Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение к постановлению
Администрации города Тынды
от 06.09.2019 г. N 1888
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы из различных источников финансирования
N п/п |
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия |
Координатор муниципальной программы, координатор подпрограммы, участник муниципальной программы |
Источник финансирования |
Код бюджетной классификации |
Оценка расходов (руб.) |
||||||||||||
ГРБС |
РзПР |
ЦСР |
Всего |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
||||
1 |
МП "Эффективное управление расходами Администрации города Тынды и подведомственных учреждений на 2015 - 2024 годы" |
Администрация города Тынды |
Всего |
222 |
|
|
1 367 864 340,49 |
96 778 442,99 |
103 796 957,81 |
102 951 344,13 |
111 702 542,14 |
108 200 519,67 |
192 696 455,79 |
157 844 687,39 |
161 515 319,11 |
161 661 673,10 |
170 716 398,36 |
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
областной бюджет |
222 |
0000 |
07 0 00 00000 |
18 317 248,57 |
|
2 777 177,58 |
2 777 177,58 |
2 881 150,75 |
3 170 985,18 |
3 295 528,31 |
3 415 229,17 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
городской бюджет |
222 |
|
07 0 0000 |
96 778 442,99 |
96 778 442,99 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
222 |
0000 |
07 0 00 00000 |
1 252 768 648,93 |
|
101 019 780,23 |
100 174 166,55 |
108 821 391,39 |
105 029 534,49 |
189 400 927,48 |
154 429 458,22 |
161 515 319,11 |
161 661 673,10 |
170 716 398,36 |
||||
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
1.1 |
Подпрограмма "Эффективное управление расходами Администрации города Тынды на 2015 - 2024 годы" |
Отдел бухгалтерии Администрации города Тынды |
Всего |
222 |
0000 |
07 0 00 0000 |
796 986 377,33 |
62 473 269,29 |
67 416 375,49 |
65 659 272,32 |
70 072 374,61 |
62 425 725,42 |
102 051 380,06 |
87 168 652,37 |
87 202 782,54 |
93 657 058,41 |
98 859 486,82 |
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
областной бюджет |
222 |
0000 |
07 0 00 0000 |
18 317 248,57 |
|
2 777 177,58 |
2 777 177,58 |
2 881 150,75 |
3 170 985,18 |
3 295 528,31 |
3 415 229,17 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
городской бюджет |
222 |
|
07 1 0000 |
62 473 269,29 |
62 473 269,29 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
222 |
0000 |
07 0 00 0000 |
716 195 859,47 |
|
64 639 197,91 |
62 882 094,74 |
67 191 223,86 |
59 254 740,24 |
98 755 851,75 |
83 753 423,20 |
87 202 782,54 |
93 657 058,41 |
98 859 486,82 |
||||
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
Основное мероприятие "Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления" |
|
Всего |
222 |
0000 |
07 1 01 00000 |
525 814 296,14 |
0,00 |
47 993 127,57 |
47 558 503,64 |
50 573 797,50 |
47 909 187,23 |
63 384 743,10 |
63 117 018,41 |
62 328 667,97 |
69 238 848,74 |
73 710 401,98 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
областной бюджет |
222 |
0000 |
07 1 01 00000 |
18 317 248,57 |
0,00 |
2 777 177,58 |
2 777 177,58 |
2 881 150,75 |
3 170 985,18 |
3 295 528,31 |
3 415 229,17 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
городской бюджет |
222 |
0104 |
07 1 01 22850 |
507 497 047,57 |
|
45 215 949,99 |
44 781 326,06 |
47 692 646,75 |
44 738 202,05 |
60 089 214,79 |
59 701 789,24 |
62 328 667,97 |
69 238 848,74 |
73 710 401,98 |
|||
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
1.1.1.1 |
Финансовое обеспечение государственных полномочий по организационному обеспечению деятельности административных комиссий |
|
областной бюджет |
222 |
0113 |
07 1 01 88430 |
4 630 600,89 |
|
702 532,39 |
702 532,39 |
728 525,69 |
801 604,55 |
832 740,33 |
862 665,54 |
|
|
|
1.1.1.2 |
Финансовое обеспечение переданных государственных полномочий по организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав |
|
222 |
0709 |
07 1 01 87290 |
9 124 431,79 |
|
1 383 096,80 |
1 383 096,80 |
1 435 083,37 |
1 579 587,08 |
1 641 858,65 |
1 701 709,09 |
|
|
|
|
1.1.1.3 |
Финансовое обеспечение государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних лиц, признанных судом недееспособными вследствие психического расстройства или ограниченных судом в дееспособности вследствие злоупотребления спиртными напитками и наркотическими средствами |
|
222 |
0909 |
07 1 01 87360 |
4 562 215,89 |
|
691 548,39 |
691 548,39 |
717 541,69 |
789 793,55 |
820 929,33 |
850 854,54 |
|
|
|
|
1.1.1.4 |
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления |
|
городской бюджет |
222 |
0104 |
07 1 2285 |
45 651 827,28 |
45 651 827,28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1.2 |
Основное мероприятие "Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях" |
|
|
222 |
|
|
836 700,35 |
836 700,35 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего |
222 |
0104 |
07 1 02 22860 |
18 991 645,63 |
|
1 231 789,23 |
1 326 934,68 |
1 126 900,00 |
1 718 032,00 |
3 120 000,00 |
3 260 400,00 |
3 403 857,60 |
1 864 574,57 |
1 939 157,55 |
|||
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
городской бюджет |
222 |
0104 |
07 1 02 22860 |
18 991 645,63 |
|
1 231 789,23 |
1 326 934,68 |
1 126 900,00 |
1 718 032,00 |
3 120 000,00 |
3 260 400,00 |
3 403 857,60 |
1 864 574,57 |
1 939 157,55 |
|||
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
1.1.2.1 |
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно и возмещение расходов, связанных с переездом из районов Крайнего Севера для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и неработающих членов их семей |
|
Всего |
222 |
0104 |
07 1 02 22860 |
19 803 552,98 |
811 907,35 |
1 231 789,23 |
1 326 934,68 |
1 126 900,00 |
1 718 032,00 |
3 120 000,00 |
3 260 400,00 |
3 403 857,60 |
1 864 574,57 |
1 939 157,55 |
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
городской бюджет |
222 |
0104 |
07 1 2286 |
811 907,35 |
811 907,35 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
222 |
0104 |
07 1 02 22860 |
18 991 645,63 |
|
1 231 789,23 |
1 326 934,68 |
1 126 900,00 |
1 718 032,00 |
3 120 000,00 |
3 260 400,00 |
3 403 857,60 |
1 864 574,57 |
1 939 157,55 |
||||
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
1.1.3 |
Основное мероприятие "Реализация муниципальных функций, связанных с общегосударственным управлением" |
|
Всего |
222 |
0000 |
07 1 03 00000 |
9 249 283,11 |
|
2 596 256,08 |
964 250,05 |
745 355,20 |
575 000,00 |
722 041,00 |
742 832,85 |
764 077,49 |
1 062 344,34 |
1 077 126,10 |
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
городской бюджет |
222 |
0000 |
07 1 03 00000 |
9 249 283,11 |
|
2 596 256,08 |
964 250,05 |
745 355,20 |
575 000,00 |
722 041,00 |
742 832,85 |
764 077,49 |
1 062 344,34 |
1 077 126,10 |
|||
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
1.1.3.1 |
Представительские расходы |
|
Всего |
222 |
0113 |
07 1 |
1 598 914,20 |
209 293,51 |
114 800,00 |
113 089,94 |
150 000,00 |
150 000,00 |
156 300,00 |
163 333,50 |
170 520,17 |
182 145,63 |
189 431,45 |
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
городской бюджет |
222 |
0113 |
07 1 2311 |
209 293,51 |
209 293,51 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
222 |
0113 |
07 1 03 23750 |
1 389 620,69 |
|
114 800,00 |
113 089,94 |
150 000,00 |
150 000,00 |
156 300,00 |
163 333,50 |
170 520,17 |
182 145,63 |
189 431,45 |
||||
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
1.1.3.2 |
Прочие расходы по выполнению функций органами местного самоуправления (в т.ч. проведение экспертиз, взнос на жителей в Совет муниципальных образований и т.д.) |
|
Всего |
222 |
0113 |
07 1 |
2 778 881,03 |
357 190,00 |
234 800,00 |
232 800,00 |
232 400,00 |
115 000,00 |
305 741,00 |
319 499,35 |
333 557,32 |
320 198,71 |
327 694,65 |
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
городской бюджет |
222 |
0113 |
07 1 2311 |
357 190,00 |
357 190,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
222 |
0113 |
07 1 03 23760 |
2 421 691,03 |
|
234 800,00 |
232 800,00 |
232 400,00 |
115 000,00 |
305 741,00 |
319 499,35 |
333 557,32 |
320 198,71 |
327 694,65 |
||||
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
1.1.3.3 |
Расходы на оплату исполнительных документов по взысканию денежных средств, предъявленных муниципальной казне города Тынды Амурской области |
|
Всего |
222 |
0113 |
07 1 |
5 907 771,44 |
874 800,05 |
2 236 656,08 |
588 360,11 |
357 955,20 |
250 000,00 |
200 000,00 |
200 000,00 |
200 000,00 |
500 000,00 |
500 000,00 |
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
городской бюджет |
222 |
0113 |
07 1 2311 |
874 800,05 |
874 800,05 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
222 |
0113 |
07 1 03 23770 |
5 032 971,39 |
|
2 236 656,08 |
588 360,11 |
357 955,20 |
250 000,00 |
200 000,00 |
200 000,00 |
200 000,00 |
500 000,00 |
500 000,00 |
||||
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
1.1.3.4 |
Единовременное денежное вознаграждение при присвоении звания "Почетный гражданин города Тынды" и при награждении знаком отличия "За заслуги перед городом Тындой" |
|
Всего |
222 |
1001 |
07 1 |
465 000,00 |
60 000,00 |
10 000,00 |
30 000,00 |
5 000,00 |
60 000,00 |
60 000,00 |
60 000,00 |
60 000,00 |
60 000,00 |
60 000,00 |
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
городской бюджет |
222 |
0113 |
07 1 2311 |
60 000,00 |
60 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
222 |
1001 |
07 1 03 23780 |
405 000,00 |
|
10 000,00 |
30 000,00 |
5 000,00 |
60 000,00 |
60 000,00 |
60 000,00 |
60 000,00 |
60 000,00 |
60 000,00 |
||||
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
1.1.3.5 |
Субсидия юридическим лицам на возмещение затрат, связанных с выполнением работ по переоценке расположенного на территории муниципального образования г. Тында недвижимого имущества, находящегося в частной собственности и признаваемого объектом налогообложения |
|
Всего |
222 |
0113 |
07 1 2311 |
174 037,12 |
174 037,12 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
городской бюджет |
222 |
0113 |
07 1 2311 |
174 037,12 |
174 037,12 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
1.1.4 |
Основное мероприятие "Организация и осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке" |
|
Всего |
222 |
0204 |
07 1 04 23120 |
628 087,53 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
130 050,00 |
158 814,00 |
165 960,63 |
173 262,90 |
0,00 |
0,00 |
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
городской бюджет |
222 |
0204 |
07 1 04 23120 |
454 824,63 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
130 050,00 |
158 814,00 |
165 960,63 |
173 262,90 |
0,00 |
0,00 |
|||
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
1.1.4.1 |
Мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности экономики |
|
Всего |
222 |
0204 |
07 1 04 23120 |
499 824,63 |
45 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
130 050,00 |
158 814,00 |
165 960,63 |
173 262,90 |
0,00 |
0,00 |
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
городской бюджет |
222 |
0204 |
07 1 2312 |
45 000,00 |
45 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
222 |
0204 |
07 1 04 23120 |
454 824,63 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
130 050,00 |
158 814,00 |
165 960,63 |
173 262,90 |
0,00 |
0,00 |
||||
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
1.1.5 |
Основное мероприятие "Мероприятия по землеустройству и землепользованию" |
|
Всего |
222 |
0412 |
07 1 05 00000 |
10 329 879,00 |
0,00 |
185 000,00 |
0,00 |
485 000,00 |
0,00 |
9 659 879,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
городской бюджет |
222 |
0412 |
07 1 05 00000 |
10 329 879,00 |
0,00 |
185 000,00 |
0,00 |
485 000,00 |
0,00 |
9 659 879,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
1.1.5.1 |
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства |
|
Всего |
222 |
0412 |
07 1 05 23130 |
10 329 879,00 |
0,00 |
185 000,00 |
0,00 |
485 000,00 |
0,00 |
9 659 879,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
городской бюджет |
222 |
0412 |
07 1 05 23130 |
10 329 879,00 |
0,00 |
185 000,00 |
0,00 |
485 000,00 |
0,00 |
9 659 879,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
1.1.6 |
Основное мероприятие "Покрытие расходов по предоставлению банных услуг населению по фиксированным тарифам" |
|
Всего |
222 |
502 |
07 1 06 00000 |
7 161 580,40 |
|
0,00 |
0,00 |
1 005 266,40 |
0,00 |
6 156 314,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
городской бюджет |
222 |
0502 |
07 1 06 00000 |
7 161 580,40 |
|
0,00 |
0,00 |
1 005 266,40 |
0,00 |
6 156 314,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
1.1.6.1 |
Субсидия юридическим лицам в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с оказанием населению услуг бани |
|
Всего |
222 |
502 |
07 1 |
10 261 580,40 |
3 100 000,00 |
0,00 |
0,00 |
1 005 266,40 |
0,00 |
6 156 314,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
городской бюджет |
222 |
0502 |
07 1 2314 |
3 100 000,00 |
3 100 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
222 |
0502 |
07 1 06 23140 |
7 161 580,40 |
|
|
|
1 005 266,40 |
0,00 |
6 156 314,00 |
|
|
|
|
||||
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
1.1.7 |
Основное мероприятие "Мероприятия в сфере использования, охраны и защиты лесов" |
|
Всего |
222 |
0500 |
07 1 07 00000 |
281 799,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
25 000,00 |
50 000,00 |
52 250,00 |
54 549,00 |
50 000,00 |
50 000,00 |
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
городской бюджет |
222 |
0500 |
07 1 07 00000 |
281 799,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
25 000,00 |
50 000,00 |
52 250,00 |
54 549,00 |
50 000,00 |
50 000,00 |
|||
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
1.1.7.1 |
Мероприятия в области коммунального хозяйства |
|
Всего |
222 |
0502 |
07 1 07 23150 |
128 399,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
25 000,00 |
26 125,00 |
27 274,50 |
25 000,00 |
25 000,00 |
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
городской бюджет |
222 |
0502 |
07 1 07 23150 |
128 399,50 |
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
25 000,00 |
26 125,00 |
27 274,50 |
25 000,00 |
25 000,00 |
|||
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
1.1.7.2 |
Осуществление природоохранных мероприятий |
|
Всего |
222 |
0603 |
07 1 07 23170 |
153 399,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
25 000,00 |
25 000,00 |
26 125,00 |
27 274,50 |
25 000,00 |
25 000,00 |
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
городской бюджет |
222 |
0603 |
07 1 07 23170 |
153 399,50 |
|
|
0,00 |
0,00 |
25 000,00 |
25 000,00 |
26 125,00 |
27 274,50 |
25 000,00 |
25 000,00 |
|||
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
1.1.8 |
Основное мероприятие "Содержание территорий специального назначения" |
|
Всего |
222 |
|
07 1 08 00000 |
18 728 236,10 |
|
796 000,00 |
788 000,00 |
1 048 000,00 |
750 000,00 |
3 529 047,00 |
3 687 854,12 |
3 850 119,71 |
2 097 654,54 |
2 181 560,73 |
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
городской бюджет |
222 |
|
07 1 08 00000 |
18 728 236,10 |
|
796 000,00 |
788 000,00 |
1 048 000,00 |
750 000,00 |
3 529 047,00 |
3 687 854,12 |
3 850 119,71 |
2 097 654,54 |
2 181 560,73 |
|||
внебюджетные источники |
|
|
|
0,00 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
1.1.8.1 |
Организация и содержание мест захоронения |
|
Всего |
222 |
0503 |
07 1 08 23160 |
7 329 286,53 |
499 000,00 |
597 000,00 |
438 000,00 |
198 000,00 |
400 000,00 |
1 050 837,00 |
1 098 124,67 |
1 146 442,16 |
932 295,44 |
969 587,26 |
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
городской бюджет |
222 |
0503 |
07 1 2316 |
499 000,00 |
499 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
222 |
0503 |
07 1 08 23160 |
6 830 286,53 |
|
597 000,00 |
438 000,00 |
198 000,00 |
400 000,00 |
1 050 837,00 |
1 098 124,67 |
1 146 442,16 |
932 295,44 |
969 587,26 |
||||
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
1.1.8.2 |
Сбор и удаление твердых отходов. |
|
Всего |
222 |
0602 |
07 1 08 23220 |
12 197 949,57 |
300 000,00 |
199 000,00 |
350 000,00 |
850 000,00 |
350 000,00 |
2 478 210,00 |
2 589 729,45 |
2 703 677,55 |
1 165 359,10 |
1 211 973,47 |
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
городской бюджет |
222 |
0602 |
07 1 2322 |
300 000,00 |
300 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
222 |
0602 |
07 1 08 23220 |
11 897 949,57 |
|
199 000,00 |
350 000,00 |
850 000,00 |
350 000,00 |
2 478 210,00 |
2 589 729,45 |
2 703 677,55 |
1 165 359,10 |
1 211 973,47 |
||||
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
1.1.9 |
Основное мероприятие "Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение" |
|
Всего |
222 |
1001 |
07 1 09 00000 |
81 452 906,08 |
0,00 |
6 513 241,83 |
8 381 691,79 |
9 054 627,68 |
7 209 408,78 |
8 115 148,12 |
8 480 329,79 |
8 853 464,30 |
12 175 336,17 |
12 669 657,62 |
федеральный бюджет |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
областной бюджет |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
городской бюджет |
222 |
1001 |
07 1 09 00000 |
81 452 906,08 |
|
6 513 241,83 |
8 381 691,79 |
9 054 627,68 |
7 209 408,78 |
8 115 148,12 |
8 480 329,79 |
8 853 464,30 |
12 175 336,17 |
12 669 657,62 |
|||
внебюджетные источники |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
1.1.9.1 |
Выплата пенсий муниципальным служащим за выслугу лет |
|
Всего |
222 |
1001 |
07 1 09 23180 |
80 986 833,61 |
5 292 463,98 |
5 955 661,83 |
7 794 098,24 |
8 472 052,84 |
6 624 768,78 |
7 493 968,12 |
7 831 196,69 |
8 175 769,34 |
11 444 536,17 |
11 902 317,62 |
федеральный бюджет |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
областной бюджет |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
городской бюджет |
222 |
1001 |
07 1 2318 |
5 292 463,98 |
5 292 463,98 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
222 |
1001 |
07 1 09 23180 |
75 694 369,63 |
|
5 955 661,83 |
7 794 098,24 |
8 472 052,84 |
6 624 768,78 |
7 493 968,12 |
7 831 196,69 |
8 175 769,34 |
11 444 536,17 |
11 902 317,62 |
||||
внебюджетные источники |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
1.1.9.2 |
Ежемесячная денежная выплата гражданам, удостоенным звания "Почетный гражданин города Тынды" |
|
Всего |
222 |
1001 |
07 1 09 23800 |
6 197 936,45 |
439 400,00 |
557 580,00 |
587 593,55 |
582 574,84 |
584 640,00 |
621 180,00 |
649 133,10 |
677 694,96 |
730 800,00 |
767 340,00 |
федеральный бюджет |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
областной бюджет |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
городской бюджет |
222 |
1001 |
07 1 2318 |
439 400,00 |
439 400,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
222 |
1001 |
07 1 09 23800 |
3 225 888,39 |
|
557 580,00 |
587 593,55 |
582 574,84 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
730 800,00 |
767 340,00 |
||||
222 |
1003 |
07 1 09 23800 |
2 532 648,06 |
|
|
|
|
584 640,00 |
621 180,00 |
649 133,10 |
677 694,96 |
|
|
||||
внебюджетные источники |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
1.1.10 |
Основное мероприятие "Осуществление денежных выплат отдельным категориям граждан" |
|
Всего |
222 |
1003 |
07 1 10 23190 |
3 143 998,60 |
0,00 |
412 095,01 |
435 791,88 |
434 171,97 |
132 379,74 |
0,00 |
414 120,00 |
432 390,00 |
438 480,00 |
444 570,00 |
федеральный бюджет |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
областной бюджет |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
городской бюджет |
222 |
1003 |
07 1 10 23190 |
3 143 998,60 |
|
412 095,01 |
435 791,88 |
434 171,97 |
132 379,74 |
0,00 |
414 120,00 |
432 390,00 |
438 480,00 |
444 570,00 |
|||
внебюджетные источники |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
1.1.10.1 |
Ежемесячная денежная выплата семьям, имеющим детей-инвалидов |
|
Всего |
222 |
1003 |
07 1 10 23190 |
3 502 348,60 |
358 350,00 |
412 095,01 |
435 791,88 |
434 171,97 |
132 379,74 |
0,00 |
414 120,00 |
432 390,00 |
438 480,00 |
444 570,00 |
федеральный бюджет |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
областной бюджет |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
городской бюджет |
222 |
1003 |
07 1 2319 |
358 350,00 |
358 350,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
222 |
1003 |
07 1 10 23190 |
3 143 998,60 |
|
412 095,01 |
435 791,88 |
434 171,97 |
132 379,74 |
0,00 |
414 120,00 |
432 390,00 |
438 480,00 |
444 570,00 |
||||
внебюджетные источники |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
1.1.11 |
Основное мероприятие "Поддержка периодических изданий, учрежденных органами местного самоуправления" |
|
Всего |
222 |
1200 |
07 1 11 00000 |
55 190 728,55 |
0,00 |
7 388 865,77 |
5 853 088,00 |
5 220 000,00 |
3 710 000,00 |
6 741 278,05 |
6 815 135,57 |
6 890 601,53 |
6 266 548,84 |
6 305 210,79 |
федеральный бюджет |
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
областной бюджет |
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
городской бюджет |
222 |
1200 |
07 1 11 00000 |
55 190 728,55 |
|
7 388 865,77 |
5 853 088,00 |
5 220 000,00 |
3 710 000,00 |
6 741 278,05 |
6 815 135,57 |
6 890 601,53 |
6 266 548,84 |
6 305 210,79 |
|||
внебюджетные источники |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
1.1.11.1 |
Мероприятия в области средств массовой информации |
|
Всего |
222 |
1200 |
07 1 11 23200 |
25 950 728,55 |
4 000 000,00 |
7 388 865,77 |
5 853 088,00 |
820 000,00 |
770 000,00 |
1 641 278,05 |
1 715 135,57 |
1 790 601,53 |
966 548,84 |
1 005 210,79 |
федеральный бюджет |
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
областной бюджет |
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
городской бюджет |
222 |
1201 |
07 1 2320 |
120 000,00 |
120 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
222 |
1202 |
07 1 2320 |
3 880 000,00 |
3 880 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
222 |
1201 |
07 1 11 23200 |
9 381 902,24 |
|
|
798 722,88 |
755 000,00 |
750 000,00 |
1 628 333,00 |
1 701 607,99 |
1 776 478,74 |
966 548,84 |
1 005 210,79 |
||||
222 |
1202 |
07 1 11 23200 |
12 568 826,31 |
|
7 388 865,77 |
5 054 365,12 |
65 000,00 |
20 000,00 |
12 945,05 |
13 527,58 |
14 122,79 |
0,00 |
0,00 |
||||
внебюджетные источники |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
1.1.11.2 |
Субсидия юридическим лицам в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с оказанием полиграфической деятельности в части публикации нормативных правовых актов |
|
Всего |
222 |
1202 |
07 1 11 24000 |
33 240 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4 400 000,00 |
2 940 000,00 |
5 100 000,00 |
5 100 000,00 |
5 100 000,00 |
5 300 000,00 |
5 300 000,00 |
федеральный бюджет |
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
областной бюджет |
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
городской бюджет |
222 |
1202 |
07 1 11 24000 |
33 240 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4 400 000,00 |
2 940 000,00 |
5 100 000,00 |
5 100 000,00 |
5 100 000,00 |
5 300 000,00 |
5 300 000,00 |
|||
внебюджетные источники |
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
1.1.12 |
Основное мероприятие "Создание условий для качественного и доступного предоставления муниципальных услуг гражданам и организациям" |
|
Всего |
222 |
0113 |
07 1 12 23210 |
3 540 667,90 |
0,00 |
300 000,00 |
351 012,28 |
379 255,86 |
266 667,67 |
414 115,79 |
432 751,00 |
451 792,04 |
463 271,21 |
481 802,05 |
федеральный бюджет |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
областной бюджет |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
городской бюджет |
222 |
0113 |
07 1 12 23210 |
3 540 667,90 |
|
300 000,00 |
351 012,28 |
379 255,86 |
266 667,67 |
414 115,79 |
432 751,00 |
451 792,04 |
463 271,21 |
481 802,05 |
|||
внебюджетные источники |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
1.1.12.1 |
Содержание помещения МФЦ, оплата услуг связи, Интернет, коммунальных услуг |
|
Всего |
222 |
0113 |
07 1 12 23210 |
3 840 667,90 |
300 000,00 |
300 000,00 |
351 012,28 |
379 255,86 |
266 667,67 |
414 115,79 |
432 751,00 |
451 792,04 |
463 271,21 |
481 802,05 |
федеральный бюджет |
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
областной бюджет |
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
городской бюджет |
222 |
0113 |
07 1 2321 |
300 000,00 |
300 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
222 |
0113 |
07 1 12 23210 |
3 540 667,90 |
|
300 000,00 |
351 012,28 |
379 255,86 |
266 667,67 |
414 115,79 |
432 751,00 |
451 792,04 |
463 271,21 |
481 802,05 |
||||
внебюджетные источники |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
1.2 |
Подпрограмма "Эффективное управление расходами МКУ "Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Тынды" |
МКУ "Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Тынды" |
Всего |
222 |
309 |
07 2 |
151 453 357,97 |
7 686 661,05 |
8 176 776,46 |
8 645 771,01 |
9 276 605,47 |
10 968 580,54 |
37 928 705,58 |
15 587 428,21 |
16 800 031,06 |
17 784 454,11 |
18 598 344,48 |
федеральный бюджет |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
областной бюджет |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
городской бюджет |
222 |
0309 |
07 2 0000 |
7 686 661,05 |
7 686 661,05 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
222 |
0309 |
07 2 00 00000 |
143 766 696,92 |
|
8 176 776,46 |
8 645 771,01 |
9 276 605,47 |
10 968 580,54 |
37 928 705,58 |
15 587 428,21 |
16 800 031,06 |
17 784 454,11 |
18 598 344,48 |
||||
внебюджетные источники |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
1.2.1 |
Основное мероприятие "Повышение эффективности деятельности муниципальных казенных учреждений" |
|
Всего |
222 |
309 |
07 2 01 00000 |
109 805 253,43 |
0,00 |
7 759 528,06 |
8 213 520,80 |
8 864 865,40 |
10 344 928,54 |
13 632 924,88 |
13 767 047,17 |
14 372 797,25 |
16 017 875,48 |
16 831 765,85 |
федеральный бюджет |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
областной бюджет |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
городской бюджет |
222 |
0309 |
07 2 01 00000 |
109 805 253,43 |
|
7 759 528,06 |
8 213 520,80 |
8 864 865,40 |
10 344 928,54 |
13 632 924,88 |
13 767 047,17 |
14 372 797,25 |
16 017 875,48 |
16 831 765,85 |
|||
внебюджетные источники |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
1.2.1.1 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |
|
Всего |
222 |
0309 |
07 2 01 22840 |
117 172 899,57 |
7 367 646,14 |
7 759 528,06 |
8 213 520,80 |
8 864 865,40 |
10 344 928,54 |
13 632 924,88 |
13 767 047,17 |
14 372 797,25 |
16 017 875,48 |
16 831 765,85 |
федеральный бюджет |
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
областной бюджет |
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
городской бюджет |
222 |
0309 |
07 2 2284 |
7 367 646,14 |
7 367 646,14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
222 |
0309 |
07 2 01 22840 |
109 805 253,43 |
|
7 759 528,06 |
8 213 520,80 |
8 864 865,40 |
10 344 928,54 |
13 632 924,88 |
13 767 047,17 |
14 372 797,25 |
16 017 875,48 |
16 831 765,85 |
||||
внебюджетные источники |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
1.2.2 |
Основное мероприятие "Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях" |
|
Всего |
222 |
0309 |
07 2 02 00000 |
5 323 380,68 |
0,00 |
340 100,00 |
232 250,21 |
179 400,07 |
351 312,00 |
1 102 000,00 |
551 000,00 |
1 102 000,00 |
732 659,20 |
732 659,20 |
федеральный бюджет |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
областной бюджет |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
городской бюджет |
222 |
0309 |
07 2 02 22860 |
5 323 380,68 |
|
340 100,00 |
232 250,21 |
179 400,07 |
351 312,00 |
1 102 000,00 |
551 000,00 |
1 102 000,00 |
732 659,20 |
732 659,20 |
|||
внебюджетные источники |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
1.2.2.1 |
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно и возмещение расходов, связанных с переездом из районов Крайнего Севера для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и неработающих членов их семей |
|
Всего |
222 |
0309 |
07 2 |
5 365 700,52 |
42 319,84 |
340 100,00 |
232 250,21 |
179 400,07 |
351 312,00 |
1 102 000,00 |
551 000,00 |
1 102 000,00 |
732 659,20 |
732 659,20 |
федеральный бюджет |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
областной бюджет |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
городской бюджет |
222 |
0309 |
07 2 2286 |
42 319,84 |
42 319,84 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
222 |
0309 |
07 2 02 22860 |
5 323 380,68 |
|
340 100,00 |
232 250,21 |
179 400,07 |
351 312,00 |
1 102 000,00 |
551 000,00 |
1 102 000,00 |
732 659,20 |
732 659,20 |
||||
внебюджетные источники |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
1.2.3 |
Основное мероприятие "Защита населения в мирное и военное время от чрезвычайных ситуаций" |
|
Всего |
222 |
0309 |
07 2 03 00000 |
28 604 137,78 |
0,00 |
77 148,40 |
200 000,00 |
232 340,00 |
272 340,00 |
23 182 962,70 |
1 258 076,23 |
1 313 431,59 |
1 033 919,43 |
1 033 919,43 |
федеральный бюджет |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
областной бюджет |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
городской бюджет |
222 |
0309 |
07 2 03 00000 |
28 604 137,78 |
|
77 148,40 |
200 000,00 |
232 340,00 |
272 340,00 |
23 182 962,70 |
1 258 076,23 |
1 313 431,59 |
1 033 919,43 |
1 033 919,43 |
|||
внебюджетные источники |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
1.2.3.1 |
Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное время |
|
Всего |
222 |
309 |
07 2 |
22 604 960,84 |
176 695,07 |
14 000,00 |
0,00 |
32 340,00 |
22 340,00 |
22 083 362,70 |
108 994,23 |
113 789,98 |
26 719,43 |
26 719,43 |
федеральный бюджет |
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
областной бюджет |
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
городской бюджет |
222 |
0309 |
07 2 2323 |
176 695,07 |
176 695,07 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
222 |
0309 |
07 2 03 23230 |
22 428 265,77 |
|
14 000,00 |
0,00 |
32 340,00 |
22 340,00 |
22 083 362,70 |
108 994,23 |
113 789,98 |
26 719,43 |
26 719,43 |
||||
внебюджетные источники |
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
1.2.3.2 |
Резерв материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Амурской области |
|
Всего |
222 |
309 |
07 2 |
6 275 872,01 |
100 000,00 |
63 148,40 |
200 000,00 |
200 000,00 |
250 000,00 |
1 099 600,00 |
1 149 082,00 |
1 199 641,61 |
1 007 200,00 |
1 007 200,00 |
федеральный бюджет |
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
областной бюджет |
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
городской бюджет |
222 |
0309 |
07 2 2324 |
100 000,00 |
100 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
222 |
0309 |
07 2 03 23240 |
6 175 872,01 |
|
63 148,40 |
200 000,00 |
200 000,00 |
250 000,00 |
1 099 600,00 |
1 149 082,00 |
1 199 641,61 |
1 007 200,00 |
1 007 200,00 |
||||
внебюджетные источники |
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
1.2.4 |
Основное мероприятие "Осуществление мероприятий по выполнению требований пожарной безопасности" |
|
Всего |
222 |
0309 |
07 2 04 24200 |
33 925,03 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10 818,00 |
11 304,81 |
11 802,22 |
0,00 |
0,00 |
федеральный бюджет |
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
областной бюджет |
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
городской бюджет |
222 |
0309 |
07 2 04 24200 |
33 925,03 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10 818,00 |
11 304,81 |
11 802,22 |
0,00 |
0,00 |
|||
внебюджетные источники |
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
1.2.4.1 |
Организация пожарно-профилактической работы в жилом секторе и на объектах с массовым пребыванием людей |
|
Всего |
222 |
0309 |
07 2 04 24200 |
33 925,03 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10 818,00 |
11 304,81 |
11 802,22 |
0,00 |
0,00 |
федеральный бюджет |
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
областной бюджет |
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
городской бюджет |
222 |
0309 |
07 2 04 24200 |
33 925,03 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10 818,00 |
11 304,81 |
11 802,22 |
0,00 |
0,00 |
|||
внебюджетные источники |
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
1.3 |
Подпрограмма "Эффективное управление расходами МКУ "Дирекция транспорта и обслуживания Администрации города Тынды" |
МКУ "Дирекция транспорта и обслуживания Администрации города Тынды" |
Всего |
222 |
113 |
07 3 00 0000 |
419 424 605,19 |
26 618 512,65 |
28 203 805,86 |
28 646 300,80 |
32 353 562,06 |
34 806 213,71 |
52 716 370,15 |
55 088 606,81 |
57 512 505,51 |
50 220 160,58 |
53 258 567,06 |
федеральный бюджет |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
областной бюджет |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
городской бюджет |
222 |
0113 |
07 3 0000 |
26 618 512,65 |
26 618 512,65 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
222 |
0113 |
07 3 00 0000 |
392 806 092,54 |
|
28 203 805,86 |
28 646 300,80 |
32 353 562,06 |
34 806 213,71 |
52 716 370,15 |
55 088 606,81 |
57 512 505,51 |
50 220 160,58 |
53 258 567,06 |
||||
внебюджетные источники |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
1.3.1 |
Основное мероприятие "Повышение эффективности деятельности муниципальных казенных учреждений" |
|
Всего |
222 |
0113 |
07 3 00 00000 |
380 059 764,29 |
0,00 |
27 819 056,98 |
28 387 312,20 |
31 796 682,56 |
33 945 032,71 |
50 559 370,15 |
52 834 541,81 |
55 159 261,65 |
48 298 483,42 |
51 260 022,81 |
федеральный бюджет |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
областной бюджет |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
городской бюджет |
222 |
0113 |
07 3 2284 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
222 |
0113 |
07 3 01 00000 |
380 059 764,29 |
|
27 819 056,98 |
28 387 312,20 |
31 796 682,56 |
33 945 032,71 |
50 559 370,15 |
52 834 541,81 |
55 159 261,65 |
48 298 483,42 |
51 260 022,81 |
||||
внебюджетные источники |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
1.3.1.1 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |
|
Всего |
222 |
0113 |
07 3 |
406 462 713,16 |
26 402 948,87 |
27 819 056,98 |
28 387 312,20 |
31 796 682,56 |
33 945 032,71 |
50 559 370,15 |
52 834 541,81 |
55 159 261,65 |
48 298 483,42 |
51 260 022,81 |
федеральный бюджет |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
областной бюджет |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
городской бюджет |
222 |
0113 |
07 3 2284 |
26 402 948,87 |
26 402 948,87 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
222 |
0113 |
07 3 01 22840 |
380 059 764,29 |
|
27 819 056,98 |
28 387 312,20 |
31 796 682,56 |
33 945 032,71 |
50 559 370,15 |
52 834 541,81 |
55 159 261,65 |
48 298 483,42 |
51 260 022,81 |
||||
внебюджетные источники |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
1.3.2 |
Основное мероприятие "Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях" |
|
Всего |
222 |
0113 |
07 2 00 00000 |
12 746 328,25 |
0,00 |
384 748,88 |
258 988,60 |
556 879,50 |
861 181,00 |
2 157 000,00 |
2 254 065,00 |
2 353 243,86 |
1 921 677,16 |
1 998 544,25 |
федеральный бюджет |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
областной бюджет |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
городской бюджет |
222 |
0113 |
07 3 2286 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
222 |
0113 |
07 3 02 00000 |
12 746 328,25 |
|
384 748,88 |
258 988,60 |
556 879,50 |
861 181,00 |
2 157 000,00 |
2 254 065,00 |
2 353 243,86 |
1 921 677,16 |
1 998 544,25 |
||||
внебюджетные источники |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
1.3.2.1 |
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно и возмещение расходов, связанных с переездом из районов Крайнего Севера для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и неработающих членов их семей |
|
Всего |
222 |
0113 |
07 2 |
12 961 892,03 |
215 563,78 |
384 748,88 |
258 988,60 |
556 879,50 |
861 181,00 |
2 157 000,00 |
2 254 065,00 |
2 353 243,86 |
1 921 677,16 |
1 998 544,25 |
федеральный бюджет |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
областной бюджет |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
городской бюджет |
222 |
0113 |
07 3 2286 |
215 563,78 |
215 563,78 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
222 |
0113 |
07 3 02 22860 |
12 746 328,25 |
|
384 748,88 |
258 988,60 |
556 879,50 |
861 181,00 |
2 157 000,00 |
2 254 065,00 |
2 353 243,86 |
1 921 677,16 |
1 998 544,25 |
||||
внебюджетные источники |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
<< Назад |
||
Содержание Постановление Администрации города Тынды Амурской области от 6 сентября 2019 г. N 1888 "О внесении изменений в постановление... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.