Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Приложение N 3
к Порядку
осуществления внутреннего
финансового аудита
Форма
УТВЕРЖДАЮ: Начальник контрольного
________________ Д.Е. Рягузов "__"______________ 20__ г. |
АКТ N _____
по результатам аудиторской проверки
"___"___________ 20__ г.
Во исполнение ___________________________________________________________________________
(реквизиты приказа (поручения) о назначении аудиторской проверки)
группой в составе: ______________________________________________________________________
(должности, фамилии, инициалы участников аудиторском группы)
проведена аудиторская проверка
_________________________________________________________________________________________
(объект аудита)
_________________________________________________________________________________________
(тема аудиторской проверки)
_________________________________________________________________________________________
(проверяемый период)
Вид аудиторской проверки: _______________________________________________________________
Срок проведения аудиторской проверки: ___________________________________________________
Методы проведения аудиторской проверки: _________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Перечень вопросов, изученных в ходе аудиторской проверки:
1. ______________________________________________________________________________________
2. ______________________________________________________________________________________
3. ______________________________________________________________________________________
.........
Краткая информация об объекте аудита.
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Проверка проведена в присутствии
_________________________________________________________________________________________
(должность, Ф.И.О. руководителя объекта аудита (иных уполномоченных лиц))
(заполняется в случае осуществления проверки по месту нахождения объекта аудита)
В ходе проведения аудиторской проверки установлено следующее.
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
.........
Краткое изложение результатов аудиторской проверки в разрезе исследуемых вопросов со
ссылкой на прилагаемые к Акту документы.
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
__________________________________________________
<< Приложение N 2. Программа аудиторской проверки |
||
Содержание Приказ Контрольного управления Новосибирской области от 13 июня 2017 г. N 162 "Об утверждении документов по осуществлению... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.