Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение 1
к постановлению Администрации г. Сургута
от 25 сентября 2019 г. N 7105
Таблица 1
Информация
о программных мероприятиях, объеме финансирования программы и показателях результатов реализации муниципальной программы
Наименование |
Источники финансирования |
Объем финансирования (всего, руб.) |
|
Ответственный (администратор или соадминистратор) |
Номер показателя |
Наименование показателя, ед.изм. |
|
Итоговое значение показателя |
||||||||||||||||||||||||
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
2027 год |
2028 год |
2029 год |
2030 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
2027 год |
2028 год |
2029 год |
2030 год |
|||||||||
Комплексная цель программы: Развитие транспортной системы города | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Подпрограмма "Дорожное хозяйство" | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Цель подпрограммы: развитие улично-дорожной сети в соответствии с генеральным планом развития города, отвечающей потребностям города в транспортном обслуживании для устойчивого социально-экономического развития города | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Задача 1. Выполнение проектно-изыскательских работ на объекты строительства: автомобильные дороги, улицы, транспортные сооружения, линии уличного освещения, внутриквартальные проезды | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Основное мероприятие 1.1. Выполнение проектно-изыскательских работ на объекты строительства: автомобильные дороги, улицы, транспортные сооружения, в том числе |
всего, в том числе |
17 366 900,95 |
17 366 900,95 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДАиГ |
1 |
количество выполненных проектно-изыскательских работ, проект |
3 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3 |
||
|
за счет средств местного бюджета |
17 366 900,95 |
17 366 900,95 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Мероприятие 1.1.1. Транспортная развязка на пересечении ул. Островского и Нефтеюганского шоссе |
всего, в том числе |
2 292 881,95 |
2 292 881,95 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДАиГ |
2 |
количество выполненных проектн-изыскательских работ, проект |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
||
|
за счет средств местного бюджета |
2 292 881,95 |
2 292 881,95 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
1 |
||
Мероприятие 1.1.2. Транспортная развязка на пересечении ул. Маяковского и Нефтеюганского шоссе |
всего, в том числе |
6 074 019,00 |
6 074 019,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДАиГ |
3 |
количество выполненных проектн-изыскательских работ, проект |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
||
|
за счет средств местного бюджета |
6 074 019,00 |
6 074 019,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
||
Мероприятие 1.1.3. Магистральная улица N 1В на участке от ул. 30 лет Победы до ул. Геологическая (вторая очередь) |
всего, в том числе |
9 000 000,00 |
9 000 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДАиГ |
4 |
количество выполненных проектно-изыскательских работ, проект |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
||
|
за счет средств местного бюджета |
9 000 000,00 |
9 000 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
18 |
|
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
||
Задача 2. Выкуп и снос объектов недвижимости для строительства автомобильных дорог |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
Основное мероприятие 2.1. Выкуп объектов недвижимости для муниципальных нужд (компенсация) для последующего сноса |
всего, в том числе |
30 401 000,00 |
10 898 000,00 |
19 503 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДАиГ |
5 |
выкуп объектов недвижимости для муниципальных нужд (компенсация) для последующего сноса, объект |
1 |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
||
|
за счет средств местного бюджета |
30 401 000,00 |
10 898 000,00 |
19 503 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Задача 3. Строительство автомобильных дорог и улиц |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Основное мероприятие 3.1. Строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе |
всего, в том числе |
82 462 223,56 |
40 669 873,56 |
33 605 338,68 |
8 187 011,32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДАиГ |
6 |
количество произведенных оплат за подключение к электрическим сетям объекта, ед. |
4 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
за счет средств местного бюджета |
82 462 223,56 |
40 669 873,56 |
33 605 338,68 |
8 187 011,32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,502 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Мероприятие 3.1.1. Улица Киртбая от ул. 1 "З" до ул. 3 "З" |
всего, в том числе |
40 642 869,96 |
40 642 869,96 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДАиГ |
7 |
степень готовности объекта, % |
36,5 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
36,5 |
||
|
за счет средств местного бюджета |
40 642 869,96 |
40 642 869,96 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8 |
количество произведенных оплат за подключение к электрическим сетям объекта, ед. |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
||
Мероприятие 3.1.2. Объездная автомобильная дорога г. Сургута (Объездная автомобильная дорога 1 "З", VII пусковой комплекс, съезд на улицу Геологическую) |
всего, в том числе |
41 792 350,00 |
|
33 605 338,68 |
8 187 011,32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДАиГ |
9 |
степень готовности объекта, % |
- |
3,5 |
4,5 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4,5 |
||
|
за счет средств местного бюджета |
41 792 350,00 |
|
33 605 338,68 |
8 187 011,32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 |
количество произведенных оплат за подключение к электрическим сетям объекта, ед. |
- |
1 |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
||
Мероприятие 3.1.3. Магистральная улица N 1 В на участке от ул. 30 лет Победы до ул. Геологической (вторая очередь) |
всего, в том числе |
9 001,20 |
9 001,20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДАиГ |
11 |
количество произведенных оплат за подключение к электрическим сетям объекта, ед. |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
||
|
за счет средств местного бюджета |
9 001,20 |
9 001,20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Мероприятие 3.1.4. Транспортная развязка на пересечении ул. Островского и Нефтеюганского шоссе в г. Сургуте |
всего, в том числе |
9 001,20 |
9 001,20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДАиГ |
12 |
количество произведенных оплат за подключение к электрическим сетям объекта, ед. |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
||
|
за счет средств местного бюджета |
9 001,20 |
9 001,20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Мероприятие 3.1.5. Транспортная развязка на пересечении ул. Маяковского и Нефтеюганского шоссе |
всего, в том числе |
9 001,20 |
9 001,20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДАиГ |
13 |
количество произведенных оплат за подключение к электрическим сетям объекта, ед. |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
||
|
за счет средств местного бюджета |
9 001,20 |
9 001,20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Задача 5. Строительство внутриквартальных проездов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Основное мероприятие 5.1. Выполнение работ по строительству внутриквартальных проездов, в том числе |
всего, в том числе |
65 201 208,30 |
65 201 208,30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДАиГ |
14 |
протяженность введенных в эксплуатацию внутриквартальных проездов, м |
553,2 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
553,2 |
||
за счет средств местного бюджета |
65 201 208,30 |
65 201 208,30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Мероприятие 5.1.1. Подъезд к школе в мкр. ПИКС |
всего, в том числе |
39 852 328,71 |
39 852 328,71 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДАиГ |
15 |
протяженность введенных в эксплуатацию внутриквартальных проездов, м |
412 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
412 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
за счет средств местного бюджета |
39 852 328,71 |
39 852 328,71 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Мероприятие 5.1.2. Проезд с ул. Киртбая до поликлиники "Нефтяник" на 700 посещений в смену в мкр. 37 г. Сургута |
всего, в том числе |
25 348 879,59 |
25 348 879,59 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДАиГ |
16 |
протяженность введенных в эксплуатацию внутриквартальных проездов, м |
141,2 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
141,2 |
||
|
за счет средств местного бюджета |
25 348 879,59 |
25 348 879,59 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Задача 7. Строительство парковок |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Основное мероприятие 7.1. Строительство дополнительных парковочных мест |
Всего, в том числе: |
3 365 699,42 |
3 365 699,42 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДАиГ |
17 |
Площадь дополнительных парковочных мест, кв.м. |
2 094 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 094 |
||
|
за счет средств местного бюджета |
3 365 699,42 |
3 365 699,42 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Мероприятие 7.1.1. Автомобильная парковка БУ ХМАО - Югры "СГКП N 5", ул. Островского, 15, г. Сургут |
Всего, в том числе: |
1 355 924,20 |
1 355 924,20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДАиГ |
18 |
Количество проведенных проверок достоверности определения сметной стоимости объектов, ед. |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
||
|
за счет средств местного бюджета |
1 355 924,20 |
1 355 924,20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
19 |
Площадь дополнительных парковочных мест, кв.м. |
199 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
199 |
||
Мероприятие 7.1.2. Автомобильная парковка вблизи медицинских учреждений по ул. Губкина, г. Сургут |
Всего, в том числе: |
33 001,20 |
33 001,20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДАиГ |
20 |
Количество проведенных проверок достоверности определения сметной стоимости объектов, ед. |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
||
|
за счет средств местного бюджета |
33 001,20 |
33 001,20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21 |
Количество произведенных оплат за подключение к электрическим сетям объекта, ед. |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
||
Мероприятие 7.1.3. Автомобильная парковка вблизи медицинских учреждений, ул. Энергетиков, 14, г. Сургут |
Всего, в том числе: |
24 000,00 |
24 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДАиГ |
22 |
Количество проведенных проверок достоверности определения сметной стоимости объектов, ед. |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
||
|
за счет средств местного бюджета |
24 000,00 |
24 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Мероприятие 7.1.4. Автомобильная парковка N 2 БУ ХМАО - Югры "ОКД "ЦДиССХ" г. Сургут |
Всего, в том числе: |
1 736 437,19 |
1 736 437,19 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДАиГ |
22 |
Количество проведенных проверок достоверности определения сметной стоимости объектов, ед. |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
||
|
за счет средств местного бюджета |
1 736 437,19 |
1 736 437,19 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
23 |
Площадь дополнительных парковочных мест, кв.м. |
368 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
368 |
||
Мероприятие 7.1.5. Автостоянка для объекта социальной сферы по улице Рабочая в микрорайоне N 19 |
Всего, в том числе: |
216 336,83 |
216 336,83 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДАиГ |
24 |
Площадь дополнительных парковочных мест, кв.м. |
2 094 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 094 |
||
|
за счет средств местного бюджета |
216 336,83 |
216 336,83 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
25 |
Количество произведенных оплат за подключение к электрическим сетям объекта, ед. |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
||
Задача 8. Строительство тротуаров
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Основное мероприятие 8.1. Строительство тротуаров, в том числе: |
всего, в том числе: |
171 904 948,07 |
63 350 585,90 |
36 804 793,40 |
71 749 568,77 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДГХ |
26 |
количество выполненных проектно-изыскательских работ, проект |
4 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4 |
||
|
за счет средств местного бюджета |
171 904 948,07 |
63 350 585,90 |
36 804 793,40 |
71 749 568,77 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
27 |
площадь введенных в эксплуатацию тротуаров, тыс.кв.м. |
10,8 |
6,91 |
13,26 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
30,97 |
||
Мероприятие 8.1.1. Тротуар по ул. Рыбников на участке от ул. Югорской до ул. Щепеткина |
всего, в том числе |
7 956 912,00 |
390 000,00 |
7 566 912,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДГХ |
28 |
количество выполненных проектно-изыскательских работ, проект |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
||
|
за счет средств местного бюджета |
7 956 912,00 |
390 000,00 |
7 566 912,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
29 |
площадь введенных в эксплуатацию тротуаров, тыс.кв.м. |
- |
1,31 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1,31 |
||
Мероприятие 8.1.2. Тротуар по ул. Саянская |
всего, в том числе |
12 515 103,61 |
12 515 103,61 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДГХ |
30 |
количество выполненных проектно-изыскательских работ, проект |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
||
|
за счет средств местного бюджета |
12 515 103,61 |
12 515 103,61 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
31 |
площадь введенных в эксплуатацию тротуаров, тыс.кв.м. |
3,7 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3,7 |
||
Мероприятие 8.1.3. Тротуар по ул. Индустриальная |
всего, в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДГХ |
32 |
количество выполненных проектно-изыскательских работ, проект |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
||
|
за счет средств местного бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
33 |
площадь введенных в эксплуатацию тротуаров, тыс.кв.м. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Мероприятие 8.1.4. Тротуар по ул. Производственная |
всего, в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДГХ |
34 |
количество выполненных проектно-изыскательских работ, проект |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
||
|
за счет средств местного бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
35 |
площадь введенных в эксплуатацию тротуаров, тыс.кв.м. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Мероприятие 8.1.5. Тротуар по ул. Рационализаторов |
всего, в том числе |
50 445 482,29 |
50 445 482,29 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДГХ |
36 |
количество выполненных проектно-изыскательских работ, проект |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
||
|
за счет средств местного бюджета |
50 445 482,29 |
50 445 482,29 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
37 |
площадь введенных в эксплуатацию тротуаров, тыс.кв.м. |
7,1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
7,1 |
||
Мероприятие 8.1.6. Тротуар по Нефтеюганскому шоссе |
всего, в том числе |
100 987 450,17 |
|
29 237 881,40 |
71 749 568,77 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДГХ |
38 |
количество выполненных проектно-изыскательских работ, проект |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
||
|
за счет средств местного бюджета |
100 987 450,17 |
|
29 237 881,40 |
71 749 568,77 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
39 |
площадь введенных в эксплуатацию тротуаров, тыс.кв.м. |
- |
5,6 |
13,26 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
18,86 |
||
Цель подпрограммы: обеспечение соответствия технического состояния автомобильных дорог нормативным требованиям, создание условий безопасной эксплуатации автомобильных дорог общего пользования местного значения, обеспечение их надлежащего санитарного состояния |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
Задача 9. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Основное мероприятие 9.1. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог, из них
|
всего, в том числе |
6 024 424 941,36 |
170 718 559,68 |
15 308 556,67 |
18 397 825,01 |
440 000 000,00 |
440 000 000,00 |
440 000 000,00 |
600 000 000,00 |
700 000 000,00 |
700 000 000,00 |
900 000 000,00 |
800 000 000,00 |
800 000 000,00 |
ДГХ |
40 |
протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, км |
258,8 |
259,3 |
259,3 |
259,3 |
259,3 |
259,3 |
259,3 |
259,3 |
259,3 |
259,3 |
259,3 |
259,3 |
259,3 |
||
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
41 |
площадь отремонтированных автомобильных дорог, тыс. кв. м |
138,43 |
115,10 |
4,40 |
163,90 |
164,80 |
165,60 |
170,00 |
170,00 |
200,00 |
200,00 |
220,00 |
220,00 |
3266,52 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
42 |
прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог, км |
14,6 |
9,8 |
1,5 |
0,9 |
2,7 |
6,9 |
6,5 |
6,2 |
6,3 |
6,4 |
6,1 |
6,7 |
60,8 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
43 |
общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, не соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года, км |
53,5 |
50,0 |
47,5 |
44,9 |
43,7 |
41,8 |
39,7 |
37,6 |
35,8 |
33,5 |
31,8 |
29,9 |
29,9 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
44 |
доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, % |
79,1 |
79,8 |
80,4 |
82,6 |
83,0 |
83,8 |
84,6 |
85,4 |
86,1 |
86,9 |
87,7 |
88,5 |
88,5 |
||
|
за счет средств местного бюджета |
6 024 424 941,36 |
170 718 559,68 |
15 308 556,67 |
18 397 825,01 |
440 000 000,00 |
440 000 000,00 |
440 000 000,00 |
600 000 000,00 |
700 000 000,00 |
700 000 000,00 |
900 000 000,00 |
800 000 000,00 |
800 000 000,00 |
|
45 |
Доля контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках реализации регионального проекта, предусматривающих использование новых технологий и материалов, включенных в Реестр новых и наилучших технологий, материалов и технологических решений повторного применения |
55 |
60 |
65 |
70 |
75 |
80 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
80 |
||
Мероприятие 9.3. Уменьшение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
ДГХ |
46 |
доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, % |
20,4 |
19,4 |
18,4 |
17,4 |
17,0 |
16,2 |
15,4 |
14,6 |
13,9 |
13,1 |
12,3 |
11,5 |
11,5 |
||
Задача 11. Обеспечение комплексного содержания автомобильных дорог, искусственных сооружений в соответствии с требованиями к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
Основное мероприятие 11.1. Обеспечение комплексного содержания автомобильных дорог, искусственных сооружений в соответствии с требованиями к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения |
всего, в том числе |
23 416 587 246,97 |
1 169 137 202,09 |
1 154 329 206,83 |
1 116 915 773,83 |
1 759 701 019,18 |
1 772 535 306,97 |
1 810 020 694,26 |
1 846 326 469,04 |
2 527 027 294,38 |
3 130 282 571,89 |
3 203 908 481,56 |
2 084 905 280,36 |
1 841 497 946,58 |
ДГХ |
47 |
площадь автомобильных дорог, искусственных сооружений, обеспеченных комплексным содержанием в соответствии с требованиями к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения, тыс. кв. м |
4475,1 |
4475,1 |
4475,1 |
4475,1 |
4476,1 |
4477,1 |
4478,1 |
4479,1 |
4480,1 |
4481,1 |
4482,1 |
4483,1 |
4483,07 |
||
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
за счет средств местного бюджета |
23 416 587 246,97 |
1 169 137 202,09 |
1 154 329 206,83 |
1 116 915 773,83 |
1 759 701 019,18 |
1 772 535 306,97 |
1 810 020 694,26 |
1 846 326 469,04 |
2 527 027 294,38 |
3 130 282 571,89 |
3 203 908 481,56 |
2 084 905 280,36 |
1 841 497 946,58 |
|
48 |
Доля контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках реализации ПДД, предусматривающих выполнение работ на принципах контракта жизненного цикла, предусматривающего объединение в один контракт различных видов дорожных работ |
20 |
30 |
40 |
50 |
60 |
70 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
70 |
||
Основное мероприятие 11.2. Обеспечение развития системы видеонаблюдения с целью повышения безопасности дорожного движения и информирования владельцев транспортных средств |
всего, в том числе |
60 068 600,00 |
32 480 000,00 |
13 794 300,00 |
13 794 300,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
УГОиЧС |
49 |
Снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети городской агломерации муниципального образования города Сургута, % |
12,5 |
37,5 |
50 |
62,5 |
75 |
87,5 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
||
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
16 240 000,00 |
16 240 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
за счет средств местного бюджета |
43 828 600,00 |
16 240 000,00 |
13 794 300,00 |
13 794 300,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50 |
Количество погибших в ДТП, чел./100 тыс.человек |
4 |
3,7 |
3,4 |
3,1 |
2,8 |
2,5 |
2,2 |
2 |
1,7 |
1,4 |
1,2 |
0,9 |
0,9 |
||
Мероприятие 11.2.1. Приобретение и установка на аварийно-опасных участках автомобильных дорог местного значения систем видеонаблюдения для фиксации нарушений правил дорожного движения. |
всего, в том числе |
9 000 000,00 |
9 000 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
УГОиЧС |
51 |
Снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети городской агломерации муниципального образования города Сургута, % |
12,5 |
37,5 |
50 |
62,5 |
75 |
87,5 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
||
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
4 500 000,00 |
4 500 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
за счет средств местного бюджета |
4 500 000,00 |
4 500 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
52 |
Количество погибших в ДТП, чел./100 тыс.человек |
4 |
3,7 |
3,4 |
3,1 |
2,8 |
2,5 |
2,2 |
2 |
1,7 |
1,4 |
1,2 |
0,9 |
0,9 |
||
Мероприятие 11.2.2. Обработка и рассылка постановлений органов государственного контроля (надзора) об административных правонарушениях в области дорожного движения. |
всего, в том числе |
51 068 600,00 |
23 480 000,00 |
13 794 300,00 |
13 794 300,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
УГОиЧС |
53 |
Доля проинформированного населения об административных правонарушениях в области дорожного движения, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
11 740 000,00 |
11 740 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
за счет средств местного бюджета |
39 328 600,00 |
11 740 000,00 |
13 794 300,00 |
13 794 300,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Национальный проект "Безопасные и качественные автомобильные дороги" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Основное мероприятие "Федеральный проект "Дорожная сеть" |
всего, в том числе |
2 875 818 266,67 |
1 100 025 300,00 |
1 029 569 000,00 |
746 223 966,67 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДГХ, ДАиГ |
56 |
протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, км (в рамках утвержденного проекта БКАД) |
196,86 |
197,46 |
198,11 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
259,3 |
||
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
1 752 000 000,00 |
584 000 000,00 |
584 000 000,00 |
584 000 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
57 |
прирост протяженности сети автомобильных дорог и улиц в результате ввода в эксплуатацию автомобильных дорог и улиц, км |
1,514 |
0,600 |
0,700 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2,81 |
||
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
1 011 433 500,00 |
464 422 000,00 |
401 011 500,00 |
146 000 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
58 |
прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог, км |
14,6 |
9,8 |
1,5 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
25,9 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
59 |
общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, не соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года, км |
53,5 |
50,0 |
47,5 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
47,5 |
||
|
за счет средств местного бюджета |
112 384 766,67 |
51 603 300,00 |
44 557 500,00 |
16 223 966,67 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
60 |
доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, % |
79,1 |
79,8 |
80,4 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
80,4 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
61 |
Доля контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках реализации регионального проекта, предусматривающих использование новых технологий и материалов, включенных в Реестр новых и наилучших технологий, материалов и технологических решений повторного применения |
55 |
60 |
65 |
- |
- |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
65 |
||
Мероприятие "Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог" (расходы в рамках государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Современная транспортная система") |
всего, в том числе |
1 141 845 666,67 |
618 879 000,00 |
389 875 000,00 |
133 091 666,67 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДГХ |
60 |
площадь отремонтированных автомобильных дорог, тыс. кв. м |
133,78 |
169,70 |
17,30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
320,78 |
||
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
504 546 000,00 |
276 164 000,00 |
104 230 000,00 |
124 152 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
573 569 700,00 |
308 443 500,00 |
257 080 500,00 |
8 045 700,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
за счет средств местного бюджета |
63 729 966,67 |
34 271 500,00 |
28 564 500,00 |
893 966,67 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Мероприятие Объездная автомобильная дорога г. Сургута (Объездная автомобильная дорога 1 "З", VII пусковой комплекс, съезд на улицу Геологическую) |
всего, в том числе |
920 954 800,00 |
116 869 800,00 |
550 000 000,00 |
254 085 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДАиГ |
61 |
прирост протяженности сети автомобильных дорог и улиц в результате ввода в эксплуатацию автомобильных дорог и улиц, км |
0,100 |
0,400 |
0,200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0,700 |
||
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
690 715 000,00 |
87 652 000,00 |
412 500 000,00 |
190 563 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
207 215 000,00 |
26 296 000,00 |
123 750 000,00 |
57 169 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
за счет средств местного бюджета |
23 024 800,00 |
2 921 800,00 |
13 750 000,00 |
6 353 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Мероприятие Улица 5 "З" от Нефтеюганского шоссе до ул. 39 "З" |
всего, в том числе |
448 741 300,00 |
|
89 694 000,00 |
359 047 300,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДАиГ |
62 |
прирост протяженности сети автомобильных дорог и улиц в результате ввода в эксплуатацию автомобильных дорог и улиц, км |
- |
0,200 |
0,500 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0,700 |
||
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
67 270 000,00 |
269 285 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
100 966 300,00 |
|
20 181 000,00 |
80 785 300,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
за счет средств местного бюджета |
11 220 000,00 |
|
2 243 000,00 |
8 977 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Мероприятие Улица Маяковского на участке от ул. 30 лет Победы до ул. Университетской в г. Сургуте |
всего, в том числе |
293 578 700,00 |
293 578 700,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДАиГ |
63 |
протяженность введенных в эксплуатацию автомобильных дорог и улиц, км |
0,502 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0,502 |
||
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
220 184 000,00 |
220 184 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
66 054 700,00 |
66 054 700,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
||
|
за счет средств местного бюджета |
7 340 000,00 |
7 340 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Мероприятие Улица Киртбая от ул. 1 "З" до ул. 3 "З" |
всего, в том числе |
70 697 800,00 |
70 697 800,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДАиГ |
64 |
протяженность введенных в эксплуатацию автомобильных дорог и улиц, км |
0,912 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0,912 |
||
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
63 627 800,00 |
63 627 800,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
за счет средств местного бюджета |
7 070 000,00 |
7 070 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Итого по подпрограмме "Дорожное хозяйство" |
всего, в том числе |
32 720 012 435,30 |
2 673 213 329,90 |
2 289 119 895,58 |
1 961 474 145,60 |
2 199 701 019,18 |
2 212 535 306,97 |
2 250 020 694,26 |
2 446 326 469,04 |
3 227 027 294,38 |
3 830 282 571,89 |
4 103 908 481,56 |
2 884 905 280,36 |
2 641 497 946,58 |
х |
65 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
1 027 673 500,00 |
480 662 000,00 |
401 011 500,00 |
146 000 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
х |
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
1 752 000 000,00 |
584 000 000,00 |
584 000 000,00 |
584 000 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
х |
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||
|
за счет средств местного бюджета |
29 940 338 935,30 |
1 608 551 329,90 |
1 304 108 395,58 |
1 231 474 145,60 |
2 199 701 019,18 |
2 212 535 306,97 |
2 250 020 694,26 |
2 446 326 469,04 |
3 227 027 294,38 |
3 830 282 571,89 |
4 103 908 481,56 |
2 884 905 280,36 |
2 641 497 946,58 |
х |
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||
Цель программы: развитие устойчиво функционирующей, привлекательной и доступной для всех слоев населения системы городского пассажирского транспорта |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
Задача 12. Улучшение обслуживания населения городским пассажирским транспортом |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
Основное мероприятие 12.1. Организация обеспечения населения услугами по перевозке пассажиров транспортом общего пользования |
всего, в том числе |
2 420 591 625,24 |
856 722 524,24 |
781 934 550,50 |
781 934 550,50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДГХ |
66 |
выполнение перевозчиками производственной программы, % |
100 |
100 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
||
|
за счет средств местного бюджета |
2 420 591 625,24 |
856 722 524,24 |
781 934 550,50 |
781 934 550,50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Мероприятие 12.1.1. Осуществление городских пассажирских регулярных перевозок |
всего, в том числе |
2 416 654 668,95 |
854 425 567,95 |
781 114 550,50 |
781 114 550,50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДГХ |
67 |
выполнение перевозчиками производственной программы, % |
100 |
100 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
||
|
за счет средств местного бюджета |
2 416 654 668,95 |
854 425 567,95 |
781 114 550,50 |
781 114 550,50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Мероприятие 12.1.3. Изготовление и размещение маршрутных указателей на остановочных пунктах общественного транспорта |
всего, в том числе |
1 893 200,00 |
253 200,00 |
820 000,00 |
820 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДГХ |
68 |
доля остановочных пунктов, оборудованных маршрутными указателями, от общего количества остановочных пунктов, % |
100 |
100 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
||
|
за счет средств местного бюджета |
1 893 200,00 |
253 200,00 |
820 000,00 |
820 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Мероприятие 12.1.5. Обеспечение санитарно-эпидемиологических условий при оказании пассажирских перевозок |
всего, в том числе |
2 000 000,00 |
2 000 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДГХ |
69 |
Уровень обеспечения санитарно-эпидемиологических условий при оказании пассажирских перевозок |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
||
|
за счет средств местного бюджета |
2 000 000,00 |
2 000 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Мероприятие 12.1.5. Изготовление бланков свидетельства об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок и бланков карты маршрута регулярных перевозок |
всего, в том числе |
43 756,29 |
43 756,29 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДГХ |
70 |
доля маршрутов регулярных пассажирских перевозок, обеспеченных свидетельствами об осуществлении перевозок по соответствующему маршруту и картами соответствующего маршрута, % |
100,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
||
|
за счет средств местного бюджета |
43 756,29 |
43 756,29 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Итого по подпрограмме "Автомобильный транспорт" |
всего, в том числе |
2 420 591 625,24 |
856 722 524,24 |
781 934 550,50 |
781 934 550,50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
х |
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||
|
за счет средств местного бюджета |
2 420 591 625,24 |
856 722 524,24 |
781 934 550,50 |
781 934 550,50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
|
|
х |
||
Общий объем ассигнований на реализацию программы - всего, в том числе |
всего, в том числе |
35 076 874 093,87 |
3 529 935 854,14 |
3 071 054 446,08 |
2 743 408 696,10 |
2 199 701 019,18 |
2 212 535 306,97 |
2 250 020 694,26 |
2 446 326 469,04 |
3 227 027 294,38 |
3 830 282 571,89 |
4 103 908 481,56 |
2 884 905 280,36 |
2 641 497 946,58 |
х |
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
1 752 000 000,00 |
584 000 000,00 |
584 000 000,00 |
584 000 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
1 027 673 500,00 |
480 662 000,00 |
401 011 500,00 |
146 000 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
х |
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
х |
||
|
за счет средств местного бюджета |
32 297 200 593,87 |
2 465 273 854,14 |
2 086 042 946,08 |
2 013 408 696,10 |
2 199 701 019,18 |
2 212 535 306,97 |
2 250 020 694,26 |
2 446 326 469,04 |
3 227 027 294,38 |
3 830 282 571,89 |
4 103 908 481,56 |
2 884 905 280,36 |
2 641 497 946,58 |
|
|
х |
х |
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
х |
||
Объем ассигнований администратора - департамента городского хозяйства |
всего, в том числе |
33 175 354 428,31 |
2 878 807 871,91 |
2 378 252 107,40 |
2 122 089 384,78 |
2 199 701 019,18 |
2 212 535 306,97 |
2 250 020 694,26 |
2 446 326 469,04 |
3 227 027 294,38 |
3 830 282 571,89 |
4 103 908 481,56 |
2 884 905 280,36 |
2 641 497 946,58 |
х |
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
504 546 000,00 |
276 164 000,00 |
104 230 000,00 |
124 152 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
573 569 700,00 |
308 443 500,00 |
257 080 500,00 |
8 045 700,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
х |
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||
|
за счет средств местного бюджета |
32 033 508 761,64 |
2 294 200 371,91 |
2 016 941 607,40 |
1 989 891 684,78 |
2 199 701 019,18 |
2 212 535 306,97 |
2 250 020 694,26 |
2 446 326 469,04 |
3 227 027 294,38 |
3 830 282 571,89 |
4 103 908 481,56 |
2 884 905 280,36 |
2 641 497 946,58 |
х |
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||
Объем ассигнований соадминистратора - департамента архитектуры и градостроительства |
всего, в том числе |
1 932 769 632,23 |
618 647 982,23 |
692 802 338,68 |
621 319 311,32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
х |
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
1 247 454 000,00 |
307 836 000,00 |
479 770 000,00 |
459 848 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
х |
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
437 863 800,00 |
155 978 500,00 |
143 931 000,00 |
137 954 300,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
х |
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||
|
за счет средств местного бюджета |
247 451 832,23 |
154 833 482,23 |
69 101 338,68 |
23 517 011,32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
х |
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||
Объем ассигнований соадминистратора - управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям |
всего, в том числе |
32 480 000,00 |
32 480 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
х |
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
16 240 000,00 |
16 240 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
х |
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||
|
за счет средств местного бюджета |
16 240 000,00 |
16 240 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
х |
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
<< Назад |
Приложение 2 >> Приложение 2 |
|
Содержание Постановление Администрации г. Сургута Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 25 сентября 2019 г. N 7105 "О внесении... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.