Постановление Правительства Вологодской области от 19 августа 2019 г. N 788
"О внесении изменений в постановление Правительства области от 22 октября 2012 года N 1220"
Правительство области постановляет:
1. Внести в государственную программу "Обеспечение профилактики правонарушений, безопасности населения и территории Вологодской области в 2013 - 2020 годах", утвержденную постановлением Правительства области от 22 октября 2012 года N 1220, следующие изменения:
1.1. Позиции "Объемы финансового обеспечения государственной программы за счет средств областного бюджета" и "Ожидаемые результаты реализации государственной программы" паспорта государственной программы изложить в следующей редакции:
"Объемы финансового обеспечения государственной программы за счет средств областного бюджета |
объем финансирования мероприятий государственной программы составляет 6483688,3 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2013 год - 401825,4 тыс. рублей; 2014 год - 376580,3 тыс. рублей; 2015 год - 362998,4 тыс. рублей; 2016 год - 463555,5 тыс. рублей; 2017 год - 876044,4 тыс. рублей; 2018 год - 1432783,1 тыс. рублей; 2019 год - 1506273,3 тыс. рублей; 2020 год - 1063627,9 тыс. рублей, из них: за счет средств областного бюджета (собственные доходы) - 6371106,2 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2013 год - 401825,4 тыс. рублей; 2014 год - 376580,3 тыс. рублей; 2015 год - 362998,4 тыс. рублей; 2016 год - 463555,5 тыс. рублей; 2017 год - 835834,5 тыс. рублей; 2018 год - 1408841,1 тыс. рублей; 2019 год - 1482064,2 тыс. рублей; 2020 год - 1039406,8 тыс. рублей; за счет безвозмездных поступлений из федерального бюджета в форме субвенций - 112582,1 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2017 год - 40209,9 тыс. рублей; 2018 год - 23942,0 тыс. рублей; 2019 год - 24209,1 тыс. рублей; 2020 год - 24221,1 тыс. рублей |
Ожидаемые результаты реализации государственной программы |
по итогам реализации государственной программы планируется достичь следующих результатов: снижение доли населенных пунктов, в которых не обеспечивается требуемый уровень пожарной безопасности, в общем количестве населенных пунктов до 20%; снижение количества погибших на пожарах в сельской местности на 39% по отношению к 2012 году; недопущение гибели людей при чрезвычайных ситуациях межмуниципального и регионального характера, вызванных наводнениями или природными пожарами; снижение количества погибших при происшествиях на водных объектах на 15% по отношению к 2015 году; увеличение доли населения, проживающего на территориях муниципальных образований области, в которых завершена реконструкция территориальной системы централизованного оповещения "Маяк", до 85%; 100% необходимого количества средств индивидуальной защиты населения в сфере гражданской обороны области; увеличение доли населения, проживающего на территориях муниципальных образований области, в которых создан АПК "Безопасный город", до 100%; увеличение доли населения, проживающего на территориях муниципальных образований области, в которых развернута система обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112", до 100%; увеличение доли населения, проживающего на территориях муниципальных образований области, входящих в зоны экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций, в которых завершено создание Комплексной системы экстренного оповещения населения, до 100%; снижение уровня преступности (количества зарегистрированных преступлений на 100 тыс. населения) по отношению к 2012 году на 8,9%; снижение доли несовершеннолетних, достигших возраста привлечения к уголовной ответственности и совершивших преступления, от общего числа населения области в возрасте от 14 до 18 лет по отношению к 2012 году на 26,3%; снижение тяжести последствий дорожно-транспортных происшествий (число погибших на 100 пострадавших) по отношению к 2010 году на 8,7%; снижение ежегодного прироста числа потребителей психоактивных веществ в области по отношению к 2012 году на 0,7%; повышение уровня обеспеченности судебных участков материально-техническими средствами к 2020 году до 76,5%; снижение числа преступлений, совершенных лицами, ранее их совершавшими, по отношению к 2017 году на 8,4%". |
1.2. В разделе 3 "Целевые показатели (индикаторы) государственной программы и прогноз конечных результатов реализации государственной программы":
в абзаце четвертом цифры "40,4%" заменить цифрами "39%";
в абзаце шестом цифры "5,7%" заменить цифрами "15%";
в абзаце седьмом цифры "100%" заменить цифрами "85%";
в абзаце двенадцатом цифры "4,7%" заменить цифрами "8,9%";
в абзаце тринадцатом цифры "5%" заменить цифрами "26,3%".
1.3. В разделе 4 "Финансовое обеспечение государственной программы за счет средств областного бюджета" абзацы первый - девятнадцатый изложить в следующей редакции:
"Объем финансирования мероприятий государственной программы составляет 6483688,3 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2013 год - 401825,4 тыс. рублей;
2014 год - 376580,3 тыс. рублей;
2015 год - 362998,4 тыс. рублей;
2016 год - 463555,5 тыс. рублей;
2017 год - 876044,4 тыс. рублей;
2018 год - 1432783,1 тыс. рублей;
2019 год - 1506273,3 тыс. рублей;
2020 год - 1063627,9 тыс. рублей,
из них:
за счет средств областного бюджета (собственные доходы) - 6371106,2 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2013 год - 401825,4 тыс. рублей;
2014 год - 376580,3 тыс. рублей;
2015 год - 362998,4 тыс. рублей;
2016 год - 463555,5 тыс. рублей;
2017 год - 835834,5 тыс. рублей;
2018 год - 1408841,1 тыс. рублей;
2019 год - 1482064,2 тыс. рублей;
2020 год - 1039406,8 тыс. рублей;".
1.4. Приложение 1 к государственной программе изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
1.5. Приложение 3 к государственной программе изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
1.6. В подпрограмме 1 "Обеспечение пожарной безопасности на территории области и в учреждениях социальной сферы" (приложение 5 к государственной программе):
1.6.1. Позиции "Объемы финансового обеспечения подпрограммы 1 за счет средств областного бюджета" и "Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 1" паспорта подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:
"Объемы финансового обеспечения подпрограммы 1 за счет средств областного бюджета |
объем финансирования мероприятий подпрограммы 1 за счет средств областного бюджета (собственные доходы) составляет 2665382,1 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2013 год - 306374,3 тыс. рублей; 2014 год - 302784,0 тыс. рублей; 2015 год - 283536,9 тыс. рублей; 2016 год - 328133,9 тыс. рублей; 2017 год - 316801,3 тыс. рублей; 2018 год - 352881,8 тыс. рублей; 2019 год - 397930,4 тыс. рублей; 2020 год - 376939,5 тыс. рублей |
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 1 |
по итогам реализации подпрограммы 1 планируется достичь следующих результатов: создание 28 дополнительных подразделений Противопожарной службы области в сельской местности; обеспечение 17 подразделений Противопожарной службы области пожарными машинами со сроком эксплуатации не более 8 лет; обеспечение не менее 37,7% подразделений Противопожарной службы области средствами радиосвязи; участие 50% учреждений культуры области в реализации мероприятий подпрограммы 1; участие 50% учреждений образования области в реализации мероприятий подпрограммы 1; участие 50% учреждений здравоохранения области в реализации мероприятий подпрограммы 1; проведение ежегодно не менее одного областного конкурса, направленного на стимулирование обеспечения пожарной безопасности и профилактику пожаров; участие в социально-профилактической акции "В гости к пожарным" не менее 5500 жителей области ежегодно; охват профилактическими мероприятиями по мерам пожарной безопасности не менее 95680 жителей области ежегодно; охват профилактическими мероприятиями по мерам пожарной безопасности не менее 19800 несовершеннолетних жителей области ежегодно; распространение среди жителей области не менее 73100 информационных материалов о мерах пожарной безопасности ежегодно; уменьшение времени прибытия первого пожарного подразделения на пожар в сельской местности на 21% по отношению к 2012 году; проведение (отработка) не менее 1493 пожарно-тактических занятий и планов (карточек) тушения пожаров ежегодно; проведение не менее 3 соревнований по повышению профессионального мастерства пожарных ежегодно". |
1.6.2. В абзаце десятом раздела 2 "Цели, задачи и целевые показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты, сроки реализации подпрограммы 1" цифры "18,7%" заменить цифрами "37,7%".
1.6.3. Раздел 4 "Финансовое обеспечение реализации основных мероприятий подпрограммы 1 за счет средств областного бюджета" изложить в следующей редакции:
"4. Финансовое обеспечение реализации основных мероприятий подпрограммы 1 за счет средств областного бюджета
Объем финансирования мероприятий подпрограммы 1 за счет средств областного бюджета (собственные доходы) составляет 2665382,1 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2013 год - 306374,3 тыс. рублей;
2014 год - 302784,0 тыс. рублей;
2015 год - 283536,9 тыс. рублей;
2016 год - 328133,9 тыс. рублей;
2017 год - 316801,3 тыс. рублей;
2018 год - 352881,8 тыс. рублей;
2019 год - 397930,4 тыс. рублей;
2020 год - 376939,5 тыс. рублей.
Финансовое обеспечение подпрограммы 1 за счет средств областного бюджета приведено в приложении 4 к подпрограмме 1.".
1.6.4. Приложение 1 к подпрограмме 1 изложить в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению.
1.6.5. Приложение 4 к подпрограмме 1 изложить в новой редакции согласно приложению 4 к настоящему постановлению.
1.7. В подпрограмме 2 "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Вологодской области" (приложение 6 к государственной программе):
1.7.1. Позиции "Объемы финансового обеспечения подпрограммы 2 за счет средств областного бюджета" и "Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 2" паспорта подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:
"Объемы финансового обеспечения подпрограммы 2 за счет средств областного бюджета |
объем финансирования мероприятий подпрограммы 2 за счет средств областного бюджета (собственные доходы) составляет 615633,4 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2013 год - 52997,5 тыс. рублей; 2014 год - 68382,0 тыс. рублей; 2015 год - 74494,2 тыс. рублей; 2016 год - 54963,9 тыс. рублей; 2017 год - 57595,5 тыс. рублей; 2018 год - 81009,5 тыс. рублей; 2019 год - 114917,0 тыс. рублей; 2020 год - 111273,8 тыс. рублей |
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 2 |
по итогам реализации подпрограммы 2 планируется достичь следующих результатов: проведение не менее одного областного финала соревнований "Школа безопасности" в год; участие команды области не менее чем в одних межрегиональных соревнованиях "Школа безопасности" в год; проведение ежегодно не менее 42 мероприятий по пропаганде знаний в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, в том числе в области обеспечения безопасности людей на водных объектах; обеспечение укомплектованности аварийно-спасательной службы области техникой и аварийно-спасательным оборудованием от табеля положенности на 80%; реконструкция 50% основных зданий, используемых аварийно-спасательной службой области; проведение не менее 4 комплексных технических проверок территориальной автоматизированной системы централизованного оповещения ГО "Маяк" в год; проведение не менее 4 тактико-специальных учений с подразделениями аварийно-спасательной службы области в год; снижение количества происшествий на водных объектах на 25,6% по отношению к 2015 году; недопущение чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера, в том числе вызванных наводнениями или природными пожарами; не менее 90% найденных спасателями аварийно-спасательной службы области граждан от числа потерявшихся в природной среде". |
1.7.2. Абзац седьмой раздела 3 "Характеристика основных мероприятий подпрограммы 2" изложить в следующей редакции:
"В рамках реализации мероприятия предусматривается осуществление закупок товаров, работ, услуг по разработке проектно-сметной документации, реконструкции и ремонту зданий, используемых аварийно-спасательной службой области".
1.7.3. Раздел 4 "Финансовое обеспечение реализации основных мероприятий подпрограммы 2 за счет средств областного бюджета" изложить в следующей редакции:
"4. Финансовое обеспечение реализации основных мероприятий подпрограммы 2 за счет средств областного бюджета
Объем финансирования мероприятий подпрограммы 2 за счет средств областного бюджета (собственные доходы) составляет 615633,4 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2013 год - 52997,5 тыс. рублей;
2014 год - 68382,0 тыс. рублей;
2015 год - 74494,2 тыс. рублей;
2016 год - 54963,9 тыс. рублей;
2017 год - 57595,5 тыс. рублей;
2018 год - 81009,5 тыс. рублей;
2019 год - 114917,0 тыс. рублей;
2020 год - 111273,8 тыс. рублей.
Финансовое обеспечение подпрограммы 2 за счет средств областного бюджета приведено в приложении 4 к подпрограмме 2.".
1.7.4. Приложение 1 к подпрограмме 2 изложить в новой редакции согласно приложению 5 к настоящему постановлению.
1.7.5. Приложение 4 к подпрограмме 2 изложить в новой редакции согласно приложению 6 к настоящему постановлению.
1.8. В подпрограмме 4 "Построение и развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" на территории Вологодской области" (приложение 8 к государственной программе):
1.8.1. Позиции "Объемы финансового обеспечения подпрограммы 4 за счет средств областного бюджета" и "Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 4" паспорта подпрограммы 4 изложить в следующей редакции:
"Объемы финансового обеспечения подпрограммы 4 за счет средств областного бюджета |
объем финансирования мероприятий подпрограммы 4 составляет 1871904,3 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2016 год - 75730,6 тыс. рублей; 2017 год - 397082,5 тыс. рублей; 2018 год - 607755,3 тыс. рублей; 2019 год - 576749,1 тыс. рублей; 2020 год - 214586,8 тыс. рублей, из них: за счет средств областного бюджета (собственные доходы) - 1853954,7 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2016 год - 75730,6 тыс. рублей; 2017 год - 379132,9 тыс. рублей; 2018 год - 607755,3 тыс. рублей; 2019 год - 576749,1 тыс. рублей; 2020 год - 214586,8 тыс. рублей, за счет безвозмездных поступлений из федерального бюджета в форме субвенций - 17949,6 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2017 год - 17949,6 тыс. рублей |
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 4 |
по итогам реализации подпрограммы 4 планируется достичь следующих результатов: создание и эксплуатация АПК "Безопасный город" в 2 городских округах и 26 муниципальных районах области; завершение реконструкции территориальной системы централизованного оповещения "Маяк" в 57% городских округов и муниципальных районов области; создание Комплексной системы экстренного оповещения населения в 3-х зонах экстренного оповещения: город Вологда, город Череповец (экспериментальная зона) и Великоустюгский муниципальный район; создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб через единый номер "112" в 100% городских округов и муниципальных районов области; увеличение доли населения, проживающего на территории муниципальных образований области, в которых развернута система-112, в общем количестве населения Российской Федерации до 0,22%; увеличение доли персонала системы-112 и сотрудников взаимодействующих дежурно-диспетчерских служб, прошедших профессиональное обучение, в общем необходимом их количестве в Российской Федерации до 0,20%; снижение количества зарегистрированных преступлений, совершенных на улицах (без учета преступлений в области дорожного движения и незаконного оборота наркотиков) по отношению к 2012 году на 49%; увеличение количества обслуживаемых функционирующих камер видеонаблюдения правоохранительного сегмента АПК "Безопасный город" до 404 штук". |
1.8.2. В разделе 2 "Цель, задачи и целевые показатели (индикаторы) достижения цели и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты, сроки реализации подпрограммы 4":
в абзаце четырнадцатом цифры "100%" заменить цифрами "57%";
в абзаце девятнадцатом цифры "38,9%" заменить цифрами "49%".
1.8.3. Раздел 4 "Финансовое обеспечение реализации основных мероприятий подпрограммы 4 за счет средств областного бюджета" изложить в следующей редакции:
"4. Финансовое обеспечение реализации основных мероприятий подпрограммы 4 за счет средств областного бюджета
Объем финансирования мероприятий подпрограммы 4 составляет 1871904,3 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2016 год - 75730,6 тыс. рублей;
2017 год - 397082,5 тыс. рублей;
2018 год - 607755,3 тыс. рублей;
2019 год - 576749,1 тыс. рублей;
2020 год - 214586,8 тыс. рублей,
из них:
за счет средств областного бюджета (собственные доходы) - 1853954,7 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2016 год - 75730,6 тыс. рублей;
2017 год - 379132,9 тыс. рублей;
2018 год - 607755,3 тыс. рублей;
2019 год - 576749,1 тыс. рублей;
2020 год - 214586,8 тыс. рублей,
за счет безвозмездных поступлений из федерального бюджета в форме субвенций - 17949,6 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2017 год - 17949,6 тыс. рублей.
Финансовое обеспечение подпрограммы 4 за счет средств областного бюджета приведено в приложении 6 к подпрограмме 4.".
1.8.4. Приложение 1 к подпрограмме 4 изложить в новой редакции согласно приложению 7 к настоящему постановлению.
1.8.5. Приложение 6 к подпрограмме 4 изложить в новой редакции согласно приложению 8 к настоящему постановлению.
1.9. В подпрограмме 5 "Профилактика преступлений и иных правонарушений" (приложение 9 к государственной программе):
1.9.1. Позиции "Объемы финансового обеспечения подпрограммы 5 за счет средств областного бюджета" и "Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 5" паспорта подпрограммы 5 изложить в следующей редакции:
"Объемы финансового обеспечения подпрограммы 5 за счет средств областного бюджета |
объем финансирования мероприятий подпрограммы 5 за счет средств областного бюджета (собственные доходы) составляет 17053,6 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2017 год - 393,0 тыс. рублей; 2018 год - 7223,4 тыс. рублей; 2019 год - 8737,2 тыс. рублей; 2020 год - 700,0 тыс. рублей |
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 5 |
по итогам реализации подпрограммы 5 планируется достичь следующих результатов: снижение количества зарегистрированных преступлений по отношению к 2012 году на 25%; снижение доли тяжких и особо тяжких преступлений от общего количества зарегистрированных преступлений по отношению к 2012 году на 3,7%; снижение количества погибших от противоправных посягательств (без учета погибших в ДТП) по отношению к 2012 году на 41,5%; увеличение количества выявленных с помощью общественности административных правонарушений в 2020 году по отношению к предыдущему году на 1,5%; обновление автотранспорта в Управлении государственной инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники области до конца 2020 года до 0,17 единиц". |
1.9.2. В абзаце девятом раздела 2 "Цель, задачи и целевые показатели (индикаторы) достижения цели и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты, сроки реализации подпрограммы 5" слова и цифры "на 6%" заменить словами и цифрами "на 25%".
1.9.3. Раздел 4 "Финансовое обеспечение реализации подпрограммы 5" изложить в следующей редакции:
"4. Финансовое обеспечение реализации основных мероприятий подпрограммы 5 за счет средств областного бюджета
Объем финансирования мероприятий подпрограммы 5 за счет средств областного бюджета (собственные доходы) составляет 17053,6 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2017 год - 393,0 тыс. рублей;
2018 год - 7223,4 тыс. рублей;
2019 год - 8737,2 тыс. рублей;
2020 год - 700,0 тыс. рублей.
Финансовое обеспечение подпрограммы 5 за счет средств областного бюджета представлено в приложении 4 к подпрограмме 5.".
1.9.4. Приложение 1 к подпрограмме 5 изложить в новой редакции согласно приложению 9 к настоящему постановлению.
1.9.5. Приложение 4 к подпрограмме 5 изложить в новой редакции согласно приложению 10 к настоящему постановлению.
1.10. В подпрограмме 6 "Безопасность дорожного движения" (приложение 10 к государственной программе):
1.10.1. Позицию "Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 6" паспорта подпрограммы 6 изложить в следующей редакции:
"Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 6 |
по итогам реализации подпрограммы 6 планируется достичь следующих результатов: снижение числа лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, по отношению к 2010 году на 25%; снижение числа детей, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, по отношению к 2010 году на 28,6%; снижение числа погибших на 100 тыс. человек по отношению к 2010 году на 42,6%; снижение числа погибших на 10 тыс. транспортных средств по отношению к 2010 году на 35,4%; увеличение количества стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения по отношению к 2017 году до 133%". |
1.10.2. В разделе 2 "Цели, задачи и целевые показатели (индикаторы) достижения цели и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты, сроки реализации подпрограммы 6":
в абзаце двенадцатом цифры "25,4%" заменить цифрами "42,6%";
в абзаце четырнадцатом цифры "131%" заменить цифрами "133%".
1.10.3. Приложение 1 к подпрограмме 6 изложить в новой редакции согласно приложению 11 к настоящему постановлению.
1.11. В подпрограмме 7 "Противодействие незаконному обороту наркотиков, снижение масштабов злоупотребления алкогольной продукцией, профилактика алкоголизма и наркомании" (приложение 11 к государственной программе):
1.11.1. Позицию "Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 7" паспорта подпрограммы 7 изложить в следующей редакции:
"Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 7 |
по итогам реализации подпрограммы 7 планируется достичь следующих результатов: снижение прироста количества лиц, состоящих на учете в учреждениях здравоохранения с диагнозом алкоголизм (алкоголизм и алкогольные психозы), по отношению к 2012 году на 33,9%; снижение ежегодного прироста количества лиц, состоящих на учете в учреждениях здравоохранения с диагнозом наркомания, до 3,0%; снижение количества лиц, употребляющих с вредными последствиями алкоголь, состоящих на профилактическом учете в учреждениях здравоохранения, по отношению к 2012 году на 45,6%; снижение ежегодного прироста лиц, употребляющих с вредными последствиями наркотические вещества, состоящих на профилактическом учете в учреждениях здравоохранения, до 0,1%". |
1.11.2. В разделе 2 "Цель, задачи и целевые показатели (индикаторы) достижения цели и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты, сроки реализации подпрограммы 7":
в абзаце десятом цифры "29,7%" заменить цифрами "33,9%";
в абзаце двенадцатом цифры "42,7%" заменить цифрами "45,6%".
1.11.3. Приложение 1 к подпрограмме 7 изложить в новой редакции согласно приложению 12 к настоящему постановлению.
1.12. В подпрограмме 8 "Профилактика безнадзорности, правонарушений и преступлений несовершеннолетних "Вектор будущего" (приложение 12 к государственной программе):
1.12.1. Позицию "Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 8" паспорта подпрограммы 8 изложить в следующей редакции:
"Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 8 |
по итогам реализации подпрограммы 8 планируется достичь следующих результатов: снижение количества преступлений, совершенных несовершеннолетними, по отношению к 2012 году на 31,2%; снижение численности несовершеннолетних, состоящих на учете в подразделениях по делам несовершеннолетних органов внутренних дел, до -1,3%; снижение численности несовершеннолетних, состоящих на учете в комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав (далее также - КДН и ЗП), по отношению к 2012 году на 31%; увеличение доли несовершеннолетних, освободившихся из воспитательных колоний и специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого типа и вовлеченных в социально-реабилитационные программы, от общего числа несовершеннолетних, освободившихся из воспитательных колоний и специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого типа, до 45,0%; снижение удельного веса несовершеннолетних в возрасте 14-17 лет, совершивших преступление повторно, в общей численности несовершеннолетних в возрасте 14-17 лет, совершивших преступление, до 23,3%; снижение удельного веса несовершеннолетних в возрасте 14-17 лет, совершивших преступления или принявших в них участие, в общей части несовершеннолетних в возрасте 14-17 лет с 2,0% в 2012 году до 1,4% в 2020 году; увеличение доли специалистов, участвующих в реализации мероприятий подпрограммы, принявших участие в обучающих семинарах, мастер-классах, супервизиях, от общего числа специалистов, участвующих в реализации мероприятий подпрограммы, до 75%; увеличение доли несовершеннолетних, вступивших в конфликт с законом, охваченных программами социального сопровождения, от общего числа целевой группы подпрограммы (количества несовершеннолетних, состоящих на учете в КДН и ЗП) до 70,4%; увеличение доли обучающихся образовательных организаций, охваченных занятиями по медиабезопасности, от общего числа обучающихся образовательных организаций до 100%". |
1.12.2. В разделе 2 "Цель, задачи и целевые показатели (индикаторы) достижения цели и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты, сроки реализации подпрограммы 8":
в абзаце десятом цифры "7,2%" заменить цифрами "31,2%";
в абзаце четырнадцатом цифры "1,8%" заменить цифрами "1,4%".
1.12.3. Абзац шестьдесят шестой раздела 3 "Характеристика основных мероприятий подпрограммы 8" изложить в следующей редакции:
"Кроме этого, для достижения целей и задач подпрограммы 8 осуществляется деятельность областной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, разрабатывается и реализуется долгосрочная областная межведомственная программа по профилактике преступлений в отношении несовершеннолетних, обеспечению безопасности детей в Вологодской области, утверждаемая постановлением областной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и содержащая формы постоянного просвещения обучающихся и их родителей о способах ненасильственных коммуникаций, вреде и недопустимости проявления жестокого обращения, способах выявления и реагирования в случаях жестокого обращения, привлечения внимания общества к вопросам предотвращения жестокого обращения с детьми, организации систематической работы с родителями по обучению навыкам ответственного родительства с отказом от насильственных методов воспитания.".
1.12.4. Приложение 1 к подпрограмме 8 изложить в новой редакции согласно приложению 13 к настоящему постановлению.
1.13. В подпрограмме 9 "Обеспечение реализации государственной программы" (приложение 13 к государственной программе):
1.13.1. В паспорте подпрограммы 9:
позицию "Целевые индикаторы и показатели подпрограммы 9" изложить в следующей редакции:
"Целевые индикаторы и показатели подпрограммы 9 |
степень реализации комплексного плана действий по реализации государственной программы; доля мероприятий, выполненных в соответствии с планами работы органов местного самоуправления, в рамках реализации отдельных государственных полномочий по осуществлению первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты; доля государственных услуг, предоставленных в электронной форме Управлением государственной инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники области; уровень укомплектованности кадрами аппарата мировых судей области"; |
позиции "Объемы финансового обеспечения подпрограммы 9 за счет средств областного бюджета" и "Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 9" изложить в следующей редакции:
"Объемы финансового обеспечения подпрограммы 9 за счет средств областного бюджета |
объем финансирования мероприятий подпрограммы 9 составляет 769488,5 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2017 год - 88210,9 тыс. рублей; 2018 год - 237891,9 тыс. рублей; 2019 год - 228576,7 тыс. рублей; 2020 год - 214809,0 тыс. рублей, из них: за счет средств областного бюджета (собственные доходы) - 676323,6 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2017 год - 65950,6 тыс. рублей; 2018 год - 214891,9 тыс. рублей; 2019 год - 204624,4 тыс. рублей; 2020 год - 190856,7 тыс. рублей, за счет безвозмездных поступлений из федерального бюджета в форме субвенций - 93164,9 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2017 год - 22260,3 тыс. рублей; 2018 год - 23000,0 тыс. рублей; 2019 год - 23952,3 тыс. рублей; 2020 год - 23952,3 тыс. рублей |
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 9 |
по итогам реализации подпрограммы 9 планируется достичь следующих результатов: обеспечение степени реализации комплексного плана действий по реализации государственной программы на уровне 100% ежегодно; 100% выполнение мероприятий планов работы органов местного самоуправления в рамках реализации отдельных государственных полномочий по осуществлению первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты; оказание Управлением государственной инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Вологодской области не менее 74% государственных услуг в электронной форме; 100% укомплектованность кадрами аппарата мировых судей области". |
1.13.2. Абзац одиннадцатый раздела 2 "Цель, задачи и целевые показатели (индикаторы) достижения цели и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты, сроки реализации подпрограммы 9" изложить в следующей редакции:
"100% выполнения мероприятий планов работы органов местного самоуправления в рамках реализации отдельных государственных полномочий в сфере административных правоотношений с 2017 по 2018 годы;".
1.13.3. Раздел 4 "Финансовое обеспечение реализации подпрограммы 9" изложить в следующей редакции:
"4. Финансовое обеспечение реализации основных мероприятий подпрограммы 9 за счет средств областного бюджета
Объем финансирования мероприятий подпрограммы 9 составляет 769488,5 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2017 год - 88210,9 тыс. рублей;
2018 год - 237891,9 тыс. рублей;
2019 год - 228576,7 тыс. рублей;
2020 год - 214809,0 тыс. рублей,
из них:
за счет средств областного бюджета (собственные доходы) - 676323,6 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2017 год - 65950,6 тыс. рублей;
2018 год - 214891,9 тыс. рублей;
2019 год - 204624,4 тыс. рублей;
2020 год - 190856,7 тыс. рублей,
за счет безвозмездных поступлений из федерального бюджета в форме субвенций - 93164,9 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2017 год - 22260,3 тыс. рублей;
2018 год - 23000,0 тыс. рублей;
2019 год - 23952,3 тыс. рублей.
2020 год - 23952,3 тыс. рублей.
Финансовое обеспечение подпрограммы 9 за счет средств областного бюджета представлено в приложении 4 к подпрограмме 9.
Прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета на реализацию целей подпрограммы 9 представлена в приложении 5 к подпрограмме 9.".
1.13.4. Приложение 1 к подпрограмме 9 изложить в новой редакции согласно приложению 14 к настоящему постановлению.
1.13.5. Приложение 4 к подпрограмме 9 изложить в новой редакции согласно приложению 15 к настоящему постановлению.
1.14. В подпрограмме 10 "Обеспечение деятельности мировых судей Вологодской области и оказания бесплатной юридической помощи гражданам на территории Вологодской области" (приложение 14 к государственной программе):
1.14.1. Позиции "Объемы финансового обеспечения подпрограммы 10 за счет средств областного бюджета" и "Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 10" паспорта подпрограммы 10 изложить в следующей редакции:
"Объемы финансового обеспечения подпрограммы 10 за счет средств областного бюджета |
объем финансирования мероприятий подпрограммы 10 составляет 394055,5 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2018 год - 120657,9 тыс. рублей; 2019 год - 152282,8 тыс. рублей; 2020 год - 121114,8 тыс. рублей; из них: за счет собственных доходов областного бюджета (собственные доходы) - 392587,9 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2018 год - 119715,9 тыс. рублей; 2019 год - 152026,0 тыс. рублей; 2020 год - 120846,0 тыс. рублей; за счет безвозмездных поступлений из федерального бюджета в форме субвенций - 1467,6 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2018 год - 942,0 тыс. рублей; 2019 год - 256,8 тыс. рублей; 2020 год - 268,8 тыс. рублей |
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 10 |
по итогам реализации подпрограммы 10 планируется достичь следующих результатов: обеспечение судебных участков мировых судей системами видеоконференцсвязи на 42,6% к 2020 году; увеличение доли судебных участков, оборудованных металлообнаружителями, до 100% к 2020 году; обеспечение судебных участков турникетами на 100% к 2020 году; увеличение доли судебных участков, оборудованных системой видеонаблюдения, с 52,9% в 2017 году до 100% к 2020 году; повышение профессионального уровня мировых судей области; повышение правовой грамотности граждан; 100% обеспечение федеральных судов общей юрисдикции списками кандидатов в присяжные заседатели; снижение доли судебных участков, размещенных на арендуемых площадях нежилых помещений, от общего количества судебных участков до 38,2% к 2020 году; 100% оплата заявлений адвокатов по оказанию бесплатной юридической помощи". |
1.14.2. Раздел 4 "Финансовое обеспечение реализации подпрограммы 10 за счет средств областного бюджета" изложить в следующей редакции:
"4. Финансовое обеспечение реализации основных мероприятий подпрограммы 10 за счет средств областного бюджета
Объем финансирования мероприятий подпрограммы 10 составляет 394055,5 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2018 год - 120657,9 тыс. рублей;
2019 год - 152282,8 тыс. рублей;
2020 год - 121114,8 тыс. рублей;
из них:
за счет собственных доходов областного бюджета (собственные доходы) - 392587,9 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2018 год - 119715,9 тыс. рублей;
2019 год - 152026,0 тыс. рублей;
2020 год - 120846,0 тыс. рублей;
за счет безвозмездных поступлений из федерального бюджета в форме субвенций - 1467,6 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2018 год - 942,0 тыс. рублей;
2019 год - 256,8 тыс. рублей;
2020 год - 268,8 тыс. рублей.
Финансовое обеспечение подпрограммы 10 за счет средств областного бюджета представлено в приложении 4 к подпрограмме 10.
Реализация мероприятий подпрограммы 10 осуществляется ГКУ ВО "Центр комплексного обеспечения деятельности мировых судей", департаментом в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".".
1.14.3. Приложение 1 к подпрограмме 10 изложить в новой редакции согласно приложению 16 к настоящему постановлению.
1.14.4. Приложение 4 к подпрограмме 10 изложить в новой редакции согласно приложению 17 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
По поручению Губернатора области |
А.В. Кольцов |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Уменьшен объем финансирования государственной программы "Обеспечение профилактики правонарушений, безопасности населения и территории Вологодской области в 2013 - 2020 годах" на 35 279,6 тыс. руб., в том числе по подпрограммам: "Обеспечение пожарной безопасности на территории области и в учреждениях социальной сферы" - на 10,5 тыс. руб.; "Построение и развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" на территории Вологодской области" - на 7 176 тыс. руб.; "Обеспечение реализации государственной программы" - на 32 278,3 тыс. руб.
Увеличено финансирование следующих подпрограмм: "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Вологодской области" - на 2 975,2 тыс. руб.; "Профилактика преступлений и иных правонарушений" - на 1 130 тыс. руб.; "Обеспечение деятельности мировых судей Вологодской области и оказания бесплатной юридической помощи гражданам на территории Вологодской области" - на 80 тыс. руб.
Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Постановление Правительства Вологодской области от 19 августа 2019 г. N 788 "О внесении изменений в постановление Правительства области от 22 октября 2012 года N 1220"
Настоящее постановление вступает в силу с 22 августа 2019 г.
Текст постановления опубликован на "Официальном интернет-портале правовой информации" (http://publication.pravo.gov.ru/SignatoryAuthority/region35) 22 августа 2019 г., в газете "Красный Север" от 24 августа 2019 г. N 94