Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение 2
к приказу Министерства транспорта
и дорожного хозяйства
Новосибирской области
от 30 декабря 2013 г. N 250
Мероприятия ведомственной целевой программы
"Обеспечение доступности услуг общественного пассажирского транспорта для населения Новосибирской области на 2013 - 2016 годы"
(тыс. рублей)
Наименование мероприятия |
Наименование показателя |
Единица измерения |
Значение показателя |
Ответственный исполнитель |
Ожидаемый результат |
||||
2013 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
Итого |
|
|
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
Цель: Обеспечение доступности услуг общественного пассажирского транспорта для населения Новосибирской области | |||||||||
Задача 1. Государственная поддержка пассажирского автомобильного, внутреннего водного и пригородного железнодорожного транспорта в Новосибирской области для обеспечения перевозки пассажиров до отдаленных сельских населенных пунктов и садово-дачных обществ | |||||||||
1.1. Предоставление субсидий организациям внутреннего водного транспорта в целях возмещения затрат или недополученных доходов, возникающих в случае государственного регулирования тарифов на перевозку пассажиров в пригородном сообщении |
Количество перевезенных пассажиров |
Тыс. пассажир. |
94,3 |
94,3 |
94,3 |
94,3 |
377,2 |
Минтранс Новосибирской области |
Удовлетворение потребности населения в пассажирских перевозках |
Затраты на 1 пассажира |
Руб. |
30,0 |
30,0 |
30,0 |
30,0 |
30,0 |
|||
Сумма затрат, в том числе: |
Тыс. руб. |
2 830,0 |
2 830,0 |
2 830,0 |
2 830,0 |
11 320,0 |
|||
федеральный бюджет * |
Тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
областной бюджет |
Тыс. руб. |
2 8300 |
2 830,0 |
2 830,0 |
2 830,0 |
11 320,0 |
|||
местные бюджеты * |
Тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
внебюджетные источники * |
Тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
1.2. Предоставление субсидий организациям автомобильного транспорта в целях возмещения затрат или недополученных доходов, возникающих в связи с государственным регулированием тарифов на перевозку пассажиров по пригородным и внутрирайонным маршрутам и перевозки пассажиров по маршрутам регулярного сообщения с низким пассажиропотоком |
Количество перевезенных пассажиров |
Тыс. пассажир. |
3 883,7 |
12 621,0 |
12 579,5 |
12 579,5 |
51 663,7 |
||
Затраты на 1 пассажира |
Руб. |
27,7 |
24,1 |
24,1 |
24,1 |
25,1 |
Удовлетворение потребности населения в пассажирских перевозках |
||
Сумма затрат, в том числе: |
Тыс. руб. |
384 763,0 |
304 167,0 |
303 167,0 |
33 167,0 |
1 295 264,0 |
|||
федеральный бюджет * |
Тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
областной бюджет |
Тыс. руб. |
384 763,0 |
304 167,0 |
303 1670 |
303 167,0 |
1 295 264,0 |
|||
местные бюджеты * |
Тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
внебюджетные источник * |
Тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
1.3. Предоставление субсидий организациям, осуществляющим перевозки пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении, в целях возмещения затрат или недополученных доходов, возникающих в случае государственного регулирования тарифов или перевозки пассажиров по маршрутам регулярного сообщения с низким пассажиропотоком |
Количество перевезенных пассажиров |
Тыс. пассажир. |
22 500,0 |
22 91,8 |
22 591,8 |
22 591,8 |
90 275,4 |
Удовлетворение потребности населения в пассажирских перевозках |
|
Затраты на 1 пассажира |
руб. |
13,6 |
7,6 |
7,6 |
7,6 |
9,1 |
|||
Сумма затрат, в том числе: |
тыс. руб. |
307 018,0 |
172 018,0 |
172 018,0 |
172 018,0 |
823 072,0 |
|||
федеральный бюджет * |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
областной бюджет |
тыс. руб. |
307 018,0 |
172 018,0 |
172 018,0 |
172 018,0 |
823 072,0 |
|||
местные бюджеты * |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
внебюджетные источники * |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Итого затрат на решение задачи 1, |
Тыс. руб. |
694 611,0 |
479 015,0 |
478 015,0 |
478 015,0 |
2 129 656,0 |
X |
|
|
в том числе: | |||||||||
федеральный бюджет * |
Тыс. руб. |
- |
- |
- |
|
- |
X |
|
|
областной бюджет |
Тыс. руб. |
694 611,0 |
479 015,0 |
478 015,0 |
478 015,0 |
2 129 656,0 |
X |
|
|
местные бюджеты * |
Тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
X |
|
|
внебюджетные источники * |
Тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
X |
|
|
Задача 2. Обеспечение равной доступности услуг общественного пассажирского транспорта для граждан, имеющих право на меры социальной поддержки при проезде на транспорте по предъявлению специального проездного билета | |||||||||
2.1. Предоставление субсидий перевозчикам в целях возмещения недополученных доходов сверх стоимости специального проездного билета (СПБ), возникающих в случае перевозки пассажиров, для которых законодательством установлены меры социальной поддержки при проезде в транспорте по предъявлению СПБ, включая пенсионеров (кроме пенсионеров, получающих трудовую пенсию по старости, проживающих в г. Новосибирске) |
Количество СПБ, реализованных и активированных гражданами в год |
Тыс. шт. |
2 163,9 |
1 613,8 |
1 608,7 |
1 608,7 |
6 995,1 |
Минтранс Новосибирской области |
Удовлетворение потребности населения в льготном проезде на транспорте |
Сумма возмещения недополученных доходов один СПБ (в месяц) |
Руб. |
392,3 |
392,3 |
392,3 |
392,3 |
392,3 |
|||
Сумма затрат, в том числе: |
Тыс. руб. |
848 89,0 |
633 100,0 |
631 100,0 |
631 100,0 |
2 744 190,0 |
|||
федеральный бюджет * |
Тыс. руб. |
- |
- |
- |
|
- |
|||
областной бюджет |
Тыс. руб. |
848 890,0 |
33 100,0 |
631 1000 |
631 100,0 |
2 744 190,0 |
|||
местные бюджеты * |
Тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
внебюджетные источники * |
Тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
2.2. Организация предоставления услуг автомобильным транспортом междугородного внутриобластного сообщения и водным транспортом пригородного сообщения по предъявлению специального проездного билета |
Количество льготных поездок |
Тыс. поездок |
320,0 |
220,4 |
215,0 |
215,0 |
970,5 |
Удовлетворение потребности населения в льготном проезде на транспорте |
|
Затраты на 1 льготную поездку |
Руб. |
185,1 |
185,1 |
185,1 |
185,1 |
185,1 |
|||
Сумма затрат, в том числе: |
Тыс. руб. |
59 240,0 |
40 800,0 |
39 800,0 |
39 800,0 |
179 640,0 |
|||
федеральный бюджет * |
Тыс. руб. |
- |
- |
- |
|
- |
|||
областной бюджет |
Тыс. руб. |
59 240,0 |
40 800,0 |
39 800,0 |
39 800,0 |
179 640,0 |
|||
местные бюджеты * |
Тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
внебюджетные источники * |
Тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
2.3. Оплата проезда общественным пассажирским транспортом детей из многодетных семей - учащихся образовательных учреждений и одного из родителей многодетной семьи, имеющей пять и более детей |
Количество СП, реализованных и активированных гражданами в год |
Тыс. шт. |
132,7 |
135,4 |
135,4 |
135,4 |
539,0 |
Удовлетворение потребности населения в льготном проезде на транспорте |
|
Сумма возмещения недополученных доходов на один СПБ (в месяц) |
Руб. |
39,5 |
399,5 |
399,5 |
39,5 |
399,5 |
|||
Сумма затрат, в том числе: |
Тыс. руб. |
53 010,0 |
54 100,0 |
54 100,0 |
54 100,0 |
215 310,0 |
|||
федеральный бюджет * |
Тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
областной бюджет |
Тыс. руб. |
53 010,0 |
54 100,0 |
54 100,0 |
54 100,0 |
215 310,0 |
|||
местные бюджеты * |
Тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
внебюджетные источники * |
Тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Итого затрат на решение задачи 2, |
Тыс. руб. |
961 140,0 |
728 000,0 |
725 000,0 |
725 000,0 |
3 139 140,0 |
X |
|
|
в том числе: |
|
||||||||
федеральный бюджет* |
Тыс. руб. |
- |
- |
- |
|
- |
X |
|
|
областной бюджет |
Тыс. руб. |
961 140,0 |
728 000,0 |
725 000,0 |
725 000,0 |
3 139 140,0 |
X |
|
|
местные бюджеты* |
Тыс. руб. |
- |
- |
- |
|
- |
X |
|
|
внебюджетные источники* |
Тыс. руб. |
- |
- |
- |
|
- |
X |
|
|
Задача 3. Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан при проезде на железнодорожном транспорте пригородного сообщения | |||||||||
3.1. Предоставление субсидий в целях возмещения недополученных доходов организациям железнодорожного транспорта в связи с принятием Новосибирской областью решений об установлении льгот по тарифам на проезд обучающихся и воспитанников общеобразовательных учреждений, учащихся очной формы обучения образовательных учреждений начального профессионального, среднего профессионального и высшего профессионального образования железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении |
Количество льготных поездок |
Тыс. поездок |
1 800,0 |
1 822,8 |
1 822,8 |
1 822,8 |
7 268,4 |
Минтранс Новосибирской области |
Удовлетворение потребности населения в льготном проезде на транспорте |
Затраты на 1 льготную поездку |
Руб. |
22,8 |
274 |
30,2 |
0,2 |
22,8/30,2 |
|||
Сумма затрат, в том числе: |
Тыс. руб. |
41 100,0 |
50 000,0 |
55 000,0 |
55 000,0 |
201 100,0 |
|||
федеральный бюджет * |
Тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
областной бюджет |
Тыс. руб. |
41 100,0 |
50 000,0 |
55 000,0 |
55 000,0 |
201 100,0 |
|||
местные бюджеты * |
Тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
внебюджетные источники * |
Тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
3.2. Предоставление субсидий в целях возмещения недополученных доходов перевозчиков, возникающих в случае перевозки ветеранов труда железнодорожным транспортом в пригородном сообщении |
Количество льготных поездок |
Тыс. поездок |
839,1 |
991,0 |
940,5 |
940,5 |
3 711,0 |
Удовлетворение потребности населения в льготном проезде на транспорте |
|
Затраты на 1 льготную поездку |
Руб. |
18,5 |
19,8 |
19,8 |
19,8 |
18,5/19,8 |
|||
Сумма затрат, в том числе: |
Тыс. руб. |
15 520,0 |
19621,50 |
18 621,50 |
18 621,50 |
72 384,5 |
|||
федеральный бюджет * |
Тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
областной бюджет |
Тыс. руб. |
15 520,0 |
19 621,50 |
18 621,50 |
18 621,50 |
72 384,5 |
|||
местные бюджеты * |
Тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
внебюджетные источники * |
Тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
|
|||
3.3. Предоставление субсидий в целях возмещения недополученных доходов перевозчиков, возникающих в случае перевозки тружеников тыла железнодорожным транспортом в пригородном сообщении |
Количество льготных поездок |
Тыс. поездок |
16,0 |
15,0 |
15,0 |
5,0 |
61,0 |
Удовлетворение потребности населения в льготном проезде на транспорте |
|
Затраты на 1 льготную поездку |
Руб. |
25,3 |
27,0 |
27,0 |
27,0 |
25,3/27,0 |
|||
Сумма затрат, в том числе: |
Тыс. руб. |
405,0 |
405,0 |
405,0 |
405,0 |
1 620,0 |
|||
федеральный бюджет * |
Тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
|
|||
областной бюджет |
Тыс. руб. |
405,0 |
405,0 |
405,0 |
405,0 |
1 620,0 |
|||
местные бюджеты * |
Тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
внебюджетные источники * |
Тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
3.4. Предоставление субсидий в целях возмещения недополученных доходов перевозчиков, возникающих в случае перевозки реабилитированных и лиц, признанным пострадавшими от политических репрессий железнодорожным транспортом в пригородном сообщении |
Количество льготных поездок |
Тыс. поездок |
163,5 |
163,0 |
163,0 |
163,0 |
652,5 |
Удовлетворение потребности населения в льготном проезде на транспорте |
|
Затраты на 1 льготную поездку |
Руб. |
39,9 |
43,6 |
43,6 |
43,6 |
39,9/43,6 |
|||
Сумма затрат, в том числе: |
Тыс. руб. |
6 530,0 |
7 100,0 |
7 100,0 |
7 100,0 |
27 830,0 |
|||
федеральный бюджет * |
Тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
областной бюджет |
Тыс. руб. |
6 530,0 |
7 100,0 |
7 100,0 |
7 100,0 |
27 830,0 |
|||
местные бюджеты * |
Тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
внебюджетные источники * |
Тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
3.5. Предоставление субсидий в целях возмещения недополученных доходов перевозчиков, возникающих в случае перевозки ветеранов труда Новосибирской области железнодорожным транспортом в пригородном сообщении |
Количество льготных поездок |
Тыс. поездок |
752,1 |
522,2 |
522,2 |
522,2 |
2 318,7 |
Удовлетворение потребности населения в льготном проезде на транспорте |
|
Затраты на 1 льготную поездку |
Руб. |
18,9 |
20,9 |
20,9 |
20,9 |
18,9/20,9 |
|||
Сумма затрат, в том числе: |
Тыс. руб. |
14 200,0 |
10 893,0 |
10 8930 |
10 893,0 |
46 879,0 |
|||
федеральный бюджет * |
Тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
областной бюджет |
Тыс. руб. |
14 200,0 |
10 893,0 |
10 893,0 |
10 893, |
46 879,0 |
|||
местные бюджеты * |
Тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
внебюджетные источники * |
Тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
3.6. Предоставление субсидий в целях возмещения недополученных доходов перевозчиков, возникающих в случае перевозки лиц, имеющих почетные звания Российской Федерации, РСФСР или СССР, проживающих в Новосибирской области, железнодорожным транспортом в пригородном сообщении |
Количество льготных поездок |
Тыс. поездок |
52,8 |
77,6 |
77,6 |
77,6 |
285,6 |
Удовлетворение потребности населения в льготном проезде на транспорте |
|
Затраты на 1 льготную поездку |
Руб. |
37,7 |
41,5 |
41,5 |
41,5 |
37,7/41,5 |
|||
Сумма затрат, в том числе: |
Тыс. руб. |
1 990,0 |
3 221,0 |
3 221,0 |
3 221,0 |
11 653,0 |
|||
федеральный бюджет* |
Тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
областной бюджет |
Тыс. руб. |
1 990,0 |
3 221,0 |
3 221,0 |
3 221,0 |
11 653,0 |
|||
местные бюджеты* |
Тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
внебюджетные источники* |
Тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Итого затрат на решение задачи 3, |
Тыс. руб. |
79 745,0 |
91 240,50 |
95 240,50 |
95 240,50 |
36 466,5 |
|
|
|
в том числе: |
|
||||||||
федеральный бюджет * |
Тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
X |
|
|
областной бюджет |
Тыс. руб. |
79 745,0 |
91 240,50 |
95 240,50 |
95 240,50 |
361 466,5 |
X |
|
|
местные бюджеты * |
Тыс. руб. |
- |
- |
- |
|
- |
X |
|
|
внебюджетные источники* |
Тыс. руб. |
- |
- |
- |
|
- |
X |
|
|
Задача 4. Создание условий для реализации мер социальной поддержки отдельных категорий граждан при проезде на общественном пассажирском транспорте | |||||||||
4.1. Оплата стоимости изготовления бланков ЕСПБ (единых социальных проездных билетов), микропроцессорных карт "Социальная карта" (МПК), транспортных требований удостоверяющих право получения мер социальной поддержки, всего: |
Количество бланков |
Тыс. шт. |
358,7 |
358,7 |
358,7 |
358,7 |
1 434,9 |
Минтранс Новосибирской области |
Техническое обеспечение льготного проезда граждан по СПБ |
Затраты на изготовление 1 бланка |
Руб. |
5,7 |
5,4 |
5,4 |
5,4 |
5,4 |
|||
Сумма затрат, в том числе: |
Тыс. руб. |
2 040,5 |
1 923,0 |
1 923,0 |
1 923,0 |
7 809,5 |
|||
федеральный бюджет * |
Тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
областной бюджет |
Тыс. руб. |
2 040,5 |
1 923,0 |
1 923,0 |
1 923,0 |
7 809,5 |
|||
местные бюджеты * |
Тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
внебюджетные источники * |
Тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
В том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
||
Оплата стоимости изготовления бланков единых социальных проездных билетов (ЕСПБ с отрывными талонами) |
Количество бланков |
Тыс. шт. |
266,5 |
275,1 |
275,1 |
275,1 |
1 091,8 |
||
Затраты на изготовление 1 бланка |
Руб. |
4,8 |
4,7 |
4,7 |
4,7 |
4,7 |
|||
Сумма затрат, в том числе: |
Тыс. руб. |
1 268,8 |
1 300,0 |
1 300,0 |
1 300,0 |
5 168,8 |
|||
федеральный бюджет * |
Тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
областной бюджет |
Тыс. руб. |
1 268,8 |
1 300,0 |
1 300,0 |
1 300,0 |
5 168,8 |
|||
местные бюджеты * |
Тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
внебюджетные источники * |
Тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Оплата стоимости изготовления бланков микропроцессорных карт "Социальная карта" (МПК) |
Количество бланков |
Тыс. шт. |
17,2 |
8,6 |
8,6 |
8,6 |
43,1 |
||
Затраты на изготовление 1 бланка |
Руб. |
39,2 |
60,9 |
60,9 |
60,9 |
52,2 |
|||
Сумма затрат, в том числе: |
Тыс. руб. |
647,2 |
525,5 |
525,5 |
525,5 |
2 250,7 |
|||
федеральный бюджет * |
Тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
областной бюджет |
Тыс. руб. |
674,2 |
525,5 |
525,5 |
525,5 |
2 250,7 |
|||
местные бюджеты * |
Тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
внебюджетные источники * |
Тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Оплата стоимости изготовления бланков транспортных требований |
Количество бланков |
Тыс. шт. |
75,0 |
75,0 |
75,0 |
75,0 |
300,0 |
||
Затраты на изготовление 1 бланка |
Руб. |
1,3 |
1,3 |
1,3 |
1,3 |
1,3 |
|||
Сумма затрат, в том числе: |
Тыс. руб. |
97,5 |
97,5 |
97,5 |
97,5 |
390,0 |
|||
федеральный бюджет * |
Тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
областной бюджет |
Тыс. руб. |
97,5 |
97,5 |
97,5 |
97,5 |
390,0 |
|||
местные бюджеты * |
Тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
внебюджетные источники * |
Тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
4.2. Проведение социологических исследований в сфере общественного пассажирского транспорта |
Количество мероприятий |
Шт. |
2 |
2 |
2 |
2 |
8 |
|
Определение степени удовлетворенности населения доступностью транспортного обслуживания с целью его перспективного совершенствования |
Стоимость единицы |
Тыс. руб. |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100 |
|||
Сумма затрат, в том числе: |
Тыс. руб. |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
800,0 |
|||
федеральный бюджет * |
Тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
областной бюджет |
Тыс. руб. |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
800,0 |
|||
местные бюджеты * |
Тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
внебюджетные источники* |
Тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
4.3. Совершенствование работы системы безналичной оплаты проезда с использованием микропроцессорных пластиковых карт |
|
|
Данные мероприятия представляют собой систему мер организационного и управленческого характера и не требуют дополнительного финансирования из областного бюджета |
|
Достоверный учет поездок и соответствующее возмещение затрат перевозчику |
||||
4.4. Внедрение системы безналичной оплаты проезда с использованием микропроцессорных пластиковых карт в районах Новосибирской области |
|
|
Данные мероприятия представляют собой систему мер организационного и управленческого характера и не требуют дополнительного финансирования из областного бюджета |
Достоверный учет поездок и соответствующее возмещение затрат перевозчику |
|||||
Итого затрат на решение задачи 4, |
Тыс. руб. |
2 240,5 |
2 123,0 |
2 123,0 |
2 123,0 |
8 609,5 |
X |
|
|
в том числе: | |||||||||
федеральный бюджет* |
Тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
X |
|
|
областной бюджет |
Тыс. руб. |
2 240,5 |
2 123,0 |
2 123,0 |
2 123,00 |
8 609,5 |
X |
|
|
местные бюджеты* |
Тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
X |
|
|
внебюджетные источники* |
Тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
X |
|
|
Задача 5. Оптимизация маршрутной сети, совершенствование транспортной инфраструктуры и обеспечение приобретения, модернизации подвижного состава городского пассажирского транспорта | |||||||||
5.1. Периодическая корректировка и формирование реестров маршрутной сети пригородного, межмуниципального и муниципального пассажирского транспорта |
|
|
Данные мероприятия представляют собой систему мер организационного и управленческого характера и не требуют дополнительного финансирования из областного бюджета |
Минтранс Новосибирской области во взаимодействии с ДТ и ДБК Новосибирска, МО, ЗСЖД, ОАО "Экспресс-пригород" |
Обеспечение транспортных потребностей населения |
||||
5.2. Построение комплексных схем маршрутов автомобильного и железнодорожного пассажирского транспорта городского и пригородного сообщения для эффективного использования транспортной инфраструктуры, предусматривающих формирование комплексных пересадочных узлов |
|
|
Данные мероприятия представляют собой систему мер организационного и управленческого характера и не требуют дополнительного финансирования из областного бюджета |
Эффективное использование транспортной инфраструктуры |
|||||
5.3. Софинансирование строительства метрополитена в городе Новосибирске |
Количество участков |
Шт. |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
Минтранс Новосибирской области во взаимодействии с ДТ и ДБК Новосибирска |
Строительство объектов на участке продления Дзержинской линии метрополитена от станции "Золотая нива" до станции "Доватора", электродепо "Волочаевская" с соединительной веткой, зонной станцией наземного типа и выполнение проектно-изыскательских работ Ленинской линии |
Стоимость единицы |
Руб. |
120 954,0 |
- |
- |
- |
120 954,0 |
|||
Сумма затрат, в том числе: |
Тыс. Руб. |
120 954,0 |
- |
- |
- |
120 954,0 |
|||
федеральный бюджет * |
Тыс. Руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
областной бюджет |
Тыс. Руб. |
120 954,0 |
- |
- |
- |
120 954,0 |
|||
местные бюджеты * |
Тыс. Руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
внебюджетные источники* |
Тыс. Руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
5.4. Оплата стоимости изготовления бланков разрешения на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории Новосибирской области |
Количество бланков |
Шт. |
5 000,0 |
5 000,0 |
5 000,0 |
5 000,0 |
20 000,0 |
Минтранс Новосибирской области |
Техническое обеспечение перевозки граждан легковыми такси |
Затраты на изготовление 1 бланка |
руб. |
21,2 |
21,2 |
21,2 |
21,2 |
21,2 |
|||
Сумма затрат, в том числе: |
Тыс. Руб. |
106,0 |
106,0 |
106,0 |
106,0 |
424,0 |
|||
федеральный бюджет * |
Тыс. Руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
областной бюджет |
Тыс. Руб. |
106,0 |
106,0 |
106,0 |
106,0 |
424,0 |
|||
местные бюджеты * |
Тыс. Руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
внебюджетные источники * |
Тыс. Руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
5.5. Софинансирование расходных обязательств Новосибирска по приобретению, модернизации подвижного состава городского пассажирского транспорта |
Количество единиц подвижного состава, в том числе: |
Шт. |
36 |
- |
- |
- |
36 |
Минтранс Новосибирской области во взаимодействии с ДТ и ДБК Новосибирска |
Ежегодное увеличение объема пассажирских перевозок на 820 тыс. человек. Повышение качества транспортных услуг. |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
||
троллейбус Тролза-5265 |
Количество единиц подвижного состава |
шт. |
20 |
- |
- |
- |
20 |
||
Стоимость единицы |
тыс. руб. |
7 500,0 |
- |
- |
- |
7 500,0 |
|||
Сумма затрат, в том числе: |
Тыс. руб. |
150 000,0 |
- |
- |
- |
150 000,0 |
|||
федеральный бюджет * |
Тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
областной бюджет |
Тыс. руб. |
75 000,0 |
- |
- |
- |
75 000,0 |
|||
местные бюджеты * |
Тыс. руб. |
75 000,0 |
- |
- |
- |
75 000,0 |
|||
внебюджетные источники * |
Тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
троллейбус с большой дальностью автономного хода |
Количество единиц подвижного состава |
шт. |
1 |
- |
- |
- |
1 |
||
Стоимость единицы |
тыс. руб. |
9 700,0 |
- |
- |
- |
9 700,0 |
|||
Сумма затрат, в том числе: |
Тыс. руб. |
9 700,0 |
- |
- |
- |
9 700,0 |
|||
федеральный бюджет * |
Тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
областной бюджет |
Тыс. руб. |
4 200,0 |
|
|
|
4 200,0 |
|||
местные бюджеты * |
Тыс. руб. |
5 500,0 |
- |
- |
- |
5 500,0 |
|||
внебюджетные источники * |
Тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
трамвайный вагон 62103 |
Количество единиц подвижного состава |
шт. |
2 |
- |
- |
- |
2 |
||
Стоимость единицы |
тыс. руб. |
15 350,0 |
- |
- |
- |
15 350,0 |
|||
Сумма затрат, в том числе: |
Тыс. руб. |
30 700,0 |
- |
- |
- |
30 700,0 |
|||
федеральный бюджет * |
Тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
областной бюджет |
Тыс. руб. |
15 350,0 |
- |
- |
- |
15 350,0 |
|||
местные бюджеты * |
Тыс. руб. |
15 350,0 |
- |
- |
- |
15 350,0 |
|||
внебюджетные источники * |
Тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
модернизированный трамвай на базе КТМ-5М3 |
Количество единиц подвижного состава |
шт. |
4 |
- |
- |
- |
4 |
||
Стоимость единицы |
тыс. руб. |
5 000,0 |
- |
- |
- |
5 000,0 |
|||
Сумма затрат, в том числе: |
Тыс. руб. |
20 000,0 |
- |
- |
- |
20 000,0 |
|||
федеральный бюджет * |
Тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
областной бюджет |
Тыс. руб. |
8 490,0 |
- |
- |
- |
8 490,0 |
|||
местные бюджеты * |
Тыс. руб. |
11 510,0 |
- |
- |
- |
11 510,0 |
|||
внебюджетные источники * |
Тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
модернизация трамвайного вагона с использованием машкомплекта кузова завода "Белкоммунмаш" всего, в т.ч.: кузов, досборка |
Количество единиц подвижного состава |
шт. |
9 |
- |
- |
- |
9 |
||
Стоимость единицы |
тыс. руб. |
10 437,0 |
- |
- |
- |
10 437,0 |
|||
Сумма затрат, в том числе: |
Тыс. руб. |
93 933,0 |
- |
- |
|
93 933,0 |
|||
федеральный бюджет * |
Тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
областной бюджет |
Тыс. руб. |
46 960,0 |
- |
- |
- |
46 960,0 |
|||
местные бюджеты * |
Тыс. руб. |
46 973,0 |
- |
- |
- |
46 973,0 |
|||
внебюджетные источники * |
Тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Итого затрат на решение задачи 5, |
Тыс. Руб. |
425 393,0 |
106,0 |
106,0 |
106,0 |
425 711,0 |
X |
|
|
в том числе: | |||||||||
федеральный бюджет* |
Тыс. Руб. |
- |
- |
- |
|
- |
X |
|
|
областной бюджет |
Тыс. Руб. |
271 060,0 |
106,0 |
106,0 |
106,0 |
271 378,0 |
X |
|
|
местные бюджеты* |
Тыс. Руб. |
154 333,0 |
- |
- |
- |
154 333,0 |
X |
|
|
внебюджетные источники* |
Тыс. Руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
X |
|
|
Итого затрат по программе |
Тыс. Руб. |
2 163 129,5 |
1 300 484,5 |
1 300 484,5 |
1 300 484,5 |
6 064 583,0 |
X |
|
|
в том числе: | |||||||||
федеральный бюджет* |
Тыс. Руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
X |
|
|
областной бюджет |
Тыс. Руб. |
2 008 796,5 |
1 300 484,5 |
1 300 484,5 |
1 300 484,5 |
5 910 250,0 |
X |
|
|
местные бюджеты* |
Тыс. Руб. |
154 333,0 |
- |
- |
|
154 333,0 |
X |
|
|
внебюджетные источники* |
Тыс. Руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
X |
|
Применяемые сокращения:
МТ НСО - министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области;
ДТиДБК - департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска;
ЗСЖД - Западно-Сибирская железная дорога - филиал ОАО "РЖД";
МО - органы местного самоуправления муниципальных образований Новосибирской области.
<< Приложение 1 Приложение 1 |
Приложение 3 >> Приложение 3 |
|
Содержание Приказ Министерства транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области от 30 декабря 2013 г. N 250 "О внесении изменений... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.