Постановление Администрации г. Апатиты Мурманской области от 9 августа 2019 г. N 1090
"О внесении изменений в муниципальную программу города Апатиты "Управление муниципальными финансами", утвержденную постановлением Администрации города Апатиты от 21.11.2016 N 1522, и продлении срока ее реализации"
В целях соблюдения согласованности документов стратегического планирования города Апатиты по приоритетам, целям, задачам и ресурсам и приведения объемов финансирования мероприятий муниципальной программы города Апатиты "Управление муниципальными финансами" в соответствие с ассигнованиями, утвержденными в городском бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов, руководствуясь Уставом муниципального образования город Апатиты с подведомственной территорией Мурманской области и постановлением Администрации города Апатиты от 22.05.2019 N 723 "О продлении срока реализации муниципальных программ города Апатиты", постановляю:
1. Продлить срок исполнения муниципальной программы города Апатиты "Управление муниципальными финансами" на 2020 год.
2. Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную программу города Апатиты "Управление муниципальными финансами", утвержденную постановлением Администрации города Апатиты от 21.11.2016 N 1522 (с изменениями, внесенными постановлениями Администрации города Апатиты от 11.01.2017 N 16, от 05.10.2017 N 1270, от 18.12.2017 N 1655, от 16.01.2018 N 41, 06.07.2018 N 831, от 20.09.2018 N 1150,от 14.12.2018 N 1560, от 09.01.2019 N 2, от 17.01.2019 N 34, от 12.03.2019 N 338, от 05.08.2019 N 1079).
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации |
Н.А. Бова |
Изменения
в муниципальную программу города Апатиты "Управление муниципальными финансами", утвержденную постановлением Администрации города Апатиты от 21.11.2016 N 1522 (с изменениями, внесенными постановлениями Администрации города Апатиты от 11.01.2017 N 16, 05.10.2017 N 1270, от 18.12.2017 N 1655, от 16.01.2018 N 41, от 06.07.2018 N 831, от 20.09.2018 N 1150, от 14.12.2018 N 1560, от 09.01.2019 N 2, от 17.01.2019 N 34, от 12.03.2019 N 338, от 05.08.2019 N 1079) (далее - Муниципальная программа)
(утв. постановлением Администрации города Апатиты от 9 августа 2019 г. N 1090)
1. В Титульном листе Муниципальной программы слова "Срок исполнения: 2017 - 2019 годы" заменить словами "Срок исполнения: 2017 - 2020 годы".
2. В паспорте Муниципальной программы строки "Сроки и этапы реализации программы" и "Финансовое обеспечение программы" изложить в следующей редакции:
"Сроки и этапы реализации программы |
01.01.2017 - 31.12.2020 |
|||||
Финансовое обеспечение программы |
Годы реализации |
Источники финансирования, тыс. руб. |
||||
Всего |
МБ |
ОБ |
ФБ |
ВБС |
||
2017 |
194,0 |
194,0 |
0 |
0 |
0 |
|
2018 |
667,6 |
667,6 |
0 |
0 |
0 |
|
2019 |
2 691,4 |
2 691,1 |
0 |
0 |
0 |
|
2020 |
4 445,0 |
4 445,0 |
0 |
0 |
0 |
|
Всего: |
7 998,0 |
7 998,0 |
0 |
0 |
0" . |
3. Перечень целевых показателей Муниципальной программы изложить в следующей редакции:
"N |
Наименование целей, задач и целевых показателей программы |
Ед. изм. |
Значение показателя |
||||||
2015 год |
2016 год |
Годы реализации программы |
|||||||
2017 год, план |
2018 год, план |
2019 год, план |
2020 год, план |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
|
Цель Муниципальной программы: Повышение эффективности, прозрачности и подотчетности бюджетных средств при реализации приоритетов и целей социально - экономического развития города Апатиты |
||||||||
1. |
Объем налоговых и неналоговых доходов городского бюджета города Апатиты |
тыс. руб. |
1314860 |
863207 |
987912 |
942914 |
1010870 |
1052925 |
|
2. |
Степень качества управления муниципальными финансами, присвоенная городу Апатиты Министерством финансов Мурманской области |
группа |
I |
I |
I |
I |
I |
I |
|
|
Задача 1 Муниципальной программы: Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы при безусловном исполнении всех обязательств города Апатиты и реализации задач, поставленных в указах Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 596-602 и N 606, от 1 июня 2012 года N 761, от 28 декабря 2012 года N 1688 |
||||||||
1.1. |
Отношение объема муниципального долга города Апатиты (за вычетом выданных гарантий) по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным, к общему годовому объему доходов бюджета города Апатиты в финансовом году (без учета объемов безвозмездных поступлений) |
% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.2. |
Уровень обеспеченности в соответствующем финансовом году в расходах бюджета объемов бюджетных средств достаточных для достижения целевых значений по соотношению средней заработной платы отдельных категорий работников бюджетной сферы, предусмотренных указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 596-602 и N 606, от 1 июня 2012 года N 761, от 28 декабря 2012 года N 1688 к средневзвешенной заработной плате, сложившейся в соответствующей категории работников муниципальных учреждений по отраслям деятельности |
% |
х |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
Задача 2 Муниципальной программы: Повышение качества бюджетного процесса в городском округе Апатиты |
||||||||
2.1. |
Доля главных администраторов средств городского бюджета, имеющих итоговую оценку качества финансового менеджмента более 80 баллов, от общего количества главных администраторов средств городского бюджета |
% |
87,5 |
87,5 |
87,5 |
87,5 |
87,5 |
87,5 |
|
2.2. |
Отношение объема просроченной кредиторской задолженности городского бюджета и муниципальных учреждений к объему расходов городского бюджета |
% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.3. |
Функционирование информационного ресурса "Бюджет для граждан" в информационно-коммуникационной сети Интернет |
Да-1/нет-0 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1" . |
4. В паспорте подпрограммы N 1 "Повышение эффективности бюджетных расходов" Муниципальной программы (далее - Подпрограмма N 1) строки "Сроки и этапы реализации Подпрограммы N 1" , "Финансовое обеспечение Подпрограммы N 1" изложить в следующей редакции:
"Сроки и этапы реализации Подпрограммы N 1 |
01.01.2017 - 31.12.2020 |
|||||
Финансовое обеспечение Подпрограммы N 1 |
Годы реализации |
Источники финансирования, тыс. руб. |
||||
Всего |
МБ |
ОБ |
ФБ |
ВБС |
||
2017 |
194,0 |
194,0 |
0 |
0 |
0 |
|
2018 |
667,6 |
667,6 |
0 |
0 |
0 |
|
2019 |
2 691,4 |
2 691,1 |
0 |
0 |
0 |
|
2020 |
4 445,0 |
4 445,0 |
0 |
0 |
0 |
|
Всего: |
7 998,0 |
7 998,0 |
0 |
0 |
0" . |
5. В абзаце шестнадцатом раздела 2 Подпрограммы N 1 слова "к 2019 году" заменить словами "к 2020 году".
6. В разделе 4 Подпрограммы N 1 слова "на 2017 год и на плановый период 2018 - 2019 годов" заменить словами "на 2017 год и на плановый период 2018 - 2020 годов".
7. В разделе 5 Подпрограммы N 1:
7.1. Таблицу в подпункте 5.1.1 изложить в следующей редакции:
"тыс. руб.
Год реализации муниципальной программы |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
Объем бюджетных назначений |
0 |
0 |
226,0 |
0". |
7.2. Таблицу в подпункте 5.1.2 изложить в следующей редакции:
"тыс. руб.
Год реализации муниципальной программы |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
Объем бюджетных назначений |
0 |
473,5 |
0 |
0". |
7.3. Таблицу в подпункте 5.2.1 изложить в следующей редакции:
"тыс. руб.
Год реализации муниципальной программы |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
Объем бюджетных назначений |
0 |
0 |
2 202,3 |
4 250,9". |
7.4. Таблицу в подпункте 5.3.1 изложить в следующей редакции:
"тыс. руб.
Год реализации муниципальной программы |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
Объем бюджетных назначений |
194,0 |
194,1 |
263,1 |
194,1". |
8. Приложения 1-3 к Подпрограмме N 1 изложить в следующей редакции:
"Приложение 1
к Подпрограмме N 1
Перечень
показателей Подпрограммы N 1
N |
Подпрограмма, показатель |
Ед. изм. |
Значение показателя |
Источник данных |
Соисполнитель, ответственный за выполнение показателя |
|||||
2015 год |
2016 год, оценка |
Годы реализации программы |
||||||||
2017 год, план |
2018 год, план |
2019 год, план |
2020 год, план |
|||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
Подпрограмма N 1 "Повышение эффективности бюджетных расходов" |
|||||||||
I |
Цель N 1 Подпрограммы N 1 "Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы при безусловном исполнении всех обязательств города Апатиты и реализации задач, поставленных в указах Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 596-602 и N 606, от 1 июня 2012 года N 761, от 28 декабря 2012 года N 1688" |
|||||||||
1.1. |
Отношение объема муниципального долга города Апатиты (за вычетом выданных гарантий) по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным, к общему годовому объему доходов бюджета города Апатиты в финансовом году (без учета объемов безвозмездных поступлений) |
% |
0 |
0 |
не более 10 |
не более 10 |
не более 10 |
не более 10 |
ИАС "Свод-КС" |
УФ |
1.2. |
Уровень обеспеченности в соответствующем финансовом году в расходах бюджета объемов бюджетных средств достаточных для достижения целевых значений по соотношению средней заработной платы отдельных категорий работников бюджетной сферы, предусмотренных указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 596-602 и N 606, от 1 июня 2012 года N 761, от 28 декабря 2012 года N 1688 к средневзвешенной заработной плате, сложившейся в соответствующей категории работников муниципальных учреждений по отраслям деятельности |
% |
х |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
ИАС "Свод-КС" |
УФ |
|
Цель N 2 Подпрограммы N 1 "Повышение качества бюджетного процесса в городском округе Апатиты" |
|||||||||
1.3. |
Доля главных администраторов средств городского бюджета, имеющих итоговую оценку качества финансового менеджмента более 80 баллов, от общего количества главных администраторов средств городского бюджета |
% |
87,5 |
87,5 |
87,5 |
87,5 |
87,5 |
87,5 |
Рейтинг УФ |
УФ |
1.4. |
Отношение объема просроченной кредиторской задолженности городского бюджета и муниципальных учреждений к объему расходов городского бюджета |
% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ИАС "Свод-КС" |
УФ |
1.5. |
Функционирование информационного ресурса "Бюджет для граждан" в информационно-коммуникационной сети Интернет |
Да-1/нет-0 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
Информационно-коммуникационная сеть Интернет |
УФ |
II |
Показатели задач подпрограммы |
|||||||||
2.1. |
Задача 1 "Совершенствование бюджетного процесса в городском округе Апатиты и нормативного правового регулирования в финансово-бюджетной сфере" |
|||||||||
2.1.1. |
Наличие просроченной кредиторской задолженности городского бюджета |
Да-1/нет-0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ИАС "Свод-КС" |
УФ |
2.1.2. |
Уровень исполнения местного бюджета по доходам к первоначально утвержденному уровню |
% |
41,1 |
более 10 |
более 10 |
более 10 |
более 10 |
более 10 |
ИАС "Свод-КС" |
УФ |
2.1.3. |
Наличие утвержденной методики формализованного прогнозирования доходов городского бюджета по основным налогам и сборам |
Да-1/нет-0 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
Перечень правовых актов |
УФ |
2.1.4. |
Рост поступлений доходов городского бюджета по земельному налогу и арендной плате за земельные участки (до и после разграничения государственной собственности на землю) за отчетный финансовый год к году, предшествующему отчетному |
% |
9,8 |
10 |
20 и более |
20 и более |
20 и более |
20 и более |
ИАС "Свод-КС" |
КУИ |
2.1.5. |
Снижение объема дебиторской задолженности по неналоговым доходам городского бюджета за отчетный финансовый год к году, предшествующему отчетному |
% |
-55 |
-0,8 |
10 и более |
10 и более |
10 и более |
10 и более |
ИАС "Свод-КС" |
ГРБС |
2.1.6. |
Удельный вес расходов городского бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ |
% |
97,7 |
97,2 |
95 и более |
95 и более |
95 и более |
95 и более |
ИАС "Свод-КС" |
УФ |
2.1.7. |
Доля руководителей органов местного самоуправления муниципального образования, руководителей муниципальных учреждений, главных распорядителей средств бюджета, для которых оплата их труда определяется с учетом результатов их профессиональной деятельности от их общего количества |
% |
92,5 |
92,5 |
50 и более |
50 и более |
50 и более |
50 и более |
Перечень правовых актов |
ОМСУ, ГРБС |
2.1.8. |
Наличие утвержденного городского бюджета на очередной финансовый год и плановый период |
Да-1/нет-0 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
Перечень правовых актов |
УФ |
2.1.9. |
Наличие утвержденного порядка и методики планирования бюджетных ассигнований муниципального образования и определения предельных объемов бюджетных ассигнований, доводимых до главных распорядителей бюджетных средств в процессе составления проекта бюджета |
Да-1/нет-0 |
0 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
Перечень правовых актов |
УФ |
2.1.10. |
Доля муниципальных программ города Апатиты, по которым утвержденный объем финансирования изменился в течение отчетного года более чем на 10 процентов от первоначального плана |
% |
62,5 |
50 |
менее 5 |
менее 5 |
менее 5 |
менее 5 |
ИАС "Свод-КС" |
ГРБС |
2.1.11. |
Процент абсолютного отклонения утвержденного объема расходов городского бюджета на очередной финансовый год от объема расходов соответствующего года при его утверждении на первый год планового периода в году, предшествующему отчетному году |
% |
-102 |
х |
менее 3 |
менее 3 |
менее 3 |
менее 3 |
ИАС "Свод-КС" |
УФ |
2.1.12. |
Доля муниципальных программ, принятых в отчетном году, проекты которых прошли публичные обсуждения от общего количества муниципальных программ |
% |
0 |
100 |
100 |
0 |
100 |
100 |
Информационно-коммуникационная сеть Интернет |
Ответственные исполнители муниципальных программ |
2.1.13. |
Публикация в СМИ и сети Интернет результатов распределения бюджета принимаемых обязательств между принимаемыми и действующими программами города Апатиты |
Да-1/нет-0 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
СМИ, Информационно-коммуникационная сеть Интернет |
УФ |
2.1.14. |
Наличие нормативного закрепления обязательности представления перечня муниципальных программ в составе материалов, представляемых с проектом бюджета |
Да-1/нет-0 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
Перечень правовых актов |
УФ |
2.1.15. |
Наличие нормативного правового акта муниципального образования, устанавливающего требования к инвестиционным проектам с муниципальным участием по экономической эффективности, критериям их достижения, а также механизмы контроля хода реализации проектов по срокам, стоимости и качеству |
Да-1/нет-0 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
Перечень правовых актов |
ОЭР |
2.1.16. |
Доля муниципальных услуг муниципального образования по осуществлению юридически значимых действий, предоставляемых в электронной форме от общего количества муниципальных услуг |
% |
24,14 |
24,14 |
более 70 |
более 70 |
более 70 |
более 70 |
Информационно-коммуникационная сеть Интернет |
ОЭР, ГРБС |
2.1.17. |
Доля функций исполнительно-распорядительных органов местного самоуправления, в отношении которых утверждены административные регламенты их исполнения от общего количества функций исполнительно-распорядительных органов местного самоуправления |
% |
80 |
80 |
80 и более |
80 и более |
80 и более |
80 и более |
Перечень правовых актов |
ООРиК |
2.1.18. |
Размещение данных мониторинга качества финансового управления главных распорядителей бюджетных средств в СМИ и (или) сети Интернет |
Да-1/нет-0 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
Информационно-коммуникационная сеть Интернет |
УФ |
2.1.19. |
Доля муниципальных услуг, в отношении которых нормативно установлены требования к качеству их оказания от общего количества муниципальных услуг |
% |
66,7 |
66,7 |
80 и более |
80 и более |
80 и более |
80 и более |
Перечень правовых актов |
ГРБС |
2.1.20. |
Наличие проведенной независимой оценки соответствия качества фактически предоставленных муниципальных услуг утвержденным требованиям к качеству, изучение мнения населения о качестве предоставляемых муниципальных услуг |
Да-1/нет-0 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
Информационно-коммуникационная сеть Интернет |
Орг. комитет |
2.1.21. |
Наличие проведенного мониторинга оказания муниципальных услуг и формирование планов по решению выявленных проблем в соответствии с нормативным правовым актом муниципального образования в сферах образования, культуры, физической культуры и спорта |
Да-1/нет-0 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
Информационно-коммуникационная сеть Интернет |
ГРБС |
2.1.22. |
Доля муниципальных учреждений, выполнивших муниципальное задание на 100%, в общем количестве учреждений муниципального образования, которым установлены муниципальные задания |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
ИАС "Свод-КС" |
ГРБС |
2.1.23. |
Доля бюджетных расходов на финансовое обеспечение оказания бюджетными и автономными учреждениями муниципальных услуг, рассчитанных исходя из нормативов финансовых затрат от общих расходов на финансовое обеспечение оказания бюджетными и автономными учреждениями муниципальных услуг |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
ИАС "Свод-КС" |
ГРБС |
2.1.24. |
Доля учреждений, в которых соотношение средней заработной платы руководителей учреждения и их заместителей к средней заработной плате работников учреждения превышает 8 раз от общего количества муниципальных учреждений |
% |
0 |
0 |
менее 2 |
менее 2 |
менее 2 |
менее 2 |
Информация ГРБС |
ГРБС |
2.2. |
Задача 2 "Эффективное управление муниципальным долгом и муниципальными финансовыми активами города Апатиты" |
|||||||||
2.2.1. |
Объем планируемых к привлечению бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы, и кредитных организаций предусмотренных в качестве источника финансирования дефицита городского бюджета |
тыс. руб. |
0 |
26731,5 |
0 |
0 |
67680,4 |
0 |
ИАС "Свод-КС" |
УФ |
2.2.2. |
Уровень долговой нагрузки муниципального бюджета |
% |
0 |
3,02 |
не более 8 |
не более 8 |
не более 8 |
не более 8 |
ИАС "Свод-КС" |
УФ |
2.2.3. |
Отношение дефицита городского бюджета к доходам без учета объема безвозмездных поступлений |
% |
0,7 |
менее 1 |
менее 1 |
менее 1 |
менее 1 |
менее 1 |
ИАС "Свод-КС" |
УФ |
2.2.4. |
Отношение объема расходов на обслуживание муниципального долга города Апатиты к объему расходов городского бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из федерального и областного бюджета в отчетном финансовом году |
% |
0,1 |
0 |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
ИАС "Свод-КС" |
УФ |
2.3. |
Задача 3 "Развитие информационной системы управления муниципальными финансами, повышение прозрачности городского бюджета и открытости бюджетного процесс" |
|||||||||
2.3.1. |
Наличие размещенной информации о муниципальных финансах на сайте муниципального образования в сети Интернет |
Да-1/нет-0 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
Информационно-коммуникационная сеть Интернет |
УФ |
2.3.2. |
Наличие интернет-портала оказания муниципальных услуг по осуществлению юридически значимых действий в электронной форме |
Да-1/нет-0 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
Информационно-коммуникационная сеть Интернет |
ОМСУ |
2.3.3. |
Наличие сайта муниципального образования в сети Интернет, имеющего функцию обратной связи с потребителями муниципальных услуг |
Да-1/нет-0 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
Информационно-коммуникационная сеть Интернет |
ОМСУ |
2.3.4. |
Доля учреждений муниципального образования, информация о результатах, деятельности которых за отчетный год размещена в сети Интернет от общего количества муниципальных учреждений |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Информационно-коммуникационная сеть Интернет |
ГРБС |
2.3.5. |
Доля органов местного самоуправления муниципального образования, информация о результатах, деятельности которых за отчетный год размещена в сети Интернет от общего количества органов местного самоуправления муниципального образования |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Информационно-коммуникационная сеть Интернет |
ОМСУ |
2.3.6. |
Итоговый показатель рейтинга размещения актуальной информации о муниципальных учреждениях на сайте www.bus.gov.ru |
k |
0,998 |
1 |
более 0,95 |
более 0,95 |
более 0,95 |
более 0,95 |
Информационно-коммуникационная сеть Интернет |
ГРБС |
2.4. |
Задача 4 "Развитие системы внутреннего муниципального финансового контроля в финансово-бюджетной сфере" |
|||||||||
2.4.1. |
Соотношение объема проверенных средств городского бюджета к общей сумме расходов городского бюджета |
% |
6 |
9,8 |
3 |
9,1 |
8 |
8 |
Материалы контрольных мероприятий |
УФ |
2.4.2. |
Отношение количества главных распорядителей бюджетных средств, в отношении которых проведены проверки исполнения законодательства в финансово-бюджетной сфере, к общему количеству главных распорядителей бюджетных средств |
% |
0 |
12,5 |
12,5 |
12,5 |
0 |
0 |
Материалы контрольных мероприятий |
УФ |
2.4.3. |
Отношение количества муниципальных учреждений, в отношении которых проведены проверки исполнения законодательства в финансово-бюджетной сфере, к общему количеству муниципальных учреждений |
% |
15,5 |
10,3 |
16,4 |
20,0 |
16,7 |
16,7 |
Материалы контрольных мероприятий |
УФ |
В таблице применены следующие сокращения:
УФ - Управление финансов Администрации города Апатиты Мурманской области;
КУИ - Комитет по управлению имуществом Администрации города Апатиты Мурманской области;
ГРБС - главные распорядители бюджетных средств;
ОЭР - отдел экономического развития Администрации города Апатиты;
ООРиК - отдел организационной работы и кадров Управления делами Администрации города Апатиты;
ОМСУ - органы местного самоуправления;
Орг. комитет - организационный комитет.
Приложение 2
к Подпрограмме N 1
Сведения
об объемах финансирования Подпрограммы N 1
|
Сроки |
Источники финансирования, тыс. рублей |
||||
Всего |
в том числе по источникам финансирования |
|||||
МБ |
ОБ |
ФБ |
ВБС |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
Подпрограмма N 1 "Управление муниципальными финансами" |
Всего |
7 998,0 |
7 998,0 |
0 |
0 |
0 |
2017 год |
194,0 |
194,0 |
0 |
0 |
0 |
|
2018 год |
667,6 |
667,6 |
0 |
0 |
0 |
|
2019 год |
2 691,4 |
2 691,4 |
0 |
0 |
0 |
|
2020 год |
4 445,0 |
4 445,0 |
0 |
0 |
0 |
|
В т.ч. по соисполнителям: | ||||||
Администрация города Апатиты |
Всего |
1 282,9 |
1 282,9 |
0 |
0 |
0 |
2017 год |
194,0 |
194,0 |
0 |
0 |
0 |
|
2018 год |
405,7 |
405,7 |
0 |
0 |
0 |
|
2019 год |
489,1 |
489,1 |
0 |
0 |
0 |
|
2020 год |
194,1 |
194,1 |
0 |
0 |
0 |
|
Управление финансов Администрации города Апатиты |
Всего |
6 453,2 |
6 453,2 |
0 |
0 |
0 |
2017 год |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2018 год |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2019 год |
2 202,3 |
2 202,3 |
0 |
0 |
0 |
|
2020 год |
4 250,9 |
4 250,9 |
0 |
0 |
0 |
|
Управление образования Администрации города Апатиты Мурманской области |
Всего |
160,9 |
160,9 |
0 |
0 |
0 |
2017 год |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2018 год |
160,9 |
160,9 |
0 |
0 |
0 |
|
2019 год |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2020 год |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Комитет по управлению имуществом Администрации города Апатиты Мурманской области |
Всего |
101,0 |
101,0 |
0 |
0 |
0 |
2017 год |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2018 год |
101,0 |
101,0 |
0 |
0 |
0 |
|
2019 год |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2020 год |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Приложение 3
к Подпрограмме N 1
Перечень
мероприятий Подпрограммы N 1 "Повышение эффективности бюджетных расходов"
N |
Цель, задачи, мероприятия |
Срок выполнения |
Объемы и источники финансирования (тыс. руб.) |
Ожидаемые конечные результаты и показатели результативности выполнения мероприятий |
Соисполнители, участники |
||||||
По годам реализации |
Всего |
МБ |
ОБ |
ФБ |
ВБС |
Показатель результативности 1 |
Показатель результативности 2 |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
Цель N 1 подпрограммы: Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы при безусловном исполнении всех обязательств города Апатиты и реализации задач, поставленных в указах Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 596-602 и N 606, от 1 июня 2012 года N 761, от 28 декабря 2012 года N 1688. Цель N 2 подпрограммы: Повышение качества бюджетного процесса. |
||||||||||
1 |
Задача 1: Совершенствование бюджетного процесса в городском округе Апатиты и нормативного правового регулирования в финансово-бюджетной сфере. |
||||||||||
1.1. |
Основное мероприятие 1: Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса в городском округе Апатиты |
2017- 2020 |
Всего |
226,0 |
226,0 |
0 |
0 |
0 |
Обеспечение качественного нормативного правового регулирования в финансово-бюджетной сфере и организации бюджетного процесса |
УФ, ГРБС |
|
2017 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
2018 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
2019 |
226,0 |
226,0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
2020 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
1.1.1. |
Обучение сотрудников Администрации города Апатиты в рамках темы "Обеспечение и организация бюджетного процесса" |
2017- 2020 |
Всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Количество специалистов прошедших обучение (ед.) |
|
Администрация города Апатиты |
2017 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
2018 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
2019 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
2020 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
|||||
1.1.2. |
Обучение сотрудников КФКиС в рамках темы "Обеспечение и организация бюджетного процесса" |
2017- 2020 |
Всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Количество специалистов прошедших обучение (ед.) |
|
КФКиС |
2017 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
2018 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
2019 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
2020 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
|||||
1.1.3. |
Обучение сотрудников УО и подведомственный учреждений в рамках темы "Обеспечение и организация бюджетного процесса" |
2017- 2020 |
Всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Количество специалистов прошедших обучение (ед.) |
|
УО |
2017 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
2018 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
2019 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
2020 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 |
|||||
1.1.4. |
Обучение сотрудников ОКиДМ и подведомственный учреждений в рамках темы "Обеспечение и организация бюджетного процесса" |
2017- 2020 |
Всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Количество специалистов прошедших обучение (ед.) |
|
ОКиДМ |
2017 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
2018 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
2019 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
2020 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
|||||
1.1.5. |
Обучение сотрудников КУИ и подведомственный учреждений в рамках темы "Обеспечение и организация бюджетного процесса" |
2017- 2020 |
Всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Количество специалистов прошедших обучение (ед.) |
|
КУИ |
2017 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
2018 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
2019 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
2020 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 |
|||||
1.1.6. |
Разработка документов стратегического планирования - Стратегии социально-экономического развития муниципального образования город Апатиты с подведомственной территорией Мурманской области на период до 2025 года и Плана мероприятий по ее реализации |
2019 |
Всего |
226,0 |
226,0 |
0 |
0 |
0 |
Наличие проекта и утвержденной Стратегии социально-экономического развития муниципального образования город Апатиты с подведомственной территорией Мурманской области на период до 2025 года и Плана мероприятий по ее реализации, да - 1/нет-0 |
Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы города Апатиты за счет интеграции стратегического и бюджетного планирования, создания инструментов долгосрочного финансового планирования. |
ОЭР, Администрация города Апатиты |
2017 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
2018 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
2019 |
226,0 |
226,0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
|||||
2020 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
1.2. |
Основное мероприятие 2: Развитие системы муниципальных закупок города Апатиты |
2017- 2020 |
Всего |
473,5 |
473,5 |
0 |
0 |
0 |
Количество специалистов прошедших обучение (ед.) |
Увеличение доли экономии бюджетных средств в общем объеме средств, размещенных путем проведения конкурентных процедур |
ГРБС, ОМЗ |
2017 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
2018 |
473,5 |
473,5 |
0 |
0 |
0 |
3 |
|||||
2019 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
2020 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
52 |
|||||
1.2.1. |
Развитие системы муниципальных закупок Администрации города Апатиты и обслуживаемых учреждений |
2017- 2020 |
Всего |
97,8 |
97,8 |
0 |
0 |
0 |
Количество специалистов прошедших обучение (ед.) |
Увеличение доли экономии бюджетных средств в общем объеме средств, размещенных путем проведения конкурентных процедур |
Администрация города Апатиты, МКУ "МФЦ" |
2017 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
2018 |
97,8 |
97,8 |
0 |
0 |
0 |
3 |
|||||
2019 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
2020 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 |
|||||
1.2.2. |
Развитие системы муниципальных закупок учреждений подведомственных УО |
2017- 2020 |
Всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Количество специалистов прошедших обучение (ед.) |
Увеличение доли экономии бюджетных средств в общем объеме средств, размещенных путем проведения конкурентных процедур |
УО |
2017 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
2018 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
2019 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
2020 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 |
|||||
1.2.3. |
Развитие системы муниципальных закупок учреждений подведомственных ОКиДМ |
2017- 2020 |
Всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Количество специалистов прошедших обучение (ед.) |
Увеличение доли экономии бюджетных средств в общем объеме средств, размещенных путем проведения конкурентных процедур |
ОКиДМ |
2017 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
2018 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
2019 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
2020 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 |
|||||
1.2.4. |
Развитие системы муниципальных закупок учреждений подведомственных КУИ |
2017- 2020 |
Всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Количество специалистов прошедших обучение (ед.) |
Увеличение доли экономии бюджетных средств в общем объеме средств, размещенных путем проведения конкурентных процедур |
КУИ |
2017 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
2018 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
2019 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
2020 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 |
|||||
1.2.5. |
Программное обеспечение системы муниципальных закупок |
2017- 2020 |
Всего |
375,7 |
375,7 |
0 |
0 |
0 |
Приобретение программного комплекса "А-Ноль" (да/нет) |
Увеличение доли экономии бюджетных средств в общем объеме средств, размещенных путем проведения конкурентных процедур |
Администрация города Апатиты, УО, МКУ "УГХ" |
2017 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
нет |
|||||
2018 |
375,7 |
375,7 |
0 |
0 |
0 |
да |
|||||
2019 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
нет |
|||||
2020 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
нет |
|||||
2. |
Задача 2: Эффективное управление муниципальным долгом и муниципальными финансовыми активами города Апатиты. |
||||||||||
2.1. |
Основное мероприятие 1: Управление муниципальным долгом города Апатиты |
2017- 2020 |
Всего |
6 453,2 |
6 453,2 |
0 |
0 |
0 |
Обслуживание муниципального долга (да/нет) |
Привлечение бюджетных кредитов, как наиболее выгодных с точки зрения долговой нагрузки на бюджет, в том числе на пополнение остатков средств на счете городского бюджета. Обеспечение максимально выгодных условий привлечения кредитов кредитных организаций путем проведения процедуры торгов среди кредитных организаций для заключения муниципальных контрактов на оказание услуг по предоставлению кредитных средств. Привлечение временно неиспользуемых остатков средств на счетах муниципальных бюджетных и автономных учреждений для покрытия кассовых разрывов |
УФ |
2017 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
нет |
|||||
2018 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
нет |
|||||
2019 |
2 202,3 |
2 202,3 |
0 |
0 |
0 |
да |
|||||
2020 |
4 250,9 |
4 250,9 |
0 |
0 |
0 |
да |
|||||
3. |
Задача 3: Развитие информационной системы управления муниципальными финансами, повышение прозрачности городского бюджета и открытости бюджетного процесса. |
||||||||||
3.1. |
Основное мероприятие 1: Сопровождение и развитие информационно-технологической инфраструктуры в сфере управления общественными финансами |
2017- 2020 |
Всего |
845,3 |
845,3 |
0 |
0 |
0 |
Наличие информационно-технологической инфраструктуры (да/нет) |
Формирование единого информационного пространства и осуществление интеграции информационных потоков в сфере управления общественными финансами |
ГРБС, МКУ "УМТО" |
2017 |
194,0 |
194,0 |
0 |
0 |
0 |
да |
|||||
2018 |
194,1 |
194,1 |
0 |
0 |
0 |
да |
|||||
2019 |
263,1 |
263,1 |
0 |
0 |
0 |
да |
|||||
2020 |
194,1 |
194,1 |
0 |
0 |
0 |
да |
|||||
3.1.1. |
Приобретение и обслуживание оргтехники, приобретение и сопровождение программного обеспечения для Администрации города Апатиты |
2017- 2020 |
Всего |
845,3 |
845,3 |
0 |
0 |
0 |
Наличие информационно-технологической инфраструктуры (да/нет) |
Формирование единого информационного пространства и осуществление интеграции информационных потоков в сфере управления общественными финансами |
ГРБС, МКУ "УМТО" |
2017 |
194,0 |
194,0 |
0 |
0 |
0 |
да |
|||||
2018 |
194,1 |
194,1 |
0 |
0 |
0 |
да |
|||||
2019 |
263,1 |
263,1 |
0 |
0 |
0 |
да |
|||||
2020 |
194,1 |
194,1 |
0 |
0 |
0 |
да |
|||||
4. |
Задача 4: Развитие системы внутреннего муниципального финансового контроля в финансово-бюджетной сфере. |
||||||||||
4.1. |
Основное мероприятие 1: Организация и осуществление внутреннего муниципального финансового контроля в финансово-бюджетной сфере |
2017- 2020 |
Всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Количество проведенных контрольных мероприятий (ед.) |
Снижение объемов нарушений законодательства в финансово-бюджетной сфере и повышение эффективности расходования бюджетных средств, соблюдение финансовой дисциплины |
УФ |
2017 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 |
|||||
2018 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
|||||
2019 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 |
|||||
2020 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 |
В таблице применены следующие сокращения:
УФ - Управление финансов Администрации города Апатиты Мурманской области;
МКУ "УМТО" - муниципальное казенное учреждение города Апатиты "Управление материально-технического обеспечения деятельности органов местного самоуправления города Апатиты" ;
КУИ - Комитет по управлению имуществом Администрации города Апатиты Мурманской области;
ГРБС - главные распорядители бюджетных средств;
УМЗ - управление муниципальных закупок Администрации города Апатиты;
КФКиС - Комитет по физической культуре и спорту Администрации города Апатиты Мурманской области;
УО - Управление образования Администрации города Апатиты Мурманской области;
ОКиДМ - Отдел по культуре и делам молодежи Администрации города Апатиты Мурманской области.
МКУ "МФЦ" - муниципальное казенное учреждение "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг города Апатиты"
МКУ "УГХ" - муниципальное казенное учреждение города Апатиты "Управление городского хозяйства".
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.