Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение
к приказу министерства
социального развития
Новосибирской области
от 3 июня 2016 г. N 389
План реализации мероприятий
государственной программы Новосибирской области
"Развитие системы социальной поддержки населения и улучшение социального положения семей с детьми в Новосибирской области на 2014 - 2019 годы" на очередной 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов
29 июня 2016 г.
Таблица N 1
Целевые индикаторы
государственной программы Новосибирской области на очередной 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов
Цель/задачи, требующие решения для достижения цели |
Наименование целевого индикатора |
Единица измерения |
Значение весового коэффициента целевого индикатора |
Значение целевого индикатора |
Примечание |
|||||||||
На очередной финансовый 2016 год |
на 2016 год, в том числе поквартально |
2017 год |
2018 год |
|||||||||||
1 кв. |
2 кв. |
3 кв. |
4 кв. |
|||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|||
Государственная программа Новосибирской области "Развитие системы социальной поддержки населения и улучшение социального положения семей с детьми в Новосибирской области на 2014 - 2019 годы" | ||||||||||||||
Цель 1. Улучшение социального положения семей с детьми, детей, в том числе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, путем создания комплексных условий для благополучия детей и подростков, обеспечения дружественных семье и детству общественных отношений и инфраструктуры жизнедеятельности | ||||||||||||||
Задача 1.1. Улучшение качества жизни семей с детьми, детей, в том числе детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |
1.1.1. Доля семей с детьми, находящихся в социально опасном положении, в общей численности семей с детьми, состоящих на учете в органах социальной защиты населения Новосибирской области |
% |
0,1 |
1,97 |
1,97 |
1,97 |
1,97 |
1,97 |
1,97 |
1,97 |
|
|||
1.1.2. Доля детей-инвалидов, получивших социальные и реабилитационные услуги, в общем количестве детей-инвалидов, проживающих в Новосибирской области |
% |
0,05 |
85,0 |
21,3 |
42,6 |
63,9 |
85,0 |
85,0 |
86,0 |
|
||||
1.1.3. Доля многодетных семей со среднедушевым доходом, не превышающим величину прожиточного минимума, установленного в Новосибирской области, получающих ежемесячную денежную выплату в случае рождения после 31.12.2012 третьего или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет, в общем количестве семей, обратившихся за данной выплатой |
% |
0,05 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
||||
Задача 1.2. Повышение доступности и качества отдыха, оздоровления и занятости детей |
1.2.1. Доля оздоровленных детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, от численности детей в возрасте 7-17 лет, проживающих в Новосибирской области, находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению, в текущем году |
% |
0,07 |
56,6 |
- |
20,0 |
- |
56,6 |
56,6 |
56,6 |
2016-гг. - не менее 48515 детей ежегодно |
|||
1.2.2.1. Доля детей школьного возраста, ежегодно охваченных всеми видами отдыха и оздоровления, в общей численности детей школьного возраста Новосибирской области |
% |
0,05 |
46,0 |
- |
15,0 |
- |
46,0 |
46,0 |
46,0 |
2016-2018 гг. -ежегодно 134100 детей |
||||
1.2.3.1. Доля ДОУ и ДОУСОНО, в которых проведены работы по реконструкции, капитальному и текущему ремонту (ежегодно) |
% |
0,03 |
8,86 |
- |
- |
- |
- |
6,33 |
6,33 |
|
||||
Задача 1.3. Обеспечение и защита прав, интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Создание условий для совершенствования системы профилактики преступности и правонарушений несовершеннолетних, социализации и реабилитации несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом |
1.3.1. Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, устроенных в семьи, от общей численности детей этой категории |
% |
0,1 |
87,5 |
- |
87,5 |
- |
87,5 |
88,0 |
88,5 |
|
|||
1.3.2. Доля граждан, обеспеченных жилыми помещениями в соответствии с Федеральным законом от 21.12.1996 N 159-ФЗ "О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей", от общего числа лиц данной категории, нуждающихся в жилых помещениях, право на обеспечение жилыми помещениями у которых уже возникло и не реализовано |
% |
0,04 |
9,0 |
- |
- |
- |
- |
10,0 |
17,0 |
|
||||
1.3.3. Численность граждан, не обеспеченных жилыми помещениями в соответствии с Федеральным законом от 21.12.1996 N 159-ФЗ "О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" на конец календарного года |
Человек |
0,04 |
2900 |
- |
- |
- |
- |
2850 |
2700 |
|
||||
1.3.4. Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений в отчетном финансовом году |
Человек |
0,04 |
280 |
- |
- |
- |
- |
290 |
484 |
|
||||
Цель 2. Организация эффективной системы социальной поддержки населения, в том числе социального обслуживания отдельных категорий граждан |
|
|
|
|||||||||||
Задача 2.1. Создание социально-экономических, организационных условий для повышения качества жизни граждан пожилого возраста, степени их социальной защищенности, содействие их активному участию в жизни общества |
2.1.1. Доля ветеранов Великой Отечественной войны, инвалидов Великой Отечественной войны, супругов погибших (умерших) инвалидов Великой Отечественной войны, участников Великой Отечественной войны, социально-бытовые условия проживания которых улучшены, от общего количества обратившихся |
% |
0,03 |
100,0 |
- |
- |
- |
- |
100 |
100 |
|
|||
2.1.2. Количество граждан пожилого возраста, вовлеченных в мероприятия по поддержанию их социальной активности и адаптации |
Человек |
0,04 |
110250 |
- |
106325 |
- |
110250 |
118100 |
125950 |
|
||||
Задача 2.2. Формирование условий для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к приоритетным для них объектам и услугам. Совершенствование системы комплексной реабилитации инвалидов |
2.2.1. Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов Новосибирской области* |
% |
0,04 |
44,4 |
- |
43,0 |
- |
44,4 |
54,2 |
64,0 |
|
|||
2.2.1.1. Доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов* |
% |
0,01 |
50,1 |
- |
- |
- |
- |
50,6 |
51,2 |
|
||||
2.2.1.2. Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере социальной защиты, в общем количестве приоритетных объектов в сфере социальной защиты* |
% |
0,01 |
52,4 |
- |
- |
- |
- |
62,2 |
72,0 |
|
||||
2.2.1.3. Доля приоритетных объектов органов службы занятости, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения, в общем количестве объектов органов службы занятости* |
% |
0,01 |
37,4 |
- |
- |
- |
- |
47,2 |
57,0 |
|
||||
2.2.1.4. Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере здравоохранения, в общем количестве приоритетных объектов в сфере здравоохранения* |
% |
0,01 |
45,4 |
- |
- |
- |
- |
55,2 |
65,0 |
|
||||
2.2.1.5. Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере культуры, в общем количестве приоритетных объектов в сфере культуры * |
% |
0,01 |
36,8 |
- |
- |
- |
- |
46,6 |
56,4 |
|
||||
2.2.1.6. Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере физической культуры и спорта, в общем количестве приоритетных объектов * |
% |
0,01 |
49,8 |
- |
- |
- |
- |
59,6 |
69,4 |
|
||||
2.2.2. Доля инвалидов, получивших социальные услуги по различным направлениям в организациях негосударственного сектора, от общего количества инвалидов, имеющих индивидуальную программу реабилитации инвалида |
% |
0,02 |
12,0 |
- |
12,0 |
- |
12,0 |
12,0 |
12,0 |
|
||||
Задача 2.3. Создание условий для повышения качества предоставления социальных услуг, улучшения материального положения отдельных категорий граждан, в том числе малоимущих, граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации |
2.3.1. Количество оказанной адресной помощи отдельным категориям граждан по различным направлениям |
Выплаты |
0,05 |
10025 |
1216 |
5413 |
2136 |
1260 |
10025 |
10025 |
|
|||
2.3.2. Количество сотрудников социальных служб, опеки и попечительства, сотрудников МСР и территориальных органов МСР, прошедших профессиональную реабилитацию |
Человек |
0,03 |
1100 |
275 |
275 |
275 |
275 |
1100 |
1100 |
|
||||
2.3.3. Соотношение средней заработной платы социальных работников и средней заработной платы в Новосибирской области |
% |
0,1 |
79,0 |
79,0 |
79,0 |
79,0 |
79,0 |
100,0 |
100,0 |
|
||||
2.3.4. Доля граждан, получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в организации социального обслуживания населения |
% |
0,04 |
99,9 |
- |
99,8 |
- |
99,9 |
100,0 |
100,0 |
|
||||
2.3.5. Средняя численность получателей услуг на одного социального работника |
Человек |
0,02 |
9,5 |
- |
9,3 |
- |
9,5 |
9,8 |
10,1 |
|
<1> - сумма значений весовых коэффициентов целевых индикаторов государственной программы должна быть равной единице;
* значение индикатора указано справочно на 2017 - 2018 годы с последующей корректировкой после утверждения финансирования мероприятий из средств федерального бюджета.
Применяемые сокращения:
ДОУ - детские оздоровительные учреждения государственной и муниципальной форм собственности;
ДОУСОНО - детские оздоровительные учреждения социально-ориентированных некоммерческих организаций;
МСР - министерство социального развития Новосибирской области.
Таблица N 2
Информация о порядке сбора информации для определения (расчета) плановых и фактических значений целевых индикаторов государственной программы
Наименование целевого индикатора |
Периодичность сбора |
Вид временной характеристики |
Методика расчета (плановых 1 и фактических значений) |
Источник получения данных |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1.1.1. Доля семей с детьми, находящихся в социально опасном положении, в общей численности семей с детьми, состоящих на учете в органах социальной защиты населения Новосибирской области |
квартальная |
на конец периода |
100% x количество семей с детьми, находящихся в социально опасном положении / общая численность семей с детьми, состоящих на учете в органах социальной защиты населения Новосибирской области |
Основное мероприятие 1.1.1. Численность семей с детьми, находящихся в социально опасном положении, а также численность семей с детьми, состоящих на учете в органах социальной защиты населения Новосибирской области, определяется на основании отчетных данных, собираемых и формируемых МСР в отчетном году |
1.1.2. Доля детей-инвалидов, получивших социальные и реабилитационные услуги в общем количестве детей-инвалидов, проживающих в Новосибирской области |
квартальная |
на конец периода |
Д = 100% x (Ч + Ч) / Ч, где: Д - доля детей-инвалидов, получивших социальные и реабилитационные услуги в общем количестве детей-инвалидов, проживающих в Новосибирской области; Ч - количество детей-инвалидов, получивших социальные услуги в отделениях реабилитации КЦСОН, с начала отчетного года; Ч - количество детей-инвалидов, получивших реабилитационные услуги в специализированных учреждениях для детей с ограниченными возможностями, с начала отчетного года; Ч - общая численность детей-инвалидов, проживающих в Новосибирской области |
Основное мероприятие 1.1.2. Количество детей-инвалидов, получивших социальные услуги, определяется на основании отчетных данных отделений реабилитации КЦСОН; количество детей-инвалидов, получивших реабилитационные услуги, определяется на основании отчетных данных специализированных учреждений для детей с ограниченными возможностями. Указанные отчетные данные формируются МСР. Общая численность детей-инвалидов определяется на основании данных Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Новосибирской области |
1.1.3. Доля многодетных семей со среднедушевым доходом, не превышающим величину прожиточного минимума, установленного в Новосибирской области, получающих ежемесячную денежную выплату в случае рождения после 31.12.2012 третьего или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет, в общем количестве семей, обратившихся за данной выплатой |
квартальная |
на конец периода |
100% х количество многодетных семей со среднедушевым доходом, не превышающим величину прожиточного минимума, установленного в Новосибирской области, получающих ежемесячную денежную выплату в случае рождения после 31.12.2012 третьего или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет / общее количество семей, обратившихся за данной выплатой |
Основное мероприятие 2.3.5. Количество многодетных семей (обратившихся и получающих выплату) определяется на основании данных (заявок и отчетов) территориальных органов МСР |
1.2.1. Доля оздоровленных детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, от численности детей в возрасте 7-17 лет, проживающих в Новосибирской области, находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению, в текущем году |
полугодовая |
на конец периода |
100% х численность оздоровленных детей в возрасте 7-17 лет, находящихся в трудной жизненной ситуации / численность детей в возрасте 7-17 лет, находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению, в текущем году |
Основное мероприятие 1.2.1. Численность оздоровленных детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, определяется как количество детей, оздоровленных в рамках реализации мероприятия 1.2.1.2., и количества детей, оздоровленных в рамках реализации мероприятия 1.2.1.1. за счет межбюджетных трансфертов. Количество детей в рамках реализации мероприятия 1.2.1.1. формируется на основании отчетных данных администраций муниципальных районов и городских округов Новосибирской области. Численность детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению, в текущем году определяется на основании данных, собираемых и формируемых МСР в рамках ведомственного мониторинга |
1.2.2.1. Доля детей школьного возраста, ежегодно охваченных всеми видами отдыха и оздоровления, в общей численности детей школьного возраста Новосибирской области |
полугодовая |
на конец периода |
100% х численность детей школьного возраста, охваченных всеми видами отдыха и оздоровления, с начала отчетного года / общая численность детей школьного возраста Новосибирской области |
Основное мероприятие 1.2.1. Численность оздоровленных детей определяется как численность детей, оздоровленных в рамках мероприятий 1.2.1.1., 1.2.1.2., 1.2.1.3. на основании актов выполненных работ и отчетных данных администраций муниципальных районов и городских округов Новосибирской области. Численность детей, подлежащих оздоровлению, и численность детей школьного возраста Новосибирской области в текущем году определяется на основании данных, собираемых и формируемых МСР в рамках ведомственного мониторинга |
1.2.3.1. Доля ДОУ и ДОУСОНО, в которых проведены работы по реконструкции, капитальному и текущему ремонту (ежегодно) |
годовая |
на конец периода |
100% х (количество ДОУ + количество ДОУСОНО, в которых проведены работы по реконструкции капитальному и текущему ремонту в текущем году) / (общее количество ДОУ + ДОУСОНО) |
Основное мероприятие 1.2.2. Количество ДОУ и ДОУСОНО, зачисленных в реестр организаций отдыха и оздоровления детей Новосибирской области (I раздел) (http://msr.nso.ru/1405) |
1.3.1. Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, устроенных в семьи, от общей численности детей этой категории |
полугодовая |
на конец периода |
Ч/Д *100%, где Ч - численность детей, оставшихся без попечения родителей, устроенных в семьи; Д - общая численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, состоящих на учете в органах опеки и попечительства Новосибирской области, на конец отчетного периода |
Основное мероприятие 1.3.1. Расчеты выполняются на основании данных, полученных при реализации мероприятий государственной программы, и отчетности органов опеки и попечительства Новосибирской области |
1.3.2. Доля граждан, обеспеченных жилыми помещениями в соответствии с Федеральным законом от 21.12.1996 N 159-ФЗ "О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей", от общего числа лиц данной категории, нуждающихся в жилых помещениях, право на обеспечение жилыми помещениями у которых уже возникло и не реализовано |
годовая |
на конец периода |
Ч/Н *100, где Ч - численность лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных жилыми помещениями на конец отчетного периода (на 1 января года, следующего за отчетным); Н - общее число нуждающихся в жилых помещениях лиц данной категории, право на обеспечение жилыми помещениями у которых уже возникло и не реализовано, на начало отчетного периода (на 1 января отчетного года) |
Основное мероприятие 1.3.1. Расчеты выполняются на основании данных, полученных при реализации мероприятий государственной программы, и отчетности органов опеки и попечительства муниципальных районов и городских округов Новосибирской области и сводного списка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подлежащих обеспечению жилыми помещениями по Новосибирской области |
1.3.3. Численность граждан, не обеспеченных жилыми помещениями в соответствии с Федеральным законом от 21.12.1996 N 159-ФЗ "О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" на конец календарного года |
годовая |
на конец периода |
Расчет производится как общее количество детей-сирот, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, право на обеспечение жилыми помещениями, у которых уже возникло и не реализовано, на конец отчетного периода (на 1 января года, следующего за отчетным) |
Основное мероприятие 1.3.1. Расчеты выполняются на основании данных, полученных при реализации мероприятий государственной программы, и отчетности органов опеки и попечительства Новосибирской области и сводного списка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подлежащих обеспечению жилыми помещениями по Новосибирской области |
1.3.4. Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений в отчетном финансовом году |
годовая |
на конец периода |
Расчет производится как общая численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, право на обеспечение жилыми помещениями у которых реализовано на конец отчетного периода (на 1 января года, следующего за отчетным). Плановое значение целевого индикатора определяется исходя из средней рыночной стоимость 1 квадратного метра общей площади жилого помещения и нормы предоставления площади жилого помещения (согласно методике, утвержденной Законом Новосибирской области от 24.11.2014 N 490-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Новосибирской области отдельными государственными полномочиями по обеспечению граждан жилыми помещениями"), а также запланированного объема финансирования на реализацию соответствующего мероприятия, включая прогноз поступления средств из федерального бюджета. При расчете планового значения целевого индикатора также учитывается численность граждан, планируемых к обеспечению жилыми помещениями в текущем году, за счет жилья, приобретенного (но не предоставленного в пользование) в предыдущих периодах |
Основное мероприятие 1.3.1. Мероприятие 1.3.1.4. Расчеты выполняются на основании данных годовой формы N 103-РИК "Сведения о выявлении и устройстве детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" приказа Росстата от 21.08.2015 N 389 "Об утверждении статистического инструментария для организации Министерством образования и науки Российской Федерации федерального статистического наблюдения за выявлением и устройством детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" |
2.1.1. Доля ветеранов Великой Отечественной войны, инвалидов Великой Отечественной войны, супругов погибших (умерших) инвалидов Великой Отечественной войны, участников Великой Отечественной войны, социально-бытовые условия проживания которых улучшены, от общего количества обратившихся |
годовая |
на конец периода |
V = Vy х 100% где: V - доля ветеранов Великой Отечественной войны, инвалидов Великой Отечественной войны, супругов погибших (умерших) инвалидов Великой Отечественной войны, участников Великой Отечественной войны, социально-бытовые условия проживания которых улучшены, от общего количества обратившихся; Vо - количество ветеранов Великой Отечественной войны, инвалидов Великой Отечественной войны, супругов погибших (умерших) инвалидов Великой Отечественной войны, участников Великой Отечественной войны, обратившихся за оказанием единовременной денежной выплаты на улучшение социально-бытовых условий (в том числе на проведение капитального и текущего ремонта жилых помещений.); Vу - количество ветеранов Великой Отечественной войны, инвалидов Великой Отечественной войны, супругов погибших (умерших) инвалидов Великой Отечественной войны, участников Великой Отечественной войны, социально-бытовые условия проживания которых улучшены |
Основное мероприятие 2.1.1. Расчеты выполняются на основании отчетных данных, собираемых и формируемых МСР |
2.1.2. Количество граждан пожилого возраста, вовлеченных в мероприятия по поддержанию их социальной активности и адаптации |
полугодовая |
на конец периода |
Расчет производится как общее количество граждан пожилого возраста, вовлеченных в мероприятия по поддержанию их социальной активности и адаптации |
Основные мероприятия 2.1.1. и 2.1.2 Расчеты выполняются на основании отчетных данных социально ориентированных некоммерческих организаций, по внутренним статистическим сведениям, собираемым и формируемым МСР |
2.2.1. Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов Новосибирской области |
полугодовая |
на конец периода |
100% x количество приоритетных объектов, в которых обеспечен беспрепятственный доступ для инвалидов и маломобильных групп населения, в рамках реализации программы / общее количество объектов (2045 - базовое значение 2013 года), подлежащих обустройству |
Основное мероприятие 2.2.2. Расчеты выполняются на основании отчетности администраций муниципальных районов и городских округов Новосибирской области |
2.2.1.1. Доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов |
годовая |
на конец периода |
100% х количество инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов / общая численность опрошенных |
Основное мероприятие 2.2.2. Расчеты выполняются на основании отчетности администраций муниципальных районов и городских округов Новосибирской области |
2.2.1.2. Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере социальной защиты, в общем количестве приоритетных объектов в сфере социальной защиты |
годовая |
на конец периода |
100% x количество приоритетных объектов в сфере социальной защиты, в которых обеспечен беспрепятственный доступ для инвалидов и маломобильных групп населения, в рамках реализации программы / общее количество объектов, подлежащих обустройству в сфере социальной защиты. Плановое количество объектов определяется с учетом запланированных объемов финансирования, включая прогноз по поступлению средств из федерального бюджета |
Основное мероприятие 2.2.2. Расчеты выполняются на основании отчетности администраций муниципальных районов и городских округов Новосибирской области; по объектам областной собственности - на основании данных, собираемых и формируемых МСР |
2.2.1.3. Доля приоритетных объектов органов службы занятости, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения, в общем количестве объектов органов службы занятости |
годовая |
на конец периода |
100% x количество приоритетных объектов органов службы занятости, в которых обеспечен беспрепятственный доступ для инвалидов и маломобильных групп населения, в рамках реализации программы / общее количество объектов органов службы занятости, подлежащих обустройству. Плановое количество объектов определяется с учетом запланированных объемов финансирования, включая прогноз по поступлению средств из федерального бюджета |
Основное мероприятие 2.2.2. Расчеты выполняются на основании отчетности администраций муниципальных районов и городских округов Новосибирской области. Данные предоставляются министерством труда, занятости и трудовых ресурсов Новосибирской области |
2.2.1.4. Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере здравоохранения, в общем количестве приоритетных объектов в сфере здравоохранения |
годовая |
на конец периода |
100% x количество приоритетных объектов в сфере здравоохранения, в которых обеспечен беспрепятственный доступ для инвалидов и маломобильных групп населения, в рамках реализации программы / общее количество объектов в сфере здравоохранения, подлежащих обустройству. Плановое количество объектов определяется с учетом запланированных объемов финансирования, включая прогноз по поступлению средств из федерального бюджета |
Основное мероприятие 2.2.2. Расчеты выполняются на основании отчетности администраций муниципальных районов и городских округов Новосибирской области. Данные предоставляются министерством здравоохранения Новосибирской области |
2.2.1.5. Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере культуры, в общем количестве приоритетных объектов в сфере культуры |
годовая |
на конец периода |
100% x количество приоритетных объектов в сфере культуры, в которых обеспечен беспрепятственный доступ для инвалидов и маломобильных групп населения, в рамках реализации программы / общее количество объектов в сфере культуры, подлежащих обустройству. Плановое количество объектов определяется с учетом запланированных объемов финансирования, включая прогноз по поступлению средств из федерального бюджета |
Основное мероприятие 2.2.2. Расчеты выполняются на основании отчетности администраций муниципальных районов и городских округов Новосибирской области. Данные предоставляются министерством культуры Новосибирской области |
2.2.1.6. Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере физической культуры и спорта, в общем количестве приоритетных объектов |
годовая |
на конец периода |
100% x количество приоритетных объектов в сфере физической культуры и спорта, в которых обеспечен беспрепятственный доступ для инвалидов и маломобильных групп населения, в рамках реализации программы / общее количество объектов в сфере физической культуры и спорта, подлежащих обустройству. Плановое количество объектов определяется с учетом запланированных объемов финансирования, включая прогноз по поступлению средств из федерального бюджета |
Основное мероприятие 2.2.2. Расчеты выполняются на основании отчетности администраций муниципальных районов и городских округов Новосибирской области. Данные предоставляются департаментом физической культуры и спорта Новосибирской области |
2.2.2. Доля инвалидов, получивших социальные услуги по различным направлениям в организациях негосударственного сектора, от общего количества инвалидов, имеющих индивидуальную программу реабилитации инвалида |
полугодовая |
на конец периода |
100% x количество инвалидов, получивших социальные услуги по различным направлениям в организациях негосударственного сектора / общее количество инвалидов, имеющих индивидуальную программу реабилитации инвалида |
Основное мероприятие 2.2.4. Расчеты выполняются на основании данных, полученных при реализации мероприятий государственной программы на основании отчетности МСР |
2.3.1. Количество оказанной адресной помощи отдельным категориям граждан по различным направлениям |
квартальная |
на конец периода |
Суммарное количество планируемых и произведенных выплат |
Основное мероприятие 2.3.1. Отчеты МСР |
2.3.2. Количество сотрудников социальных служб, опеки и попечительства, сотрудников МСР и территориальных органов МСР, прошедших профессиональную реабилитацию |
квартальная |
на конец периода |
Количество сотрудников социальных служб, опеки и попечительства, сотрудников МСР и территориальных органов МСР, прошедших профессиональную реабилитацию |
Основное мероприятие 2.3.3. Мероприятие 2.3.3.2. Отчеты МСР |
2.3.3. Соотношение средней заработной платы социальных работников и средней заработной платы в Новосибирской области |
квартальная |
на конец периода |
С = СЗПсоц / СЗПнсо*100%, где: С - соотношение средней заработной платы социальных работников и средней заработной платы в Новосибирской области; СЗПсоц - средняя заработная плата социальных работников; СЗПнсо - средняя заработная плата в Новосибирской области (в качестве средней заработной платы в Новосибирской области используется показатель среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности), формируемый в соответствии с пунктом 3 постановления Правительства Российской Федерации от 11.07.2015 N 698 "Об организации федеральных статистических наблюдений для формирования официальной статистической информации о среднемесячном доходе от трудовой деятельности") |
Основное мероприятие 2.3.3. Данные ведомственного мониторинга (о средней заработной плате социальных работников), данные Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Новосибирской области, Росстата |
2.3.4. Доля граждан, получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в организации социального обслуживания населения |
полугодовая |
на конец периода |
100% х количество граждан, получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания населения / общее число граждан, обратившихся за получением социальных услуг в организации социального обслуживания населения |
Основные мероприятие 2.1.1. , 2.2.2., 2.1.3., 2.1.4. Данные отчетности комплексных центров социального обслуживания населения и подведомственных учреждений МСР |
2.3.5. Средняя численность получателей услуг на одного социального работника |
полугодовая |
на конец периода |
ЧПУс = ЧПУф / ЧСРф, где: ЧПУс - средняя численность получателей услуг на одного социального работника; ЧПУф - фактическая численность получателей социальных услуг за отчетный период; ЧСРф - среднесписочная численность социальных работников государственных и муниципальных учреждений социального обслуживания Новосибирской области за отчетный период |
Основное мероприятие 2.3.3. Данные ведомственного мониторинга |
Приказом Министерства социального развития Новосибирской области от 29 июня 2016 г. N 470 в таблицу 3 настоящего приложения внесены изменения
Таблица N 3
Подробный перечень планируемых к реализации мероприятий государственной программы Новосибирской области "Развитие системы социальной поддержки населения и улучшение социального положения семей с детьми в Новосибирской области на 2014 - 2019 годы" на очередной 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов
Наименование мероприятия |
Наименование показателя |
Единица измерения |
Код бюджетной классификации |
Значение показателя на 2016 год |
Значение показателя на очередной финансовый 2016 год (поквартально) |
Значение показателя на 2017 год |
Значение показателя на 2018 год |
Ответственный исполнитель |
Ожидаемый результат |
||||||
ГРБС |
РзПр |
ЦСР |
ВР |
1 кв. |
2 кв. |
3 кв. |
4 кв. |
||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
Цель 1. Улучшение социального положения семей с детьми, детей, в том числе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, путем создания комплексных условий для благополучия детей и подростков, обеспечения дружественных семье и детству общественных отношений и инфраструктуры жизнедеятельности | |||||||||||||||
Задача 1.1. Улучшение качества жизни семей с детьми, детей, в том числе детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | |||||||||||||||
Основное мероприятие 1.1.1. Реализация комплекса мер "Мир добрый к детям" |
сумма затрат, в том числе: |
тыс. руб. |
|
|
|
|
14504,82 |
2652,00 |
7250,00 |
2490,00 |
2112,82 |
9913,32 |
9913,32 |
|
|
федеральный бюджет |
тыс. руб. |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
областной бюджет |
тыс. руб. |
|
|
|
|
14504,82 |
2652,00 |
7250,00 |
2490,00 |
2112,82 |
9913,32 |
9913,32 |
|||
местные бюджеты |
тыс. руб. |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
внебюджетные источники |
тыс. руб. |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
1.1.1.1. Организация и проведение социально значимых мероприятий, направленных на повышение роли в обществе семьи, материнства и детства, в том числе Дня семьи, Дня Матери, Дня отца, Дня защиты детей, Дня знаний, областного схода сельских женщин, Всемирного Дня ребенка, Дня семьи, любви и верности, рождественских праздников, "Губернаторских елок" и других мероприятий (в том числе вручение подарков, сувениров, цветов, организация питания и другие расходы, связанные с организацией и проведением мероприятия) (в том числе на условиях осуществления закупки товара, работы, услуги для обеспечения государственных нужд, предоставления субсидии юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям) |
количество мероприятий |
единиц |
|
|
|
|
24 |
1 |
10 |
9 |
4 |
24 |
24 |
МСР |
Повышение роли семьи в обществе, воспитание молодого поколения на положительных примерах; обеспечение развития творческих возможностей детей из неблагополучных семей (общее количество участников не менее 1500 человек в год) |
стоимость единицы |
тыс. руб. |
|
|
|
|
25,0-900,0 |
25,0 |
25,0-120,0 |
13,0-100,0 |
25,0-262,0 |
25,0-900,0 |
25,0-900,0 |
|||
сумма затрат, в том числе: |
тыс. руб. |
|
|
|
|
1669,82 |
25,00 |
475,00 |
125,00 |
1044,82 |
2044,22 |
2044,22 |
|||
федеральный бюджет |
тыс. руб. |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
областной бюджет |
тыс. руб. |
156 |
1006 |
0400002220 |
810 |
704,82 |
0,00 |
450,00 |
100,00 |
154,82 |
850,00 |
850,00 |
|||
областной бюджет |
тыс. руб. |
156 |
1006 |
0400002220 |
240 |
965,00 |
25,00 |
25,00 |
25,00 |
890,00 |
1194,22 |
1194,22 |
|||
местные бюджеты |
тыс. руб. |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
внебюджетные источники |
тыс. руб. |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
1.1.1.2. Выпуск и распространение социальной рекламы, направленной на укрепление института семьи, профилактику жестокого обращения с детьми (видеоролики, рекламные акции, выставки, баннеры, наборы плакатов, листовок и др.) |
количество |
единиц |
|
|
|
|
30 |
0 |
30 |
0 |
0 |
30 |
30 |
МСР во взаимодействии с органами местного самоуправления муниципальных образований Новосибирской области |
Увеличение охвата целевой аудитории различными видами социальной рекламы, направленной на укрепление института семьи, поддержание престижа материнства и отцовства, сохранение семейных ценностей и другие социально значимые цели |
стоимость единицы |
тыс. руб. |
|
|
|
|
0,5-400,0 |
0,0 |
0,5-400,0 |
0,0 |
0,0 |
0,5-400,0 |
0,5-400,0 |
|||
сумма затрат, в том числе: |
тыс. руб. |
|
|
|
|
480,00 |
0,00 |
480,00 |
0,00 |
0,00 |
480,00 |
480,00 |
|||
федеральный бюджет |
тыс. руб. |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
областной бюджет |
тыс. руб. |
156 |
1006 |
0400002220 |
240 |
480,00 |
0,00 |
480,00 |
0,00 |
0,00 |
480,00 |
480,00 |
|||
местные бюджеты |
тыс. руб. |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
внебюджетные источники |
тыс. руб. |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
1.1.1.3. Организация работы со средствами массовой информации по вопросам социальной защиты населения, в том числе пропаганда семейных традиций и формирование семейных ценностей в средствах массовой информации |
количество публикаций |
единиц |
|
|
|
|
30 |
1 |
10 |
10 |
9 |
30 |
30 |
МСР |
Повышение информированности граждан по вопросам социальной защиты, повышение общественного статуса семьи, престижа семейного образа жизни и семейных ценностей у населения |
стоимость единицы |
тыс. руб. |
|
|
|
|
0,5-500,0 |
27,0 |
0,5-500,0 |
0,5-500,0 |
0,5-500,0 |
0,5-500,0 |
0,5-500,0 |
|||
сумма затрат, в том числе: |
тыс. руб. |
|
|
|
|
920,0 |
27,0 |
300,0 |
320,0 |
273,0 |
920,0 |
920,0 |
|||
федеральный бюджет |
тыс. руб. |
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
областной бюджет |
тыс. руб. |
156 |
1006 |
0400002220 |
240 |
920,0 |
27,0 |
300,0 |
320,0 |
273,0 |
920,0 |
920,0 |
|||
местные бюджеты |
тыс. руб. |
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
внебюджетные источники |
тыс. руб. |
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
1.1.1.4. Информирование населения о предоставляемых детям и семьям с детьми социальных услугах, учреждениях и службах, оказывающих эти услуги (выпуски информационных буклетов, брошюр, листовок и др.) |
количество выпусков |
единиц |
|
|
|
|
3 |
0 |
3 |
0 |
0 |
3 |
3 |
МСР |
Повышение информированности населения о возможностях получения услуг, повышение активности населения при решении проблем семей с детьми |
стоимость единицы |
тыс. руб. |
|
|
|
|
0,5-100,0 |
0,0 |
0,5-100,0 |
0,0 |
0,0 |
0,5-100,0 |
0,5-100,0 |
|||
сумма затрат, в том числе: |
тыс. руб. |
|
|
|
|
100,00 |
0,00 |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
100,00 |
100,00 |
|||
федеральный бюджет |
тыс. руб. |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
областной бюджет |
тыс. руб. |
156 |
1006 |
0400002220 |
240 |
100,00 |
0,00 |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
100,00 |
100,00 |
|||
местные бюджеты |
тыс. руб. |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
внебюджетные источники |
тыс. руб. |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
1.1.1.5. Финансовая поддержка социально значимых проектов граждан и общественных организаций, направленных на укрепление института семьи, поддержание престижа материнства и отцовства, развитие и сохранение семейных ценностей (на условиях предоставления субсидии юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям) |
количество проектов |
единиц |
|
|
|
|
12 |
0 |
6 |
6 |
0 |
12 |
12 |
МСР |
Внедрение новых технологий помощи детям и их семьям |
стоимость единицы |
тыс. руб. |
|
|
|
|
100,0 |
0,0 |
100,0 |
100,0 |
0,0 |
100,0 |
100,0 |
|||
сумма затрат, в том числе: |
тыс. руб. |
|
|
|
|
1200,00 |
0,00 |
600,00 |
600,00 |
0,00 |
1200,00 |
1200,00 |
|||
федеральный бюджет |
тыс. руб. |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
областной бюджет |
тыс. руб. |
156 |
1006 |
0400002220 |
810 |
1200,00 |
0,00 |
600,00 |
600,00 |
0,00 |
1200,00 |
1200,00 |
|||
местные бюджеты |
тыс. руб. |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
внебюджетные источники |
тыс. руб. |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
1.1.1.6. Повышение квалификации работников организаций по работе с семьей и детьми, проведение семинаров, совещаний, круглых столов с участием представителей различных ведомств, общественных организаций, в том числе по проблемам профилактики жестокого обращения с детьми, социального сиротства, трудной жизненной ситуации (в том числе на условиях осуществления закупки товара, работы, услуги для обеспечения государственных нужд, предоставления субсидии юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям) |
количество |
человек |
|
|
|
|
50 |
0 |
0 |
0 |
50 |
50 |
50 |
МСР |
Повышение профессиональной компетенции и уровня квалификации специалистов, работающих с семьями и детьми, улучшение качества предоставляемых им услуг |
стоимость единицы |
тыс. руб. |
|
|
|
|
10,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
|||
сумма затрат, в том числе: |
тыс. руб. |
|
|
|
|
500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
|||
федеральный бюджет |
тыс. руб. |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
областной бюджет |
тыс. руб. |
156 |
1006 |
0400002220 |
240 |
500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
|||
местные бюджеты |
тыс. руб. |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
внебюджетные источники |
тыс. руб. |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
1.1.1.7. Развитие региональной службы "Телефон доверия" |
количество служб |
единиц |
|
|
|
|
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
МСР, государственные учреждения Новосибирской области, подведомственные МСР |
Повышение доступности и качества услуг, предоставляемых детям и подросткам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации и нуждающихся в экстренной помощи |
стоимость единицы |
тыс. руб. |
|
|
|
|
1185,0 |
300,0 |
295,0 |
295,0 |
295,0 |
1200,0 |
1200,0 |
|||
сумма затрат, в том числе: |
тыс. руб. |
|
|
|
|
1185,00 |
300,00 |
295,00 |
295,00 |
295,00 |
1200,00 |
1200,00 |
|||
федеральный бюджет |
тыс. руб. |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
областной бюджет |
тыс. руб. |
156 |
1006 |
0400002220 |
620 |
1185,00 |
300,00 |
295,00 |
295,00 |
295,00 |
1200,00 |
1200,00 |
|||
местные бюджеты |
тыс. руб. |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
внебюджетные источники |
тыс. руб. |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
1.1.1.8. Разработка и издание материалов, пособий по вопросам организации работы по профилактике социального сиротства, семейного неблагополучия, жестокого обращения с детьми (на условиях предоставления субсидии юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям) |
количество пособий |
единиц |
|
|
|
|
2 |
0 |
0 |
2 |
0 |
2 |
2 |
МСР |
Систематизация методического материала и накопленного опыта в сфере организации работы с семьями и детьми. Распространение методических материалов в целях использования их в работе специалистов и служб, организующих работу с семьями и детьми |
стоимость единицы |
тыс. руб. |
|
|
|
|
75,0 |
0,0 |
0,0 |
75,0 |
0,0 |
75,0 |
75,0 |
|||
сумма затрат, в том числе: |
тыс. руб. |
|
|
|
|
150,00 |
0,00 |
0,00 |
150,00 |
0,00 |
150,00 |
150,00 |
|||
федеральный бюджет |
тыс. руб. |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
областной бюджет |
тыс. руб. |
156 |
1006 |
0400002220 |
810 |
150,00 |
0,00 |
0,00 |
150,00 |
0,00 |
150,00 |
150,00 |
|||
местные бюджеты |
тыс. руб. |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
внебюджетные источники |
тыс. руб. |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
1.1.1.9. Финансовая поддержка службы конфликтологического консультирования семей и семейной медиации по вопросам, затрагивающим психосоциальное благополучие ребенка (на условиях предоставления субсидии юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям) |
количество служб |
единиц |
|
|
|
|
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
МСР |
Своевременное и комплексное предоставление помощи семьям, переживающим конфликтную ситуацию, в которой существует угроза насилия женщинам и детям. Разрешение конфликтных ситуаций, затрагивающих психосоциальное благополучие ребенка, профилактика насилия. Поддержка специалистов опеки и попечительства и специалистов служб сопровождения семьи. Оказание помощи по конфликтологическому консультированию и медиации |
стоимость единицы |
тыс. руб. |
|
|
|
|
500,0 |
500,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
500,0 |
500,0 |
|||
сумма затрат, в том числе: |
тыс. руб. |
|
|
|
|
500,00 |
500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
500,00 |
500,00 |
|||
федеральный бюджет |
тыс. руб. |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
областной бюджет |
тыс. руб. |
156 |
1006 |
0400002220 |
810 |
500,00 |
500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
500,00 |
500,00 |
|||
местные бюджеты |
тыс. руб. |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
внебюджетные источники |
тыс. руб. |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
1.1.1.10. Финансовая поддержка службы паллиативной помощи семьям с детьми, страдающими неизлечимыми заболеваниями (на условиях предоставления субсидии юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям) |
количество служб |
единиц |
|
|
|
|
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
МСР |
Обеспечение оказания паллиативной помощи в круглосуточном режиме. Повышение качества жизни тяжелобольных детей в домашних условиях. Оказание паллиативной помощи не менее 50 семьям, воспитывающим детей, страдающих неизлечимыми заболеваниями. Оказание социальной и психологической помощи семьям, воспитывающим детей, страдающих неизлечимыми заболеваниями. Обучение родителей навыкам ухода за детьми. Сохранение семьи, профилактика отказов от детей, страдающих неизлечимыми заболеваниями. Подготовка профессионалов для оказания паллиативной помощи детям и их семьям |
стоимость единицы |
тыс. руб. |
|
|
|
|
500,0 |
500,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
500,0 |
500,0 |
|||
сумма затрат, в том числе: |
тыс. руб. |
|
|
|
|
500,00 |
500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
500,00 |
500,00 |
|||
федеральный бюджет |
тыс. руб. |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
областной бюджет |
тыс. руб. |
156 |
1006 |
0400002220 |
810 |
500,00 |
500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
500,00 |
500,00 |
|||
местные бюджеты |
тыс. руб. |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
внебюджетные источники |
тыс. руб. |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
1.1.1.11. Содействие в создании службы поддержки родителей с детьми, попавшими в трудную жизненную ситуацию, в том числе с обеспечением предоставления временного проживания (на условиях предоставления субсидии юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям) |
количество служб |
единиц |
|
|
|
|
2 |
2 |
0 |
0 |
0 |
2 |
2 |
МСР |
Оказание помощи до 50 семьям с детьми ежегодно по выходу из трудной жизненной ситуации, восстановление семейного благополучия, в том числе в рамках текущей деятельности КЦСОН. Снижение уровня социального сиротства, профилактика жестокого обращения с детьми |
стоимость единицы |
тыс. руб. |
|
|
|
|
500,0 |
500,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
500,0 |
500,0 |
|||
сумма затрат, в том числе: |
тыс. руб. |
|
|
|
|
1000,00 |
1000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1000,00 |
1000,00 |
|||
федеральный бюджет |
тыс. руб. |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
областной бюджет |
тыс. руб. |
156 |
1006 |
0400002220 |
810 |
1000,00 |
1000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1000,00 |
1000,00 |
|||
местные бюджеты |
тыс. руб. |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
внебюджетные источники |
тыс. руб. |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
1.1.1.12. Оказание содействия в организации профилактики отказов от новорожденных (на условиях предоставления субсидии юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям) |
количество служб |
единиц |
|
|
|
|
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
МСР |
Социальная реабилитация не менее 60 женщин в год, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, связанной с беременностью и рождением ребенка, сохранение условий для ответственного родительства (до 15 женщин), в том числе в рамках текущей деятельности КЦСОН |
стоимость единицы |
тыс. руб. |
|
|
|
|
300,0 |
300,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
300,0 |
300,0 |
|||
сумма затрат, в том числе: |
тыс. руб. |
|
|
|
|
300,00 |
300,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
300,00 |
300,00 |
|||
федеральный бюджет |
тыс. руб. |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
областной бюджет |
тыс. руб. |
156 |
1006 |
0400002220 |
810 |
300,00 |
300,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
300,00 |
300,00 |
|||
местные бюджеты |
тыс. руб. |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
внебюджетные источники |
тыс. руб. |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
1.1.1.13. Финансовая поддержка центров помощи семье и детям в части улучшения условий проживания детей и семей с детьми, обеспечения безопасности, соблюдения требований санитарно-эпидемиологических норм и реализации программ социальной реабилитации и адаптации несовершеннолетних из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, социального сопровождения семей с детьми |
количество служб |
единиц |
|
|
|
|
3 |
0 |
3 |
1 |
0 |
2 |
2 |
МСР |
Повышение безопасности и комфортности проживания и содержания, повышение качества предоставляемых социально-реабилитационных услуг семьям с детьми, детям, отдельным категориям граждан, находящимся в трудной жизненной ситуации |
стоимость единицы |
тыс. руб. |
|
|
|
|
1500,0-2500,0 |
0,0 |
500,0-2500,0 |
1000,0 |
0,0 |
500,0-520,0 |
500,0-520,0 |
|||
сумма затрат, в том числе: |
тыс. руб. |
|
|
|
|
6000,00 |
0,00 |
5000,00 |
1000,00 |
0,00 |
1019,10 |
1019,10 |
|||
федеральный бюджет |
тыс. руб. |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
областной бюджет |
тыс. руб. |
156 |
1006 |
0400002220 |
620 |
4500,00 |
0,00 |
4500,00 |
0,00 |
0,00 |
1019,10 |
1019,10 |
|||
областной бюджет |
тыс. руб. |
156 |
1006 |
0400002220 |
610 |
1500,00 |
0,00 |
500,00 |
1000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
местные бюджеты |
тыс. руб. |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
внебюджетные источники |
тыс. руб. |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Основное мероприятие 1.1.2. Реализация комплекса мер "За равные возможности" |
сумма затрат, в том числе: |
тыс. руб. |
|
|
|
|
14262,9 |
2690,7 |
6140,7 |
4740,7 |
690,7 |
10662,9 |
10662,9 |
|
|
федеральный бюджет |
тыс. руб. |
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
областной бюджет |
тыс. руб. |
|
|
|
|
14262,9 |
2690,7 |
6140,7 |
4740,7 |
690,7 |
10662,88 |
10662,88 |
|||
местные бюджеты |
тыс. руб. |
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
внебюджетные источники |
тыс. руб. |
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
1.1.2.1. Развитие служб ранней помощи |
количество служб |
единиц |
|
|
|
|
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
МСР, государственные учреждения Новосибирской области, подведомственные МСР, во взаимодействии с органами местного самоуправления муниципальных образований Новосибирской области |
Улучшение качества медико-социально-психолого-педагогического обслуживания детей с врожденными пороками развития, генетическими аномалиями, инвалидностью и нарушениями в развитии от 0 до 3 лет (не менее 40 детей в год) (оплата услуг привлеченных специалистов, приобретение оборудования и другое) |
стоимость единицы |
тыс. руб. |
|
|
|
|
750,0 |
150,0 |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
750,0 |
750,0 |
|||
сумма затрат, в том числе: |
тыс. руб. |
|
|
|
|
750,00 |
150,00 |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
750,00 |
750,00 |
|||
федеральный бюджет |
тыс. руб. |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
областной бюджет |
тыс. руб. |
156 |
1006 |
0400002220 |
620 |
750,00 |
150,00 |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
750,00 |
750,00 |
|||
местные бюджеты |
тыс. руб. |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
внебюджетные источники |
тыс. руб. |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
|||
1.1.2.2. Создание интегративного пространства: организация участия в международных, областных, городских фестивалях творчества и спортивных соревнованиях детей-инвалидов, в том числе с сопровождающим лицом |
количество |
человек |
|
|
|
|
2 |
0 |
2 |
0 |
0 |
2 |
2 |
МСР |
Создание условий для интеграции детей, их социокультурной реабилитации, преодоление социальной изоляции |
стоимость единицы |
тыс. руб. |
|
|
|
|
75,0 |
0,0 |
75,0 |
0,0 |
0,0 |
75,0 |
75,0 |
|||
сумма затрат, в том числе: |
тыс. руб. |
|
|
|
|
150,00 |
0,00 |
150,00 |
0,00 |
0,00 |
150,00 |
150,00 |
|||
федеральный бюджет |
тыс. руб. |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
областной бюджет |
тыс. руб. |
156 |
1006 |
0400002220 |
240 |
150,00 |
0,00 |
150,00 |
0,00 |
0,00 |
150,00 |
150,00 |
|||
местные бюджеты |
тыс. руб. |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
внебюджетные источники |
тыс. руб. |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
1.1.2.3. Повышение доступности и качества оказываемых услуг, укрепление материальной базы и ресурсного обеспечения в государственном автономном учреждении социального обслуживания Новосибирской области "Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями" (для лиц с дефектами умственного и физического развития), государственном автономном стационарном учреждении социального обслуживания Новосибирской области "Ояшинский детский дом-интернат для умственно отсталых детей" |
количество учреждений |
единиц |
|
|
|
|
2 |
0 |
2 |
2 |
0 |
2 |
2 |
МСР |
Проведение ремонтных работ, обеспечение безопасности, соблюдение санитарно-эпидемиологических норм, приобретение оборудования с целью повышения доступности и качества оказываемых услуг, укрепления материальной базы и ресурсного обеспечения для оказания услуг по комплексной реабилитации не менее 1000 детей с ограниченными возможностями ежегодно, в том числе организация новых форм социального обслуживания детей-инвалидов и молодых инвалидов, проживающих в семьях, привитие молодым инвалидам навыков самообслуживания, улучшение качества их жизни, создание им равных с другими гражданами возможностей участия в жизни общества |
стоимость единицы |
тыс. руб. |
|
|
|
|
2000,0-4000,0 |
0,0 |
1000,0-2000,0 |
1000,0-2000,0 |
0,0 |
1000,0-1400,0 |
1000,0-1400,0 |
|||
сумма затрат, в том числе: |
тыс. руб. |
|
|
|
|
6000,00 |
0,00 |
3000,00 |
3000,00 |
0,00 |
2400,00 |
2400,00 |
|||
федеральный бюджет |
тыс. руб. |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
областной бюджет |
тыс. руб. |
156 |
1006 |
0400002220 |
620 |
6000,00 |
0,00 |
3000,00 |
3000,00 |
0,00 |
2400,00 |
2400,00 |
|||
местные бюджеты |
тыс. руб. |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
внебюджетные источники |
тыс. руб. |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
1.1.2.4. Организация патронажа семей, воспитывающих детей-инвалидов, проживающих в отдаленных населенных пунктах (на условиях предоставления субсидии юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям) |
количество семей |
единиц |
|
|
|
|
50 |
0 |
50 |
0 |
0 |
50 |
50 |
МСР |
Повышение адаптационных возможностей детей с тяжелой патологией |
стоимость единицы |
тыс. руб. |
|
|
|
|
8,0 |
0,0 |
8,0 |
0,0 |
0,0 |
8,0 |
8,0 |
|||
сумма затрат, в том числе: |
тыс. руб. |
|
|
|
|
400,00 |
0,00 |
400,00 |
0,00 |
0,00 |
400,00 |
400,00 |
|||
федеральный бюджет |
тыс. руб. |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
областной бюджет |
тыс. руб. |
156 |
1006 |
0400002220 |
810 |
400,00 |
0,00 |
400,00 |
0,00 |
0,00 |
400,00 |
400,00 |
|||
местные бюджеты |
тыс. руб. |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
внебюджетные источники |
тыс. руб. |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
1.1.2.5. Оказание содействия в открытии групп кратковременного пребывания детей-инвалидов (на условиях предоставления субсидии юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям) |
количество |
человек |
|
|
|
|
50 |
50 |
0 |
0 |
0 |
50 |
50 |
МСР |
Организация доступной помощи по месту жительства |
стоимость единицы |
тыс. руб. |
|
|
|
|
10,0 |
10,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
10,0 |
10,0 |
|||
сумма затрат, в том числе: |
тыс. руб. |
|
|
|
|
500,00 |
500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
500,00 |
500,00 |
|||
федеральный бюджет |
тыс. руб. |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
областной бюджет |
тыс. руб. |
156 |
1006 |
0400002220 |
810 |
500,00 |
500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
500,00 |
500,00 |
|||
местные бюджеты |
тыс. руб. |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
внебюджетные источники |
тыс. руб. |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
1.1.2.6. Организация комплексной реабилитации детей-инвалидов (на условиях предоставления субсидии юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям) |
количество |
человек |
|
|
|
|
40 |
40 |
0 |
0 |
0 |
40 |
40 |
МСР |
Повышение адаптационных возможностей детей с ограниченными возможностями, улучшение их функциональных способностей и физического состояния (40 детей ежегодно) |
стоимость единицы |
тыс. руб. |
|
|
|
|
30,0-50,0 |
30,0-50,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
30,0-50,0 |
30,0-50,0 |
|||
сумма затрат, в том числе: |
тыс. руб. |
|
|
|
|
1500,0 |
1500,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1500,0 |
1500,0 |
|||
федеральный бюджет |
тыс. руб. |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
областной бюджет |
тыс. руб. |
156 |
1006 |
0400002220 |
810 |
1500,00 |
1500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1500,00 |
1500,00 |
|||
местные бюджеты |
тыс. руб. |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
внебюджетные источники |
тыс. руб. |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
1.1.2.7. Оказание услуг ранней помощи детям с врожденными пороками развития или генетическими нарушениями от 0 до 3 лет (на условиях предоставления субсидии юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям) |
количество служб |
единиц |
|
|
|
|
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
МСР |
Улучшение качества медико-социально-психолого-педагогического обслуживания детей с врожденными пороками развития, генетическими аномалиями, инвалидностью и нарушениями в развитии от 0 до 3 лет (не менее 30 детей в год) |
стоимость единицы |
тыс. руб. |
|
|
|
|
300,0 |
300,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
300,0 |
300,0 |
|||
сумма затрат, в том числе: |
тыс. руб. |
|
|
|
|
300,00 |
300,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
300,00 |
300,00 |
|||
федеральный бюджет |
тыс. руб. |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
областной бюджет |
тыс. руб. |
156 |
1006 |
0400002220 |
810 |
300,00 |
300,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
300,00 |
300,00 |
|||
местные бюджеты |
тыс. руб. |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
внебюджетные источники |
тыс. руб. |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
1.1.2.8. Создание и функционирование отделений альтернативной коммуникации для детей-инвалидов с психоэмоциональными нарушениями, проблемами контакта на базе служб ранней помощи государственного автономного учреждения социального обслуживания Новосибирской области "Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями" (для лиц с дефектами умственного и физического развития) и общественной организации |
количество отделений |
единиц |
|
|
|
|
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
МСР |
Повышение эффективности специализированной помощи ежегодно от 25 до 50 детям-инвалидам, детям, имеющим нарушение коммуникации (нарушения аустического спектра, психоэмоциональные нарушения, нарушения вербального и невербального общения, речевые и функциональные нарушения и т.д.) |
стоимость единицы |
тыс. руб. |
|
|
|
|
750,0 |
150,0 |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
750,0 |
750,0 |
|||
сумма затрат, в том числе: |
тыс. руб. |
|
|
|
|
750,00 |
150,00 |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
750,00 |
750,00 |
|||
федеральный бюджет |
тыс. руб. |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
областной бюджет |
тыс. руб. |
156 |
1006 |
0400002220 |
620 |
750,00 |
150,00 |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
750,00 |
750,00 |
|||
местные бюджеты |
тыс. руб. |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
внебюджетные источники |
тыс. руб. |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
1.1.2.9. Финансовая поддержка государственного автономного учреждения Новосибирской области "Областной центр социальной помощи семье и детям "Морской залив" в организации оздоровительных заездов детей, родителей с детьми, перенесшими онкологическое заболевание, детей с сахарным диабетом, детей, больных целиакией, фенилкетонурией и другими генетическими заболеваниями (в том числе организация специализированного питания и другие расходы, связанные с оздоровлением и социально-медицинской реабилитацией детей с генетическими заболеваниями и их родителей) |
количество учреждений |
единиц |
|
|
|
|
1 |
0 |
1 |
1 |
0 |
1 |
1 |
МСР |
Обеспечение возможности оздоровления и социально-медицинской реабилитации родителей с детьми, перенесших онкологическое заболевание, детей с сахарным диабетом, детей, больных целиакией, фенилкетонурией и другими генетическими заболеваниями (не менее 45 человек ежегодно) |
стоимость единицы |
тыс. руб. |
|
|
|
|
2000,0 |
0,0 |
750,0 |
1250,0 |
0,0 |
2000,0 |
2000,0 |
|||
сумма затрат, в том числе: |
тыс. руб. |
|
|
|
|
2000,00 |
0,00 |
750,00 |
1250,00 |
0,00 |
2000,00 |
2000,00 |
|||
федеральный бюджет |
тыс. руб. |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
областной бюджет |
тыс. руб. |
156 |
1006 |
0400002220 |
620 |
2000,00 |
|
750,00 |
1250,00 |
0,00 |
2000,00 |
2000,00 |
|||
местные бюджеты |
тыс. руб. |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
внебюджетные источники |
тыс. руб. |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
1.1.2.10. Реализация проекта "Социальное такси" для детей-инвалидов, детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата (на условиях предоставления субсидии юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям) |
количество проектов |
единиц |
|
|
|
|
1 |
0 |
1 |
0 |
0 |
1 |
1 |
МСР |
Снижение остроты социальной изоляции, формирование среды общения для семей с детьми-инвалидами путем предоставления транспорта (не менее 2 300 часов по заказам семей данной категории) |
стоимость единицы |
тыс. руб. |
|
|
|
|
800,0 |
0,0 |
800,0 |
0,0 |
0,0 |
800,0 |
800,0 |
|||
сумма затрат, в том числе: |
тыс. руб. |
|
|
|
|
800,0 |
0,0 |
800,0 |
0,0 |
0,0 |
800,0 |
800,0 |
|||
федеральный бюджет |
тыс. руб. |
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
областной бюджет |
тыс. руб. |
156 |
1006 |
0400002220 |
810 |
800,0 |
0,0 |
800,0 |
0,0 |
0,0 |
800,0 |
800,0 |
|||
местные бюджеты |
тыс. руб. |
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
внебюджетные источники |
тыс. руб. |
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
1.1.2.11. Внедрение программы лечебной верховой езды (на условиях предоставления субсидии юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям) |
количество |
человек |
|
|
|
|
40 |
0 |
40 |
0 |
0 |
40 |
40 |
МСР |
Повышение качества оказываемых услуг и эффективности проводимой реабилитации не менее 40 детей-инвалидов ежегодно |
стоимость единицы |
тыс. руб. |
|
|
|
|
13,8 |
0,0 |
13,8 |
0,0 |
0,0 |
13,8 |
13,8 |
|||
сумма затрат, в том числе: |
тыс. руб. |
|
|
|
|
550,00 |
0,00 |
550,00 |
0,00 |
0,00 |
550,00 |
550,00 |
|||
федеральный бюджет |
тыс. руб. |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
областной бюджет |
тыс. руб. |
156 |
1006 |
0400002220 |
810 |
550,00 |
0,00 |
550,00 |
0,00 |
0,00 |
550,00 |
550,00 |
|||
местные бюджеты |
тыс. руб. |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
внебюджетные источники |
тыс. руб. |
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
1.1.2.12. Проведение торжественной церемонии чествования стипендиатов Правительства Новосибирской области, одаренных в области культуры и искусства, организация творческой смены на базе детских оздоровительных лагерей и выставки творческих работ детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья (в том числе на условиях осуществления закупки товара, работы, услуги для обеспечения государственных нужд, предоставления субсидии юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям) |
количество мероприятий |
единиц |
|
|
|
|
1 |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
1 |
МСР |
Развитие творческого потенциала более 150 детей с ограничениями в здоровье ежегодно, привлечение детей к творческим видам деятельности |
стоимость единицы |
тыс. руб. |
|
|
|
|
200,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
|||
сумма затрат, в том числе: |
тыс. руб. |
|
|
|
|
200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
|||
федеральный бюджет |
тыс. руб. |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
областной бюджет |
тыс. руб. |
156 |
1006 |
0400002220 |
810 |
200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
|||
местные бюджеты |
тыс. руб. |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
внебюджетные источники |
тыс. руб. |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
1.1.2.13. Поддержка одаренных детей-инвалидов - выделение ежемесячных стипендий Правительства Новосибирской области, включая доставку стипендии получателям |
количество |
человек |
|
|
|
|
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
МСР |
Улучшение материального положения 30 семей с детьми-инвалидами (ежемесячно), содействие обеспечению процесса творческой реабилитации детей данной категории, формирование в обществе толерантного отношения к ним |
стоимость единицы |
тыс. руб. |
|
|
|
|
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
|||
сумма затрат, в том числе: |
тыс. руб. |
|
|
|
|
362,88 |
90,72 |
90,72 |
90,72 |
90,72 |
362,88 |
362,88 |
|||
федеральный бюджет |
тыс. руб. |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
областной бюджет |
тыс. руб. |
156 |
1006 |
0400002220 |
360 |
360,00 |
90,00 |
90,00 |
90,00 |
90,00 |
360,00 |
360,00 |
|||
областной бюджет |
тыс. руб. |
156 |
1006 |
0400002220 |
240 |
2,88 |
0,72 |
0,72 |
0,72 |
0,72 |
2,88 |
2,88 |
|||
местные бюджеты |
тыс. руб. |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
внебюджетные источники |
тыс. руб. |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Основное мероприятие 1.1.3. Реализация комплекса мер "В интересах детей" |
сумма затрат, в том числе: |
тыс. руб. |
|
|
|
|
1693560,5 |
689136,8 |
450114,8 |
448130,1 |
106178,8 |
1668599,1 |
1655058,9 |
|
|
федеральный бюджет |
тыс. руб. |
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
областной бюджет |
тыс. руб. |
|
|
|
|
1679860,3 |
689136,8 |
444344,7 |
445970,1 |
100408,7 |
1655058,9 |
1655058,9 |
|||
местные бюджеты |
тыс. руб. |
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
внебюджетные источники |
тыс. руб. |
|
|
|
|
13700,2 |
0,0 |
5770,1 |
2160,0 |
5770,1 |
13540,2 |
0,0 |
|||
в том числе средства Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации |
тыс. руб. |
|
|
|
|
13700,16 |
0,00 |
5770,08 |
2160,00 |
5770,08 |
13540,2 |
0,0 |
|||
1.1.3.1. Ежегодная денежная выплата многодетным семьям на приобретение одежды обучающихся для обучающихся в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность, по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, включая доставку получателям |
количество выплат |
единиц |
|
|
|
|
37502 |
16000 |
5000 |
11000 |
5502 |
32000 |
32000 |
МСР |
Создание условий для получения общего и дополнительного образования. Ежегодно многодетные семьи будут получать денежную выплату на приобретение школьной формы для детей (около 32250 детей) |
стоимость единицы |
тыс. руб. |
|
|
|
|
2,0 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
|||
сумма затрат, в том числе: |
тыс. руб. |
|
|
|
|
75604,30 |
32333,10 |
10080,40 |
22096,80 |
11094,00 |
64510,30 |
64510,30 |
|||
федеральный бюджет |
тыс. руб. |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
областной бюджет |
тыс. руб. |
156 |
1003 |
0400004030 |
240 |
599,00 |
333,10 |
80,40 |
96,80 |
88,70 |
510,30 |
510,30 |
|||
тыс. руб. |
156 |
1003 |
0400004030 |
310 |
75005,30 |
32000,00 |
10000,00 |
22000,00 |
11005,30 |
64000,00 |
64000,00 |
||||
местные бюджеты |
тыс. руб. |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
0,0 |
|||
внебюджетные источники |
тыс. руб. |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
0,0 |
|||
1.1.3.2. Ежегодная выплата на приобретение школьно-письменных принадлежностей на каждого ребенка школьного возраста из малоимущей многодетной семьи, включая доставку получателям |
количество выплат |
единиц |
|
|
|
|
9587,00 |
1201,00 |
1499,00 |
5334,00 |
1553,00 |
9500 |
9500 |
МСР |
Создание условий для получения общего и дополнительного образования. Ежегодно малоимущие многодетные семьи будут получать денежную выплату на приобретение письменных принадлежностей для детей |
стоимость единицы |
тыс. руб. |
|
|
|
|
0,3 |
0,3 |
0,3 |
0,3 |
0,3 |
0,3 |
0,3 |
|||
сумма затрат, в том числе: |
тыс. руб. |
|
|
|
|
2900,10 |
367,30 |
453,50 |
1613,50 |
465,80 |
2873,90 |
2873,90 |
|||
федеральный бюджет |
тыс. руб. |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
областной бюджет |
тыс. руб. |
156 |
1003 |
0400004050 |
240 |
23,90 |
6,90 |
3,70 |
13,30 |
0,00 |
23,90 |
23,90 |
|||
тыс. руб. |
156 |
1003 |
0400004050 |
310 |
2876,20 |
360,40 |
449,80 |
1600,20 |
465,80 |
2850,00 |
2850,00 |
||||
местные бюджеты |
тыс. руб. |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
0,0 |
|||
внебюджетные источники |
тыс. руб. |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
0,0 |
|||
1.1.3.3. Поощрение студентов государственных и муниципальных образовательных организаций высшего образования из многодетных семей с 5-ю и более детьми (при успешном обучении) в период учебного процесса в виде ежемесячной стипендии, включая доставку получателям |
количество стипендий |
единиц |
|
|
|
|
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
МСР |
Создание условий для получения высшего профессионального образования (примечание: сумма стипендии 1,0 тыс.рублей в месяц выплачивается в течение учебного года) |
стоимость единицы |
тыс. руб. |
|
|
|
|
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
|||
сумма затрат, в том числе: |
тыс. руб. |
|
|
|
|
60,50 |
15,14 |
15,12 |
15,12 |
15,12 |
60,50 |
60,50 |
|||
федеральный бюджет |
тыс. руб. |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
областной бюджет |
тыс. руб. |
156 |
1003 |
0400004130 |
240 |
0,50 |
0,14 |
0,12 |
0,12 |
0,12 |
0,50 |
0,50 |
|||
тыс. руб. |
156 |
1003 |
0400004130 |
320 |
60,00 |
15,00 |
15,00 |
15,00 |
15,00 |
60,00 |
60,00 |
||||
местные бюджеты |
тыс. руб. |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
0,0 |
|||
внебюджетные источники |
тыс. руб. |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
0,0 |
|||
1.1.3.4. Оплата обучения и содержания (в том числе питания) несовершеннолетних из малоимущих семей в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении города Новосибирска "Кадетская школа-интернат "Сибирский Кадетский Корпус" |
количество |
человек |
|
|
|
|
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
МСР |
Повышение доступности образования для детей из малоимущих семей (6 человек ежегодно) |
стоимость единицы |
тыс. руб. |
|
|
|
|
60,0 |
15,0 |
15,0 |
15,0 |
15,0 |
60,0 |
60,0 |
|||
сумма затрат, в том числе: |
тыс. руб. |
|
|
|
|
360,00 |
90,00 |
90,00 |
90,00 |
90,00 |
360,0 |
360,0 |
|||
федеральный бюджет |
тыс. руб. |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
0,0 |
|||
областной бюджет |
тыс. руб. |
156 |
1006 |
0400002220 |
240 |
360,00 |
90,00 |
90,00 |
90,00 |
90,00 |
360,0 |
360,0 |
|||
местные бюджеты |
тыс. руб. |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
0,0 |
|||
внебюджетные источники |
тыс. руб. |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
0,0 |
|||
1.1.3.5. Выплата семьям, воспитывающим 3-х и более детей-инвалидов, нуждающихся в постоянном уходе, ежемесячной компенсации расходов по присмотру и уходу за детьми-инвалидами в домашних условиях, включая доставку получателям |
количество |
человек |
|
|
|
|
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
МСР |
Повышение качества ухода за детьми-инвалидами, нуждающимися в постоянном уходе |
стоимость единицы |
тыс. руб. |
|
|
|
|
15,0 |
15,0 |
15,0 |
15,0 |
15,0 |
15,0 |
15,0 |
|||
сумма затрат, в том числе: |
тыс. руб. |
|
|
|
|
544,30 |
136,08 |
136,08 |
136,08 |
136,06 |
544,30 |
544,30 |
|||
федеральный бюджет |
тыс. руб. |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
областной бюджет |
тыс. руб. |
156 |
1003 |
0400004120 |
240 |
4,30 |
1,08 |
1,08 |
1,08 |
1,06 |
4,30 |
4,30 |
|||
тыс. руб. |
156 |
1003 |
0400004120 |
310 |
540,00 |
135,00 |
135,00 |
135,00 |
135,00 |
540,00 |
540,00 |
||||
местные бюджеты |
тыс. руб. |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
0,0 |
|||
внебюджетные источники |
тыс. руб. |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
0,0 |
|||
1.1.3.6. Приобретение автомобильного транспорта для многодетных семей, воспитывающих семь и более несовершеннолетних детей (родных, усыновленных (удочеренных), принятых под опеку (попечительство), пасынков и падчериц), а также многодетных семей, имеющих 15 и более детей, в том числе приемных, вне зависимости от их возраста, организация и проведение торжественной церемонии вручения |
количество семей |
единиц |
|
|
|
|
9 |
0 |
0 |
9 |
0 |
9 |
9 |
МСР |
Повышение качества жизни членов 9 многодетных семей ежегодно. Обеспечение доступности и расширение спектра потребляемых услуг. Создание условий повышения комфортности жизнедеятельности |
стоимость единицы |
тыс. руб. |
|
|
|
|
600,0 |
0,0 |
0,0 |
600,0 |
0,0 |
600,0 |
600,0 |
|||
сумма затрат, в том числе: |
тыс. руб. |
|
|
|
|
5400,00 |
0,00 |
0,00 |
5400,00 |
0,00 |
5400,0 |
5400,0 |
|||
федеральный бюджет |
тыс. руб. |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
0,0 |
|||
областной бюджет |
тыс. руб. |
156 |
1006 |
0400003450 |
320 |
5400,00 |
0,00 |
0,00 |
5400,00 |
0,00 |
5400,0 |
5400,0 |
|||
местные бюджеты |
тыс. руб. |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
0,0 |
|||
внебюджетные источники |
тыс. руб. |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
0,0 |
|||
1.1.3.7. Единовременная денежная выплата на ремонт, строительство и приобретение жилья либо компенсация затрат, связанных с ремонтом или приобретением (строительством) жилого помещения многодетным семьям, имеющим пять и более несовершеннолетних детей, включая доставку получателям |
количество семей |
единиц |
|
|
|
|
90 |
0 |
50 |
40 |
0 |
90 |
90 |
МСР |
Улучшение жилищно-бытовых условий многодетных семей, имеющих 5 и более несовершеннолетних детей |
стоимость единицы |
тыс. руб. |
|
|
|
|
100,0 |
0,0 |
100,0 |
100,0 |
0,0 |
100,0 |
100,0 |
|||
сумма затрат, в том числе: |
тыс. руб. |
|
|
|
|
9138,60 |
0,00 |
5040,00 |
4098,60 |
0,00 |
9138,60 |
9138,60 |
|||
федеральный бюджет |
тыс. руб. |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
областной бюджет |
тыс. руб. |
156 |
1006 |
0400002220 |
240 |
76,10 |
0,00 |
40,00 |
36,10 |
0,00 |
76,10 |
76,10 |
|||
тыс. руб. |
156 |
1006 |
0400003450 |
320 |
9062,50 |
0,00 |
5000,00 |
4062,50 |
0,00 |
9062,50 |
9062,50 |
||||
местные бюджеты |
тыс. руб. |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
внебюджетные источники |
тыс. руб. |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
1.1.3.8. Единовременная денежная выплата ребенку из многодетной семьи (в том числе совершеннолетнему, но не старше 23 лет) при поступлении в государственную, муниципальную или частную образовательную организацию высшего образования, включая доставку получателям |
количество |
человек |
|
|
|
|
473 |
120 |
40 |
50 |
263 |
452 |
452 |
МСР |
Ежегодное улучшение материального положения не менее 452 детей из многодетных семей |
стоимость единицы |
тыс. руб. |
|
|
|
|
10,0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
|||
сумма затрат, в том числе: |
тыс. руб. |
|
|
|
|
4760,40 |
1210,00 |
403,60 |
504,50 |
2642,30 |
4550,50 |
4550,50 |
|||
федеральный бюджет |
тыс. руб. |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
областной бюджет |
тыс. руб. |
156 |
1003 |
0400004080 |
240 |
30,50 |
10,00 |
3,60 |
4,50 |
12,40 |
30,50 |
30,50 |
|||
областной бюджет |
тыс. руб. |
156 |
1003 |
0400004080 |
310 |
4729,90 |
1200,00 |
400,00 |
500,00 |
2629,90 |
4520,00 |
4520,00 |
|||
местные бюджеты |
тыс. руб. |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
0,0 |
|||
внебюджетные источники |
тыс. руб. |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
0,0 |
|||
1.1.3.9. Единовременная денежная выплата при поступлении ребенка из многодетной семьи в первый класс государственной, муниципальной или частной общеобразовательной организации, включая доставку получателям |
количество |
человек |
|
|
|
|
4802 |
2600 |
300 |
700 |
1202 |
3600 |
3600 |
МСР |
Улучшение материального положения не менее 3600 детей в многодетных семьях ежегодно |
стоимость единицы |
тыс. руб. |
|
|
|
|
5,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
|||
сумма затрат, в том числе: |
тыс. руб. |
|
|
|
|
24205,10 |
13112,50 |
1512,00 |
3520,70 |
6059,90 |
18145,20 |
18145,20 |
|||
федеральный бюджет |
тыс. руб. |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
областной бюджет |
тыс. руб. |
156 |
1003 |
0400004060 |
240 |
193,70 |
112,50 |
12,00 |
20,70 |
48,50 |
145,20 |
145,20 |
|||
тыс. руб. |
156 |
1003 |
0400004060 |
310 |
24011,40 |
13000,00 |
1500,00 |
3500,00 |
6011,40 |
18000,00 |
18000,00 |
||||
местные бюджеты |
тыс. руб. |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
внебюджетные источники |
тыс. руб. |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
1.1.3.10. Единовременная денежная выплата семьям, в которых родилось двое или более детей одновременно, включая доставку получателям |
количество семей |
единиц |
|
|
|
|
353 |
104 |
80 |
108 |
61 |
343 |
343 |
МСР |
Ежегодное улучшение материального положения не менее 343 семей |
стоимость единицы |
тыс. руб. |
|
|
|
|
5,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
|||
сумма затрат, в том числе: |
тыс. руб. |
|
|
|
|
1781,40 |
523,65 |
404,00 |
544,80 |
308,95 |
1730,00 |
1730,00 |
|||
федеральный бюджет |
тыс. руб. |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
областной бюджет |
тыс. руб. |
156 |
1003 |
0400004090 |
240 |
15,00 |
4,97 |
4,00 |
4,80 |
1,23 |
15,00 |
15,00 |
|||
тыс. руб. |
156 |
1003 |
0400004090 |
310 |
1766,40 |
518,68 |
400,00 |
540,00 |
307,72 |
1715,00 |
1715,00 |
||||
местные бюджеты |
тыс. руб. |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
внебюджетные источники |
тыс. руб. |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
1.1.3.11. Ежемесячная денежная выплата многодетным семьям со среднедушевым доходом, не превышающим величину прожиточного минимума, установленного в Новосибирской области, в случае рождения после 31.12.2012 третьего и последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет |
количество выплат* |
единиц |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
МСР |
Социальная поддержка, улучшение социального положения и повышение уровня материального обеспечения многодетных семей |
стоимость единицы* |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
сумма затрат, в том числе: |
тыс. руб. |
|
|
|
|
1547245,60 |
641138,00 |
423410,00 |
403250,00 |
79447,60 |
1547245,60 |
1547245,60 |
|||
федеральный бюджет |
тыс. руб. |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
областной бюджет |
тыс. руб. |
156 |
1003 |
0400015130 |
240 |
12375,60 |
5138,00 |
3410,00 |
3250,00 |
577,60 |
12375,60 |
12375,60 |
|||
тыс. руб. |
156 |
1003 |
0400015130 |
310 |
1534870,00 |
636000,00 |
420000,00 |
400000,00 |
78870,00 |
1534870,00 |
1534870,00 |
||||
местные бюджеты |
тыс. руб. |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
внебюджетные источники |
тыс. руб. |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
0,0 |
|||
1.1.3.12. Развитие деятельности социальных участковых служб при организациях социального обслуживания населения Новосибирской области (сопровождение семей с детьми, в том числе семей с детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья) |
количество служб |
единиц |
|
|
|
|
3 |
0 |
0 |
3 |
0 |
3 |
0 |
МСР, ООИ |
Повышение доступности социального обслуживания для семей с детьми по месту их жительства (около 50 000 семей в 33 муниципальных образованиях Новосибирской области ежегодно в 2016-2017 годах). Своевременное выявление семей с детьми, нуждающихся в социальной поддержке, организация деятельности по профилактике социального сиротства. Предоставление своевременной и комплексной помощи семьям с детьми по месту их жительства. Обеспечение межведомственного подхода к решению проблем семей с детьми. Увеличение числа семей с детьми, получивших реабилитационные услуги по восстановлению семейного благополучия. Увеличение числа семей, снятых с учета в связи с улучшением и стабилизацией обстановки. Сокращение числа семей, находящихся в социально опасном положении |
стоимость единицы |
тыс. руб. |
|
|
|
|
720,0 |
0,0 |
0,0 |
720,0 |
0,0 |
700,0 |
0,0 |
|||
сумма затрат, в том числе: |
тыс. руб. |
|
|
|
|
2160,00 |
0,00 |
0,00 |
2160,00 |
0,00 |
2100,00 |
0,0 |
|||
федеральный бюджет |
тыс. руб. |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
|||
областной бюджет |
тыс. руб. |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
|||
местные бюджеты |
тыс. руб. |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
|||
внебюджетные источники |
тыс. руб. |
|
|
|
|
2160,00 |
0,00 |
0,00 |
2160,00 |
0,00 |
2100,00 |
0,0 |
|||
в том числе средства Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации |
тыс. руб. |
|
|
|
|
2160,00 |
0,00 |
0,00 |
2160,00 |
0,00 |
2100,00 |
0,0 |
|||
1.1.3.13. Создание и развитие служб социально-педагогической поддержки семьи и детства на базе организаций социального обслуживания населения Новосибирской области, применяющих инновационные технологии в работе по оздоровлению детско-родительских отношений |
количество служб |
единиц |
|
|
|
|
8 |
0 |
8 |
0 |
8 |
8 |
0 |
МСР, ООИ |
Создание и развитие 8 служб социально-педагогической поддержки семьи и детства. Обеспечение психолого-педагогической поддержки не менее 3000 семей с детьми ежегодно в 2016-2017 годах. Создание благоприятных условий для развития и самореализации каждого члена семьи, формирования в семье наиболее благоприятных условий для всестороннего (физического, интеллектуального, социального, духовного) развития личности ребенка, в том числе через развития семейных клубов, лекториев. Выявление неблагополучных семей, желающих принять социально-психологическую помощь, планирование и проведение с ними работы. Развитие психологической компетентности родителей, мотивационного и воспитательного ресурса, оптимизацию детско-родительских отношений. Оказание психолого-педагогической помощи семьям с детьми и детям в решении проблем. Профилактика социальной дезадаптации, девиантного поведения |
стоимость единицы |
тыс. руб. |
|
|
|
|
260,0 |
0,0 |
130,0 |
0,0 |
130,0 |
260,0 |
0,0 |
|||
сумма затрат, в том числе: |
тыс. руб. |
|
|
|
|
2080,00 |
0,00 |
1040,00 |
0,00 |
1040,00 |
2080,0 |
0,0 |
|||
федеральный бюджет |
тыс. руб. |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
0,0 |
|||
областной бюджет |
тыс. руб. |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
0,0 |
|||
местные бюджеты |
тыс. руб. |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
0,0 |
|||
внебюджетные источники |
тыс. руб. |
|
|
|
|
2080,00 |
0,00 |
1040,00 |
0,00 |
1040,00 |
2080,0 |
0,0 |
|||
в том числе средства Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации |
тыс. руб. |
|
|
|
|
2080,00 |
0,00 |
1040,00 |
0,00 |
1040,00 |
2080,0 |
0,0 |
|||
1.1.3.14. Создание и развитие единой службы помощи "Кабинет доверия" |
количество служб |
единиц |
|
|
|
|
1 |
0 |
1 |
0 |
1 |
1 |
0 |
МСР, ООИ |
Создание и развитие деятельности единой службы помощи "Кабинет доверия" с обеспечением межведомственного подхода. Повышение эффективности комплексной профилактической, коррекционной и реабилитационной работы с семьями и детьми, которые находятся в социально опасном положении, в трудной жизненной ситуации, на ранней стадии неблагополучия. Ежегодное (в 2016-2017 годах) предоставление социального обслуживания и сопровождения не менее 30 семьям с детьми на основании программ реабилитации с учетом индивидуальных потребностей. Ежегодно в 2016-2017 годах социальные услуги получат не менее 150 родителей, 300 детей. Консультации по организации работы с семьями получат не менее 15 специалистов организаций социального обслуживания населения Новосибирской области, организующими работу с семьями по месту их жительства |
стоимость единицы |
тыс. руб. |
|
|
|
|
400,0 |
0,0 |
200,0 |
0,0 |
200,0 |
400,0 |
0,0 |
|||
сумма затрат, в том числе: |
тыс. руб. |
|
|
|
|
400,00 |
0,00 |
200,00 |
0,00 |
200,00 |
400,0 |
0,0 |
|||
федеральный бюджет |
тыс. руб. |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
0,0 |
|||
областной бюджет |
тыс. руб. |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
0,0 |
|||
местные бюджеты |
тыс. руб. |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
0,0 |
|||
внебюджетные источники |
тыс. руб. |
|
|
|
|
400,00 |
0,00 |
200,00 |
0,00 |
200,00 |
400,0 |
0,0 |
|||
в том числе средства Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации |
тыс. руб. |
|
|
|
|
400,00 |
0,00 |
200,00 |
0,00 |
200,00 |
400,0 |
0,0 |
|||
1.1.3.15. Создание выездной консультативной службы "Дорогами добра" |
количество служб |
единиц |
|
|
|
|
1 |
0 |
1 |
0 |
1 |
1 |
0 |
МСР, ООИ |
Создание и развитие деятельности выездной консультативной службы "Дорогами добра". Организация выездов в муниципальные образования Новосибирской области с целью оказания социальной помощи и обеспечения социального сопровождения не менее 90 семей с детьми, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в год проведения. Оказание методической помощи специалистам, работающим с кризисными семьями. Проведение выездных информационно-просветительских семинаров, групповых и индивидуальных консультаций по проблемам семьи и детей. Подготовка и распространение методического пособия "Вопрос - ответ" (практические советы, по часто встречающимся проблемам у подростков, семей) |
стоимость единицы |
тыс. руб. |
|
|
|
|
80,0 |
0,0 |
40,0 |
0,0 |
40,0 |
80,0 |
0,0 |
|||
сумма затрат, в том числе: |
тыс. руб. |
|
|
|
|
80,00 |
0,00 |
40,00 |
0,00 |
40,00 |
80,0 |
0,0 |
|||
федеральный бюджет |
тыс. руб. |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
0,0 |
|||
областной бюджет |
тыс. руб. |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
0,0 |
|||
местные бюджеты |
тыс. руб. |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
0,0 |
|||
внебюджетные источники |
тыс. руб. |
|
|
|
|
80,00 |
0,00 |
40,00 |
0,00 |
40,00 |
80,0 |
0,0 |
|||
в том числе средства Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации |
тыс. руб. |
|
|
|
|
80,00 |
0,00 |
40,00 |
0,00 |
40,00 |
80,0 |
0,0 |
|||
1.1.3.16. Поддержка реализации проекта "Открытая дверь" |
количество технологий |
единиц |
|
|
|
|
1 |
0 |
1 |
0 |
1 |
1 |
0 |
МСР, ООИ |
Внедрение технологии "аутрич", направленной на оказание помощи, проведение профилактических мероприятий по охвату закрытых и открытых социальных групп вне стен служб и организаций в условиях, привычных для целевой группы. Обеспечение оказания комплексной системной помощи семьям и детям; профилактика безнадзорности, наркомании, жестокого обращения с детьми, трудной жизненной ситуации; помощь в организации досуга семей с детьми; повышение уровня педагогической грамотности родителей, содействие в восстановлении благоприятной для воспитания ребенка семейной среды, уменьшение рисков и развитие ответственного поведения в области здоровья у детей. Разработка и реализация профилактических и просветительских программ. Мониторинг социального самочувствия целевых групп, выявление и оценка их потребностей, оценка воздействия профилактических и просветительских программ. Профилактической просветительской деятельностью будет охвачено до 1500 человек различных социальных групп, распространено свыше 3000 листовок, буклетов и пособий профилактического характера (ежегодно в 2016-2017 годах) |
стоимость единицы |
тыс. руб. |
|
|
|
|
912,0 |
0,0 |
456,0 |
0,0 |
456,0 |
822,0 |
0,0 |
|||
сумма затрат, в том числе: |
тыс. руб. |
|
|
|
|
912,00 |
0,00 |
456,00 |
0,00 |
456,00 |
822,0 |
0,0 |
|||
федеральный бюджет |
тыс. руб. |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
0,0 |
|||
областной бюджет |
тыс. руб. |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
0,0 |
|||
местные бюджеты |
тыс. руб. |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
0,0 |
|||
внебюджетные источники |
тыс. руб. |
|
|
|
|
912,00 |
0,00 |
456,00 |
0,00 |
456,00 |
822,0 |
0,0 |
|||
в том числе средства Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации |
тыс. руб. |
|
|
|
|
912,00 |
0,00 |
456,00 |
0,00 |
456,00 |
822,0 |
0,0 |
|||
1.1.3.17. Организация и проведение профильной смены "Школьная служба примирения" для социально активных несовершеннолетних |
количество смен |
единиц |
|
|
|
|
1 |
0 |
1 |
0 |
1 |
1 |
0 |
МСР, ООИ |
Обучение 50 несовершеннолетних (ежегодно в 2016-2017 годах) технологиям конфликторазрешения и восстановительным технологиям в целях профилактики девиантного поведения подростков. Подготовка медиаторов из числа детей с целью создания школьных служб примирения, целью которых является разрешение конфликтов на основе технологий медиации |
стоимость единицы |
тыс. руб. |
|
|
|
|
386,4 |
0,0 |
193,2 |
0,0 |
193,2 |
386,4 |
0,0 |
|||
сумма затрат, в том числе: |
тыс. руб. |
|
|
|
|
386,40 |
0,00 |
193,20 |
0,00 |
193,20 |
386,4 |
0,0 |
|||
федеральный бюджет |
тыс. руб. |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
0,0 |
|||
областной бюджет |
тыс. руб. |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
0,0 |
|||
местные бюджеты |
тыс. руб. |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
0,0 |
|||
внебюджетные источники |
тыс. руб. |
|
|
|
|
386,40 |
0,00 |
193,20 |
0,00 |
193,20 |
386,4 |
0,0 |
|||
в том числе средства Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации |
тыс. руб. |
|
|
|
|
386,40 |
0,00 |
193,20 |
0,00 |
193,20 |
386,40 |
0,0 |
|||
1.1.3.18. Организация службы конфликтологического консультирования семей и семейной медиации по вопросам, затрагивающим психосоциальное благополучие ребенка |
количество служб |
единиц |
|
|
|
|
1 |
0 |
1 |
0 |
1 |
1 |
0 |
МСР, ООИ |
Своевременное и комплексное предоставление помощи семьям, переживающим конфликтную ситуацию, в которой существует угроза насилия женщинам и детям. Разрешение конфликтных ситуаций, затрагивающих психосоциальное благополучие ребенка, профилактика насилия. Поддержка специалистов опеки и попечительства и специалистов служб сопровождения семьи. Оказание помощи по конфликтологическому консультированию и медиации не менее 100 семьям за 2 года |
стоимость единицы |
тыс. руб. |
|
|
|
|
300,0 |
0,0 |
150,0 |
0,0 |
150,0 |
300,0 |
0,0 |
|||
сумма затрат, в том числе: |
тыс. руб. |
|
|
|
|
300,00 |
0,00 |
150,00 |
0,00 |
150,00 |
300,0 |
0,0 |
|||
федеральный бюджет |
тыс. руб. |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
0,0 |
|||
областной бюджет |
тыс. руб. |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
0,0 |
|||
местные бюджеты |
тыс. руб. |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
0,0 |
|||
внебюджетные источники |
тыс. руб. |
|
|
|
|
300,00 |
0,00 |
150,00 |
0,00 |
150,00 |
300,0 |
0,0 |
|||
в том числе средства Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации |
тыс. руб. |
|
|
|
|
300,00 |
0,00 |
150,00 |
0,00 |
150,00 |
300,0 |
0,0 |
|||
1.1.3.19. Создание и развитие службы содействия помощи семье |
количество служб |
единиц |
|
|
|
|
1 |
0 |
1 |
0 |
1 |
0 |
0 |
МСР, ООИ |
Организация комплексной реабилитационной работы с семьями и детьми группы риска (социально-психологической, социально-медицинской), предоставление консультативной помощи родителям семей группы риска. Обеспечение сопровождения семей, в том числе посредством телефонного консультирования и видеосвязи, в 2016 году услуги получат 30 семей и 40 детей, проживающих в муниципальный районах Новосибирской области. В 80% случаях будет предотвращен факт лишения или ограничения родительских прав, повышен уровень воспитательного потенциала семьи. Обеспечение преемственности при работе с семьями с детьми |
стоимость единицы |
тыс. руб. |
|
|
|
|
670,0 |
0,0 |
335,0 |
0,0 |
335,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
сумма затрат, в том числе: |
тыс. руб. |
|
|
|
|
670,00 |
0,00 |
335,00 |
0,00 |
335,00 |
0,0 |
0,0 |
|||
федеральный бюджет |
тыс. руб. |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
0,0 |
|||
областной бюджет |
тыс. руб. |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
0,0 |
|||
местные бюджеты |
тыс. руб. |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
0,0 |
|||
внебюджетные источники |
тыс. руб. |
|
|
|
|
670,00 |
0,00 |
335,00 |
0,00 |
335,00 |
0,0 |
0,0 |
|||
в том числе средства Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации |
тыс. руб. |
|
|
|
|
670,00 |
0,00 |
335,00 |
0,00 |
335,00 |
0,0 |
0,0 |
|||
1.1.3.20. Комплексная реабилитация детей-инвалидов с нарушениями умственного развития в возрасте от 4 до 18 лет с родителями на базе стационарного отделения |
количество |
человек |
|
|
|
|
30 |
0 |
15 |
0 |
15 |
30 |
0 |
МСР, ООИ |
Комплексная реабилитация не менее 30 детей-инвалидов с нарушениями умственного развития в возрасте от 4 до 18 лет с родителями (ежегодно в 2016-2017 годах). Обучение родителей навыкам ухода за детьми и методам реабилитации в домашних условиях. Формирование ответственного родительства, снижение уровня социальной напряженности и агрессии у родителей, профилактика отказов от детей |
стоимость единицы |
тыс. руб. |
|
|
|
|
26,7 |
0,0 |
26,7 |
0,0 |
26,7 |
26,7 |
0,0 |
|||
сумма затрат, в том числе: |
тыс. руб. |
|
|
|
|
800,00 |
0,00 |
400,00 |
0,00 |
400,00 |
800,0 |
0,0 |
|||
федеральный бюджет |
тыс. руб. |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
0,0 |
|||
областной бюджет |
тыс. руб. |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
0,0 |
|||
местные бюджеты |
тыс. руб. |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
0,0 |
|||
внебюджетные источники |
тыс. руб. |
|
|
|
|
800,00 |
0,00 |
400,00 |
0,00 |
400,00 |
800,0 |
0,0 |
|||
в том числе средства Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации |
тыс. руб. |
|
|
|
|
800,00 |
0,00 |
400,00 |
0,00 |
400,00 |
800,0 |
0,0 |
|||
1.1.3.21. Служба профилактики социального сиротства |
количество служб |
единиц |
|
|
|
|
1 |
0 |
1 |
0 |
1 |
1 |
0 |
МСР, ООИ |
Организация деятельности службы профилактики социального сиротства. Ежегодно в 2016-2017 годах планируется: предотвращение отказов от новорожденных детей в родовспомогательных учреждениях (не менее 80 отработанных сигналов об отказе); не менее 35 сохраненных в семье детей в возрасте до 3-х лет, временно размещенных в домах ребенка по заявлению законных представителей (не менее 70 отработанных случаев, не менее 20 детей, возвращенных в кровную семью); сопровождение семей, находящихся в трудной жизненной ситуации с риском отказа/повторного отказа от детей: предоставление бесплатного временного места проживания в социальной гостинице (на 10 семей) для матерей с малолетними детьми, на базе коттеджа (не менее 15 семей); психологическое сопровождение с целью выхода из трудной жизненной ситуации (не менее 50 семей); юридическое и социально-экономическое сопровождение с целью решения жилищного и других вопросов не менее 100 семей; привлечение благотворительной помощи для поддержки целевой группы; реабилитация не менее 30 семей (женщин и детей), подвергшихся жестокому обращению в семье; проведение профилактических мероприятий с учащимися профессиональных образовательных организаций с целью пропаганды и развития традиционных семейных ценностей (не менее 300 учащихся) |
стоимость единицы |
тыс. руб. |
|
|
|
|
1977,2 |
0,0 |
988,6 |
0,0 |
988,6 |
1977,2 |
0,0 |
|||
сумма затрат, в том числе: |
тыс. руб. |
|
|
|
|
1977,24 |
0,00 |
988,62 |
0,00 |
988,62 |
1977,24 |
0,0 |
|||
федеральный бюджет |
тыс. руб. |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
0,0 |
|||
областной бюджет |
тыс. руб. |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
0,0 |
|||
местные бюджеты |
тыс. руб. |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
0,0 |
|||
внебюджетные источники |
тыс. руб. |
|
|
|
|
1977,24 |
0,00 |
988,62 |
0,00 |
988,62 |
1977,24 |
0,0 |
|||
в том числе средства Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации |
тыс. руб. |
|
|
|
|
1977,24 |
0,00 |
988,62 |
0,00 |
988,62 |
1977,24 |
0,0 |
|||
1.1.3.22. Программа "Семейный помощник" - программа для семей с детьми-инвалидами с генетическими нарушениями или выраженными пороками развития, находящихся в трудной жизненной ситуации и/или социально опасном положении |
количество программ |
единиц |
|
|
|
|
1 |
0 |
1 |
0 |
1 |
1 |
0 |
МСР, ООИ |
Оказание пролонгированной социально-психолого-педагогической помощи семьям с детьми-инвалидами с генетическими нарушениями и врожденными пороками развития, для повышения адаптивных возможностей семьи. Разработка и реализация индивидуальных программ семейной поддержки, включая различные мероприятия по их социально-психолого-педагогическому сопровождению: домашняя семейная терапия, детско-родительские группы, родительский клуб, семейный лекторий, арт-студия. Проведение мероприятий по социализации и раскрытию ресурсов семьи. Ежегодно в 2016-2017 годах помощь получат не менее 25 семей с детьми-инвалидами с генетическими нарушениями или выраженными пороками развития, находящиеся в трудной жизненной ситуации и/или социально опасном положении |
стоимость единицы |
тыс. руб. |
|
|
|
|
448,92 |
0,00 |
224,46 |
0,00 |
224,46 |
448,92 |
0,0 |
|||
сумма затрат, в том числе: |
тыс. руб. |
|
|
|
|
448,92 |
0,00 |
224,46 |
0,00 |
224,46 |
448,92 |
0,0 |
|||
федеральный бюджет |
тыс. руб. |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
0,0 |
|||
областной бюджет |
тыс. руб. |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
|||
местные бюджеты |
тыс. руб. |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
|||
внебюджетные источники |
тыс. руб. |
|
|
|
|
448,92 |
0,00 |
224,46 |
0,00 |
224,46 |
448,92 |
0,00 |
|||
в том числе средства Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации |
тыс. руб. |
|
|
|
|
448,92 |
0,00 |
224,46 |
0,00 |
224,46 |
448,92 |
0,0 |
|||
1.1.3.23. Реализация проекта "Мобильная служба паллиативной помощи детям" |
количество служб |
единиц |
|
|
|
|
1 |
0 |
1 |
0 |
1 |
1 |
0 |
МСР, ООИ |
Создание Мобильной службы паллиативной помощи детям. Обеспечение оказания паллиативной помощи в круглосуточном режиме. Повышение качества жизни тяжелобольных детей в домашних условиях. Оказание паллиативной помощи не менее 100 семьям, воспитывающим детей, страдающих неизлечимыми заболеваниями, за период с 2016 года по 2017 год. Оказание социальной и психологической помощи семьям, воспитывающим детей, страдающих неизлечимыми заболеваниями. Обучение родителей навыкам ухода за детьми. Сохранение семьи, профилактика отказов от детей, страдающих неизлечимыми заболеваниями. Подготовка профессионалов для оказания паллиативной помощи детям и их семьям |
стоимость единицы |
тыс. руб. |
|
|
|
|
1332,0 |
0,0 |
666,0 |
0,0 |
666,0 |
1332,0 |
0,0 |
|||
сумма затрат, в том числе: |
тыс. руб. |
|
|
|
|
1332,00 |
0,00 |
666,00 |
0,00 |
666,00 |
1332,00 |
0,0 |
|||
федеральный бюджет |
тыс. руб. |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
|||
областной бюджет |
тыс. руб. |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
|||
местные бюджеты |
тыс. руб. |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
0,0 |
|||
внебюджетные источники |
тыс. руб. |
|
|
|
|
1332,00 |
0,00 |
666,00 |
0,00 |
666,00 |
1332,0 |
0,0 |
|||
в том числе средства Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации |
тыс. руб. |
|
|
|
|
1332,00 |
0,00 |
666,00 |
0,00 |
666,00 |
1332,0 |
0,0 |
|||
1.1.3.24. Создание и функционирование службы сопровождения семей с незрячими и слабовидящими детьми |
количество служб |
единиц |
|
|
|
|
1 |
0 |
1 |
0 |
1 |
1 |
0 |
МСР, ООИ |
Создание службы сопровождения семей с незрячими и слабовидящими детьми. Формирование у родителей ответственного отношения к воспитанию и реабилитации детей. Создание условий для обеспечения прав детей, сохранение кровной семьи для ребенка. Снятие эмоциональной напряженности у родителей и ближайших родственников по отношению к детям. Обеспечение социального сопровождения на дому не менее 20 семей; консультации специалистов получат до 100 семей; будут созданы условия для приобретения опыта 20 молодыми специалистами дефектологами, привлекаемыми к сопровождению семей с незрячими или слабовидящими детьми; развитие 20 незрячих и слабовидящих детей, как полноправных членов общества, подготовка данных детей к обучению в общеобразовательных учреждениях, в год проведения |
стоимость единицы |
тыс. руб. |
|
|
|
|
512,0 |
0,0 |
256,0 |
0,0 |
256,0 |
512,0 |
0,0 |
|||
сумма затрат, в том числе: |
тыс. руб. |
|
|
|
|
512,00 |
0,00 |
256,00 |
0,00 |
256,00 |
512,0 |
0,0 |
|||
федеральный бюджет |
тыс. руб. |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
0,0 |
|||
областной бюджет |
тыс. руб. |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
0,0 |
|||
местные бюджеты |
тыс. руб. |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
0,0 |
|||
внебюджетные источники |
тыс. руб. |
|
|
|
|
512,00 |
0,00 |
256,00 |
0,00 |
256,00 |
512,0 |
0,0 |
|||
в том числе средства Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации |
тыс. руб. |
|
|
|
|
512,00 |
0,00 |
256,00 |
0,00 |
256,00 |
512,0 |
0,0 |
|||
1.1.3.25. Проведение в районах области цикла интерактивных тренингов для приемных родителей, воспитывающих детей младшей подростковой группы |
количество циклов |
единиц |
|
|
|
|
1 |
0 |
1 |
0 |
1 |
1 |
0 |
МСР, ООИ |
Профилактика кризиса детско-родительских отношений, вызванного особенностями подросткового возраста детей, переживших насилие в кровной семье, опытом пребывания в учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Минимизация фактов возвратов детей в семьях, включенных в группы; положительная динамика уровня воспитания и развития, степени подготовки к взрослой жизни воспитанников. Повышение уровня профессиональной компетентности замещающих родителей. Ежегодно в 2016-2017 годах услуги получат не менее 100 семей (100-130 родителей и 120-150 подростков) |
стоимость единицы |
тыс. руб. |
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0 |
|||
сумма затрат, в том числе: |
тыс. руб. |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
федеральный бюджет |
тыс. руб. |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
областной бюджет |
тыс. руб. |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
местные бюджеты |
тыс. руб. |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
внебюджетные источники |
тыс. руб. |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
в том числе средства Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации |
тыс. руб. |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
1.1.3.26. Программа "Добрый дом" - программа социально-психолого-педагогического сопровождения семей, принявших на воспитание детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья (приемные семьи и семьи, усыновившие детей) |
количество программ |
единиц |
|
|
|
|
1 |
0 |
1 |
0 |
1 |
1 |
0 |
МСР, ООИ |
Оказание социально-психологической и социально-образовательной помощи и поддержки семьям, принявшим на воспитание детей-сирот или усыновивших. Профилактика возвратов детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья в учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Предотвращение фактов вторичного помещений детей в учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Оказание пролонгированной социально-психолого-педагогической помощи не менее 20 семьям (ежегодно в 2016-2017 годах), обучение родителей методам воспитания и развития детей (индивидуальная и групповая работа с детьми и родителями). Углубленное психологическое сопровождение, формирование конструктивных родительско-детских отношений через различные формы психологической поддержки, в том числе семейный клуб, семейную арт-терапию, тренинговую работу, дискуссионный клуб |
стоимость единицы |
тыс. руб. |
|
|
|
|
568,7 |
0,0 |
284,3 |
0,0 |
284,3 |
568,7 |
0,0 |
|||
сумма затрат, в том числе: |
тыс. руб. |
|
|
|
|
568,68 |
0,00 |
284,34 |
0,00 |
284,34 |
568,7 |
0,0 |
|||
федеральный бюджет |
тыс. руб. |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
0,0 |
|||
областной бюджет |
тыс. руб. |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
0,0 |
|||
местные бюджеты |
тыс. руб. |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
|||
внебюджетные источники |
тыс. руб. |
|
|
|
|
568,68 |
0,00 |
284,34 |
0,00 |
284,34 |
568,68 |
0,0 |
|||
в том числе средства Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации |
тыс. руб. |
|
|
|
|
568,68 |
0,00 |
284,34 |
0,00 |
284,34 |
568,68 |
0,0 |
|||
1.1.3.27. Создание и развитие службы адаптации выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, "Шаг навстречу" |
количество служб |
единиц |
|
|
|
|
1 |
0 |
1 |
0 |
1 |
1 |
0 |
МСР, ООИ |
Создание и развитие службы адаптации выпускников организаций для детей-сирот "Шаг навстречу". Повышение уровня социальной адаптации около 80-120 воспитанников учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте от 13-16 лет (ежегодно в 2016-2017 годах). Положительная динамика в развитии детей, включенных в фокус-группу, эффективная индивидуальная помощь психолога детям в вопросах самоопределения; развитие сольных контактов воспитанников учреждений, включенных в программу. Повышение уровня профессиональной компетентности в вопросах подготовки детей к взрослой жизни специалистов учреждений, обучение их формам интерактивной работы с детьми (не менее 40 специалистов ежегодно в 2016-2017 годах). Развитие форм межсекторного партнерства |
стоимость единицы |
тыс. руб. |
|
|
|
|
901,9 |
0,0 |
451,0 |
0,0 |
451,0 |
901,9 |
0,0 |
|||
сумма затрат, в том числе: |
тыс. руб. |
|
|
|
|
901,92 |
0,00 |
450,96 |
0,00 |
450,96 |
901,92 |
0,0 |
|||
федеральный бюджет |
тыс. руб. |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
|||
областной бюджет |
тыс. руб. |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
|||
местные бюджеты |
тыс. руб. |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
|||
внебюджетные источники |
тыс. руб. |
|
|
|
|
901,92 |
0,00 |
450,96 |
0,00 |
450,96 |
901,92 |
0,0 |
|||
в том числе средства Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации |
тыс. руб. |
|
|
|
|
901,92 |
0,00 |
450,96 |
0,00 |
450,96 |
901,92 |
0,0 |
|||
1.1.3.28. Индивидуальные и групповые техники арт-терапии, направленные на оценку ресурсов и дефицитов личности приемных родителей, семейной системы и социального окружения |
количество семей |
единиц |
|
|
|
|
20 |
0 |
10 |
0 |
10 |
20 |
0 |
МСР, ООИ |
Профилактика вторичной институализации ребенка, повышение родительской компетенции. Услугами будет охвачено не менее 20 семей (ежегодно в 2016-2017 годах) |
стоимость единицы |
тыс. руб. |
|
|
|
|
0,7-1,0 |
0,0 |
0,7-1,0 |
0,0 |
0,7-1,0 |
0,7-1,0 |
0,0 |
|||
сумма затрат, в том числе: |
тыс. руб. |
|
|
|
|
171,00 |
0,00 |
85,50 |
0,00 |
85,50 |
171,0 |
0,0 |
|||
федеральный бюджет |
тыс. руб. |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
0,0 |
|||
областной бюджет |
тыс. руб. |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
0,0 |
|||
местные бюджеты |
тыс. руб. |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
0,0 |
|||
внебюджетные источники |
тыс. руб. |
|
|
|
|
171,00 |
0,00 |
85,50 |
0,00 |
85,50 |
171,0 |
0,0 |
|||
в том числе средства Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации |
тыс. руб. |
|
|
|
|
171,00 |
0,00 |
85,50 |
0,00 |
85,50 |
171,0 |
0,0 |
|||
1.1.3.29. Обучение специалистов новым формам и технологиям работы с семьями и детьми, направленными на развитие внутренних ресурсов семьи, профилактику семейного неблагополучия, социального сиротства, отказов от детей |
количество специалистов |
человек |
|
|
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 |
0 |
МСР, ООИ |
Повышение профессиональной компетенции и уровня квалификации 100 специалистов в 2017 году |
стоимость единицы |
тыс. руб. |
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
6,6 |
0 |
|||
сумма затрат, в том числе: |
тыс. руб. |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
660,00 |
0,0 |
|||
федеральный бюджет |
тыс. руб. |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
|||
областной бюджет |
тыс. руб. |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
|||
местные бюджеты |
тыс. руб. |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
|||
внебюджетные источники |
тыс. руб. |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
660,00 |
0,0 |
|||
в том числе средства Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации |
тыс. руб. |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
660,00 |
0,0 |
|||
1.1.3.30. Издание удостоверений для многодетных семей Новосибирской области |
количество семей |
единиц |
|
|
|
|
15000 |
15000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
МСР |
Обеспечение права на получение мер социальной поддержки для 15 тысяч многодетных семей в 2016 году |
стоимость единицы |
тыс. руб. |
|
|
|
|
0,024 |
0,024 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
сумма затрат, в том числе: |
тыс. руб. |
|
|
|
|
360,0 |
211,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
федеральный бюджет |
тыс. руб. |
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
областной бюджет |
тыс. руб. |
156 |
1006 |
0400002220 |
240 |
360,0 |
211,0 |
0,0 |
0,0 |
149,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
местные бюджеты |
тыс. руб. |
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
внебюджетные источники |
тыс. руб. |
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
1.1.3.31.Финансовая поддержка специализированных учреждений Новосибирской области для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации центров помощи детям, оставшимся без попечения родителей, в части улучшения условий проживания воспитанников, обеспечения безопасности, соблюдения требований санитарно-эпидемиологических норм и реализации программ социальной реабилитации и адаптации несовершеннолетних из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации |
количество учреждений |
единиц |
|
|
|
|
3 |
0 |
3 |
3 |
0 |
0 |
0 |
МСР во взаимодействии с органами местного самоуправления муниципальных образований Новосибирской области |
Повышение безопасности и комфортности проживания и содержания, повышение качества предоставляемых социально-реабилитационных услуг (на 192 места), находящимся в специализированных учреждениях для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, в 2016 году |
стоимость единицы |
тыс. руб. |
|
|
|
|
1500,0-3500,0 |
0,0 |
800,0-3500,0 |
1500,0-3500,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
сумма затрат, в том числе: |
тыс. руб. |
|
|
|
|
7000,0 |
0,0 |
2500,0 |
4500,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
федеральный бюджет |
тыс. руб. |
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
областной бюджет |
тыс. руб. |
156 |
1006 |
0400002220 |
610 |
7000,0 |
0,0 |
2500,0 |
4500,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
местные бюджеты |
тыс. руб. |
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
внебюджетные источники |
тыс. руб. |
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
1.1.3.32. Развитие системы дистанционного сопровождения семей с детьми-инвалидами (дистанционная школа "Учимся вместе") |
количество мероприятий |
единиц |
|
|
|
|
1 |
0 |
1 |
0 |
0 |
1 |
1 |
МСР во взаимодействии с органами местного самоуправления муниципальных образований Новосибирской области |
Дистанционное обучение 50 семей с детьми-инвалидами методам реабилитации развития и воспитания детей ежегодно |
стоимость единицы |
тыс. руб. |
|
|
|
|
300,0 |
0,0 |
300,0 |
0,0 |
0,0 |
300,0 |
300,0 |
|||
сумма затрат, в том числе: |
тыс. руб. |
|
|
|
|
300,0 |
0,0 |
300,0 |
0,0 |
0,0 |
300,0 |
300,0 |
|||
федеральный бюджет |
тыс. руб. |
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
областной бюджет |
тыс. руб. |
156 |
1006 |
0400002220 |
810 |
300,0 |
0,0 |
300,0 |
0,0 |
0,0 |
300,0 |
300,0 |
|||
местные бюджеты |
тыс. руб. |
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
внебюджетные источники |
тыс. руб. |
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
1.1.3.33. Проведение семинаров, конференции, в том числе издание информационно-методических материалов, фильмов и другие расходы, связанные с организацией и проведением мероприятий (на условиях предоставления субсидии юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям) |
количество мероприятий |
единиц |
|
|
|
|
1 |
0 |
0 |
1 |
0 |
1 |
1 |
МСР во взаимодействии с органами местного самоуправления муниципальных образований Новосибирской области |
Повышение профессиональной компетенции специалистов, работающих с семьями с детьми, обобщение и распространение опыта, привлечение внимания общества к проблемам семей с детьми |
стоимость единицы |
тыс. руб. |
|
|
|
|
200,0 |
0,0 |
0,0 |
200,0 |
0,0 |
200,0 |
200,0 |
|||
сумма затрат, в том числе: |
тыс. руб. |
|
|
|
|
200,0 |
0,0 |
0,0 |
200,0 |
0,0 |
200,0 |
200,0 |
|||
федеральный бюджет |
тыс. руб. |
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
областной бюджет |
тыс. руб. |
156 |
1006 |
0400002220 |
810 |
200,0 |
0,0 |
0,0 |
200,0 |
0,0 |
200,0 |
200,0 |
|||
местные бюджеты |
тыс. руб. |
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
внебюджетные источники |
тыс. руб. |
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Сумма затрат по Задаче 1.1. цели 1 государственной программы |
сумма затрат, в том числе: |
тыс. руб. |
|
|
|
|
1722328,16 |
694479,49 |
463505,50 |
455360,82 |
108982,35 |
1689175,26 |
1675635,10 |
|
|
федеральный бюджет |
тыс. руб. |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
областной бюджет |
тыс. руб. |
|
|
|
|
1708628,00 |
694479,49 |
457735,42 |
453200,82 |
103212,27 |
1675635,10 |
1675635,10 |
|||
местные бюджеты |
тыс. руб. |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
внебюджетные источники |
тыс. руб. |
|
|
|
|
13700,16 |
0,00 |
5770,08 |
2160,00 |
5770,08 |
13540,16 |
0,00 |
|||
в том числе средства Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации |
тыс. руб. |
|
|
|
|
13700,16 |
0,00 |
5770,08 |
2160,00 |
5770,08 |
13540,16 |
0,00 |
|||
Задача 1.2. Повышение доступности и качества отдыха, оздоровления и занятости детей | |||||||||||||||
Основное мероприятие 1.2.1. Реализация современных форм оздоровления детей, семей с детьми, их отдыха и занятости |
сумма затрат, в том числе: |
тыс. руб. |
|
|
|
|
451075,20 |
49448,91 |
218468,77 |
137474,24 |
45683,28 |
451075,20 |
451075,20 |
|
|
областной бюджет в том числе: |
тыс. руб. |
|
|
|
|
439535,20 |
49448,91 |
206928,77 |
137474,24 |
45683,28 |
439535,20 |
439535,20 |
|||
областной бюджет (МТ) |
тыс. руб. |
|
|
|
|
131136,80 |
0,00 |
131136,80 |
0,00 |
0,00 |
131136,80 |
131136,80 |
|||
федеральный бюджет |
тыс. руб. |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
местные бюджеты |
тыс. руб. |
|
|
|
|
11540,00 |
0,00 |
11540,00 |
0,00 |
0,00 |
11540,00 |
11540,00 |
|||
внебюджетные источники |
тыс. руб. |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
1.2.1.1. Организация оздоровления и отдыха детей в оздоровительных учреждениях всех форм собственности, в том числе проведение профильных смен |
количество |
человек |
|
|
|
|
68660 |
6250 |
48362 |
10979 |
3069 |
68660 |
68660 |
МСР во взаимодействии с органами местного самоуправления муниципальных образований Новосибирской области |
Восстановление физического здоровья не менее 68600 детей ежегодно, повышение сопротивляемости иммунной системы неблагоприятным воздействиям окружающей среды; увеличение степени сопротивления и устойчивости детского организма к различным простудным и вирусным инфекциям, повышение уровня их физического развития (приобретение путевок, охват малозатратными формами отдыха) |
стоимость единицы |
тыс. руб. |
|
|
|
|
1,8-24,0 |
1,8-24,0 |
1,8-24,0 |
1,8-24,0 |
1,8-24,0 |
1,8-24,0 |
1,8-24,0 |
|||
сумма затрат, в том числе: |
тыс. руб. |
|
|
|
|
222249,10 |
22747,62 |
174283,21 |
13405,66 |
11812,61 |
222249,10 |
222249,10 |
|||
областной бюджет, в том числе |
тыс. руб. |
|
|
|
|
211449,10 |
22747,62 |
163483,21 |
13405,66 |
11812,61 |
211449,10 |
211449,10 |
|||
областной бюджет |
тыс. руб. |
156 |
0707 |
0400004020 |
320 |
80812,30 |
22747,62 |
32846,41 |
13405,66 |
11812,61 |
80812,30 |
80812,30 |
|||
областной бюджет (МТ) |
тыс. руб. |
156 |
0707 |
0400070350 |
520 |
130636,80 |
0,00 |
130636,80 |
0,00 |
0,00 |
130636,80 |
130636,80 |
|||
федеральный бюджет |
тыс. руб. |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
местные бюджеты |
тыс. руб. |
|
|
|
|
10800,00 |
0,00 |
10800,00 |
0,00 |
0,00 |
10800,00 |
10800,00 |
|||
внебюджетные источники |
тыс. руб. |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
1.2.1.2. Организация оздоровления и отдыха детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе дошкольного возраста, в оздоровительных учреждениях всех форм собственности |
количество |
человек |
|
|
|
|
10000 |
1160 |
1018 |
7095 |
727 |
10000 |
10000 |
МСР |
Улучшение здоровья не менее 10000 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (приобретение путевок), ежегодно |
стоимость единицы |
тыс. руб. |
|
|
|
|
1,8-24,0 |
1,8-24,0 |
1,8-24,0 |
1,8-24,0 |
1,8-24,0 |
1,8-24,0 |
1,8-24,0 |
|||
сумма затрат, в том числе: |
тыс. руб. |
|
|
|
|
197940,10 |
23162,79 |
34884,28 |
115522,11 |
24370,92 |
197940,10 |
197940,10 |
|||
областной бюджет |
тыс. руб. |
156 |
0707 |
0400004020 |
320 |
197940,10 |
23162,79 |
34884,28 |
115522,11 |
24370,92 |
197940,10 |
197940,10 |
|||
федеральный бюджет |
тыс. руб. |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
местные бюджеты |
тыс. руб. |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
внебюджетные источники |
тыс. руб. |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
1.2.1.3. Предоставление в первоочередном порядке детям из многодетных семей, а также детям из семей вынужденных переселенцев путевок в оздоровительные учреждения всех форм собственности на территории Новосибирской области |
количество путевок |
единиц |
|
|
|
|
990 |
190 |
443 |
297 |
60 |
990 |
990 |
МСР |
Улучшение здоровья детей из многодетных семей, а также детей из семей вынужденных переселенцев |
стоимость единицы |
тыс. руб. |
|
|
|
|
7,8-24,0 |
7,8-24,0 |
7,8-24,0 |
7,8-24,0 |
7,8-24,0 |
7,8-24,0 |
7,8-24,0 |
|||
сумма затрат, в том числе: |
тыс. руб. |
|
|
|
|
26049,80 |
3538,50 |
7826,28 |
7300,27 |
7384,75 |
26049,80 |
26049,80 |
|||
областной бюджет |
тыс. руб. |
156 |
0707 |
0400004020 |
320 |
26049,80 |
3538,50 |
7826,28 |
7300,27 |
7384,75 |
26049,80 |
26049,80 |
|||
федеральный бюджет |
тыс. руб. |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
местные бюджеты |
тыс. руб. |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
внебюджетные источники |
тыс. руб. |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
1.2.1.4. Обеспечение проезда детей к месту отдыха и обратно, в том числе компенсация расходов на проезд |
количество |
человек |
|
|
|
|
1200 |
0 |
500 |
700 |
0 |
1200 |
1200 |
МСР |
Организация отдыха не менее 1200 детей из районов области в детских оздоровительных учреждениях ежегодно |
стоимость единицы |
тыс. руб. |
|
|
|
|
0,2-5,0 |
0,0 |
0,2-5,0 |
0,2-5,0 |
0,0 |
0,2-5,0 |
0,2-5,0 |
|||
сумма затрат, в том числе: |
тыс. руб. |
|
|
|
|
1990,00 |
0,00 |
1340,00 |
650,00 |
0,00 |
1990,00 |
1990,00 |
|||
областной бюджет, в том числе |
тыс. руб. |
|
|
|
|
1250,00 |
0,00 |
600,00 |
650,00 |
0,00 |
1250,00 |
1250,00 |
|||
областной бюджет |
тыс. руб. |
156 |
0707 |
0400004020 |
240 |
750,00 |
0,00 |
100,00 |
650,00 |
0,00 |
750,00 |
750,00 |
|||
областной бюджет (МТ) |
тыс. руб. |
156 |
0707 |
0400070170 |
540 |
500,00 |
0,00 |
500,00 |
0,00 |
0,00 |
500,00 |
500,00 |
|||
федеральный бюджет |
тыс. руб. |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
местные бюджеты |
тыс. руб. |
|
|
|
|
740,00 |
0,00 |
740,00 |
0,00 |
0,00 |
740,00 |
740,00 |
|||
внебюджетные источники |
тыс. руб. |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
1.2.1.5. Поощрение многодетных семей путевками в оздоровительные и санаторно-курортные учреждения всех форм собственности на территории Новосибирской области |
количество семей |
единиц |
|
|
|
|
30 |
0 |
3 |
0 |
27 |
30 |
30 |
МСР |
Создание условий семейного отдыха не менее 30 семьям ежегодно. Улучшение физического и психологического состояния здоровья членов семьи. Улучшение детско-родительских отношений. Укрепление семейных ценностей |
стоимость единицы |
тыс. руб. |
|
|
|
|
45,0-75,0 |
0,0 |
45,0 |
0,0 |
45,0-75,0 |
75,0 |
75,0 |
|||
сумма затрат, в том числе: |
тыс. руб. |
|
|
|
|
2250,00 |
0,00 |
135,00 |
0,00 |
2115,00 |
2250,00 |
2250,00 |
|||
областной бюджет |
тыс. руб. |
156 |
0707 |
0400004020 |
320 |
2250,00 |
0,00 |
135,00 |
0,00 |
2115,00 |
2250,00 |
2250,00 |
|||
федеральный бюджет |
тыс. руб. |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
местные бюджеты |
тыс. руб. |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
внебюджетные источники |
тыс. руб. |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
1.2.1.6. Организация и проведение профильных смен для трудных подростков и подростков, находящихся в группе риска |
количество смен |
единиц |
|
|
|
|
1 |
0 |
0 |
1 |
0 |
1 |
1 |
МРП |
Профилактика правонарушений, в том числе совершенных повторно, снижение численности совершенных правонарушений и преступлений среди 50-60 несовершеннолетних. Количество участников профильной смены составляет не менее 100 человек |
стоимость единицы |
тыс. руб. |
|
|
|
|
596,2 |
0,0 |
0,0 |
596,2 |
0,0 |
596,2 |
596,2 |
|||
сумма затрат, в том числе: |
тыс. руб. |
|
|
|
|
596,20 |
0,00 |
0,00 |
596,20 |
0,00 |
596,20 |
596,20 |
|||
федеральный бюджет |
тыс. руб. |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
областной бюджет |
тыс. руб. |
105 |
0709 |
0400002220 |
240 |
596,20 |
0,00 |
0,00 |
596,20 |
0,00 |
596,20 |
596,20 |
|||
местные бюджеты |
тыс. руб. |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
внебюджетные источники |
тыс. руб. |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Основное мероприятие 1.2.2. Сохранение, модернизация и развитие объектов ДОУ и ДОУСОНО, включая объекты инфраструктуры |
сумма затрат, в том числе: |
тыс. руб. |
|
|
|
|
79061,54 |
5938,42 |
30673,12 |
42450,00 |
0,00 |
72000,00 |
72000,00 |
|
|
областной бюджет в том числе: |
тыс. руб. |
|
|
|
|
79061,54 |
5938,42 |
30673,12 |
42450,00 |
0,00 |
72000,00 |
72000,00 |
|||
областной бюджет (МТ) |
тыс. руб. |
|
|
|
|
27900,00 |
0,00 |
4000,00 |
23900,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
федеральный бюджет |
тыс. руб. |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
местные бюджеты |
тыс. руб. |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
внебюджетные источники |
тыс. руб. |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
1.2.2.1. Организация работ в ДОУ и ДОУСОНО по реконструкции, капитальному и текущему ремонту зданий, сооружений, помещений, в том числе по разработке проектно-сметной документации, обследованию строительных конструкций зданий, приобретению сопутствующего ремонту оборудования и материалов, приобретению и монтажу модульных сооружений, также капитальный и текущий ремонт инженерных систем зданий, сооружений (электропитание, систем отопления, водоснабжения, вентиляции, связи и другое) |
количество ДОУ |
единиц |
|
|
|
|
7 |
3 |
7 |
7 |
0 |
5 |
5 |
МСР |
Приведение в соответствии с современными требованиями безопасности и комфортности объектов не менее, чем в 5 ДОУ ежегодно |
стоимость единицы |
тыс. руб. |
|
|
|
|
200,0-8000,0 |
300,0-2600,0 |
200,0-8000,0 |
1500,0-4000,0 |
0,0 |
10000,0-20000,0 |
10000,0-20000,0 |
|||
сумма затрат, в том числе: |
тыс. руб. |
|
|
|
|
79061,54 |
5938,42 |
30673,12 |
42450,00 |
0,00 |
72000,00 |
72000,00 |
|||
областной бюджет, в том числе: |
тыс. руб. |
|
|
|
|
79061,54 |
5938,42 |
30673,12 |
42450,00 |
0,00 |
72000,00 |
72000,00 |
|||
областной бюджет |
тыс. руб. |
156 |
1006 |
0400004180 |
620 |
51161,54 |
5938,42 |
26673,12 |
18550,00 |
0,00 |
72000,00 |
72000,00 |
|||
областной бюджет (МТ) |
тыс. руб. |
156 |
1006 |
0400070360 |
520 |
27900,00 |
0,00 |
4000,00 |
23900,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
федеральный бюджет |
тыс. руб. |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
местные бюджеты |
тыс. руб. |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
внебюджетные источники |
тыс. руб. |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Основное мероприятие 1.2.3. Оснащение и благоустройство объектов и территорий ДОУ и ДОУСОНО в соответствии с требованиями СанПиН и правилами безопасности |
сумма затрат, в том числе: |
тыс. руб. |
|
|
|
|
2938,46 |
1061,58 |
1876,88 |
0,00 |
0,00 |
10000,00 |
10000,00 |
|
|
областной бюджет |
тыс. руб. |
|
|
|
|
2938,46 |
1061,58 |
1876,88 |
0,00 |
0,00 |
10000,00 |
10000,00 |
|||
федеральный бюджет |
тыс. руб. |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
местные бюджеты |
тыс. руб. |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
внебюджетные источники |
тыс. руб. |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
1.2.3.1. Проведение мероприятий по обеспечению и поддержанию санитарно-эпидемиологической безопасности в ДОУ и ДОУСОНО в соответствии с требованиями и нормами СанПиН: приобретение мебели и мягкого инвентаря; приобретение медицинского оборудования, мебели в медицинские кабинеты и изоляторы; приобретение холодильного и технологического оборудования; приобретение и установка спортивного инвентаря, оборудования для игровых и спортивных площадок; обеспечение доброкачественной водой (замена труб, насосов, ремонт скважин, приобретение и установка фильтров); оборудование мест купания (приобретение и ремонт бассейнов, оборудование пляжа); оборудование спортивных и игровых площадок; приобретение, монтаж и ремонт ограждения территории ДОУ; ремонт и монтаж систем отопления; благоустройство территории (ремонт дорожек, площадок и т.д.) |
количество ДОУ |
единиц |
|
|
|
|
5 |
1 |
5 |
0 |
0 |
5 |
5 |
МСР |
Поддержание и приведение в соответствие с современными требованиями санитарно-эпидемиологической безопасности ДОУ |
стоимость единицы |
тыс. руб. |
|
|
|
|
101,0-1061,6 |
1061,6 |
101,0-793,0 |
0,0 |
0,0 |
1000,0 |
1000,0 |
|||
сумма затрат, в том числе: |
тыс. руб. |
|
|
|
|
2840,61 |
1061,58 |
1779,03 |
0,00 |
0,00 |
5000,00 |
5000,00 |
|||
областной бюджет |
тыс. руб. |
156 |
1006 |
0400004180 |
620 |
2840,61 |
1061,58 |
1779,03 |
0,00 |
0,00 |
5000,00 |
5000,00 |
|||
федеральный бюджет |
тыс. руб. |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
местные бюджеты |
тыс. руб. |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
внебюджетные источники |
тыс. руб. |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
1.2.3.2. Проведение мероприятий по обеспечению и поддержанию безопасности в ДОУ: обеспечение эвакуационных выходов из зданий и помещений в соответствии с современными требованиями пожарного надзора; оснащение системами беспроводной передачи информации на пульт связи подразделений пожарной охраны; приобретение средств пожаротушения и защиты; установка и ремонт автоматической пожарной сигнализации; устройство площадки с твердым покрытием размером не менее 12х12 для установки пожарных автомобилей и забора воды в любое время года ("пирс"); огнезащитная обработка деревянных конструкций; ремонт и установка систем видеонаблюдения, приобретение и монтаж системы охранно-тревожной сигнализации |
количество ДОУ |
единиц |
|
|
|
|
1 |
0 |
1 |
0 |
0 |
5 |
5 |
МСР |
Приведение в соответствии с современными требованиями безопасности, а также обеспечение системами видеонаблюдения в соответствии с техническими требованиями по обеспечению безопасности объектов ДОУ |
стоимость единицы |
тыс. руб. |
|
|
|
|
97,85 |
0,0 |
97,85 |
0,0 |
0,0 |
1000,0 |
1000,0 |
|||
сумма затрат, в том числе: |
тыс. руб. |
|
|
|
|
97,85 |
0,00 |
97,85 |
0,00 |
0,00 |
5000,00 |
5000,00 |
|||
областной бюджет |
тыс. руб. |
156 |
1006 |
0400004180 |
620 |
97,85 |
0,00 |
97,85 |
0,00 |
0,00 |
5000,00 |
5000,00 |
|||
федеральный бюджет |
тыс. руб. |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
местные бюджеты |
тыс. руб. |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
внебюджетные источники |
тыс. руб. |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Сумма затрат по Задаче 1.2. цели 1 государственной программы |
сумма затрат, в том числе: |
тыс. руб. |
|
|
|
|
533075,20 |
56448,91 |
251018,77 |
179924,24 |
45683,28 |
533075,20 |
533075,20 |
|
|
областной бюджет |
тыс. руб. |
|
|
|
|
521535,20 |
56448,91 |
239478,77 |
179924,24 |
45683,28 |
521535,20 |
521535,20 |
|||
в том числе областной бюджет (МТ) |
|
|
|
|
|
159036,80 |
0,00 |
135136,80 |
23900,00 |
0,00 |
131136,80 |
131136,80 |
|||
федеральный бюджет |
тыс. руб. |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
местные бюджеты |
тыс. руб. |
|
|
|
|
11540,00 |
0,00 |
11540,00 |
0,00 |
0,00 |
11540,00 |
11540,00 |
|||
внебюджетные источники |
тыс. руб. |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Задача 1.3. Обеспечение и защита прав, интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Создание условий для совершенствования системы профилактики преступности и правонарушений несовершеннолетних, социализации и реабилитации несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом | |||||||||||||||
Основное мероприятие 1.3.1. Реализация комплекса мер "Право на выбор" (в том числе реализация мер, направленных на обеспечение и защиту прав, интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей) |
сумма затрат, в том числе: |
тыс. руб. |
|
|
|
|
2442727,90 |
519057,21 |
599406,55 |
677907,98 |
646356,18 |
2294306,83 |
2287257,00 |
|
|
федеральный бюджет |
тыс. руб. |
|
|
|
|
133135,40 |
0,00 |
0,00 |
133135,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
в том числе федеральный бюджет (МТ) |
|
|
|
|
|
133135,40 |
0,00 |
0,00 |
133135,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
областной бюджет |
тыс. руб. |
|
|
|
|
2301900,50 |
519057,21 |
595488,55 |
540998,58 |
646356,18 |
2287257,00 |
2287257,00 |
|||
в том числе областной бюджет (МТ) |
|
|
|
|
|
2291479,50 |
515533,21 |
592265,55 |
539236,58 |
644444,18 |
2276836,00 |
2276836,00 |
|||
местные бюджеты |
тыс. руб. |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
внебюджетные источники |
тыс. руб. |
|
|
|
|
7692,00 |
0,00 |
3918,00 |
3774,00 |
0,00 |
7049,83 |
0,00 |
|||
в том числе средства Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации |
тыс. руб. |
|
|
|
|
7692,00 |
0,00 |
3918,00 |
3774,00 |
0,00 |
7049,84 |
0,00 |
|||
1.3.1.1. Организация и проведение социально значимых мероприятий для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, для замещающих семей ("Радуга детства", фестиваль приемных семей "Теплый дом - новые имена", День усыновления), проведение конференций, семинаров в сфере опеки, попечительства и защиты прав детей (в том числе вручение подарков, сувениров, цветов, организация питания и другие расходы, связанные с организацией и проведением мероприятия) |
количество мероприятий |
единиц |
|
|
|
|
2 |
0 |
0 |
0 |
2 |
2 |
2 |
МСР |
Организация и проведение мероприятий для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с участием 300 человек ежегодно в фестивалях приемных семей "Теплый дом -новые имена", "Радуга детства", и 300 человек в празднике "День усыновления" |
стоимость единицы |
тыс. руб. |
|
|
|
|
200,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
|||
сумма затрат, в том числе: |
тыс. руб. |
|
|
|
|
400,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
|||
федеральный бюджет |
тыс. руб. |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
областной бюджет |
тыс. руб. |
156 |
1006 |
0400002220 |
240 |
400,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
|||
местные бюджеты |
тыс. руб. |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
внебюджетные источники |
тыс. руб. |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
1.3.1.2. Обеспечение сохранности жилых помещений, собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, или право пользования которыми сохраняется за указанными детьми |
количество |
человек |
|
|
|
|
15 |
7 |
4 |
4 |
0 |
15 |
15 |
МСР |
Ежегодное предоставление материальной помощи не менее 15 гражданам с целью обеспечения сохранности жилых помещений |
стоимость единицы |
тыс. руб. |
|
|
|
|
65,0 |
65,0 |
65,0 |
65,0 |
0,0 |
65,0 |
65,0 |
|||
сумма затрат, в том числе: |
тыс. руб. |
|
|
|
|
1000,00 |
500,00 |
250,00 |
250,00 |
0,00 |
1000,00 |
1000,00 |
|||
федеральный бюджет |
тыс. руб. |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
областной бюджет |
тыс. руб. |
156 |
1006 |
0400003450 |
320 |
992,00 |
496,00 |
248,00 |
248,00 |
0,00 |
992,00 |
992,00 |
|||
156 |
1006 |
0400002220 |
240 |
8,00 |
4,00 |
2,00 |
2,00 |
0,00 |
8,00 |
8,00 |
|||||
местные бюджеты |
тыс. руб. |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
внебюджетные источники |
тыс. руб. |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
1.3.1.3. Предоставление компенсации арендной платы за наем жилого помещения лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лицам, которые относились к категории лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и достигших возраста 23 лет, имеющих и не реализовавших право на обеспечение жилым помещением |
количество |
человек |
|
|
|
|
125 |
35 |
30 |
30 |
30 |
125 |
125 |
МСР |
Ежегодное предоставление компенсации арендной платы не менее 125 гражданам, относящимся к категории лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, у которых право на обеспечение жилым помещением возникло и не реализовано |
стоимость единицы |
тыс. руб. |
|
|
|
|
60,0-180,0 |
60,0-180,0 |
60,0-180,0 |
60,0-180,0 |
60,0-180,0 |
60,0-180,0 |
60,0-180,0 |
|||
сумма затрат, в том числе: |
тыс. руб. |
|
|
|
|
8271,00 |
3024,00 |
2223,00 |
1512,00 |
1512,00 |
8271,00 |
8271,00 |
|||
федеральный бюджет |
тыс. руб. |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
областной бюджет |
тыс. руб. |
156 |
1006 |
0400003450 |
320 |
8205,00 |
3000,00 |
2205,00 |
1500,00 |
1500,00 |
8205,00 |
8205,00 |
|||
156 |
1006 |
0400002220 |
240 |
66,00 |
24,00 |
18,00 |
12,00 |
12,00 |
66,00 |
66,00 |
|||||
местные бюджеты |
тыс. руб. |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
внебюджетные источники |
тыс. руб. |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
1.3.1.4. Обеспечение граждан в соответствии с Федеральным законом от 21.12. 1996 N 159-ФЗ "О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" однократно благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений |
количество |
человек |
|
|
|
|
280 |
10 |
50 |
100 |
120 |
290 |
484 |
МСР во взаимодействии с органами местного самоуправления муниципальных образований Новосибирской области |
Обеспечение жилыми помещениями не менее 1054 граждан из категории лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (за 3 года). Значение показателя в 2017-2018 годах планируется достигнуть за счет софинансирования из средств федерального бюджета и ожидаемого увеличения объема финансирования из областного бюджета |
стоимость единицы |
тыс. руб. |
|
|
|
|
1020,0-1250,0 |
1020,0-1250,0 |
1020,0-1250,0 |
1020,0-1250,0 |
1020,0-1250,0 |
1020,0-1250,0 |
1020,0-1250,0 |
|||
сумма затрат, в том числе: |
тыс. руб. |
|
|
|
|
289455,70 |
10210,23 |
47510,57 |
133135,40 |
98599,50 |
148531,50 |
148531,50 |
|||
федеральный бюджет |
тыс. руб. |
|
|
|
|
133135,40 |
0,00 |
0,00 |
133135,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
в том числе федеральный бюджет (МТ) |
тыс. руб. |
156 |
1004 |
0400050820 |
530 |
133135,40 |
0,00 |
0,00 |
133135,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
областной бюджет |
тыс. руб. |
|
|
|
|
156320,30 |
10210,23 |
47510,57 |
0,00 |
98599,50 |
148531,50 |
148531,50 |
|||
в том числе областной бюджет (МТ) |
тыс. руб. |
156 |
1004 |
04000R0820 |
530 |
156320,30 |
10210,23 |
47510,57 |
0,00 |
98599,50 |
148531,50 |
148531,50 |
|||
местные бюджеты |
тыс. руб. |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
внебюджетные источники |
тыс. руб. |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
1.3.1.5.Психологическое сопровождение семей, принявших на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (на условиях предоставления субсидии юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям) |
количество |
человек |
|
|
|
|
120 |
0 |
120 |
0 |
0 |
120 |
120 |
МСР |
Ежегодное предоставление услуг психологического сопровождения не менее 120 гражданам (родители и дети), принявшим на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |
стоимость единицы |
тыс. руб. |
|
|
|
|
2,0-3,0 |
0,0 |
2,0-3,0 |
0,0 |
0,0 |
2,0-3,0 |
2,0-3,0 |
|||
сумма затрат, в том числе: |
тыс. руб. |
|
|
|
|
276,80 |
0,00 |
276,80 |
0,00 |
0,00 |
276,80 |
276,80 |
|||
федеральный бюджет |
тыс. руб. |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
областной бюджет |
тыс. руб. |
156 |
1006 |
0400002220 |
810 |
276,80 |
0,00 |
276,80 |
0,00 |
0,00 |
276,80 |
276,80 |
|||
местные бюджеты |
тыс. руб. |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
внебюджетные источники |
тыс. руб. |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
1.3.1.6. Подготовка семей к принятию некровного ребенка в рамках "Школы усыновителей" (на условиях предоставления субсидии юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям) |
количество |
человек |
|
|
|
|
175 |
0 |
175 |
0 |
0 |
175 |
175 |
МСР |
Ежегодное обучение не менее 175 граждан, выразивших желание принять детей на воспитание в свои семьи в рамках "Школы усыновителей" |
стоимость единицы |
тыс. руб. |
|
|
|
|
2,0-3,0 |
0,0 |
2,0-3,0 |
0,0 |
0,0 |
2,0-3,0 |
2,0-3,0 |
|||
сумма затрат, в том числе: |
тыс. руб. |
|
|
|
|
473,20 |
0,00 |
473,20 |
0,00 |
0,00 |
473,20 |
473,20 |
|||
федеральный бюджет |
тыс. руб. |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
областной бюджет |
тыс. руб. |
156 |
1006 |
0400002220 |
810 |
473,20 |
0,00 |
|
0,00 |
0,00 |
473,20 |
473,20 |
|||
местные бюджеты |
тыс. руб. |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
внебюджетные источники |
тыс. руб. |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
1.3.1.7. Субвенции на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству, социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |
количество* |
единиц |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
МСР |
Направление в органы местного самоуправления субвенций на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству, социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |
стоимость единицы* |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
сумма затрат, в том числе: |
тыс. руб. |
|
|
|
|
2102220,70 |
497088,28 |
536520,38 |
531001,98 |
537610,08 |
2095366,00 |
2095366,00 |
|||
областной бюджет |
тыс. руб. |
|
|
|
|
2102220,70 |
497088,28 |
536520,38 |
531001,98 |
537610,08 |
2095366,00 |
2095366,00 |
|||
в том числе областной бюджет (МТ) |
тыс. руб. |
156 |
1004 |
0400070280 |
530 |
2102220,70 |
497088,28 |
536520,38 |
531001,98 |
537610,08 |
2095366,00 |
2095366,00 |
|||
1.3.1.8. Субвенции на образование и организацию деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав |
количество * |
единиц |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
МСР |
Направление в органы местного самоуправления субвенций на образование и организацию деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав |
стоимость единицы* |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
сумма затрат, в том числе: |
тыс. руб. |
|
|
|
|
32938,50 |
8234,70 |
8234,60 |
8234,60 |
8234,60 |
32938,50 |
32938,50 |
|||
областной бюджет |
тыс. руб. |
|
|
|
|
32938,50 |
8234,70 |
8234,60 |
8234,60 |
8234,60 |
32938,50 |
32938,50 |
|||
в том числе областной бюджет (МТ) |
тыс. руб. |
156 |
1006 |
0400070150 |
530 |
32938,50 |
8234,70 |
8234,60 |
8234,60 |
8234,60 |
32938,50 |
32938,50 |
|||
1.3.1.9. Внедрение технологии обучения компьютерной грамотности несовершеннолетних правонарушителей, содержащихся в ЦВСНП ГУ МВД России по НСО |
количество технологии |
единиц |
|
|
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
МСР |
Осуществление предпрофессиональной подготовки с обучением компьютерной грамотности 50 несовершеннолетних в 2017 году. Создание компьютерного класса для несовершеннолетних правонарушителей |
стоимость единицы |
тыс. руб. |
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
300,0 |
0,0 |
|||
сумма затрат, в том числе: |
тыс. руб. |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
300,00 |
0,00 |
|||
федеральный бюджет |
тыс. руб. |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
областной бюджет |
тыс. руб. |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
местные бюджеты |
тыс. руб. |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
внебюджетные источники |
тыс. руб. |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
300,00 |
0,00 |
|||
в том числе средства Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации |
тыс. руб. |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
300,00 |
0,00 |
|||
1.3.1.10. Разработка и внедрение инновационной технологии "Формирование конфликтологической компетентности как направление профилактической работы с несовершеннолетними, находящимися в конфликте с законом" |
количество |
человек |
|
|
|
|
35 |
0 |
0 |
35 |
0 |
0 |
0 |
МСР |
Обучение инновационной технологии "Формирование конфликтной компетенции несовершеннолетних находящихся в конфликте с законом" 35 специалистов образовательных учреждений, ГБУ НСО "Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних "Снегири", ФКУ Новосибирская ВК ГУФСИН России по Новосибирской области, работающих с несовершеннолетними, находящимися в конфликте с законом, в 2016 году |
стоимость единицы |
тыс. руб. |
|
|
|
|
7,0 |
0,0 |
0,0 |
7,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
сумма затрат, в том числе: |
тыс. руб. |
|
|
|
|
245,00 |
0,00 |
0,00 |
245,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
федеральный бюджет |
тыс. руб. |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
областной бюджет |
тыс. руб. |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
местные бюджеты |
тыс. руб. |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
внебюджетные источники |
тыс. руб. |
|
|
|
|
245,00 |
0,00 |
0,00 |
245,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
в том числе средства Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации |
тыс. руб. |
|
|
|
|
245,00 |
0,00 |
0,00 |
245,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
1.3.1.11. Создание и развитие службы реабилитации и социализации несовершеннолетних "Линия жизни" (на базе государственного бюджетного учреждения социального обслуживания Новосибирской области "Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних "Снегири") |
количество служб |
единиц |
|
|
|
|
1 |
0 |
1 |
1 |
0 |
1 |
0 |
МСР |
Обеспечение реабилитации несовершеннолетних на базе стационарного отделения. Всего помощь специалистов службы получат не менее 150 несовершеннолетних, 150 родителей. Полустационарным социальным обслуживание будет охвачено 40 семей, воспитывающих детей, находящихся в конфликте с законом. Создание модели комплексной системы профилактики правонарушений и преступлений несовершеннолетних. Создание условий для социальной реабилитации и адаптации трудных подростков в обществе. Появление у подростков устойчивых интересов. Восстановление позитивного социального статуса ребенка, утраченных либо несформированных социальных навыков, формирование у ребенка социально приемлемых ценностных ориентиров и норм поведения. Профилактика социальной дезадаптации, девиантного поведения. Период создания службы 2016-2017 годы |
стоимость единицы |
тыс. руб. |
|
|
|
|
1220,0 |
0,0 |
610,0 |
610,0 |
0,0 |
1913,0 |
0,0 |
|||
сумма затрат, в том числе: |
тыс. руб. |
|
|
|
|
1220,00 |
0,00 |
610,00 |
610,00 |
0,00 |
1913,00 |
0,00 |
|||
федеральный бюджет |
тыс. руб. |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
областной бюджет |
тыс. руб. |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
местные бюджеты |
тыс. руб. |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
внебюджетные источники |
тыс. руб. |
|
|
|
|
1220,00 |
0,00 |
610,00 |
610,00 |
0,00 |
1913,00 |
0,00 |
|||
в том числе средства Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации |
тыс. руб. |
|
|
|
|
1220,00 |
0,00 |
610,00 |
610,00 |
0,00 |
1913,00 |
0,00 |
|||
1.3.1.12. Развитие службы сопровождения и социальной адаптации несовершеннолетних, содержащихся в ФКУ Новосибирская ВК ГУФСИН России по Новосибирской области |
количество служб |
единиц |
|
|
|
|
1 |
0 |
1 |
1 |
0 |
1 |
0 |
МСР |
Снижение числа несовершеннолетних, отбывших наказание в ФКУ Новосибирская ВК ГУФСИН России по Новосибирской области и совершивших преступление повторно. Развитие потенциала и материально-технической базы психологической службы. Внедрение технологий ЭЭГ-биоуправления при лечении аддитивных и поведенческих расстройств у несовершеннолетних. Обеспечение охвата не менее 80 несовершеннолетних в год проведения |
стоимость единицы |
тыс. руб. |
|
|
|
|
423,0 |
0,0 |
211,5 |
211,5 |
0,0 |
177,0 |
0,0 |
|||
сумма затрат, в том числе: |
тыс. руб. |
|
|
|
|
423,00 |
0,00 |
211,50 |
211,50 |
0,00 |
177,00 |
0,00 |
|||
федеральный бюджет |
тыс. руб. |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
областной бюджет |
тыс. руб. |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
местные бюджеты |
тыс. руб. |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
внебюджетные источники |
тыс. руб. |
|
|
|
|
423,00 |
0,00 |
211,50 |
211,50 |
0,00 |
177,00 |
0,00 |
|||
в том числе средства Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации |
тыс. руб. |
|
|
|
|
423,00 |
0,00 |
211,50 |
211,50 |
0,00 |
177,00 |
0,00 |
|||
1.3.1.13. Внедрение технологий социокультурной реабилитации несовершеннолетних, содержащихся в ФКУ Новосибирская ВК ГУФСИН России по Новосибирской области |
количество технологий |
единиц |
|
|
|
|
1 |
0 |
1 |
1 |
0 |
1 |
0 |
МСР |
В ФКУ Новосибирская ВК ГУФСИН России по Новосибирской области будет обеспечено создание студии кабельного телевидения в целях развития творческих способностей, навыков самовыражения, в работе которой предполагается участие не менее 50 человек в год проведения |
стоимость единицы |
тыс. руб. |
|
|
|
|
315,0 |
0,0 |
157,5 |
157,5 |
0,0 |
285,0 |
0,0 |
|||
сумма затрат, в том числе: |
тыс. руб. |
|
|
|
|
315,00 |
0,00 |
157,50 |
157,50 |
0,00 |
285,00 |
0,00 |
|||
федеральный бюджет |
тыс. руб. |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
областной бюджет |
тыс. руб. |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
местные бюджеты |
тыс. руб. |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
внебюджетные источники |
тыс. руб. |
|
|
|
|
315,00 |
0,00 |
157,50 |
157,50 |
0,00 |
285,00 |
0,00 |
|||
в том числе средства Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации |
тыс. руб. |
|
|
|
|
315,00 |
0,00 |
157,50 |
157,50 |
0,00 |
285,00 |
0,00 |
|||
1.3.1.14. Внедрение физкультурно-оздоровительных технологий профилактики девиантного поведения среди несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом (на базе ЦВСНП ГУ МВД России по НСО и ФКУ Новосибирская ВК ГУФСИН России по Новосибирской области) |
количество технологий |
единиц |
|
|
|
|
1 |
0 |
1 |
0 |
0 |
1 |
0 |
МСР |
Внедрение физкультурно-оздоровительных технологий посредством оборудования уличной спортивной площадки в ЦВСНП ГУ МВД России по НСО и спортивного зала в ФКУ Новосибирская ВК ГУФСИН России по Новосибирской области. Обеспечение охвата не менее 100 несовершеннолетних в год проведения в ЦВСНП ГУ МВД России по НСО, обеспечение охвата не менее 50 несовершеннолетних в год проведения, содержащихся в ФКУ Новосибирская ВК ГУФСИН России по Новосибирской области |
стоимость единицы |
тыс. руб. |
|
|
|
|
139,0 |
0,0 |
139,0 |
0,0 |
0,0 |
700,0 |
0,0 |
|||
сумма затрат, в том числе: |
тыс. руб. |
|
|
|
|
139,00 |
0,00 |
139,00 |
0,00 |
0,00 |
700,00 |
0,00 |
|||
федеральный бюджет |
тыс. руб. |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
областной бюджет |
тыс. руб. |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
местные бюджеты |
тыс. руб. |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
внебюджетные источники |
тыс. руб. |
|
|
|
|
139,00 |
0,00 |
139,00 |
0,00 |
0,00 |
700,00 |
0,00 |
|||
в том числе средства Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации |
тыс. руб. |
|
|
|
|
139,00 |
0,00 |
139,00 |
0,00 |
0,00 |
700,00 |
0,00 |
|||
1.3.1.15. Внедрение новых реабилитационных технологий индивидуального психологического сопровождения условно осужденных несовершеннолетних и их ближайшего окружения |
количество технологий |
единиц |
|
|
|
|
1 |
0 |
1 |
1 |
0 |
1 |
0 |
МСР |
Обеспечение модели психологического сопровождения несовершеннолетних, осужденных без лишения свободы. Оборудование комнат психологической разгрузки на базе 10 филиалов ФКУ УИИ ГУФСИН России по Новосибирской области. Обеспечение участия в психологическом сопровождении не менее 300 несовершеннолетних в год проведения |
стоимость единицы |
тыс. руб. |
|
|
|
|
420,0 |
0,0 |
210,0 |
210,0 |
0,0 |
595,0 |
0,0 |
|||
сумма затрат, в том числе: |
тыс. руб. |
|
|
|
|
420,00 |
0,00 |
210,00 |
210,00 |
0,00 |
595,00 |
0,00 |
|||
федеральный бюджет |
тыс. руб. |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
областной бюджет |
тыс. руб. |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
местные бюджеты |
тыс. руб. |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
внебюджетные источники |
тыс. руб. |
|
|
|
|
420,00 |
0,00 |
210,00 |
210,00 |
0,00 |
595,00 |
0,00 |
|||
в том числе средства Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации |
тыс. руб. |
|
|
|
|
420,00 |
0,00 |
210,00 |
210,00 |
0,00 |
595,00 |
0,00 |
|||
1.3.1.16. Внедрение в деятельность ЦВСНП ГУ МВД России по НСО психологических диагностических технологий, направленных на выявление склонности к девиантному, деликвентному, суицидальному поведению, а также технологий, направленных на коррекцию противоправного поведения несовершеннолетних |
количество учреждений |
единиц |
|
|
|
|
1 |
0 |
1 |
1 |
0 |
1 |
0 |
МСР |
Внедрение психологических диагностических технологий посредством приобретения диагностико-реабилитационного оборудования. Обеспечение охвата не менее 300 несовершеннолетних в год проведения. Выявление у несовершеннолетних склонности к деструктивному поведению, жестокому обращению в целях выработки рекомендаций для организации дальнейшей работы с несовершеннолетним специалистов по месту жительства. Обеспечение снятия психологического напряжения. Оказание экстренной психологической помощи 200 несовершеннолетним в год проведения |
стоимость единицы |
тыс. руб. |
|
|
|
|
423,0 |
0,0 |
211,5 |
211,5 |
0,0 |
239,0 |
0,0 |
|||
сумма затрат, в том числе: |
тыс. руб. |
|
|
|
|
423,00 |
0,00 |
211,50 |
211,50 |
0,00 |
239,00 |
0,00 |
|||
федеральный бюджет |
тыс. руб. |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
областной бюджет |
тыс. руб. |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
местные бюджеты |
тыс. руб. |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
внебюджетные источники |
тыс. руб. |
|
|
|
|
423,00 |
0,00 |
211,50 |
211,50 |
0,00 |
239,00 |
0,00 |
|||
в том числе средства Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации |
тыс. руб. |
|
|
|
|
423,00 |
0,00 |
211,50 |
211,50 |
0,00 |
239,00 |
0,00 |
|||
1.3.1.17. Внедрение технологий социокультурной реабилитации несовершеннолетних, содержащихся в ЦВСНП ГУ МВД России по НСО |
количество учреждений |
единиц |
|
|
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
МСР |
Создание мастерской "Подари радость". Материально-техническое оснащение мастерской в целях развития творческих способностей, проявления инициативы самостоятельности, профориентации, эстетического восприятия, трудовых навыков. Обеспечение участия в работе мастерской не менее 200 несовершеннолетних в год проведения |
стоимость единицы |
тыс. руб. |
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
280,0 |
0,0 |
|||
сумма затрат, в том числе: |
тыс. руб. |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
280,00 |
0,00 |
|||
федеральный бюджет |
тыс. руб. |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
областной бюджет |
тыс. руб. |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
местные бюджеты |
тыс. руб. |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
внебюджетные источники |
тыс. руб. |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
280,00 |
0,00 |
|||
в том числе средства Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации |
тыс. руб. |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
280,00 |
0,00 |
|||
1.3.1.18. Внедрение программ комплексного сопровождения несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом, и несовершеннолетних "группы риска" |
количество программ |
единиц |
|
|
|
|
1 |
0 |
1 |
1 |
0 |
1 |
0 |
МСР |
Внедрение инновационной технологии работы с несовершеннолетними по профилактике детской преступности, в том числе повторной, посредством занятий в сенсорной комнате (100 несовершеннолетних в год проведения), в государственном казенном образовательном учреждении "Областной детский дом". Обеспечение беспрепятственного доступа несовершеннолетним, находящимся в конфликте с законом, детям-сиротам и детям "группы риска" к услугам социально-психологической реабилитации (100 несовершеннолетних в год проведения) |
стоимость единицы |
тыс. руб. |
|
|
|
|
685,0 |
0,0 |
342,5 |
342,5 |
0,0 |
320,0 |
0,0 |
|||
сумма затрат, в том числе: |
тыс. руб. |
|
|
|
|
685,00 |
0,00 |
342,50 |
342,50 |
0,00 |
320,00 |
0,00 |
|||
федеральный бюджет |
тыс. руб. |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
областной бюджет |
тыс. руб. |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
местные бюджеты |
тыс. руб. |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
внебюджетные источники |
тыс. руб. |
|
|
|
|
685,00 |
0,00 |
342,50 |
342,50 |
0,00 |
320,00 |
0,00 |
|||
в том числе средства Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации |
тыс. руб. |
|
|
|
|
685,00 |
0,00 |
342,50 |
342,50 |
0,00 |
320,00 |
0,00 |
|||
1.3.1.19. Внедрение технологии мульттерапии по первичной профилактике преступности среди несовершеннолетних |
количество технологий |
единиц |
|
|
|
|
1 |
0 |
1 |
0 |
0 |
1 |
0 |
МСР |
Открытие мультипликационной студии в ГБУ НСО "Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей "Рассвет" по внедрению инновационной технологии работы с несовершеннолетними, состоящими на учете в КДНиЗП, в ПДН, склонных к совершению правонарушения, освободившихся из мест лишения свободы, детей-сирот, детей "группы риска" (120 несовершеннолетних в год проведения пройдут курс мульттерапии). Проведение ежегодного фестиваля по мультипликации "Сюрприз" среди несовершеннолетних, находящихся в кризисной и конфликтной ситуации с законом, и с детьми "группы риска" (200 участников фестиваля в год проведения) |
стоимость единицы |
тыс. руб. |
|
|
|
|
250,0 |
0,0 |
250,0 |
0,0 |
0,0 |
60,0 |
0,0 |
|||
сумма затрат, в том числе: |
тыс. руб. |
|
|
|
|
250,00 |
0,00 |
250,00 |
0,00 |
0,00 |
60,00 |
0,00 |
|||
федеральный бюджет |
тыс. руб. |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
областной бюджет |
тыс. руб. |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
местные бюджеты |
тыс. руб. |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
внебюджетные источники |
тыс. руб. |
|
|
|
|
250,00 |
0,00 |
250,00 |
0,00 |
0,00 |
60,00 |
0,00 |
|||
в том числе средства Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации |
тыс. руб. |
|
|
|
|
250,00 |
0,00 |
250,00 |
0,00 |
0,00 |
60,00 |
0,00 |
|||
1.3.1.20. Внедрение пилотного проекта по созданию на базе организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, службы сопровождения несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом, проживающих на территории муниципального образования |
количество проектов |
единиц |
|
|
|
|
1 |
0 |
1 |
1 |
0 |
1 |
0 |
МСР |
Обеспечение участия в сопровождении 100 несовершеннолетних, состоящих на учете в органах внутренних дел, уголовно-исполнительной инспекции, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Новосибирского района Новосибирской области. Создание клуба "Парус", для подростков, состоящих на учете в органах внутренних дел. Внедрение технологий ЭЭГ-биоуправления. Обеспечение охвата не менее 50 несовершеннолетних в год проведения |
стоимость единицы |
тыс. руб. |
|
|
|
|
423,0 |
0,0 |
211,5 |
211,5 |
0,0 |
220,0 |
0,0 |
|||
сумма затрат, в том числе: |
тыс. руб. |
|
|
|
|
423,00 |
0,00 |
211,50 |
211,50 |
0,00 |
220,00 |
0,00 |
|||
федеральный бюджет |
тыс. руб. |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
областной бюджет |
тыс. руб. |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
местные бюджеты |
тыс. руб. |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
внебюджетные источники |
тыс. руб. |
|
|
|
|
423,00 |
0,00 |
211,50 |
211,50 |
0,00 |
220,00 |
0,00 |
|||
в том числе средства Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации |
тыс. руб. |
|
|
|
|
423,00 |
0,00 |
211,50 |
211,50 |
0,00 |
220,00 |
0,00 |
|||
1.3.1.21. Внедрение программ психологической коррекции и социальной адаптации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, находящихся в конфликте с законом, на базе МКУ города Новосибирска "Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, "Азбука Жизни", в том числе с обеспечением временного проживания |
количество учреждений |
единиц |
|
|
|
|
1 |
0 |
1 |
1 |
0 |
1 |
0 |
МСР |
Создание на базе МКУ города Новосибирска "Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, "Азбука Жизни" отделения на 8 мест с обеспечением временного проживания на срок от 1 до 6 месяцев с возможностью пролонгации срока проживания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, находящихся в конфликте с законом, а также освободившихся из ФКУ Новосибирская ВК ГУФСИН России по Новосибирской области. Внедрение технологий: 1. Психологической диагностики отклоняющегося поведения, аддиктивных расстройств, склонности к суицидальному поведению. Обеспечение охвата не менее 50 человек в год проведения.2. ЭЭГ-биоуправления при лечении аддиктивных и поведенческих расстройств у несовершеннолетних. Обеспечение охвата не менее 50 несовершеннолетних в год проведения |
стоимость единицы |
тыс. руб. |
|
|
|
|
883,0 |
0,0 |
441,5 |
441,5 |
0,0 |
120,0 |
0,0 |
|||
сумма затрат, в том числе: |
тыс. руб. |
|
|
|
|
883,00 |
0,00 |
441,50 |
441,50 |
0,00 |
120,00 |
0,00 |
|||
федеральный бюджет |
тыс. руб. |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
областной бюджет |
тыс. руб. |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
местные бюджеты |
тыс. руб. |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
внебюджетные источники |
тыс. руб. |
|
|
|
|
883,00 |
0,00 |
441,50 |
441,50 |
0,00 |
120,00 |
0,00 |
|||
в том числе средства Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации |
тыс. руб. |
|
|
|
|
883,00 |
0,00 |
441,50 |
441,50 |
0,00 |
120,00 |
0,00 |
|||
1.3.1.22. Создание и функционирование мобильной психологической службы (мобильной бригады), обеспечивающей проведение диагностической и консультационной работы с несовершеннолетними, состоящими на учете в подразделениях по делам несовершеннолетних, по месту жительства |
количество служб |
единиц |
|
|
|
|
1 |
0 |
1 |
1 |
0 |
1 |
0 |
МСР, ГБУЗ НСО "Новосибирский областной детский клинический психоневрологический диспансер" |
Создание мобильной бригады из числа высококвалифицированных специалистов в сфере подростковой медицинской психологии и психиатрии в целях организации диагностики несовершеннолетних на выявление склонности к девиантному, деликвентному, суицидальному поведению, для подготовки рекомендаций по работе с ними специалистами по месту жительства. Повышение доступности получения консультативных услуг по снятию эмоционального напряжения у несовершеннолетних, проживающих в отдаленных районах Новосибирской области. Обеспечение не менее 10 выездов в год с охватом не менее 300 несовершеннолетних в 2016-2017 годах. Предоставление рекомендаций по организации работы с несовершеннолетними "группы риска" для специалистов (психологов, специалистов по социальной работе) по месту жительства. Обеспечение проведения повторной диагностики несовершеннолетних "группы риска" по результатам проведенной с ними работы |
стоимость единицы |
тыс. руб. |
|
|
|
|
671,0 |
0,0 |
335,5 |
335,5 |
0,0 |
329,0 |
0,0 |
|||
сумма затрат, в том числе: |
тыс. руб. |
|
|
|
|
671,00 |
0,00 |
335,50 |
335,50 |
0,00 |
329,00 |
0,00 |
|||
федеральный бюджет |
тыс. руб. |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
областной бюджет |
тыс. руб. |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
местные бюджеты |
тыс. руб. |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
внебюджетные источники |
тыс. руб. |
|
|
|
|
671,00 |
0,00 |
335,50 |
335,50 |
0,00 |
329,00 |
0,00 |
|||
в том числе средства Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации |
тыс. руб. |
|
|
|
|
671,00 |
0,00 |
335,50 |
335,50 |
0,00 |
329,00 |
0,00 |
|||
1.3.1.23. Внедрение восстановительных технологий и технологий конфликторазрешения в работу с несовершеннолетними, находящимися в конфликте с законом |
количество технологий |
единиц |
|
|
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
0 |
МСР |
Внедрение восстановительных технологий и технологий конфликторазрешения в работу с несовершеннолетними, находящимися в конфликте с законом (обеспечение охвата не менее 120 несовершеннолетних в год проведения) в деятельность МКУ города Новосибирска "Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, "Азбука Жизни", МКУ Новосибирского района НСО "Барышевский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей", ФКУ Новосибирская ВК ГУФСИН России по Новосибирской области, ГБУНСО "Центр "Рассвет". Обучение 20 специалистов, работающих с несовершеннолетними, находящимися в конфликте с законом, восстановительным технологиям и технологиям конфликторазрешения |
стоимость единицы |
тыс. руб. |
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
100,0 |
0,0 |
|||
сумма затрат, в том числе: |
тыс. руб. |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
200,00 |
0,00 |
|||
федеральный бюджет |
тыс. руб. |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
областной бюджет |
тыс. руб. |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
местные бюджеты |
тыс. руб. |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
внебюджетные источники |
тыс. руб. |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
200,00 |
0,00 |
|||
в том числе средства Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации |
тыс. руб. |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
200,00 |
0,00 |
|||
1.3.1.24. Создание и развитие службы по сопровождению детей, склонных к совершению правонарушений, "Взрослые шаги" (на базе государственного автономного учреждения Новосибирской области "Центр социальной помощи семье и детям "Семья") |
количество служб |
единиц |
|
|
|
|
1 |
0 |
1 |
1 |
0 |
1 |
0 |
МСР |
Создание условий для организации комплексной профилактической и реабилитационной работы с детьми, находящимися в конфликте с законом, а также профилактика безнадзорности и беспризорности детей, преступности несовершеннолетних, в том числе повторной. Организация профилактической работы с учетом индивидуальных особенностей детей, совершивших правонарушение и преступление, в том числе путем организации их досуга, развития творческих способностей в кружках, клубах, созданных в учреждениях и организациях социального обслуживания. Всего помощь специалистов службы получат не менее 70 несовершеннолетних и 30 родителей в год проведения |
стоимость единицы |
тыс. руб. |
|
|
|
|
465,0 |
0,0 |
232,5 |
232,5 |
0,0 |
395,0 |
0,0 |
|||
сумма затрат, в том числе: |
тыс. руб. |
|
|
|
|
465,00 |
0,00 |
232,50 |
232,50 |
0,00 |
394,95 |
0,00 |
|||
федеральный бюджет |
тыс. руб. |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
областной бюджет |
тыс. руб. |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
местные бюджеты |
тыс. руб. |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
внебюджетные источники |
тыс. руб. |
|
|
|
|
465,00 |
0,00 |
232,50 |
232,50 |
0,00 |
394,95 |
0,00 |
|||
в том числе средства Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации |
тыс. руб. |
|
|
|
|
465,00 |
0,00 |
232,50 |
232,50 |
0,00 |
394,96 |
0,00 |
|||
1.3.1.25. Разработка и внедрение регионального банка данных о несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, с включением категории несовершеннолетних правонарушителей |
количество банков данных |
единиц |
|
|
|
|
1 |
0 |
1 |
1 |
0 |
1 |
0 |
МСР |
Создание единой базы данных о несовершеннолетних позволит иметь оперативный доступ к ней всех служб системы органов профилактики и позволит принимать своевременные меры реагирования к подросткам, оказавшимся в трудной жизненной ситуацию |
стоимость единицы |
тыс. руб. |
|
|
|
|
1130,0 |
0,0 |
565,0 |
565,0 |
0,0 |
416,9 |
0,0 |
|||
сумма затрат, в том числе: |
тыс. руб. |
|
|
|
|
1130,00 |
0,00 |
565,00 |
565,00 |
0,00 |
416,88 |
0,00 |
|||
федеральный бюджет |
тыс. руб. |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
областной бюджет |
тыс. руб. |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
местные бюджеты |
тыс. руб. |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
внебюджетные источники |
тыс. руб. |
|
|
|
|
1130,00 |
0,00 |
565,00 |
565,00 |
0,00 |
416,88 |
0,00 |
|||
в том числе средства Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации |
тыс. руб. |
|
|
|
|
1130,00 |
0,00 |
565,00 |
565,00 |
0,00 |
416,88 |
0,00 |
|||
1.3.1.26. Внедрение технологий работы с несовершеннолетними, находящимися в конфликте с законом, в работу специалистов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних Новосибирской области |
количество |
человек |
|
|
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 |
0 |
МСР |
Обучение команд специалистов (психологов, социальных педагогов, специалистов по социальной работе) технологиям коррекционной работы с несовершеннолетними с девиантным и деликвентным поведением в 2017 году |
стоимость единицы |
тыс. руб. |
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
10,0 |
0,0 |
|||
сумма затрат, в том числе: |
тыс. руб. |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
300,00 |
0,00 |
|||
федеральный бюджет |
тыс. руб. |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
областной бюджет |
тыс. руб. |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
местные бюджеты |
тыс. руб. |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
внебюджетные источники |
тыс. руб. |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
300,00 |
0,00 |
|||
в том числе средства Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации |
тыс. руб. |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
300,00 |
0,00 |
|||
1.3.1.27. Проведение межведомственной конференции по теме профилактики преступности и правонарушений несовершеннолетних, в том числе повторных, социализации и реабилитации несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом в Новосибирской области |
количество конференций |
единиц |
|
|
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
МСР |
Повышение профессиональной компетенции специалистов по вопросу применения восстановительных программ при работе с несовершеннолетними, находящимися в конфликте с законом. Издание рекомендаций по реализации восстановительных технологий. Участие примут не менее 200 специалистов в 2017 году |
стоимость единицы |
тыс. руб. |
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
200,0 |
0,0 |
|||
сумма затрат, в том числе: |
тыс. руб. |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
200,00 |
0,00 |
|||
федеральный бюджет |
тыс. руб. |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
областной бюджет |
тыс. руб. |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
местные бюджеты |
тыс. руб. |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
внебюджетные источники |
тыс. руб. |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
200,00 |
0,00 |
|||
в том числе средства Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации |
тыс. руб. |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
200,00 |
0,00 |
|||
Сумма затрат по Задаче 1.3 цели 1 государственной программы |
сумма затрат, в том числе: |
тыс. руб. |
|
|
|
|
2442727,90 |
519057,21 |
599406,55 |
677907,98 |
646356,18 |
2294306,83 |
2287257,00 |
|
|
федеральный бюджет |
тыс. руб. |
|
|
|
|
133135,40 |
0,00 |
0,00 |
133135,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
в том числе федеральный бюджет (МТ) |
|
|
|
|
|
133135,40 |
0,00 |
0,00 |
133135,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
областной бюджет |
тыс. руб. |
|
|
|
|
2301900,50 |
519057,21 |
595488,55 |
540998,58 |
646356,18 |
2287257,00 |
2287257,00 |
|||
в том числе областной бюджет (МТ) |
|
|
|
|
|
2291479,50 |
515533,21 |
592265,55 |
539236,58 |
644444,18 |
2276836,00 |
2276836,00 |
|||
местные бюджеты |
тыс. руб. |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
внебюджетные источники |
тыс. руб. |
|
|
|
|
7692,00 |
0,00 |
3918,00 |
3774,00 |
0,00 |
7049,83 |
0,00 |
|||
в том числе средства Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации |
тыс. руб. |
|
|
|
|
7692,00 |
0,00 |
3918,00 |
3774,00 |
0,00 |
7049,84 |
0,00 |
|||
Сумма затрат по цели 1 государственной программы |
сумма затрат, в том числе: |
тыс. руб. |
|
|
|
|
4698131,26 |
1269985,61 |
1313930,82 |
1313193,04 |
801021,81 |
4516557,29 |
4495967,30 |
|
|
федеральный бюджет |
тыс. руб. |
|
|
|
|
133135,40 |
0,00 |
0,00 |
133135,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
в том числе федеральный бюджет (МТ) |
|
|
|
|
|
133135,40 |
0,00 |
0,00 |
133135,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
областной бюджет |
тыс. руб. |
|
|
|
|
4532063,70 |
1269985,61 |
1292702,74 |
1174123,64 |
795251,73 |
4484427,30 |
4484427,30 |
|||
в том числе областной бюджет (МТ) |
|
|
|
|
|
2450516,30 |
515533,21 |
727402,35 |
563136,58 |
644444,18 |
2407972,80 |
2407972,80 |
|||
местные бюджеты |
тыс. руб. |
|
|
|
|
11540,00 |
0,00 |
11540,00 |
0,00 |
0,00 |
11540,00 |
11540,00 |
|||
внебюджетные источники |
тыс. руб. |
|
|
|
|
21392,16 |
0,00 |
9688,08 |
5934,00 |
5770,08 |
20589,99 |
0,00 |
|||
в том числе средства Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации |
тыс. руб. |
|
|
|
|
21392,16 |
0,00 |
9688,08 |
5934,00 |
5770,08 |
20590,00 |
0,00 |
|||
Цель 2. Организация эффективной системы социальной поддержки населения, в том числе социального обслуживания отдельных категорий граждан |
|
||||||||||||||
Задача 2.1. Создание социально-экономических, организационных условий для повышения качества жизни граждан пожилого возраста, степени их социальной защищенности, содействие их активному участию в жизни общества | |||||||||||||||
Основное мероприятие 2.1.1. Реализация мер, направленных на укрепление здоровья и социальной защищенности граждан пожилого возраста |
сумма затрат, в том числе: |
тыс. руб. |
|
|
|
|
26413,97 |
2514,40 |
16872,30 |
4450,57 |
2576,70 |
16413,97 |
16413,97 |
|
|
областной бюджет |
тыс. руб. |
|
|
|
|
26413,97 |
2514,40 |
16872,30 |
4450,57 |
2576,70 |
16413,97 |
16413,97 |
|||
федеральный бюджет |
тыс. руб. |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
местные бюджеты |
тыс. руб. |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
внебюджетные источники |
тыс. руб. |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
2.1.1.1. Проведение мониторинга социально-экономического положения граждан пожилого возраста и наиболее востребованных социальных услуг, выявление пожилых людей, нуждающихся в социальной поддержке и социальном обслуживании |
количество мероприятий |
единиц |
|
|
|
|
1 |
0 |
0 |
1 |
0 |
1 |
1 |
МСР |
Выявление проблем граждан пожилого возраста, их социально-экономических потребностей, в том числе в обслуживании на дому |
стоимость единицы |
тыс. руб. |
|
|
|
|
350,0 |
0,0 |
0,0 |
350,0 |
0,0 |
350,0 |
350,0 |
|||
сумма затрат, в том числе: |
тыс. руб. |
|
|
|
|
350,00 |
0,00 |
0,00 |
350,00 |
0,00 |
350,00 |
350,00 |
|||
областной бюджет |
тыс. руб. |
156 |
1006 |
0400004170 |
240 |
350,00 |
0,00 |
0,00 |
350,00 |
0,00 |
350,00 |
350,00 |
|||
федеральный бюджет |
тыс. руб. |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
местные бюджеты |
тыс. руб. |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
внебюджетные источники |
тыс. руб. |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
2.1.1.2. Подготовка ежегодной аналитической записки о социальном положении граждан пожилого возраста в Новосибирской области |
количество документов |
единиц |
|
|
|
|
1 |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
1 |
МСР |
Анализ социального положения граждан пожилого возраста, уточнение мероприятий по улучшению качества их жизни |
стоимость единицы |
тыс. руб. |
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
сумма затрат, в том числе: |
тыс. руб. |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
областной бюджет |
тыс. руб. |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
федеральный бюджет |
тыс. руб. |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
местные бюджеты |
тыс. руб. |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
внебюджетные источники |
тыс. руб. |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
2.1.1.3. Привлечение населения к участию в волонтерском движении |
количество волонтеров |
человек |
|
|
|
|
286 |
286 |
286 |
286 |
286 |
286 |
286 |
МСР |
Привлечение волонтеров в целях улучшения социального обслуживания граждан пожилого возраста |
стоимость единицы |
тыс. руб. |
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
сумма затрат, в том числе: |
тыс. руб. |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
областной бюджет |
тыс. руб. |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
федеральный бюджет |
тыс. руб. |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
местные бюджеты |
тыс. руб. |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
внебюджетные источники |
тыс. руб. |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
2.1.1.4. Оказание финансовой единовременной поддержки на организацию поездок участников войны к местам боев и близких родственников (вдова, вдовец, брат, сестра, сын, дочь) погибших участников Великой Отечественной войны к местам их захоронения, а также семьям участников войны, умерших до 12 июня 1990 года, на приобретение надгробных памятников |
количество |
человек |
|
|
|
|
100 |
33 |
33 |
30 |
4 |
100 |
100 |
МСР |
Предоставление возможности не менее 100 гражданам ежегодно посетить места боев, могилы родителей, погибших в годы войны, увековечить имена участников войны |
стоимость единицы |
тыс. руб. |
|
|
|
|
8,0-12,0 |
8,0-12,0 |
8,0-12,0 |
8,0-12,0 |
8,0-12,0 |
8,0-12,0 |
8,0-12,0 |
|||
сумма затрат, в том числе: |
тыс. руб. |
|
|
|
|
1202,99 |
405,05 |
403,75 |
343,79 |
50,40 |
1202,34 |
1202,34 |
|||
областной бюджет |
тыс. руб. |
156 |
1006 |
0400004170 |
240 |
12,55 |
5,05 |
3,75 |
3,35 |
0,40 |
11,94 |
11,94 |
|||
тыс. руб. |
156 |
1006 |
0400004160 |
320 |
1190,44 |
400,00 |
400,00 |
340,44 |
50,00 |
1190,40 |
1190,40 |
||||
федеральный бюджет |
тыс. руб. |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
местные бюджеты |
тыс. руб. |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
внебюджетные источники |
тыс. руб. |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
2.1.1.5. Оказание единовременной денежной выплаты ветеранам Великой Отечественной войны, инвалидам Великой Отечественной войны, супругам погибших (умерших) инвалидов Великой Отечественной войны, участников Великой Отечественной войны на улучшение социально-бытовых условий (в том числе на проведение капитального и текущего ремонта жилых помещений) |
количество |
человек |
|
|
|
|
115 |
40 |
61 |
12 |
2 |
115 |
115 |
МСР |
Улучшение социально-бытовых условий проживания не менее 115 ветеранам Великой Отечественной войны, инвалидам Великой Отечественной войны, супругам погибших (умерших) инвалидов Великой Отечественной войны, участников Великой Отечественной войны |
стоимость единицы |
тыс. руб. |
|
|
|
|
49,4 |
49,4 |
49,4 |
49,4 |
49,4 |
49,4 |
49,4 |
|||
сумма затрат, в том числе: |
тыс. руб. |
|
|
|
|
5736,48 |
2017,85 |
3028,25 |
589,48 |
100,90 |
5737,13 |
5737,13 |
|||
областной бюджет |
тыс. руб. |
156 |
1006 |
0400004170 |
240 |
52,32 |
17,85 |
28,25 |
5,32 |
0,90 |
52,97 |
52,97 |
|||
тыс. руб. |
156 |
1006 |
0400004160 |
320 |
5684,16 |
2000,00 |
3000,00 |
584,16 |
100,00 |
5684,16 |
5684,16 |
||||
федеральный бюджет |
тыс. руб. |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
местные бюджеты |
тыс. руб. |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
внебюджетные источники |
тыс. руб. |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
2.1.1.6. Приобретение удостоверений "Ветеран труда Новосибирской области" |
количество удостоверений |
единиц |
|
|
|
|
14000 |
4667 |
4667 |
4666 |
0 |
14000 |
14000 |
МСР |
Обеспечение основания для реализации права на меры социальной поддержки ветеранам труда Новосибирской области. Ежегодно не менее 14000 человек оформят удостоверение ветерана труда Новосибирской области |
стоимость единицы |
тыс. руб. |
|
|
|
|
0,0196 -0,0222 |
0,0196 - 0,0222 |
0,0196 - 0,0222 |
0,0196 - 0,0222 |
0,0 |
0,0196 - 0,0222 |
0,0196 - 0,0222 |
|||
сумма затрат, в том числе: |
тыс. руб. |
|
|
|
|
274,50 |
91,50 |
91,50 |
91,50 |
0,00 |
274,50 |
274,50 |
|||
областной бюджет |
тыс. руб. |
156 |
1006 |
0400004170 |
240 |
274,50 |
91,50 |
91,50 |
91,50 |
0,00 |
274,50 |
274,50 |
|||
федеральный бюджет |
тыс. руб. |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
местные бюджеты |
тыс. руб. |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
внебюджетные источники |
тыс. руб. |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
2.1.1.7. Организация оздоровления ветеранов войны и труда |
количество |
человек |
|
|
|
|
450 |
0 |
170 |
157 |
123 |
450 |
450 |
МСР |
Обеспечение санаторно-оздоровительного отдыха не менее 450 ветеранов войны и труда ежегодно |
стоимость единицы |
тыс. руб. |
|
|
|
|
19,7 |
0,0 |
19,7 |
19,7 |
19,7 |
19,7 |
19,7 |
|||
сумма затрат, в том числе: |
тыс. руб. |
|
|
|
|
8850,00 |
0,00 |
3348,80 |
3075,80 |
2425,40 |
8850,00 |
8850,00 |
|||
областной бюджет |
тыс. руб. |
156 |
1006 |
0400004160 |
320 |
8850,00 |
0,00 |
3348,80 |
3075,80 |
2425,40 |
8850,00 |
8850,00 |
|||
федеральный бюджет |
тыс. руб. |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
местные бюджеты |
тыс. руб. |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
внебюджетные источники |
тыс. руб. |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
2.1.1.8. Проведение работ по ремонту жилых корпусов, коммуникаций, благоусройству территорий в государственных учреждениях, организующих и осуществляющих социальное обслуживание граждан пожилого возраста, в целях повышения качества социального обслуживания |
количество учреждений |
единиц |
|
|
|
|
2 |
0 |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
МСР |
Улучшение социально-бытовых условий проживания граждан пожилого возраста в 2 учреждениях в 2016 году |
стоимость единицы |
тыс. руб. |
|
|
|
|
5000,0 |
0,0 |
5000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
сумма затрат, в том числе: |
тыс. руб. |
|
|
|
|
10000,00 |
0,00 |
10000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
областной бюджет |
тыс. руб. |
156 |
1006 |
0400004170 |
620 |
10000,00 |
0,00 |
10000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
федеральный бюджет |
тыс. руб. |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
местные бюджеты |
тыс. руб. |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
внебюджетные источники |
тыс. руб. |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Основное мероприятие 2.1.2.а. Реализация мероприятий, направленных на поддержание жизненной активности граждан пожилого возраста, содействие их социальной адаптации и упрочению социальных связей |
сумма затрат, в том числе: |
тыс. руб. |
|
|
|
|
8489,26 |
1609,65 |
4480,00 |
2049,61 |
350,00 |
8105,96 |
8105,96 |
|
|
областной бюджет |
тыс. руб. |
|
|
|
|
8489,26 |
1609,65 |
4480,00 |
2049,61 |
350,00 |
8105,96 |
8105,96 |
|||
федеральный бюджет |
тыс. руб. |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
местные бюджеты |
тыс. руб. |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
внебюджетные источники |
тыс. руб. |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
2.1.2.а.1. Обучение неработающих пенсионеров компьютерной грамотности |
количество |
человек |
|
|
|
|
250 |
0 |
0 |
125 |
125 |
250 |
250 |
МСР |
Обучение не менее 250 граждан пожилого возраста основам компьютерной грамотности ежегодно |
стоимость единицы |
тыс. руб. |
|
|
|
|
2,8 |
0,0 |
0,0 |
2,8 |
2,8 |
2,8 |
2,8 |
|||
сумма затрат, в том числе: |
тыс. руб. |
|
|
|
|
700,00 |
0,00 |
0,00 |
350,00 |
350,00 |
700,00 |
700,00 |
|||
областной бюджет |
тыс. руб. |
156 |
1006 |
0400004170 |
240 |
350,00 |
0,00 |
0,00 |
350,00 |
0,00 |
350,00 |
350,00 |
|||
156 |
1006 |
0400003590 |
240 |
350,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
|||||
федеральный бюджет |
тыс. руб. |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
местные бюджеты |
тыс. руб. |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
внебюджетные источники |
тыс. руб. |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
2.1.2.а.2. Финансовая поддержка социально ориентированных ветеранских общественных организаций, в том числе: общественных организаций, объединяющих ветеранов войны и труда, ветеранов Вооруженных Сил, ветеранов боевых действий, членов семей военнослужащих, погибших в локальных войнах, участников |
количество организаций |
единиц |
|
|
|
|
6 |
3 |
0 |
3 |
0 |
6 |
6 |
МСР |
Ежегодная поддержка не менее 6 социально ориентированных общественных организаций, уставная деятельность которых направлена на защиту прав и законных интересов граждан пожилого возраста, в целях активизации их деятельности |
стоимость единицы |
тыс. руб. |
|
|
|
|
152,4 |
152,4 |
0,0 |
152,4 |
0,0 |
88,5 |
88,5 |
|||
сумма затрат, в том числе: |
тыс. руб. |
|
|
|
|
914,26 |
457,15 |
0,00 |
457,11 |
0,00 |
530,96 |
530,96 |
|||
областной бюджет |
тыс. руб. |
156 |
1006 |
0400004170 |
810 |
914,26 |
457,15 |
0,00 |
457,11 |
0,00 |
530,96 |
530,96 |
|||
федеральный бюджет |
тыс. руб. |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
местные бюджеты |
тыс. руб. |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
внебюджетные источники |
тыс. руб. |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
2.1.2.а.3. Оказание финансовой помощи Новосибирской Епархии Русской Православной Церкви на проведение ежегодной духовно-просветительской благотворительной акции корабля-церкви "Андрей Первозванный" |
количество мероприятий |
единиц |
|
|
|
|
1 |
0 |
1 |
0 |
0 |
1 |
1 |
МСР, Новосибирская Епархия Русской Православной Церкви |
Оказание более 2000 человек ежегодно, проживающих в отдаленных населенных пунктах Новосибирской области, медицинской, консультационной и адресной натуральной помощи, услуг священнослужителей |
стоимость единицы |
тыс. руб. |
|
|
|
|
700,0 |
0,0 |
700,0 |
0,0 |
0,0 |
700,0 |
700,0 |
|||
сумма затрат, в том числе: |
тыс. руб. |
|
|
|
|
700,00 |
0,00 |
700,00 |
0,00 |
0,00 |
700,00 |
700,00 |
|||
областной бюджет |
тыс. руб. |
156 |
1006 |
0400004170 |
810 |
700,00 |
0,00 |
700,00 |
0,00 |
0,00 |
700,00 |
700,00 |
|||
федеральный бюджет |
тыс. руб. |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
местные бюджеты |
тыс. руб. |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
внебюджетные источники |
тыс. руб. |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
2.1.2.а.4. Оказание финансовой помощи Новосибирской Епархии Русской Православной Церкви на проведение ежегодной духовно-просветительской благотворительной акции "Поезд памяти" |
количество мероприятий |
единиц |
|
|
|
|
1 |
0 |
1 |
0 |
0 |
1 |
1 |
МСР, Новосибирская Епархия Русской Православной Церкви |
Оказание более 1500 граждан ежегодно, проживающих в отдаленных населенных пунктах Новосибирской области, медицинской (обследование узкими специалистами), консультационной, адресной натуральной помощи |
стоимость единицы |
тыс. руб. |
|
|
|
|
1500,0 |
0,0 |
1500,0 |
0,0 |
0,0 |
1500,0 |
1500,0 |
|||
сумма затрат, в том числе: |
тыс. руб. |
|
|
|
|
1500,00 |
0,00 |
1500,00 |
0,00 |
0,00 |
1500,00 |
1500,00 |
|||
областной бюджет |
тыс. руб. |
156 |
1006 |
0400004170 |
810 |
1500,00 |
0,00 |
1500,00 |
0,00 |
0,00 |
1500,00 |
1500,00 |
|||
федеральный бюджет |
тыс. руб. |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
местные бюджеты |
тыс. руб. |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
внебюджетные источники |
тыс. руб. |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
2.1.2.а.5. Оказание финансовой помощи Новосибирской Епархии Русской Православной Церкви на завершение общестроительных работ Епархиального Дома Милосердия |
количество мероприятий |
единиц |
|
|
|
|
1 |
0 |
1 |
0 |
0 |
1 |
1 |
МСР, Новосибирская Епархия Русской Православной Церкви |
После завершения комплекса общестроительных работ Дома милосердия, планируется оказание комплекса услуг, в том числе сестринский уход, консультативная помощь, хоспис, окормление, причастие, крещение и т.п. |
стоимость единицы |
тыс. руб. |
|
|
|
|
2000,0 |
0,0 |
2000,0 |
0,0 |
0,0 |
2000,0 |
2000,0 |
|||
сумма затрат, в том числе: |
тыс. руб. |
|
|
|
|
2000,00 |
0,00 |
2000,00 |
0,00 |
0,00 |
2000,00 |
2000,00 |
|||
областной бюджет |
тыс. руб. |
156 |
1006 |
0400004170 |
810 |
2000,00 |
0,00 |
2000,00 |
0,00 |
0,00 |
2000,00 |
2000,00 |
|||
федеральный бюджет |
тыс. руб. |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
местные бюджеты |
тыс. руб. |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
внебюджетные источники |
тыс. руб. |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
2.1.2.а.6. Организация торжественных приемов Губернатором Новосибирской области Героев Советского Союза, Героев России, Героев Социалистического Труда, полных кавалеров орденов Славы и Трудовой Славы, ветеранов войны и активистов ветеранского движения |
количество мероприятий |
единиц |
|
|
|
|
2 |
0 |
1 |
1 |
0 |
2 |
2 |
МСР |
Ежегодное чествование Героев Советского Союза, Героев Социалистического Труда, Героев России, полных кавалеров орденов Славы и Трудовой Славы и ветеранов войны и ветеранского движения |
стоимость единицы |
тыс. руб. |
|
|
|
|
400,0 |
0,0 |
445,0 |
400,0 |
0,0 |
400,0 |
400,0 |
|||
сумма затрат, в том числе: |
тыс. руб. |
|
|
|
|
800,00 |
265,00 |
180,00 |
355,00 |
0,00 |
800,00 |
800,00 |
|||
областной бюджет |
тыс. руб. |
156 |
1006 |
0400004170 |
810 |
530,00 |
265,00 |
0,00 |
265,00 |
0,00 |
530,00 |
530,00 |
|||
областной бюджет |
тыс. руб. |
156 |
1006 |
0400004170 |
240 |
270,00 |
0,00 |
180,00 |
90,00 |
0,00 |
270,00 |
270,00 |
|||
федеральный бюджет |
тыс. руб. |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
местные бюджеты |
тыс. руб. |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
внебюджетные источники |
тыс. руб. |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
2.1.2.а.7. Поздравление ветеранов войны, проживающих в государственных учреждениях стационарного социального обслуживания |
количество |
человек |
|
|
|
|
100 |
0 |
100 |
0 |
0 |
100 |
100 |
МСР |
Ежегодное чествование не менее 100 ветеранов войны, проживающих в учреждениях социального обслуживания |
стоимость единицы |
тыс. руб. |
|
|
|
|
1 |
0 |
1 |
0 |
0 |
1 |
1 |
|||
сумма затрат, в том числе: |
тыс. руб. |
|
|
|
|
100,00 |
0,00 |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
100,00 |
100,00 |
|||
областной бюджет |
тыс. руб. |
156 |
1006 |
0400004170 |
240 |
100,00 |
0,00 |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
100,00 |
100,00 |
|||
федеральный бюджет |
тыс. руб. |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
местные бюджеты |
тыс. руб. |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
внебюджетные источники |
тыс. руб. |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
2.1.2.а.8. Организация и проведение социально значимых мероприятий, в том числе посвященных памятным и знаменательным датам России и Новосибирской области |
количество комплексов мероприятий |
единиц |
|
|
|
|
12 |
6 |
0 |
6 |
0 |
12 |
12 |
МСР |
Повышение активной жизненной позиции у населения Новосибирской области в целях привития патриотических чувств молодежи, воспитания уважения к истории и традициям государства, привлечения внимания населения к проблемам граждан пожилого возраста |
стоимость единицы |
тыс. руб. |
|
|
|
|
147,9 |
147,9 |
0,0 |
147,9 |
0,0 |
147,9 |
147,9 |
|||
сумма затрат, в том числе: |
тыс. руб. |
|
|
|
|
1775,00 |
887,50 |
0,00 |
887,50 |
0,00 |
1775,00 |
1775,00 |
|||
областной бюджет |
тыс. руб. |
156 |
1006 |
0400004170 |
810 |
1775,00 |
887,50 |
0,00 |
887,50 |
0,00 |
1775,00 |
1775,00 |
|||
федеральный бюджет |
тыс. руб. |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
местные бюджеты |
тыс. руб. |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
внебюджетные источники |
тыс. руб. |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Основное мероприятие 2.1.4. Содействие повышению профессионального уровня специалистов социальных служб |
сумма затрат, в том числе: |
тыс. руб. |
|
|
|
|
4340,57 |
0,00 |
250,00 |
4090,57 |
0,00 |
430,57 |
430,57 |
|
|
областной бюджет |
тыс. руб. |
|
|
|
|
4340,57 |
0,00 |
250,00 |
4090,57 |
0,00 |
430,57 |
430,57 |
|||
в том числе областной бюджет (МТ) |
|
|
|
|
|
3910,00 |
0,00 |
0,00 |
3910,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
федеральный бюджет |
тыс. руб. |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
местные бюджеты |
тыс. руб. |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
внебюджетные источники |
тыс. руб. |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
2.1.4.1. Организация обучения персонала учреждений социального обслуживания новым технологиям работы |
количество |
человек |
|
|
|
|
40 |
0 |
0 |
40 |
0 |
40 |
40 |
МСР |
Повышение профессионального уровня не менее 40 специалистов учреждений социального обслуживания населения ежегодно |
стоимость единицы |
тыс. руб. |
|
|
|
|
3,3 |
0,0 |
0,0 |
3,3 |
0,0 |
3,3 |
3,3 |
|||
сумма затрат, в том числе: |
тыс. руб. |
|
|
|
|
130,57 |
0,00 |
0,00 |
130,57 |
0,00 |
130,57 |
130,57 |
|||
областной бюджет |
тыс. руб. |
156 |
1006 |
0400004170 |
240 |
130,57 |
0,00 |
0,00 |
130,57 |
0,00 |
130,57 |
130,57 |
|||
федеральный бюджет |
тыс. руб. |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
местные бюджеты |
тыс. руб. |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
внебюджетные источники |
тыс. руб. |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
2.1.4.2. Подготовка и проведение регионального конкурса на звание "Лучший социальный работник" |
количество мероприятий |
единиц |
|
|
|
|
1 |
0 |
1 |
0 |
0 |
1 |
1 |
МСР |
Повышение значимости социальной работы, рост профессионального мастерства социальных работников |
стоимость единицы |
тыс. руб. |
|
|
|
|
250,0 |
0,0 |
250,0 |
0,0 |
0,0 |
250,0 |
250,0 |
|||
сумма затрат, в том числе: |
тыс. руб. |
|
|
|
|
250,00 |
0,00 |
250,00 |
0,00 |
0,00 |
250,00 |
250,00 |
|||
областной бюджет |
тыс. руб. |
156 |
1006 |
0400004170 |
240 |
250,00 |
0,00 |
250,00 |
0,00 |
0,00 |
250,00 |
250,00 |
|||
федеральный бюджет |
тыс. руб. |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
местные бюджеты |
тыс. руб. |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
внебюджетные источники |
тыс. руб. |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
2.1.4.3. Тиражирование методических материалов по различным проблемам граждан пожилого возраста |
количество экземпляров |
единиц |
|
|
|
|
300 |
0 |
0 |
300 |
0 |
300 |
300 |
МСР |
Обеспечение специалистов учреждений социального обслуживания населения методическими материалами с целью внедрения новых технологий и методов работы, повышения качества социального обслуживания граждан |
стоимость единицы |
тыс. руб. |
|
|
|
|
0,2 |
0,0 |
0,0 |
0,2 |
0,0 |
0,2 |
0,2 |
|||
сумма затрат, в том числе: |
тыс. руб. |
|
|
|
|
50,00 |
0,00 |
0,00 |
50,00 |
0,00 |
50,00 |
50,00 |
|||
областной бюджет |
тыс. руб. |
156 |
1006 |
0400004170 |
240 |
50,00 |
0,00 |
0,00 |
50,00 |
0,00 |
50,00 |
50,00 |
|||
федеральный бюджет |
тыс. руб. |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
местные бюджеты |
тыс. руб. |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
внебюджетные источники |
тыс. руб. |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
2.1.4.4. Предоставление межбюджетных трансфертов для обеспечения специальной одеждой, обувью и инвентарем социальных работников муниципальных учреждений социального обслуживания, обслуживающих граждан пожилого возраста на дому |
количество |
человек |
|
|
|
|
1564 |
0 |
0 |
1564 |
0 |
0 |
0 |
МСР |
Обеспечение 1564 социальных работников 33 муниципальных учреждений специальной одеждой, обувью и инвентарем в 2016 году |
стоимость единицы |
тыс. руб. |
|
|
|
|
2,5 |
0,0 |
0,0 |
2,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
сумма затрат, в том числе: |
тыс. руб. |
|
|
|
|
3910,00 |
0,00 |
0,00 |
3910,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
областной бюджет |
тыс. руб. |
|
|
|
|
3910,00 |
0,00 |
0,00 |
3910,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
в том числе областной бюджет (МТ) |
|
156 |
1006 |
0400070240 |
540 |
3910,00 |
0,00 |
0,00 |
3910,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
федеральный бюджет |
тыс. руб. |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
местные бюджеты |
тыс. руб. |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
внебюджетные источники |
тыс. руб. |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Сумма затрат по Задаче 2.1 цели 2 государственной программы |
сумма затрат, в том числе: |
тыс. руб. |
|
|
|
|
39243,80 |
4124,05 |
21602,30 |
10590,75 |
2926,70 |
24950,50 |
24950,50 |
|
|
областной бюджет |
тыс. руб. |
|
|
|
|
39243,80 |
4124,05 |
21602,30 |
10590,75 |
2926,70 |
24950,50 |
24950,50 |
|||
в том числе областной бюджет (МТ) |
|
|
|
|
|
3910,00 |
0,00 |
0,00 |
3910,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
федеральный бюджет |
тыс. руб. |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
местные бюджеты |
тыс. руб. |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
внебюджетные источники |
тыс. руб. |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Задача 2.2. Формирование условий для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к приоритетным для них объектам и услугам. Совершенствование системы комплексной реабилитации инвалидов | |||||||||||||||
Основное мероприятие 2.2.1. Внедрение реабилитационных технологий создания доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения |
сумма затрат, в том числе: |
тыс. руб. |
|
|
|
|
1132,40 |
232,40 |
900,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
областной бюджет |
тыс. руб. |
|
|
|
|
1132,40 |
232,40 |
900,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
федеральный бюджет |
тыс. руб. |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
местные бюджеты |
тыс. руб. |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
внебюджетные источники |
тыс. руб. |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
2.2.1.1. Мониторинг наиболее востребованных инвалидами услуг, доступности их получения и эффективности оказания, уровня социальной активности инвалидов в реализации своих прав, а также степени удовлетворенности для них различных объектов, услуг и информации (анкетный опрос, интервьюирование, маркетинговый анализ) |
количество мониторингов |
единиц |
|
|
|
|
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
МСР, ООИ |
Выявление значимых для инвалидов услуг в 2016 году, а также определение количества инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к их проблемам |
стоимость единицы |
тыс. руб. |
|
|
|
|
198,4 |
198,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
сумма затрат, в том числе: |
тыс. руб. |
|
|
|
|
198,40 |
198,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
областной бюджет |
тыс. руб. |
156 |
1006 |
0400004150 |
240 |
198,40 |
198,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
федеральный бюджет |
тыс. руб. |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
местные бюджеты |
тыс. руб. |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
внебюджетные источники |
тыс. руб. |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
2.2.1.2. Издание и тиражирование новых современных реабилитационных технологий и методических рекомендаций по социально-психологической, социокультурной, социально-средовой, социально-педагогической реабилитации, социально-бытовой адаптации, физкультурно-оздоровительным и спортивным мероприятиям, содействие внедрению их в практическую деятельность |
количество тиражей |
единиц |
|
|
|
|
170 |
170 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
МСР |
Издание 170 тиражей методических рекомендаций в 2016 году с целью повышения качества оказываемых услуг и внедрения в практику работы малозатратных технологий |
стоимость единицы |
тыс. руб. |
|
|
|
|
0,20 |
0,20 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
сумма затрат, в том числе: |
тыс. руб. |
|
|
|
|
34,00 |
34,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
областной бюджет |
тыс. руб. |
156 |
1006 |
0400004150 |
240 |
34,00 |
34,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
федеральный бюджет |
тыс. руб. |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
местные бюджеты |
тыс. руб. |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
внебюджетные источники |
тыс. руб. |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
2.2.1.3. Организация ежегодных встреч Губернатора Новосибирской области с руководителями общественных |
количество мероприятий |
единиц |
|
|
|
|
1 |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
1 |
МСР, ООИ |
Выявление социально значимых проблем |
стоимость единицы |
тыс. руб. |
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
сумма затрат, в том числе: |
тыс. руб. |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
областной бюджет |
тыс. руб. |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
федеральный бюджет |
тыс. руб. |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
местные бюджеты |
тыс. руб. |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
внебюджетные источники |
тыс. руб. |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
2.2.1.4. Мероприятие по комплексной реабилитации людей с инвалидностью в Новосибирске и Новосибирской области "Шаг содействия" |
количество мероприятий |
единиц |
|
|
|
|
1 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
МСР |
Оборудование специализированной комнаты для обучения инвалидов-колясочников обходится без посторонней помощи в быту |
стоимость единицы |
тыс. руб. |
|
|
|
|
900,0 |
0,0 |
900,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
сумма затрат, в том числе: |
тыс. руб. |
|
|
|
|
900,00 |
0,00 |
900,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
областной бюджет |
тыс. руб. |
156 |
1006 |
0400004150 |
810 |
900,00 |
0,00 |
900,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
федеральный бюджет |
тыс. руб. |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
местные бюджеты |
тыс. руб. |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
внебюджетные источники |
тыс. руб. |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Основное мероприятие 2.2.2. Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения |
сумма затрат, в том числе: |
тыс. руб. |
|
|
|
|
39726,40 |
0,00 |
15201,80 |
24524,60 |
0,00 |
1370,00 |
1370,00 |
|
|
областной бюджет |
тыс. руб. |
|
|
|
|
19341,00 |
0,00 |
14250,00 |
5091,00 |
0,00 |
1300,00 |
1300,00 |
|||
в том числе областной бюджет (МТ) |
тыс. руб. |
|
|
|
|
7200,00 |
0,00 |
4600,00 |
2600,00 |
0,00 |
1300,00 |
1300,00 |
|||
федеральный бюджет |
тыс. руб. |
|
|
|
|
19433,60 |
0,00 |
0,00 |
19433,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
местные бюджеты |
тыс. руб. |
|
|
|
|
641,80 |
0,00 |
641,80 |
0,00 |
0,00 |
70,00 |
70,00 |
|||
внебюджетные источники |
тыс. руб. |
|
|
|
|
310,00 |
0,00 |
310,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
2.2.2.1. Оборудование социально значимых объектов областной собственности с целью обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам и услугам учреждений социальной защиты |
количество объектов |
единиц |
|
|
|
|
6 |
0 |
6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
МСР |
Оборудование 6 социально значимых объектов в учреждениях социальной защиты в 2016 году |
стоимость единицы |
тыс. руб. |
|
|
|
|
343,3 |
0,0 |
343,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
сумма затрат, в том числе: |
тыс. руб. |
|
|
|
|
2060,00 |
0,00 |
1000,00 |
1060,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
областной бюджет |
тыс. руб. |
156 |
1006 |
0400004150 |
620 |
1000,00 |
0,00 |
1000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
федеральный бюджет |
тыс. руб. |
156 |
|
|
|
1060,00 |
0,00 |
0,00 |
1060,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
местные бюджеты |
тыс. руб. |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
внебюджетные источники |
тыс. руб. |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
2.2.2.2. Оборудование социально значимых объектов областной собственности с целью обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам и услугам учреждений здравоохранения |
количество объектов |
единиц |
|
|
|
|
54 |
0 |
54 |
0 |
0 |
0 |
0 |
МЗ |
Оборудование 54 социально значимых объектов в учреждениях здравоохранения в 2016 году |
стоимость единицы |
тыс. руб. |
|
|
|
|
89,4 |
0,0 |
89,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
сумма затрат, в том числе: |
тыс. руб. |
|
|
|
|
4830,00 |
0,00 |
2300,00 |
2530,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
областной бюджет |
тыс. руб. |
126 |
0909 |
0400004150 |
610 |
2300,00 |
0,00 |
2300,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
федеральный бюджет |
тыс. руб. |
126 |
|
|
|
2530,00 |
0,00 |
0,00 |
2530,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
местные бюджеты |
тыс. руб. |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
внебюджетные источники |
тыс. руб. |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
2.2.2.3. Оборудование социально значимых объектов областной собственности с целью обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам и услугам учреждений культуры |
количество объектов |
единиц |
|
|
|
|
4 |
0 |
4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
МК |
Оборудование 4 социально значимых объектов в учреждениях культуры в 2016 году |
стоимость единицы |
тыс. руб. |
|
|
|
|
900,0-1100,0 |
0,0 |
900,0-1100,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
сумма затрат, в том числе: |
тыс. руб. |
|
|
|
|
2140,00 |
0,00 |
1210,00 |
930,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
областной бюджет |
тыс. руб. |
131 |
0801 |
0400004150 |
620 |
900,00 |
0,00 |
900,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
федеральный бюджет |
тыс. руб. |
131 |
|
|
|
930,00 |
0,00 |
0,00 |
930,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
местные бюджеты |
тыс. руб. |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
внебюджетные источники |
тыс. руб. |
|
|
|
|
310,00 |
0,00 |
310,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
2.2.2.4. Оборудование социально значимых объектов областной собственности с целью обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам и услугам учреждений занятости населения |
количество объектов |
единиц |
|
|
|
|
1 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
МТЗиТР |
Оборудование 1 органа (6 корпусов) службы занятости с целью обеспечения беспрепятственного доступа для инвалидов и других маломобильных групп населения в 2016 году |
стоимость единицы |
тыс. руб. |
|
|
|
|
4830,0 |
0,0 |
4830,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
сумма затрат, в том числе: |
тыс. руб. |
|
|
|
|
4830,00 |
0,00 |
2300,00 |
2530,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
областной бюджет |
тыс. руб. |
097 |
0401 |
0400004150 |
240 |
2300,00 |
0,00 |
2300,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
федеральный бюджет |
тыс. руб. |
097 |
|
|
|
2530,00 |
0,00 |
0,00 |
2530,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
местные бюджеты |
тыс. руб. |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
внебюджетные источники |
тыс. руб. |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
2.2.2.5. Оборудование социально значимых объектов областной собственности с целью обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам и услугам учреждений физической культуры и спорта |
количество объектов |
единиц |
|
|
|
|
4 |
0 |
4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ДФКиС |
Оборудование 4 социально значимых объектов в учреждениях физической культуры и спорта в 2016 году |
стоимость единицы |
тыс. руб. |
|
|
|
|
300,0 |
0,0 |
300,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
сумма затрат, в том числе: |
тыс. руб. |
|
|
|
|
1200,00 |
0,00 |
1200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
областной бюджет |
тыс. руб. |
127 |
1103 |
0400004150 |
620 |
1200,00 |
0,00 |
1200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
федеральный бюджет |
тыс. руб. |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
местные бюджеты |
тыс. руб. |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
внебюджетные источники |
тыс. руб. |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
2.2.2.6. Оборудование социально значимых объектов муниципальной собственности с целью обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам и услугам учреждений социальной защиты |
количество объектов |
единиц |
|
|
|
|
14 |
0 |
12 |
2 |
0 |
0 |
0 |
МСР во взаимодействии с органами местного самоуправления муниципальных образований Новосибирской области |
Оборудование 14 социально значимых объектов в учреждениях социальной защиты населения в 2016 году |
стоимость единицы |
тыс. руб. |
|
|
|
|
234,3 |
0,0 |
223,3 |
300,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
сумма затрат, в том числе: |
тыс. руб. |
|
|
|
|
3280,00 |
0,00 |
1300,00 |
1980,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
областной бюджет |
тыс. руб. |
|
|
|
|
1900,00 |
0,00 |
1300,00 |
600,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
в том числе областной бюджет (МТ) |
тыс. руб. |
156 |
1006 |
0400070340 |
540 |
1900,00 |
0,00 |
1300,00 |
600,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
федеральный бюджет |
тыс. руб. |
156 |
|
|
|
1380,00 |
0,00 |
0,00 |
1380,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
местные бюджеты |
тыс. руб. |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
внебюджетные источники |
тыс. руб. |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
2.2.2.7. Оборудование социально значимых объектов муниципальной собственности с целью обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам и услугам учреждений культуры |
количество объектов |
единиц |
|
|
|
|
10 |
0 |
10 |
0 |
0 |
0 |
0 |
МК во взаимодействии с органами местного самоуправления муниципальных образований Новосибирской области |
Оборудование 10 социально значимых объектов в учреждениях культуры в 2016 году |
стоимость единицы |
тыс. руб. |
|
|
|
|
277,2 |
0,0 |
277,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
сумма затрат, в том числе: |
тыс. руб. |
|
|
|
|
2771,80 |
0,00 |
2041,80 |
730,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
областной бюджет |
тыс. руб. |
|
|
|
|
1400,00 |
0,00 |
1400,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
в том числе областной бюджет (МТ) |
тыс. руб. |
131 |
0801 |
0400070340 |
540 |
1400,00 |
0,00 |
1400,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
федеральный бюджет |
тыс. руб. |
131 |
|
|
|
730,00 |
0,00 |
0,00 |
730,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
местные бюджеты |
тыс. руб. |
|
|
|
|
641,80 |
0,00 |
641,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
внебюджетные источники |
тыс. руб. |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
2.2.2.8. Оборудование социально значимых объектов муниципальной собственности с целью обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам и услугам учреждений образования |
количество объектов |
единиц |
|
|
|
|
14 |
0 |
0 |
14 |
0 |
0 |
0 |
МОНиИП во взаимодействии с органами местного самоуправления муниципальных образований Новосибирской области |
Оборудование 14 социально значимых объектов в учреждениях образования в 2016 году |
стоимость единицы |
тыс. руб. |
|
|
|
|
298,6 |
0,0 |
0,0 |
298,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
сумма затрат, в том числе: |
тыс. руб. |
|
|
|
|
4180,00 |
0,00 |
0,00 |
4180,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
областной бюджет |
тыс. руб. |
|
|
|
|
2000,00 |
0,00 |
0,00 |
2000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
в том числе областной бюджет (МТ) |
тыс. руб. |
136 |
0709 |
0400070340 |
540 |
2000,00 |
0,00 |
0,00 |
2000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
федеральный бюджет |
тыс. руб. |
136 |
|
|
|
2180,00 |
0,00 |
0,00 |
2180,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
местные бюджеты |
тыс. руб. |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
внебюджетные источники |
тыс. руб. |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
2.2.2.9. Оборудование социально значимых объектов муниципальной собственности с целью обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам и услуг учреждений физической культуры и спорта |
количество объектов |
единиц |
|
|
|
|
16 |
0 |
16 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ДФКиС во взаимодействии с органами местного самоуправления муниципальных образований Новосибирской области |
Оборудование 16 социально значимых объектов в учреждениях физической культуры и спорта в 2016 году |
стоимость единицы |
тыс. руб. |
|
|
|
|
158,1 |
0,0 |
158,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
сумма затрат, в том числе: |
тыс. руб. |
|
|
|
|
2530,00 |
0,00 |
600,00 |
1930,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
областной бюджет |
тыс. руб. |
|
|
|
|
600,00 |
0,00 |
600,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
в том числе областной бюджет (МТ) |
тыс. руб. |
127 |
1102 |
0400070340 |
540 |
600,00 |
0,00 |
600,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
федеральный бюджет |
тыс. руб. |
127 |
|
|
|
1930,00 |
0,00 |
0,00 |
1930,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
местные бюджеты |
тыс. руб. |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
внебюджетные источники |
тыс. руб. |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
2.2.2.10. Устройство светофорных объектов со звуковым сопровождением |
количество объектов |
единиц |
|
|
|
|
1 |
0 |
1 |
0 |
0 |
1 |
1 |
МТиДХ во взаимодействии с органами местного самоуправления муниципальных образований Новосибирской области |
Оборудование 1 светофорного объекта в год, оборудованного звуковым сопровождением в 2016-2018 году |
стоимость единицы |
тыс. руб. |
|
|
|
|
3330,0 |
0,0 |
3330,0 |
0,0 |
0,0 |
1370,0 |
1370,0 |
|||
сумма затрат, в том числе: |
тыс. руб. |
|
|
|
|
3330,00 |
0,00 |
1300,00 |
2030,00 |
0,00 |
1370,00 |
1370,00 |
|||
областной бюджет |
тыс. руб. |
|
|
|
|
1300,00 |
0,00 |
1300,00 |
0,00 |
0,00 |
1300,00 |
1300,00 |
|||
в том числе областной бюджет (МТ) |
тыс. руб. |
176 |
0409 |
0400070420 |
520 |
1300,00 |
0,00 |
1300,00 |
0,00 |
0,00 |
1300,00 |
1300,00 |
|||
федеральный бюджет |
тыс. руб. |
176 |
|
|
|
2030,00 |
0,00 |
0,00 |
2030,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
местные бюджеты |
тыс. руб. |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
70,00 |
70,00 |
|||
внебюджетные источники |
тыс. руб. |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
2.2.2.11. Приобретение низкопольного транспорта для перевозки инвалидов и маломобильных групп населения в подведомственных учреждениях |
количество автотранспорта |
единиц |
|
|
|
|
2 |
0 |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
МСР |
Приобретение 2 единиц низкопольного транспорта в 2016 году. Обеспечение доступности и |
стоимость единицы |
тыс. руб. |
|
|
|
|
1165,0 |
0,0 |
1165,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
сумма затрат, в том числе: |
тыс. руб. |
|
|
|
|
2330,00 |
0,00 |
900,00 |
1430,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
областной бюджет |
тыс. руб. |
156 |
1006 |
0400004150 |
620 |
900,00 |
0,00 |
900,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
федеральный бюджет |
тыс. руб. |
156 |
|
|
|
1430,00 |
0,00 |
0,00 |
1430,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
местные бюджеты |
тыс. руб. |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
внебюджетные источники |
тыс. руб. |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
2.2.2.12. Организация скрытого субтитрирования телевизионных программ областных обязательных общедоступных каналов |
количество телеканалов |
единиц |
|
|
|
|
1 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
МСР |
Обеспечение доступной среды жизнедеятельности инвалидов с нарушением слуха (определение областных обязательных общедоступных каналов осуществляется инвалидами при содействии общественных организаций инвалидов) |
стоимость единицы |
тыс. руб. |
|
|
|
|
370,0 |
0,0 |
0,0 |
370,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
сумма затрат, в том числе: |
тыс. руб. |
|
|
|
|
370,00 |
0,00 |
0,00 |
370,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
областной бюджет |
тыс. руб. |
156 |
1006 |
0400004150 |
810 |
370,00 |
0,00 |
0,00 |
370,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
федеральный бюджет |
тыс. руб. |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
местные бюджеты |
тыс. руб. |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
внебюджетные источники |
тыс. руб. |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
2.2.2.13. Мероприятия по организации и проведению общественно-просветильских кампаний по распространению идей, принципов и средств формирования доступной среды для инвалидов с полной или частичной потерей зрения |
количество мероприятий |
единиц |
|
|
|
|
8 |
0 |
0 |
8 |
0 |
0 |
0 |
МК |
Приобретение программно-технических средств и информационных продуктов для увеличения тематических разделов в целях обеспечения удаленного доступа к информационным ресурсам не менее 500 человек |
стоимость единицы |
тыс. руб. |
|
|
|
|
100,0-250,0 |
0,00 |
0,00 |
100,0-250,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
сумма затрат, в том числе: |
тыс. руб. |
|
|
|
|
871,00 |
0,00 |
0,00 |
871,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
областной бюджет |
тыс. руб. |
131 |
0801 |
0400004150 |
610 |
621,00 |
0,00 |
0,00 |
621,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
федеральный бюджет |
тыс. руб. |
131 |
|
|
|
250,00 |
0,00 |
0,00 |
250,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
местные бюджеты |
тыс. руб. |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
внебюджетные источники |
тыс. руб. |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
2.2.2.14. Мероприятие по оснащению кинотеатров необходимым оборудованием для осуществления кинопоказов с подготовленным субтитрированием и тифлокоментированием. Приобретение и монтаж оборудования в кинозале "Синема" ГБУК "Новосибирсккиновидеопрокат" для обеспечения кинопоказа цифровых фильмокопий с возможностью удовлетворения нужд слепых, слабовидящих, глухих, слабослышаших граждан |
количество мероприятий |
единиц |
|
|
|
|
1 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
МК |
Обеспечение кинопоказа цифровых фильмокопий с возможностью удовлетворения нужд слепых, слабовидящих, глухих, слабослышаших граждан |
стоимость единицы |
тыс. руб. |
|
|
|
|
1850,0 |
0,0 |
0,0 |
1850,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
сумма затрат, в том числе: |
тыс. руб. |
|
|
|
|
1850,00 |
0,00 |
0,00 |
1850,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
областной бюджет |
тыс. руб. |
131 |
0801 |
0400004150 |
610 |
900,00 |
0,00 |
0,00 |
900,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
федеральный бюджет |
тыс. руб. |
131 |
|
|
|
950,00 |
0,00 |
0,00 |
950,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
местные бюджеты |
тыс. руб. |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
внебюджетные источники |
тыс. руб. |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
2.2.2.15. Проведение регионального интеграционного совместного фестиваля творчества инвалидов и их сверстников, не имеющих инвалидность |
количество мероприятий |
единиц |
|
|
|
|
1 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
МК |
Проведение финального этапа регионального фестиваля творчества в 2016 году |
стоимость единицы |
тыс. руб. |
|
|
|
|
1053,6 |
0,0 |
0,0 |
1053,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
сумма затрат, в том числе: |
тыс. руб. |
|
|
|
|
1053,60 |
0,00 |
0,00 |
1053,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
областной бюджет |
тыс. руб. |
131 |
0801 |
0400004150 |
620 |
600,00 |
0,00 |
0,00 |
600,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
федеральный бюджет |
тыс. руб. |
131 |
|
|
|
453,60 |
0,00 |
0,00 |
453,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
местные бюджеты |
тыс. руб. |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
внебюджетные источники |
тыс. руб. |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
2.2.2.16. Мероприятие по организации круглосуточных диспетчерских центров связи для глухих с целью оказания экстренной и иной социальной помощи |
количество мероприятий |
единиц |
|
|
|
|
1 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
МСР |
Реализация пилотного проекта по организации круглосуточного центра связи для глухих с целью оказания экстренной и иной социальной помощи, опыт будет распространен на другие регионы РФ |
стоимость единицы |
тыс. руб. |
|
|
|
|
2100,0 |
0,0 |
2100,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
сумма затрат, в том числе: |
тыс. руб. |
|
|
|
|
2100,00 |
0,00 |
1050,00 |
1050,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
областной бюджет |
тыс. руб. |
156 |
1006 |
0400004150 |
620 |
1050,00 |
0,00 |
1050,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
федеральный бюджет |
тыс. руб. |
156 |
|
|
|
1050,00 |
0,00 |
0,00 |
1050,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
местные бюджеты |
тыс. руб. |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
внебюджетные источники |
тыс. руб. |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Основное мероприятие 2.2.3. Обеспечение равного доступа инвалидов и маломобильных групп населения к реабилитационным услугам |
сумма затрат, в том числе: |
тыс. руб. |
|
|
|
|
1450,00 |
0,00 |
1450,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
областной бюджет |
тыс. руб. |
|
|
|
|
1450,00 |
0,00 |
1450,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
в том числе областной бюджет (МТ) |
|
|
|
|
|
1000,00 |
0,00 |
1000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
федеральный бюджет |
тыс. руб. |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
местные бюджеты |
тыс. руб. |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
внебюджетные источники |
тыс. руб. |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
2.2.3.1. Организация проведения лекционных курсов, семинаров с участием специалистов министерства здравоохранения Новосибирской области и в целях профилактики инвалидности |
количество мероприятий |
единиц |
|
|
|
|
4 |
0 |
4 |
0 |
0 |
4 |
4 |
МЗ, ООИ |
Предупреждение возникновения заболеваний, способствующих развитию инвалидности |
стоимость единицы |
тыс. руб. |
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
сумма затрат, в том числе: |
тыс. руб. |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
областной бюджет |
тыс. руб. |
126 |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
федеральный бюджет |
тыс. руб. |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
местные бюджеты |
тыс. руб. |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
внебюджетные источники |
тыс. руб. |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
2.2.3.2. Проведение текущего ремонта в стационарных отделениях государственных реабилитационных учреждений инвалидов |
количество учреждений |
единиц |
|
|
|
|
2 |
0 |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
МСР |
Проведение ремонта в 2 стационарных отделениях в 2016 году |
стоимость единицы |
тыс. руб. |
|
|
|
|
150,0 |
0,0 |
150,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
сумма затрат, в том числе: |
тыс. руб. |
|
|
|
|
300,00 |
0,00 |
300,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
областной бюджет |
тыс. руб. |
156 |
1006 |
0400004150 |
620 |
300,00 |
0,00 |
300,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
федеральный бюджет |
тыс. руб. |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
местные бюджеты |
тыс. руб. |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
внебюджетные источники |
тыс. руб. |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
2.2.3.3. Мероприятия, посвященные Международному дню инвалидов (3 декабря) |
количество мероприятий |
единиц |
|
|
|
|
1 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
МСР во взаимодействии с органами местного самоуправления муниципальных образований Новосибирской области |
Привлечение инвалидов к участию в мероприятиях по социально-средовой, социокультурной и иных направлений реабилитации |
стоимость единицы |
тыс. руб. |
|
|
|
|
1000,0 |
0,0 |
1000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
сумма затрат, в том числе: |
тыс. руб. |
|
|
|
|
1000,00 |
0,00 |
1000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
областной бюджет |
тыс. руб. |
|
|
|
|
1000,00 |
0,00 |
1000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
в том числе областной бюджет (МТ) |
тыс. руб. |
156 |
1006 |
0400070340 |
540 |
1000,00 |
0,00 |
1000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
федеральный бюджет |
тыс. руб. |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
местные бюджеты |
тыс. руб. |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
внебюджетные источники |
тыс. руб. |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
2.2.3.4. Приобретение мебели для обеспечения комфортных условий проживания инвалидов в областных реабилитационных учреждениях |
количество оборудования |
единиц |
|
|
|
|
1 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
МСР |
Обеспечение комфортного прибывая инвалидов в реабилитационных центрах |
стоимость единицы |
тыс. руб. |
|
|
|
|
150,0 |
0,0 |
150,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
сумма затрат, в том числе: |
тыс. руб. |
|
|
|
|
150,00 |
0,00 |
150,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
областной бюджет |
тыс. руб. |
156 |
1006 |
0400004150 |
620 |
150,00 |
0,00 |
150,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
федеральный бюджет |
тыс. руб. |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
местные бюджеты |
тыс. руб. |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
внебюджетные источники |
тыс. руб. |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Основное мероприятие 2.2.4. Привлечение организаций негосударственного сектора (некоммерческих организаций (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) к оказанию реабилитационных услуг и оказание содействия инвалидам в обеспечении специальным оборудованием |
сумма затрат, в том числе: |
тыс. руб. |
|
|
|
|
13601,60 |
201,60 |
1616,63 |
11783,37 |
0,00 |
8962,67 |
8962,67 |
|
|
областной бюджет |
тыс. руб. |
|
|
|
|
13401,60 |
201,60 |
1616,63 |
11583,37 |
0,00 |
8962,67 |
8962,67 |
|||
федеральный бюджет |
тыс. руб. |
|
|
|
|
200,00 |
0,00 |
0,00 |
200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
местные бюджеты |
тыс. руб. |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
внебюджетные источники |
тыс. руб. |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
2.2.4.1. Предоставление инвалидам услуг по сурдопереводу |
количество часов |
единиц |
|
|
|
|
600 |
0 |
500 |
100 |
0 |
0 |
0 |
МСР, ООИ |
Доступность получения услуг инвалидам в учреждениях различных сфер деятельности |
стоимость единицы |
тыс. руб. |
|
|
|
|
0,4 |
0,0 |
0,4 |
0,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
сумма затрат, в том числе: |
тыс. руб. |
|
|
|
|
250,00 |
0,00 |
200,00 |
50,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
областной бюджет |
тыс. руб. |
156 |
1006 |
0400004150 |
240 |
250,00 |
0,00 |
200,00 |
50,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
федеральный бюджет |
тыс. руб. |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
местные бюджеты |
тыс. руб. |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
внебюджетные источники |
тыс. руб. |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
2.2.4.2. Организация проведения в специализированных центрах, учреждениях, организациях (на условиях осуществления закупки товара, работы, услуги для обеспечения государственных нужд) комплексной реабилитации инвалидов, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата |
количество |
человек |
|
|
|
|
120 |
0 |
0 |
120 |
0 |
120 |
120 |
МСР |
Обеспечение процесса реабилитации инвалидов |
стоимость единицы |
тыс. руб. |
|
|
|
|
54,2 |
0,0 |
0,0 |
54,2 |
0,0 |
41,1 |
41,1 |
|||
сумма затрат, в том числе: |
тыс. руб. |
|
|
|
|
6500,00 |
0,00 |
0,00 |
6500,00 |
0,00 |
4929,37 |
4929,37 |
|||
областной бюджет |
тыс. руб. |
156 |
1006 |
0400004150 |
240 |
6500,00 |
0,00 |
0,00 |
6500,00 |
0,00 |
4929,37 |
4929,37 |
|||
федеральный бюджет |
тыс. руб. |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
местные бюджеты |
тыс. руб. |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
внебюджетные источники |
тыс. руб. |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
2.2.4.3. Оказание государственной поддержки социально ориентированным общественным организациям инвалидов, в том числе на оказание реабилитационных услуг инвалидам |
количество заключенных государственных контрактов, соглашений и договоров |
единиц |
|
|
|
|
10 |
0 |
0 |
10 |
0 |
10 |
10 |
МСР |
Ежегодная поддержка социально ориентированных общественных организаций инвалидов, деятельность которых направлена на защиту прав и законных интересов инвалидов, в том числе на оказание реабилитационных услуг |
стоимость единицы |
тыс. руб. |
|
|
|
|
270,0 |
0,0 |
0,0 |
270,0 |
0,0 |
258,3 |
258,3 |
|||
сумма затрат, в том числе: |
тыс. руб. |
|
|
|
|
2980,00 |
0,00 |
0,00 |
2980,00 |
0,00 |
2583,30 |
2583,30 |
|||
областной бюджет |
тыс. руб. |
156 |
1006 |
0400004150 |
810 |
2980,00 |
0,00 |
0,00 |
2980,00 |
0,00 |
2583,30 |
2583,30 |
|||
федеральный бюджет |
тыс. руб. |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
местные бюджеты |
тыс. руб. |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
внебюджетные источники |
тыс. руб. |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
2.2.4.4. Содействие созданию новых рабочих мест и оснащение действующих на базе общественных организаций инвалидов и их предприятий |
количество рабочих мест |
единиц |
|
|
|
|
1 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
МСР, ООИ |
Обеспечение занятости 1 инвалида посредством создания и оснащения рабочего места |
стоимость единицы |
тыс. руб. |
|
|
|
|
800,0 |
0,0 |
800,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
сумма затрат, в том числе: |
тыс. руб. |
|
|
|
|
800,00 |
0,00 |
800,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
областной бюджет |
тыс. руб. |
156 |
1006 |
0400004150 |
810 |
800,00 |
0,00 |
800,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
федеральный бюджет |
тыс. руб. |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
местные бюджеты |
тыс. руб. |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
внебюджетные источники |
тыс. руб. |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
2.2.4.5. Организация предоставления услуги "социальное такси" для инвалидов, проживающих на территории муниципальных образований Новосибирской области |
количество услуг |
единиц |
|
|
|
|
2500 |
0 |
833 |
1667 |
0 |
2500 |
2500 |
МСР, ООИ |
Предоставление транспортных услуг инвалидам и маломобильным группам населения |
стоимость единицы |
тыс. руб. |
|
|
|
|
0,5 |
0,0 |
0,5 |
0,5 |
0,0 |
0,5 |
0,5 |
|||
сумма затрат, в том числе: |
тыс. руб. |
|
|
|
|
1250,00 |
0,00 |
416,63 |
833,37 |
0,00 |
1250,00 |
1250,00 |
|||
областной бюджет |
тыс. руб. |
156 |
1006 |
0400004140 |
320 |
1250,00 |
0,00 |
416,63 |
833,37 |
0,00 |
1250,00 |
1250,00 |
|||
федеральный бюджет |
тыс. руб. |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
местные бюджеты |
тыс. руб. |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
внебюджетные источники |
тыс. руб. |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
2.2.4.6. Организация работы службы сопровождения инвалидов, в том числе при первичном освидетельствовании в МСЭ |
количество услуг |
единиц |
|
|
|
|
1 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
МСР, ООИ |
Сопровождение инвалидов, не имеющих возможности самостоятельно передвигаться |
стоимость единицы |
тыс. руб. |
|
|
|
|
850,0 |
0,0 |
0,0 |
850,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
сумма затрат, в том числе: |
тыс. руб. |
|
|
|
|
850,00 |
0,00 |
0,00 |
850,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
областной бюджет |
тыс. руб. |
156 |
1006 |
0400004150 |
240 |
850,00 |
0,00 |
0,00 |
850,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
федеральный бюджет |
тыс. руб. |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
местные бюджеты |
тыс. руб. |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
внебюджетные источники |
тыс. руб. |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
2.2.4.7. Приобретение инвалидам с нарушением слуха видеофонов для пользования услугами диспетчерской службы |
количество |
человек |
|
|
|
|
16 |
16 |
0 |
0 |
0 |
10 |
10 |
МСР |
Обеспечение аппаратами не менее 10 человек ежегодно |
стоимость единицы |
тыс. руб. |
|
|
|
|
13,0 |
13,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
20,0 |
20,0 |
|||
сумма затрат, в том числе: |
тыс. руб. |
|
|
|
|
201,60 |
201,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
200,00 |
200,00 |
|||
областной бюджет |
тыс. руб. |
156 |
1006 |
0400004140 |
320 |
200,00 |
200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
200,00 |
200,00 |
|||
областной бюджет |
тыс. руб. |
156 |
1006 |
0400004150 |
240 |
1,60 |
1,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
федеральный бюджет |
тыс. руб. |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
местные бюджеты |
тыс. руб. |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
внебюджетные источники |
тыс. руб. |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
2.2.4.8. Организация обучения (профессиональной переподготовки, повышения квалификации) русскому жестовому языку переводчиков в сфере профессиональной коммуникации неслышащих, в том числе переводчиков в сфере профессиональной коммуникации лиц с нарушением слуха и зрения (тифлокомментаторов) |
количество курсов |
единиц |
|
|
|
|
1 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
МСР |
Проведение обучения 20 человек социальных работников, оказывающих государственные услуги инвалидам, в том числе инвалидам по слуху |
стоимость единицы |
тыс. руб. |
|
|
|
|
400,0 |
0,0 |
400,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
сумма затрат, в том числе: |
тыс. руб. |
|
|
|
|
400,00 |
0,00 |
200,00 |
200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
областной бюджет |
тыс. руб. |
156 |
1006 |
0400004150 |
240 |
200,00 |
0,00 |
200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
федеральный бюджет |
тыс. руб. |
156 |
|
|
|
200,00 |
0,00 |
0,00 |
200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
местные бюджеты |
тыс. руб. |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
внебюджетные источники |
тыс. руб. |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
2.2.4.9. Организация обучения и инструктирования специалистов, работающих с инвалидами, по вопросам обеспечения доступности для инвалидов объектов инфраструктур и предоставляемых в них услуг |
количество |
человек |
|
|
|
|
74 |
0 |
0 |
74 |
0 |
0 |
0 |
МСР |
Проведение обучения не менее 50 специалистов учреждений в сфере социальной защиты по вопросам обеспечения доступности для инвалидов объектов и предоставляемых в них услуг в 2016 году |
стоимость единицы |
тыс. руб. |
|
|
|
|
5,0 |
0,0 |
0,0 |
5,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
сумма затрат, в том числе: |
тыс. руб. |
|
|
|
|
370,00 |
0,00 |
0,00 |
370,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
областной бюджет |
тыс. руб. |
156 |
1006 |
0400004150 |
240 |
370,00 |
0,00 |
0,00 |
370,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
федеральный бюджет |
тыс. руб. |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
местные бюджеты |
тыс. руб. |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
внебюджетные источники |
тыс. руб. |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Сумма затрат по Задаче 2.2. цели 2 государственной программы |
сумма затрат, в том числе: |
тыс. руб. |
|
|
|
|
55910,40 |
434,00 |
19168,43 |
36307,97 |
0,00 |
10332,67 |
10332,67 |
|
|
областной бюджет |
тыс. руб. |
|
|
|
|
35325,00 |
434,00 |
18216,63 |
16674,37 |
0,00 |
10262,67 |
10262,67 |
|||
в том числе областной бюджет (МТ) |
тыс. руб. |
|
|
|
|
8200,00 |
0,00 |
5600,00 |
2600,00 |
0,00 |
1300,00 |
1300,00 |
|||
федеральный бюджет |
тыс. руб. |
|
|
|
|
19633,60 |
0,00 |
0,00 |
19633,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
местные бюджеты |
тыс. руб. |
|
|
|
|
641,80 |
0,00 |
641,80 |
0,00 |
0,00 |
70,00 |
70,00 |
|||
внебюджетные источники |
тыс. руб. |
|
|
|
|
310,00 |
0,00 |
310,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Задача 2.3. Создание условий для повышения качества предоставления социальных услуг, улучшения материального положения отдельных категорий граждан, в том числе малоимущих, граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации | |||||||||||||||
Основное мероприятие 2.3.1. Оказание адресной помощи отдельным категориям граждан по различным направлениям |
сумма затрат, в том числе: |
тыс. руб. |
|
|
|
|
133419,20 |
23827,25 |
54562,94 |
32716,45 |
22312,57 |
133419,20 |
133419,20 |
|
|
областной бюджет |
тыс. руб. |
|
|
|
|
133419,20 |
23827,25 |
54562,94 |
32716,45 |
22312,57 |
133419,20 |
133419,20 |
|||
федеральный бюджет |
тыс. руб. |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
местные бюджеты |
тыс. руб. |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
внебюджетные источники |
тыс. руб. |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
2.3.1.1. Оказание натуральной помощи малоимущим гражданам и гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации (пожар, стихийное бедствие и т.д.) |
количество получателей |
единиц |
|
|
|
|
500 |
0 |
0 |
500 |
0 |
500 |
500 |
МСР |
Социальную поддержку в виде натуральной помощи малоимущим гражданам и гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, получат не менее 500 человек ежегодно |
стоимость единицы |
тыс. руб. |
|
|
|
|
0,3-12,0 |
0,00 |
0,00 |
0,3-12,0 |
0,00 |
0,3-12,0 |
0,3-12,0 |
|||
сумма затрат, в том числе: |
тыс. руб. |
|
|
|
|
500,00 |
0,00 |
0,00 |
500,00 |
0,00 |
500,00 |
500,00 |
|||
областной бюджет |
тыс. руб. |
156 |
1003 |
0400004210 |
240 |
500,00 |
0,00 |
0,00 |
500,00 |
0,00 |
500,00 |
500,00 |
|||
федеральный бюджет |
тыс. руб. |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
местные бюджеты |
тыс. руб. |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
внебюджетные источники |
тыс. руб. |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
2.3.1.2. Оказание единовременной материальной помощи малоимущим гражданам, в том числе на установку приборов учета, гражданам, из числа участников государственной программы по добровольному переселению соотечественников в Российскую Федерацию, ветеранам и участникам боевых действий, гражданам, ставшим инвалидами вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей военной службы, инвалидам от общего заболевания, полученного в период прохождения военной службы, членам семей погибших военнослужащих и сотрудников органов внутренних дел, гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации (пожар, стихийное бедствие и т.д.) |
количество выплат |
единиц |
|
|
|
|
2220 |
370 |
700 |
700 |
450 |
2220 |
2220 |
МСР |
Будет произведено не менее 2220 выплат ежегодно в целях улучшения материального положения граждан |
стоимость единицы |
тыс. руб. |
|
|
|
|
3,0-75,0 |
3,0-75,0 |
3,0-75,0 |
3,0-75,0 |
3,0-75,0 |
3,0-75,0 |
3,0-75,0 |
|||
сумма затрат, в том числе: |
тыс. руб. |
|
|
|
|
25419,20 |
4966,20 |
7676,00 |
7691,00 |
5086,00 |
25419,20 |
25419,20 |
|||
областной бюджет |
тыс. руб. |
156 |
1003 |
0400004190 |
320 |
24854,20 |
4854,20 |
7500,00 |
7500,00 |
5000,00 |
24854,20 |
24854,20 |
|||
156 |
1003 |
0400004210 |
240 |
565,00 |
112,00 |
176,00 |
191,00 |
86,00 |
565,00 |
565,00 |
|||||
федеральный бюджет |
тыс. руб. |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
местные бюджеты |
тыс. руб. |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
внебюджетные источники |
тыс. руб. |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
2.3.1.3. Оказание социальной помощи на основании социального контракта, в том числе на ремонт жилья в целях обеспечения пожаробезопасности (ремонт печей, дымоходов, замена электропроводки, оборудования и т.д.) |
количество выплат |
единиц |
|
|
|
|
1020 |
195 |
315 |
355 |
155 |
1020 |
1020 |
МСР |
Будет произведено не менее 1020 выплат ежегодно гражданам в целях преодоления ими трудной жизненной ситуации и улучшения материального положения семьи |
стоимость единицы |
тыс. руб. |
|
|
|
|
5,0-70,0 |
5,0-70,0 |
5,0-70,0 |
5,0-70,0 |
5,0-70,0 |
5,0-70,0 |
5,0-70,0 |
|||
сумма затрат, в том числе: |
тыс. руб. |
|
|
|
|
46000,00 |
9000,00 |
14000,00 |
16000,00 |
7000,00 |
46000,00 |
46000,00 |
|||
областной бюджет |
тыс. руб. |
156 |
1003 |
0400004190 |
320 |
46000,00 |
9000,00 |
14000,00 |
16000,00 |
7000,00 |
46000,00 |
46000,00 |
|||
156 |
1003 |
0400004210 |
240 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
федеральный бюджет |
тыс. руб. |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
местные бюджеты |
тыс. руб. |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
внебюджетные источники |
тыс. руб. |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
2.3.1.4. Предоставление ветеранам труда, работникам бюджетной сферы, малоимущим гражданам путевок на санаторно - курортное лечение |
количество путевок |
единиц |
|
|
|
|
2985 |
651 |
1098 |
581 |
655 |
2985 |
2985 |
МСР |
Содействие улучшению здоровья и работоспособности не менее 8955 граждан указанных категорий, уменьшению нахождения работников бюджетной сферы на листках нетрудоспособности |
стоимость единицы |
тыс. руб. |
|
|
|
|
13,2-23,0 |
13,2-23,0 |
13,2-23,0 |
13,2-23,0 |
13,2-23,0 |
13,2-23,0 |
13,2-23,0 |
|||
сумма затрат, в том числе: |
тыс. руб. |
|
|
|
|
45000,00 |
9861,05 |
16386,94 |
8525,45 |
10226,57 |
45000,00 |
45000,00 |
|||
областной бюджет |
тыс. руб. |
156 |
1003 |
0400004190 |
320 |
45000,00 |
9861,05 |
16386,94 |
8525,45 |
10226,57 |
45000,00 |
45000,00 |
|||
федеральный бюджет |
тыс. руб. |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
местные бюджеты |
тыс. руб. |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
внебюджетные источники |
тыс. руб. |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
2.3.1.5. Оказание единовременной материальной помощи инвалидам и ветеранам Великой Отечественной войны из числа лиц, указанных в подпунктах 1-3 пункта 1 статьи 2 Федерального закона от 12.01.1995 N 5 - ФЗ "О ветеранах", а также бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, в связи с проведением Дня Победы |
количество выплат |
единиц |
|
|
|
|
3300 |
0 |
3300 |
0 |
0 |
3300 |
3300 |
МСР |
Материальную помощь получат не менее 3300 инвалидов и участников ВОВ ежегодно |
стоимость единицы |
тыс. руб. |
|
|
|
|
5,0 |
0,0 |
5,0 |
0,0 |
0,0 |
5,0 |
5,0 |
|||
сумма затрат, в том числе: |
тыс. руб. |
|
|
|
|
16500,00 |
0,00 |
16500,00 |
0,00 |
0,00 |
16500,00 |
16500,00 |
|||
областной бюджет |
тыс. руб. |
156 |
1003 |
0400004190 |
320 |
16500,00 |
0,00 |
16500,00 |
0,00 |
0,00 |
16500,00 |
16500,00 |
|||
федеральный бюджет |
тыс. руб. |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
местные бюджеты |
тыс. руб. |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
внебюджетные источники |
тыс. руб. |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Основное мероприятие 2.3.2. Организация и проведение социально значимых мероприятий |
сумма затрат, в том числе: |
тыс. руб. |
|
|
|
|
8203,80 |
3000,94 |
103,80 |
0,00 |
5099,06 |
8203,84 |
8203,84 |
|
|
областной бюджет |
тыс. руб. |
|
|
|
|
8203,80 |
3000,94 |
103,80 |
0,00 |
5099,06 |
8203,84 |
8203,84 |
|||
федеральный бюджет |
тыс. руб. |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
местные бюджеты |
тыс. руб. |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
внебюджетные источники |
тыс. руб. |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
2.3.2.1. Организация и проведение новогодних и рождественских праздников, а также приобретение новогодних подарков для детей-сирот, детей-инвалидов, детей из малоимущих, многодетных семей, детей из семей военнослужащих, погибших в локальных войнах и военных конфликтах, детей граждан, подвергшихся воздействию радиации (в том числе погашение задолженности за 2015 год) |
количество мероприятий |
единиц |
|
|
|
|
1 |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
1 |
МСР |
Организация новогодних и рождественских праздников, в результате которых ежегодно подарки получат не менее 30000 детей. Оплата задолженности в сумме 2900,94 тыс. руб. за 2015 год в счет лимитов 2016 года |
стоимость единицы |
тыс. руб. |
|
|
|
|
0,2-0,3 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,2-0,3 |
0,2-0,3 |
0,2-0,3 |
|||
сумма затрат, в том числе: |
тыс. руб. |
|
|
|
|
8000,00 |
2900,94 |
0,00 |
0,00 |
5099,06 |
8000,00 |
8000,00 |
|||
областной бюджет |
тыс. руб. |
156 |
1003 |
0400004210 |
240 |
8000,00 |
2900,94 |
0,00 |
0,00 |
5099,06 |
8000,00 |
8000,00 |
|||
федеральный бюджет |
тыс. руб. |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
местные бюджеты |
тыс. руб. |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
внебюджетные источники |
тыс. руб. |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
2.3.2.2. Проведение мероприятий, посвященных профессиональным праздникам и памятным датам, проведение конкурсов профессионального мастерства |
количество мероприятий |
единиц |
|
|
|
|
2 |
1 |
1 |
0 |
0 |
2 |
2 |
МСР |
Будут изготовлены поздравительные открытки к государственным праздникам Российской Федерации, в том числе для вручения ветеранам и инвалидам ВОВ ко Дню Победы |
стоимость единицы |
тыс. руб. |
|
|
|
|
100,0-103,8 |
100,00 |
103,80 |
0,00 |
0,00 |
100,0-103,8 |
100,0-103,8 |
|||
сумма затрат, в том числе: |
тыс. руб. |
|
|
|
|
203,80 |
100,00 |
103,80 |
0,00 |
0,00 |
203,84 |
203,84 |
|||
областной бюджет |
тыс. руб. |
156 |
1006 |
0400004210 |
240 |
203,80 |
100,00 |
103,80 |
0,00 |
0,00 |
203,84 |
203,84 |
|||
федеральный бюджет |
тыс. руб. |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
местные бюджеты |
тыс. руб. |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
внебюджетные источники |
тыс. руб. |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Основное мероприятие 2.3.3. Повышение качества предоставления социальных услуг: повышение квалификации и проведение реабилитации работников социальной сферы, повышение уровня информированности населения о предоставлении государственных услуг в сфере социальной поддержки |
сумма затрат, в том числе: |
тыс. руб. |
|
|
|
|
21650,00 |
5857,50 |
5482,50 |
5142,50 |
5167,50 |
21650,00 |
21650,00 |
|
|
областной бюджет |
тыс. руб. |
|
|
|
|
21650,00 |
5857,50 |
5482,50 |
5142,50 |
5167,50 |
21650,00 |
21650,00 |
|||
федеральный бюджет |
тыс. руб. |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
местные бюджеты |
тыс. руб. |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
внебюджетные источники |
тыс. руб. |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
2.3.3.1. Проведение профессиональной реабилитации сотрудников социальных служб, опеки и попечительства, сотрудников министерства и территориальных органов министерства на базе ГАУ СО НСО "Маслянинский комплексный социально-оздоровительный центр" (с возмещением расходов на поддержание материально-технической базы учреждения в состоянии, отвечающем установленным нормативам и стандартам) |
количество |
человек |
|
|
|
|
1100 |
275 |
275 |
275 |
275 |
1100 |
1100 |
МСР |
Получение ежегодно услуг профессиональной реабилитации не менее 1100 работников социальных служб, опеки и попечительства, сотрудников МСР и территориальных органов МСР |
стоимость единицы |
тыс. руб. |
|
|
|
|
5,0-30,0 |
5,0-30,0 |
5,0-30,0 |
5,0-30,0 |
5,0-30,0 |
5,0-30,0 |
5,0-30,0 |
|||
сумма затрат, в том числе: |
тыс. руб. |
|
|
|
|
21300,00 |
5782,50 |
5382,50 |
5067,50 |
5067,50 |
21300,00 |
21300,00 |
|||
областной бюджет |
тыс. руб. |
156 |
1006 |
0400004210 |
620 |
21300,00 |
5782,50 |
5382,50 |
5067,50 |
5067,50 |
21300,00 |
21300,00 |
|||
федеральный бюджет |
тыс. руб. |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
местные бюджеты |
тыс. руб. |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
внебюджетные источники |
тыс. руб. |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
2.3.3.2. Размещение информации по вопросам социальной защиты населения в средствах массовой информации |
количество публикаций в СМИ |
единиц |
|
|
|
|
10 |
2 |
3 |
2 |
3 |
10 |
10 |
|
Повышение уровня информированности населения по вопросам получения социальной поддержки, формирование положительного имиджа системы социальной защиты |
стоимость единицы |
тыс. руб. |
|
|
|
|
1,0-150,0 |
1,0-150,0 |
1,0-150,0 |
1,0-150,0 |
1,0-150,0 |
1,0-150,0 |
1,0-150,0 |
|||
сумма затрат, в том числе: |
тыс. руб. |
|
|
|
|
350,00 |
75,00 |
100,00 |
75,00 |
100,00 |
350,00 |
350,00 |
|||
областной бюджет |
тыс. руб. |
156 |
1006 |
0400004210 |
240 |
350,00 |
75,00 |
100,00 |
75,00 |
100,00 |
350,00 |
350,00 |
|||
федеральный бюджет |
тыс. руб. |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
местные бюджеты |
тыс. руб. |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
внебюджетные источники |
тыс. руб. |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Основное мероприятие 2.3.4. Укрепление материально-технической базы территориальных органов МСР (ремонт помещений, обеспечение пожаробезопасности и другие виды работ, приобретение основных средств) |
количество учреждений |
единиц |
|
|
|
|
33 |
0 |
0 |
33 |
0 |
0 |
0 |
МСР |
Будет укреплена материально-техническая база в 33 отделах пособий и социальных выплат, в том числе 12000,0 тыс. руб. на приобретение автотранспорта, 3000,0 тыс. руб. на проведение ремонтных работ. Перечень отделов пособий и социальных выплат будет утвержден приказом МСР в 3 кв. 2016 года |
стоимость единицы |
тыс. руб. |
|
|
|
|
500,0-2000,0 |
0,00 |
0,00 |
500,0-2000,0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
сумма затрат, в том числе: |
тыс. руб. |
|
|
|
|
15000,00 |
0,00 |
0,00 |
15000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
областной бюджет |
тыс. руб. |
156 |
1006 |
0400004210 |
240 |
15000,00 |
0,00 |
0,00 |
15000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
федеральный бюджет |
тыс. руб. |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
местные бюджеты |
тыс. руб. |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
внебюджетные источники |
тыс. руб. |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Основное мероприятие 2.3.5. |
сумма затрат, в том числе: |
тыс. руб. |
|
|
|
|
12662178,40 |
4235578,95 |
2693584,86 |
3108459,19 |
2624555,40 |
7806153,36 |
7806153,36 |
МСР |
Социальная поддержка, улучшение социального положения и повышение уровня материального обеспечения, в т.ч. малоимущих граждан, проживающих на территории Новосибирской области |
областной бюджет |
тыс. руб. |
|
|
|
|
9278445,50 |
2797821,73 |
2349229,28 |
2308243,49 |
1823151,00 |
7806153,36 |
7806153,36 |
|||
в том числе областной бюджет (МТ) |
|
|
|
|
|
1424257,20 |
317092,55 |
333485,81 |
344789,18 |
428889,68 |
1424257,20 |
1424257,20 |
|||
федеральный бюджет |
тыс. руб. |
|
|
|
|
3383732,90 |
1437757,22 |
344355,58 |
800215,70 |
801404,40 |
0,00 |
0,00 |
|||
2.3.5.1. Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих |
количество выплат* |
единиц |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
МСР |
|
стоимость единицы* |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
сумма затрат, в том числе: |
тыс. руб. |
|
|
|
|
106538,50 |
32560,00 |
27010,00 |
27220,00 |
19748,50 |
106538,50 |
106538,50 |
|||
областной бюджет |
тыс. руб. |
156 |
1001 |
0400002020 |
240 |
845,50 |
260,00 |
210,00 |
220,00 |
155,50 |
845,50 |
845,50 |
|||
областной бюджет |
тыс. руб. |
156 |
1001 |
0400002020 |
310 |
105693,00 |
32300,00 |
26800,00 |
27000,00 |
19593,00 |
105693,00 |
105693,00 |
|||
2.3.5.2. Доплаты к пенсиям гражданам, удостоенным наград Новосибирской области |
количество выплат* |
единиц |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
МСР |
|
стоимость единицы* |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
сумма затрат, в том числе: |
тыс. руб. |
|
|
|
|
31271,80 |
6850,00 |
7460,00 |
7664,00 |
9297,80 |
31271,80 |
31271,80 |
|||
областной бюджет |
тыс. руб. |
156 |
1001 |
0400002030 |
240 |
248,20 |
50,00 |
60,00 |
64,00 |
74,20 |
248,20 |
248,20 |
|||
областной бюджет |
тыс. руб. |
156 |
1001 |
0400002030 |
310 |
31023,60 |
6800,00 |
7400,00 |
7600,00 |
9223,60 |
31023,60 |
31023,60 |
|||
2.3.5.3. Софинансирование социальных программ субъектов Российской Федерации, связанных с укреплением материально-технической базы учреждений социального обслуживания населения и оказанием адресной социальной помощи неработающим пенсионерам |
количество выплат* |
единиц |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
МСР |
|
стоимость единицы* |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
сумма затрат, в том числе: |
тыс. руб. |
|
|
|
|
5617,40 |
0,00 |
0,00 |
5617,40 |
0,00 |
5617,40 |
5617,40 |
|||
областной бюджет |
тыс. руб. |
156 |
1002 |
0400003590 |
620 |
5617,40 |
0,00 |
0,00 |
5617,40 |
0,00 |
5617,40 |
5617,40 |
|||
2.3.5.4. Ежемесячное пособие на ребенка |
количество выплат* |
единиц |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
МСР |
|
стоимость единицы* |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
сумма затрат, в том числе: |
тыс. руб. |
|
|
|
|
547622,10 |
198103,80 |
133983,50 |
115079,60 |
100455,20 |
529923,10 |
529923,10 |
|||
областной бюджет |
тыс. руб. |
156 |
1003 |
0400011010 |
240 |
1584,40 |
300,50 |
389,10 |
461,40 |
433,40 |
1584,40 |
1584,40 |
|||
областной бюджет |
тыс. руб. |
156 |
1003 |
0400011010 |
310 |
546037,70 |
197803,30 |
133594,40 |
114618,20 |
100021,80 |
528338,70 |
528338,70 |
|||
2.3.5.5. Ежемесячные денежные выплаты ветеранам труда Российской Федерации, а также гражданам, приравненным к ним по состоянию на 31 декабря 2004 года |
количество выплат* |
единиц |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
МСР |
|
стоимость единицы* |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
сумма затрат, в том числе: |
тыс. руб. |
|
|
|
|
775863,30 |
193995,83 |
193935,83 |
193965,83 |
193965,83 |
775863,30 |
775863,30 |
|||
областной бюджет |
тыс. руб. |
156 |
1003 |
0400011020 |
240 |
10636,80 |
2689,20 |
2629,20 |
2659,20 |
2659,20 |
10636,80 |
10636,80 |
|||
областной бюджет |
тыс. руб. |
156 |
1003 |
0400011020 |
310 |
765226,50 |
191306,63 |
191306,63 |
191306,63 |
191306,63 |
765226,50 |
765226,50 |
|||
2.3.5.6. Ежемесячные денежные выплаты лицам, проработавшим в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР, либо награжденным орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны |
количество выплат* |
единиц |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
МСР |
|
стоимость единицы* |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
сумма затрат, в том числе: |
тыс. руб. |
|
|
|
|
2998,20 |
749,55 |
749,55 |
749,55 |
749,55 |
2998,20 |
2998,20 |
|||
областной бюджет |
тыс. руб. |
156 |
1003 |
0400011030 |
240 |
48,90 |
12,23 |
12,23 |
12,23 |
12,23 |
48,90 |
48,90 |
|||
областной бюджет |
тыс. руб. |
156 |
1003 |
0400011030 |
310 |
2949,30 |
737,33 |
737,33 |
737,33 |
737,33 |
2949,30 |
2949,30 |
|||
2.3.5.7. Ежемесячные денежные выплаты лицам, подвергшимся политическим репрессиям и признанным реабилитированными, и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий |
количество выплат* |
единиц |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
МСР |
|
стоимость единицы* |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
сумма затрат, в том числе: |
тыс. руб. |
|
|
|
|
26838,60 |
6709,65 |
6709,65 |
6709,65 |
6709,65 |
26838,60 |
26838,60 |
|||
областной бюджет |
тыс. руб. |
156 |
1003 |
0400011040 |
240 |
357,70 |
89,43 |
89,43 |
89,43 |
89,43 |
357,70 |
357,70 |
|||
областной бюджет |
тыс. руб. |
156 |
1003 |
0400011040 |
310 |
26480,90 |
6620,23 |
6620,23 |
6620,23 |
6620,23 |
26480,90 |
26480,90 |
|||
2.3.5.8. Ежемесячные денежные выплаты ветеранам труда Новосибирской области |
количество выплат* |
единиц |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
МСР |
|
стоимость единицы* |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
сумма затрат, в том числе: |
тыс. руб. |
|
|
|
|
759748,20 |
207111,53 |
196661,64 |
197382,00 |
158593,03 |
759748,20 |
759748,20 |
|||
областной бюджет |
тыс. руб. |
156 |
1003 |
0400011050 |
240 |
9528,00 |
2439,82 |
2324,18 |
2382,00 |
2382,00 |
9528,00 |
9528,00 |
|||
областной бюджет |
тыс. руб. |
156 |
1003 |
0400011050 |
310 |
750220,20 |
204671,71 |
194337,46 |
195000,00 |
156211,03 |
750220,20 |
750220,20 |
|||
2.3.5.9. Меры социальной поддержки гражданам, потерявшим родителей в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов |
количество выплат* |
единиц |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
МСР |
|
стоимость единицы* |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
сумма затрат, в том числе: |
тыс. руб. |
|
|
|
|
219153,60 |
55394,62 |
55853,73 |
55853,73 |
52051,52 |
155193,00 |
155193,00 |
|||
областной бюджет |
тыс. руб. |
156 |
1003 |
0400011060 |
240 |
3153,60 |
750,78 |
803,73 |
803,73 |
795,36 |
2293,50 |
2293,50 |
|||
областной бюджет |
тыс. руб. |
156 |
1003 |
0400011060 |
310 |
216000,00 |
54643,84 |
55050,00 |
55050,00 |
51256,16 |
152899,50 |
152899,50 |
|||
2.3.5.10. Выплата на погребение лиц, подвергшихся политическим репрессиям и признанных реабилитированными |
количество выплат* |
единиц |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
МСР |
|
стоимость единицы* |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
сумма затрат, в том числе: |
тыс. руб. |
|
|
|
|
1300,60 |
342,99 |
342,72 |
342,72 |
272,17 |
1300,60 |
1300,60 |
|||
областной бюджет |
тыс. руб. |
156 |
1003 |
0400012010 |
240 |
10,60 |
2,99 |
2,72 |
2,72 |
2,17 |
10,60 |
10,60 |
|||
областной бюджет |
тыс. руб. |
156 |
1003 |
0400012010 |
320 |
1290,00 |
340,00 |
340,00 |
340,00 |
270,00 |
1290,00 |
1290,00 |
|||
2.3.5.11. Денежная компенсация за установку квартирного телефона лицам, подвергшимся политическим репрессиям и признанным реабилитированными |
количество выплат* |
единиц |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
МСР |
|
стоимость единицы* |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
сумма затрат, в том числе: |
тыс. руб. |
|
|
|
|
56,90 |
14,37 |
14,17 |
14,17 |
14,20 |
56,90 |
56,90 |
|||
областной бюджет |
тыс. руб. |
156 |
1003 |
0400012020 |
240 |
0,70 |
0,32 |
0,12 |
0,12 |
0,15 |
0,70 |
0,70 |
|||
областной бюджет |
тыс. руб. |
156 |
1003 |
0400012020 |
320 |
56,20 |
14,05 |
14,05 |
14,05 |
14,05 |
56,20 |
56,20 |
|||
2.3.5.12. Денежная компенсация один раз в год стоимости проезда (туда и обратно) железнодорожным транспортом, водным, воздушным или междугородным автомобильным транспортом в пределах территории Российской Федерации лицам, подвергшимся политическим репрессиям и признанным реабилитированными |
количество выплат* |
единиц |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
МСР |
|
стоимость единицы* |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
сумма затрат, в том числе: |
тыс. руб. |
|
|
|
|
13448,40 |
9508,93 |
1560,07 |
0,00 |
2379,40 |
11069,00 |
11069,00 |
|||
областной бюджет |
тыс. руб. |
156 |
1003 |
0400012030 |
240 |
97,40 |
72,64 |
16,36 |
0,00 |
8,40 |
89,00 |
89,00 |
|||
областной бюджет |
тыс. руб. |
156 |
1003 |
0400012030 |
320 |
13351,00 |
9436,29 |
1543,71 |
0,00 |
2371,00 |
10980,00 |
10980,00 |
|||
2.3.5.13. Компенсация расходов по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, приобретению топлива и газоснабжению реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий |
количество выплат* |
единиц |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
МСР |
|
стоимость единицы* |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
сумма затрат, в том числе: |
тыс. руб. |
|
|
|
|
177510,70 |
44377,68 |
44377,68 |
44377,68 |
44377,68 |
177510,70 |
177510,70 |
|||
областной бюджет |
тыс. руб. |
156 |
1003 |
0400012110 |
240 |
3190,60 |
797,65 |
797,65 |
797,65 |
797,65 |
3190,60 |
3190,60 |
|||
областной бюджет |
тыс. руб. |
156 |
1003 |
0400012110 |
320 |
174320,10 |
43580,03 |
43580,03 |
43580,03 |
43580,03 |
174320,10 |
174320,10 |
|||
2.3.5.14. Компенсация расходов по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, приобретению топлива и газоснабжению ветеранам труда Российской Федерации |
количество выплат* |
единиц |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
МСР |
|
стоимость единицы* |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
сумма затрат, в том числе: |
тыс. руб. |
|
|
|
|
1351473,60 |
489451,40 |
321848,86 |
330075,00 |
210098,34 |
990727,10 |
990727,10 |
|||
областной бюджет |
тыс. руб. |
156 |
1003 |
0400013110 |
240 |
16300,00 |
4601,00 |
3664,00 |
4075,00 |
3960,00 |
16300,00 |
16300,00 |
|||
областной бюджет |
тыс. руб. |
156 |
1003 |
0400013110 |
320 |
1335173,60 |
484850,40 |
318184,86 |
326000,00 |
206138,34 |
974427,10 |
974427,10 |
|||
2.3.5.15. Компенсация расходов по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, приобретению топлива и газоснабжению ветеранам труда Новосибирской области |
количество выплат* |
единиц |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
МСР |
|
стоимость единицы* |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
сумма затрат, в том числе: |
тыс. руб. |
|
|
|
|
1192199,80 |
473287,29 |
301707,58 |
303376,16 |
113828,77 |
858054,46 |
858054,46 |
|||
областной бюджет |
тыс. руб. |
156 |
1003 |
0400013120 |
240 |
13100,00 |
3953,14 |
2596,86 |
3275,00 |
3275,00 |
13100,00 |
13100,00 |
|||
областной бюджет |
тыс. руб. |
156 |
1003 |
0400013120 |
320 |
1179099,80 |
469334,15 |
299110,72 |
300101,16 |
110553,77 |
844954,46 |
844954,46 |
|||
2.3.5.16. Компенсация расходов по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, приобретению топлива и газоснабжению лицам, имеющим почетное звание Российской Федерации, РСФСР или СССР, проживающих на территории Новосибирской области |
количество выплат* |
единиц |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
МСР |
|
стоимость единицы* |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
сумма затрат, в том числе: |
тыс. руб. |
|
|
|
|
3758,40 |
1336,50 |
1075,06 |
1076,28 |
270,58 |
3665,10 |
3665,10 |
|||
областной бюджет |
тыс. руб. |
156 |
1003 |
0400014010 |
240 |
65,10 |
17,50 |
15,06 |
16,28 |
16,28 |
65,10 |
65,10 |
|||
областной бюджет |
тыс. руб. |
156 |
1003 |
0400014010 |
320 |
3693,30 |
1319,00 |
1060,00 |
1060,00 |
254,30 |
3600,00 |
3600,00 |
|||
2.3.5.17. Компенсация расходов по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, приобретению топлива и газоснабжению специалистам в сельской местности (педагогические, медицинские и социальные работники) |
количество выплат* |
единиц |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
МСР |
|
стоимость единицы* |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
сумма затрат, в том числе: |
тыс. руб. |
|
|
|
|
1158574,50 |
309535,85 |
283311,55 |
283311,55 |
282415,55 |
743280,50 |
743280,50 |
|||
областной бюджет |
тыс. руб. |
156 |
1003 |
0400014020 |
240 |
12490,20 |
3451,55 |
3311,55 |
3311,55 |
2415,55 |
11290,20 |
11290,20 |
|||
областной бюджет |
тыс. руб. |
156 |
1003 |
0400014020 |
320 |
1146084,30 |
306084,30 |
280000,00 |
280000,00 |
280000,00 |
731990,30 |
731990,30 |
|||
2.3.5.18. Компенсация расходов по оплате коммунальных услуг, приобретению топлива и газоснабжению многодетным, приемным семьям |
количество выплат* |
единиц |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
МСР |
|
стоимость единицы* |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
сумма затрат, в том числе: |
тыс. руб. |
|
|
|
|
95555,30 |
49488,32 |
31181,32 |
7567,82 |
7317,85 |
85555,30 |
85555,30 |
|||
областной бюджет |
тыс. руб. |
156 |
1003 |
0400014030 |
240 |
1125,27 |
531,32 |
281,32 |
281,32 |
31,32 |
1125,27 |
1125,27 |
|||
областной бюджет |
тыс. руб. |
156 |
1003 |
0400014030 |
320 |
94430,03 |
48957,00 |
30900,00 |
7286,50 |
7286,53 |
84430,03 |
84430,03 |
|||
2.3.5.19. Возмещение специализированным службам по вопросам похоронного дела стоимости услуг согласно гарантированному перечню услуг по погребению |
количество выплат* |
единиц |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
МСР |
|
стоимость единицы* |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
сумма затрат, в том числе: |
тыс. руб. |
|
|
|
|
5936,90 |
1674,90 |
2130,90 |
757,30 |
1373,80 |
5936,90 |
5936,90 |
|||
областной бюджет |
тыс. руб. |
156 |
1003 |
0400015010 |
240 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
областной бюджет |
тыс. руб. |
156 |
1003 |
0400015010 |
610 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
областной бюджет |
тыс. руб. |
156 |
1003 |
0400015010 |
810 |
5936,90 |
1674,90 |
2130,90 |
757,30 |
1373,80 |
5936,90 |
5936,90 |
|||
2.3.5.20. Выплата социального пособия на погребение |
количество выплат* |
единиц |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
МСР |
|
стоимость единицы* |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
сумма затрат, в том числе: |
тыс. руб. |
|
|
|
|
31893,20 |
10349,80 |
6751,50 |
7801,40 |
6990,50 |
31893,20 |
31893,20 |
|||
областной бюджет |
тыс. руб. |
156 |
1003 |
0400015020 |
240 |
427,40 |
155,40 |
105,70 |
95,30 |
71,00 |
427,40 |
427,40 |
|||
областной бюджет |
тыс. руб. |
156 |
1003 |
0400015020 |
310 |
31465,80 |
10194,40 |
6645,80 |
7706,10 |
6919,50 |
31465,80 |
31465,80 |
|||
2.3.5.21. Дополнительное пособие молодой семье при рождении ребенка |
количество выплат* |
единиц |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
МСР |
|
стоимость единицы* |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
сумма затрат, в том числе: |
тыс. руб. |
|
|
|
|
183497,00 |
45529,65 |
46368,00 |
46368,00 |
45231,35 |
183497,00 |
183497,00 |
|||
областной бюджет |
тыс. руб. |
156 |
1003 |
0400015050 |
240 |
1457,00 |
369,00 |
368,00 |
368,00 |
352,00 |
1457,00 |
1457,00 |
|||
областной бюджет |
тыс. руб. |
156 |
1003 |
0400015050 |
310 |
182040,00 |
45160,65 |
46000,00 |
46000,00 |
44879,35 |
182040,00 |
182040,00 |
|||
2.3.5.22. Дополнительные меры социальной поддержки семей, имеющих детей, на территории Новосибирской области |
количество выплат* |
единиц |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
МСР |
|
стоимость единицы* |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
сумма затрат, в том числе: |
тыс. руб. |
|
|
|
|
322600,00 |
51311,69 |
93332,33 |
89547,36 |
88408,61 |
322600,00 |
322600,00 |
|||
областной бюджет |
тыс. руб. |
156 |
1003 |
0400015060 |
240 |
2600,00 |
700,00 |
680,00 |
680,00 |
540,00 |
2600,00 |
2600,00 |
|||
областной бюджет |
тыс. руб. |
156 |
1003 |
0400015060 |
310 |
320000,00 |
50611,69 |
92652,33 |
88867,36 |
87868,61 |
320000,00 |
320000,00 |
|||
2.3.5.23. Ежемесячная социальная выплата гражданам, имеющим ребенка-инвалида, а также родителям и иным законным представителям ВИЧ-инфицированного - несовершеннолетнего в возрасте до 18 лет, проживающим на территории Новосибирской области |
количество выплат* |
единиц |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
МСР |
|
стоимость единицы* |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
сумма затрат, в том числе: |
тыс. руб. |
|
|
|
|
21734,00 |
5745,40 |
5644,20 |
5444,20 |
4900,20 |
21734,00 |
21734,00 |
|||
областной бюджет |
тыс. руб. |
156 |
1003 |
0400015070 |
240 |
173,00 |
45,40 |
44,20 |
44,20 |
39,20 |
173,00 |
173,00 |
|||
областной бюджет |
тыс. руб. |
156 |
1003 |
0400015070 |
310 |
21561,00 |
5700,00 |
5600,00 |
5400,00 |
4861,00 |
21561,00 |
21561,00 |
|||
2.3.5.24. Ежемесячная дотация на питание детям - инвалидам с онкологическими, гематологическими заболеваниями и инсулинозависимой формой сахарного диабета и детям с наследственными заболеваниями: целиакией, муковисцидозом, фенилкетонурией, проживающим на территории Новосибирской области |
количество выплат* |
единиц |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
МСР |
|
стоимость единицы* |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
сумма затрат, в том числе: |
тыс. руб. |
|
|
|
|
6882,70 |
1411,80 |
1361,00 |
1320,50 |
2789,40 |
5247,10 |
5247,10 |
|||
областной бюджет |
тыс. руб. |
156 |
1003 |
0400015080 |
240 |
42,00 |
11,80 |
11,00 |
10,50 |
8,70 |
42,00 |
42,00 |
|||
областной бюджет |
тыс. руб. |
156 |
1003 |
0400015080 |
310 |
6840,70 |
1400,00 |
1350,00 |
1310,00 |
2780,70 |
5205,10 |
5205,10 |
|||
2.3.5.25. Ежемесячные денежные пособия инвалидам боевых действий |
количество выплат* |
единиц |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
стоимость единицы* |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
сумма затрат, в том числе: |
тыс. руб. |
|
|
|
|
6080,30 |
1520,08 |
1520,08 |
1520,08 |
1520,08 |
6080,30 |
6080,30 |
|||
областной бюджет |
тыс. руб. |
156 |
1003 |
0400016010 |
240 |
49,50 |
12,38 |
12,38 |
12,38 |
12,38 |
49,50 |
49,50 |
|||
областной бюджет |
тыс. руб. |
156 |
1003 |
0400016010 |
310 |
6030,80 |
1507,70 |
1507,70 |
1507,70 |
1507,70 |
6030,80 |
6030,80 |
|||
2.3.5.26. Ежемесячные и единовременные денежные пособия членам семей погибших военнослужащих |
количество выплат* |
единиц |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
МСР |
|
стоимость единицы* |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
сумма затрат, в том числе: |
тыс. руб. |
|
|
|
|
7359,10 |
1839,78 |
1839,78 |
1839,78 |
1839,78 |
7359,10 |
7359,10 |
|||
областной бюджет |
тыс. руб. |
156 |
1003 |
0400016020 |
240 |
60,70 |
15,18 |
15,18 |
15,18 |
15,18 |
60,70 |
60,70 |
|||
областной бюджет |
тыс. руб. |
156 |
1003 |
0400016020 |
310 |
7298,40 |
1824,60 |
1824,60 |
1824,60 |
1824,60 |
7298,40 |
7298,40 |
|||
2.3.5.27. Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг |
количество выплат* |
единиц |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
МСР |
|
стоимость единицы* |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
сумма затрат, |
тыс. руб. |
|
|
|
|
567143,40 |
194682,33 |
168890,00 |
165190,00 |
38381,07 |
300805,00 |
300805,00 |
|||
областной бюджет |
тыс. руб. |
156 |
1003 |
0400016100 |
240 |
16760,00 |
4490,00 |
3890,00 |
4190,00 |
4190,00 |
16760,00 |
16760,00 |
|||
областной бюджет |
тыс. руб. |
156 |
1003 |
0400016100 |
320 |
550383,40 |
190192,33 |
165000,00 |
161000,00 |
34191,07 |
284045,00 |
284045,00 |
|||
2.3.5.28. Компенсация части расходов на проведение кадастровых работ отдельным категориям граждан, проживающим на территории Новосибирской области |
количество выплат* |
единиц |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
МСР |
|
стоимость единицы* |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
сумма затрат, в том числе: |
тыс. руб. |
|
|
|
|
353,00 |
91,10 |
102,80 |
81,10 |
78,00 |
353,00 |
353,00 |
|||
областной бюджет |
тыс. руб. |
156 |
1003 |
0400004240 |
240 |
7,00 |
1,80 |
1,80 |
1,80 |
1,60 |
7,00 |
7,00 |
|||
областной бюджет |
тыс. руб. |
156 |
1003 |
0400004240 |
320 |
346,00 |
89,30 |
101,00 |
79,30 |
76,40 |
346,00 |
346,00 |
|||
2.3.5.29. Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми, выплачиваемой родителям (законным представителям) детей, посещающих образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования |
количество выплат* |
единиц |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
МСР |
|
стоимость единицы* |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
сумма затрат, в том числе: |
тыс. руб. |
|
|
|
|
231126,10 |
87701,68 |
80020,00 |
63201,47 |
202,95 |
231126,10 |
231126,10 |
|||
областной бюджет |
тыс. руб. |
156 |
1004 |
0400015140 |
240 |
1840,10 |
597,15 |
520,00 |
520,00 |
202,95 |
1840,10 |
1840,10 |
|||
областной бюджет |
тыс. руб. |
156 |
1004 |
0400015140 |
320 |
229286,00 |
87104,53 |
79500,00 |
62681,47 |
0,00 |
229286,00 |
229286,00 |
|||
2.3.5.30. Перевозка несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных детских учреждений за счет средств областного бюджета |
количество выплат* |
единиц |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
МСР |
|
стоимость единицы* |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
сумма затрат, в том числе: |
тыс. руб. |
|
|
|
|
52,70 |
52,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
52,70 |
52,70 |
|||
областной бюджет |
тыс. руб. |
156 |
1004 |
0400041410 |
610 |
52,70 |
52,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
52,70 |
52,70 |
|||
2.3.5.31. Выплата региональной доплаты к пенсии в рамках направления деятельности "Развитие пенсионной системы" |
количество выплат* |
единиц |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
стоимость единицы* |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
сумма затрат, в том числе: |
тыс. руб. |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
федеральный бюджет |
тыс. руб. |
156 |
1001 |
0400051530 |
240 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
федеральный бюджет |
тыс. руб. |
156 |
1001 |
0400051530 |
320 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
2.3.5.32. Осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком "Почетный донор России" |
количество выплат* |
единиц |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
МСР |
|
стоимость единицы* |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
сумма затрат, в том числе: |
тыс. руб. |
|
|
|
|
131593,20 |
131593,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
федеральный бюджет |
тыс. руб. |
156 |
1003 |
0400052200 |
240 |
1045,20 |
1045,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
федеральный бюджет |
тыс. руб. |
156 |
1003 |
0400052200 |
310 |
130548,00 |
130548,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
2.3.5.33. Выплата государственного единовременного пособия и ежемесячной денежной компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений в соответствии с Федеральным законом от 17 сентября 1998 года N 157-ФЗ "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней" |
количество выплат* |
единиц |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
МСР |
|
стоимость единицы* |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
сумма затрат, в том числе: |
тыс. руб. |
|
|
|
|
95,00 |
95,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
федеральный бюджет |
тыс. руб. |
156 |
1003 |
0400052400 |
240 |
0,85 |
0,85 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
федеральный бюджет |
тыс. руб. |
156 |
1003 |
0400052400 |
310 |
94,15 |
94,15 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
2.3.5.34. Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан |
количество выплат* |
единиц |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
МСР |
|
стоимость единицы* |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
сумма затрат, в том числе: |
тыс. руб. |
|
|
|
|
1757437,20 |
878718,60 |
1243,60 |
438087,80 |
439387,20 |
0,00 |
0,00 |
|||
федеральный бюджет |
тыс. руб. |
156 |
1003 |
0400052500 |
240 |
25909,60 |
12333,00 |
1243,60 |
6166,50 |
6166,50 |
0,00 |
0,00 |
|||
федеральный бюджет |
тыс. руб. |
156 |
1003 |
0400052500 |
320 |
1731527,60 |
866385,60 |
0,00 |
431921,30 |
433220,70 |
0,00 |
0,00 |
|||
2.3.5.35. Выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств в соответствии с Федеральным законом от 25 апреля 2002 года N 40-ФЗ "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств" |
количество выплат* |
единиц |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
МСР |
|
стоимость единицы* |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
сумма затрат, в том числе: |
тыс. руб. |
|
|
|
|
112,10 |
27,90 |
27,90 |
27,90 |
28,40 |
0,00 |
0,00 |
|||
федеральный бюджет |
тыс. руб. |
156 |
1003 |
0400052800 |
240 |
1,10 |
0,30 |
0,30 |
0,30 |
0,20 |
0,00 |
0,00 |
|||
федеральный бюджет |
тыс. руб. |
156 |
1003 |
0400052800 |
320 |
111,00 |
27,60 |
27,60 |
27,60 |
28,20 |
0,00 |
0,00 |
|||
2.3.5.36. Выплата пособий по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет гражданам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством |
количество выплат* |
единиц |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
МСР |
|
стоимость единицы* |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
сумма затрат, в том числе: |
тыс. руб. |
|
|
|
|
1260000,00 |
332215,92 |
297784,08 |
315000,00 |
315000,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
федеральный бюджет |
тыс. руб. |
156 |
1003 |
0400053810 |
310 |
1259990,00 |
332215,92 |
297784,08 |
315000,00 |
314990,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
федеральный бюджет |
тыс. руб. |
156 |
1003 |
0400053810 |
244 |
10,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
2.3.5.37. Выплата пособий при рождении ребенка гражданам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством |
количество выплат* |
единиц |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
МСР |
|
стоимость единицы* |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
сумма затрат, в том числе: |
тыс. руб. |
|
|
|
|
148476,70 |
39000,00 |
35400,00 |
37200,00 |
36876,70 |
0,00 |
0,00 |
|||
федеральный бюджет |
тыс. руб. |
156 |
1003 |
0400053850 |
310 |
148476,70 |
39000,00 |
35400,00 |
37200,00 |
36876,70 |
0,00 |
0,00 |
|||
2.3.5.38. Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью |
количество выплат* |
единиц |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
МСР |
|
стоимость единицы* |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
сумма затрат, в том числе: |
тыс. руб. |
|
|
|
|
24438,30 |
24438,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
федеральный бюджет |
тыс. руб. |
156 |
1004 |
0400052600 |
310 |
24438,30 |
24438,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
2.3.5.39. Выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года N 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей" |
количество выплат* |
единиц |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
МСР |
|
стоимость единицы* |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
сумма затрат, в том числе: |
тыс. руб. |
|
|
|
|
39644,60 |
9900,00 |
9900,00 |
9900,00 |
9944,60 |
0,00 |
0,00 |
|||
федеральный бюджет |
тыс. руб. |
156 |
1004 |
0400052700 |
240 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
федеральный бюджет |
тыс. руб. |
156 |
1004 |
0400052700 |
310 |
39644,60 |
9900,00 |
9900,00 |
9900,00 |
9944,60 |
0,00 |
0,00 |
|||
2.3.5.40. Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 3 статьи 25 Федерального закона "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" полномочий Российской Федерации по осуществлению деятельности, связанной с перевозкой между субъектами Российской Федерации, а также в пределах территорий государств - участников Содружества Независимых Государств несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных детских учреждений |
количество выплат* |
единиц |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
МСР |
|
стоимость единицы* |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
сумма затрат, в том числе: |
тыс. руб. |
|
|
|
|
335,00 |
167,50 |
0,00 |
0,00 |
167,50 |
0,00 |
0,00 |
|||
федеральный бюджет |
тыс. руб. |
156 |
1004 |
0400059400 |
240 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
федеральный бюджет |
тыс. руб. |
156 |
1004 |
0400059400 |
610 |
335,00 |
167,50 |
0,00 |
0,00 |
167,50 |
0,00 |
0,00 |
|||
2.3.5.41. Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации, в рамках подпрограммы "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" государственной программы Российской Федерации "Социальная поддержка граждан" |
количество выплат* |
единиц |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
МСР |
|
стоимость единицы* |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
сумма затрат, в том числе: |
тыс. руб. |
|
|
|
|
21600,80 |
21600,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
федеральный бюджет |
тыс. руб. |
156 |
1003 |
0400051370 |
240 |
171,80 |
171,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
федеральный бюджет |
тыс. руб. |
156 |
1003 |
0400051370 |
310 |
21429,00 |
21429,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
2.3.5.42. Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий Новосибирской области по обеспечению социального обслуживания отдельных категорий граждан |
сумма затрат, в том числе: |
тыс. руб. |
|
|
|
|
1424257,20 |
317092,55 |
333485,81 |
344789,18 |
428889,68 |
1424257,20 |
1424257,20 |
МСР |
Направление в органы местного самоуправления субвенций для осуществления отдельных государственных полномочий Новосибирской области по обеспечению социального обслуживания отдельных категорий граждан |
областной бюджет |
тыс. руб. |
|
|
|
|
1424257,20 |
317092,55 |
333485,81 |
344789,18 |
428889,68 |
1424257,20 |
1424257,20 |
|||
том числе областной бюджет (МТ) |
тыс. руб. |
156 |
1002 |
0400070180 |
530 |
1424257,20 |
317092,55 |
333485,81 |
344789,18 |
428889,68 |
1424257,20 |
1424257,20 |
|||
2.3.6. Финансовое обеспечение оказания государственных услуг (выполнения работ) государственными учреждениями Новосибирской области, подведомственными МСР |
сумма затрат, в том числе: |
тыс. руб. |
|
|
|
|
1611269,30 |
373287,40 |
378382,00 |
377899,50 |
481700,40 |
1609269,30 |
1609269,30 |
МСР |
|
областной бюджет |
тыс. руб. |
156 |
1002 |
0400001040 |
610, 620 |
604329,90 |
141769,50 |
141769,50 |
141769,50 |
179021,40 |
582129,30 |
582129,30 |
|||
156 |
1002 |
0400001030 |
620 |
952531,50 |
218769,30 |
218769,30 |
218769,30 |
296223,60 |
972732,10 |
972732,10 |
|||||
156 |
0709 |
0400000660 |
620 |
54407,90 |
12748,60 |
17843,20 |
17360,70 |
6455,40 |
54407,90 |
54407,90 |
|||||
2.3.6.1. Финансовое обеспечение выполнения государственных заданий государственными учреждениями, подведомственными МСР |
количество учреждений |
единиц |
|
|
|
|
33 |
33 |
33 |
33 |
33 |
33 |
33 |
Организация бесперебойного бюджетного финансирования государственных учреждений Новосибирской области, подведомственных МСР, на выполнение установленных государственных заданий в целях 100%-го удовлетворения получателей государственных услуг |
|
стоимость единицы** |
тыс. руб. |
|
|
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
сумма затрат, в том числе: |
тыс. руб. |
|
|
|
|
1606289,79 |
373287,40 |
378082,00 |
376549,50 |
478370,89 |
1609269,30 |
1609269,30 |
|||
областной бюджет |
тыс. руб. |
156 |
1002 |
0400001040 |
610, 620 |
602029,90 |
141769,50 |
141469,50 |
141769,50 |
177021,40 |
582129,30 |
582129,30 |
|||
156 |
1002 |
0400001030 |
620 |
952531,50 |
218769,30 |
218769,30 |
218769,30 |
296223,60 |
972732,10 |
972732,10 |
|||||
156 |
0709 |
0400000660 |
620 |
51728,39 |
12748,60 |
17843,20 |
16010,70 |
5125,89 |
54407,90 |
54407,90 |
|||||
2.3.6.2. Финансовое обеспечение деятельности государственных учреждений, подведомственных МСР, в рамках предоставления субсидий на иные цели |
количество учреждений |
единиц |
|
|
|
|
2 |
0 |
1 |
1 |
2 |
0 |
0 |
Формирование условий для оказания государственных услуг (выполнения работ) государственными учреждениями, подведомственными МСР |
|
стоимость единицы |
тыс. руб. |
|
|
|
|
2300,00- 2679,51 |
0,00 |
300,00 |
1350,00 |
1329,51- 2000,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
сумма затрат, в том числе: |
тыс. руб. |
|
|
|
|
4979,51 |
0,00 |
300,00 |
1350,00 |
3329,51 |
0,00 |
0,00 |
|||
областной бюджет |
тыс. руб. |
156 |
1002 |
0400001040 |
610, 620 |
2300,00 |
0,00 |
300,00 |
0,00 |
2000,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
156 |
1002 |
0400001030 |
620 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
156 |
0709 |
0400000660 |
620 |
2679,51 |
0,00 |
0,00 |
1350,00 |
1329,51 |
0,00 |
0,00 |
|||||
2.3.7. Обеспечение деятельности государственных учреждений, подведомственных МСР, за счет средств от оказания платных услуг, безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, международных организаций, в том числе добровольных пожертвований, и средств от иной приносящей доходы деятельности |
количество учреждений |
единиц |
|
|
|
|
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
МСР |
Информация приведена справочно по данным, предоставленным государственными учреждениями, подведомственными МСР. |
стоимость единицы |
тыс. руб. |
|
|
|
|
92,16-69739,75 |
23,04-17434,94 |
23,04-17434,94 |
23,04-17434,94 |
23,04-17434,94 |
82,57-62482,7 |
86,06-65126,04 |
|||
сумма затрат, в том числе: |
тыс. руб. |
|
|
|
|
610408,58 |
152602,16 |
152602,14 |
152602,14 |
152602,14 |
493970,70 |
493970,70 |
|||
внебюджетные источники, в том числе: |
тыс. руб. |
|
|
|
|
610408,58 |
152602,16 |
152602,14 |
152602,14 |
152602,14 |
493970,70 |
493970,70 |
|||
2.3.7.1. ГАУ ССО НСО "Бердский пансионат ветеранов труда им. М.И. Калинина" |
внебюджетные источники, в том числе |
тыс. руб. |
|
|
|
|
73078,77 |
18269,69 |
18269,69 |
18269,69 |
18269,69 |
61269,04 |
61269,04 |
||
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда работников |
внебюджетные источники |
тыс. руб. |
|
|
|
|
5874,00 |
1468,50 |
1468,50 |
1468,50 |
1468,50 |
4924,75 |
4924,75 |
||
строительство, приобретение объектов, относящихся к основным средствам, реконструкция, техническое перевооружение, расширение, модернизация основных средств |
внебюджетные источники |
тыс. руб. |
|
|
|
|
1600,00 |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
1341,44 |
1341,44 |
||
приобретение объектов, относящихся к материальным запасам |
внебюджетные источники |
тыс. руб. |
|
|
|
|
45644,77 |
11411,19 |
11411,19 |
11411,19 |
11411,19 |
38268,45 |
38268,45 |
||
содержание и обслуживание имущества |
внебюджетные источники |
тыс. руб. |
|
|
|
|
19960,00 |
4990,00 |
4990,00 |
4990,00 |
4990,00 |
16734,41 |
16734,41 |
||
2.3.7.2. ГАСУ НСО "Областной дом милосердия" |
внебюджетные источники, в том числе |
тыс. руб. |
|
|
|
|
24888,40 |
6222,10 |
6222,10 |
6222,10 |
6222,10 |
22422,30 |
22422,30 |
||
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда работников |
внебюджетные источники |
тыс. руб. |
|
|
|
|
10700,00 |
2675,00 |
2675,00 |
2675,00 |
2675,00 |
9639,77 |
9639,77 |
||
строительство, приобретение объектов, относящихся к основным средствам, реконструкция, техническое перевооружение, расширение, модернизация основных средств |
внебюджетные источники |
тыс. руб. |
|
|
|
|
500,00 |
125,00 |
125,00 |
125,00 |
125,00 |
450,46 |
450,46 |
||
приобретение объектов, относящихся к материальным запасам |
внебюджетные источники |
тыс. руб. |
|
|
|
|
8068,40 |
2017,10 |
2017,10 |
2017,10 |
2017,10 |
7268,93 |
7268,93 |
||
содержание и обслуживание имущества |
внебюджетные источники |
тыс. руб. |
|
|
|
|
5620,00 |
1405,00 |
1405,00 |
1405,00 |
1405,00 |
5063,13 |
5063,13 |
||
2.3.7.3. ГАУССО НСО "Болотнинский психоневрологический интернат" |
внебюджетные источники, в том числе |
тыс. руб. |
|
|
|
|
41892,95 |
10473,24 |
10473,24 |
10473,24 |
10473,24 |
33878,02 |
33878,02 |
||
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда работников |
внебюджетные источники |
тыс. руб. |
|
|
|
|
7942,20 |
1985,55 |
1985,55 |
1985,55 |
1985,55 |
6422,70 |
6422,70 |
||
строительство, приобретение объектов, относящихся к основным средствам, реконструкция, техническое перевооружение, расширение, модернизация основных средств |
внебюджетные источники |
тыс. руб. |
|
|
|
|
4358,00 |
1089,50 |
1089,50 |
1089,50 |
1089,50 |
3524,23 |
3524,23 |
||
приобретение объектов, относящихся к материальным запасам |
внебюджетные источники |
тыс. руб. |
|
|
|
|
8743,60 |
2185,90 |
2185,90 |
2185,90 |
2185,90 |
7070,78 |
7070,78 |
||
содержание и обслуживание имущества |
внебюджетные источники |
тыс. руб. |
|
|
|
|
20849,15 |
5212,29 |
5212,29 |
5212,29 |
5212,29 |
16860,30 |
16860,30 |
||
2.3.7.4. ГАУСО НСО "Маслянинский комплексный социально-оздоровительный центр" |
внебюджетные источники, в том числе |
тыс. руб. |
|
|
|
|
8861,91 |
2215,48 |
2215,48 |
2215,48 |
2215,48 |
6914,40 |
6914,40 |
||
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда работников |
внебюджетные источники |
тыс. руб. |
|
|
|
|
1867,80 |
466,95 |
466,95 |
466,95 |
466,95 |
1457,33 |
1457,33 |
||
строительство, приобретение объектов, относящихся к основным средствам, реконструкция, техническое перевооружение, расширение, модернизация основных средств |
внебюджетные источники |
тыс. руб. |
|
|
|
|
374,97 |
93,74 |
93,74 |
93,74 |
93,74 |
292,57 |
292,57 |
||
приобретение объектов, относящихся к материальным запасам |
внебюджетные источники |
тыс. руб. |
|
|
|
|
5184,30 |
1296,08 |
1296,08 |
1296,08 |
1296,08 |
4044,99 |
4044,99 |
||
содержание и обслуживание имущества |
внебюджетные источники |
тыс. руб. |
|
|
|
|
1434,84 |
358,71 |
358,71 |
358,71 |
358,71 |
1119,52 |
1119,52 |
||
2.3.7.5. ГАУ НСО ССО "Новосибирский дом ветеранов" |
внебюджетные источники, в том числе |
тыс. руб. |
|
|
|
|
51665,58 |
12916,40 |
12916,40 |
12916,40 |
12916,40 |
45821,19 |
45821,19 |
||
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда работников |
внебюджетные источники |
тыс. руб. |
|
|
|
|
130,20 |
32,55 |
32,55 |
32,55 |
32,55 |
115,47 |
115,47 |
||
строительство, приобретение объектов, относящихся к основным средствам, реконструкция, техническое перевооружение, расширение, модернизация основных средств |
внебюджетные источники |
тыс. руб. |
|
|
|
|
3785,00 |
946,25 |
946,25 |
946,25 |
946,25 |
3356,84 |
3356,84 |
||
приобретение объектов, относящихся к материальным запасам |
внебюджетные источники |
тыс. руб. |
|
|
|
|
28178,58 |
7044,65 |
7044,65 |
7044,65 |
7044,65 |
24991,03 |
24991,03 |
||
содержание и обслуживание имущества |
внебюджетные источники |
тыс. руб. |
|
|
|
|
19571,80 |
4892,95 |
4892,95 |
4892,95 |
4892,95 |
17357,85 |
17357,85 |
||
2.3.7.6. ГАУССО НСО "Тогучинский психоневрологический интернат" |
внебюджетные источники, в том числе |
тыс. руб. |
|
|
|
|
47916,40 |
11979,10 |
11979,10 |
11979,10 |
11979,10 |
38752,93 |
38752,93 |
||
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда работников |
внебюджетные источники |
тыс. руб. |
|
|
|
|
1979,20 |
494,80 |
494,80 |
494,80 |
494,80 |
1600,70 |
1600,70 |
||
строительство, приобретение объектов, относящихся к основным средствам, реконструкция, техническое перевооружение, расширение, модернизация основных средств |
внебюджетные источники |
тыс. руб. |
|
|
|
|
5530,90 |
1382,73 |
1382,73 |
1382,73 |
1382,73 |
4473,18 |
4473,18 |
||
приобретение объектов, относящихся к материальным запасам |
внебюджетные источники |
тыс. руб. |
|
|
|
|
28350,00 |
7087,50 |
7087,50 |
7087,50 |
7087,50 |
22928,38 |
22928,38 |
||
содержание и обслуживание имущества |
внебюджетные источники |
тыс. руб. |
|
|
|
|
12056,30 |
3014,08 |
3014,08 |
3014,08 |
3014,08 |
9750,67 |
9750,67 |
||
2.3.7.7. ГАУССО НСО "Каменский психоневрологический интернат" |
внебюджетные источники, в том числе |
тыс. руб. |
|
|
|
|
51600,00 |
12900,00 |
12900,00 |
12900,00 |
12900,00 |
49954,41 |
49954,41 |
||
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда работников |
внебюджетные источники |
тыс. руб. |
|
|
|
|
6300,00 |
1575,00 |
1575,00 |
1575,00 |
1575,00 |
6099,09 |
6099,09 |
||
строительство, приобретение объектов, относящихся к основным средствам, реконструкция, техническое перевооружение, расширение, модернизация основных средств |
внебюджетные источники |
тыс. руб. |
|
|
|
|
3000,00 |
750,00 |
750,00 |
750,00 |
750,00 |
2904,33 |
2904,33 |
||
приобретение объектов, относящихся к материальным запасам |
внебюджетные источники |
тыс. руб. |
|
|
|
|
29405,00 |
7351,25 |
7351,25 |
7351,25 |
7351,25 |
28467,24 |
28467,24 |
||
содержание и обслуживание имущества |
внебюджетные источники |
тыс. руб. |
|
|
|
|
12895,00 |
3223,75 |
3223,75 |
3223,75 |
3223,75 |
12483,76 |
12483,76 |
||
2.3.7.8. ГАСУСО НСО "Обской психоневрологический интернат" |
внебюджетные источники, в том числе |
тыс. руб. |
|
|
|
|
77365,59 |
19341,42 |
19341,39 |
19341,39 |
19341,39 |
55935,42 |
55935,42 |
||
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда работников |
внебюджетные источники |
тыс. руб. |
|
|
|
|
5864,00 |
1466,00 |
1466,00 |
1466,00 |
1466,00 |
4239,68 |
4239,68 |
||
строительство, приобретение объектов, относящихся к основным средствам, реконструкция, техническое перевооружение, расширение, модернизация основных средств |
внебюджетные источники |
тыс. руб. |
|
|
|
|
2339,50 |
584,88 |
584,88 |
584,88 |
584,88 |
1691,46 |
1691,46 |
||
приобретение объектов, относящихся к материальным запасам |
внебюджетные источники |
тыс. руб. |
|
|
|
|
50960,51 |
12740,15 |
12740,12 |
12740,12 |
12740,12 |
36844,51 |
36844,51 |
||
содержание и обслуживание имущества |
внебюджетные источники |
тыс. руб. |
|
|
|
|
18201,58 |
4550,40 |
4550,40 |
4550,40 |
4550,40 |
13159,77 |
13159,77 |
||
2.3.7.9. ГАУ НСО "Чулымский специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов" |
внебюджетные источники, в том числе |
тыс. руб. |
|
|
|
|
26026,95 |
6506,74 |
6506,74 |
6506,74 |
6506,74 |
17554,50 |
17554,50 |
||
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда работников |
внебюджетные источники |
тыс. руб. |
|
|
|
|
5047,60 |
1261,90 |
1261,90 |
1261,90 |
1261,90 |
3404,48 |
3404,48 |
||
строительство, приобретение объектов, относящихся к основным средствам, реконструкция, техническое перевооружение, расширение, модернизация основных средств |
внебюджетные источники |
тыс. руб. |
|
|
|
|
1249,35 |
312,34 |
312,34 |
312,34 |
312,34 |
842,65 |
842,65 |
||
приобретение объектов, относящихся к материальным запасам |
внебюджетные источники |
тыс. руб. |
|
|
|
|
15768,00 |
3942,00 |
3942,00 |
3942,00 |
3942,00 |
10635,11 |
10635,11 |
||
содержание и обслуживание имущества |
внебюджетные источники |
тыс. руб. |
|
|
|
|
3962,00 |
990,50 |
990,50 |
990,50 |
990,50 |
2672,27 |
2672,27 |
||
2.3.7.10. ГАУССО НСО "Завьяловский психоневрологический интернат" |
внебюджетные источники, в том числе |
тыс. руб. |
|
|
|
|
30746,34 |
7686,59 |
7686,59 |
7686,59 |
7686,59 |
26753,22 |
26753,22 |
||
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда работников |
внебюджетные источники |
тыс. руб. |
|
|
|
|
2930,00 |
732,50 |
732,50 |
732,50 |
732,50 |
2549,47 |
2549,47 |
||
строительство, приобретение объектов, относящихся к основным средствам, реконструкция, техническое перевооружение, расширение, модернизация основных средств |
внебюджетные источники |
тыс. руб. |
|
|
|
|
2121,00 |
530,25 |
530,25 |
530,25 |
530,25 |
1845,54 |
1845,54 |
||
приобретение объектов, относящихся к материальным запасам |
внебюджетные источники |
тыс. руб. |
|
|
|
|
20286,36 |
5071,59 |
5071,59 |
5071,59 |
5071,59 |
17651,71 |
17651,71 |
||
содержание и обслуживание имущества |
внебюджетные источники |
тыс. руб. |
|
|
|
|
5408,98 |
1352,25 |
1352,25 |
1352,25 |
1352,25 |
4706,50 |
4706,50 |
||
2.3.7.11. ГАСУ СО НСО "Ояшинский дом-интернат для умственно отсталых детей" |
внебюджетные источники, в том числе |
тыс. руб. |
|
|
|
|
19083,93 |
4770,98 |
4770,98 |
4770,98 |
4770,98 |
17198,80 |
17198,80 |
||
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда работников |
внебюджетные источники |
тыс. руб. |
|
|
|
|
5300,00 |
1325,00 |
1325,00 |
1325,00 |
1325,00 |
4776,46 |
4776,46 |
||
строительство, приобретение объектов, относящихся к основным средствам, реконструкция, техническое перевооружение, расширение, модернизация основных средств |
внебюджетные источники |
тыс. руб. |
|
|
|
|
2650,00 |
662,50 |
662,50 |
662,50 |
662,50 |
2388,23 |
2388,23 |
||
приобретение объектов, относящихся к материальным запасам |
внебюджетные источники |
тыс. руб. |
|
|
|
|
7423,93 |
1855,98 |
1855,98 |
1855,98 |
1855,98 |
6690,59 |
6690,59 |
||
содержание и обслуживание имущества |
внебюджетные источники |
тыс. руб. |
|
|
|
|
3710,00 |
927,50 |
927,50 |
927,50 |
927,50 |
3343,52 |
3343,52 |
||
2.3.7.12. ГАУССО НСО "Успенский психоневрологический интернат" |
внебюджетные источники, в том числе |
тыс. руб. |
|
|
|
|
86020,89 |
21505,22 |
21505,22 |
21505,22 |
21505,22 |
65126,04 |
65126,04 |
||
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда работников |
внебюджетные источники |
тыс. руб. |
|
|
|
|
5208,00 |
1302,00 |
1302,00 |
1302,00 |
1302,00 |
3942,95 |
3942,95 |
||
строительство, приобретение объектов, относящихся к основным средствам, реконструкция, техническое перевооружение, расширение, модернизация основных средств |
внебюджетные источники |
тыс. руб. |
|
|
|
|
7000,00 |
1750,00 |
1750,00 |
1750,00 |
1750,00 |
5299,67 |
5299,67 |
||
приобретение объектов, относящихся к материальным запасам |
внебюджетные источники |
тыс. руб. |
|
|
|
|
37162,89 |
9290,72 |
9290,72 |
9290,72 |
9290,72 |
28135,86 |
28135,86 |
||
содержание и обслуживание имущества |
внебюджетные источники |
тыс. руб. |
|
|
|
|
36650,00 |
9162,50 |
9162,50 |
9162,50 |
9162,50 |
27747,55 |
27747,55 |
||
2.3.7.13. ГБУ НСО "Соцтехсервис" |
внебюджетные источники, в том числе |
тыс. руб. |
|
|
|
|
1698,54 |
424,64 |
424,64 |
424,64 |
424,64 |
1344,10 |
1344,10 |
||
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда работников |
внебюджетные источники |
тыс. руб. |
|
|
|
|
384,59 |
96,15 |
96,15 |
96,15 |
96,15 |
304,34 |
304,34 |
||
строительство, приобретение объектов, относящихся к основным средствам, реконструкция, техническое перевооружение, расширение, модернизация основных средств |
внебюджетные источники |
тыс. руб. |
|
|
|
|
40,00 |
10,00 |
10,00 |
10,00 |
10,00 |
31,65 |
31,65 |
||
приобретение объектов, относящихся к материальным запасам |
внебюджетные источники |
тыс. руб. |
|
|
|
|
365,61 |
91,40 |
91,40 |
91,40 |
91,40 |
289,32 |
289,32 |
||
содержание и обслуживание имущества |
внебюджетные источники |
тыс. руб. |
|
|
|
|
908,34 |
227,09 |
227,09 |
227,09 |
227,09 |
718,79 |
718,79 |
||
2.3.7.14. ГБУ НСО "Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних" г. Татарск |
внебюджетные источники, в том числе |
тыс. руб. |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
86,06 |
86,06 |
||
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда работников |
внебюджетные источники |
тыс. руб. |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
||
строительство, приобретение объектов, относящихся к основным средствам, реконструкция, техническое перевооружение, расширение, модернизация основных средств |
внебюджетные источники |
тыс. руб. |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
||
приобретение объектов, относящихся к материальным запасам |
внебюджетные источники |
тыс. руб. |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
||
содержание и обслуживание имущества |
внебюджетные источники |
тыс. руб. |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
||
2.3.7.15. ГБУ НСО "Областной центр социальной помощи семье и детям "Радуга" |
внебюджетные источники, в том числе |
тыс. руб. |
|
|
|
|
346,39 |
86,60 |
86,60 |
86,60 |
86,60 |
377,38 |
377,38 |
||
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда работников |
внебюджетные источники |
тыс. руб. |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
строительство, приобретение объектов, относящихся к основным средствам, реконструкция, техническое перевооружение, расширение, модернизация основных средств |
внебюджетные источники |
тыс. руб. |
|
|
|
|
50,00 |
12,50 |
12,50 |
12,50 |
12,50 |
54,47 |
54,47 |
||
приобретение объектов, относящихся к материальным запасам |
внебюджетные источники |
тыс. руб. |
|
|
|
|
93,39 |
23,35 |
23,35 |
23,35 |
23,35 |
101,75 |
101,75 |
||
содержание и обслуживание имущества |
внебюджетные источники |
тыс. руб. |
|
|
|
|
203,00 |
50,75 |
50,75 |
50,75 |
50,75 |
221,16 |
221,16 |
||
2.3.7.16. ГБУ НСО "Дом ветеранов Новосибирской области" |
внебюджетные источники, в том числе |
тыс. руб. |
|
|
|
|
16157,40 |
4039,35 |
4039,35 |
4039,35 |
4039,35 |
10244,72 |
10244,72 |
||
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда работников |
внебюджетные источники |
тыс. руб. |
|
|
|
|
2340,00 |
585,00 |
585,00 |
585,00 |
585,00 |
1483,69 |
1483,69 |
||
строительство, приобретение объектов, относящихся к основным средствам, реконструкция, техническое перевооружение, расширение, модернизация основных средств |
внебюджетные источники |
тыс. руб. |
|
|
|
|
800,00 |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
507,25 |
507,25 |
||
приобретение объектов, относящихся к материальным запасам |
внебюджетные источники |
тыс. руб. |
|
|
|
|
900,00 |
225,00 |
225,00 |
225,00 |
225,00 |
570,65 |
570,65 |
||
содержание и обслуживание имущества |
внебюджетные источники |
тыс. руб. |
|
|
|
|
12117,40 |
3029,35 |
3029,35 |
3029,35 |
3029,35 |
7683,13 |
7683,13 |
||
2.3.7.17. ГБУ НСО "Центр развития семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" |
внебюджетные источники, в том числе |
тыс. руб. |
|
|
|
|
1771,48 |
442,87 |
442,87 |
442,87 |
442,87 |
673,65 |
673,65 |
||
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда работников |
внебюджетные источники |
тыс. руб. |
|
|
|
|
423,17 |
105,79 |
105,79 |
105,79 |
105,79 |
160,92 |
160,92 |
||
строительство, приобретение объектов, относящихся к основным средствам, реконструкция, техническое перевооружение, расширение, модернизация основных средств |
внебюджетные источники |
тыс. руб. |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
приобретение объектов, относящихся к материальным запасам |
внебюджетные источники |
тыс. руб. |
|
|
|
|
123,96 |
30,99 |
30,99 |
30,99 |
30,99 |
47,14 |
47,14 |
||
содержание и обслуживание имущества |
внебюджетные источники |
тыс. руб. |
|
|
|
|
1224,35 |
306,09 |
306,09 |
306,09 |
306,09 |
465,59 |
465,59 |
||
2.3.7.18. ГАУ НСО "Комплексный центр социальной адаптации инвалидов" |
внебюджетные источники, в том числе |
тыс. руб. |
|
|
|
|
2689,00 |
672,25 |
672,25 |
672,25 |
672,25 |
1027,23 |
1027,23 |
||
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда работников |
внебюджетные источники |
тыс. руб. |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
строительство, приобретение объектов, относящихся к основным средствам, реконструкция, техническое перевооружение, расширение, модернизация основных средств |
внебюджетные источники |
тыс. руб. |
|
|
|
|
400,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
152,80 |
152,80 |
||
приобретение объектов, относящихся к материальным запасам |
внебюджетные источники |
тыс. руб. |
|
|
|
|
1319,71 |
329,93 |
329,93 |
329,93 |
329,93 |
504,14 |
504,14 |
||
содержание и обслуживание имущества |
внебюджетные источники |
тыс. руб. |
|
|
|
|
969,29 |
242,32 |
242,32 |
242,32 |
242,32 |
370,28 |
370,28 |
||
2.3.7.19. ГАУ НСО "Областной центр социальной реабилитации для инвалидов" |
внебюджетные источники, в том числе |
тыс. руб. |
|
|
|
|
2031,95 |
507,99 |
507,99 |
507,99 |
507,99 |
1248,39 |
1248,39 |
||
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда работников |
внебюджетные источники |
тыс. руб. |
|
|
|
|
746,20 |
186,55 |
186,55 |
186,55 |
186,55 |
458,45 |
458,45 |
||
строительство, приобретение объектов, относящихся к основным средствам, реконструкция, техническое перевооружение, расширение, модернизация основных средств |
внебюджетные источники |
тыс. руб. |
|
|
|
|
150,00 |
37,50 |
37,50 |
37,50 |
37,50 |
92,16 |
92,16 |
||
приобретение объектов, относящихся к материальным запасам |
внебюджетные источники |
тыс. руб. |
|
|
|
|
405,75 |
101,44 |
101,44 |
101,44 |
101,44 |
249,28 |
249,28 |
||
содержание и обслуживание имущества |
внебюджетные источники |
тыс. руб. |
|
|
|
|
730,00 |
182,50 |
182,50 |
182,50 |
182,50 |
448,50 |
448,50 |
||
2.3.7.20. ГАУ НСО "Областной центр социокультурной реабилитации инвалидов" |
внебюджетные источники, в том числе |
тыс. руб. |
|
|
|
|
3694,60 |
923,65 |
923,65 |
923,65 |
923,65 |
2433,66 |
2433,66 |
||
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда работников |
внебюджетные источники |
тыс. руб. |
|
|
|
|
1265,20 |
316,30 |
316,30 |
316,30 |
316,30 |
833,40 |
833,40 |
||
строительство, приобретение объектов, относящихся к основным средствам, реконструкция, техническое перевооружение, расширение, модернизация основных средств |
внебюджетные источники |
тыс. руб. |
|
|
|
|
235,31 |
58,83 |
58,83 |
58,83 |
58,83 |
155,00 |
155,00 |
||
приобретение объектов, относящихся к материальным запасам |
внебюджетные источники |
тыс. руб. |
|
|
|
|
1206,09 |
301,52 |
301,52 |
301,52 |
301,52 |
794,46 |
794,46 |
||
содержание и обслуживание имущества |
внебюджетные источники |
тыс. руб. |
|
|
|
|
988,00 |
247,00 |
247,00 |
247,00 |
247,00 |
650,80 |
650,80 |
||
2.3.7.21. ГАУ СО НСО "Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями" |
внебюджетные источники, в том числе |
тыс. руб. |
|
|
|
|
856,17 |
214,04 |
214,04 |
214,04 |
214,04 |
951,14 |
951,14 |
||
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда работников |
внебюджетные источники |
тыс. руб. |
|
|
|
|
380,00 |
95,00 |
95,00 |
95,00 |
95,00 |
422,15 |
422,15 |
||
строительство, приобретение объектов, относящихся к основным средствам, реконструкция, техническое перевооружение, расширение, модернизация основных средств |
внебюджетные источники |
тыс. руб. |
|
|
|
|
49,17 |
12,29 |
12,29 |
12,29 |
12,29 |
54,62 |
54,62 |
||
приобретение объектов, относящихся к материальным запасам |
внебюджетные источники |
тыс. руб. |
|
|
|
|
200,00 |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
222,18 |
222,18 |
||
содержание и обслуживание имущества |
внебюджетные источники |
тыс. руб. |
|
|
|
|
227,00 |
56,75 |
56,75 |
56,75 |
56,75 |
252,18 |
252,18 |
||
2.3.7.22. ГАУСО НСО "Новосибирский областной геронтологический центр" |
внебюджетные источники, в том числе |
тыс. руб. |
|
|
|
|
7629,52 |
1907,38 |
1907,38 |
1907,38 |
1907,38 |
7261,85 |
7261,85 |
||
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда работников |
внебюджетные источники |
тыс. руб. |
|
|
|
|
659,52 |
164,88 |
164,88 |
164,88 |
164,88 |
627,74 |
627,74 |
||
строительство, приобретение объектов, относящихся к основным средствам, реконструкция, техническое перевооружение, расширение, модернизация основных средств |
внебюджетные источники |
тыс. руб. |
|
|
|
|
200,00 |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
190,36 |
190,36 |
||
приобретение объектов, относящихся к материальным запасам |
внебюджетные источники |
тыс. руб. |
|
|
|
|
5000,00 |
1250,00 |
1250,00 |
1250,00 |
1250,00 |
4759,04 |
4759,04 |
||
содержание и обслуживание имущества |
внебюджетные источники |
тыс. руб. |
|
|
|
|
1770,00 |
442,50 |
442,50 |
442,50 |
442,50 |
1684,70 |
1684,70 |
||
2.3.7.23. ГАУСО НСО "Областной комплексный центр социальной адаптации граждан" |
внебюджетные источники, в том числе |
тыс. руб. |
|
|
|
|
11911,42 |
2977,86 |
2977,86 |
2977,86 |
2977,86 |
9339,00 |
9339,00 |
||
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда работников |
внебюджетные источники |
тыс. руб. |
|
|
|
|
1574,40 |
393,60 |
393,60 |
393,60 |
393,60 |
1234,39 |
1234,39 |
||
строительство, приобретение объектов, относящихся к основным средствам, реконструкция, техническое перевооружение, расширение, модернизация основных средств |
внебюджетные источники |
тыс. руб. |
|
|
|
|
100,00 |
25,00 |
25,00 |
25,00 |
25,00 |
78,40 |
78,40 |
||
приобретение объектов, относящихся к материальным запасам |
внебюджетные источники |
тыс. руб. |
|
|
|
|
9477,02 |
2369,26 |
2369,26 |
2369,26 |
2369,26 |
7430,34 |
7430,34 |
||
содержание и обслуживание имущества |
внебюджетные источники |
тыс. руб. |
|
|
|
|
760,00 |
190,00 |
190,00 |
190,00 |
190,00 |
595,87 |
595,87 |
||
2.3.7.24. ГАУ НСО "Областной центр социальной помощи семье и детям "Морской залив" |
внебюджетные источники, в том числе |
тыс. руб. |
|
|
|
|
400,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
373,54 |
373,54 |
||
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда работников |
внебюджетные источники |
тыс. руб. |
|
|
|
|
96,20 |
24,05 |
24,05 |
24,05 |
24,05 |
89,84 |
89,84 |
||
строительство, приобретение объектов, относящихся к основным средствам, реконструкция, техническое перевооружение, расширение, модернизация основных средств |
внебюджетные источники |
тыс. руб. |
|
|
|
|
70,00 |
17,50 |
17,50 |
17,50 |
17,50 |
65,37 |
65,37 |
||
приобретение объектов, относящихся к материальным запасам |
внебюджетные источники |
тыс. руб. |
|
|
|
|
171,80 |
42,95 |
42,95 |
42,95 |
42,95 |
160,43 |
160,43 |
||
содержание и обслуживание имущества |
внебюджетные источники |
тыс. руб. |
|
|
|
|
62,00 |
15,50 |
15,50 |
15,50 |
15,50 |
57,90 |
57,90 |
||
2.3.7.25. ГАУ НСО "Центр социальной помощи семье и детям "Семья" |
внебюджетные источники, в том числе |
тыс. руб. |
|
|
|
|
1,50 |
0,38 |
0,38 |
0,38 |
0,38 |
337,12 |
337,12 |
||
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда работников |
внебюджетные источники |
тыс. руб. |
|
|
|
|
0,59 |
0,15 |
0,15 |
0,15 |
0,15 |
132,60 |
132,60 |
||
строительство, приобретение объектов, относящихся к основным средствам, реконструкция, техническое перевооружение, расширение, модернизация основных средств |
внебюджетные источники |
тыс. руб. |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
приобретение объектов, относящихся к материальным запасам |
внебюджетные источники |
тыс. руб. |
|
|
|
|
0,61 |
0,15 |
0,15 |
0,15 |
0,15 |
137,09 |
137,09 |
||
содержание и обслуживание имущества |
внебюджетные источники |
тыс. руб. |
|
|
|
|
0,30 |
0,08 |
0,08 |
0,08 |
0,08 |
67,42 |
67,42 |
||
2.3.7.26. ГАУ ДОД НСО "ООЦ Солнечный мыс-2" |
внебюджетные источники, в том числе |
тыс. руб. |
|
|
|
|
3700,00 |
925,00 |
925,00 |
925,00 |
925,00 |
2353,91 |
2353,91 |
||
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда работников |
внебюджетные источники |
тыс. руб. |
|
|
|
|
1956,40 |
489,10 |
489,10 |
489,10 |
489,10 |
1244,64 |
1244,64 |
||
строительство, приобретение объектов, относящихся к основным средствам, реконструкция, техническое перевооружение, расширение, модернизация основных средств |
внебюджетные источники |
тыс. руб. |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
приобретение объектов, относящихся к материальным запасам |
внебюджетные источники |
тыс. руб. |
|
|
|
|
1059,10 |
264,78 |
264,78 |
264,78 |
264,78 |
673,79 |
673,79 |
||
содержание и обслуживание имущества |
внебюджетные источники |
тыс. руб. |
|
|
|
|
684,50 |
171,13 |
171,13 |
171,13 |
171,13 |
435,47 |
435,47 |
||
2.3.7.27. ГАУ ДО НСО "СОК" Зеленая республика" |
внебюджетные источники, в том числе |
тыс. руб. |
|
|
|
|
4000,00 |
1000,00 |
1000,00 |
1000,00 |
1000,00 |
3735,38 |
3735,38 |
||
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда работников |
внебюджетные источники |
тыс. руб. |
|
|
|
|
338,52 |
84,63 |
84,63 |
84,63 |
84,63 |
316,12 |
316,12 |
||
строительство, приобретение объектов, относящихся к основным средствам, реконструкция, техническое перевооружение, расширение, модернизация основных средств |
внебюджетные источники |
тыс. руб. |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
приобретение объектов, относящихся к материальным запасам |
внебюджетные источники |
тыс. руб. |
|
|
|
|
1736,48 |
434,12 |
434,12 |
434,12 |
434,12 |
1621,60 |
1621,60 |
||
содержание и обслуживание имущества |
внебюджетные источники |
тыс. руб. |
|
|
|
|
1925,00 |
481,25 |
481,25 |
481,25 |
481,25 |
1797,65 |
1797,65 |
||
2.3.7.28. ГАУ ДО НСО "ДОЛ" Красная горка" |
внебюджетные источники, в том числе |
тыс. руб. |
|
|
|
|
4500,00 |
1125,00 |
1125,00 |
1125,00 |
1125,00 |
2194,53 |
2194,53 |
||
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда работников |
внебюджетные источники |
тыс. руб. |
|
|
|
|
1953,00 |
488,25 |
488,25 |
488,25 |
488,25 |
952,43 |
952,43 |
||
строительство, приобретение объектов, относящихся к основным средствам, реконструкция, техническое перевооружение, расширение, модернизация основных средств |
внебюджетные источники |
тыс. руб. |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
приобретение объектов, относящихся к материальным запасам |
внебюджетные источники |
тыс. руб. |
|
|
|
|
1902,00 |
475,50 |
475,50 |
475,50 |
475,50 |
927,56 |
927,56 |
||
содержание и обслуживание имущества |
внебюджетные источники |
тыс. руб. |
|
|
|
|
645,00 |
161,25 |
161,25 |
161,25 |
161,25 |
314,55 |
314,55 |
||
2.3.7.29. ГАУ ДО НСО "ДОЛ" Дзержинец" |
внебюджетные источники, в том числе |
тыс. руб. |
|
|
|
|
7476,90 |
1869,23 |
1869,23 |
1869,23 |
1869,23 |
6479,38 |
6479,38 |
||
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда работников |
внебюджетные источники |
тыс. руб. |
|
|
|
|
3634,79 |
908,70 |
908,70 |
908,70 |
908,70 |
3149,86 |
3149,86 |
||
строительство, приобретение объектов, относящихся к основным средствам, реконструкция, техническое перевооружение, расширение, модернизация основных средств |
внебюджетные источники |
тыс. руб. |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
приобретение объектов, относящихся к материальным запасам |
внебюджетные источники |
тыс. руб. |
|
|
|
|
3279,99 |
820,00 |
820,00 |
820,00 |
820,00 |
2842,40 |
2842,40 |
||
содержание и обслуживание имущества |
внебюджетные источники |
тыс. руб. |
|
|
|
|
562,12 |
140,53 |
140,53 |
140,53 |
140,53 |
487,13 |
487,13 |
||
2.3.7.30. ГАОУ ДОД НСО "Солнечная поляна" |
внебюджетные источники, в том числе |
тыс. руб. |
|
|
|
|
2396,00 |
599,00 |
599,00 |
599,00 |
599,00 |
1929,41 |
1929,41 |
||
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда работников |
внебюджетные источники |
тыс. руб. |
|
|
|
|
740,32 |
185,08 |
185,08 |
185,08 |
185,08 |
596,15 |
596,15 |
|
|
строительство, приобретение объектов, относящихся к основным средствам, реконструкция, техническое перевооружение, расширение, модернизация основных средств |
внебюджетные источники |
тыс. руб. |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
приобретение объектов, относящихся к материальным запасам |
внебюджетные источники |
тыс. руб. |
|
|
|
|
1312,68 |
328,17 |
328,17 |
328,17 |
328,17 |
1057,06 |
1057,06 |
|
|
содержание и обслуживание имущества |
внебюджетные источники |
тыс. руб. |
|
|
|
|
343,00 |
85,75 |
85,75 |
85,75 |
85,75 |
276,21 |
276,21 |
|
|
Сумма затрат по Задаче 2.3. цели 2 государственной программы |
сумма затрат, в том числе: |
|
|
|
|
|
15062129,26 |
4794154,18 |
3284718,23 |
3691819,77 |
3291437,07 |
10072666,40 |
10072666,40 |
|
|
областной бюджет |
тыс. руб. |
|
|
|
|
11067987,80 |
3203794,82 |
2787760,51 |
2739001,94 |
2337430,53 |
9578695,70 |
9578695,70 |
|||
в том числе областной бюджет (МТ) |
|
|
|
|
|
1424257,20 |
317092,55 |
333485,81 |
344789,18 |
428889,68 |
1424257,20 |
1424257,20 |
|||
федеральный бюджет |
тыс. руб. |
|
|
|
|
3383732,90 |
1437757,22 |
344355,58 |
800215,70 |
801404,40 |
0,00 |
0,00 |
|||
местные бюджеты |
тыс. руб. |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
внебюджетные источники |
тыс. руб. |
|
|
|
|
610408,56 |
152602,14 |
152602,14 |
152602,14 |
152602,14 |
493970,70 |
493970,70 |
|||
Сумма затрат по цели 2 государственной программы |
сумма затрат, в том числе: |
тыс. руб. |
|
|
|
|
15157283,46 |
4798712,23 |
3325488,96 |
3738718,49 |
3294363,77 |
10107949,55 |
10107949,55 |
|
|
областной бюджет |
тыс. руб. |
|
|
|
|
11142556,60 |
3208352,87 |
2827579,44 |
2766267,06 |
2340357,23 |
9613908,85 |
9613908,85 |
|||
в том числе областной бюджет (МТ) |
тыс. руб. |
|
|
|
|
1436367,20 |
317092,55 |
339085,81 |
351299,18 |
428889,68 |
1425557,20 |
1425557,20 |
|||
федеральный бюджет |
тыс. руб. |
|
|
|
|
3403366,50 |
1437757,22 |
344355,58 |
819849,30 |
801404,40 |
0,00 |
0,00 |
|||
местные бюджеты |
тыс. руб. |
|
|
|
|
641,80 |
0,00 |
641,80 |
0,00 |
0,00 |
70,00 |
70,00 |
|||
внебюджетные источники |
тыс. руб. |
|
|
|
|
610718,56 |
152602,14 |
152912,14 |
152602,14 |
152602,14 |
493970,70 |
493970,70 |
|||
Содержание центрального аппарата и территориальных органов государственного заказчика государственной программы |
сумма затрат, в том числе: |
тыс. руб. |
|
|
|
|
391887,10 |
77491,60 |
103631,99 |
105211,23 |
105552,29 |
326639,30 |
326639,30 |
МСР |
Обеспечение руководства и управления в сфере установленных функций |
областной бюджет |
тыс. руб. |
|
|
|
|
391887,10 |
77491,60 |
103631,99 |
105211,23 |
105552,29 |
326639,30 |
326639,30 |
|||
федеральный бюджет |
тыс. руб. |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
местные бюджеты |
тыс. руб. |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
внебюджетные источники |
тыс. руб. |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
1. Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов |
сумма затрат, в том числе: |
тыс. руб. |
|
|
|
|
342720,90 |
74591,80 |
92852,90 |
90977,40 |
84298,80 |
293426,40 |
293426,40 |
МСР |
|
областной бюджет |
тыс. руб. |
156 |
1006 |
0400000110 |
120 |
342720,90 |
74591,80 |
92852,90 |
90977,40 |
84298,80 |
293426,40 |
293426,40 |
|||
федеральный бюджет |
тыс. руб. |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
местные бюджеты |
тыс. руб. |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
внебюджетные источники |
тыс. руб. |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
2. Расходы на обеспечение функций государственных органов |
сумма затрат, в том числе: |
тыс. руб. |
|
|
|
|
49166,20 |
2899,80 |
10779,09 |
14233,83 |
21253,49 |
33212,90 |
33212,90 |
МСР |
|
областной бюджет |
тыс. руб. |
156 |
1006 |
0400000190 |
240 |
48102,3000 |
2621,30 |
10595,29 |
14020,33 |
20865,39 |
32435,50 |
32435,50 |
|||
тыс. руб. |
156 |
1006 |
0400000190 |
850 |
1063,90 |
278,50 |
183,80 |
213,50 |
388,10 |
777,40 |
777,40 |
||||
федеральный бюджет |
тыс. руб. |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
местные бюджеты |
тыс. руб. |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
внебюджетные источники |
тыс. руб. |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Всего затрат по государственной программе |
сумма затрат, в том числе: |
тыс. руб. |
|
|
|
|
20247301,82 |
6146189,43 |
4743051,76 |
5157122,76 |
4200937,86 |
14951146,14 |
14930556,15 |
|
|
областной бюджет |
тыс. руб. |
|
|
|
|
16066507,40 |
4555830,07 |
4223914,16 |
4045601,92 |
3241161,24 |
14424975,45 |
14424975,45 |
|||
в том числе областной бюджет (МТ) |
тыс. руб. |
|
|
|
|
3886883,50 |
832625,75 |
1066488,15 |
914435,75 |
1073333,85 |
3833530,00 |
3833530,00 |
|||
федеральный бюджет |
тыс. руб. |
|
|
|
|
3536501,90 |
1437757,22 |
344355,58 |
952984,70 |
801404,40 |
0,00 |
0,00 |
|||
в том числе федеральный бюджет (МТ) |
|
|
|
|
|
133135,40 |
0,00 |
0,00 |
133135,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
местные бюджеты |
тыс. руб. |
|
|
|
|
12181,80 |
0,00 |
12181,80 |
0,00 |
0,00 |
11610,00 |
11610,00 |
|||
внебюджетные источники |
тыс. руб. |
|
|
|
|
632110,72 |
152602,14 |
162600,22 |
158536,14 |
158372,22 |
514560,69 |
493970,70 |
|||
в том числе средства Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации |
тыс. руб. |
|
|
|
|
21392,16 |
0,00 |
9688,08 |
5934,00 |
5770,08 |
20590,00 |
0,00 |
Применяемые сокращения:
ГАОУ ДОД - государственное автономное оздоровительное учреждение дополнительного образования детей;
ГАСУ - государственное автономное стационарное учреждение;
ГАСУСО - государственное автономное стационарное учреждение социального обслуживания;
ГАУ - государственное автономное учреждение;
ГАУ ДО - государственное автономное учреждение дополнительного образования;
ГАУССО - государственное автономное учреждение стационарного социального обслуживания;
ГБУ НСО - государственное бюджетное учреждение Новосибирской области;
ГКОУ НСО - государственное казенное образовательное учреждение;
ДФКиС - департамент физической культуры и спорта Новосибирской области;
ДОЛ - детский оздоровительный лагерь;
ДОУ - детское оздоровительное учреждение;
ДОУСОНО - детские оздоровительные учреждения социально-ориентированных некоммерческих организаций;
КДНиЗП - комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав;
КЦСОН - комплексные центры социального обслуживание населения;
МБОУ - муниципальное бюджетное образовательное учреждение;
МБУ - муниципальное бюджетное учреждение;
МЗ - министерство здравоохранения Новосибирской области;
МК - министерство культуры Новосибирской области;
МКОУ - муниципальное казенное образовательное учреждение;
МОНиИП - министерство образования, науки и инновационной политики Новосибирской области;
МРП - министерство региональной политики Новосибирской области;
МСР - министерство социального развития Новосибирской области;
МСЭ - федеральное казенное учреждение "Главное бюро медико-социальной экспертизы по Новосибирской области" Минтруда России;
МТиДХ - министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области;
МТЗиТР - министерство труда, занятости и трудовых ресурсов Новосибирской области;
ГБУЗ НСО "Новосибирский областной детский клинический психоневрологический диспансер" - государственное бюджетное учреждение здравоохранения Новосибирской области "Новосибирский областной детский клинический психоневрологический диспансер"
Новосибирская Епархия Русской Православной Церкви - Религиозная организация "Новосибирская Епархия Русской православной Церкви (Московский Патриархат)";
ОКЦСАГ - Областной комплексный центр социальной адаптации граждан;
ОМС - органы местного самоуправления;
ООИ - общественные организации инвалидов;
ПДН - подразделение по делам несовершеннолетних;
СанПиН - санитарно-эпидемиологические правила и нормативы;
СОК - спортивно-оздоровительный комплекс;
СРЦН - социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних;
ФКУ Новосибирская ВК ГУФСИН России по Новосибирской области - федеральное казенное учреждение "Новосибирская воспитательная колония Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по Новосибирской области";
ФКУ УИИ ГУФСИН России по НСО - федеральное казенное учреждение "Уголовно-исполнительная инспекция Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по Новосибирской области";
ЦВСНП ГУ МВД России по НСО - Центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Новосибирской области.
* показатели не заполняются, т.к. выплаты носят заявительный характер и размер выплат устанавливается утвержденными нормативными правовыми актами
** показатели не заполняются, т.к. нормативы финансовых затрат (стоимости) государственных услуг (работ) по каждой государственной услуге (работе) ежегодно утверждаются приказом министерства социального развития Новосибирской области, плановые объемы финансового обеспечения каждого из учреждений определяются дифференцированно в зависимости от набора, количества оказываемых услуг (выполняемых работ) с применением уточняющих коэффициентов
<< Назад |
||
Содержание Приказ Министерства социального развития Новосибирской области от 3 июня 2016 г. N 389 "Об утверждении Плана реализации... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.