Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение
к постановлению Администрации
города Новый Уренгой
от 26.09.2019 N 394
Изменения,
вносимые в муниципальную программу муниципального образования город Новый Уренгой "Благоустройство и развитие транспортного комплекса на территории муниципального образования город Новый Уренгой"
1. В паспорте программы раздел "Ресурсное обеспечение муниципальной программы (в том числе по годам реализации муниципальной программы)" изложить в следующей редакции:
2. Приложение 1 "Перечень мероприятий и целевых индикаторов муниципальной программы муниципального образования город Новый Уренгой "Благоустройство и развитие транспортного комплекса на территории муниципального образования город Новый Уренгой" (этап I)", приложение 2 "Перечень мероприятий и целевых индикаторов муниципальной программы муниципального образования город Новый Уренгой "Благоустройство и развитие транспортного комплекса на территории муниципального образования город Новый Уренгой" (этап 2)" к программе изложить в следующей редакции:
"Приложение 1
к муниципальной программе
муниципального образования город
Новый Уренгой "Благоустройство и
развитие транспортного комплекса на
территории муниципального
образования город Новый Уренгой"
Перечень
мероприятий и целевых индикаторов муниципальной программы муниципального образования город Новый Уренгой "Благоустройство и развитие транспортного комплекса на территории муниципального образования город Новый Уренгой" (I этап)
* Мероприятия, по которым объем финансовых средств является нулевым либо недостаточным (выделенный объем средств менее планово-расчетного), планируется реализовывать при дополнительном финансировании, образовавшемся по результатам экономии с других мероприятий или дополнительном выделении финансовых средств. Показатели результативности (эффективности), отмеченные знаком "*", рассчитаны исходя из финансирования мероприятий в полном объеме".
** Мероприятие планируется реализовывать за счет собственников рекламных конструкций, нарушающих архитектурный облик зданий.
Приложение 2
к муниципальной программе
муниципального образования город
Новый Уренгой "Благоустройство и
развитие транспортного комплекса на
территории муниципального
образования город Новый Уренгой"
Перечень
мероприятий и целевых индикаторов муниципальной программы муниципального образования город Новый Уренгой "Благоустройство и развитие транспортного комплекса на территории муниципального образования город Новый Уренгой" (II этап)
N |
Наименование программы (подпрограммы), цели, задачи, мероприятия и показатели результативности |
Исполнитель (соисполнитель) |
Ед. изм. |
Источник финансирования |
Базовое значение для показателей, 2016 год |
Период этапа реализации программы |
||||||
ГРБС |
Рз Пр |
ЦСР |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
Цель: Благоустройство территории муниципального образования, комплексное развитие транспорта и дорожного хозяйства | ||||||||||||
|
|
|
|
Показатель эффективности 1. Охват населения благоустроенными дворовыми территориями |
|
% |
|
59,0 |
80,5 |
82,0 |
83,0 |
84,0 |
|
|
|
|
Показатель эффективности 2. Доля протяженности улично-дорожной сети, соответствующей нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в общей протяженности улично-дорожной сети города |
|
% |
|
98,6 |
99,3 |
99,5 |
99,7 |
99,8 |
|
|
|
|
Показатель эффективности 3. Доля населения муниципального образования, обеспеченного регулярным сообщением общественного транспорта, от общей численности населения |
|
% |
|
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
1 |
|
|
|
Подпрограмма "Формирование комфортной городской среды" |
Департамент городского хозяйства Администрации города Новый Уренгой (далее - ДГХ), муниципальное казенное учреждение "Управление муниципального хозяйства" (далее - МКУ УМХ), муниципальное казенное учреждение "Дирекция капитального строительства и жилищной |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
политики" (далее - МКУ ДКСиЖП), Управление градостроительства и архитектуры Администрации города Новый Уренгой (далее - УГиА) |
|
|
|
|
|
|
|
Цель: Повышение уровня комфортности городской среды на территории муниципального образования город Новый Уренгой | ||||||||||||
1.1 |
|
|
|
Задача 1. Повышение уровня благоустройства муниципальных территорий общего пользования |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель эффективности 1.1. Доля благоустроенных муниципальных территорий общего пользования от общей площади муниципальных территорий общего пользования, включенных в программу на 2018 - 2026 годы, по результатам проведенных общественных обсуждений |
|
% |
|
62,8 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
|
|
|
Показатель эффективности 1.2. Доля земель, занимаемых зелеными насаждениями, от общей площади земель социально-культурного назначения |
|
% |
|
5,19 |
5,25 |
5,26 |
5,27 |
5,28 |
|
|
|
|
|
Показатель эффективности 1.3. Прирост площади муниципальных территорий общего пользования в результате строительства (реконструкции) относительно базового года |
|
Кв.м |
|
0 |
185 000,0 |
0 |
0 |
0 |
1.1.1 |
|
|
|
Мероприятие 1.1. Строительство (реконструкция) объектов муниципальных территорий общего пользования, в том числе: - проектно-изыскательские работы; - строительно-монтажные работы |
МКУ ДКСиЖП |
Тыс. руб. |
Местный бюджет |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Показатель результативности 1.1.1. Количество введенных в эксплуатацию объектов муниципальных территорий общего пользования |
|
Ед. |
|
0 |
1* |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
Показатель результативности 1.1.2. Количество объектов муниципальных территорий общего пользования, строящихся в текущем году |
|
Ед. |
|
0 |
1* |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
Показатель результативности 1.1.3. Количество объектов, по которым ведется разработка проектно-сметной документации на строительство |
|
Ед. |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
(реконструкцию) объектов муниципальных территорий общего пользования, из них: |
|
|
|
|
|
|
|
|
- завершена разработка ПСД |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
|
|
|
Показатель результативности 1.1.4. Количество объектов муниципальных территорий, в отношении которых проведены мероприятия по строительству (реконструкции) |
|
Ед. |
|
0 |
1* |
0 |
0 |
0 |
1.1.2 |
920 |
0503 |
1310171622 |
Мероприятие 1.2. Организация проведения работ по содержанию и благоустройству муниципальных территорий общего пользования (общегородских площадей, парков, скверов, объектов соцкультбыта и т.д.) |
МКУ УМХ |
Тыс. руб. |
Окружной бюджет |
|
32 300,55* |
32 300,55* |
32 300,55* |
32 300,55* |
920 |
0503 |
131F271490 |
|
312 000,00* |
312 000,00* |
312 000,00* |
312 000,00* |
|||||
920 |
0503 |
13101S1622 |
Местный бюджет |
|
1 615,03* |
1 615,03* |
1 615,03* |
1 615,03* |
||||
920 |
0503 |
131F2S1490 |
|
3 152,00* |
3 152,00* |
3 152,00* |
3 152,00* |
|||||
|
|
|
Показатель результативности 1.2.1. Общая площадь парков, скверов, городских площадей, в отношении которых проводятся работы по содержанию |
|
Кв.м |
|
108 608,0 |
115 710,0* |
115 710,0* |
115 710,0* |
115 710,0* |
|
|
|
|
Показатель результативности 1.2.2. Доля площади парков, скверов, городских площадей, в отношении которых проводятся работы по содержанию, от общего количества парков, скверов, городских площадей |
|
% |
|
100 |
100* |
100* |
100* |
100* |
|
|
|
|
|
Показатель результативности 1.2.3. Площадь общественных территорий, в отношении которых проведены благоустроительные работы |
|
Кв.м |
|
0 |
2 000,0* |
2 000,0* |
2 000,0* |
2 000,0* |
|
|
|
Показатель результативности 1.2.4. Количество благоустроенных общественных территорий |
|
Ед. |
|
0 |
2* |
2* |
2* |
2* |
|
|
|
|
Показатель результативности 1.2.5. Площадь обустроенных мест отдыха у воды |
|
Кв.м |
|
50 000 |
45 200* |
45 200* |
45 200* |
45 200* |
|
|
|
|
Показатель результативности 1.2.6. Количество обустроенных мест отдыха у воды |
|
Ед. |
|
6 |
5* |
5* |
5* |
5* |
|
1.1.3 |
920 |
0503 |
1310171622 |
Мероприятие 1.3. Организация проведения работ по содержанию рекламных устройств с социальной рекламой |
МКУ УМХ |
Тыс. руб. |
Окружной бюджет |
|
615,24* |
615,24* |
615,24* |
615,24* |
920 |
0503 |
13101S1622 |
Местный бюджет |
|
30,76* |
30,76* |
30,76* |
30,76* |
||||
|
|
|
Показатель результативности 1.3.1. Количество рекламных устройств, в отношении которых осуществляется содержание |
|
шт./% |
|
40/100 |
56/100* |
56/100* |
56/100* |
56/100* |
|
1.1.4 |
920 |
0503 |
1310171622 |
Мероприятие 1.4. Организация проведения работ по содержанию уличного освещения |
МКУ УМХ |
Тыс. руб. |
Окружной бюджет |
|
46 775,22* |
46 775,22* |
46 775,22* |
46 775,22* |
920 |
0503 |
13101S1622 |
Местный бюджет |
|
2 311,01* |
2 311,01* |
2 311,01* |
2 311,01* |
||||
|
|
|
|
Показатель результативности 1.4.1. Протяженность освещённой улично-дорожной сети |
|
Км |
|
44,007 |
47,507* |
48,507* |
49,507* |
50,507* |
|
|
|
Показатель результативности 1.4.2. Доля протяженности сетей уличного освещения, в отношении которой осуществляется содержание и текущий ремонт, от общей протяженности сетей уличного освещения |
|
% |
|
100 |
100* |
100* |
100* |
100* |
|
1.1.5 |
920 |
0503 |
1310171622 |
Мероприятие 1.5. Организация проведения работ по содержанию и устройству объектов озеленения |
МКУ УМХ |
Тыс. руб. |
Окружной бюджет |
|
12 224,09* |
12 224,09* |
12 224,09* |
12 224,09* |
920 |
0503 |
13101S1622 |
Местный бюджет |
|
284,90* |
284,90* |
284,90* |
284,90* |
||||
|
|
|
Показатель результативности 1.5.1. Общая площадь газонов, в отношении которых проводятся работы по содержанию |
|
Тыс. кв. м |
|
162,0 |
196,2* |
198,2* |
200,2* |
202,2* |
|
|
|
|
Показатель результативности 1.5.2. Доля площади газонов, в отношении которых проводятся работы по содержанию, от общей площади газонов |
|
% |
|
42 |
100* |
100* |
100* |
100* |
|
|
|
|
Показатель результативности 1.5.3. Количество цветов, высаженных на территории города |
|
Шт. |
|
126156 |
77702* |
77702* |
77702* |
77702* |
|
1.1.6 |
920 |
0503 |
1310171622 |
Мероприятие 1.6. Организация проведения работ по содержанию и ремонту объектов монументального искусства, водных устройств |
МКУ УМХ |
Тыс. руб. |
Окружной бюджет |
|
2 895,24* |
2 895,24* |
2 895,24* |
2 895,24* |
920 |
0503 |
13101S16220 |
Местный бюджет |
|
67,76* |
67,76* |
67,76* |
67,76* |
||||
|
|
|
Показатель результативности 1.6.1. Количество объектов Мемориальной площади Памяти |
|
Ед. |
|
1 |
1* |
1* |
1* |
1* |
|
|
|
|
Показатель результативности 1.6.2. Количество водных устройств |
|
Ед. |
|
1 |
1* |
1* |
1* |
1* |
|
1.1.7 |
920 |
0503 |
1310171622 |
Мероприятие 1.7. Праздничное оформление общественных пространств районного значения |
МКУ УМХ |
Тыс. руб. |
Окружной бюджет |
|
25 602,66* |
25 602,66* |
25 602,66* |
25 602,66* |
920 |
0503 |
13101S1622 |
Местный бюджет |
|
791,54* |
791,54* |
791,54* |
791,54* |
||||
|
|
|
Показатель результативности 1.7.1. Количество обустроенных ледовых катков |
|
Ед. |
|
2 |
2* |
2* |
2* |
2* |
|
|
|
|
Показатель результативности 1.7.2. Количество озвученных праздничных мероприятий |
|
Ед. |
|
9 |
9* |
9* |
9* |
9* |
|
|
|
|
Показатель результативности 1.7.3. Количество установленных праздничных новогодних элементов благоустройства (новогодних ёлок, снежных горок, ледового городка) |
|
Ед. |
|
18 |
24* |
24* |
24* |
24* |
|
|
|
|
Показатель результативности 1.7.4. Протяженность праздничной иллюминации |
|
М |
|
2 500 |
3 275* |
3 275* |
3 275* |
3 275* |
|
1.1.8 |
|
|
|
Мероприятие 1.8. Организация мероприятий по выявлению и ликвидации вывесок, рекламных и информационных конструкций, нарушающих архитектурный облик зданий (по отдельному плану)** |
УГиА |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель результативности 1.8.1. Количество демонтированных вывесок, рекламных и информационных конструкций |
|
Ед. |
|
0 |
14 |
14 |
14 |
14 |
|
1.1.9 |
|
|
|
Мероприятие 1.9. Утверждение (корректировка) Правил благоустройства территории муниципального образования город Новый Уренгой (при необходимости) |
ДГХ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель результативности 1.9.1. Количество актуализированных нормативных правовых актов |
|
Ед. |
|
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
|
|
|
|
|
Итого по задаче 1: |
|
Тыс. руб. |
Окружной бюджет |
|
432 413,00* |
432 413,00* |
432 413,00* |
432 413,00* |
Местный бюджет |
|
8 253,00* |
8 253,00* |
8 253,00* |
8 253,00* |
|||||||
1.2. |
|
|
|
Задача 2. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель эффективности 2.1. Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов |
|
% |
|
48,5 |
63,6 |
66,6 |
69,6 |
72,6 |
|
|
|
|
|
Показатель эффективности 2.2. Доля площадок с замененным (вновь установленным) оборудованием от общего количества игровых и спортивных площадок, которым требуется обновление оборудования |
|
% |
|
1,3 |
1,1* |
1,1* |
1,1* |
1,1* |
1.2.1 |
920 |
0409 |
1310271580 |
Мероприятие 2.1. Организация проведения работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов |
МКУ УМХ |
Тыс. руб. |
Окружной бюджет |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
920 |
0409 |
1310240230 |
Местный бюджет |
|
9 374,00* |
9 374,00* |
9 374,00* |
9 374,00* |
||||
|
|
|
Показатель результативности 2.1.1. Площадь благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов |
|
Кв.м |
|
0 |
20 000* |
15 000* |
15 000* |
15 000* |
|
|
|
|
Показатель результативности 2.1.2. Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов |
|
Ед. |
|
0 |
3* |
3* |
3* |
3* |
|
|
|
|
Показатель результативности 2.1.3. Площадь проездов, в отношении которых проведен ямочный ремонт |
|
Кв.м |
|
4 648 |
3 500* |
3 500* |
3 500* |
3 500* |
|
1.2.2 |
920 |
0503 |
1310271622 |
Мероприятие 2.2. Организация проведения работ по обустройству детских игровых и спортивных площадок |
МКУ УМХ |
|
Окружной бюджет |
|
476,00* |
476,00* |
476,00* |
476,00* |
|
920 |
0503 |
13102S1622 |
Местный бюджет |
|
24,00* |
24,00* |
24,00* |
24,00* |
|||
|
|
|
|
Показатель результативности 2.2.1. Количество приобретенного детского игрового и спортивного оборудования |
|
Ед. |
|
1 |
1* |
1* |
1* |
1* |
|
|
|
Показатель результативности 2.2.2. Количество обустроенных детских игровых и спортивных площадок (нарастающим итогом) |
|
Ед. |
|
1 |
42* |
43* |
44* |
45* |
|
|
|
|
|
Итого по задаче 2: |
|
Тыс. руб. |
Окружной бюджет |
|
476,00* |
476,00* |
476,00* |
476,00* |
Местный бюджет |
|
9 398,00* |
9 398,00* |
9 398,00* |
9 398,00* |
|||||||
1.3 |
|
|
|
Задача 3. Повышение уровня благоустройства мест захоронения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель эффективности 3.1. Доля обоснованных жалоб граждан, связанных с содержанием мест общего пользования на территории кладбищ, от общего количества обращений по данному вопросу |
|
% |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
Показатель эффективности 3.2. Прирост площади мест захоронения в результате строительства (реконструкции) относительно базового года |
|
Кв.м |
|
0 |
19 455 |
|
|
|
|
1.3.1 |
920 |
0503 |
13103S1622 |
Мероприятие 3.1. Организация проведения работ по содержанию муниципальных кладбищ |
МКУ УМХ |
Тыс. руб. |
Местный бюджет |
|
2 640,00* |
2 640,00* |
2 640,00* |
2 640,00* |
|
|
|
Показатель результативности 3.1.1. Площадь муниципальных кладбищ, в отношении которых осуществляется содержание |
|
Кв. м |
|
100 183 |
125 747,2* |
129 638,2* |
129 638,2* |
129 638,2* |
|
|
|
|
Показатель результативности 3.1.2. Доля муниципальных кладбищ, в отношении которых осуществляется содержание, от общей площади муниципальных кладбищ |
|
% |
|
100 |
100* |
100* |
100* |
100* |
|
1.3.2 |
|
|
|
Мероприятие 3.2. Актуализация муниципальных правовых актов в сфере похоронного дела (при необходимости) |
ДГХ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель результативности 3.2.1. Количество актуализированных муниципальных правовых актов в сфере похоронного дела |
|
Ед. |
|
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
|
1.3.3 |
|
|
|
Мероприятие 3.3. Расширение муниципального кладбища, в том числе: - строительно-монтажные работы |
МКУ ДКСиЖП |
Тыс. руб. |
Местный бюджет |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
Показатель результативности 3.3.1. Количество объектов захоронений, введенных в эксплуатацию |
|
Карта |
|
0 |
1* |
|
|
|
|
|
|
Показатель результативности 3.3.2. Количество объектов захоронений, строящихся в текущем году |
|
Карта |
|
0 |
1* |
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого по задаче 3: |
|
Тыс. руб. |
Окружной бюджет |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Местный бюджет |
|
2 640,00* |
2 640,00* |
2 640,00* |
2 640,00* |
|||||||
Итого по подпрограмме 1: |
|
Тыс. руб. |
Окружной бюджет |
|
432 889,00* |
432 889,00* |
432 889,00* |
432 889,00* |
||||
Местный бюджет |
|
20 291,00* |
20 291,00* |
20 291,00* |
20 291,00* |
|||||||
2 |
|
|
|
Подпрограмма "Дорожное хозяйство" |
ДГХ, МКУ УМХ, МКУ ДКСиЖП |
|
|
|
|
|
|
|
Цель: Улучшение транспортно-эксплуатационных качеств улично-дорожной сети города | ||||||||||||
2.1 |
|
|
|
Задача 1. Обеспечение сохранности улично-дорожной сети города |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель эффективности 1.1. Доля протяженности улично-дорожной сети города, в отношении которой произведен капитальный ремонт и ремонт, от общей протяженности улично-дорожной сети (ежегодно) |
|
% |
|
8,2 |
5,3 |
5,3 |
5,3 |
5,3 |
|
|
|
|
|
Показатель эффективности 1.2. Доля улично-дорожной сети города, соответствующей допустимому уровню содержания, от общей протяженности улично-дорожной сети |
|
% |
|
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
2.1.1 |
|
|
|
Мероприятие 1.1. Организация проведения работ по формированию и разработке планов работ по ремонту и содержанию улично-дорожной сети, проектной документации и сметных расчетов стоимости работ по ремонту и содержанию улично-дорожной сети |
ДГХ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель результативности 1.1.1.Наличие перспективного плана работ по ремонту улично-дорожной сети |
|
Да-1/ Нет-0 |
|
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
|
|
|
Показатель результативности 1.1.2.Наличие годового плана работ по ремонту улично-дорожной сети |
|
Да-1/ Нет-0 |
|
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
|
|
|
Показатель результативности 1.1.3.Количество проведенных итоговых проверок состояния улично-дорожной сети |
|
Ед. |
|
12 |
Не менее 12 |
Не менее 12 |
Не менее 12 |
Не менее 12 |
|
2.1.2 |
920 |
0409 |
1320171590 |
Мероприятие 1.2. Организация проведения работ по капитальному ремонту и ремонту улично-дорожной сети города |
МКУ УМХ, МКУ ДКСиЖП |
Тыс. руб. |
Окружной бюджет |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
920 |
0409 |
1320140120 |
Местный бюджет |
|
43 321,00* |
43 321,00* |
43 321,00* |
43 321,00* |
||||
|
|
|
Показатель результативности 1.2.1. Протяженность улично-дорожной сети города, в отношении которой проведен капитальный ремонт или ремонт |
|
Км |
|
8,6 |
6,3* |
6,3* |
6,3* |
6,3* |
|
|
|
|
Показатель результативности 1.2.2. Протяженность улично-дорожной сети города |
|
Км |
|
105,1 |
118,0 |
118,0 |
118,0 |
118,0 |
|
|
|
|
Показатель результативности 1.2.3. Протяженность улично-дорожной сети города, соответствующей нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям |
|
Км |
|
105,1 |
117,2* |
117,4* |
117,6* |
117,8* |
|
|
|
|
Показатель результативности 1.2.4. Количество замененных (вновь установленных) остановочных павильонов |
|
Шт. |
|
1 |
4* |
4* |
4* |
4* |
|
2.1.3 |
920 |
0409 |
1320171450 |
Мероприятие 1.3. Организация проведения работ по содержанию улично-дорожной сети города |
МКУ УМХ |
Тыс. руб. |
Окружной бюджет |
|
435 014,00* |
435 014,00* |
435 014,00* |
435 014,00* |
920 |
0409 |
13201S1450 |
Местный бюджет |
|
12 093,00* |
12 093,00* |
12 093,00* |
12 093,00* |
||||
|
|
|
Показатель результативности 1.3.1. Площадь улично-дорожной сети с допустимым уровнем содержания |
|
Тыс. кв. м |
|
3 424,1 |
3 424,1* |
3 424,1* |
3 424,1* |
3 424,1* |
|
|
|
|
|
Показатель результативности 1.3.2. Доля протяженности улично-дорожной сети, запланированной к содержанию |
|
% |
|
100 |
100* |
100* |
100* |
100* |
2.1.4 |
|
|
|
Мероприятие 1.4. Выдача технических условий на прокладку, переустройство, перенос инженерных коммуникаций, их эксплуатацию в границах полосы отвода улично-дорожной сети владельцам инженерных коммуникаций |
ДГХ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель результативности 1.4.1. Количество выданных технических условий на прокладку, переустройство, перенос инженерных коммуникаций, их эксплуатацию в границах полосы отвода |
|
Ед. |
|
39 |
30 |
5 |
5 |
5 |
|
2.1.5 |
|
|
|
Мероприятие 1.5. Оказание услуг присоединения объектов дорожного сервиса к улично-дорожной сети |
ДГХ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель результативности 1.5.1. Количество заключенных договоров о присоединении объекта дорожного сервиса к улично-дорожной сети |
|
Ед. |
|
0 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
2.1.6 |
|
|
|
Мероприятие 1.6. Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения муниципального образования город Новый Уренгой тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства |
ДГХ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель результативности 1.6.1. Количество выданных специальных разрешений тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства |
|
Ед. |
|
3447 |
3000 |
3000 |
3000 |
3000 |
|
|
|
|
Показатель результативности 1.6.2. Количество согласованных маршрутов перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов |
|
Ед. |
|
17856 |
17000 |
17000 |
17000 |
17000 |
|
2.1.7 |
|
|
|
Мероприятие 1.7. Осуществление муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения в границах муниципального образования город Новый Уренгой |
ДГХ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель результативности 1.7.1. Количество проведенных проверок юридических лиц, индивидуальных предпринимателей |
|
Ед. |
|
3 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
2.1.8 |
|
|
|
Мероприятие 1.8. Актуализация муниципальных правовых актов в сфере дорожной деятельности (при необходимости) |
ДГХ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель результативности 1.8.1. Количество актуализированных муниципальных правовых актов в сфере дорожной деятельности |
|
Ед. |
|
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
|
2.1.9 |
|
|
|
Мероприятие 1.9. Организация проведения работ по разработке и реализации планов обеспечения транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры в сфере дорожной деятельности |
ДГХ, МКУ УМХ |
Тыс. руб. |
Местный бюджет |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Показатель результативности 1.9.1. Наличие планов обеспечения транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры в сфере дорожной деятельности |
|
Ед. |
|
|
10 |
10 |
10 |
10 |
|
|
|
|
|
Итого по задаче 1: |
|
Тыс. руб. |
Окружной бюджет |
|
435 014,00* |
435 014,00* |
435 014,00* |
435 014,00* |
Местный бюджет |
|
55 414,00* |
55 414,00* |
55 414,00* |
55 414,00* |
|||||||
2.2 |
|
|
|
Задача 2. Повышение пропускной способности улично-дорожной сети города |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель эффективности 2.1. Прирост протяженности улично-дорожной сети города в результате строительства (реконструкции) относительно базового года |
|
Км |
|
0 |
7,14 |
7,14 |
7,14 |
21,88 |
|
|
|
|
Показатель эффективности 2.2. Доля протяженности освещённой улично-дорожной сети в её общей протяженности |
|
% |
|
41,9 |
41,9 |
42,8 |
43,7 |
44,5 |
|
2.2.1 |
|
|
|
Мероприятие 2.1. Строительство (реконструкция) объектов транспортной инфраструктуры, в том числе: - разработка проектно-сметной документации; - строительно-монтажные работы |
МКУ ДКСиЖП |
Тыс. руб. |
Окружной бюджет |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Местный бюджет |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
|
|
Показатель результативности 2.1.1. Количество введенных в эксплуатацию объектов транспортной инфраструктуры |
|
Ед. |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
1* |
|
|
|
|
|
Показатель результативности 2.1.2. Количество объектов транспортной инфраструктуры, строящихся в текущем году |
|
Ед. |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
1* |
|
|
|
Показатель результативности 2.1.3. Количество объектов, по которым ведется разработка проектно-сметной документации на строительство (реконструкцию) объектов транспортной инфраструктуры, из них: |
|
Ед. |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- завершена разработка ПСД |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
2.2.2 |
920 |
0503 |
1320240050 |
Мероприятие 2.2. Строительство (реконструкция) объектов уличного освещения, в том числе: - строительно-монтажные работы; |
МКУ ДКСиЖП |
Тыс. руб. |
Местный бюджет |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- проектно-изыскательские работы | ||||||||||||
|
|
|
Показатель результативности 2.2.1. Количество введенных в эксплуатацию объектов уличного освещения участков улиц |
|
Ед. |
|
0 |
1* |
1* |
1* |
1* |
|
|
|
|
Показатель результативности 2.2.2. Количество объектов уличного освещения, строящихся в текущем году |
|
Ед. |
|
0 |
1* |
1* |
1* |
1* |
|
|
|
|
|
Итого по задаче 2: |
|
Тыс. руб. |
Окружной бюджет |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Местный бюджет |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
Итого по подпрограмме 2: |
|
Тыс. руб. |
Окружной бюджет |
|
435 014,00* |
435 014,00* |
435 014,00* |
435 014,00* |
||||
Местный бюджет |
|
55 414,00* |
55 414,00* |
55 414,00* |
55 414,00* |
|||||||
3 |
|
|
|
Подпрограмма "Развитие общественного транспорта" |
ДГХ, Департамент имущественных отношений Администрации города Новый Уренгой (далее - ДИО) |
|
|
|
|
|
|
|
Цель: Обеспечение функционирования городского пассажирского транспорта | ||||||||||||
3.1. |
|
|
|
Задача 1. Обеспечение доступности услуг пассажирского транспорта для населения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель эффективности 1.1. Регулярность движения автобусов на маршрутах |
|
% |
|
96,0 |
96,1 |
96,2 |
96,3 |
96,4 |
|
|
|
|
Показатель эффективности 1.2. Доля субсидируемых маршрутов от общего количества автобусных маршрутов |
|
% |
|
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
|
|
Показатель эффективности 1.3. Доля пассажирского транспорта, предназначенного для перевозки инвалидов и маломобильных групп населения, от общего количества общественного транспорта на автобусных маршрутах (нарастающим итогом) |
|
% |
|
14,8 |
50,0 |
53,3 |
56,7 |
60,0 |
|
3.1.1. |
920 |
0408 |
1330140170 |
Мероприятие 1.1. Предоставление субсидии на осуществление маршрутных пассажирских перевозок |
ДГХ |
Тыс. руб. |
Местный бюджет |
|
254 668,00* |
254 668,00* |
254 668,00* |
254 668,00* |
|
|
|
Показатель результативности 1.1.1. Общее количество автобусных маршрутов/количество субсидируемых маршрутов |
|
Ед. |
|
11/11 |
11/11* |
11/11* |
11/11* |
11/11* |
|
|
|
|
Показатель результативности 1.1.2. Общая протяженность маршрутов/протяженность субсидируемых маршрутов |
|
Км |
|
451,2/ 451,2* |
456,2/ 456,2* |
456,2/ 456,2* |
456,2/ 456,2* |
456,2/ 456,2* |
|
3.1.2. |
950 |
0408 |
1330171570 |
Мероприятие 1.2. Обновление парка автобусов |
ДГХ, ДИО |
Тыс. руб. |
Окружной бюджет |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
950 |
0408 |
13301S1570 |
Местный бюджет |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
|
|
Показатель результативности 1.2.1. Количество приобретенных автобусов, в том числе: - автобусов, использующих в качестве моторного топлива компримированный природный газ |
|
Ед. |
|
0 0 |
2* 1* |
2* 0 |
2* 0 |
2* 0 |
|
|
|
|
|
Итого по задаче 1: |
|
Тыс. руб. |
Окружной бюджет |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
Местный бюджет |
|
254 668,00* |
254 668,00* |
254 668,00* |
254 668,00* |
|||||||
3.2. |
|
|
|
Задача 2. Обеспечение соответствия маршрутов движения автобусов требованиям безопасности движения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель эффективности 2.1. Доля автобусных маршрутов, соответствующих требованиям безопасности движения, от общего количества маршрутов |
|
% |
|
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
|
|
Показатель эффективности 2.2. Доля выполненных мероприятий для обеспечения безопасности движения, от общего количества запланированных мероприятий |
|
% |
|
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
3.2.1. |
|
|
|
Мероприятие 2.1. Корректировка маршрутной сети городского пассажирского транспорта (при необходимости) |
ДГХ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель результативности 2.1.1. Количество внесённых корректировок |
|
Ед. |
|
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
|
|
|
|
Мероприятие 2.2. Организация и проведение комиссионного обследования автобусных маршрутов |
ДГХ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель результативности 2.2.1. Количество проведённых проверок автобусных маршрутов |
|
Ед. |
|
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
|
|
|
|
|
Итого по задаче 2: |
|
Тыс. руб. |
Окружной бюджет |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Местный бюджет |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
Итого по подпрограмме 3: |
|
Тыс. руб. |
Окружной бюджет |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
Местный бюджет |
|
254 668,00* |
254 668,00* |
254 668,00* |
254 668,00* |
|||||||
Итого по муниципальной программе: |
|
Тыс. руб. |
Окружной бюджет |
|
867 903,00* |
867 903,00* |
867 903,00* |
867 903,00* |
||||
|
Тыс. руб. |
Местный бюджет |
|
330 373,00* |
330 373,00* |
330 373,00* |
330 373,00* |
* Мероприятия, по которым объем финансовых средств является нулевым либо недостаточным (выделенный объем средств менее планово-расчетного), планируется реализовывать при дополнительном финансировании, образовавшемся по результатам экономии с других мероприятий или дополнительном выделении финансовых средств. Показатели результативности (эффективности), отмеченные знаком "*", рассчитаны исходя из финансирования мероприятий в полном объеме".
** Мероприятие планируется реализовывать за счет собственников рекламных конструкций, нарушающих архитектурный облик зданий.
3. В приложении 3 "Подпрограмма "Формирование комфортной городской среды":
3.1. Раздел "Ресурсное обеспечение подпрограммы (в том числе по годам реализации муниципальной программы)" паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
3.2. Пункт 7 раздела "Ожидаемые результаты реализации подпрограммы" паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
"7. Прирост площади мест захоронения в результате строительства (реконструкции) на 19,455 тыс. кв. м в течение периода реализации подпрограммы".
3.3. Пункт 2.1.8 раздела II "Перечень мероприятий и целевых индикаторов подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"2.1.8. Организация мероприятий по выявлению и ликвидации вывесок, рекламных и информационных конструкций, нарушающих архитектурный облик зданий (по отдельному плану)".
3.4. Абзац 8 раздела III "Ожидаемые результаты реализации подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"- прирост площади мест захоронения в результате строительства (реконструкции) на 19,455 тыс. кв. м в течение периода реализации подпрограммы".
3.5. Приложение 1 "Адресный перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству" к подпрограмме изложить в следующей редакции:
"Адресный перечень
общественных территорий, подлежащих благоустройству
N п/п |
Адрес и название объекта, являющегося объектом муниципального имущества муниципального образования (далее - объект) или адрес общественной территории |
1 |
2 |
1. |
Общественная территория ул. 26 съезда КПСС район путепровода (спортивный общественный комплекс под открытым небом) |
2. |
Пешеходная зона по ул. Интернациональной |
3. |
Сквер "Чистая энергия - 2" (вдоль улицы К.Ф. Ватолина, р-н лыжных баз) |
4. |
Городской проект "Наш двор" *: |
4.1 |
Микрорайон III, пр-т Ленинградский, д. 12А, 14А, 14, 16, ул. Геологоразведчиков, д. 6, 8, 8А |
4.2 |
Микрорайон III, ул. Геологоразведчиков, д. 12, 12А, 14, 16, 16Б, 16Г, 16Д |
4.3 |
Микрорайон Советский, д. 7/1, 7/2, 7/3, 8/1, 8/2, 8/4, 9/1, 9/2, 9/3 |
4.4 |
Микрорайон IV, пр-т Ленинградский, д. 6А, 8, 8А, 8Б |
4.5 |
Микрорайон Юбилейный, д. 3/1, 3/2, 3/3, 3/4, 3/5, 2/5, 2/6, 2/7 |
4.6 |
Р-н Коротчаево, ул. Ямбургская, д. 2, 3 |
4.7 |
Р-н Лимбяяха, мкр. Приозерный, д. 1-5, 8-10, 13, 16, 17 |
4.8 |
Микрорайон I, ул. 26 съезда КПСС, д. 12, 14, 14А, ул. Геологоразведчиков, д. 2, 2А, 2Б |
4.9 |
Микрорайон I, пр-т Ленинградский, д. 11, 13, ул. Интернациональная, д. 1А, 1Б, 1В, 1Г, 3, 3А |
4.10 |
Микрорайоны III и IV, проезд Народов Севера, ул. Молодёжная, д. 13, 15 |
4.11 |
Микрорайон Восточный, д. 3/3, 3/4, 3/5, 2/4 |
4.12 |
Микрорайон Мирный, д. 3/1, 3/2, 3/3 |
4.13 |
Микрорайон IV, проезд им. Заура Керейтова, ул. Молодежная, д. 9А, 9 |
4.14 |
Район Коротчаево, проспект Мира, д. 49 |
4.15 |
Р-н Лимбяяха, микрорайон Приозерный, д. 11, 11/1, 12 |
4.16 |
Микрорайон Мирный, д. 1/4 |
4.17 |
Ул. Интернациональная, д. 1 |
4.18 |
Микрорайон Советский, д. 3/4 |
5. |
Технологическое присоединение к электрическим сетям общественной территории ул. 26 съезда КПСС район путепровода (спортивный общественный комплекс под открытым небом) |
6. |
Создание контейнерных площадок, предназначенных для размещения контейнеров для складирования твердых коммунальных отходов и крупногабаритных отходов |
Дополнительный перечень объектов** | |
7. |
Парк Дружбы (Концепция развития) |
8. |
Общественная территория напротив Гимназии в мкр. Юбилейный, д. 2/1 |
9. |
Памятное место стоянки (высадки) первого десанта |
10. |
Городская зона отдыха озера Молодежное |
11. |
Городской проект "Наш двор" *: |
11.1 |
"Аллея мужества" |
11.2 |
Район Коротчаево, ул. Пушкинская, д. 1 |
11.3 |
Микрорайон IVА (Западная часть), ул. Надымская, д. 3, 3А, 5, 5А, 7, ул. Железнодорожная, д. 2, 2А, 4, 6, 6А, 6Б |
11.4 |
Микрорайон Строителей, ул. Железнодорожная, д. 44, 46, 48, 50 |
11.5 |
Микрорайон I, ул. 26 съезда КПСС, д. 8, 8А, 10, ул. Интернациональная, д. 1 |
11.6 |
Микрорайон II, ул. 26 съезда КПСС, д. 2, 4, 6, 6А |
11.7 |
Микрорайон II, ул. Интернациональная, д. 2, 2А, 4, 4А |
11.8 |
Микрорайон Восточный, д. 6/3, 6/3А, 6/4, 6/4А, 6/4Б, 6/,5, проезд за жилыми домами 1/6 и 2/1 |
11.9 |
Микрорайон Восточный, д. 5/2 |
11.10 |
Микрорайон Восточный, д. 1/1 |
11.11 |
Микрорайон Дружба, д. 2/9 |
* Устройство игровых площадок, зон отдыха, площадок для выгула и дрессировки собак, пешеходных дорожек, освещения, озеленения; приобретение и установка скамеек, урн.
** Перечень, который формируется (пополняется) ежегодно при поступлении предложений от жителей и организаций города".
4. В приложении 4 "Подпрограмма "Дорожное хозяйство" раздел "Ресурсное обеспечение подпрограммы (в том числе по годам реализации муниципальной программы)" паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
5. В приложении 5 "Подпрограмма "Развитие общественного транспорта" раздел "Ресурсное обеспечение подпрограммы (в том числе по годам реализации муниципальной программы)" паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
6. Приложение 6 "Перечень основных мероприятий муниципальной программы муниципального образования город Новый Уренгой "Благоустройство и развитие транспортного комплекса на территории муниципального образования город Новый Уренгой" изложить в следующей редакции:
"Перечень
основных мероприятий муниципальной программы муниципального образования город Новый Уренгой "Благоустройство и развитие транспортного комплекса на территории муниципального образования город Новый Уренгой"
N п/п |
Наименование подпрограммы, основного мероприятия |
Источник финансирования |
Объемы финансирования, тыс. рублей |
||||||||
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
|||
1. Подпрограмма "Формирование комфортной городской среды" | |||||||||||
1.1 |
Повышение уровня благоустройства муниципальных территорий общего пользования |
Окружной бюджет |
384 679,00 |
364 059,00 |
432 413,00 |
432 413,00 |
432 413,00 |
432 413,00 |
432 413,00 |
432 413,00 |
432 413,00 |
Местный бюджет |
10 956,00 |
16 528,00 |
8 253,00 |
8 253,00 |
8 253,00 |
8 253,00 |
8 253,00 |
8 253,00 |
8 253,00 |
||
1.2 |
Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов |
Окружной бюджет |
85 386,00 |
476,00 |
476,00 |
476,00 |
476,00 |
476,00 |
476,00 |
476,00 |
476,00 |
Местный бюджет |
24 245,00 |
15 900,00 |
9 398,00 |
9 398,00 |
9 398,00 |
9 398,00 |
9 398,00 |
9 398,00 |
9 398,00 |
||
1.3 |
Повышение уровня благоустройства мест захоронения |
Окружной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Местный бюджет |
1 115,00 |
1 742,00 |
2 640,00 |
2 640,00 |
2 640,00 |
2 640,00 |
2 640,00 |
2 640,00 |
2 640,00 |
||
Итого по подпрограмме |
Окружной бюджет |
470 065,00 |
364 535,00 |
432 889,00 |
432 889,00 |
432 889,00 |
432 889,00 |
432 889,00 |
432 889,00 |
432 889,00 |
|
Местный бюджет |
36 316,00 |
34 170,00 |
20 291,00 |
20 291,00 |
20 291,00 |
20 291,00 |
20 291,00 |
20 291,00 |
20 291,00 |
||
2. Подпрограмма "Дорожное хозяйство" | |||||||||||
2.1 |
Обеспечение сохранности улично-дорожной сети города |
Окружной бюджет |
651 150,00 |
956 479,00 |
435 014,00 |
435 014,00 |
435 014,00 |
435 014,00 |
435 014,00 |
435 014,00 |
435 014,00 |
Местный бюджет |
288 487,00 |
66 338,00 |
52 221,00 |
55 414,00 |
55 414,00 |
55 414,00 |
55 414,00 |
55 414,00 |
55 414,00 |
||
2.2 |
Повышение пропускной способности улично-дорожной сети города |
Окружной бюджет |
156 000,00 |
247 732,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Местный бюджет |
6 153,00 |
2 501,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Итого по подпрограмме |
Окружной бюджет |
807 150,00 |
1 204 211,00 |
435 014,00 |
435 014,00 |
435 014,00 |
435 014,00 |
435 014,00 |
435 014,00 |
435 014,00 |
|
Местный бюджет |
294 640,00 |
68 839,00 |
52 221,00 |
55 414,00 |
55 414,00 |
55 414,00 |
55 414,00 |
55 414,00 |
55 414,00 |
||
3. Подпрограмма "Развитие общественного транспорта" | |||||||||||
3.1 |
Обеспечение доступности услуг пассажирского транспорта для населения |
Окружной бюджет |
58 433,00 |
75 096,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Местный бюджет |
356 694,00 |
263 012,00 |
254 668,00 |
254 668,00 |
254 668,00 |
254 668,00 |
254 668,00 |
254 668,00 |
254 668,00 |
||
3.2 |
Обеспечение соответствия маршрутов движения автобусов требованиям безопасности движения |
Окружной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Итого по подпрограмме |
Окружной бюджет |
58 433,00 |
75 096,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Местный бюджет |
356 694,00 |
263 012,00 |
254 668,00 |
254 668,00 |
254 668,00 |
254 668,00 |
254 668,00 |
254 668,00 |
254 668,00 |
||
Всего |
Окружной бюджет |
1 335 648,0 |
1 643 842,0 |
867 903,00 |
867 903,00 |
867 903,00 |
867 903,00 |
867 903,00 |
867 903,00 |
867 903,00 |
|
Местный бюджет |
687 650,00 |
366 021,00 |
327 180,00 |
330 373,00 |
330 373,00 |
330 373,00 |
330 373,00 |
330 373,00 |
330 373,00 |
".
<< Назад |
||
Содержание Постановление Администрации муниципального образования г. Новый Уренгой Ямало-Ненецкого автономного округа от 26 сентября... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.