидаемого конечного результата.
Реализация мероприятий подпрограммы будет способствовать:
- созданию условий для обеспечения эффективной деятельности учреждений дополнительного образования детей в отрасли культура.
Оценка социально-экономической эффективности проводится Отделом культуры, молодежной политики и туризма администрации Шушенского района.
Обязательным условием эффективности программы является успешное выполнение целевых индикаторов и показателей подпрограммы (приложение N 1 к паспорту подпрограммы), а также мероприятий в установленные сроки.
2.6 Мероприятия подпрограммы
Перечень подпрограммных мероприятий приведен в приложении N 2 к подпрограмме.
2.7.Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования
Общий объем финансирования подпрограммы - 211191,103 тыс.руб.,
381,677 тыс.руб. за счет федерального бюджета,
12968,915 тыс.руб. за счет средств краевого бюджета,
197840,511 тыс.руб. за счет средств районного бюджета,
в том числе по годам:
2014 год - 21 142,319 тыс.руб.,
154,980 тыс.руб. за счет федерального бюджета,
617,071 тыс.руб. за счет краевого бюджета,
20 370,268 тыс.руб. за счет районного бюджета;
2015 год - 22 236,779. руб., в том числе:
412,653 тыс.руб. за счет средств краевого бюджета,
21 824,126 тыс.руб. за счет средств районного бюджета;
2016 год - 25 225,755 тыс.руб., в том числе:
458,277 тыс.руб. за счет средств краевого бюджета,
24 767,478 тыс.руб. за счет средств районного бюджета;
2017 год - 34 331,865 тыс.руб., в том числе:
8 443,075 тыс.руб. за счет средств краевого бюджета,
25 888,790 тыс.руб. за счет средств районного бюджета;
2018 год - 30636,282 тыс.руб., в том числе:
226,697 тыс.руб. за счет федерального бюджета,
3037,839 тыс.руб. за счет краевого бюджета,
27371,746 тыс.руб. за счет районного бюджета;
2019 год - 25872,701 тыс.руб., в том числе
25 872,701 тыс.руб. за счет районного бюджета;
2020 год - 25872,701 тыс.руб., в том числе
25 872,701 тыс.руб. за счет районного бюджета;
2021 год - 25872,701 тыс.руб., в том числе
25 872,701 тыс.руб. за счет районного бюджета.
Начальник Отдела культуры, молодежной политики |
А.В.Костюченко |
Приложение N 1
к подпрограмме "Дополнительное образование
в области культуры"
Перечень целевых индикаторов подпрограммы
N п/п |
Цель, целевые индикаторы |
Единица измерения |
Источник информации |
Отчетный финансовый год 2014 |
Отчетный финансовый год 2015 |
Отчетный финансовый год 2016 |
Отчетный финансовый год 2017 |
Текущий финансовый год 2018 |
Очередной финансовый год 2019 |
Плановый период |
|
Первый год планового периода 2020 |
Второй год планового периода 2021 |
||||||||||
1 |
Сохранность контингента |
% |
Книга движения контингента |
83,9 |
84,5 |
85 |
85,1 |
85,2 |
85,3 |
85,4 |
85,5 |
2 |
Доведение до выпуска |
% |
Книга учета выпускников и регистрации свидетельств об окончании обучения |
70 |
71 |
72 |
72 |
73 |
74 |
75 |
76 |
3 |
Доля выпускников, поступивших в учебные заведения |
% |
Книга учета выпускников и регистрации свидетельств об окончании обучения, справки из учебных заведений |
10 |
10 |
11 |
11 |
12 |
12,5 |
13 |
13,5 |
4 |
Доля обучающихся, ставших лауреатами и дипломантами в конкурсах и выставках различного уровня |
% |
Книга регистрации лауреатов и дипломантов конкурсов (районный, краевой, зональный, региональный, международный) |
13,0 |
13,3 |
13,6 |
13,7 |
14,1 |
14,2 |
14,3 |
14,4 |
Начальник Отдела культуры, молодежной политики |
А.В.Костюченко |
Приложение N 2
к подпрограмме "Дополнительное
образование в области культуры"
Перечень мероприятий по подпрограммы
Наименование программы, подпрограммы |
ГРБС |
Код бюджетной классификации |
Расходы |
Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении) |
|||||||||||||||||
(тыс.руб.), годы | |||||||||||||||||||||
ГРБС |
РзПр |
ЦСР |
ВР |
Отчетный финансовый год 2014 |
Отчетный финансовый год 2015 |
Отчетный финансовый год 2016 |
Отчетный финансовый год 2017 |
Текущий финансовый год 2018 |
Очередной финансовый год 2019 |
Плановый период |
Итого на период |
||||||||||
Первый год планового периода 2020 |
Второй год планового периода 2021 |
||||||||||||||||||||
Цель подпрограммы: создание условий для обеспечения эффективной деятельности учреждений дополнительного образования детей в отрасли культура | |||||||||||||||||||||
Задача подпрограммы: совершенствование деятельности учреждений дополнительного образования детей по раннему выявлению, творческому развитию и поддержке одаренных детей | |||||||||||||||||||||
1.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений |
(МБУ ДО "Шушенская ДШИ") |
058 |
0702 |
0239061 |
610 |
14768,900 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
14 768,900 |
|
||||||
(МБУ ДО "Ильичевская ДШИ") |
058 |
0702 |
0239061 |
610 |
3 415,300 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
3 415,300 |
|
|||||||
(МБУ ДО "Шушенская ДХШ") |
058 |
0702 |
0239061 |
610 |
1 962,368 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
1 962,368 |
|
|||||||
(МБУ ДО "Шушенская ДШИ") |
058 |
0702 |
0239061 |
611 |
0,000 |
14983,820 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
14 983,820 |
Сохранности контингента, 85,1% ежегодно |
|||||||
(МБУ ДО "Ильичевская ДШИ") |
058 |
0702 |
0239061 |
611 |
0,000 |
3694,542 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
3 694,542 |
Сохранность контингента, 85,1% ежегодно |
|||||||
(МБУ ДО "Шушенская ДХШ") |
058 |
0702 |
0239061 |
611 |
0,000 |
2033,587 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
2 033,587 |
Сохранность контингента, 85,1% ежегодно |
|||||||
(МБУ ДО "Шушенская ДШИ") |
058 |
0702 |
02 300 90610 |
611 |
0,000 |
0,000 |
17690,587 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
17 690,587 |
|
|||||||
(МБУ ДО "Ильичевская ДШИ") |
058 |
0702 |
02 300 90610 |
611 |
0,000 |
0,000 |
4439,617 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
4 439,617 |
|
|||||||
(МБУ ДО "Шушенская ДХШ") |
058 |
0702 |
02 300 90610 |
611 |
0,000 |
0,000 |
2213,580 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
2 213,580 |
|
|||||||
(МБУ ДО "Шушенская ДШИ") |
058 |
0703 |
02 300 90610 |
611 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
18096,457 |
18327,722 |
18630,993 |
18630,993 |
18630,993 |
92317,158 |
|
|||||||
(МБУ ДО "Ильичевская ДШИ") |
058 |
0703 |
02 300 90610 |
611 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
4643,590 |
4678,800 |
4805,251 |
4805,251 |
4805,251 |
23738,143 |
|
|||||||
(МБУ ДО "Шушенская ДХШ") |
058 |
0703 |
02 300 90610 |
611 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
2213,158 |
2255,006 |
2290,187 |
2290,187 |
2290,187 |
11338,725 |
|
|||||||
1.2. Персональные выплаты, устанавливаемые в целях повышения оплаты труда молодым специалистам, персональные выплаты, устанавливаемые с учетом опыта работы при наличии ученой степени, почетного звания, нагрудного знака (значка) |
(МБУ ДО "Шушенская ДШИ") |
058 |
0702 |
0231031 |
610 |
104,359 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
104,359 |
|
||||||
(МБУ ДО "Шушенская ДШИ") |
058 |
0702 |
0231031 |
611 |
0,000 |
238,761 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
238,761 |
|
|||||||
(МБУ ДО "Шушенская ДШИ") |
058 |
0703 |
0230010310 |
611 |
0,000 |
0,000 |
338,875 |
313,089 |
326,629 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
978,593 |
|
|||||||
(МБУ ДО "Шушенская ДХШ") |
058 |
0703 |
0230010310 |
611 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
62,164 |
81,657 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
143,821 |
|
|||||||
1.3. Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда) |
(МБУ ДО "Ильичевская ДШИ") |
058 |
0702 |
0231021 |
610 |
188,569 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
188,569 |
|
||||||
(МБУ ДО "Шушенская ДШИ") |
058 |
0702 |
0231021 |
610 |
157,264 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
157,264 |
|
|||||||
МБУ ДО "Шушенская ДХШ") |
058 |
0702 |
0231021 |
610 |
68,282 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
68,282 |
|
|||||||
(МБУ ДО "Ильичевская ДШИ") |
058 |
0702 |
0231021 |
611 |
0,000 |
248,760 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
248,760 |
|
|||||||
(МБУ ДО "Шушенская ДШИ") |
058 |
0702 |
0231021 |
611 |
0,000 |
617,883 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
617,883 |
|
|||||||
МБУ ДО "Шушенская ДХШ") |
058 |
0702 |
0231021 |
611 |
0,000 |
114,415 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
114,415 |
|
|||||||
1.4. Средства на повышение минимальных размеров окладов, ставок заработной платы работников бюджетной сферы края, которым предоставляется региональная выплата с 1 октября 2014 года на 10 процентов |
(МБУ ДО "Ильичевская ДШИ") |
058 |
0702 |
0231022 |
610 |
4,681 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
4,681 |
|
||||||
(МБУ ДО "Шушенская ДШИ") |
058 |
0702 |
0231022 |
610 |
8,126 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
8,126 |
|
|||||||
(МБУ ДО "Шушенская ДХШ") |
058 |
0702 |
0231022 |
610 |
1,790 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
1,790 |
|
|||||||
1.5. Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы |
(МБУ ДО "Ильичевская ДШИ") |
058 |
0703 |
0230010210 |
611 |
0,000 |
0,000 |
31,332 |
52,032 |
191,245 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
274,609 |
|
||||||
(МБУ ДО "Шушенская ДШИ") |
058 |
0703 |
0230010210 |
611 |
0,000 |
0,000 |
78,372 |
145,68 |
518,416 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
742,468 |
|
|||||||
(МБУ ДО "Шушенская ДХШ") |
058 |
0703 |
0230010210 |
611 |
0,000 |
0,000 |
9,698 |
15,61 |
62,551 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
87,859 |
|
|||||||
1.6. Средства на повышение размеров оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы края, в том числе для которых указами Президента РФ предусмотрено повышение оплаты труда. |
(МБУ ДО "Ильичевская ДШИ") |
058 |
0703 |
0230010420 |
611 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
81,399 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
81,399 |
|
||||||
(МБУ ДО "Шушенская ДШИ") |
058 |
0703 |
0230010420 |
611 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
550,617 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
550,617 |
|
|||||||
МБУ ДО "Шушенская ДХШ") |
058 |
07036 |
0230010420 |
611 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
72,484 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
72,484 |
|
|||||||
1.6. Повышение квалификации специалистов |
(МБУ ДО "Ильичевская ДШИ) МБУ ДО "Шушенская ДШИ", МБУ ДО "Шушенская ДХШ |
058 |
0702 |
0239158 |
610 |
15,450 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
15,450 |
|
||||||
(МБУ ДО "Ильичевская ДШИ) |
058 |
0702 |
0239158 |
612 |
0,000 |
5,150 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
5,150 |
Количество специалистов, повысивших квалификацию - 3 человека |
|||||||
МБУ ДО "Шушенская ДШИ" |
058 |
0702 |
0239158 |
612 |
0,000 |
5,150 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
5,150 |
||||||||
МБУ ДО "Шушенская ДХШ" |
058 |
0702 |
0239158 |
612 |
0,000 |
5,150 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
5,150 |
||||||||
1.7. Проведение конкурсно-игровых мероприятий для детей |
МБУ ДО "Ильичевская ДШИ" |
058 |
0707 |
0239105 |
612 |
0,000 |
1,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
1,000 |
Количество проведенных конкурсно-игровых мероприятий для детей, 1 шт. ежегодно. |
||||||
МБУ ДО "Ильичевская ДШИ" |
058 |
0707 |
02 300 91050 |
612 |
0,000 |
0,000 |
1,000 |
1,000 |
1,000 |
1,000 |
1,000 |
1,000 |
6,000 |
||||||||
1.8. Этноинтерактивная площадка в рамках фестиваля "Мир Сибири" |
МБУ ДО "Ильичевская ДШИ" |
058 |
0707 |
0239107 |
610 |
1,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
1,000 |
|
||||||
1.9. Сопровождение учащихся в санаторно-оздоровительный лагерь |
МБУ ДО "Шушенская ДШИ" |
058 |
0707 |
0239108 |
610 |
14,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
14,000 |
|
||||||
1.10. Выезд учащихся детской художественной школы на пленэр |
МБУ ДО "Шушенская ДХШ" |
058 |
0707 |
0239109 |
610 |
2,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
2,000 |
Количество обучающихся побывавших на пленэре, 48 человек ежегодно. |
||||||
МБУ ДО "Шушенская ДХШ" |
058 |
0707 |
0239109 |
612 |
0,000 |
6,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
6,000 |
||||||||
МБУ ДО "Шушенская ДХШ") |
058 |
0707 |
02 300 91090 |
612 |
0,000 |
0,000 |
3,000 |
3,000 |
3,000 |
3,000 |
3,000 |
3,000 |
18,000 |
||||||||
1.11. Выезд обучающихся с концертами по району и поощрительная поездка |
МБУ ДО "Шушенская ДШИ" |
058 |
0707 |
0239110 |
610 |
6,700 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
6,700 |
Количество обучающихся принявших участие в концертах, 60 человек ежегодно. |
||||||
МБУ ДО "Шушенская ДШИ" |
058 |
0707 |
0239110 |
612 |
0,000 |
10,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
10,000 |
||||||||
МБУ ДО "Шушенская ДШИ" |
058 |
0707 |
02 300 91100 |
612 |
0,000 |
0,000 |
7,000 |
7,000 |
7,000 |
7,000 |
7,000 |
7,000 |
42,000 |
||||||||
1.12. Подготовка одаренных детей к профессиональной деятельности |
МБУ ДО "Шушенская ДШИ" |
058 |
0702 |
0239161 |
610 |
13,850 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
13,850 |
Доля обучающихся, ставших лауреатами и дипломантами районных, региональных, краевых, всероссийских, международных конкурсах, 50% ежегодно |
||||||
МБУ ДО "Ильичевская ДШИ" |
058 |
0702 |
0239161 |
612 |
0,000 |
5,500 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
5,500 |
||||||||
МБУ ДО "Шушенская ДШИ" |
058 |
0702 |
0239161 |
612 |
0,000 |
76,550 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
76,550 |
||||||||
МБУ ДО "Шушенская ДХШ") |
058 |
0702 |
0239161 |
612 |
0,000 |
23,500 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
23,500 |
||||||||
МБУ ДО "Ильичевская ДШИ" |
058 |
0702 |
02 300 91610 |
612 |
0,000 |
0,000 |
5,500 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
5,500 |
||||||||
МБУ ДО "Шушенская ДШИ" |
058 |
0702 |
02 300 91610 |
612 |
0,000 |
0,000 |
68,431 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
68,431 |
||||||||
МБУ ДО "Шушенская ДХШ") |
058 |
0702 |
02 300 91610 |
612 |
0,000 |
0,000 |
23,500 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
23,500 |
||||||||
1.13. Проведение мероприятий, направленных на выявление и поддержку одаренных детей: Олимпиада, конференция, конкурсы, форум |
МБУ ДО "Ильичевская ДШИ" |
058 |
0703 |
02 300 91020 |
612 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
1,000 |
1,00 |
1,00 |
1,000 |
1,000 |
5,000 |
|
||||||
МБУ ДО "Шушенская ДШИ" |
058 |
0703 |
02 300 91020 |
612 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
85,550 |
85,550 |
85,550 |
85,550 |
85,550 |
427,750 |
|
|||||||
МБУ ДО "Шушенская ДХШ") |
058 |
0703 |
02 300 91020 |
612 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
19,000 |
19,000 |
44,050 |
44,050 |
44,050 |
170,150 |
|
|||||||
1.14. Обеспечение жизнедеятельности подведомственных учреждений |
МБУ ДО "Шушенская ДШИ" |
058 |
0702 |
0239101 |
610 |
50,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
50,000 |
|
||||||
МБУ ДО "Ильичевская ДШИ" |
058 |
0703 |
0230091010 |
612 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
399,895 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
399,895 |
||||||||
МБУ ДО "Шушенская ДШИ" |
058 |
0702 |
0239101 |
612 |
0,000 |
124,429 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
124,429 |
||||||||
МБУ ДО "Ильичевская ДШИ" |
058 |
0702 |
0239101 |
612 |
0,000 |
38,229 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
38,229 |
||||||||
МБУ ДО "Шушенская ДШИ" |
058 |
0703 |
0230091010 |
612 |
0,000 |
0,000 |
302,119 |
741,365 |
398,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
1441,484 |
|
|||||||
1.15. Поддержка одаренных детей |
МБУ ДО "Шушенская ДШИ" |
058 |
0702 |
0239162 |
610 |
100,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
100,000 |
|
||||||
1.16. Модернизация образовательного процесса муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей в области культуры и искусства в 2014 году |
МБУ ДО "Шушенская ДШИ" |
058 |
0702 |
0237482 |
610 |
84,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
84,000 |
|
||||||
1.17. Оплата взносов на капитальный ремонт по помещениям в многоквартирных домах, стоящих на учете в казне муниципального образования "Шушенский район" или закрепленных на праве оперативного управления. |
МБУ ДО "Шушенская ДШИ" |
058 |
0702 |
0239187 |
612 |
0,000 |
4,353 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
4,353 |
|
||||||
1.18. Проведение мероприятий и участие в фестивалях и конкурсах |
МБУ ДО ДХШ |
058 |
0702 |
02 300 91570 |
612 |
0,000 |
0,000 |
8,500 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
8,500 |
|
||||||
1.19. Оплата взносов на капитальный ремонт по помещениям в многоквартирных домах, стоящих на учете в казне муниципального образования "Шушенский район" или закрепленных на праве оперативного управления. |
МБУ ДО "Шушенская ДШИ" |
058 |
0702 |
02 300 91870 |
612 |
0,000 |
0,000 |
4,644 |
4,670 |
4,670 |
4,670 |
4,670 |
4,670 |
27,994 |
|
||||||
1.20. Модернизация образовательного процесса муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей в области культуры и искусства в 2014 году, за счет средств районного бюджета |
МБУ ДО "Шушенская ДШИ" |
058 |
0702 |
0239226 |
610 |
18,600 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
18,600 |
|
||||||
1.21. Расходы на реализацию мероприятий федеральной целевой программы "Культура России (на 2012-2018 годы) |
МБУ ДО "Шушенская ДШИ" |
058 |
0702 |
0235014 |
610 |
154,980 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
154,980 |
|
||||||
1.22. Расходы на реализацию мероприятий федеральной целевой программы "Культура России (на 2012-2018 годы), за счет средств районного бюджета |
МБУ ДО "Шушенская ДШИ" |
058 |
0702 |
0239236 |
610 |
2,100 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
2,100 |
|
||||||
1.23. Осуществление (возмещение) расходов, направленных на развитие и повышение качества работы муниципальных учреждений, предоставление новых муниципальных услуг, повышение их качества в рамках подпрограммы за счет средств краевого бюджета |
МБУ ДО "Шушенская ДШИ" |
058 |
0703 |
230078400 |
612 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
7150,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
7150,000 |
|
||||||
1.24. Осуществление (возмещение) расходов, направленных на развитие и повышение качества работы муниципальных учреждений, предоставление новых муниципальных услуг, повышение их качества в рамках подпрограммы за счет средств районного бюджета |
МБУ ДО "Шушенская ДШИ" |
058 |
0703 |
02300S8400 |
612 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
73,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
73,000 |
|
||||||
1.25. Средства на повышение размеров оплаты труда работников бюджетной сферы Красноярского края с 1 января 2018 года на 4 процента за счет средств краевого бюджета |
(МБУ ДО "Ильичевская ДШИ" |
058 |
0703 |
0230010470 |
611 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
146,058 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
146,058 |
|
||||||
МБУ ДО "Шушенская ДХШ" |
058 |
0703 |
0230010470 |
611 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
86,110 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
86,110 |
|
|||||||
(МБУ ДО "Шушенская ДШИ") |
058 |
0703 |
0230010470 |
611 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
634,908 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
634,908 |
|
|||||||
1.26. Средства на увеличение размеров оплаты труда педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования, реализующих программы дополнительного образования детей, и непосредственно осуществляющих тренировочный процесс работников муниципальных спортивных школ, спортивных школ олимпийского резерва, реализующих программы спортивной подготовки, за счет средств краевого бюджета |
(МБУ ДО "Ильичевская ДШИ" |
058 |
0703 |
0230010480 |
611 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
202,660 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
202,660 |
|
||||||
МБУ ДО "Шушенская ДХШ" |
058 |
0703 |
0230010480 |
611 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
167,586 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
167,586 |
|
|||||||
(МБУ ДО "Шушенская ДШИ") |
058 |
0703 |
0230010480 |
611 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
1279,559 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
1279,559 |
|
|||||||
1.27. Софинансирование районного бюджета, из средств краевого бюджета, расходов на укрепление материально-технической базы и оснащение оборудованием детских школ искусств |
(МБУ ДО "Шушенская ДШИ") |
058 |
0703 |
02300L5190 |
612 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
3,950 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
3,950 |
|
||||||
1.28. Субсидии бюджетам муниципальных образований на укрепление материально-технической базы и оснащение оборудованием детских школ искусств, за счет средств краевого бюджета |
(МБУ ДО "Шушенская ДШИ") |
058 |
0703 |
02300R5190 |
612 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
6,703 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
6,703 |
|
||||||
1.29. Субсидии бюджетам муниципальных образований на укрепление материально-технической базы и оснащение оборудованием детских школ искусств, за счет средств федерального бюджета |
(МБУ ДО "Шушенская ДШИ") |
058 |
0703 |
02300R5190 |
612 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
126,697 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
126,697 |
|
||||||
(МБУ ДО "Ильичевская ДШИ" |
058 |
0703 |
02300R5190 |
612 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
100,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
100,000 |
|
|||||||
1.30. Расходы на реализацию социокультурных проектов муниципальными учреждениями культуры и образовательными организациями в области культуры, за счет средств краевого бюджета |
(МБУ ДО "Шушенская ДШИ") |
058 |
0703 |
0230074810 |
612 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
433,255 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
433,255 |
|
||||||
МБУ ДО "Шушенская ДХШ" |
058 |
0703 |
0230074810 |
612 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
81,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
81,000 |
|
|||||||
1.31. Расходы по обеспечению софинансирования на реализацию социокультурных проектов муниципальными учреждениями культуры и образовательными организациями в области культуры, за счет средств районного бюджета |
(МБУ ДО "Шушенская ДШИ") |
058 |
0703 |
02300S4810 |
612 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
4,400 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
4,400 |
|
||||||
МБУ ДО "Шушенская ДХШ" |
058 |
0703 |
02300S4810 |
612 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,850 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,850 |
|
|||||||
Итого: |
|
|
|
|
|
21142,319 |
22236,779 |
25225,755 |
34331,865 |
30634,877 |
25872,701 |
25872,701 |
25872,701 |
211189,698 |
|
Начальник Отдела культуры, молодежной политики |
А.В.Костюченко |
Приложение N 4
к Муниципальной программе
"Развитие культуры Шушенского района"
Подпрограмма 4 "Обеспечение деятельности учреждений культуры Шушенского района" Муниципальной программы "Развитие культуры Шушенского района"
Паспорт подпрограммы
Наименование подпрограммы |
"Обеспечение деятельности учреждений культуры Шушенского района" |
Наименование программы |
"Развитие культуры Шушенского района" |
Муниципальный заказчик-координатор подпрограммы |
Администрация Шушенского района, координатор Отдел культуры, молодежной политики и туризма администрации Шушенского района |
Исполнители мероприятий подпрограммы, главный распорядитель бюджетных средств |
Отдел культуры, молодежной политики и туризма администрации Шушенского района, Районное муниципальное казенное учреждение "Технологический центр учреждений культуры". Главным распорядителем является Отдел культуры, молодежной политики и туризма Шушенского района. |
Цель и задачи подпрограммы |
Цель: управление, поддержка и координация деятельности учреждений, работающих в отрасли культура. Задача: создание условий для эффективного управления отраслью и оказание услуг подведомственным учреждениям культуры. |
Целевые индикаторы |
- Охват муниципальных учреждений подведомственных Отделу культуры ведением бухгалтерского и налогового учета; - Охват муниципальных учреждений подведомственных Отделу культуры, получающих транспортное обслуживание; - Создание эффективной системы управления реализацией программы, реализация в полном объеме мероприятий программы, достижение ее целей и задач. |
Сроки реализации подпрограммы |
Подпрограмма реализуется с 2014 по 2021 годы |
Объемы и источники финансирования подпрограммы на период действия подпрограммы, с указанием источников финансирования по годам реализации подпрограммы |
Общий объем финансирования подпрограммы -149814,158 тыс.руб., 6449,997 тыс.руб. за счет средств краевого бюджета, 143364,161 тыс.руб. за счет средств районного бюджета, в том числе по годам: 2014 год - 6 377,413 тыс.руб., в том числе: 137,100 тыс.руб., за счет средств краевого бюджета, 6 240,313 тыс.руб., за счет районного бюджета; 2015 год - 7 263,324 тыс.руб., в том числе: 20,259 тыс.руб. за счет краевого бюджета; 7 243,065 тыс.руб. за счет районного бюджета; 2016 год - 8 149,741 тыс.руб., в том числе: 8 149,741 тыс.руб. за счет районного бюджета; 2017 год - 17 348,694 тыс.руб., в том числе: 3116,868 тыс.руб. за счет краевого бюджета; 14231,826 тыс.руб. за счет районного бюджета, 2018 год - 29988,534 тыс.руб., в том числе: 3175,770 тыс.руб. за счет краевого бюджета; 26812,764 тыс.руб. за счет районного бюджета, 2019 год - 26895,484 тыс.руб., в том числе: 26895,484 тыс.руб. за счет районного бюджета, 2020 год - 26895,484 тыс.руб., в том числе: 26895,484 тыс.руб. за счет районного бюджета, 2021 год - 26895,484 тыс.руб., в том числе: 26895,484 тыс.руб. за счет районного бюджета. |
Система организации контроля за исполнением подпрограммы |
Контроль, за ходом реализации программы осуществляет Отдел культуры, молодежной политики и туризма администрации Шушенского района |
2. Основные разделы подпрограммы
2.1. Постановка обще районной проблемы и обоснование необходимости разработки подпрограммы
Сегодня общество начинает осознавать роль культуры в эффективном осуществлении экономических реформ, демократических преобразований, в сохранении стабильности, поиске инновационных сценариев культурного проектирования и в развитии человеческого капитала. Достижение этих приоритетных задач общественной жизни возможно посредством формирования единого социально-культурного пространства, обеспечивающего продвижения творческого потенциала Шушенского района, что в свою очередь требует эффективного управления процессами в отрасли культура.
Моделирование инфраструктурной среды предполагает сохранение традиционной сети учреждений культуры района с привнесением новых возможностей для эффективного использования существующих и внедрения передовых технологий в деятельность субъектов культурного обслуживания.
Культурное пространство Шушенского района представлено 52 учреждениями, среди которых 23 муниципальные библиотеки, 25 муниципальных клубных учреждений, 1 Социокультурный комплекс, 2 школы искусств, 1 художественная школа. Также в районе имеется 1 казенное учреждение РМКУ "Технологический центр учреждений культуры" и аппарат Отдела культуры, молодежной политики, туризма администрации Шушенского района. Учреждения культуры и образования оказывают полный спектр существующих культурных услуг, в том числе и платных. По охвату населения культурными услугами Шушенский район находится на среднекраевом уровне.
Отдел культуры, молодежной политики и туризма администрации Шушенского района является главным распорядителем средств бюджета Шушенского района и обладает бюджетными полномочиями в соответствии с действующим законодательством. Отдел культуры, молодежной политики и туризма администрации Шушенского района осуществляет координацию деятельности учреждений сферы культуры, молодежной политики и туризма, учредителем которых является администрация Шушенского района.
Приоритетом муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы является качественное выполнение мероприятий муниципальной программы.
Реализация подпрограммы позволит сохранить материально-техническую базу, а также сделать объекты культуры более привлекательными и востребованными, услуги учреждений культуры соответствующими современным стандартам.
2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы, целевые индикаторы
Целью подпрограммы является управление, поддержка и координация деятельности учреждений, работающих в отрасли культура.
Для достижения цели предстоит решение следующей задачи - создание условий для эффективного управления отраслью и оказание услуг подведомственным учреждениям культуры.
Решение задачи подпрограммы будет осуществляться в соответствии с Положением об Отделе культуры, молодежной политики и туризма администрации Шушенского района, утвержденного решением Шушенского районного Совета депутатов от 26.02.2016 N 53-5/н.
Сроки исполнение подпрограммы: 2014-2021 годы.
Этапы подпрограммы: подпрограмма не предусматривает отдельные этапы реализации.
Целевыми индикаторами реализации подпрограммы являются:
- охват муниципальных учреждений подведомственных Отделу культуры ведением бухгалтерского и налогового учета;
- охват муниципальных учреждений подведомственных Отделу культуры, получающих транспортное обслуживание;
- создание эффективной системы управления реализацией программы, реализация в полном объеме мероприятий программы, достижение ее целей и задач.
Целевые индикаторы приведены в приложение N 1 к подпрограмме.
2.3. Механизм реализации подпрограммы
2.3.1. Источником финансирования подпрограммы является районный бюджет.
2.3.2.Отдел культуры, молодежной политики и туризма администрации Шушенского района является главным распорядителем бюджетных средств.
2.3.3 Получателем бюджетных средств по подпрограмме N 4 "Обеспечение деятельности учреждений культуры Шушенского района" является Отдел культуры, молодежной политики и туризма администрации Шушенского района, РМКУ "Технологический центр учреждений культуры".
2.3.4. Реализация мероприятий подпрограммы N 4 по подпунктам 1.1, 1.2, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8 за счет средств районного бюджета предусматривается на:
руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления;
руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления;
осуществление государственных полномочий в области архивного дела, переданных органам местного самоуправления Красноярского края;
обеспечение деятельности оказания услуг подведомственных учреждений;
Оцифровка (перевод в электронный формат ПК "Архивный фонд") описей дел муниципальных архивов края, за счет средств районного бюджета.
Расходы по подпунктам 1.1, 1.2, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8 Приложения N 2 подпрограммы осуществляются на основании утвержденной бюджетной сметы.
Реализация мероприятий подпрограммы N 4 по подпунктам 1.3 за счет средств краевого бюджета предусматривается на:
осуществление государственных полномочий в области архивного дела, переданных органам местного самоуправления Красноярского края
Расходы по подпунктам 1.3 Приложения N 2 подпрограммы осуществляются путем предоставления субсидии из краевого бюджета на основании Порядка предусмотренного в соответствующем мероприятию Соглашении о предоставлении субсидии муниципальному образованию "Шушенский район" из краевого бюджета и на основании утвержденной бюджетной сметы.
Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется Учреждениями по средствам заключения контрактов на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения нужд учреждения, в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд".
2.4. Управление подпрограммой и контроль, за ходом ее выполнения
Управление реализацией подпрограммы осуществляет Отдел культуры, молодежной политики и туризма администрации Шушенского района.
Отдел культуры, молодежной политики и туризма администрации Шушенского района направляет отчеты: ежеквартальный - до 10 числа второго месяца, следующего за отчетным кварталом, годовой - до 1 марта года, следующего за отчетным в управление планирования и экономического развития и финансовое управление администрации Шушенского района.
Отдел культуры, молодежной политики и туризма администрации Шушенского района вправе запрашивать у получателей бюджетных средств необходимые документы и информацию, связанные с реализацией мероприятий подпрограммы, для рассмотрения и подготовки сводной информации.
Ежеквартальные и годовые отчеты о реализации подпрограммы формируются по форме и содержанию в соответствии с требованиями к отчету о реализации государственной программы, утвержденными Постановление администрации Шушенского района N 917 от 13.08.2013 г.
Отдел культуры, молодежной политики и туризма администрации Шушенского района несет ответственность за выполнение мероприятий подпрограммы, по которым является главным распорядителем средств, а также за целевое использование этих средств.
Контроль, за ходом реализации подпрограммы осуществляет Отдел культуры, молодежной политики и туризма администрации Шушенского района.
Контроль за целевым использованием, возврата средств краевого бюджета осуществляет финансовое управление администрации Шушенского района.
Контроль, за результативностью (эффективностью и экономностью) использования средств краевого бюджета осуществляет управление планирования и экономического развития администрации Шушенского района.
2.5. Оценка социально-экономической эффективности
Социально-экономическая эффективность и результативность реализации подпрограммы зависят от степени достижения ожидаемого конечного результата.
Реализация мероприятий подпрограммы будет способствовать:
- управлению, поддержке и координации деятельности учреждений, работающих в отрасли культура.
Оценка социально-экономической эффективности проводится Отделом культуры, молодежной политики и туризма администрации Шушенского района.
Обязательным условием эффективности программы является успешное выполнение целевых индикаторов и показателей подпрограммы (приложение N 1 к паспорту подпрограммы), а также мероприятий в установленные сроки.
2.6. Мероприятия подпрограммы
Перечень мероприятий подпрограммы приведен в приложении N 2 к подпрограмме.
2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования
Общий объем финансирования подпрограммы -149814,158 тыс.руб.,
6449,997 тыс.руб. за счет средств краевого бюджета,
143364,161 тыс.руб. за счет средств районного бюджета.
в том числе по годам:
2014 год - 6 377,413 тыс.руб., в том числе:
137,100 тыс.руб., за счет средств краевого бюджета,
6 240,313 тыс.руб., за счет районного бюджета;
2015 год - 7 263,324 тыс.руб., в том числе:
20,259 тыс.руб. за счет краевого бюджета;
7 243,065 тыс.руб. за счет районного бюджета;
2016 год - 8 149,741 тыс.руб., в том числе:
8 149,741 тыс.руб. за счет районного бюджета;
2017 год - 17 348,694 тыс.руб., в том числе:
3116,868 тыс.руб. за счет краевого бюджета;
14231,826 тыс.руб. за счет районного бюджета,
2018 год - 29988,534 тыс.руб., в том числе:
3175,770 тыс.руб. за счет краевого бюджета,
26812,764 тыс.руб. за счет районного бюджета.
2019 год - 26895,484 тыс.руб., в том числе:
26895,484 тыс.руб. за счет районного бюджета,
2020 год - 26895,484 тыс.руб., в том числе:
26895,484 тыс.руб. за счет районного бюджета,
2021 год - 26895,484 тыс.руб., в том числе:
26895,484 тыс.руб. за счет районного бюджета.
Начальник Отдела культуры, молодежной политики |
А.В.Костюченко |
Приложение N 1
к подпрограмме "Обеспечение
деятельности учреждений культуры
Шушенского района"
Перечень целевых индикаторов подпрограммы
N п/п |
Цель, целевые индикаторы |
Единица измерения |
Источник информации |
Отчетный финансовый год 2014 |
Отчетный финансовый год 2015 |
Отчетный финансовый год 2016 |
Отчетный финансовый год 2017 |
Текущий финансовый год 2018 |
Очередной финансовый год 2019 |
Первый год планового периода 2020 |
Второй год планового периода 2021 |
|
|
Цель программы: управление, поддержка и координация деятельности учреждений, работающих в отрасли культура |
|||||||||||
1. |
Охват муниципальных учреждений подведомственных Отделу культуры ведением бухгалтерского и налогового учета |
% |
договоры с учреждениями |
100 |
100 |
100 |
100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2. |
Охват муниципальных учреждений подведомственных Отделу культуры, получающих технологическое обслуживание |
% |
договоры с учреждениями |
90 |
90 |
90 |
90 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
3. |
Создание эффективной системы управления реализацией программы, реализация в полном объеме мероприятий программы, достижение ее целей и задач. |
% |
годовые отчеты учреждений |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Начальник Отдела культуры, молодежной политики |
А.В.Костюченко |
Приложение N 2
к подпрограмме "Обеспечение
деятельности учреждений культуры
Шушенского района"
Перечень мероприятий подпрограммы
Наименование программы, подпрограммы |
Исполнитель |
Код бюджетной классификации |
Расходы (тыс.руб.), годы |
Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении) |
|||||||||||||||||||
ГРБС |
РзПр |
ЦСР |
ВР |
Отчетный финансовый год 2014 |
Отчетный финансовый год 2015 |
Отчетный финансовый год 2016 |
Отчетный финансовый год 2017 |
Текущий финансовый год 2018 |
Очередной финансовый год 2019 |
Плановый период |
Итого на период |
||||||||||||
Первый год планового периода 2020 |
Второй год планового периода 2021 |
||||||||||||||||||||||
Цель: Управление, поддержка и координация деятельности учреждений, работающих в отрасли культура | |||||||||||||||||||||||
Задача: Создание условий для эффективного управления отраслью и оказание услуг подведомственным учреждениям культуры | |||||||||||||||||||||||
1.1. Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления |
ОКМПиТ АШР |
|
|
|
|
1 791,348 |
1 772,888 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
3 564,236 |
Обеспечение выполнения целевых показателей муниципальной программы, 100% ЗХЖ |
||||||||
058 |
0804 |
0249021 |
120 |
1 640,948 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
1 640,948 |
|||||||||||
058 |
0804 |
0249021 |
240 |
150,200 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
150,200 |
|||||||||||
058 |
0804 |
0249225 |
240 |
0,200 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,200 |
|||||||||||
058 |
0804 |
0249021 |
121 |
0,000 |
1 625,951 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
1 625,951 |
|||||||||||
058 |
0804 |
0249021 |
122 |
0,000 |
87,916 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
87,916 |
|||||||||||
058 |
0804 |
0249021 |
244 |
0,000 |
58,987 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
58,987 |
|||||||||||
058 |
0804 |
0249021 |
853 |
0,000 |
0,034 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,034 |
|||||||||||
1.2. Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления
|
ОКМПиТ АШР
|
|
|
|
|
0,000 |
0,000 |
2 088,882 |
4 994,683 |
1961,236 |
2412,950 |
2412,950 |
2412,950 |
16283,651 |
|
||||||||
058 |
0804 |
02 400 90210 |
121 |
0,000 |
0,000 |
1 280,400 |
1 400,154 |
1383,200 |
1719,700 |
1719,700 |
1719,700 |
9222,854 |
|
||||||||||
058 |
0804 |
02 400 90210 |
122 |
0,000 |
0,000 |
69,650 |
73,600 |
73,600 |
21,000 |
21,000 |
21,000 |
279,850 |
|
||||||||||
058 |
0804 |
02 400 90210 |
129 |
0,000 |
0,000 |
386,681 |
422,858 |
417,726 |
519,350 |
519,350 |
519,350 |
2785,315 |
|
||||||||||
058 |
0804 |
02 400 90210 |
244 |
0,000 |
0,000 |
352,051 |
98,071 |
86,589 |
152,900 |
152,900 |
152,900 |
995,411 |
|
||||||||||
058 |
0804 |
02 400 90210 |
853 |
0,000 |
0,000 |
0,100 |
0,000 |
0,121 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,221 |
|
||||||||||
058 |
0412 |
02 4007 4800 |
244 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
2 940,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
2 940,000 |
|
||||||||||
058 |
0412 |
02400S42000 |
244 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
60,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
60,000 |
|
||||||||||
1.3. Погашение кредиторской задолженности за 2017 год по расходам на организацию туристко-рекреационных зон на территории Красноярского края, за счет средств районного бюджета |
ОКМПиТ АШР |
058 |
0412 |
02 4009 1890 |
244 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
68,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
68,000 |
|
||||||||
1.4. Расходы по обеспечению софинансирования на организацию туристско-рекреационных зон на территории Красноярского края, за счет средств районного бюджета. |
ОКМПиТ АШР |
058 |
0412 |
02400S42000 |
244 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
29,850 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
29,850 |
|
||||||||
1.5. Средства на повышение размеров оплаты труда работников бюджетной сферы Красноярского края с 1 января 2018 года на 4 процента (выборных должностных лиц, лиц, замещающих иные муниципальные должности, и муниципальных служащих), за счет средств краевого бюджета. |
ОКМПиТ АШР |
|
|
|
|
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
72,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
72,000 |
|
||||||||
058 |
0804 |
024001047А |
121 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
55,300 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
55,300 |
|
||||||||||
058 |
0804 |
024001047А |
129 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
16,700 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
16,700 |
|
||||||||||
1.6. Осуществление государственных полномочий в области архивного дела, переданных органам местного самоуправления Красноярского края |
ОКМПиТ АШР |
|
|
|
|
137,100 |
20,259 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
157,359 |
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,000 |
|
|
|
|||||||||||
058 |
0113 |
0247478 |
240 |
40,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
40,000 |
||||||||||||
058 |
0113 |
0247479 |
240 |
1,800 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
1,800 |
|||||||||||
058 |
0113 |
0247519 |
120 |
85,300 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
85,300 |
|||||||||||
058 |
0113 |
0247519 |
240 |
10,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
10,000 |
|||||||||||
058 |
0113 |
0247519 |
121 |
0,000 |
20,259 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
20,259 |
|||||||||||
1.7. Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений |
РМКУ "Централизованная бухгалтерия учреждений культуры" |
|
|
|
|
2 414,700 |
2 628,835 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
5 043,535 |
|
||||||||
058 |
0804 |
0249061 |
110 |
2178,500 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
2 178,500 |
|
||||||||||
058 |
0804 |
0249061 |
240 |
236,200 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
236,200 |
|
||||||||||
058 |
0804 |
0249061 |
111 |
0,000 |
2 214,155 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
2 214,155 |
|
||||||||||
058 |
0804 |
0249061 |
112 |
0,000 |
28,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
28,000 |
|
||||||||||
058 |
0804 |
0249061 |
244 |
0,000 |
386,580 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
386,580 |
|
||||||||||
058 |
0804 |
0249061 |
853 |
0,000 |
0,100 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,100 |
|
||||||||||
1.8. Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений |
РМКУ "Централизованная бухгалтерия учреждений культуры" |
|
|
|
|
0,000 |
0,000 |
2 700,779 |
2686,161 |
382,536 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
5769,476 |
|
||||||||
058 |
0804 |
02 400 90610 |
111 |
0,000 |
0,000 |
1 700,580 |
1700,580 |
294,767 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
3695,927 |
|
||||||||||
058 |
0804 |
02 400 90610 |
112 |
0,000 |
0,000 |
19,000 |
14,200 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
33,200 |
|
||||||||||
058 |
0804 |
02 400 90610 |
119 |
0,000 |
0,000 |
513,575 |
513,575 |
87,769 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
1114,919 |
|
||||||||||
058 |
0804 |
02 400 90610 |
244 |
0,000 |
0,000 |
465,624 |
454,806 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
920,430 |
|
||||||||||
|
058 |
0804 |
02 400 90610 |
852 |
0,000 |
0,000 |
2,000 |
3,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
5,000 |
|
|||||||||
1.9. Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений |
РМКУ "Автопарк учреждений культуры" |
|
|
|
|
2 029,820 |
2 841,342 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
4 871,162 |
Количество учреждений, получивших транспортное обслуживание, 52 |
||||||||
058 |
0801 |
0249061 |
110 |
1 247,655 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
1 247,655 |
|
||||||||||
058 |
0801 |
0249061 |
240 |
782,165 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
782,165 |
|
||||||||||
РМКУ "Автопарк учреждений культуры" |
058 |
0801 |
0249061 |
111 |
0,000 |
1 319,247 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
1 319,247 |
|
|||||||||
058 |
0801 |
0246091 |
112 |
0,000 |
59,500 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
59,500 |
|
||||||||||
058 |
0801 |
0246091 |
113 |
0,000 |
25,200 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
25,200 |
|
||||||||||
058 |
0801 |
0249061 |
244 |
0,000 |
1 437,361 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
1 437,361 |
|
||||||||||
058 |
0801 |
0249061 |
853 |
0,000 |
0,034 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,034 |
|
||||||||||
1.10. Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений |
|
|
|
|
|
0,000 |
0,000 |
3 360,080 |
9667,850 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
13027,930 |
|
||||||||
РМКУ "Автопарк учреждений культуры" |
058 |
0801 |
02 400 90610 |
111 |
0,000 |
0,000 |
1 214,623 |
5423,444 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
6638,067 |
|
|||||||||
058 |
0801 |
02 400 90610 |
112 |
0,000 |
0,000 |
75,690 |
135,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
210,690 |
|
||||||||||
058 |
0801 |
02 400 90610 |
119 |
0,000 |
0,000 |
366,816 |
1701,088 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
2067,904 |
|
||||||||||
058 |
0801 |
02 400 90610 |
244 |
0,000 |
0,000 |
1 431,951 |
1 656,592 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
3088,543 |
|
||||||||||
058 |
0801 |
02 400 90610 |
852 |
0,000 |
0,000 |
1,000 |
1,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
2,000 |
|
||||||||||
058 |
0801 |
02 400 90610 |
853 |
0,000 |
0,000 |
20,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
20,000 |
|
||||||||||
058 |
0801 |
02 400 10210 |
111 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
135,843 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
135,843 |
|
||||||||||
058 |
0801 |
02 400 10210 |
119 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
41,025 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
41,025 |
|
||||||||||
058 |
0801 |
02 400 92350 |
111 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
110,490 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
110,490 |
|
||||||||||
058 |
0801 |
02 400 92350 |
119 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
33,368 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
33,368 |
|
||||||||||
058 |
0801 |
02 400 98100 |
112 |
0,000 |
0,000 |
31,680 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
31,680 |
|
||||||||||
058 |
0801 |
02 400 98100 |
244 |
0,000 |
0,000 |
218,320 |
375,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
593,320 |
|
||||||||||
058 |
0801 |
02 400 98100 |
853 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
55,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
55,000 |
|
||||||||||
1.11. Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений |
РМКУ "Технологический центр учреждений культуры" |
|
|
|
|
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
23409,577 |
23982,534 |
23982,534 |
23982,534 |
95357,179 |
|
||||||||
058 |
0804 |
02 400 90610 |
111 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
16082,969 |
16376,969 |
16376,969 |
16376,969 |
65213,876 |
|
||||||||||
058 |
0804 |
02 400 90610 |
112 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
135,000 |
23,100 |
23,100 |
23,100 |
204,300 |
|
||||||||||
058 |
0804 |
02 400 90610 |
119 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
4857,901 |
4945,845 |
4945,845 |
4945,845 |
19695,436 |
|
||||||||||
058 |
0804 |
02 400 90610 |
244 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
2324,707 |
2634,620 |
2634,620 |
2634,620 |
10228,567 |
|
||||||||||
058 |
0804 |
02 400 90610 |
852 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
9,000 |
2,000 |
2,000 |
2,000 |
15,000 |
|
||||||||||
1.12. Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений за счет средств от приносящей доход деятельности |
РМКУ "Технологический центр учреждений культуры" |
|
|
|
|
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
500,000 |
500,000 |
500,000 |
500,000 |
2000,000 |
|
||||||||
058 |
0804 |
02 400 98100 |
244 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
494,435 |
470,000 |
470,000 |
470,000 |
1904,435 |
|
||||||||||
058 |
0804 |
02 400 98100 |
852 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
5,500 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
5,500 |
|
||||||||||
058 |
0804 |
02 400 98100 |
853 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,065 |
20,000 |
20,000 |
20,000 |
60,065 |
|
||||||||||
058 |
0804 |
02 400 98100 |
112 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
10,000 |
10,000 |
10,000 |
30,000 |
|
||||||||||
1.13. Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда) |
РМКУ "Технологический центр учреждений культуры" |
|
|
|
|
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
3284,351 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
3284,351 |
|
||||||||
058 |
0804 |
02 400 10210 |
111 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
2523,191 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
2523,191 |
|
||||||||||
058 |
0804 |
02 400 10210 |
119 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
761,160 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
761,160 |
|
||||||||||
1.14. Средства на повышение размеров оплаты труда работников бюджетной сферы Красноярского края с 1 января 2018 года на 4 процента |
РМКУ "Технологический центр учреждений культуры" |
|
|
|
|
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
156,184 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
156,184 |
|
||||||||
058 |
0804 |
02 400 10470 |
111 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
119,957 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
119,957 |
|
||||||||||
058 |
0804 |
02 400 10470 |
119 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
36,227 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
36,227 |
|
||||||||||
1.15. Оцифровка (перевод в электронный формат ПК "Архивный фонд") описей дел муниципальных архивов края, за счет средств районного бюджета |
|
058 |
0804 |
0249021 |
240 |
4,445 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
4,445 |
|
||||||||
1.14. Средства на повышение размеров оплаты труда работников бюджетной сферы |
ОКМПиТ АШР |
|
|
|
|
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
124,852 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
124,852 |
|
||||||||
058 |
0804 |
02 400 10400 |
121 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
95,852 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
95,852 |
|
||||||||||
058 |
0804 |
02 400 10400 |
129 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
28,948 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
28,948 |
|
||||||||||
Итого: |
|
|
|
|
|
6 377,413 |
7 263,324 |
8 149,741 |
17348,694 |
29988,534 |
26895,484 |
26895,484 |
26895,484 |
149814,158 |
|
Начальник Отдела культуры, молодежной политики |
А.В.Костюченко |
Приложение N 4
к муниципальной программе Шушенского района
"Развитие культуры Шушенского района"
Информация
о распределении планируемых расходов по отдельным мероприятиям программы, подпрограммам муниципальной программы
Статус (муниципальная программа, подпрограмма) |
Наименование программы, подпрограммы |
Наименование ГРБС |
Код бюджетной классификации |
Расходы (тыс.руб.), годы |
|||||||||||
ГРБС |
Рз |
ЦСР |
ВР |
Отчетный финансовый год 2014 |
Отчетный финансовый год 2015 |
Отчетный финансовый год 2016 |
Отчетный финансовый год 2017 |
Текущий финансовый год 2018 |
Очередной финансовый год 2019 |
Плановый период |
Итого на период |
||||
Первый год планового периода 2020 |
Второй год планового периода 2021 |
||||||||||||||
Муниципальная программа |
"Развитие культуры Шушенского района" на 2014-2021 годы |
Всего расходные обязательства по программе |
|
|
|
|
65 258,609 |
73 582,872 |
72 879,392 |
11 7825,441 |
162031,535 |
93 490,800 |
93 490,800 |
93 490,800 |
772050,249 |
в том числе по ГРБС: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Отдел культуры, молодежной политики и туризма администрации Шушенского района |
|
|
|
|
65 258,609 |
73 582,872 |
72 879,392 |
11 7825,441 |
162031,535 |
93 490,800 |
93 490,800 |
93 490,800 |
772050,249 |
||
Подпрограмма 1 |
Подпрограмма "Культурное наследие" на 2014-2020 годы |
Всего расходные обязательства по подпрограмме |
058 |
Х |
Х |
Х |
10 015,846 |
10 500,660 |
11 228,021 |
17 585,014 |
25042,284 |
17 648,038 |
17 648,038 |
17 648,038 |
127315,939 |
в том числе по ГРБС: |
|
Х |
Х |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Отдел культуры, молодежной политики и туризма администрации Шушенского района |
058 |
Х |
Х |
Х |
10 015,846 |
10 500,660 |
11 228,021 |
17 585,014 |
25042,284 |
17 648,038 |
17 648,038 |
17 648,038 |
127315,939 |
||
Подпрограмма 2 |
"Искусство и народное творчество" на 2014-2020 годы |
Всего расходные обязательства по подпрограмме |
|
Х |
Х |
Х |
27 723,031 |
33 582,109 |
28 275,875 |
48 559,868 |
76364,435 |
23 074,577 |
23 074,577 |
23 074,577 |
283729,049 |
в том числе по ГРБС: |
058 |
Х |
Х |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Отдел культуры, молодежной политики и туризма администрации Шушенского района |
058 |
Х |
Х |
Х |
27 723,031 |
33 582,109 |
28 275,875 |
48 559,868 |
76364,435 |
23 074,577 |
23 074,577 |
23 074,577 |
283729,049 |
||
Подпрограмма 3 |
"Дополнительное образование в области культуры" на 2014-2020 годы |
Всего расходные обязательства по подпрограмме |
|
Х |
Х |
Х |
21 142,319 |
22 236,779 |
25 225,755 |
34 331,865 |
30636,282 |
25 872,701 |
25 872,701 |
25 872,701 |
211191,103 |
в том числе по ГРБС: |
|
Х |
Х |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Отдел культуры, молодежной политики и туризма администрации Шушенского района |
058 |
|
|
|
21 142,319 |
22 236,779 |
25 225,755 |
34 331,865 |
30636,282 |
25 872,701 |
25 872,701 |
25 872,701 |
211191,103 |
||
Подпрограмма 4 |
"Обеспечение деятельности учреждений культуры Шушенского района" на 2014-2020 годы |
Всего расходные обязательства по подпрограмме |
|
Х |
Х |
Х |
6 377,413 |
7 263,324 |
8 149,741 |
17 348,694 |
29988,534 |
26 895,484 |
26 895,484 |
26 895,484 |
149814,158 |
в том числе по ГРБС: |
|
Х |
Х |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
058 |
Х |
Х |
Х |
6 377,413 |
7 263,324 |
8 149,741 |
17 348,694 |
29988,534 |
26 895,484 |
26 895,484 |
26 895,484 |
149814,158 |
Начальник Отдела культуры, молодежной политики |
А.В.Костюченко |
Приложение N 5
к муниципальной программе Шушенского района
"Развитие культуры Шушенского района"
Информация
о планируемых объемах бюджетных ассигнований, направленных на реализацию научной, научно-технической и инновационной деятельности
N п/п |
Цели, задачи, мероприятия |
Отчетный финансовый год |
Текущий финансовый год |
Очередной финансовый год |
Первый год планового периода |
Второй год планового периода |
Третий год планового периода |
Оценка эффекта от реализации мероприятий |
|
Цель |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Подпрограмма 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
_ |
|
|
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма n |
|
|
|
|
|
|
|
|
Отдельное мероприятие программы 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
_ |
|
|
|
|
|
|
|
|
Отдельное мероприятие программы n |
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого по программе |
|
|
|
|
|
|
|
Начальник Отдела культуры, молодежной политики |
А.В.Костюченко |
Приложение N 6
к муниципальной программе Шушенского района
"Развитие культуры Шушенского района"
Информация
о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей муниципальной программы Шушенского района с учетом источников финансирования, в том числе по уровням бюджетной систем
Статус |
Наименование муниципальной программы |
Ответственный исполнитель, соисполнители |
Расходы (тыс.руб.), годы |
||||||||
Муниципальная программа |
"Развитие культуры Шушенского района" на 2014-2020 годы |
Отчетный финансовый год 2014 |
Отчетный финансовый год 2015 |
Отчетный финансовый год 2016 |
Отчетный финансовый год 2017 |
Текущий финансовый год 2018 |
Очередной финансовый год 2019 |
Плановый период |
Итого на период |
||
Первый год планового периода 2020 |
Второй год планового периода 2021 |
||||||||||
Всего |
65 258,609 |
73 582,872 |
72 879,392 |
117 825,441 |
162031,535 |
93490,800 |
93490,800 |
93490,800 |
772050,249 |
||
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
федеральный бюджет* |
428,980 |
207,200 |
266,900 |
1625,830 |
3174,297 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
5703,207 |
||
краевой бюджет |
5 896,816 |
10 155,689 |
1 236,542 |
27160,826 |
35755,049 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
80204,922 |
||
районный бюджет |
58 932,813 |
63 219,983 |
71 375,950 |
89038,785 |
123102,189 |
93490,800 |
93490,800 |
93490,800 |
678400,476 |
||
бюджеты поселений |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
юридические лица |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Подпрограмма 1 |
"Культурное наследие" на 2014-2021 годы |
Всего |
10 015,846 |
10 500,660 |
11 228,021 |
17585,014 |
25042,284 |
17648,038 |
17648,038 |
17648,038 |
127315,939 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
федеральный бюджет* |
24,000 |
207,200 |
16,900 |
216,100 |
167,700 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
631,900 |
||
краевой бюджет |
556,830 |
567,973 |
453,257 |
5083,596 |
7323,078 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
13984,734 |
||
районный бюджет |
9 435,016 |
9 725,487 |
10 757,864 |
12285,318 |
17551,506 |
17648,038 |
17648,038 |
17648,038 |
112699,305 |
||
бюджеты поселений |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
юридические лица |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Подпрограмма 2
|
"Искусство и народное творчество" на 2014-2021 годы |
Всего |
27 723,031 |
33 582,109 |
28 275,875 |
48559,868 |
76364,435 |
23074,577 |
23074,577 |
23074,577 |
283729,049 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
федеральный бюджет* |
250,000 |
0,000 |
250,000 |
1409,730 |
2779,900 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
4689,630 |
||
краевой бюджет |
4 585,815 |
9 154,804 |
325,008 |
10517,287 |
22218,362 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
46801,276 |
||
районный бюджет |
22 887,216 |
24 427,305 |
27 700,867 |
36632,851 |
51366,173 |
23074,577 |
23074,577 |
23074,577 |
232238,143 |
||
бюджеты поселений |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
юридические лица |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Подпрограмма 3 |
"Дополнительное образование в области культуры" на 2014-2021 годы |
Всего |
21 142,319 |
22 236,779 |
25 225,755 |
34331,865 |
30636,282 |
25872,701 |
25872,701 |
25872,701 |
211191,103 |
|
|
||||||||||
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
федеральный бюджет* |
154,980 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
226,697 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
381,677 |
||
краевой бюджет |
617,071 |
412,653 |
458,277 |
8443,075 |
3037,839 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
12968,915 |
||
районный бюджет |
20 370,268 |
21 824,126 |
24 767,478 |
25888,790 |
27371,746 |
25872,701 |
25872,701 |
25872,701 |
197840,511 |
||
бюджеты поселений |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
юридические лица |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Подпрограмма 4 |
"Обеспечение деятельности учреждений культуры Шушенского района" на 2014-2021 годы |
Всего |
6 377,413 |
7 263,324 |
8 149,741 |
17 348,694 |
29 988,534 |
26 895,484 |
26 895,484 |
26895,484 |
149814,158 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
федеральный бюджет* |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||
краевой бюджет |
137,100 |
20,259 |
0,000 |
3116,868 |
3175,770 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
6449,997 |
||
районный бюджет |
6 240,313 |
7 243,065 |
8 149,741 |
14231,826 |
26812,764 |
26895,484 |
26895,484 |
26895,484 |
143364,161 |
||
бюджеты поселений |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
юридические лица |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Начальник Отдела культуры, молодежной политики |
А.В.Костюченко |
<< Назад |
||
Содержание Постановление администрации Шушенского района Красноярского края от 9 ноября 2018 г. N 1225 "О внесении изменений в Постановление... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.