Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в государственную программу Кабардино-Балкарской Республики "Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике", утвержденную постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 30 апреля 2013 г. N 136-ПП.
Председатель Правительства Кабардино-Балкарской Республики |
А. Мусуков |
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Кабардино-Балкарской Республики
от 3 сентября 2019 г. N 151-ПП
Изменения, которые вносятся в государственную программу Кабардино-Балкарской Республики "Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике", утвержденную постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 30 апреля 2013 г. N 136-ПП
1. Позиции "Этапы и сроки реализации программы", "Объемы бюджетных ассигнований программы" и "Ожидаемые результаты реализации программы" паспорта государственной программы изложить в следующей редакции:
"Этапы и сроки реализации программы |
2013 - 2020 годы |
Объемы бюджетных ассигнований программы |
всего на реализацию программы предусматриваются средства в размере 74997103,00 тыс. рублей, из них: средства федерального бюджета, по предварительной оценке, - 3469499,18 тыс. рублей, в том числе: на 2014 год - 492187,97 тыс. рублей; на 2015 год - 364741,55 тыс. рублей; на 2016 год - 424102,80 тыс. рублей; на 2017 год - 189129,10 тыс. рублей; на 2018 год - 300147,32 тыс. рублей; на 2019 год - 661231,44 тыс. рублей; на 2020 год - 1037959,00 тыс. рублей; средства республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики, по предварительной оценке, - 41169785,93 тыс. рублей, в том числе: на 2013 год - 1968832,00 тыс. рублей; на 2014 год - 5198445,35 тыс. рублей; на 2015 год - 5449353,17 тыс. рублей; на 2016 год - 5917733,07 тыс. рублей; на 2017 год - 5916226,22 тыс. рублей; на 2018 год - 5845183,86 тыс. рублей; на 2019 год - 5560947,86 тыс. рублей; на 2020 год - 5313064,40 тыс. рублей; иные источники (средства Территориального фонда обязательного медицинского страхования Кабардино-Балкарской Республики, средства от оптимизации структур и штатной численности, средства от приносящей доход деятельности, средства Федерального фонда обязательного медицинского страхования), по предварительной оценке, - 30141666,89 тыс. рублей, в том числе: на 2013 год - 2446638,80 тыс. рублей; на 2014 год - 4292233,59 тыс. рублей; на 2015 год - 2800000,90 тыс. рублей; на 2016 год - 2762946,20 тыс. рублей; на 2017 год - 3045728,90 тыс. рублей; на 2018 год - 4273261,20 тыс. рублей; на 2019 год - 5021440,40 тыс. рублей; на 2020 год - 5499416,90 тыс. рублей; государственные внебюджетные фонды Российской Федерации (ГУ-РО ФСС РФ по КБР) - 216151,00 тыс. рублей, в том числе: на 2019 год - 107950,00 тыс. рублей; на 2020 год - 108201,00 тыс. рублей |
Ожидаемые результаты реализации программы |
снижение смертности от всех причин до 8,3 случая на 1000 населения; снижение материнской смертности до 6,7 случая на 100 тыс. родившихся живыми; снижение младенческой смертности до 4,7 случая на 1000 родившихся живыми; снижение смертности от болезней системы кровообращения до 399,8 случая на 100 тыс. населения; снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий до 6,2 случая на 100 тыс. населения; снижение смертности от транспортных травм всех видов до 8,6 случаев на 100 тыс. населения; снижение смертности от новообразований (в том числе от злокачественных) до 135,6 случая на 100 тыс. населения; снижение смертности от туберкулеза до 9,0 случаев на 100 тыс. населения; снижение потребления алкогольной продукции (в перерасчете на абсолютный алкоголь) до 1,1 литра на душу населения в год; снижение распространённости потребления табака среди взрослого населения до 18,3 процента; снижение числа зарегистрированных больных с диагнозом активный туберкулез, установленным впервые в жизни (на 100 тыс. населения), до 30,7 случая на 100 тыс. населения; обеспеченность врачами составит 39,6 человека на 10 тыс. населения; число среднего медицинского персонала, приходящегося на 1 врача, составит 3 человека; повышение отношения средней заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к средней заработной плате по Кабардино-Балкарской Республике до 200 процентов; повышение отношения средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к средней заработной плате по Кабардино-Балкарской Республике до 100 процентов; повышение отношения средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к средней заработной плате по Кабардино-Балкарской Республике до 100 процентов; увеличение ожидаемой продолжительности жизни при рождении до 76,9 лет; снижение смертности населения в трудоспособном возрасте до 340,5 случаев на 100 тыс. населения; повышение удовлетворенности населения качеством медицинской помощи до 69,0 процентов". |
2. В паспорте подпрограммы 1:
1) позиции "Этапы и сроки реализации подпрограммы" и "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Этапы и сроки реализации подпрограммы |
2013 - 2020 годы |
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы |
общий объем финансирования подпрограммы составляет 25630210,58 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 136487,89 тыс. рублей; 2015 год - 153017,07 тыс. рублей; 2016 год - 603193,51 тыс. рублей; 2017 год - 633196,21 тыс. рублей; 2018 год - 2104448,30 тыс. рублей; 2019 год - 10844771,03 тыс. рублей; 2020 год - 11155096,57 тыс. рублей. Источники финансирования подпрограммы: федеральный бюджет, всего - 1700676,02 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 23457,00 тыс. рублей; 2015 год - 72438,77 тыс. рублей; 2016 год - 167634,80 тыс. рублей; 2017 год - 159519,20 тыс. рублей; 2018 год - 277823,71 тыс. рублей; 2019 год - 471041,94 тыс. рублей; 2020 год - 528760,60 тыс. рублей; республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики, всего - 13269863,26 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 113030,89 тыс. рублей; 2015 год - 80578,30 тыс. рублей; 2016 год - 435558,71 тыс. рублей; 2017 год - 473677,01 тыс. рублей; 2018 год - 1826624,59 тыс. рублей; 2019 год - 5281507,69 тыс. рублей; 2020 год - 5058886,07 тыс. рублей; иные источники (средства Территориального фонда обязательного медицинского страхования Кабардино-Балкарской Республики, средства от оптимизации структур и штатной численности, средства от приносящей доход деятельности, средства Федерального фонда обязательного медицинского страхования), всего - 10443520,30 тыс. рублей, в том числе по годам: 2019 год - 4984271,40 тыс. рублей; 2020 год - 5459248,90 тыс. рублей; государственные внебюджетные фонды Российской Федерации (ГУ-РО ФСС РФ по КБР), всего - 216151,00 тыс. рублей, в том числе по годам: 2019 год - 107950,00 тыс. рублей; 2020 год - 108201,00 тыс. рублей"; |
2) в позиции "Ожидаемые результаты реализации подпрограммы" в абзацах:
шестом слова "56,7 процента" заменить словами "55 процентов";
седьмом цифры "81,1" заменить цифрами "72,3";
двадцать седьмом слова "6,0 случаев" заменить словами "5,8 случая";
тридцать третьем цифры "20,5" заменить цифрами "20,4";
тридцать четвертом цифры "60,2" заменить цифрами "60,1";
тридцать пятом цифры "70" заменить цифрами "65".
3. Позиции "Этапы и сроки реализации подпрограммы" и "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы" паспорта подпрограммы 5 изложить в следующей редакции:
"Этапы и сроки реализации подпрограммы |
2013 - 2020 годы |
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы |
общий объем финансирования подпрограммы за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики составляет 442214,23 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 68267,10 тыс. рублей; 2015 год - 40355,20 тыс. рублей; 2016 год - 67232,28 тыс. рублей; 2017 год - 65380,13 тыс. рублей; 2018 год - 69081,26 тыс. рублей; 2019 год - 70611,43 тыс. рублей; 2020 год - 61286,83 тыс. рублей". |
4. Позиции "Этапы и сроки реализации подпрограммы" и "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы" паспорта подпрограммы 7 изложить в следующей редакции:
"Этапы и сроки реализации подпрограммы |
2013 - 2020 годы |
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы |
общий объем финансирования подпрограммы составляет 287375,96 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 94191,36 тыс. рублей; 2016 год - 920,20 тыс. рублей; 2017 год - 1870,20 тыс. рублей; 2018 год - 2033,10 тыс. рублей; 2019 год - 95061,10 тыс. рублей; 2020 год - 93300,00 тыс. рублей. Источники финансирования подпрограммы: федеральный бюджет, всего - 109200,00 тыс. рублей, в том числе по годам: 2019 год - 54600,00 тыс. рублей; 2020 год - 54600,00 тыс. рублей; республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики, всего - 131768,00 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 50183,40 тыс. рублей; 2016 год - 920,20 тыс. рублей; 2017 год - 1870,20 тыс. рублей; 2018 год - 2033,10 тыс. рублей; 2019 год - 39261,10 тыс. рублей; 2020 год - 37500,00 тыс. рублей; иные источники (средства Территориального фонда обязательного медицинского страхования Кабардино-Балкарской Республики, средства от оптимизации структур и штатной численности, средства от приносящей доход деятельности, средства Федерального фонда обязательного медицинского страхования), всего - 46407,96 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 44007,96 тыс. рублей; 2019 год - 1200,00 тыс. рублей; 2020 год - 1200,00 тыс. рублей". |
5. Позиции "Этапы и сроки реализации подпрограммы" и "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы" паспорта подпрограммы 13 изложить в следующей редакции:
"Этапы и сроки реализации подпрограммы |
2016 - 2020 годы |
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы |
общий объем финансирования подпрограммы за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики составляет 431362,13 тыс. рублей, в том числе по годам: 2016 год - 71219,73 тыс. рублей; 2017 год - 71578,20 тыс. рублей; 2018 год - 78970,30 тыс. рублей; 2019 год - 107909,90 тыс. рублей; 2020 год - 101684,00 тыс. рублей". |
6. Позиции "Этапы и сроки реализации подпрограммы" и "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы" паспорта подпрограммы 14 изложить в следующей редакции:
"Этапы и сроки реализации подпрограммы |
2016 - 2020 годы |
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы |
общий объем финансирования подпрограммы составляет 1029322,23 тыс. рублей, в том числе по годам: 2016 год - 79457,47 тыс. рублей; 2017 год - 90495,94 тыс. рублей; 2018 год - 81666,58 тыс. рублей; 2019 год - 231843,74 тыс. рублей; 2020 год - 545858,50 тыс. рублей. Источники финансирования подпрограммы: федеральный бюджет, всего - 608400,00 тыс. рублей, в том числе по годам: 2018 год - 21000,00 тыс. рублей; 2019 год - 134217,00 тыс. рублей; 2020 год - 453183,00 тыс. рублей; республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики, всего - 345985,23 тыс. рублей, в том числе по годам: 2016 год - 79457,47 тыс. рублей; 2017 год - 90495,94 тыс. рублей; 2018 год - 60666,58 тыс. рублей; 2019 год - 61657,74 тыс. рублей; 2020 год - 53707,50 тыс. рублей; иные источники (средства Территориального фонда обязательного медицинского страхования Кабардино-Балкарской Республики, средства от оптимизации структур и штатной численности, средства от приносящей доход деятельности, средства Федерального фонда обязательного медицинского страхования), всего - 74937,00 тыс. рублей, в том числе по годам: 2019 год - 35969,00 тыс. рублей; 2020 год - 38968,00 тыс. рублей". |
7. Позицию "Этапы и сроки реализации подпрограммы" паспорта подпрограммы 15 изложить в следующей редакции:
"Этапы и сроки реализации подпрограммы |
2016 - 2018 годы". |
8. В приложении N 1 к государственной программе:
1) графу "2021 год" исключить;
2) пункт 1.7 раздела "Подпрограмма 1 "Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни" изложить в следующей редакции:
"1.7 |
Охват населения профилактическими осмотрами на туберкулез |
процентов |
52,9 |
42,1 |
62,0 |
46,8 |
70,8 |
58,2 |
72,8 |
58,2 |
74,9 |
74,9 |
77,0 |
71,9 |
72,3". |
9. В приложении N 2 к государственной программе:
1) в графе "Исполнители": слова "Министерство образования, науки и по делам молодежи КБР" заменить словами "Министерство просвещения, науки и по делам молодежи КБР", слова "Министерство труда, занятости и социальной защиты населения КБР" заменить словами "Министерство труда и социальной защиты КБР", слова "Управление по взаимодействию с институтами гражданского общества и делам национальностей Кабардино-Балкарской Республики" заменить словами "Министерство по взаимодействию с институтами гражданского общества и делам национальностей КБР";
2) в графе "окончания реализации" цифры "2021" заменить цифрами "2020".
10. Таблицу 3.4 приложения N 3 к государственной программе изложить в следующей редакции:
"Таблица 3.4
N п/п |
Статус |
Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия |
Координатор, исполнитель государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия |
Код бюджетной классификации |
Расходы республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики, тыс. рублей |
|||||
главный распорядитель бюджетных средств |
раздел |
подраздел |
целевая статья |
вид расхода |
2019 год |
2020 год |
||||
|
Государственная программа |
"Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике" |
всего |
|
x |
x |
x |
x |
5 560 947,86 |
5 313 064,40 |
Министерство здравоохранения КБР |
960 |
x |
x |
x |
x |
5 537 537,51 |
5 285 743,93 |
|||
Министерство строительства и дорожного хозяйства КБР |
932 |
|
|
|
|
4170,32 |
9420,04 |
|||
Управление делами Главы и Правительства КБР |
903 |
x |
x |
x |
x |
19 240,03 |
17 900,43 |
|||
|
Подпрограмма 1 |
Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни |
всего |
960 |
х |
х |
01 К 00 00000 |
х |
5 281 507,69 |
5 058 886,07 |
1 |
Основное мероприятие |
Совершенствование оказания скорой медицинской помощи и деятельности Всероссийской службы медицины катастроф |
Министерство здравоохранения КБР |
960 |
09 |
04 09 |
01 К 01 90000 |
100 200 800 |
167 786,70 |
152 112,40 |
2 |
Основное мероприятие |
Совершенствование системы оказания медицинской помощи наркологическим больным и больным с психическими расстройствами и расстройствами поведения |
Министерство здравоохранения КБР |
960 |
09 |
01 02 |
01 К 02 00000 |
100 200 600 800 |
416 023,90 |
377 236,30 |
3 |
Основное мероприятие |
Развитие службы крови |
Министерство здравоохранения КБР |
960 |
09 |
06 |
01 К 04 90048 01 К 04 90059 |
100 200 600 800 |
84 112,05 |
50 165,10 |
4 |
Основное мероприятие |
Предупреждение и борьба с социально значимыми инфекционными заболеваниями |
Министерство здравоохранения КБР |
960 |
09 |
09 |
01 К 06 90000 01 К 06 R2020 |
100 200 600 800 |
313 466,95 |
259 059,10 |
5 |
Основное мероприятие |
Укрепление материально-технической базы учреждений |
Всего в том числе: |
|
|
|
|
|
100791,58 |
20182,47 |
Министерство здравоохранения КБР |
960 |
09 |
02 09 |
01 К 07 90000 01 К 07 25073 01 К 07 25079 |
200 600 |
97 011,47 |
10 762,43 |
|||
Министерство строительства и дорожного хозяйства КБР |
932 |
09 |
01 |
01 К 0794009 |
400 |
3780,11 |
9420,04 |
|||
6 |
Основное мероприятие |
Развитие системы оказания паллиативной медицинской помощи |
Министерство здравоохранения КБР |
960 |
09 |
01 02 09 |
01 К 08 90000 01 К 08 R2010 |
100 200 600 |
44 322,10 |
38 325,60 |
7 |
Основное мероприятие |
Обеспечение отдельных категорий граждан лекарственными препаратами в амбулаторных условиях |
Министерство здравоохранения КБР |
960 |
09 |
02 |
01 К 09 90000 |
200 300 |
215 457,81 |
90 186,50 |
8 |
Основное мероприятие |
Организация обязательного медицинского страхования |
Министерство здравоохранения КБР |
960 |
10 |
03 |
01 К 10 F0930 |
300 |
3 748 941,60 |
3 893 021,00 |
9 |
Основное мероприятие |
Совершенствование службы родовспоможения |
Министерство здравоохранения КБР |
960 |
09 |
01 02 |
01 К 11 90000 |
600 |
21 400,65 |
20 522,20 |
10 |
Совершенствование высокотехнологичной медицинской помощи |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
11 |
Региональный проект |
Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи
в т.ч. |
Министерство здравоохранения КБР Министерство строительства и дорожного хозяйства КБР |
960 932 |
09 |
02 04 |
01 К N 1 00000 |
200 400 |
390,21 |
0,00 |
11.1 |
Мероприятие |
Оснащение медицинских организаций передвижными медицинскими комплексами для оказания медицинской помощи жителям населенных пунктов с численностью населения до 100 человек |
Министерство здравоохранения КБР |
960 |
09 |
02 |
01 К N 1 51910 |
200 |
0,00 |
0,00 |
11.2 |
Мероприятие |
Обеспечение закупки авиационных работ в целях оказания медицинской помощи |
Министерство здравоохранения КБР |
960 |
09 |
04 |
01 К N 1 55540 |
200 |
0,00 |
0,00 |
11.3 |
Мероприятие |
Обеспечение устойчивого развития сельских территорий |
Министерство строительства и дорожного хозяйства КБР |
932 |
09 |
02 |
01 К N 1 55670 |
400 |
390,21 |
0,00 |
12 |
Региональный проект |
Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями |
Министерство здравоохранения КБР |
960 |
09 |
01 |
01 К N 2 00000 |
х |
0,00 |
0,00 |
12.1 |
Мероприятие |
Оснащение оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений |
Министерство здравоохранения КБР |
960 |
09 |
01 |
01 К N 2 51920 |
200 |
0,00 |
0,00 |
13 |
Региональный проект |
Борьба с онкологическими заболеваниями |
Министерство здравоохранения КБР |
960 |
09 |
01 |
01 К N 3 00000 |
х |
0,00 |
0,00 |
13.1 |
Мероприятие |
Переоснащение медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями |
Министерство здравоохранения КБР |
960 |
09 |
01 |
01 К N 3 51900 |
200 |
0,00 |
0,00 |
14 |
Региональный проект |
Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям |
Министерство здравоохранения КБР |
960 |
09 |
02 09 |
01 К N 4 00000 |
х |
86 171,40 |
81 995,50 |
14.1 |
Мероприятие |
Развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь.1 |
Министерство здравоохранения КБР |
960 |
09 |
02 |
01 К N 4 51700 |
200 |
5 330,52 |
5 330,52 |
15 |
Региональный проект |
Укрепление общественного здоровья |
Министерство здравоохранения КБР |
960 |
09 |
09 02 |
01 К P4 00000 01 К P4 90000 |
600 800 |
82 636,64 |
75 696,00 |
16 |
Региональный проект |
Старшее поколение |
Министерство здравоохранения КБР |
960 |
09 |
02 |
01 К P3 00000 01К Р3 52950 01К Р3 54680 |
х |
6,10 |
383,90 |
16.1 |
Мероприятие |
Проведение дополнительных скринингов лицам старше 65 лет, проживающим в сельской местности, на выявление отдельных социально-значимых неинфекционных заболеваний, оказывающих вклад в структуру смертности населения, с возможностью доставки данных лиц в медицинские организации |
Министерство здравоохранения КБР |
960 |
09 |
02 |
01 К P3 52950 |
200 |
0,00 |
383,30 |
16.2 |
Мероприятие |
Проведение вакцинации против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания |
Министерство здравоохранения КБР |
960 |
09 |
02 |
01 К P3 54680 |
200 |
6,10 |
0,60 |
|
Подпрограмма 2 |
Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи |
всего |
960 |
x |
x |
х |
x |
0,00 |
0,00 |
|
Подпрограмма 3 |
Развитие государственно-частного партнерства |
всего |
960 |
x |
x |
х |
x |
0,00 |
0,00 |
|
Подпрограмма 4 |
Охрана здоровья матери и ребенка |
всего |
960 |
x |
x |
х |
x |
0,00 |
0,00 |
|
Подпрограмма 5 |
Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей |
всего |
960 903 |
09 |
01 05 13 |
01 5 01 90000 |
х |
70 611,43 |
61 286,83 |
Министерство здравоохранения КБР |
|
|
|
|
|
51 371,40 |
43 386,40 |
|||
Управление делами Главы и Правительства КБР |
|
|
|
|
|
19 240,03 |
17 900,43 |
|||
1 |
Основное мероприятие |
Развитие санаторно-курортного лечения |
Министерство здравоохранения КБР |
960 |
09 |
01 05 13 |
01 5 01 90059 |
100 200 800 |
51 371,40 |
43 386,40 |
Управление делами Главы и Правительства КБР |
903 |
09 |
01 05 13 |
01 5 01 90059 |
100 200 800 |
19 240,03 |
17 900,43 |
|||
2 |
Основное мероприятие |
Развитие медицинской реабилитации |
Министерство здравоохранения КБР |
960 |
x |
x |
01 5 02 00000 |
x |
0,00 |
0,00 |
|
Подпрограмма 6 |
Оказание паллиативной помощи, в том числе детям |
всего |
960 |
x |
x |
x |
x |
0,00 |
0,00 |
|
Подпрограмма 7 |
Развитие кадровых ресурсов в здравоохранении |
всего |
960 |
07 |
05 |
01 7 00 00000 |
х |
39 261,10 |
37 500,00 |
1 |
Основное мероприятие |
Повышение квалификации и переподготовка медицинских и фармацевтических работников |
Министерство здравоохранения КБР |
960 |
07 |
05 |
01 7 01 90000 |
200 300 |
2 861,10 |
1 100,00 |
2 |
Основное мероприятие |
Повышение престижа медицинских специальностей |
Министерство здравоохранения КБР |
960 |
х |
х |
х |
х |
0,00 |
0,00 |
3 |
Основное мероприятие |
Государственная поддержка отдельных категорий медицинских работников |
Министерство здравоохранения КБР |
960 |
х |
х |
х |
х |
0,00 |
0,00 |
4 |
Основное мероприятие |
Управление кадровыми ресурсами здравоохранения |
Министерство здравоохранения КБР |
960 |
09 |
09 |
01 7 05 00000 01 7 05 R1380 |
300 |
36 400,00 |
36 400,00 |
5 |
Региональный проект |
Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами |
Министерство здравоохранения КБР |
960 |
x |
x |
x |
x |
0,00 |
0,00 |
|
Подпрограмма 8 |
Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях |
всего |
960 |
x |
x |
x |
x |
0,00 |
0,00 |
|
Подпрограмма 9 |
Развитие информатизации в здравоохранении |
всего |
960 |
x |
x |
x |
x |
0,00 |
0,00 |
|
Подпрограмма 10 |
Совершенствование системы территориального планирования здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике |
всего |
960 |
x |
x |
x |
x |
0,00 |
0,00 |
|
Подпрограмма 11 |
Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическими средствами, психотропными, сильнодействующими и другими психоактивными веществами и их незаконному обороту в Кабардино-Балкарской Республике |
всего |
x |
x |
x |
x |
x |
0,00 |
0,00 |
Министерство здравоохранения КБР |
960 |
x |
x |
x |
x |
0,00 |
0,00 |
|||
Министерство просвещения, науки и по делам молодежи КБР |
973 |
x |
x |
x |
x |
0,00 |
0,00 |
|||
Министерство спорта КБР |
975 |
x |
x |
x |
x |
0,00 |
0,00 |
|||
Министерство труда и социальной защиты КБР |
961 |
x |
x |
x |
x |
0,00 |
0,00 |
|||
Министерство сельского хозяйства КБР |
982 |
x |
x |
x |
x |
0,00 |
0,00 |
|||
Министерство по взаимодействию с институтами гражданского общества и делам национальностей КБР |
937 |
x |
x |
x |
x |
0,00 |
0,00 |
|||
|
Подпрограмма 12 |
Мероприятия по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию перинатального центра в городе Нальчике в рамках программы модернизации системы здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике в 2014 - 2017 годах |
всего |
960 |
x |
x |
x |
x |
0,00 |
0,00 |
|
Подпрограмма 13 |
Экспертиза и контрольно-надзорные функции в сфере охраны здоровья |
Всего |
960 |
09 |
01 09 |
01 9 00 00000 |
х |
107 909,90 |
101 684,00 |
1 |
Основное мероприятие |
Развитие государственной экспертной деятельности в сфере здравоохранения |
Министерство здравоохранения КБР |
960 |
09 |
01 |
01 9 11 90000 |
100 200 800 |
77 831,80 |
72 961,00 |
2 |
Основное мероприятие |
Контроль, экспертиза, мониторинг и предоставление государственных услуг в сфере охраны здоровья |
Министерство здравоохранения КБР |
960 |
09 |
09 |
01 9 13 90000 |
100 200 600 800 |
30 078,10 |
28 723,00 |
|
Подпрограмма 14 |
Информационные технологии и управление развитием отрасли |
всего |
960 |
09 |
02 09 |
01 Г 00 00000 |
x |
61 657,74 |
53 707,50 |
1 |
Основное мероприятие |
Информатизация здравоохранения, включая развитие телемедицины |
Министерство здравоохранения КБР |
960 |
09 |
09 |
01 Г 02 00000 |
х |
0,00 |
0,00 |
2 |
Основное мероприятие |
Реализация функций аппаратов исполнителей и участников государственной программы |
Министерство здравоохранения КБР |
960 |
09 |
09 |
01 Г 03 90000 |
100 200 800 |
43 385,20 |
36 603,00 |
3 |
Основное мероприятие |
Совершенствование статистического наблюдения в сфере здравоохранения |
Министерство здравоохранения КБР |
960 |
09 |
09 |
01 Г 04 90000 |
100 200 600 800 |
14 838,81 |
12 526,89 |
4 |
Основное мероприятие |
Информационно-технологическая поддержка реализации государственной программы |
Министерство здравоохранения КБР |
960 |
09 |
09 |
01 Г 06 90000 |
200 |
2 078,00 |
0,00 |
5 |
Региональный проект |
Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ) |
Министерство здравоохранения КБР |
960 |
09 |
09 |
01 Г N 7 00000 01 Г N 7 51140 |
200 |
1 355,73 |
4 577,61 |
5.1 |
Основное мероприятие |
Реализация региональных проектов "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)" |
Министерство здравоохранения КБР |
960 |
09 |
09 |
01 Г N 7 00000 01 Г N 7 51140 |
200 |
1 355,73 |
4 577,61 |
|
Подпрограмма 15 |
Организация обязательного медицинского страхования |
всего |
960 |
х |
х |
х |
х |
0,00 |
0,00 |
|
Подпрограмма 16 |
Развитие скорой медицинской помощи |
всего |
960 |
x |
x |
x |
x |
0,00 |
0,00 |
|
Подпрограмма 17 |
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в сфере здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики |
всего |
960 |
x |
x |
x |
x |
0,00 |
0,00". |
11. Приложение N 4 к государственной программе изложить в следующей редакции:
"Приложение N 4
к государственной программе
Кабардино-Балкарской Республики
"Развитие здравоохранения в
Кабардино-Балкарской Республике"
Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации государственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике" за счет всех источников финансирования
N |
Наименование программы, подпрограммы государственной программы Российской Федерации |
Источник финансирования |
Оценка расходов, годы (тыс. рублей) |
|||||||||||
2013 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
Итого: |
||||||
план |
план |
план |
план |
факт |
план |
факт |
план |
факт |
план |
план |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
1 |
Государственная программа КБР "Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике" |
Всего |
4415470,80 |
9982866,91 |
8614095,62 |
9104782,07 |
8270504,52 |
9151084,22 |
8367891,02 |
10418592,38 |
9229631,83 |
11351569,70 |
11958641,30 |
74997103,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
492187,97 |
364741,55 |
424102,80 |
403337,30 |
189129,10 |
188148,32 |
300147,32 |
300147,32 |
661231,44 |
1037959,00 |
3469499,18 |
||
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации (средства ФСС) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
107950,00 |
108201,00 |
216151,00 |
||
бюджет субъекта Российской Федерации |
1968832,00 |
5198445,35 |
5449353,17 |
5917733,07 |
5549285,01 |
5916226,22 |
5527025,98 |
5845183,86 |
5688283,22 |
5560947,86 |
5313064,40 |
41169785,93 |
||
территориальные государственные внебюджетные фонды (средства ФОМС, ТФОМС) |
2446638,80 |
4292233,59 |
2800000,90 |
2762946,20 |
2317882,21 |
3045728,90 |
2652716,72 |
4273261,20 |
3241201,29 |
5021440,40 |
5499416,90 |
30141666,89 |
||
2 |
Подпрограмма 1. Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни |
Всего |
0,00 |
136487,89 |
153017,07 |
603193,51 |
398527,65 |
633196,21 |
521990,25 |
2104448,30 |
1955750,80 |
10844771,03 |
11155096,57 |
25630210,58 |
федеральный бюджет |
0,00 |
23457,00 |
72438,77 |
167634,80 |
165261,22 |
159519,20 |
159519,20 |
277823,71 |
277823,71 |
471041,94 |
528760,60 |
1700676,02 |
||
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации (средства ФСС) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
107950,00 |
108201,00 |
216151,00 |
||
бюджет субъекта Российской Федерации |
0,00 |
113030,89 |
80578,30 |
435558,71 |
233266,43 |
473677,01 |
362471,05 |
1826624,59 |
1677927,09 |
5281507,69 |
5058886,07 |
13269863,26 |
||
территориальные государственные внебюджетные фонды |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4984271,40 |
5459248,90 |
10443520,30 |
||
в т.ч. |
Региональный проект: Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи |
Всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5574,41 |
0,00 |
5574,41 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5184,20 |
0,00 |
5184,20 |
||
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
бюджет субъекта Российской Федерации |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
390,21 |
0,00 |
390,21 |
||
территориальные государственные внебюджетные фонды |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Региональный проект: Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями |
Всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
74874,50 |
85406,70 |
160281,20 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
74874,50 |
85406,70 |
160281,20 |
||
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
бюджет субъекта Российской Федерации |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
территориальные государственные внебюджетные фонды |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Региональный проект: Борьба с онкологическими заболеваниями |
Всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1010561,70 |
1392482,10 |
2403043,80 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
149693,50 |
262323,50 |
412017,00 |
||
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
бюджет субъекта Российской Федерации |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
территориальные государственные внебюджетные фонды |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
860868,20 |
1130158,60 |
1991026,80 |
||
|
Региональный проект: Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям |
Всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
76473,01 |
76473,01 |
184100,32 |
184351,32 |
444924,65 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
71119,90 |
71119,90 |
70819,80 |
70819,80 |
212759,50 |
||
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации (средства ФСС) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
107950,00 |
108201,00 |
216151,00 |
||
бюджет субъекта Российской Федерации |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5353,11 |
5353,11 |
5330,52 |
5330,52 |
16014,15 |
||
территориальные государственные внебюджетные фонды |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Региональный проект: Укрепление общественного здоровья |
Всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
бюджет субъекта Российской Федерации |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
территориальные государственные внебюджетные фонды |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Региональный проект: Старшее поколение |
Всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
611,30 |
38393,40 |
39004,70 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
605,20 |
38009,50 |
38614,70 |
||
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
бюджет субъекта Российской Федерации |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
6,10 |
383,90 |
390,00 |
||
территориальные государственные внебюджетные фонды |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
3 |
Подпрограмма 2. Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи* |
Всего |
1968832,00 |
4607707,26 |
4815376,90 |
1039306,80 |
904240,68 |
819483,72 |
729281,33 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
13250706,68 |
федеральный бюджет |
0,00 |
223575,80 |
79506,30 |
254592,30 |
236201,06 |
28424,90 |
27444,12 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
586099,30 |
||
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
бюджет субъекта Российской Федерации |
1968832,00 |
4384131,46 |
4735870,60 |
784714,50 |
668039,62 |
791058,82 |
701837,21 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
12664607,38 |
||
территориальные государственные внебюджетные фонды |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
4 |
Подпрограмма 3. Развитие государственно-частного партнерства* |
Всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5 |
Подпрограмма 4. Охрана здоровья матери и ребенка* |
Всего |
0,00 |
130071,83 |
106018,28 |
733484,77 |
715688,24 |
682396,96 |
524758,13 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1651971,84 |
федеральный бюджет |
0,00 |
30821,90 |
7661,48 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
38483,38 |
||
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
бюджет субъекта Российской Федерации |
0,00 |
99249,93 |
98356,80 |
733484,77 |
715688,24 |
682396,96 |
524758,13 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1613488,46 |
||
территориальные государственные внебюджетные фонды |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
6 |
Подпрограмма 5. Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей |
Всего |
0,00 |
68267,10 |
40355,20 |
67232,28 |
61355,15 |
65380,13 |
61807,08 |
69081,26 |
66272,99 |
70611,43 |
61286,83 |
442214,23 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
бюджет субъекта Российской Федерации |
0,00 |
68267,10 |
40355,20 |
67232,28 |
61355,15 |
65380,13 |
61807,08 |
69081,26 |
66272,99 |
70611,43 |
61286,83 |
442214,23 |
||
территориальные государственные внебюджетные фонды |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
7 |
Подпрограмма 6. Оказание паллиативной помощи, в том числе детям* |
Всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
6769,83 |
5577,99 |
11938,30 |
8348,79 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
18708,13 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
бюджет субъекта Российской Федерации |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
6769,83 |
5577,99 |
11938,30 |
8348,79 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
18708,13 |
||
территориальные государственные внебюджетные фонды |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
8 |
Подпрограмма 7. Развитие кадровых ресурсов в здравоохранении |
Всего |
0,00 |
94191,36 |
0,00 |
920,20 |
330,00 |
1870,20 |
1317,00 |
2033,10 |
1522,29 |
95061,10 |
93300,00 |
287375,96 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
54600,00 |
54600,00 |
109200,00 |
||
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
бюджет субъекта Российской Федерации |
0,00 |
50183,40 |
0,00 |
920,20 |
330,00 |
1870,20 |
1317,00 |
2033,10 |
1522,29 |
39261,10 |
37500,00 |
131768,00 |
||
территориальные государственные внебюджетные фонды (средства ФОМС, ТФОМС) |
0,00 |
44007,96 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1200,00 |
1200,00 |
46407,96 |
||
в т.ч. |
Региональный проект: Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами |
Всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1200,00 |
1200,00 |
2400,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
бюджет субъекта Российской Федерации |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
территориальные государственные внебюджетные фонды (средства ТФОМС) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1200,00 |
1200,00 |
2400,00 |
||
9 |
Подпрограмма 8. Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях* |
Всего |
0,00 |
255449,17 |
377294,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
632743,37 |
федеральный бюджет |
0,00 |
212249,17 |
203259,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
415508,47 |
||
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
бюджет субъекта Российской Федерации |
0,00 |
43200,00 |
174034,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
217234,90 |
||
территориальные государственные внебюджетные фонды |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
10 |
Подпрограмма 9. Развитие информатизации в здравоохранении** |
Всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
11 |
Подпрограмма 10. Совершенствование системы территориального планирования здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике*** |
Всего |
0,00 |
350787,66 |
86301,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
437089,36 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
бюджет субъекта Российской Федерации |
0,00 |
350787,66 |
86301,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
437089,36 |
||
территориальные государственные внебюджетные фонды |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
12 |
Подпрограмма 11. Комплексные меры противодействия злоупотреблению алкоголем, наркотиками и другими психоактивными веществами и их незаконному обороту в Кабардино-Балкарской Республике |
Всего |
0,00 |
5950,00 |
1099,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
7049,70 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
бюджет субъекта Российской Федерации |
0,00 |
5950,00 |
1099,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
7049,70 |
||
территориальные государственные внебюджетные фонды |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
13 |
Подпрограмма 12. Мероприятия по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию перинатального центра в городе Нальчике в рамках программы модернизация системы здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике в 2014 - 2016 годах***** |
Всего |
0,00 |
1328604,00 |
195378,07 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1523982,07 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
бюджет субъекта Российской Федерации |
0,00 |
39992,50 |
195378,07 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
235370,57 |
||
территориальные государственные внебюджетные фонды (ТФОМС, ФФОМС) |
0,00 |
1288611,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1288611,50 |
||
14 |
Подпрограмма 13. Экспертиза и контрольно-надзорные функции в сфере охраны здоровья |
Всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
71219,73 |
67798,77 |
71578,20 |
67286,46 |
78970,30 |
76887,53 |
107909,90 |
101684,00 |
431362,13 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
бюджет субъекта Российской Федерации |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
71219,73 |
67798,77 |
71578,20 |
67286,46 |
78970,30 |
76887,53 |
107909,90 |
101684,00 |
431362,13 |
||
территориальные государственные внебюджетные фонды |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
15 |
Подпрограмма 14. Информационные технологии и управление развитием отрасли |
Всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
79457,47 |
73558,66 |
90495,94 |
80933,39 |
81666,58 |
78865,29 |
231843,74 |
545858,50 |
1029322,23 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
21000,00 |
21000,00 |
134217,00 |
453183,00 |
608400,00 |
||
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
бюджет субъекта Российской Федерации |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
79457,47 |
73558,66 |
90495,94 |
80933,39 |
60666,58 |
57865,29 |
61657,74 |
53707,50 |
345985,23 |
||
территориальные государственные внебюджетные фонды (средства ТФОМС) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
35969,00 |
38968,00 |
74937,00 |
||
в т.ч. |
Региональный проект Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ) |
Всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
171541,73 |
496728,61 |
668270,34 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
134217,00 |
453183,00 |
587400,00 |
||
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
бюджет субъекта Российской Федерации |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1355,73 |
4577,61 |
5933,34 |
||
территориальные государственные внебюджетные фонды (средства ТФОМС) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
35969,00 |
38968,00 |
74937,00 |
||
16 |
Подпрограмма 15. Организация обязательного медицинского страхования ***** |
Всего |
2446638,80 |
2959614,13 |
2800000,90 |
6334158,40 |
5889094,41 |
6613570,90 |
6220558,72 |
8081069,20 |
7049009,29 |
0,00 |
0,00 |
29235052,33 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
бюджет субъекта Российской Федерации |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3571212,20 |
3571212,20 |
3567842,00 |
3567842,00 |
3807808,00 |
3807808,00 |
0,00 |
0,00 |
10946862,20 |
||
территориальные государственные внебюджетные фонды |
2446638,80 |
2959614,13 |
2800000,90 |
2762946,20 |
2317882,21 |
3045728,90 |
2652716,72 |
4273261,20 |
3241201,29 |
0,00 |
0,00 |
18288190,13 |
||
17 |
Подпрограмма 16. Развитие скорой медицинской помощи* |
Всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
167163,38 |
152457,95 |
159988,66 |
150424,87 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
327152,04 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
бюджет субъекта Российской Федерации |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
167163,38 |
152457,95 |
159988,66 |
150424,87 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
327152,04 |
||
территориальные государственные внебюджетные фонды |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
18 |
Подпрограмма 17. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в сфере здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики |
Всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
19 |
Мероприятия, не вошедшие в Подпрограммы (Обеспечение функций государственных органов в рамках государственной программы) |
Всего |
0,00 |
45736,51 |
39253,60 |
1875,70 |
1875,02 |
1185,00 |
1185,00 |
1323,61 |
1323,61 |
1372,50 |
1415,40 |
92162,32 |
федеральный бюджет |
0,00 |
2084,10 |
1875,70 |
1875,70 |
1875,02 |
1185,00 |
1185,00 |
1323,61 |
1323,61 |
1372,50 |
1415,40 |
11132,01 |
||
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
бюджет субъекта Российской Федерации |
0,00 |
43652,41 |
37377,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
81030,31 |
||
территориальные государственные внебюджетные фонды |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
* Подпрограмма с 2018 года реализуется в рамках подпрограммы N 1
** Подпрограмма с 2018 года реализуется в рамках подпрограммы N 14
*** Подпрограмма в 2016 - 2017 годах реализована в рамках подпрограммы N 2, с 2018 года реализуется в рамках подпрограммы N 1
***** Подпрограмма с 2019 года реализуется в рамках подпрограммы N 1".
12. В приложении N 6 к государственной программе:
1) в наименовании приложения слова "очередной финансовый 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов" заменить словами "2019 - 2020 годы";
2) графу "2021 год" исключить.
13. Графу "2021" таблицы приложения N 11 к государственной программе исключить с изменением последовательности нумерации граф.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Сокращен срок реализации программы до 2020 года. Общий объем средств на реализацию программы уменьшен до 74997,1 млн. рублей (ранее - 86782,2 млн. рублей). Источники финансирования - средства федерального, республиканского бюджетов, а также иные источники.
По результатам к 2020 году смертность от всех причин снизится до 8,3 случая на 1000 населения; материнская смертность - до 6,7 случая на 100 тыс. родившихся живыми; младенческая смертность - до 4,7 случая на 1000 родившихся живыми; также снизится смертность от болезней системы кровообращения, от ДТП; туберкулеза и др.
Напомним, что программа нацелена на обеспечение доступности медпомощи и повышение эффективности медицинских услуг, объемы, виды и качество которых должны соответствовать уровню заболеваемости и потребностям населения.
Постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 3 сентября 2019 г. N 151-ПП "О внесении изменений в государственную программу Кабардино-Балкарской Республики "Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике"
Настоящее постановление вступает в силу с 3 сентября 2019 г.
Текст постановления опубликован на официальном информационном интернет-портале Правительства Кабардино-Балкарской Республики (www.pravitelstvokbr.ru) 5 сентября 2019 г.
на официальном интернет-портале правовой информации (www.pravo.gov.ru) 9 сентября 2019 г.
в газете "Официальная Кабардино-Балкария" от 13 сентября 2019 г. N 35 (627)