Постановление администрации Мичуринского района Тамбовской области
от 28 июня 2019 г. N 721
"О внесении изменений и дополнений в муниципальную программу "Развитие культуры и туризма", утвержденную постановлением администрации района от 01.10.2013 N 1839"
Администрация района постановляет:
1. Внести в муниципальную программу "Развитие культуры и туризма", утвержденную постановлением администрации района от 01.10.2013 N 1839 (в редакции от 14.06.2019 N 680) (далее - Программа) следующие изменения и дополнения:
1.1. в Паспорте Программы позицию "Объемы и источники финансирования Программы" изложить в следующей редакции:
Объемы и источники финансирования Программы |
Общие затраты на реализацию Программы в 2014 - 2024 годах за счет всех источников финансирования составляют 35054,26919 тыс. руб., в том числе по годам: 2014 год - 1975,745 тыс. руб.; 2015 год - 1846,6 тыс. руб.; 2016 год - 1756,8 тыс. руб.; 2017 год - 5180,6 тыс. руб.; 2018 год - 7552,669 тыс. руб.; 2019 год - 3497,85519 тыс. руб.; 2020 год - 2574,7 тыс. руб.; 2021 год - 2574,7 тыс. руб.; 2022 год - 2698,2 тыс. руб.; 2023 год - 2698,2 тыс. руб.; 2024 год - 2698,2 тыс. руб.; в том числе: федеральный бюджет - 3103,25026 тыс. руб.: 2014 год - 523,145 тыс. руб.; 2015 год - 367,2 тыс. руб.; 2016 год - 161,9 тыс. руб.; 2017 год - 1171,1 тыс. руб.; 2018 год - 234,07566 тыс. руб.; 2019 год - 645,8296 тыс. руб.; 2020 год - 00,0 тыс. руб.; 2021 год - 00,0 тыс. руб.; 2022 год - 00,0 тыс. руб.; 2023 год - 00,0 тыс. руб.; 2024 год - 00,0 тыс. руб.; в том числе: областной бюджет - 14658,52074 тыс. руб.: 2014 год - 943,6 тыс. руб.; 2015 год - 684,9 тыс. руб.; 2016 год - 850,1 тыс. руб.; 2017 год - 2147,8 тыс. руб.; 2018 год - 4871,15034 тыс. руб.; 2019 год - 936,9704 тыс. руб.; 2020 год - 872,7 тыс. руб.; 2021 год - 872,7 тыс. руб.; 2022 год - 826,2 тыс. руб.; 2023 год - 826,2 тыс. руб.; 2024 год - 826,2 тыс. руб.; в том числе: районный бюджет - 17090,49819 тыс. руб.: 2014 год - 487,0 тыс. руб.; 2015 год - 765,5 тыс. руб.; 2016 год - 727,8 тыс. руб.; 2017 год - 1846,7 тыс. руб.; 2018 год - 2430,443 тыс. руб.; 2019 год - 1898,05519 тыс. руб.; 2020 год - 1685,0 тыс. руб.; 2021 год - 1685,0 тыс. руб.; 2022 год - 1855,0 тыс. руб.; 2023 год - 1855,0 тыс. руб.; 2024 год - 1855,0 тыс. руб.; в том числе: внебюджетные источники - 202,0 тыс. руб.: 2014 год - 22,0 тыс. руб.; 2015 год - 29,0 тыс. руб.; 2016 год - 17,0 тыс. руб.; 2017 год - 15,0 тыс. руб.; 2018 год - 17,0 тыс. руб.; 2019 год - 17,0 тыс. руб.; 2020 год - 17,0 тыс. руб.; 2021 год - 17.0 тыс. руб.; 2022 год - 17,0 тыс. руб.; 2023 год - 17,0 тыс. руб.; 2024 год - 17,0 тыс. руб.. |
1.2. раздел 6 Программы изложить в следующей редакции:
"6. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы
Ресурсное обеспечение Программы носит прогнозный характер и подлежит ежегодному (ежеквартальному) уточнению в установленном порядке.
Информация о ресурсном обеспечении Программы представлена в приложении 3 к Программе.
Общие затраты на реализацию Программы в 2014 - 2024 годах за счет всех источников финансирования составляют 35054,26919 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год - 1975,745 тыс. руб.;
2015 год - 1846,6 тыс. руб.;
2016 год - 1756,8 тыс. руб.;
2017 год - 5180,6 тыс. руб.;
2018 год - 7552,669 тыс. руб.;
2019 год - 3497,85519 тыс. руб.;
2020 год - 2574,7 тыс. руб.;
2021 год - 2574,7 тыс. руб.;
2022 год - 2698,2 тыс. руб.;
2023 год - 2698,2 тыс. руб.;
2024 год - 2698,2 тыс. руб.;
в том числе:
федеральный бюджет - 3103,25026 тыс. руб.:
2014 год - 523,145 тыс. руб.;
2015 год - 367,2 тыс. руб.;
2016 год - 161,9 тыс. руб.;
2017 год - 1171,1 тыс. руб.;
2018 год - 234,07566 тыс. руб.;
2019 год - 645,8296 тыс. руб.;
2020 год - 00,0 тыс. руб.;
2021 год - 00,0 тыс. руб.;
2022 год - 00,0 тыс. руб.;
2023 год - 00,0 тыс. руб.;
2024 год - 00,0 тыс. руб.; в том числе:
областной бюджет - 14658,52074 тыс. руб.:
2014 год - 943,6 тыс. руб.;
2015 год - 684,9 тыс. руб.;
2016 год - 850,1 тыс. руб.;
2017 год - 2147,8 тыс. руб.;
2018 год - 4871,15034 тыс. руб.;
2019 год - 936,9704 тыс. руб.;
2020 год - 872,7 тыс. руб.;
2021 год - 872,7 тыс. руб.;
2022 год - 826,2 тыс. руб.;
2023 год - 826,2 тыс. руб.;2024 год - 826,2 тыс. руб.; в том числе:
районный бюджет - 17090,49819 тыс. руб.:
2014 год - 487,0 тыс. руб.;
2015 год - 765,5 тыс. руб.;
2016 год - 727,8 тыс. руб.;
2017 год - 1846,7 тыс. руб.;
2018 год - 2430,443 тыс. руб.;
2019 год - 1898,05519 тыс. руб.;
2020 год - 1685,0 тыс. руб.;
2021 год - 1685,0 тыс. руб.;
2022 год - 1855,0 тыс. руб.;
2023 год - 1855,0 тыс. руб.;
2024 год - 1855,0 тыс. руб.; в том числе:
внебюджетные источники - 202,0 тыс. руб.:
2014 год - 22,0 тыс. руб.
2015 год - 29,0 тыс. руб
2016 год - 17,0 тыс. руб
2017 год - 15,0 тыс. руб
2018 год - 17,0 тыс. руб
2019 год - 17,0 тыс. руб.
2020 год - 17,0 тыс. руб.
2021 год - 17,0 тыс. руб.
2022 год - 17,0 тыс. руб.
2023 год - 17,0 тыс. руб.
2024 год - 17,0 тыс. руб.".
1.3. в приложении 2 к Программе "Перечень мероприятий":
1.3.1. в подпрограмме "Культура":
1.3.1.1. пункты 1.10. - 1.11. изложить в следующей редакции:
1.10. |
Участие в областном конкурсе "В вихре танца" |
отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации района, МБУК "Заворонежский РДК" |
количество мероприятий |
единиц |
2014 |
1 |
3,0 |
|
|
3,0 |
|
2015 |
- |
- |
|
|
- |
|
|||||
2016 |
1 |
3,0 |
|
|
3,0 |
|
|||||
2017 |
1 |
- |
|
|
- |
|
|||||
2018 |
1 |
- |
|
|
- |
|
|||||
2019 |
1 |
- |
|
|
- |
|
|||||
2020 |
1 |
3,0 |
|
|
3,0 |
|
|||||
2021 |
1 |
3,0 |
|
|
3,0 |
|
|||||
2022 |
1 |
3,0 |
|
|
3,0 |
|
|||||
2023 |
1 |
3,0 |
|
|
3,0 |
|
|||||
2024 |
1 |
3,0 |
|
|
3,0 |
|
|||||
|
Всего: |
|
|
|
|
|
21,0 |
|
|
21,0 |
|
1.11. |
Участие в межрегиональном фестивале "Тамбовская карусель" |
отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации района, МБУК "Заворонежский РДК" |
количество мероприятий |
единиц |
2014 |
1 |
5,0 |
|
|
- |
5,0 |
2015 |
- |
- |
|
|
- |
|
|||||
2016 |
1 |
5,0 |
|
|
5,0 |
|
|||||
2017 |
1 |
5,0 |
|
|
5,0 |
|
|||||
2018 |
1 |
- |
|
|
- |
|
|||||
2019 |
1 |
- |
|
|
- |
|
|||||
2020 |
1 |
5,0 |
|
|
5,0 |
|
|||||
2021 |
1 |
5,0 |
|
|
5,0 |
|
|||||
2022 |
1 |
5,0 |
|
|
5,0 |
|
|||||
2023 |
1 |
5,0 |
|
|
5,0 |
|
|||||
2024 |
1 |
5,0 |
|
|
5,0 |
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
Всего: |
|
|
|
|
|
40,0 |
|
|
35,0 |
5,0 |
1.3.1.2. пункт 1.17. изложить в следующей редакции:
1.17. |
Приобретение сценических костюмов участникам художественной самодеятельности района |
отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации района, МБУК "Заворонежский РДК"; МБОУ ДО "Новоникольская ДМШ" |
обеспечение учреждений культуры сценическими костюмами |
единиц |
2014 |
22 |
55,0 |
|
|
55,0 |
|
2015 |
10 |
50,0 |
|
|
50,0 |
|
|||||
2016 |
5 |
85,0 |
|
|
85,0 |
|
|||||
2017 |
5 |
348,0 |
|
|
348,0 |
|
|||||
2018 |
5 |
229,457 |
|
|
229,457 |
|
|||||
2019 |
5 |
163,0 |
|
|
163,0 |
|
|||||
2020 |
5 |
155,0 |
|
|
155,0 |
|
|||||
2021 |
5 |
155,0 |
|
|
155,0 |
|
|||||
2022 |
5 |
155,0 |
|
|
155,0 |
|
|||||
2023 |
5 |
155,0 |
|
|
155,0 |
|
|||||
2024 |
5 |
155,0 |
|
|
155,0 |
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
Всего: |
|
|
|
|
|
1705,457 |
|
|
1705,457 |
|
1.3.2. в подпрограмме "Обеспечение условий реализации муниципальной Программы":
1.3.2.1. пункт 4.8. изложить в следующей редакции:
4.8. |
Строительство и реконструкция зданий и помещений культуры |
муниципальные заказчики |
количество зданий и сооружений |
ед |
2014 |
|
|
|
|
|
|
2015 |
|
|
|
|
|
|
|||||
2016 |
|
|
|
|
|
|
|||||
2017 |
|
|
|
|
|
|
|||||
20 18 |
|
|
|
|
|
|
|||||
2019 |
1 |
459,5046 9 |
|
|
459,5046 9 |
|
|||||
2020 |
|
|
|
|
|
|
|||||
2021 |
|
|
|
|
|
|
|||||
2022 |
|
|
|
|
|
|
|||||
2023 |
|
|
|
|
|
|
|||||
2024 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
Всего: |
|
|
|
|
|
459,5046 9 |
|
|
459,5046 9 |
|
1.3.2.2. позицию "Итого по Подпрограмме" изложить в следующей редакции:
|
|
|
|
|
2014 |
|
106,8 |
33,6 |
73,2 |
0,0 |
0,0 |
2015 |
|
605,7 |
0,0 |
605,7 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2016 |
|
759,0 |
0,0 |
641,0 |
118,0 |
0,0 |
|||||
2017 |
|
1294,2 |
258,8 |
746,3 |
289,1 |
0,0 |
|||||
2018 |
|
1045,155 14 |
234,075 66 |
770,25 034 |
40,82914 |
0,0 |
|||||
2019 |
|
1965,255 19 |
645,829 6 |
856,37 04 |
463,0551 9 |
0,0 |
|||||
2020 |
|
792,1 |
0,0 |
792,1 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2021 |
|
792,1 |
0,0 |
792,1 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2022 |
|
748,6 |
0,0 |
748,6 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2023 |
|
748,6 |
0,0 |
748,6 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2024 |
|
748,6 |
0,0 |
748,6 |
0,0 |
0,0 |
|||||
|
Итого: |
|
|
|
|
|
9606,110 33 |
1172,30 526 |
7522,8 2074 |
910,9843 3 |
0,0 |
1.3.2.3. позицию "Всего по Программе" изложить в следующей редакции:
|
Всего по Программе |
|
|
|
2014 |
|
1975,745 |
523,145 |
943,6 |
487,0 |
22,0 |
2015 |
|
1846,6 |
367,2 |
684,9 |
765,5 |
29,0 |
|||||
2016 |
|
1756,8 |
161,9 |
850,1 |
727,8 |
17,0 |
|||||
2017 |
|
5180,6 |
1171,1 |
2147,8 |
1846,7 |
15,0 |
|||||
2018 |
|
7552,669 |
234,075 66 |
4871,1 5034 |
2430,443 |
17,0 |
|||||
2019 |
|
3497,8551 9 |
645,829 6 |
936,97 04 |
1898,0551 9 |
17,0 |
|||||
2020 |
|
2574,7 |
0,0 |
872,7 |
1685,0 |
17,0 |
|||||
2021 |
|
2574,7 |
0,0 |
872,7 |
1685,0 |
17,0 |
|||||
2022 |
|
2698,2 |
0,0 |
826,2 |
1855,0 |
17,0 |
|||||
2023 |
|
2698,2 |
0,0 |
826,2 |
1855,0 |
17,0 |
|||||
2024 |
|
2698,2 |
0,0 |
826,2 |
1855,0 |
17,0 |
|||||
|
Итого по Программе |
|
|
|
|
|
35054,269 19 |
3103,25 026 |
14658, 52074 |
17090,498 19 |
202,0 |
1.4. приложение 3 к Программе изложить в редакции согласно приложению.
1.5. в приложении 7 к Программе:
1.5.1. в паспорте Подпрограммы "Обеспечение условий реализации муниципальной Программы" позицию "Объемы и источники финансирования Подпрограммы" изложить в следующей редакции:
Объемы и источники финансирования Подпрограммы |
Общие затраты на реализацию Подпрограммы в 2014 - 2024 годах за счет всех источников финансирования составляют 9606,11033 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год -106,8 тыс. руб.; 2015 год - 605,7 тыс. руб.; 2016 год - 759,0 тыс. руб.; 2017 год - 1294,2 тыс. руб.; 2018 год - 1045,15514 тыс. руб.; 2019 год - 1965,25519 тыс. руб.; 2020 год - 792,1 тыс. руб.; 2021 год - 792,1 тыс. рублей; 2022 год - 748,6 тыс. рублей; 2023 год - 748,6 тыс. рублей; 2024 год - 748,6 тыс. рублей; в том числе: федеральный бюджет - 1172,30526 тыс. рублей: 2014 год - 33,6 тыс. рублей; 2015 год - 00,0 тыс. рублей; 2016 год - 00,0 тыс. рублей; 2017 год - 258,8 тыс. рублей; 2018 год - 234,07566 тыс. рублей; 2019 год - 645,8296 тыс. рублей; 2020 год - 00,0 тыс. рублей 2021 год - 00,0 тыс. рублей; 2022 год - 00,0 тыс. рублей; 2023 год - 00,0 тыс. рублей; 2024 год - 00,0 тыс. рублей; в том числе: областной бюджет - 7522,82074 тыс. рублей: 2014 год - 73,2 тыс. рублей; 2015 год - 605,7 тыс. рублей; 2016 год - 641,0 тыс. рублей; 2017 год - 746,3 тыс. рублей; 2018 год - 770,25034 тыс. рублей; 2019 год - 856,3704 тыс. рублей; 2020 год - 792,1 тыс. рублей. 2021 год - 792,1 тыс. рублей; 2022 год - 748,6 тыс. рублей; 2023 год - 748,6 тыс. рублей; 2024 год - 748,6 тыс. рублей; в том числе: районный бюджет - 910,98433 тыс. рублей: 2014 год - 00,0 тыс. рублей; 2015 год - 00,0 тыс. рублей; 2016 год - 118,0 тыс. рублей; 2017 год - 289,1 тыс. рублей; 2018 год - 40,82914 тыс. рублей; 2019 год - 463,05519 тыс. рублей; 2020 год - 00,0 тыс. рублей; 2021 год - 00,0 тыс. рублей; 2022 год - 00,0 тыс. рублей; 2023 год - 00,0 тыс. рублей; 2024 год - 00,0 тыс. рублей; в том числе: внебюджетные источники - 00,0 тыс. рублей: 2014 год - 00,0 тыс. рублей; 2015 год - 00,0 тыс. рублей; 2016 год - 00,0 тыс. рублей; 2017 год - 00,0 тыс. рублей; 2018 год - 00,0 тыс. рублей; 2019 год - 00,0 тыс. рублей; 2020 год - 00,0 тыс. рублей. 2021 год - 00,0 тыс. рублей; 2022 год - 00,0 тыс. рублей; 2023 год - 00,0 тыс. рублей; 2024 год - 00,0 тыс. рублей. |
1.5.2. раздел 5 изложить в следующей редакции:
"5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы
Ресурсное обеспечение Подпрограммы носит прогнозный характер и подлежит ежегодному (ежеквартальному) уточнению в установленном порядке.
Информация о ресурсном обеспечении Программы представлена в приложении N 3 к Программе.
Общие затраты на реализацию Подпрограммы в 2014 - 2024 годах за счет всех источников финансирования составляют 9606,11033 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год -106,8 тыс. руб.;
2015 год - 605,7 тыс. руб.;
2016 год - 759,0 тыс. руб.;год - 1294,2 тыс. руб.;
2017 год - 1045,15514 тыс. руб.;
2018 год - 1965,25519 тыс. руб.;
2019 год - 792,1 тыс. руб.;
2020 год - 792,1 тыс. рублей;
2021 год - 748,6 тыс. рублей;
2022 год - 748,6 тыс. рублей;
2023 год - 748,6 тыс. рублей; в том числе:
федеральный бюджет - 1172,30526 тыс. рублей:
2014 год - 33,6 тыс. рублей;
2015 год - 00,0 тыс. рублей;
2016 год - 00,0 тыс. рублей;
2017 год - 258,8 тыс. рублей;
2018 год - 234,07566 тыс. рублей;
2019 год - 645,8296 тыс. рублей;
2020 год - 00,0 тыс. рублей
2021 год - 00,0 тыс. рублей;
2022 год - 00,0 тыс. рублей;
2023 год - 00,0 тыс. рублей;
2024 год - 00,0 тыс. рублей; в том числе:
областной бюджет - 7522,82074 тыс. рублей:
2014 год - 73,2 тыс. рублей;
2015 год - 605,7 тыс. рублей;
2016 год - 641,0 тыс. рублей;
2017 год - 746,3 тыс. рублей;
2018 год - 770,25034 тыс. рублей;
2019 год - 856,3704 тыс. рублей;
2020 год - 792,1 тыс. рублей.
2021 год - 792,1 тыс. рублей;
2022 год - 748,6 тыс. рублей;
2023 год - 748,6 тыс. рублей;
2024 год - 748,6 тыс. рублей; в том числе:
районный бюджет - 910,98433 тыс. рублей:
2014 год - 00,0 тыс. рублей;
2015 год - 00,0 тыс. рублей;
2016 год - 118,0 тыс. рублей;
2017 год - 289,1 тыс. рублей;
2018 год - 40,82914 тыс. рублей;
2019 год - 463,05519 тыс. рублей;
2020 год - 00,0 тыс. рублей;
2021 год - 00,0 тыс. рублей;
2022 год - 00,0 тыс. рублей;
2023 год - 00,0 тыс. рублей;
2024 год - 00,0 тыс. рублей;
в том числе:
внебюджетные источники - 00,0 тыс. рублей:
2014 год - 00,0 тыс. рублей;
2015 год - 00,0 тыс. рублей;
2016 год - 00,0 тыс. рублей;
2017 год - 00,0 тыс. рублей;
2018 год - 00,0 тыс. рублей;
2019 год - 00,0 тыс. рублей;
2020 год - 00,0 тыс. рублей.
2021 год - 00,0 тыс. рублей;
2022 год - 00,0 тыс. рублей;
2023 год - 00,0 тыс. рублей;
2024 год - 00,0 тыс. рублей.".
2. Финансовому управлению администрации района (Дуванова) обеспечить выделение денежных средств на реализацию муниципальной программы "Развитие культуры и туризма" согласно внесенным изменениям.
3. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании "РИА "ТОП68", расположенном в сети Интернет на доменном имени www.top68.ru (свидетельство ЭЛ N ФС77-74008 от 29.10.2018, зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций).
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации района Г.Д. Хубулова.
Глава района |
Г.Н. Шеманаева |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Постановление администрации Мичуринского района Тамбовской области от 28 июня 2019 г. N 721 "О внесении изменений и дополнений в муниципальную программу "Развитие культуры и туризма", утвержденную постановлением администрации района от 01.10.2013 N 1839"
Настоящее постановление вступает в силу с 7 сентября 2019 г.
Текст постановления опубликован на "Тамбовском областном портале" (www.top68.ru) 6 сентября 2019 г.
Постановлением администрации Мичуринского муниципального округа Тамбовской области от 19 января 2024 г. N 49 (не вступило в силу) настоящий документ признан утратившим силу