В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации и пунктом 7.1 раздела 7 приложения 1 к постановлению Администрации города Ростова-на-Дону от 27.08.2014 N 955 "Об утверждении Порядка принятия решения о разработке муниципальных программ города Ростова-на-Дону, их формирования и реализации, Порядка проведения и критериев оценки эффективности реализации муниципальных программ города Ростова-на-Дону, мониторинга и контроля", в связи с увеличением бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию мероприятий муниципальной программы, перераспределением бюджетных ассигнований между мероприятиями программы без изменения общего объема финансирования программы, корректировкой значений целевых показателей (целей, задач) программы, перечня программных мероприятий постановляю:
1. Внести в постановление Администрации города Ростова-на-Дону от 28.12.2018 N 1371 "Об утверждении муниципальной программы "Социальная защита населения города Ростова-на-Дону" (ред. от 11.07.2019) следующие изменения:
1.1. В приложении:
1.1.1. В паспорте программы:
1.1.1.1. Строку "Задачи программы" изложить в следующей редакции:
"
Задачи программы |
1. Выполнение переданных государственных полномочий в сфере социального обслуживания и социальной защиты населения. 2. Обеспечение отдельных категорий граждан дополнительными мерами социальной поддержки, в том числе связанных с предоставлением льготного проезда в городском пассажирском транспорте общего пользования гражданам, не имеющим других льгот, достигшим возраста 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин и обучающимся по образовательным программам начального, основного и среднего общего образования образовательных организаций, находящихся на территории города Ростова-на-Дону. 3. Создание благоприятных условий для жизнедеятельности семьи, функционирования института семьи. 4. Обеспечение потребностей граждан старших возрастов, инвалидов, включая детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями, в социальном обслуживании. 5. Повышение качества предоставляемых пожилым людям и инвалидам социальных услуг путем внедрения новых форм социального обслуживания. 6. Привлечение социально ориентированных некоммерческих организаций к оказанию социальных услуг населению города Ростова-на-Дону. 7. Укрепление материально-технической базы учреждений, подведомственных ДСЗН. 8. Ограничение роста размера платы граждан за коммунальные услуги |
".
1.1.1.2. Строку "Объемы и источники финансирования программы" изложить в следующей редакции:
"
Объемы и источники финансирования программы |
Общий объем финансирования программы составляет 73 145 753,6 тыс. рублей, в том числе: 1. Средства федерального бюджета - 4 723 987,9 тыс. рублей. 2. Средства областного бюджета - 63 873 245,4 тыс. рублей. 3. Средства бюджета города Ростова-на-Дону - 4 548 520,3 тыс. рублей. В том числе по годам: 2019 год - 5 869 162,4 тыс. рублей; 2020 год - 5 821 165,5 тыс. рублей; 2021 год - 5 988 915,9 тыс. рублей; 2022 год - 4 487 531,0 тыс. рублей; 2023 год - 4 487 531,0 тыс. рублей; 2024 год - 4 487 531,0 тыс. рублей; 2025 год - 3 932 285,8 тыс. рублей; 2026 год - 3 932 285,8 тыс. рублей; 2027 год - 3 932 285,8 тыс. рублей; 2028 год - 3 932 285,8 тыс. рублей; 2029 год - 3 932 285,8 тыс. рублей; 2030 год - 3 932 285,8 тыс. рублей; 2031 год - 3 682 040,4 тыс. рублей; 2032 год - 3 682 040,4 тыс. рублей; 2033 год - 3 682 040,4 тыс. рублей; 2034 год - 3 682 040,4 тыс. рублей; 2035 год - 3 682 040,4 тыс. рублей |
".
1.1.2. В разделе 2 "Основные цели, задачи, сроки и этапы реализации муниципальной программы, а также прогноз конечных результатов муниципальной программы. Система целевых показателей программы":
1.1.2.1. Абзац четырнадцатый изложить в следующей редакции:
"обеспечение отдельных категорий граждан дополнительными мерами социальной поддержки, в том числе связанных с предоставлением льготного проезда в городском пассажирском транспорте общего пользования гражданам, не имеющим других льгот, достигшим возраста 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин и обучающимся по образовательным программам начального, основного и среднего общего образования образовательных организаций, находящихся на территории города Ростова-на-Дону;".
1.1.2.2. Строку 8 таблицы N 1 к программе "Система целевых показателей программы" изложить в следующей редакции:
"
8. |
2.1. Доля числа семей (получателей), которым назначена субсидия на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, от общего количества семей (заявителей), обратившихся за ее назначением |
% |
не менее 90 |
не менее 90 |
не менее 90 |
не менее 90 |
не менее 90 |
не менее 90 |
не менее 90 |
не менее 90 |
не менее 90 |
не менее 90 |
не менее 90 |
не менее 90 |
не менее 90 |
не менее 90 |
не менее 90 |
не менее 90 |
не менее 90 |
не менее 90 |
".
1.1.3. В таблице N 2 к программе "Прогнозируемые объемы и источники финансирования муниципальной программы" раздела 4 "Финансовое обеспечение муниципальной программы":
1.1.3.1. Строки 2 - 4 изложить в следующей редакции:
"
2. |
2019 |
1 582 301,1 |
914 813,0 |
663 566,3 |
3 921,8 |
3. |
2020 |
1 644 644,0 |
635 861,1 |
1 004 861,1 |
3 921,8 |
4. |
2021 |
1 706 187,5 |
656 409,7 |
1 045 856,0 |
3 921,8 |
".
1.1.3.2. Строку 19 изложить в следующей редакции:
"
19. |
Итого по подпрограмме N 1 |
13 814 255,8 |
2 207 083,8 |
11 540 501,4 |
66 670,6 |
".
1.1.3.3. Строки 21 - 23 изложить в следующей редакции:
"
21. |
2019 |
1 582 301,1 |
914 813,0 |
663 566,3 |
3 921,8 |
22. |
2020 |
1 644 644,0 |
635 861,1 |
1 004 861,1 |
3 921,8 |
23. |
2021 |
1 706 187,5 |
656 409,7 |
1 045 856,0 |
3 921,8 |
".
1.1.3.4. Строку 38 изложить в следующей редакции:
"
38. |
Итого по ДСЗН |
13 814 255,8 |
2 207 083,8 |
11 540 501,4 |
66 670,6 |
".
1.1.3.5. Строку 40 изложить в следующей редакции:
"
40. |
2019 |
3 638 957,0 |
832 423,4 |
2 570 573,3 |
235 960,3 |
".
1.1.3.6. Строку 57 изложить в следующей редакции:
"
57. |
Итого по подпрограмме N 2 |
52 501 582,7 |
2 516 904,1 |
46 384 947,1 |
3 599 731,5 |
".
1.1.3.7. Строку 59 изложить в следующей редакции:
"
59. |
2019 |
168 528,0 |
0,0 |
0,0 |
168 528,0 |
".
1.1.3.8. Строку 76 изложить в следующей редакции:
"
76. |
Итого по Департаменту транспорта |
2 453 382,4 |
0,0 |
0,0 |
2 453 382,4 |
".
1.1.3.9. Строку 78 изложить в следующей редакции:
"
78. |
2019 |
3 470 429,0 |
832 423,4 |
2 570 573,3 |
67 432,3 |
".
1.1.3.10. Строку 95 изложить в следующей редакции:
"
95. |
Итого по ДСЗН |
50 048 200,3 |
2 516 904,1 |
46 384 947,1 |
1 146 349,1 |
".
1.1.3.11. Строку 97 изложить в следующей редакции:
"
97. |
2019 |
219 329,4 |
0,0 |
171 684,3 |
47 645,1 |
".
1.1.3.12. Строку 114 изложить в следующей редакции:
"
114. |
Итого по подпрограмме N 3 |
3 654 478,6 |
0,0 |
2 917 137,0 |
737 341,6 |
".
1.1.3.13. Строку 116 изложить в следующей редакции:
"
116. |
2019 |
219 329,4 |
0,0 |
171 684,3 |
47 645,1 |
".
1.1.3.14. Строку 133 изложить в следующей редакции:
"
133. |
Итого по ДСЗН |
3 654 478,6 |
0,0 |
2 917 137,0 |
737 341,6 |
".
1.1.3.15. Строки 138 - 146 изложить в следующей редакции:
"
138. |
2022 |
250 245,4 |
0,0 |
250 245,4 |
0,0 |
139. |
2023 |
250 245,4 |
0,0 |
250 245,4 |
0,0 |
140. |
2024 |
250 245,4 |
0,0 |
250 245,4 |
0,0 |
141. |
2025 |
250 245,4 |
0,0 |
250 245,4 |
0,0 |
142. |
2026 |
250 245,4 |
0,0 |
250 245,4 |
0,0 |
143. |
2027 |
250 245,4 |
0,0 |
250 245,4 |
0,0 |
144. |
2028 |
250 245,4 |
0,0 |
250 245,4 |
0,0 |
145. |
2029 |
250 245,4 |
0,0 |
250 245,4 |
0,0 |
146. |
2030 |
250 245,4 |
0,0 |
250 245,4 |
0,0 |
".
1.1.3.16. Строку 152 изложить в следующей редакции:
"
152. |
Итого по подпрограмме N 4 |
3 175 436,5 |
0,0 |
3 030 659,9 |
144 776,6 |
".
1.1.3.17. Строки 157 - 165 изложить в следующей редакции:
"
157. |
2022 |
250 245,4 |
0,0 |
250 245,4 |
0,0 |
158. |
2023 |
250 245,4 |
0,0 |
250 245,4 |
0,0 |
159. |
2024 |
250 245,4 |
0,0 |
250 245,4 |
0,0 |
160. |
2025 |
250 245,4 |
0,0 |
250 245,4 |
0,0 |
161. |
2026 |
250 245,4 |
0,0 |
250 245,4 |
0,0 |
162. |
2027 |
250 245,4 |
0,0 |
250 245,4 |
0,0 |
163. |
2028 |
250 245,4 |
0,0 |
250 245,4 |
0,0 |
164. |
2029 |
250 245,4 |
0,0 |
250 245,4 |
0,0 |
165. |
2030 |
250 245,4 |
0,0 |
250 245,4 |
0,0 |
".
1.1.3.18. Строку 171 изложить в следующей редакции:
"
171. |
Итого по Департаменту ЖКХ и энергетики |
3 175 436,5 |
0,0 |
3 030 659,9 |
144 776,6 |
".
1.1.3.19. Строки 173 - 184 изложить в следующей редакции:
"
173. |
2019 |
5 869 162,4 |
1 747 236,4 |
3 689 622,2 |
432 303,8 |
174. |
2020 |
5 821 165,5 |
1 475 366,6 |
4 088 525,9 |
257 273,0 |
175. |
2021 |
5 988 915,9 |
1 501 384,9 |
4 230 268,1 |
257 262,9 |
176. |
2022 |
4 487 531,0 |
0,0 |
4 230 268,1 |
257 262,9 |
177. |
2023 |
4 487 531,0 |
0,0 |
4 230 268,1 |
257 262,9 |
178. |
2024 |
4 487 531,0 |
0,0 |
4 230 268,1 |
257 262,9 |
179. |
2025 |
3 932 285,8 |
0,0 |
3 675 022,9 |
257 262,9 |
180. |
2026 |
3 932 285,8 |
0,0 |
3 675 022,9 |
257 262,9 |
181. |
2027 |
3 932 285,8 |
0,0 |
3 675 022,9 |
257 262,9 |
182. |
2028 |
3 932 285,8 |
0,0 |
3 675 022,9 |
257 262,9 |
183. |
2029 |
3 932 285,8 |
0,0 |
3 675 022,9 |
257 262,9 |
184. |
2030 |
3 932 285,8 |
0,0 |
3 675 022,9 |
257 262,9 |
".
1.1.3.20. Строку 190 изложить в следующей редакции:
"
190. |
Итого по программе |
73 145 753,6 |
4 723 987,9 |
63 873 245,4 |
4 548 520,3 |
".
1.1.3.21. Строки 192 -194 изложить в следующей редакции:
"
192. |
2019 |
5 272 059,5 |
1 747 236,4 |
3 405 823,9 |
118 999,2 |
193. |
2020 |
5 433 954,5 |
1 475 366,6 |
3 844 118,3 |
114 469,6 |
194. |
2021 |
5 595 867,1 |
1 501 384,9 |
3 980 022,7 |
114 459,5 |
".
1.1.3.22. Строку 209 изложить в следующей редакции:
"
209. |
Итого по ДСЗН |
67 516 934,7 |
4 723 987,9 |
60 842 585,5 |
1 950 361,3 |
".
1.1.3.23. Строку 211 изложить в следующей редакции:
"
211. |
2019 |
168 528,0 |
0,0 |
0,0 |
168 528,0 |
".
1.1.3.24. Строку 228 изложить в следующей редакции:
"
228. |
Итого по Департаменту транспорта |
2 453 382,4 |
0,0 |
0,0 |
2 453 382,4 |
".
1.1.3.25. Строки 233 - 241 изложить в следующей редакции:
"
233. |
2022 |
250 245,4 |
0,0 |
250 245,4 |
0,0 |
234. |
2023 |
250 245,4 |
0,0 |
250 245,4 |
0,0 |
235. |
2024 |
250 245,4 |
0,0 |
250 245,4 |
0,0 |
236. |
2025 |
250 245,4 |
0,0 |
250 245,4 |
0,0 |
237. |
2026 |
250 245,4 |
0,0 |
250 245,4 |
0,0 |
238. |
2027 |
250 245,4 |
0,0 |
250 245,4 |
0,0 |
239. |
2028 |
250 245,4 |
0,0 |
250 245,4 |
0,0 |
240. |
2029 |
250 245,4 |
0,0 |
250 245,4 |
0,0 |
241. |
2030 |
250 245,4 |
0,0 |
250 245,4 |
0,0 |
".
1.1.3.26. Строку 247 изложить в следующей редакции:
"
247. |
Итого по Департаменту ЖКХ и энергетики |
3 175 436,5 |
0,0 |
3 030 659,9 |
144 776,6 |
".
1.1.4. В приложении N 1 к программе "Методика расчета целевых показателей муниципальной программы":
1.1.4.1. Строку 8 изложить в следующей редакции:
"
8. |
2.1. Доля числа семей (получателей), которым назначена субсидия на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, от общего количества семей (заявителей), обратившихся за ее назначением |
% |
- по данным ДСЗН и МКУ УСЗН; - по данным ДСЗН и МКУ УСЗН |
- количество семей (получателей), которым назначена субсидия на оплату жилого помещения и коммунальных услуг; - общее количество семей (заявителей), обратившихся за назначением субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг |
".
1.1.5. В приложении N 2 к программе "Система программных мероприятий":
1.1.5.1. Строку 5 изложить в следующей редакции:
"
5. |
Расходы на осуществление ежемесячной денежной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка* ____________ * реализация мероприятия в рамках федерального проекта "Финансовая поддержка семей при рождении детей" по национальному проекту "Демография", утвержденному президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от 24.12.2018 N 16) |
ДСЗН, МКУ УСЗН |
2019 - 2021 гг. |
федеральный бюджет 041Р155730 |
585 445,9 |
198 071,3 |
191 414,0 |
195 960,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
".
1.1.5.2. Строку 12.1 изложить в следующей редакции:
"
12.1. |
Расходы на осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет* ____________ * реализация мероприятия в рамках федерального проекта "Финансовая поддержка семей при рождении детей" по национальному проекту "Демография", утвержденному президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от 24.12.2018 N 16) |
ДСЗН, МКУ УСЗН |
2019 - 2024 гг. |
федеральный бюджет 041Р150840 |
290 124,4 |
290 124,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
областной бюджет 041Р150840 |
2 068 607,6 |
71 041,5 |
386 774,5 |
402 697,9 |
402 697,9 |
402 697,9 |
402 697,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
".
1.1.5.3. Строку 13 изложить в следующей редакции:
"
13. |
Итого (по основному мероприятию) |
13 747 585,2 |
1 578 379,3 |
1 640 722,2 |
1 702 265,7 |
1 045 856,0 |
1 045 856,0 |
1 045 856,0 |
517 150,0 |
517 150,0 |
517 150,0 |
517 150,0 |
517 150,0 |
517 150,0 |
517 150,0 |
517 150,0 |
517 150,0 |
517 150,0 |
517 150,0 |
".
1.1.5.4. Строки 22 - 24 изложить в следующей редакции:
"
22. |
Всего (по подпрограмме N 1), в том числе: |
13 814 255,8 |
1 582 301,1 |
1 644 644,0 |
1 706 187,5 |
1 049 777,8 |
1 049 777,8 |
1 049 777,8 |
521 071,8 |
521 071,8 |
521 071,8 |
521 071,8 |
521 071,8 |
521 071,8 |
521 071,8 |
521 071,8 |
521 071,8 |
521 071,8 |
521 071,8 |
23. |
федеральный бюджет |
2 207 083,8 |
914 813,0 |
635 861,1 |
656 409,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
24. |
областной бюджет |
11 540 501,4 |
663 566,3 |
1 004 861,1 |
1 045 856,0 |
1 045 856,0 |
1 045 856,0 |
1 045 856,0 |
517 150,0 |
517 150,0 |
517 150,0 |
517 150,0 |
517 150,0 |
517 150,0 |
517 150,0 |
517 150,0 |
517 150,0 |
517 150,0 |
517 150,0 |
".
1.1.5.5. Строку 28 изложить в следующей редакции:
"
28. |
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации |
ДСЗН, МКУ УСЗН |
2019 - 2021 гг. |
федеральный бюджет 0420151370 |
152 043,9 |
45 100,3 |
51 247,9 |
55 695,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1.1.5.6. Строки 32 - 33 изложить в следующей редакции:
32. |
Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки тружеников тыла, за исключением проезда на железнодорожном и водном транспорте пригородного сообщения и на автомобильном транспорте пригородного межмуниципального и междугородного внутриобластного сообщений |
ДСЗН, МКУ УСЗН |
2019 - 2035 гг. |
областной бюджет 0420172060 |
102 300,7 |
4 447,7 |
6 089,0 |
6 117,6 |
6 117,6 |
6 117,6 |
6 117,6 |
6 117,6 |
6 117,6 |
6 117,6 |
6 117,6 |
6 117,6 |
6 117,6 |
6 117,6 |
6 117,6 |
6 117,6 |
6 117,6 |
6 117,6 |
33. |
Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки реабилитированных лиц, лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, и членов их семей, за исключением проезда на пригородном железнодорожном, водном транспорте и автомобильном транспорте пригородного межмуниципального сообщения |
ДСЗН, МКУ УСЗН |
2019 - 2035 гг. |
областной бюджет 0420172070 |
500 756,9 |
26 200,4 |
28 771,5 |
29 719,0 |
29 719,0 |
29 719,0 |
29 719,0 |
29 719,0 |
29 719,0 |
29 719,0 |
29 719,0 |
29 719,0 |
29 719,0 |
29 719,0 |
29 719,0 |
29 719,0 |
29 719,0 |
29 719,0 |
".
1.1.5.7. Строку 37.1 изложить в следующей редакции:
"
37.1. |
Расходы на осуществление государственных полномочий в сфере социального обслуживания, предусмотренных пунктами 2, 3, 4 и 5 части 1 и частью 1.1 статьи 6 Областного закона от 03.09.2014 N 222-ЗС "О социальном обслуживании граждан в Ростовской области" ** ____________ ** реализация мероприятия в рамках федерального проекта "Старшее поколение" по национальному проекту "Демография", утвержденному президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от 24.12.2018 N 16) |
ДСЗН, МБУ ЦСОН |
2020 - 2024 гг. |
областной бюджет 042Р372260 |
130 993,6 |
0,0 |
24 836,8 |
26 539,2 |
26 539,2 |
26 539,2 |
26 539,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
".
1.1.5.8. Строку 38 изложить в следующей редакции:
"
38. |
Итого (по основному мероприятию) |
48 901 851,2 |
3 402 996,7 |
3 507 172,0 |
3 607 551,1 |
2 762 575,9 |
2 762 575,9 |
2 762 575,9 |
2 736 036,7 |
2 736 036,7 |
2 736 036,7 |
2 736 036,7 |
2 736 036,7 |
2 736 036,7 |
2 736 036,7 |
2 736 036,7 |
2 736 036,7 |
2 736 036,7 |
2 736 036,7 |
".
1.1.5.9. Строку 40 изложить в следующей редакции:
"
40. |
Расходы на осуществление единовременной денежной выплаты инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, труженикам тыла, военнослужащим последнего военного призыва, несовершеннолетним узникам фашизма ко Дню Победы |
ДСЗН, МКУ УСЗН |
2019 - 2035 гг. |
бюджет города Ростова-на-Дону 0420210070 |
143 501,8 |
8 282,6 |
8 451,2 |
8 451,2 |
8 451,2 |
8 451,2 |
8 451,2 |
8 451,2 |
8 451,2 |
8 451,2 |
8 451,2 |
8 451,2 |
8 451,2 |
8 451,2 |
8 451,2 |
8 451,2 |
8 451,2 |
8 451,2 |
".
1.1.5.10. Строку 46 изложить в следующей редакции:
"
46. |
Организация мероприятий, посвященных Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов, освобождению города Ростова-на-Дону от немецко-фашистских захватчиков |
ДСЗН, МКУ УСЗН |
2019 - 2035 гг. |
бюджет города Ростова-на-Дону 0420211160 |
14 972,5 |
1 020,5 |
872,0 |
872,0 |
872,0 |
872,0 |
872,0 |
872,0 |
872,0 |
872,0 |
872,0 |
872,0 |
872,0 |
872,0 |
872,0 |
872,0 |
872,0 |
872,0 |
".
1.1.5.11. Строку 48 изложить в следующей редакции:
48. |
Субсидии транспортным предприятиям, осуществляющим регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом, городским наземным электрическим транспортом по муниципальным маршрутам в городе Ростове-на-Дону, на компенсацию расходов, связанных с предоставлением льготного проезда с его частичной оплатой в размере 50% стоимости пенсионерам, достигшим возраста, дающего право на получение страховой пенсии по старости, не имеющим других льгот, и обучающимся по общеобразовательным программам начального, основного и среднего общего образования образовательных организаций, находящихся на территории города Ростова-на-Дону, автомобильным транспортом, городским наземным электрическим транспортом, осуществляющим регулярные перевозки пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам в городе Ростове-на-Дону |
Департамент транспорта |
2019 год |
бюджет города Ростова-на-Дону 0420260230 |
142 803,4 |
142 803,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
".
1.1.5.12. Дополнить строкой 48.1 следующего содержания:
"
48.1. |
Субсидии транспортным предприятиям, осуществляющим регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом, городским наземным электрическим транспортом по муниципальным маршрутам в городе Ростове-на-Дону, на компенсацию расходов, связанных с предоставлением льготного проезда с его частичной оплатой в размере 50% стоимости гражданам, не имеющим других льгот, достигшим возраста 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин и обучающимся по образовательным программам начального, основного и среднего общего образования образовательных организаций, находящихся на территории города Ростова-на-Дону, автомобильным транспортом, городским наземным электрическим транспортом, осуществляющим регулярные перевозки пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам в городе Ростове-на-Дону |
Департамент транспорта |
2019 - 2035 гг. |
бюджет города Ростова-на-Дону 0420260270 |
2 310 579,0 |
25 724,6 |
142 803,4 |
142 803,4 |
142 803,4 |
142 803,4 |
142 803,4 |
142 803,4 |
142 803,4 |
142 803,4 |
142 803,4 |
142 803,4 |
142 803,4 |
142 803,4 |
142 803,4 |
142 803,4 |
142 803,4 |
142 803,4 |
".
1.1.5.13. Строки 49 - 50 изложить в следующей редакции:
"
49. |
Итого (по основному мероприятию) |
3 599 731,5 |
235 960,3 |
210 235,7 |
210 235,7 |
210 235,7 |
210 235,7 |
210 235,7 |
210 235,7 |
210 235,7 |
210 235,7 |
210 235,7 |
210 235,7 |
210 235,7 |
210 235,7 |
210 235,7 |
210 235,7 |
210 235,7 |
210 235,7 |
50. |
Всего (по подпрограмме N 2), в том числе: |
52 501 582,7 |
3 638 957,0 |
3 717 407,7 |
3 817 786,8 |
2 972 811,6 |
2 972 811,6 |
2 972 811,6 |
2 946 272,4 |
2 946 272,4 |
2 946 272,4 |
2 946 272,4 |
2 946 272,4 |
2 946 272,4 |
2 946 272,4 |
2 946 272,4 |
2 946 272,4 |
2 946 272,4 |
2 946 272,4 |
".
1.1.5.14. Строки 52 - 53 изложить в следующей редакции:
"
52. |
областной бюджет |
46 384 947,1 |
2 570 573,3 |
2 667 666,5 |
2 762 575,9 |
2 762 575,9 |
2 762 575,9 |
2 762 575,9 |
2 736 036,7 |
2 736 036,7 |
2 736 036,7 |
2 736 036,7 |
2 736 036,7 |
2 736 036,7 |
2 736 036,7 |
2 736 036,7 |
2 736 036,7 |
2 736 036,7 |
2 736 036,7 |
53. |
бюджет города Ростова-на-Дону |
3 599 731,5 |
235 960,3 |
210 235,7 |
210 235,7 |
210 235,7 |
210 235,7 |
210 235,7 |
210 235,7 |
210 235,7 |
210 235,7 |
210 235,7 |
210 235,7 |
210 235,7 |
210 235,7 |
210 235,7 |
210 235,7 |
210 235,7 |
210 235,7 |
".
1.1.5.15. Строку 58 изложить в следующей редакции:
"
58. |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений города Ростова-на-Дону |
ДСЗН, МКУ УСЗН, МБУ ЦСОН, МБУСО РЦ |
2019 - 2035 гг. |
бюджет города Ростова-на-Дону 0430100590 |
553 679,5 |
36 793,2 |
32 308,3 |
32 305,2 |
32 305,2 |
32 305,2 |
32 305,2 |
32 305,2 |
32 305,2 |
32 305,2 |
32 305,2 |
32 305,2 |
32 305,2 |
32 305,2 |
32 305,2 |
32 305,2 |
32 305,2 |
32 305,2 |
".
1.1.5.16. Строки 61 - 62 изложить в следующей редакции:
"
61. |
Итого (по основному мероприятию) |
3 654 478,6 |
219 329,4 |
214 706,2 |
214 696,2 |
214 696,2 |
214 696,2 |
214 696,2 |
214 696,2 |
214 696,2 |
214 696,2 |
214 696,2 |
214 696,2 |
214 696,2 |
214 696,2 |
214 696,2 |
214 696,2 |
214 696,2 |
214 696,2 |
62. |
Всего (по подпрограмме N 3), в том числе: |
3 654 478,6 |
219 329,4 |
214 706,2 |
214 696,2 |
214 696,2 |
214 696,2 |
214 696,2 |
214 696,2 |
214 696,2 |
214 696,2 |
214 696,2 |
214 696,2 |
214 696,2 |
214 696,2 |
214 696,2 |
214 696,2 |
214 696,2 |
214 696,2 |
".
1.1.5.17. Строку 64 изложить в следующей редакции:
"
64. |
бюджет города Ростова-на-Дону |
737 341,6 |
47 645,1 |
43 115,5 |
43 105,4 |
43 105,4 |
43 105,4 |
43 105,4 |
43 105,4 |
43 105,4 |
43 105,4 |
43 105,4 |
43 105,4 |
43 105,4 |
43 105,4 |
43 105,4 |
43 105,4 |
43 105,4 |
43 105,4 |
".
1.1.5.18. Строки 67 - 70 изложить в следующей редакции:
"
67. |
Расходы на возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги |
Департамент ЖКХ и энергетики, МКУ УЖКХ |
2019 - 2030 гг. |
областной бюджет 04401S3660 |
3 030 659,9 |
283 798,3 |
244 407,6 |
250 245,4 |
250 245,4 |
250 245,4 |
250 245,4 |
250 245,4 |
250 245,4 |
250 245,4 |
250 245,4 |
250 245,4 |
250 245,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
бюджет города Ростова-на-Дону 04401S3660 |
144 776,6 |
144 776,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
68. |
Итого (по основному мероприятию) |
3 175 436,5 |
428 574,9 |
244 407,6 |
250 245,4 |
250 245,4 |
250 245,4 |
250 245,4 |
250 245,4 |
250 245,4 |
250 245,4 |
250 245,4 |
250 245,4 |
250 245,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
69. |
Всего (по подпрограмме N 4), в том числе: |
3 175 436,5 |
428 574,9 |
244 407,6 |
250 245,4 |
250 245,4 |
250 245,4 |
250 245,4 |
250 245,4 |
250 245,4 |
250 245,4 |
250 245,4 |
250 245,4 |
250 245,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
70. |
областной бюджет |
3 030 659,9 |
283 798,3 |
244 407,6 |
250 245,4 |
250 245,4 |
250 245,4 |
250 245,4 |
250 245,4 |
250 245,4 |
250 245,4 |
250 245,4 |
250 245,4 |
250 245,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
".
1.1.5.19. Строки 72 - 75 изложить в следующей редакции:
"
72. |
Всего по программе, в том числе: |
73 145 753,6 |
5 869 162,4 |
5 821 165,5 |
5 988 915,9 |
4 487 531,0 |
4 487 531,0 |
4 487 531,0 |
3 932 285,8 |
3 932 285,8 |
3 932 285,8 |
3 932 285,8 |
3 932 285,8 |
3 932 285,8 |
3 682 040,4 |
3 682 040,4 |
3 682 040,4 |
3 682 040,4 |
3 682 040,4 |
73. |
федеральный бюджет |
4 723 987,9 |
1 747 236,4 |
1 475 366,6 |
1 501 384,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
74. |
областной бюджет |
63 873 245,4 |
3 689 622,2 |
4 088 525,9 |
4 230 268,1 |
4 230 268,1 |
4 230 268,1 |
4 230 268,1 |
3 675 022,9 |
3 675 022,9 |
3 675 022,9 |
3 675 022,9 |
3 675 022,9 |
3 675 022,9 |
3 424 777,5 |
3 424 777,5 |
3 424 777,5 |
3 424 777,5 |
3 424 777,5 |
75. |
бюджет города Ростова-на-Дону |
4 548 520,3 |
432 303,8 |
257 273,0 |
257 262,9 |
257 262,9 |
257 262,9 |
257 262,9 |
257 262,9 |
257 262,9 |
257 262,9 |
257 262,9 |
257 262,9 |
257 262,9 |
257 262,9 |
257 262,9 |
257 262,9 |
257 262,9 |
257 262,9 |
".
1.1.6. Строку "Объемы и источники финансирования подпрограммы" паспорта подпрограммы N 1 приложения N 3 к программе "Подпрограмма N 1 "Обеспечение экономической устойчивости семьи и создание условий для полноценного воспитания детей" изложить в следующей редакции:
"
Объемы и источники финансирования подпрограммы |
Общий объем финансирования подпрограммы N 1 составляет 13 814 255,8 тыс. рублей, в том числе: 1. Средства федерального бюджета - 2 207 083,8 тыс. рублей. 2. Средства областного бюджета - 11 540 501,4 тыс. рублей. 3. Средства бюджета города Ростова-на-Дону - 66 670,6 тыс. рублей. В том числе по годам: 2019 год - 1 582 301,1 тыс. рублей; 2020 год - 1 644 644,0 тыс. рублей; 2021 год - 1 706 187,5 тыс. рублей; 2022 год - 1 049 777,8 тыс. рублей; 2023 год - 1 049 777,8 тыс. рублей; 2024 год - 1 049 777,8 тыс. рублей; 2025 год - 521 071,8 тыс. рублей; 2026 год - 521 071,8 тыс. рублей; 2027 год - 521 071,8 тыс. рублей; 2028 год - 521 071,8 тыс. рублей; 2029 год - 521 071,8 тыс. рублей; 2030 год - 521 071,8 тыс. рублей; 2031 год - 521 071,8 тыс. рублей; 2032 год - 521 071,8 тыс. рублей; 2033 год - 521 071,8 тыс. рублей; 2034 год - 521 071,8 тыс. рублей; 2035 год - 521 071,8 тыс. рублей |
".
1.1.7. В приложении N 4 к программе "Подпрограмма N 2 "Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан":
1.1.7.1. В паспорте подпрограммы N 2:
1.1.7.1.1. Строку "Задачи подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"
Задачи подпрограммы |
1. Оказание мер социальной поддержки отдельным категориям граждан посредством реализации социальных гарантий, с учетом принципа адресности. 2. Обеспечение отдельных категорий граждан дополнительными мерами социальной поддержки, в том числе связанных с предоставлением льготного проезда в городском пассажирском транспорте общего пользования гражданам, не имеющим других льгот, достигшим возраста 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин и обучающимся по образовательным программам начального, основного и среднего общего образования образовательных организаций, находящихся на территории города Ростова-на-Дону. 3. Обеспечение потребностей граждан старших возрастов, инвалидов, включая детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями, в социальном обслуживании. 4. Повышение доступности социального обслуживания граждан города Ростова-на-Дону. 5. Совершенствование форм социального обслуживания, осуществляемого на территории города Ростова-на-Дону |
".
1.1.7.1.2. Строку "Объемы и источники финансирования подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"
Объемы и источники финансирования подпрограммы |
Общий объем финансирования подпрограммы N 2 составляет 52 501 582,7 тыс. рублей, в том числе: 1. Средства федерального бюджета - 2 516 904,1 тыс. рублей. 2. Средства областного бюджета - 46 384 947,1 тыс. рублей. 3. Средства бюджета города Ростова-на-Дону - 3 599 731,5 тыс. рублей. В том числе по годам: 2019 год - 3 638 957,0 тыс. рублей; 2020 год - 3 717 407,7 тыс. рублей; 2021 год - 3 817 786,8 тыс. рублей; 2022 год - 2 972 811,6 тыс. рублей; 2023 год - 2 972 811,6 тыс. рублей; 2024 год - 2 972 811,6 тыс. рублей; 2025 год - 2 946 272,4 тыс. рублей; 2026 год - 2 946 272,4 тыс. рублей; 2027 год - 2 946 272,4 тыс. рублей; 2028 год - 2 946 272,4 тыс. рублей; 2029 год - 2 946 272,4 тыс. рублей; 2030 год - 2 946 272,4 тыс. рублей; 2031 год - 2 946 272,4 тыс. рублей; 2032 год - 2 946 272,4 тыс. рублей; 2033 год - 2 946 272,4 тыс. рублей; 2034 год - 2 946 272,4 тыс. рублей; 2035 год - 2 946 272,4 тыс. рублей |
".
1.1.7.1.3. Строку "Целевые показатели" изложить в следующей редакции:
"
Целевые показатели |
Целевые показатели реализации подпрограммы N 2: 1. Доля числа семей (получателей), которым назначена субсидия на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, от общего количества семей (заявителей), обратившихся за ее назначением, составит не менее 90% (ежегодно). 2. Уровень выполнения муниципального задания по предоставлению услуг социального обслуживания гражданам пожилого возраста и инвалидам (в том числе детям-инвалидам, детям с ограниченными возможностями) составит 100% (при значении базового показателя - 100%). 3. Удельный вес граждан (семей), удовлетворенных качеством и доступностью получения социальных услуг в МБУ ЦСОН, МБУСО РЦ, от числа граждан (семей), получивших услуги, составит не менее 90% (ежегодно). 4. Количество мероприятий, в том числе вручение выплат, организованных ДСЗН, направленных на поддержку отдельных категорий граждан, составит 13 единиц (при значении базового показателя - 13 единиц) |
".
1.1.7.2. В раздел 2 "Основные цели, задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы N 2, а также прогноз конечных результатов подпрограммы N 2. Система целевых показателей подпрограммы N 2":
1.1.7.2.1. Абзац четвертый изложить в следующей редакции:
"обеспечение отдельных категорий граждан дополнительными мерами социальной поддержки, в том числе связанных с предоставлением льготного проезда в городском пассажирском транспорте общего пользования гражданам, не имеющим других льгот, достигшим возраста 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин и обучающимся по образовательным программам начального, основного и среднего общего образования образовательных организаций, находящихся на территории города Ростова-на-Дону;".
1.1.7.2.2. Таблицу к подпрограмме N 2 "Система целевых показателей подпрограммы N 2" изложить в следующей редакции:
"Таблица
к подпрограмме N 2
Система целевых показателей подпрограммы N 2
N п/п |
Наименование целей и целевых показателей |
Единица измерения |
Базовое значение целевого показателя |
Значения целевых показателей, предусмотренные подпрограммой N 2 |
||||||||||||||||
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
2027 год |
2028 год |
2029 год |
2030 год |
2031 год |
2032 год |
2033 год |
2034 год |
2035 год |
||||
Цель подпрограммы N 2 "Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан": повышение уровня жизни граждан города Ростова-на-Дону - получателей мер социальной поддержки | ||||||||||||||||||||
1. |
2.1. Доля числа семей (получателей), которым назначена субсидия на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, от общего количества семей (заявителей), обратившихся за ее назначением |
% |
не менее 90 |
не менее 90 |
не менее 90 |
не менее 90 |
не менее 90 |
не менее 90 |
не менее 90 |
не менее 90 |
не менее 90 |
не менее 90 |
не менее 90 |
не менее 90 |
не менее 90 |
не менее 90 |
не менее 90 |
не менее 90 |
не менее 90 |
не менее 90 |
2. |
2.2. Уровень выполнения муниципального задания по предоставлению услуг социального обслуживания гражданам пожилого возраста и инвалидам (в том числе детям-инвалидам, детям с ограниченными возможностями) |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
3. |
2.3. Удельный вес граждан (семей), удовлетворенных качеством и доступностью получения социальных услуг в МБУ ЦСОН, МБУСО РЦ, от числа граждан (семей), получивших услуги |
% |
не менее 90 |
не менее 90 |
не менее 90 |
не менее 90 |
не менее 90 |
не менее 90 |
не менее 90 |
не менее 90 |
не менее 90 |
не менее 90 |
не менее 90 |
не менее 90 |
не менее 90 |
не менее 90 |
не менее 90 |
не менее 90 |
не менее 90 |
не менее 90 |
4. |
2.4. Количество мероприятий, в том числе вручение выплат, организованных ДСЗН, направленных на поддержку отдельных категорий граждан |
единица |
13 |
13 |
13 |
13 |
13 |
13 |
13 |
13 |
13 |
13 |
13 |
13 |
13 |
13 |
13 |
13 |
13 |
13 |
".
1.1.8. Строку "Объемы и источники финансирования подпрограммы" паспорта подпрограммы N 3 приложения N 5 к программе "Подпрограмма N 3 "Управление развитием отрасли" изложить в следующей редакции:
"
Объемы и источники финансирования подпрограммы |
Общий объем финансирования подпрограммы N 3 составляет 3 654 478,6 тыс. рублей, в том числе: 1. Средства областного бюджета - 2 917 137,0 тыс. рублей. 2. Средства бюджета города Ростова-на-Дону - 737 341,6 тыс. рублей. В том числе по годам: 2019 год - 219 329,4 тыс. рублей; 2020 год - 214 706,2 тыс. рублей; 2021 год - 214 696,2 тыс. рублей; 2022 год - 214 696,2 тыс. рублей; 2023 год - 214 696,2 тыс. рублей; 2024 год - 214 696,2 тыс. рублей; 2025 год - 214 696,2 тыс. рублей; 2026 год - 214 696,2 тыс. рублей; 2027 год - 214 696,2 тыс. рублей; 2028 год - 214 696,2 тыс. рублей; 2029 год - 214 696,2 тыс. рублей; 2030 год - 214 696,2 тыс. рублей; 2031 год - 214 696,2 тыс. рублей; 2032 год - 214 696,2 тыс. рублей; 2033 год - 214 696,2 тыс. рублей; 2034 год - 214 696,2 тыс. рублей; 2035 год - 214 696,2 тыс. рублей |
".
1.1.9. Строку "Объемы и источники финансирования подпрограммы" паспорта подпрограммы N 4 приложения N 6 к программе "Подпрограмма N 4 "Обеспечение мер по ограничению роста размера платы граждан за коммунальные расходы" изложить в следующей редакции:
"
Объемы и источники финансирования подпрограммы |
Общий объем финансирования подпрограммы N 4 составляет 3 175 436,5 тыс. рублей, в том числе: 1. Средства областного бюджета - 3 030 659,9 тыс. рублей. 2. Средства бюджета города Ростова-на-Дону - 144 776,6 тыс. рублей. В том числе по годам: 2019 год - 428 574,9 тыс. рублей; 2020 год - 244 407,6 тыс. рублей; 2021 год - 250 245,4 тыс. рублей; 2022 год - 250 245,4 тыс. рублей; 2023 год - 250 245,4 тыс. рублей; 2024 год - 250 245,4 тыс. рублей; 2025 год - 250 245,4 тыс. рублей; 2026 год - 250 245,4 тыс. рублей; 2027 год - 250 245,4 тыс. рублей; 2028 год - 250 245,4 тыс. рублей; 2029 год - 250 245,4 тыс. рублей; 2030 год - 250 245,4 тыс. рублей; 2031 год - 0,0 тыс. рублей; 2032 год - 0,0 тыс. рублей; 2033 год - 0,0 тыс. рублей; 2034 год - 0,0 тыс. рублей; 2035 год - 0,0 тыс. рублей |
2. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования в городской газете "Ростов официальный".
3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Ростова-на-Дону по социальным вопросам Кожухову Е.Н.
И.о. главы Администрации |
А.В. Логвиненко |
Постановление вносит
Департамент социальной защиты
населения города Ростова-на-Дону
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Постановление Администрации г. Ростова-на-Дону от 2 сентября 2019 г. N 769 "О внесении изменений в постановление Администрации города Ростова-на-Дону от 28.12.2018 N 1371 "Об утверждении муниципальной программы "Социальная защита населения города Ростова-на-Дону" (ред. от 11.07.2019)"
Настоящее постановление вступает в силу с 4 сентября 2019 г.
Текст постановления опубликован в информационном бюллетене "Ростов официальный" от 4 сентября 2019 г. N 38