Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение 6
к решению Думы г. Сургута
от 30 сентября 2019 г. N 486-VI ДГ
Распределение
бюджетных ассигнований бюджета городского округа город Сургут на 2019 год и плановый период 2020 - 2021 годов по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов
|
|
|
|
|
|
(рублей) |
N п/п |
Наименование |
Целевая статья |
Вид расходов |
Сумма на год |
||
2019 год |
2020 год |
2021 год |
||||
|
ВСЕГО |
|
|
28 423 780 407,62 |
27 924 566 786,80 |
27 598 947 042,41 |
1. |
Муниципальная программа "Обеспечение деятельности Администрации города на период до 2030 года" |
01.0.00.00000 |
|
1 633 787 971,66 |
1 543 485 213,04 |
1 551 464 177,39 |
|
Основное мероприятие "Содержание аппарата управления структурных подразделений Администрации города, не являющихся юридическими лицами" |
01.0.01.00000 |
|
629 232 823,57 |
603 087 200,14 |
605 713 803,67 |
|
Глава муниципального образования |
01.0.01.02030 |
|
7 038 649,59 |
6 851 936,21 |
6 852 182,27 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
01.0.01.02030 |
100 |
7 038 649,59 |
6 851 936,21 |
6 852 182,27 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
01.0.01.02030 |
120 |
7 038 649,59 |
6 851 936,21 |
6 852 182,27 |
|
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (органов местной администрации) |
01.0.01.02040 |
|
548 164 437,87 |
528 758 580,10 |
528 479 547,30 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
01.0.01.02040 |
100 |
543 961 913,71 |
524 289 580,77 |
524 009 929,97 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
01.0.01.02040 |
120 |
543 961 913,71 |
524 289 580,77 |
524 009 929,97 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01.0.01.02040 |
200 |
840 000,00 |
840 000,00 |
840 000,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01.0.01.02040 |
240 |
840 000,00 |
840 000,00 |
840 000,00 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
01.0.01.02040 |
800 |
3 362 524,16 |
3 628 999,33 |
3 629 617,33 |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
01.0.01.02040 |
850 |
3 362 524,16 |
3 628 999,33 |
3 629 617,33 |
|
Расходы на прочие выплаты работникам органов местного самоуправления (органов местной администрации) |
01.0.01.02400 |
|
41 578 746,66 |
39 031 579,66 |
42 047 354,15 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
01.0.01.02400 |
100 |
41 578 746,66 |
39 031 579,66 |
42 047 354,15 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
01.0.01.02400 |
120 |
41 578 746,66 |
39 031 579,66 |
42 047 354,15 |
|
Расходы на выплату пособий, компенсаций, иных социальных выплат гражданам, ранее замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы, кроме публичных нормативных обязательств |
01.0.01.02410 |
|
1 053 879,86 |
8 084,22 |
|
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
01.0.01.02410 |
300 |
1 053 879,86 |
8 084,22 |
|
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
01.0.01.02410 |
320 |
1 053 879,86 |
8 084,22 |
|
|
Расходы за счёт субвенции из федерального бюджета на осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона от 15 ноября 1997 года N 143-ФЗ "Об актах гражданского состояния" полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния в рамках подпрограммы "Создание условий для развития государственной гражданской службы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и муниципальной службы в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре" государственной программы "Развитие государственной гражданской и муниципальной службы" |
01.0.01.59300 |
|
28 506 900,00 |
25 559 800,00 |
25 457 500,00 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
01.0.01.59300 |
100 |
28 506 900,00 |
25 559 800,00 |
25 457 500,00 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
01.0.01.59300 |
120 |
28 506 900,00 |
25 559 800,00 |
25 457 500,00 |
|
Расходы за счёт субвенции из бюджета автономного округа на организацию осуществления мероприятий по проведению дезинсекции и дератизации в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре в рамках подпрограммы "Развитие первичной медико-санитарной помощи" государственной программы "Современное здравоохранение" |
01.0.01.84280 |
|
39 647,10 |
39 647,10 |
39 647,10 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
01.0.01.84280 |
100 |
39 647,10 |
39 647,10 |
39 647,10 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
01.0.01.84280 |
120 |
39 647,10 |
39 647,10 |
39 647,10 |
|
Расходы за счёт субвенции из бюджета автономного округа на осуществление отдельных государственных полномочий Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами в рамках подпрограммы "Развитие системы обращения с отходами производства и потребления в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре" государственной программы "Экологическая безопасность" |
01.0.01.84290 |
|
257 425,00 |
257 425,00 |
257 425,00 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
01.0.01.84290 |
100 |
257 425,00 |
257 425,00 |
257 425,00 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
01.0.01.84290 |
120 |
257 425,00 |
257 425,00 |
257 425,00 |
|
Расходы за счёт субвенции из бюджета автономного округа на осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона от 15 ноября 1997 года N 143-ФЗ "Об актах гражданского состояния" полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния в рамках подпрограммы "Создание условий для развития государственной гражданской службы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и муниципальной службы в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре" государственной программы "Развитие государственной гражданской и муниципальной службы" |
01.0.01.D9300 |
|
2 574 536,15 |
2 580 147,85 |
2 580 147,85 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
01.0.01.D9300 |
100 |
1 122 450,51 |
2 451 271,16 |
2 451 271,16 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
01.0.01.D9300 |
120 |
1 122 450,51 |
2 451 271,16 |
2 451 271,16 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01.0.01.D9300 |
200 |
128 876,69 |
128 876,69 |
128 876,69 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01.0.01.D9300 |
240 |
128 876,69 |
128 876,69 |
128 876,69 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
01.0.01.D9300 |
300 |
1 323 208,95 |
|
|
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
01.0.01.D9300 |
320 |
1 323 208,95 |
|
|
|
Расходы местного бюджета на осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона от 15 ноября 1997 года N 143-ФЗ "Об актах гражданского состояния" полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния |
01.0.01.F9300 |
|
18 601,34 |
|
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
01.0.01.F9300 |
800 |
18 601,34 |
|
|
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
01.0.01.F9300 |
850 |
18 601,34 |
|
|
|
Основное мероприятие "Осуществление функций, возложенных на структурные подразделения Администрации города, не являющиеся юридическими лицами" |
01.0.02.00000 |
|
52 806 558,58 |
53 322 517,03 |
55 881 536,92 |
|
Расходы на выплату пособий, компенсаций, иных социальных выплат гражданам, ранее замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы, кроме публичных нормативных обязательств |
01.0.02.02410 |
|
2 577 151,48 |
2 577 151,48 |
2 577 151,48 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
01.0.02.02410 |
300 |
2 577 151,48 |
2 577 151,48 |
2 577 151,48 |
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
01.0.02.02410 |
320 |
1 657 151,48 |
1 657 151,48 |
1 657 151,48 |
|
Иные выплаты населению |
01.0.02.02410 |
360 |
920 000,00 |
920 000,00 |
920 000,00 |
|
Расходы на дополнительное пенсионное обеспечение работников органов местного самоуправления (органов местной администрации), установленные муниципальными правовыми актами |
01.0.02.02420 |
|
18 865 704,00 |
18 865 704,00 |
18 865 704,00 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
01.0.02.02420 |
300 |
18 865 704,00 |
18 865 704,00 |
18 865 704,00 |
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
01.0.02.02420 |
320 |
18 865 704,00 |
18 865 704,00 |
18 865 704,00 |
|
Прочие расходы, связанные с выполнением функций органами местного самоуправления (органами местной администрации) |
01.0.02.02430 |
|
1 084 887,04 |
1 084 887,04 |
1 084 887,04 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
01.0.02.02430 |
100 |
665 733,00 |
665 733,00 |
665 733,00 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
01.0.02.02430 |
120 |
665 733,00 |
665 733,00 |
665 733,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01.0.02.02430 |
200 |
419 154,04 |
419 154,04 |
419 154,04 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01.0.02.02430 |
240 |
419 154,04 |
419 154,04 |
419 154,04 |
|
Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы |
01.0.02.20980 |
|
16 357 787,21 |
16 492 555,65 |
16 575 405,65 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01.0.02.20980 |
200 |
10 969 080,90 |
10 795 241,15 |
10 878 091,15 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01.0.02.20980 |
240 |
10 969 080,90 |
10 795 241,15 |
10 878 091,15 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
01.0.02.20980 |
300 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
|
Премии и гранты |
01.0.02.20980 |
350 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
01.0.02.20980 |
800 |
4 788 706,31 |
5 097 314,50 |
5 097 314,50 |
|
Исполнение судебных актов |
01.0.02.20980 |
830 |
3 872 788,31 |
4 187 814,50 |
4 187 814,50 |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
01.0.02.20980 |
850 |
915 918,00 |
909 500,00 |
909 500,00 |
|
Расходы на предоставление дополнительных мер социальной поддержки |
01.0.02.72600 |
|
13 921 028,85 |
14 302 218,86 |
16 778 388,75 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
01.0.02.72600 |
800 |
13 921 028,85 |
14 302 218,86 |
16 778 388,75 |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
01.0.02.72600 |
850 |
13 921 028,85 |
14 302 218,86 |
16 778 388,75 |
|
Основное мероприятие "Обеспечение деятельности муниципального казённого учреждения "Хозяйственно-эксплуатационное управление" |
01.0.03.00000 |
|
272 052 551,79 |
271 824 967,90 |
271 785 077,89 |
|
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг (выполнению работ), реализации функций |
01.0.03.00590 |
|
272 052 551,79 |
271 824 967,90 |
271 785 077,89 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
01.0.03.00590 |
100 |
258 709 325,51 |
258 709 325,51 |
258 709 325,51 |
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
01.0.03.00590 |
110 |
258 709 325,51 |
258 709 325,51 |
258 709 325,51 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01.0.03.00590 |
200 |
11 724 433,38 |
11 496 849,49 |
11 456 959,48 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01.0.03.00590 |
240 |
11 724 433,38 |
11 496 849,49 |
11 456 959,48 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
01.0.03.00590 |
300 |
51 600,00 |
51 600,00 |
51 600,00 |
|
Иные выплаты населению |
01.0.03.00590 |
360 |
51 600,00 |
51 600,00 |
51 600,00 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
01.0.03.00590 |
800 |
1 567 192,90 |
1 567 192,90 |
1 567 192,90 |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
01.0.03.00590 |
850 |
1 567 192,90 |
1 567 192,90 |
1 567 192,90 |
|
Основное мероприятие "Материально-техническое обеспечение деятельности по осуществлению отдельных государственных полномочий в области архивного дела" |
01.0.05.00000 |
|
207 300,00 |
248 400,00 |
259 500,00 |
|
Расходы за счёт субвенции из бюджета автономного округа на осуществление полномочий по хранению, комплектованию, учёту и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, в рамках подпрограммы "Организационные, экономические механизмы развития культуры, архивного дела и историко-культурного наследия" государственной программы "Культурное пространство" |
01.0.05.84100 |
|
207 300,00 |
248 400,00 |
259 500,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01.0.05.84100 |
200 |
207 300,00 |
248 400,00 |
259 500,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01.0.05.84100 |
240 |
207 300,00 |
248 400,00 |
259 500,00 |
|
Основное мероприятие "Материально-техническое обеспечение деятельности по осуществлению полномочий, указанных в пунктах 3.1, 3.2 статьи 2 Закона Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 31.03.2009 N 36-оз "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры отдельными государственными полномочиями для обеспечения жилыми помещениями отдельных категорий граждан, определенных федеральным законодательством" |
01.0.06.00000 |
|
11 000,00 |
11 000,00 |
11 000,00 |
|
Расходы за счёт субвенции из бюджета автономного округа на реализацию полномочий, указанных в пунктах 3.1, 3.2 статьи 2 Закона Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 31 марта 2009 года N 36-оз "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры отдельными государственными полномочиями для обеспечения жилыми помещениями отдельных категорий граждан, определённых федеральным законодательством" в рамках подпрограммы "Обеспечение мерами государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан" государственной программы "Развитие жилищной сферы" |
01.0.06.84220 |
|
11 000,00 |
11 000,00 |
11 000,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01.0.06.84220 |
200 |
11 000,00 |
11 000,00 |
11 000,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01.0.06.84220 |
240 |
11 000,00 |
11 000,00 |
11 000,00 |
|
Основное мероприятие "Материально-техническое и организационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления" |
01.0.07.00000 |
|
150 531 645,72 |
145 017 918,43 |
145 497 418,45 |
|
Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы |
01.0.07.20980 |
|
150 531 645,72 |
145 017 918,43 |
145 497 418,45 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01.0.07.20980 |
200 |
139 941 599,40 |
136 056 319,43 |
136 535 819,45 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01.0.07.20980 |
240 |
139 941 599,40 |
136 056 319,43 |
136 535 819,45 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
01.0.07.20980 |
800 |
10 590 046,32 |
8 961 599,00 |
8 961 599,00 |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
01.0.07.20980 |
850 |
10 590 046,32 |
8 961 599,00 |
8 961 599,00 |
|
Основное мероприятие "Обеспечение деятельности муниципального казённого учреждения "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг города Сургута" |
01.0.08.00000 |
|
74 970 152,63 |
76 137 998,40 |
76 142 272,40 |
|
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг (выполнению работ), реализации функций |
01.0.08.00590 |
|
74 970 152,63 |
76 137 998,40 |
76 142 272,40 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
01.0.08.00590 |
100 |
59 502 249,51 |
59 502 249,51 |
59 522 249,51 |
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
01.0.08.00590 |
110 |
59 502 249,51 |
59 502 249,51 |
59 522 249,51 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01.0.08.00590 |
200 |
11 550 042,06 |
12 771 695,83 |
12 793 830,83 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01.0.08.00590 |
240 |
11 550 042,06 |
12 771 695,83 |
12 793 830,83 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
01.0.08.00590 |
800 |
3 917 861,06 |
3 864 053,06 |
3 826 192,06 |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
01.0.08.00590 |
850 |
3 917 861,06 |
3 864 053,06 |
3 826 192,06 |
|
Основное мероприятие "Реализация субсидий автономного округа на развитие многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг" |
01.0.09.00000 |
|
37 970 759,22 |
|
|
|
Расходы за счет субсидии из бюджета автономного округа на развитие многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в рамках подпрограммы "Совершенствование государственного и муниципального управления" государственной программы "Развитие экономического потенциала" |
01.0.09.82360 |
|
33 000 000,00 |
|
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01.0.09.82360 |
200 |
33 000 000,00 |
|
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01.0.09.82360 |
240 |
33 000 000,00 |
|
|
|
Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов на развитие многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в рамках подпрограммы "Совершенствование государственного и муниципального управления" государственной программы "Развитие экономического потенциала" |
01.0.09.S2360 |
|
4 970 759,22 |
|
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01.0.09.S2360 |
200 |
4 970 759,22 |
|
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01.0.09.S2360 |
240 |
4 970 759,22 |
|
|
|
Основное мероприятие "Реализация субсидий автономного округа на предоставление государственных услуг в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг" |
01.0.10.00000 |
|
279 934 400,00 |
255 532 600,00 |
257 451 600,00 |
|
Расходы за счёт субсидии из бюджета автономного округа на организацию предоставления государственных услуг в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг в рамках подпрограммы "Совершенствование государственного и муниципального управления" государственной программы "Развитие экономического потенциала" |
01.0.10.82370 |
|
265 937 700,00 |
242 756 000,00 |
244 579 000,00 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
01.0.10.82370 |
100 |
265 937 700,00 |
242 756 000,00 |
244 579 000,00 |
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
01.0.10.82370 |
110 |
265 937 700,00 |
242 756 000,00 |
244 579 000,00 |
|
Софинансирование за счёт средств местного бюджета расходов на организацию предоставления государственных услуг в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг в рамках подпрограммы "Совершенствование государственного и муниципального управления" государственной программы "Развитие экономического потенциала" |
01.0.10.S2370 |
|
13 996 700,00 |
12 776 600,00 |
12 872 600,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01.0.10.S2370 |
200 |
13 996 700,00 |
12 776 600,00 |
12 872 600,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01.0.10.S2370 |
240 |
13 996 700,00 |
12 776 600,00 |
12 872 600,00 |
|
Основное мероприятие "Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Центр организационного обеспечения деятельности муниципальных организаций" |
01.0.11.00000 |
|
84 415 437,16 |
84 221 215,83 |
84 280 064,25 |
|
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг (выполнению работ), реализации функций |
01.0.11.00590 |
|
84 415 437,16 |
84 221 215,83 |
84 280 064,25 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
01.0.11.00590 |
100 |
81 940 639,89 |
81 788 227,21 |
81 821 236,95 |
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
01.0.11.00590 |
110 |
81 940 639,89 |
81 788 227,21 |
81 821 236,95 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01.0.11.00590 |
200 |
2 384 928,38 |
2 343 119,73 |
2 368 958,41 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01.0.11.00590 |
240 |
2 384 928,38 |
2 343 119,73 |
2 368 958,41 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
01.0.11.00590 |
800 |
89 868,89 |
89 868,89 |
89 868,89 |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
01.0.11.00590 |
850 |
89 868,89 |
89 868,89 |
89 868,89 |
|
Основное мероприятие "Материально-техническое обеспечение деятельности по реализации переданных государственных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния" |
01.0.14.00000 |
|
2 605 092,86 |
2 599 481,16 |
2 599 481,16 |
|
Расходы за счёт субвенции из бюджета автономного округа на осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона от 15 ноября 1997 года N 143-ФЗ "Об актах гражданского состояния" полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния в рамках подпрограммы "Создание условий для развития государственной гражданской службы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и муниципальной службы в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре" государственной программы "Развитие государственной гражданской и муниципальной службы" |
01.0.14.D9300 |
|
2 605 092,86 |
2 599 481,16 |
2 599 481,16 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01.0.14.D9300 |
200 |
2 605 092,86 |
2 599 481,16 |
2 599 481,16 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01.0.14.D9300 |
240 |
2 605 092,86 |
2 599 481,16 |
2 599 481,16 |
|
Основное мероприятие "Информационно-телекоммуникационное обеспечение деятельности по реализации переданных государственных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния" |
01.0.15.00000 |
|
354 370,99 |
354 370,99 |
354 370,99 |
|
Расходы за счёт субвенции из бюджета автономного округа на осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона от 15 ноября 1997 года N 143-ФЗ "Об актах гражданского состояния" полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния в рамках подпрограммы "Создание условий для развития государственной гражданской службы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и муниципальной службы в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре" государственной программы "Развитие государственной гражданской и муниципальной службы" |
01.0.15.D9300 |
|
354 370,99 |
354 370,99 |
354 370,99 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01.0.15.D9300 |
200 |
354 370,99 |
354 370,99 |
354 370,99 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01.0.15.D9300 |
240 |
354 370,99 |
354 370,99 |
354 370,99 |
|
Основное мероприятие "Организация выполнения отдельных функций по содержанию здания "Дворец Бракосочетания" для обеспечения реализации переданных государственных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния и деятельности муниципального казенного учреждения "Дворец торжеств" |
01.0.16.00000 |
|
1 957 248,94 |
4 415 875,62 |
4 776 384,12 |
|
Расходы муниципального казённого учреждения на обеспечение условий для оказания муниципальных услуг (выполнения работ), реализации функций муниципальными учреждениями |
01.0.16.20600 |
|
1 957 248,94 |
4 415 875,62 |
4 776 384,12 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01.0.16.20600 |
200 |
1 957 248,94 |
4 415 875,62 |
4 776 384,12 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01.0.16.20600 |
240 |
1 957 248,94 |
4 415 875,62 |
4 776 384,12 |
|
Основное мероприятие "Материально-техническое обеспечение деятельности по реализации переданных отдельных государственных полномочий в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами" |
01.0.17.00000 |
|
14 275,00 |
14 275,00 |
14 275,00 |
|
Расходы за счёт субвенции из бюджета автономного округа на осуществление отдельных государственных полномочий Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами в рамках подпрограммы "Развитие системы обращения с отходами производства и потребления в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре" государственной программы "Экологическая безопасность" |
01.0.17.84290 |
|
14 275,00 |
14 275,00 |
14 275,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01.0.17.84290 |
200 |
14 275,00 |
14 275,00 |
14 275,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01.0.17.84290 |
240 |
14 275,00 |
14 275,00 |
14 275,00 |
|
Основное мероприятие "Обеспечение деятельности муниципального казённого учреждения "Дворец торжеств" |
01.0.18.00000 |
|
46 724 355,20 |
46 697 392,54 |
46 697 392,54 |
|
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг (выполнению работ), реализации функций |
01.0.18.00590 |
|
46 724 355,20 |
46 697 392,54 |
46 697 392,54 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
01.0.18.00590 |
100 |
31 673 356,35 |
31 233 695,87 |
31 231 825,87 |
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
01.0.18.00590 |
110 |
31 673 356,35 |
31 233 695,87 |
31 231 825,87 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01.0.18.00590 |
200 |
8 253 929,35 |
8 735 917,17 |
8 805 626,17 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01.0.18.00590 |
240 |
8 253 929,35 |
8 735 917,17 |
8 805 626,17 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
01.0.18.00590 |
800 |
6 797 069,50 |
6 727 779,50 |
6 659 940,50 |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
01.0.18.00590 |
850 |
6 797 069,50 |
6 727 779,50 |
6 659 940,50 |
2. |
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами города Сургута на период до 2030 года" |
02.0.00.00000 |
|
263 593 986,41 |
1 025 416 162,01 |
1 906 353 136,35 |
|
Основное мероприятие "Обеспечение деятельности департамента финансов" |
02.0.01.00000 |
|
122 216 499,54 |
116 281 930,04 |
116 112 111,34 |
|
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (органов местной администрации) |
02.0.01.02040 |
|
112 842 418,98 |
107 095 322,48 |
106 925 503,78 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
02.0.01.02040 |
100 |
112 300 833,10 |
106 553 736,60 |
106 383 917,90 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
02.0.01.02040 |
120 |
112 300 833,10 |
106 553 736,60 |
106 383 917,90 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
02.0.01.02040 |
200 |
140 000,00 |
140 000,00 |
140 000,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
02.0.01.02040 |
240 |
140 000,00 |
140 000,00 |
140 000,00 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
02.0.01.02040 |
800 |
401 585,88 |
401 585,88 |
401 585,88 |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
02.0.01.02040 |
850 |
401 585,88 |
401 585,88 |
401 585,88 |
|
Расходы на прочие выплаты работникам органов местного самоуправления (органов местной администрации) |
02.0.01.02400 |
|
9 290 080,56 |
9 102 607,56 |
9 102 607,56 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
02.0.01.02400 |
100 |
9 290 080,56 |
9 102 607,56 |
9 102 607,56 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
02.0.01.02400 |
120 |
9 290 080,56 |
9 102 607,56 |
9 102 607,56 |
|
Расходы на выплату пособий, компенсаций, иных социальных выплат гражданам, ранее замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы, кроме публичных нормативных обязательств |
02.0.01.02410 |
|
60 000,00 |
60 000,00 |
60 000,00 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
02.0.01.02410 |
300 |
60 000,00 |
60 000,00 |
60 000,00 |
|
Иные выплаты населению |
02.0.01.02410 |
360 |
60 000,00 |
60 000,00 |
60 000,00 |
|
Прочие расходы, связанные с выполнением функций органами местного самоуправления (органами местной администрации) |
02.0.01.02430 |
|
24 000,00 |
24 000,00 |
24 000,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
02.0.01.02430 |
200 |
24 000,00 |
24 000,00 |
24 000,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
02.0.01.02430 |
240 |
24 000,00 |
24 000,00 |
24 000,00 |
|
Основное мероприятие "Управление муниципальным долгом города" |
02.0.02.00000 |
|
108 366 967,46 |
91 681 562,08 |
119 816 367,91 |
|
Расходы по уплате процентных платежей по муниципальному долгу |
02.0.02.20610 |
|
93 387 485,98 |
91 681 562,08 |
119 816 367,91 |
|
Обслуживание государственного (муниципального) долга |
02.0.02.20610 |
700 |
93 387 485,98 |
91 681 562,08 |
119 816 367,91 |
|
Обслуживание муниципального долга |
02.0.02.20610 |
730 |
93 387 485,98 |
91 681 562,08 |
119 816 367,91 |
|
Расходы на исполнение муниципальных гарантий |
02.0.02.20620 |
|
14 979 481,48 |
|
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
02.0.02.20620 |
800 |
14 979 481,48 |
|
|
|
Исполнение государственных (муниципальных) гарантий без права регрессного требования гаранта к принципалу или уступки гаранту прав требования бенефициара к принципалу |
02.0.02.20620 |
840 |
14 979 481,48 |
|
|
|
Основное мероприятие "Формирование резервных средств в бюджете города" |
02.0.03.00000 |
|
30 150 955,02 |
525 672 627,37 |
787 168 804,58 |
|
Резервный фонд Администрации города |
02.0.03.20630 |
|
19 395 037,88 |
106 574 634,08 |
16 469 962,12 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
02.0.03.20630 |
800 |
19 395 037,88 |
106 574 634,08 |
16 469 962,12 |
|
Резервные средства |
02.0.03.20630 |
870 |
19 395 037,88 |
106 574 634,08 |
16 469 962,12 |
|
Средства, иным образом зарезервированные в бюджете города в соответствии с действующим законодательством, с целью последующего их распределения между главными распорядителями бюджетных средств при наступлении установленных условий |
02.0.03.20640 |
|
10 755 917,14 |
49 674 045,44 |
47 863 241,44 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
02.0.03.20640 |
800 |
10 755 917,14 |
49 674 045,44 |
47 863 241,44 |
|
Резервные средства |
02.0.03.20640 |
870 |
10 755 917,14 |
49 674 045,44 |
47 863 241,44 |
|
Условно утвержденные расходы |
02.0.03.20650 |
|
|
334 549 947,85 |
687 961 601,02 |
|
Условно утверждённые расходы |
02.0.03.20650 |
900 |
|
334 549 947,85 |
687 961 601,02 |
|
Условно утверждённые расходы |
02.0.03.20650 |
990 |
|
334 549 947,85 |
687 961 601,02 |
|
Расходы за счет субсидии из бюджета автономного округа на развитие многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в рамках подпрограммы "Совершенствование государственного и муниципального управления" государственной программы "Развитие экономического потенциала" |
02.0.03.82360 |
|
|
33 000 000,00 |
33 000 000,00 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
02.0.03.82360 |
800 |
|
33 000 000,00 |
33 000 000,00 |
|
Резервные средства |
02.0.03.82360 |
870 |
|
33 000 000,00 |
33 000 000,00 |
|
Расходы за счёт иных межбюджетных трансфертов из бюджета автономного округа на реализацию мероприятий по содействию трудоустройству граждан в рамках подпрограммы "Содействие трудоустройству граждан" государственной программы "Поддержка занятости населения" |
02.0.03.85060 |
|
|
1 874 000,00 |
1 874 000,00 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
02.0.03.85060 |
800 |
|
1 874 000,00 |
1 874 000,00 |
|
Резервные средства |
02.0.03.85060 |
870 |
|
1 874 000,00 |
1 874 000,00 |
|
Основное мероприятие "Обеспечение функционирования и развития автоматизированных систем управления бюджетным процессом" |
02.0.04.00000 |
|
2 859 564,39 |
2 901 152,52 |
2 901 152,52 |
|
Расходы на функционирование и развитие автоматизированных систем управления бюджетным процессом |
02.0.04.20660 |
|
2 859 564,39 |
2 901 152,52 |
2 901 152,52 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
02.0.04.20660 |
200 |
2 859 564,39 |
2 901 152,52 |
2 901 152,52 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
02.0.04.20660 |
240 |
2 859 564,39 |
2 901 152,52 |
2 901 152,52 |
|
Основное мероприятие "Федеральный проект "Современная школа" |
02.0.E1.00000 |
|
|
288 878 890,00 |
880 354 700,00 |
|
Расходы за счёт субсидии из бюджета автономного округа на приобретение, создание в соответствии с концессионными соглашениями, соглашениями о муниципально-частном партнерстве объектов недвижимого имущества для размещения общеобразовательных организаций в рамках подпрограммы "Ресурсное обеспечение в сфере образования, науки и молодёжной политики" государственной программы "Развитие образования" |
02.0.E1.82690 |
|
|
259 991 000,00 |
792 319 200,00 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
02.0.E1.82690 |
800 |
|
259 991 000,00 |
792 319 200,00 |
|
Резервные средства |
02.0.E1.82690 |
870 |
|
259 991 000,00 |
792 319 200,00 |
|
Софинансирование за счёт средств местного бюджета расходов на приобретение, создание в соответствии с концессионными соглашениями, соглашениями о муниципально-частном партнерстве объектов недвижимого имущества для размещения общеобразовательных организаций в рамках подпрограммы "Ресурсное обеспечение в сфере образования, науки и молодёжной политики" государственной программы "Развитие образования" |
02.0.E1.S2690 |
|
|
28 887 890,00 |
88 035 500,00 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
02.0.E1.S2690 |
800 |
|
28 887 890,00 |
88 035 500,00 |
|
Резервные средства |
02.0.E1.S2690 |
870 |
|
28 887 890,00 |
88 035 500,00 |
3. |
Муниципальная программа "Развитие образования города Сургута на период до 2030 года" |
03.0.00.00000 |
|
14 790 091 968,71 |
15 894 120 856,64 |
15 402 001 413,82 |
3.1. |
Подпрограмма "Дошкольное Образование в образовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного образования" |
03.1.00.00000 |
|
6 290 012 604,61 |
6 352 815 413,88 |
6 323 871 431,89 |
|
Основное мероприятие "Организация предоставления дошкольного образования, присмотра и ухода за детьми в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования" |
03.1.01.00000 |
|
5 761 694 587,08 |
5 763 438 735,62 |
5 764 089 164,63 |
|
Расходы на проведение мероприятий в сфере образования |
03.1.01.20700 |
|
9 700,00 |
9 700,00 |
9 700,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
03.1.01.20700 |
600 |
9 700,00 |
9 700,00 |
9 700,00 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
03.1.01.20700 |
610 |
9 700,00 |
9 700,00 |
9 700,00 |
|
Расходы на предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям |
03.1.01.61700 |
|
635 091 523,91 |
594 376 297,97 |
605 647 199,63 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
03.1.01.61700 |
600 |
635 091 523,91 |
594 376 297,97 |
605 647 199,63 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
03.1.01.61700 |
610 |
615 249 509,62 |
569 435 334,87 |
582 231 790,58 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
03.1.01.61700 |
620 |
19 842 014,29 |
24 940 963,10 |
23 415 409,05 |
|
Расходы за счёт субсидии из бюджета автономного округа на оснащение объектов капитального строительства, реконструкции средствами обучения и воспитания, необходимыми для реализации образовательных программ, соответствующими современным условиям обучения общего образования, включая дошкольное, в рамках подпрограммы "Ресурсное обеспечение в сфере образования, науки и молодежной политики" государственной программы "Развитие образования" |
03.1.01.82540 |
|
26 100 900,00 |
|
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
03.1.01.82540 |
600 |
26 100 900,00 |
|
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
03.1.01.82540 |
610 |
26 100 900,00 |
|
|
|
Расходы за счёт субвенции из бюджета автономного округа на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования, в рамках подпрограммы "Ресурсное обеспечение в сфере образования, науки и молодёжной политики" государственной программы "Развитие образования" |
03.1.01.84050 |
|
2 769 340,00 |
2 852 600,00 |
2 852 600,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
03.1.01.84050 |
600 |
2 769 340,00 |
2 852 600,00 |
2 852 600,00 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
03.1.01.84050 |
610 |
2 732 717,00 |
2 815 977,00 |
2 815 977,00 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
03.1.01.84050 |
620 |
36 623,00 |
36 623,00 |
36 623,00 |
|
Расходы за счёт единой субвенции из бюджета автономного округа на реализацию программ дошкольного образования муниципальным образовательным организациям в рамках подпрограммы "Общее образование. Дополнительное образование детей" государственной программы "Развитие образования" |
03.1.01.84301 |
|
4 826 611 600,00 |
4 913 993 100,00 |
4 913 993 100,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
03.1.01.84301 |
600 |
4 826 611 600,00 |
4 913 993 100,00 |
4 913 993 100,00 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
03.1.01.84301 |
610 |
4 725 470 180,52 |
4 794 492 150,99 |
4 794 492 150,99 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
03.1.01.84301 |
620 |
101 141 419,48 |
119 500 949,01 |
119 500 949,01 |
|
Расходы за счёт единой субвенции из бюджета автономного округа на реализацию основных общеобразовательных программ муниципальным общеобразовательным организациям в рамках подпрограммы "Общее образование. Дополнительное образование детей" государственной программы "Развитие образования" |
03.1.01.84303 |
|
266 602 891,17 |
252 207 037,65 |
241 586 565,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
03.1.01.84303 |
600 |
266 602 891,17 |
252 207 037,65 |
241 586 565,00 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
03.1.01.84303 |
610 |
266 602 891,17 |
252 207 037,65 |
241 586 565,00 |
|
Расходы за счёт иных межбюджетных трансфертов из бюджета автономного округа на реализацию мероприятий по содействию трудоустройству граждан в рамках подпрограммы "Содействие трудоустройству граждан" государственной программы "Поддержка занятости населения" |
03.1.01.85060 |
|
558 532,00 |
|
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
03.1.01.85060 |
600 |
558 532,00 |
|
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
03.1.01.85060 |
610 |
558 532,00 |
|
|
|
Расходы за счёт иных межбюджетных трансфертов из бюджета автономного округа на реализацию наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в рамках непрограммного направления деятельности |
03.1.01.85160 |
|
1 050 000,00 |
|
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
03.1.01.85160 |
600 |
1 050 000,00 |
|
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
03.1.01.85160 |
610 |
1 050 000,00 |
|
|
|
Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов на оснащение объектов капитального строительства, реконструкции средствами обучения и воспитания, необходимыми для реализации образовательных программ, соответствующими современным условиям обучения общего образования, включая дошкольное, в рамках подпрограммы "Ресурсное обеспечение в сфере образования, науки и молодежной политики" государственной программы "Развитие образования" |
03.1.01.S2540 |
|
2 900 100,00 |
|
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
03.1.01.S2540 |
600 |
2 900 100,00 |
|
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
03.1.01.S2540 |
610 |
2 900 100,00 |
|
|
|
Основное мероприятие "Организация выполнения отдельных функций по содержанию зданий муниципальных образовательных учреждений, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования" |
03.1.02.00000 |
|
251 438 440,53 |
216 849 149,26 |
284 038 467,26 |
|
Расходы муниципального казённого учреждения на обеспечение условий для оказания муниципальных услуг (выполнения работ), реализации функций муниципальными учреждениями |
03.1.02.20600 |
|
246 807 229,53 |
216 849 149,26 |
284 038 467,26 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
03.1.02.20600 |
200 |
246 807 229,53 |
216 849 149,26 |
284 038 467,26 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
03.1.02.20600 |
240 |
246 807 229,53 |
216 849 149,26 |
284 038 467,26 |
|
Расходы за счёт иных межбюджетных трансфертов из бюджета автономного округа на реализацию наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в рамках непрограммного направления деятельности |
03.1.02.85160 |
|
4 631 211,00 |
|
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
03.1.02.85160 |
200 |
4 631 211,00 |
|
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
03.1.02.85160 |
240 |
4 631 211,00 |
|
|
|
Основное мероприятие "Оказание финансовой поддержки негосударственным организациям, предоставляющим услуги в социальной сфере" |
03.1.03.00000 |
|
275 743 800,00 |
275 743 800,00 |
275 743 800,00 |
|
Расходы за счёт субсидии из бюджета автономного округа на создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования, расположенных на территориях муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, в рамках подпрограммы "Общее образование. Дополнительное образование детей" государственной программы "Развитие образования" |
03.1.03.82470 |
|
45 108 000,00 |
45 108 000,00 |
45 108 000,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
03.1.03.82470 |
600 |
6 937 089,00 |
6 710 552,00 |
6 614 549,00 |
|
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) |
03.1.03.82470 |
630 |
6 937 089,00 |
6 710 552,00 |
6 614 549,00 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
03.1.03.82470 |
800 |
38 170 911,00 |
38 397 448,00 |
38 493 451,00 |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
03.1.03.82470 |
810 |
38 170 911,00 |
38 397 448,00 |
38 493 451,00 |
|
Расходы за счёт единой субвенции из бюджета автономного округа на реализацию программ дошкольного образования частным образовательным организациям в рамках подпрограммы "Общее образование. Дополнительное образование детей" государственной программы "Развитие образования" |
03.1.03.84302 |
|
230 635 800,00 |
230 635 800,00 |
230 635 800,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
03.1.03.84302 |
600 |
36 439 524,00 |
35 211 319,00 |
34 788 410,00 |
|
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) |
03.1.03.84302 |
630 |
36 439 524,00 |
35 211 319,00 |
34 788 410,00 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
03.1.03.84302 |
800 |
194 196 276,00 |
195 424 481,00 |
195 847 390,00 |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
03.1.03.84302 |
810 |
194 196 276,00 |
195 424 481,00 |
195 847 390,00 |
|
Основное мероприятие "Приобретение объектов недвижимого имущества для размещения дошкольных и (или) общеобразовательных организаций" |
03.1.06.00000 |
|
|
96 360 000,00 |
|
|
Расходы за счёт субсидии из бюджета автономного округа на приобретение, создание в соответствии с концессионными соглашениями объектов недвижимого имущества для размещения дошкольных образовательных организаций и (или) общеобразовательных организаций, в рамках подпрограммы "Ресурсное обеспечение в сфере образования, науки и молодежной политики" государственной программы "Развитие образования" |
03.1.06.82040 |
|
|
91 541 900,00 |
|
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
03.1.06.82040 |
400 |
|
91 541 900,00 |
|
|
Бюджетные инвестиции |
03.1.06.82040 |
410 |
|
91 541 900,00 |
|
|
Софинансирование за счёт средств местного бюджета расходов на приобретение, создание в соответствии с концессионными соглашениями объектов недвижимого имущества для размещения дошкольных образовательных организаций и (или) общеобразовательных организаций, в рамках подпрограммы "Ресурсное обеспечение в сфере образования, науки и молодежной политики" государственной программы "Развитие образования" |
03.1.06.S2040 |
|
|
4 818 100,00 |
|
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
03.1.06.S2040 |
400 |
|
4 818 100,00 |
|
|
Бюджетные инвестиции |
03.1.06.S2040 |
410 |
|
4 818 100,00 |
|
|
Основное мероприятие "Оснащение образовательных учреждений специальным оборудованием, приспособлениями, программными комплексами для создания универсальной безбарьерной среды" |
03.1.09.00000 |
|
1 135 777,00 |
423 729,00 |
|
|
Расходы на предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям |
03.1.09.61700 |
|
1 135 777,00 |
423 729,00 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
03.1.09.61700 |
600 |
1 135 777,00 |
423 729,00 |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
03.1.09.61700 |
610 |
1 082 177,00 |
423 729,00 |
|
|
Субсидии автономным учреждениям |
03.1.09.61700 |
620 |
53 600,00 |
|
|
3.2. |
Подпрограмма "Общее и дополнительное Образование в общеобразовательных учреждениях" |
03.2.00.00000 |
|
6 694 090 318,93 |
7 723 777 563,45 |
7 287 845 410,13 |
|
Основное мероприятие "Организация предоставления общего и дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях" |
03.2.01.00000 |
|
6 004 841 658,35 |
5 923 041 304,84 |
5 919 418 407,31 |
|
Расходы на проведение мероприятий в сфере образования |
03.2.01.20700 |
|
4 859 106,00 |
5 277 561,00 |
5 554 761,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
03.2.01.20700 |
600 |
4 859 106,00 |
5 277 561,00 |
5 554 761,00 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
03.2.01.20700 |
610 |
4 859 106,00 |
5 277 561,00 |
5 554 761,00 |
|
Расходы на предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям |
03.2.01.61700 |
|
643 417 064,92 |
578 948 930,49 |
564 544 859,31 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
03.2.01.61700 |
600 |
643 417 064,92 |
578 948 930,49 |
564 544 859,31 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
03.2.01.61700 |
610 |
643 417 064,92 |
578 948 930,49 |
564 544 859,31 |
|
Расходы на предоставление дополнительных мер социальной поддержки |
03.2.01.72600 |
|
2 808 799,00 |
2 808 799,00 |
2 692 300,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
03.2.01.72600 |
600 |
2 808 799,00 |
2 808 799,00 |
2 692 300,00 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
03.2.01.72600 |
610 |
2 808 799,00 |
2 808 799,00 |
2 692 300,00 |
|
Расходы за счёт субсидии из бюджета автономного округа на оснащение объектов капитального строительства, реконструкции средствами обучения и воспитания, необходимыми для реализации образовательных программ, соответствующими современным условиям обучения общего образования, включая дошкольное, в рамках подпрограммы "Ресурсное обеспечение в сфере образования, науки и молодежной политики" государственной программы "Развитие образования" |
03.2.01.82540 |
|
26 100 900,00 |
|
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
03.2.01.82540 |
600 |
26 100 900,00 |
|
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
03.2.01.82540 |
610 |
26 100 900,00 |
|
|
|
Расходы за счёт субвенции из бюджета автономного округа на социальную поддержку отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, в рамках подпрограммы "Ресурсное обеспечение в сфере образования, науки и молодёжной политики" государственной программы "Развитие образования" |
03.2.01.84030 |
|
1 384 852,00 |
1 384 852,00 |
1 384 852,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
03.2.01.84030 |
600 |
1 384 852,00 |
1 384 852,00 |
1 384 852,00 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
03.2.01.84030 |
610 |
1 384 852,00 |
1 384 852,00 |
1 384 852,00 |
|
Расходы за счёт единой субвенции из бюджета автономного округа на реализацию основных общеобразовательных программ муниципальным общеобразовательным организациям в рамках подпрограммы "Общее образование. Дополнительное образование детей" государственной программы "Развитие образования" |
03.2.01.84303 |
|
5 308 102 508,83 |
5 322 498 362,35 |
5 333 118 835,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
03.2.01.84303 |
600 |
5 308 102 508,83 |
5 322 498 362,35 |
5 333 118 835,00 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
03.2.01.84303 |
610 |
5 308 102 508,83 |
5 322 498 362,35 |
5 333 118 835,00 |
|
Расходы за счёт единой субвенции из бюджета автономного округа на выплату компенсации педагогическим работникам за работу по подготовке и проведению единого государственного экзамена в рамках подпрограммы "Общее образование. Дополнительное образование детей" государственной программы "Развитие образования" |
03.2.01.84305 |
|
1 272 800,00 |
1 272 800,00 |
1 272 800,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
03.2.01.84305 |
600 |
1 272 800,00 |
1 272 800,00 |
1 272 800,00 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
03.2.01.84305 |
610 |
1 272 800,00 |
1 272 800,00 |
1 272 800,00 |
|
Расходы за счёт единой субвенции из бюджета автономного округа на организацию проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего образования или среднего общего образования, в том числе в форме единого государственного экзамена в рамках подпрограммы "Общее образование. Дополнительное образование детей" государственной программы "Развитие образования" |
03.2.01.84306 |
|
10 850 000,00 |
10 850 000,00 |
10 850 000,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
03.2.01.84306 |
600 |
10 850 000,00 |
10 850 000,00 |
10 850 000,00 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
03.2.01.84306 |
610 |
10 850 000,00 |
10 850 000,00 |
10 850 000,00 |
|
Расходы за счёт иных межбюджетных трансфертов из бюджета автономного округа на реализацию мероприятий по содействию трудоустройству граждан в рамках подпрограммы "Содействие трудоустройству граждан" государственной программы "Поддержка занятости населения" |
03.2.01.85060 |
|
325 527,60 |
|
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
03.2.01.85060 |
600 |
325 527,60 |
|
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
03.2.01.85060 |
610 |
325 527,60 |
|
|
|
Расходы за счёт иных межбюджетных трансфертов из бюджета автономного округа на реализацию наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в рамках непрограммного направления деятельности |
03.2.01.85160 |
|
2 820 000,00 |
|
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
03.2.01.85160 |
600 |
2 820 000,00 |
|
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
03.2.01.85160 |
610 |
2 820 000,00 |
|
|
|
Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов на оснащение объектов капитального строительства, реконструкции средствами обучения и воспитания, необходимыми для реализации образовательных программ, соответствующими современным условиям обучения общего образования, включая дошкольное, в рамках подпрограммы "Ресурсное обеспечение в сфере образования, науки и молодежной политики" государственной программы "Развитие образования" |
03.2.01.S2540 |
|
2 900 100,00 |
|
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
03.2.01.S2540 |
600 |
2 900 100,00 |
|
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
03.2.01.S2540 |
610 |
2 900 100,00 |
|
|
|
Основное мероприятие "Оказание финансовой поддержки негосударственным организациям, предоставляющим услуги в социальной сфере" |
03.2.04.00000 |
|
59 913 882,00 |
59 748 558,00 |
59 637 367,00 |
|
Расходы на предоставление субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) организациями, на создание условий для организации образовательного процесса, обеспечение безопасности учащихся, на финансовое обеспечение мероприятий по организации питания обучающихся |
03.2.04.61850 |
|
4 053 482,00 |
3 888 158,00 |
3 776 967,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
03.2.04.61850 |
600 |
4 053 482,00 |
3 888 158,00 |
3 776 967,00 |
|
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) |
03.2.04.61850 |
630 |
4 053 482,00 |
3 888 158,00 |
3 776 967,00 |
|
Расходы за счёт субвенции из бюджета автономного округа на социальную поддержку отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, в рамках подпрограммы "Ресурсное обеспечение в сфере образования, науки и молодёжной политики" государственной программы "Развитие образования" |
03.2.04.84030 |
|
5 012 000,00 |
5 012 000,00 |
5 012 000,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
03.2.04.84030 |
600 |
5 012 000,00 |
5 012 000,00 |
5 012 000,00 |
|
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) |
03.2.04.84030 |
630 |
5 012 000,00 |
5 012 000,00 |
5 012 000,00 |
|
Расходы за счёт единой субвенции из бюджета автономного округа на реализацию основных общеобразовательных программ частным общеобразовательным организациям в рамках подпрограммы "Общее образование. Дополнительное образование детей" государственной программы "Развитие образования" |
03.2.04.84304 |
|
50 848 400,00 |
50 848 400,00 |
50 848 400,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
03.2.04.84304 |
600 |
50 848 400,00 |
50 848 400,00 |
50 848 400,00 |
|
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) |
03.2.04.84304 |
630 |
50 848 400,00 |
50 848 400,00 |
50 848 400,00 |
|
Основное мероприятие "Организация выполнения отдельных функций по содержанию зданий муниципальных образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу" |
03.2.05.00000 |
|
164 920 447,74 |
213 655 470,97 |
182 491 376,18 |
|
Расходы муниципального казённого учреждения на обеспечение условий для оказания муниципальных услуг (выполнения работ), реализации функций муниципальными учреждениями |
03.2.05.20600 |
|
164 620 447,74 |
213 655 470,97 |
182 491 376,18 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
03.2.05.20600 |
200 |
164 620 447,74 |
213 655 470,97 |
182 491 376,18 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
03.2.05.20600 |
240 |
164 620 447,74 |
213 655 470,97 |
182 491 376,18 |
|
Расходы за счёт иных межбюджетных трансфертов из бюджета автономного округа на реализацию наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в рамках непрограммного направления деятельности |
03.2.05.85160 |
|
300 000,00 |
|
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
03.2.05.85160 |
200 |
300 000,00 |
|
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
03.2.05.85160 |
240 |
300 000,00 |
|
|
|
Основное мероприятие "Выполнение работ по строительству спортивных центров с универсальным игровым залом - всего" |
03.2.09.00000 |
|
9 001,20 |
|
|
|
Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности |
03.2.09.42110 |
|
9 001,20 |
|
|
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
03.2.09.42110 |
400 |
9 001,20 |
|
|
|
Бюджетные инвестиции |
03.2.09.42110 |
410 |
9 001,20 |
|
|
|
Основное мероприятие "Выполнение работ по капитальному ремонту объектов общего образования" |
03.2.14.00000 |
|
|
20 000 000,00 |
89 047 230,00 |
|
Расходы муниципального казённого учреждения на обеспечение условий для оказания муниципальных услуг (выполнения работ), реализации функций муниципальными учреждениями |
03.2.14.20600 |
|
|
20 000 000,00 |
89 047 230,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
03.2.14.20600 |
200 |
|
20 000 000,00 |
89 047 230,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
03.2.14.20600 |
240 |
|
20 000 000,00 |
89 047 230,00 |
|
Основное мероприятие "Федеральный проект "Старшее поколение" |
03.2.P3.00000 |
|
138 429,64 |
138 429,64 |
138 429,64 |
|
Расходы на организацию профессионального обучения и дополнительного профессионального образования лиц предпенсионного возраста, в рамках подпрограммы "Содействие трудоустройству граждан" государственной программы "Поддержка занятости населения" |
03.2.P3.52940 |
|
138 429,64 |
138 429,64 |
138 429,64 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
03.2.P3.52940 |
600 |
138 429,64 |
138 429,64 |
138 429,64 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
03.2.P3.52940 |
610 |
138 429,64 |
138 429,64 |
138 429,64 |
|
Основное мероприятие "Федеральный проект "Современная школа" |
03.2.Е1.00000 |
|
464 266 900,00 |
1 507 193 800,00 |
1 037 112 600,00 |
|
Расходы на создание новых мест в общеобразовательных организациях в рамках подпрограммы "Ресурсное обеспечение в сфере образования, науки и молодёжной политики" государственной программы "Развитие образования" |
03.2.Е1.55200 |
|
300 861 555,56 |
502 878 111,11 |
|
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
03.2.Е1.55200 |
400 |
300 861 555,56 |
502 878 111,11 |
|
|
Бюджетные инвестиции |
03.2.Е1.55200 |
410 |
300 861 555,56 |
502 878 111,11 |
|
|
Расходы за счёт субсидии из бюджета автономного округа на строительство и реконструкцию общеобразовательных организаций в рамках подпрограммы "Ресурсное обеспечение в сфере образования, науки и молодёжной политики" государственной программы "Развитие образования" |
03.2.E1.82680 |
|
147 064 600,00 |
903 883 900,00 |
|
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
03.2.E1.82680 |
400 |
147 064 600,00 |
903 883 900,00 |
|
|
Бюджетные инвестиции |
03.2.E1.82680 |
410 |
147 064 600,00 |
903 883 900,00 |
|
|
Расходы за счёт субсидии из бюджета автономного округа на приобретение, создание в соответствии с концессионными соглашениями, соглашениями о муниципально-частном партнерстве объектов недвижимого имущества для размещения общеобразовательных организаций в рамках подпрограммы "Ресурсное обеспечение в сфере образования, науки и молодёжной политики" государственной программы "Развитие образования" |
03.2.E1.82690 |
|
|
|
985 256 900,00 |
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
03.2.E1.82690 |
400 |
|
|
985 256 900,00 |
|
Бюджетные инвестиции |
03.2.E1.82690 |
410 |
|
|
985 256 900,00 |
|
Софинансирование за счёт средств местного бюджета расходов на строительство и реконструкцию общеобразовательных организаций в рамках подпрограммы "Ресурсное обеспечение в сфере образования, науки и молодёжной политики" государственной программы "Развитие образования" |
03.2.E1.S2680 |
|
16 340 744,44 |
100 431 788,89 |
|
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
03.2.E1.S2680 |
400 |
16 340 744,44 |
100 431 788,89 |
|
|
Бюджетные инвестиции |
03.2.E1.S2680 |
410 |
16 340 744,44 |
100 431 788,89 |
|
|
Софинансирование за счёт средств местного бюджета расходов на приобретение, создание в соответствии с концессионными соглашениями, соглашениями о муниципально-частном партнерстве объектов недвижимого имущества для размещения общеобразовательных организаций в рамках подпрограммы "Ресурсное обеспечение в сфере образования, науки и молодёжной политики" государственной программы "Развитие образования" |
03.2.E1.S2690 |
|
|
|
51 855 700,00 |
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
03.2.E1.S2690 |
400 |
|
|
51 855 700,00 |
|
Бюджетные инвестиции |
03.2.E1.S2690 |
410 |
|
|
51 855 700,00 |
3.3. |
Подпрограмма "Дополнительное Образование в учреждениях дополнительного образования" |
03.3.00.00000 |
|
279 699 814,21 |
306 200 758,67 |
276 758 422,32 |
|
Основное мероприятие "Организация предоставления дополнительного образования в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования, подведомственных департаменту образования" |
03.3.01.00000 |
|
113 146 313,07 |
109 160 197,19 |
109 041 705,78 |
|
Расходы на проведение мероприятий в сфере образования |
03.3.01.20700 |
|
1 386 874,00 |
1 323 674,00 |
1 386 874,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
03.3.01.20700 |
600 |
1 386 874,00 |
1 323 674,00 |
1 386 874,00 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
03.3.01.20700 |
620 |
1 386 874,00 |
1 323 674,00 |
1 386 874,00 |
|
Расходы на предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям |
03.3.01.61700 |
|
111 263 497,07 |
107 340 581,19 |
107 184 089,78 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
03.3.01.61700 |
600 |
111 263 497,07 |
107 340 581,19 |
107 184 089,78 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
03.3.01.61700 |
620 |
111 263 497,07 |
107 340 581,19 |
107 184 089,78 |
|
Расходы на предоставление дополнительных мер социальной поддержки |
03.3.01.72600 |
|
495 942,00 |
495 942,00 |
470 742,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
03.3.01.72600 |
600 |
495 942,00 |
495 942,00 |
470 742,00 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
03.3.01.72600 |
620 |
495 942,00 |
495 942,00 |
470 742,00 |
|
Основное мероприятие "Организация выполнения отдельных функций по содержанию зданий муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования, подведомственных департаменту образования" |
03.3.03.00000 |
|
5 534 134,81 |
35 993 180,76 |
6 669 335,82 |
|
Расходы муниципального казённого учреждения на обеспечение условий для оказания муниципальных услуг (выполнения работ), реализации функций муниципальными учреждениями |
03.3.03.20600 |
|
5 534 134,81 |
35 993 180,76 |
6 669 335,82 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
03.3.03.20600 |
200 |
5 534 134,81 |
35 993 180,76 |
6 669 335,82 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
03.3.03.20600 |
240 |
5 534 134,81 |
35 993 180,76 |
6 669 335,82 |
|
Основное мероприятие "Введение системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей" |
03.3.05.00000 |
|
160 915 544,10 |
160 943 558,49 |
160 943 558,49 |
|
Расходы на предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям |
03.3.05.61700 |
|
160 915 544,10 |
160 943 558,49 |
160 943 558,49 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
03.3.05.61700 |
600 |
160 915 544,10 |
160 943 558,49 |
160 943 558,49 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
03.3.05.61700 |
620 |
160 915 544,10 |
160 943 558,49 |
160 943 558,49 |
|
Основное мероприятие "Федеральный проект "Старшее поколение" |
03.3.P3.00000 |
|
103 822,23 |
103 822,23 |
103 822,23 |
|
Расходы на организацию профессионального обучения и дополнительного профессионального образования лиц предпенсионного возраста, в рамках подпрограммы "Содействие трудоустройству граждан" государственной программы "Поддержка занятости населения" |
03.3.P3.52940 |
|
103 822,23 |
103 822,23 |
103 822,23 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
03.3.P3.52940 |
600 |
103 822,23 |
103 822,23 |
103 822,23 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
03.3.P3.52940 |
620 |
103 822,23 |
103 822,23 |
103 822,23 |
3.4. |
Подпрограмма "Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей" |
03.4.00.00000 |
|
42 435 397,55 |
42 435 397,55 |
42 435 397,55 |
|
Основное мероприятие "Организация отдыха и оздоровления детей, проживающих в городе Сургуте, на базе муниципальных бюджетных и автономных учреждений" |
03.4.01.00000 |
|
37 168 808,35 |
37 168 808,35 |
37 168 808,35 |
|
Расходы на предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям |
03.4.01.61700 |
|
2 423 618,00 |
2 423 618,00 |
2 423 618,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
03.4.01.61700 |
600 |
2 423 618,00 |
2 423 618,00 |
2 423 618,00 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
03.4.01.61700 |
610 |
2 370 644,50 |
2 370 644,50 |
2 370 644,50 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
03.4.01.61700 |
620 |
52 973,50 |
52 973,50 |
52 973,50 |
|
Расходы за счёт субсидии из бюджета автономного округа на организацию питания детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) в лагерях с дневным пребыванием детей, в возрасте от 8 до 17 лет (включительно) - в палаточных лагерях, в возрасте от 14 до 17 лет (включительно) - в лагерях труда и отдыха с дневным пребыванием детей в рамках подпрограммы "Общее образование. Дополнительное образование детей" государственной программы "Развитие образования" |
03.4.01.82050 |
|
18 395 902,85 |
18 395 902,85 |
18 395 902,85 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
03.4.01.82050 |
600 |
18 395 902,85 |
18 395 902,85 |
18 395 902,85 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
03.4.01.82050 |
610 |
18 105 248,85 |
18 105 248,85 |
18 105 248,85 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
03.4.01.82050 |
620 |
290 654,00 |
290 654,00 |
290 654,00 |
|
Софинансирование за счёт средств местного бюджета расходов на организацию питания детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) в лагерях с дневным пребыванием детей, в возрасте от 8 до 17 лет (включительно) - в палаточных лагерях, в возрасте от 14 до 17 лет (включительно) - в лагерях труда и отдыха с дневным пребыванием детей в рамках подпрограммы "Общее образование. Дополнительное образование детей" государственной программы "Развитие образования" |
03.4.01.S2050 |
|
16 349 287,50 |
16 349 287,50 |
16 349 287,50 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
03.4.01.S2050 |
600 |
16 349 287,50 |
16 349 287,50 |
16 349 287,50 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
03.4.01.S2050 |
610 |
16 058 633,50 |
16 058 633,50 |
16 058 633,50 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
03.4.01.S2050 |
620 |
290 654,00 |
290 654,00 |
290 654,00 |
|
Основное мероприятие "Оказание финансовой поддержки негосударственным организациям, предоставляющим услуги в социальной сфере" |
03.4.02.00000 |
|
5 266 589,20 |
5 266 589,20 |
5 266 589,20 |
|
Расходы на предоставление субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам на возмещение недополученных доходов и (или) финансовое обеспечение (возмещение) затрат в связи с производством (реализацией) товаров (за исключением подакцизных товаров), выполнением работ, оказанием услуг |
03.4.02.61600 |
|
145 670,00 |
145 670,00 |
145 670,00 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
03.4.02.61600 |
800 |
145 670,00 |
145 670,00 |
145 670,00 |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
03.4.02.61600 |
810 |
145 670,00 |
145 670,00 |
145 670,00 |
|
Расходы на предоставление субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) организациями, осуществляющим образовательную деятельность, на организацию функционирования лагеря с дневным пребыванием детей |
03.4.02.61860 |
|
388 848,50 |
388 848,50 |
388 848,50 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
03.4.02.61860 |
600 |
388 848,50 |
388 848,50 |
388 848,50 |
|
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) |
03.4.02.61860 |
630 |
388 848,50 |
388 848,50 |
388 848,50 |
|
Расходы за счёт субсидии из бюджета автономного округа на организацию питания детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) в лагерях с дневным пребыванием детей, в возрасте от 8 до 17 лет (включительно) - в палаточных лагерях, в возрасте от 14 до 17 лет (включительно) - в лагерях труда и отдыха с дневным пребыванием детей в рамках подпрограммы "Общее образование. Дополнительное образование детей" государственной программы "Развитие образования" |
03.4.02.82050 |
|
2 366 035,35 |
2 366 035,35 |
2 366 035,35 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
03.4.02.82050 |
600 |
1 728 832,35 |
1 728 832,35 |
1 728 832,35 |
|
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) |
03.4.02.82050 |
630 |
1 728 832,35 |
1 728 832,35 |
1 728 832,35 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
03.4.02.82050 |
800 |
637 203,00 |
637 203,00 |
637 203,00 |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
03.4.02.82050 |
810 |
637 203,00 |
637 203,00 |
637 203,00 |
|
Софинансирование за счёт средств местного бюджета расходов на организацию питания детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) в лагерях с дневным пребыванием детей, в возрасте от 8 до 17 лет (включительно) - в палаточных лагерях, в возрасте от 14 до 17 лет (включительно) - в лагерях труда и отдыха с дневным пребыванием детей в рамках подпрограммы "Общее образование. Дополнительное образование детей" государственной программы "Развитие образования" |
03.4.02.S2050 |
|
2 366 035,35 |
2 366 035,35 |
2 366 035,35 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
03.4.02.S2050 |
600 |
1 728 832,35 |
1 728 832,35 |
1 728 832,35 |
|
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) |
03.4.02.S2050 |
630 |
1 728 832,35 |
1 728 832,35 |
1 728 832,35 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
03.4.02.S2050 |
800 |
637 203,00 |
637 203,00 |
637 203,00 |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
03.4.02.S2050 |
810 |
637 203,00 |
637 203,00 |
637 203,00 |
3.5. |
Подпрограмма "Функционирование департамента образования" |
03.5.00.00000 |
|
1 483 853 833,41 |
1 468 891 723,09 |
1 471 090 751,93 |
|
Основное мероприятие "Обеспечение управления муниципальной системой образования, осуществление организационно-методического, финансово-экономического сопровождения деятельности в сфере образования" |
03.5.01.00000 |
|
478 367 540,74 |
473 693 564,63 |
475 456 368,16 |
|
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг (выполнению работ), реализации функций |
03.5.01.00590 |
|
309 845 402,64 |
309 764 681,37 |
310 330 677,86 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
03.5.01.00590 |
100 |
292 996 638,30 |
291 863 623,25 |
292 322 993,50 |
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
03.5.01.00590 |
110 |
292 996 638,30 |
291 863 623,25 |
292 322 993,50 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
03.5.01.00590 |
200 |
16 354 381,34 |
17 417 995,12 |
17 527 809,36 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
03.5.01.00590 |
240 |
16 354 381,34 |
17 417 995,12 |
17 527 809,36 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
03.5.01.00590 |
300 |
50 400,00 |
50 400,00 |
50 400,00 |
|
Иные выплаты населению |
03.5.01.00590 |
360 |
50 400,00 |
50 400,00 |
50 400,00 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
03.5.01.00590 |
800 |
443 983,00 |
432 663,00 |
429 475,00 |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
03.5.01.00590 |
850 |
443 983,00 |
432 663,00 |
429 475,00 |
|
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (органов местной администрации) |
03.5.01.02040 |
|
102 528 156,81 |
102 811 307,64 |
103 253 408,46 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
03.5.01.02040 |
100 |
102 042 620,81 |
102 324 616,64 |
102 764 690,46 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
03.5.01.02040 |
120 |
102 042 620,81 |
102 324 616,64 |
102 764 690,46 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
03.5.01.02040 |
200 |
105 700,00 |
105 700,00 |
105 700,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
03.5.01.02040 |
240 |
105 700,00 |
105 700,00 |
105 700,00 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
03.5.01.02040 |
800 |
379 836,00 |
380 991,00 |
383 018,00 |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
03.5.01.02040 |
850 |
379 836,00 |
380 991,00 |
383 018,00 |
|
Расходы на прочие выплаты работникам органов местного самоуправления (органов местной администрации) |
03.5.01.02400 |
|
9 789 074,34 |
6 815 900,67 |
7 190 181,89 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
03.5.01.02400 |
100 |
9 789 074,34 |
6 815 900,67 |
7 190 181,89 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
03.5.01.02400 |
120 |
9 789 074,34 |
6 815 900,67 |
7 190 181,89 |
|
Расходы на выплату пособий, компенсаций, иных социальных выплат гражданам, ранее замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы, кроме публичных нормативных обязательств |
03.5.01.02410 |
|
140 000,00 |
140 000,00 |
140 000,00 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
03.5.01.02410 |
300 |
140 000,00 |
140 000,00 |
140 000,00 |
|
Иные выплаты населению |
03.5.01.02410 |
360 |
140 000,00 |
140 000,00 |
140 000,00 |
|
Прочие расходы, связанные с выполнением функций органами местного самоуправления (органами местной администрации) |
03.5.01.02430 |
|
36 900,00 |
39 900,00 |
45 900,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
03.5.01.02430 |
200 |
36 900,00 |
39 900,00 |
45 900,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
03.5.01.02430 |
240 |
36 900,00 |
39 900,00 |
45 900,00 |
|
Расходы на проведение мероприятий в сфере образования |
03.5.01.20700 |
|
3 576 686,00 |
3 558 686,00 |
3 558 686,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
03.5.01.20700 |
200 |
119 395,00 |
119 395,00 |
119 395,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
03.5.01.20700 |
240 |
119 395,00 |
119 395,00 |
119 395,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
03.5.01.20700 |
600 |
3 457 291,00 |
3 439 291,00 |
3 439 291,00 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
03.5.01.20700 |
620 |
3 457 291,00 |
3 439 291,00 |
3 439 291,00 |
|
Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы |
03.5.01.20980 |
|
2 525 089,00 |
2 525 089,00 |
2 525 089,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
03.5.01.20980 |
200 |
99 000,00 |
99 000,00 |
99 000,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
03.5.01.20980 |
240 |
99 000,00 |
99 000,00 |
99 000,00 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
03.5.01.20980 |
800 |
2 426 089,00 |
2 426 089,00 |
2 426 089,00 |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
03.5.01.20980 |
850 |
2 426 089,00 |
2 426 089,00 |
2 426 089,00 |
|
Расходы на предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям |
03.5.01.61700 |
|
47 636 431,95 |
47 318 199,95 |
47 692 624,95 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
03.5.01.61700 |
600 |
47 636 431,95 |
47 318 199,95 |
47 692 624,95 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
03.5.01.61700 |
620 |
47 636 431,95 |
47 318 199,95 |
47 692 624,95 |
|
Расходы на предоставление дополнительных мер социальной поддержки |
03.5.01.72600 |
|
710 800,00 |
710 800,00 |
710 800,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
03.5.01.72600 |
600 |
710 800,00 |
710 800,00 |
710 800,00 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
03.5.01.72600 |
620 |
710 800,00 |
710 800,00 |
710 800,00 |
|
Расходы за счёт единой субвенции из бюджета автономного округа на организацию проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего образования или среднего общего образования, в том числе в форме единого государственного экзамена в рамках подпрограммы "Общее образование. Дополнительное образование детей" государственной программы "Развитие образования" |
03.5.01.84306 |
|
9 000,00 |
9 000,00 |
9 000,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
03.5.01.84306 |
600 |
9 000,00 |
9 000,00 |
9 000,00 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
03.5.01.84306 |
620 |
9 000,00 |
9 000,00 |
9 000,00 |
|
Расходы за счёт иных межбюджетных трансфертов из бюджета автономного округа на реализацию наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в рамках непрограммного направления деятельности |
03.5.01.85160 |
|
1 570 000,00 |
|
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
03.5.01.85160 |
600 |
1 570 000,00 |
|
|
|
Субсидии автономным учреждениям |
03.5.01.85160 |
620 |
1 570 000,00 |
|
|
|
Основное мероприятие "Организация и финансовое обеспечение бесплатной перевозки до муниципальных образовательных учреждений и обратно обучающихся, проживающих на территории города, в течение учебного года, за исключением каникулярных дней, актированных дней и дней карантина в муниципальном образовательном учреждении, в дни функционирования лагеря с дневным пребыванием детей на базе муниципального образовательного учреждения" |
03.5.02.00000 |
|
13 266 930,53 |
10 926 930,53 |
10 926 930,53 |
|
Расходы на предоставление дополнительных мер социальной поддержки |
03.5.02.72600 |
|
13 266 930,53 |
10 926 930,53 |
10 926 930,53 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
03.5.02.72600 |
300 |
13 266 930,53 |
10 926 930,53 |
10 926 930,53 |
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
03.5.02.72600 |
320 |
13 266 930,53 |
10 926 930,53 |
10 926 930,53 |
|
Основное мероприятие "Финансовое обеспечение и выплата именной стипендии имени А.С. Знаменского учащимся муниципальных образовательных учреждений города, подведомственных департаменту образования, за отличные успехи в учебе, за достижение высоких показателей в интеллектуальной, научной, творческой, спортивной, социально-значимой деятельности" |
03.5.03.00000 |
|
3 662 400,00 |
3 662 400,00 |
3 662 400,00 |
|
Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы |
03.5.03.20980 |
|
3 662 400,00 |
3 662 400,00 |
3 662 400,00 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
03.5.03.20980 |
300 |
3 662 400,00 |
3 662 400,00 |
3 662 400,00 |
|
Стипендии |
03.5.03.20980 |
340 |
3 662 400,00 |
3 662 400,00 |
3 662 400,00 |
|
Основное мероприятие "Организация и финансовое обеспечение технического обслуживания компьютерной и копировально-множительной техники в муниципальных образовательных учреждениях, подведомственных департаменту образования" |
03.5.04.00000 |
|
605 565,00 |
605 565,00 |
605 565,00 |
|
Расходы на предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям |
03.5.04.61700 |
|
605 565,00 |
605 565,00 |
605 565,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
03.5.04.61700 |
600 |
605 565,00 |
605 565,00 |
605 565,00 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
03.5.04.61700 |
620 |
605 565,00 |
605 565,00 |
605 565,00 |
|
Основное мероприятие "Организация выполнения отдельных функций по содержанию зданий муниципальных казённых учреждений, "Информационно-методического центра", подведомственных департаменту образования" |
03.5.05.00000 |
|
1 113 979,14 |
1 357 246,93 |
1 483 936,24 |
|
Расходы муниципального казённого учреждения на обеспечение условий для оказания муниципальных услуг (выполнения работ), реализации функций муниципальными учреждениями |
03.5.05.20600 |
|
1 113 979,14 |
1 357 246,93 |
1 483 936,24 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
03.5.05.20600 |
200 |
1 113 979,14 |
1 357 246,93 |
1 483 936,24 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
03.5.05.20600 |
240 |
1 113 979,14 |
1 357 246,93 |
1 483 936,24 |
|
Основное мероприятие "Финансовое обеспечение предоставления завтраков и обедов в учебное время обучающимся муниципальных общеобразовательных учреждений, привлекающих для организации питания предприятия общественного питания, в рамках исполнения переданного отдельного государственного полномочия" |
03.5.06.00000 |
|
334 863 448,00 |
334 863 448,00 |
334 863 448,00 |
|
Расходы за счёт субвенции из бюджета автономного округа на социальную поддержку отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, в рамках подпрограммы "Ресурсное обеспечение в сфере образования, науки и молодёжной политики" государственной программы "Развитие образования" |
03.5.06.84030 |
|
334 863 448,00 |
334 863 448,00 |
334 863 448,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
03.5.06.84030 |
200 |
334 193 448,00 |
334 193 448,00 |
334 193 448,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
03.5.06.84030 |
240 |
334 193 448,00 |
334 193 448,00 |
334 193 448,00 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
03.5.06.84030 |
300 |
670 000,00 |
670 000,00 |
670 000,00 |
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
03.5.06.84030 |
320 |
670 000,00 |
670 000,00 |
670 000,00 |
|
Основное мероприятие "Организация отдыха и оздоровления детей, проживающих в городе Сургуте" |
03.5.07.00000 |
|
82 759 800,00 |
82 759 800,00 |
82 759 800,00 |
|
Расходы за счёт субвенции из бюджета автономного округа на организацию и обеспечение отдыха и оздоровления детей, в том числе в этнической среде, в рамках подпрограммы "Ресурсное обеспечение в сфере образования, науки и молодёжной политики" государственной программы "Развитие образования" |
03.5.07.84080 |
|
82 759 800,00 |
82 759 800,00 |
82 759 800,00 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
03.5.07.84080 |
100 |
626 236,00 |
626 236,00 |
626 236,00 |
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
03.5.07.84080 |
110 |
626 236,00 |
626 236,00 |
626 236,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
03.5.07.84080 |
200 |
82 133 564,00 |
82 133 564,00 |
82 133 564,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
03.5.07.84080 |
240 |
82 133 564,00 |
82 133 564,00 |
82 133 564,00 |
|
Основное мероприятие "Финансовое обеспечение организации начисления и выплаты компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных учреждениях, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования, в рамках исполнения переданного отдельного государственного полномочия" |
03.5.08.00000 |
|
273 092 660,00 |
273 009 400,00 |
273 009 400,00 |
|
Расходы за счёт субвенции из бюджета автономного округа на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования, в рамках подпрограммы "Ресурсное обеспечение в сфере образования, науки и молодёжной политики" государственной программы "Развитие образования" |
03.5.08.84050 |
|
273 092 660,00 |
273 009 400,00 |
273 009 400,00 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
03.5.08.84050 |
100 |
15 307 969,00 |
15 695 779,00 |
15 693 379,00 |
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
03.5.08.84050 |
110 |
15 307 969,00 |
15 695 779,00 |
15 693 379,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
03.5.08.84050 |
200 |
1 048 691,00 |
577 621,00 |
580 021,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
03.5.08.84050 |
240 |
1 048 691,00 |
577 621,00 |
580 021,00 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
03.5.08.84050 |
300 |
256 736 000,00 |
256 736 000,00 |
256 736 000,00 |
|
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам |
03.5.08.84050 |
310 |
256 736 000,00 |
256 736 000,00 |
256 736 000,00 |
|
Основное мероприятие "Финансовое обеспечение расходных обязательств по организации питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях" |
03.5.10.00000 |
|
287 726 208,00 |
288 013 368,00 |
288 322 904,00 |
|
Расходы муниципального казённого учреждения на обеспечение условий для оказания муниципальных услуг (выполнения работ), реализации функций муниципальными учреждениями |
03.5.10.20600 |
|
287 726 208,00 |
288 013 368,00 |
288 322 904,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
03.5.10.20600 |
200 |
287 726 208,00 |
288 013 368,00 |
288 322 904,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
03.5.10.20600 |
240 |
287 726 208,00 |
288 013 368,00 |
288 322 904,00 |
|
Основное мероприятие "Социальная поддержка детей-инвалидов, проживающих на территории города Сургута и состоящих на учёте в медицинских организациях Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, осуществляющих деятельность на территории города Сургута, в форме приобретения и предоставления санаторно-курортных путёвок по типу "Мать и дитя" для лечения" |
03.5.11.00000 |
|
8 395 302,00 |
|
|
|
Расходы на предоставление дополнительных мер социальной поддержки |
03.5.11.72600 |
|
8 395 302,00 |
|
|
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
03.5.11.72600 |
300 |
8 395 302,00 |
|
|
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
03.5.11.72600 |
320 |
8 395 302,00 |
|
|
4. |
Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма в городе Сургуте на период до 2030 года" |
04.0.00.00000 |
|
1 592 701 905,20 |
1 292 490 962,90 |
1 286 289 060,27 |
4.1. |
Подпрограмма "Библиотечное обслуживание населения" |
04.1.00.00000 |
|
218 640 482,23 |
189 119 880,14 |
190 959 904,68 |
|
Основное мероприятие "Обеспечение функционирования и развития муниципальных общедоступных библиотек" |
04.1.01.00000 |
|
218 640 482,23 |
189 119 880,14 |
190 959 904,68 |
|
Расходы муниципального казённого учреждения на обеспечение условий для оказания муниципальных услуг (выполнения работ), реализации функций муниципальными учреждениями |
04.1.01.20600 |
|
2 294 241,27 |
2 997 529,12 |
4 302 780,21 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
04.1.01.20600 |
200 |
2 294 241,27 |
2 997 529,12 |
4 302 780,21 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
04.1.01.20600 |
240 |
2 294 241,27 |
2 997 529,12 |
4 302 780,21 |
|
Расходы на предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям |
04.1.01.61700 |
|
214 389 736,69 |
184 702 726,02 |
184 627 374,47 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
04.1.01.61700 |
600 |
214 389 736,69 |
184 702 726,02 |
184 627 374,47 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
04.1.01.61700 |
610 |
214 389 736,69 |
184 702 726,02 |
184 627 374,47 |
|
Расходы за счёт субсидии из бюджета автономного округа на развитие сферы культуры в муниципальных образованиях автономного округа в рамках подпрограммы "Модернизация и развитие учреждений и организаций культуры" государственной программы "Культурное пространство" |
04.1.01.82520 |
|
760 100,00 |
526 000,00 |
1 014 100,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
04.1.01.82520 |
600 |
760 100,00 |
526 000,00 |
1 014 100,00 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
04.1.01.82520 |
610 |
760 100,00 |
526 000,00 |
1 014 100,00 |
|
Расходы за счёт иных межбюджетных трансфертов из бюджета автономного округа на реализацию наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в рамках непрограммного направления деятельности |
04.1.01.85160 |
|
520 000,00 |
|
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
04.1.01.85160 |
600 |
520 000,00 |
|
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
04.1.01.85160 |
610 |
520 000,00 |
|
|
|
Расходы на государственную поддержку отрасли культуры в рамках подпрограммы "Модернизация и развитие учреждений и организаций культуры" государственной программы "Культурное пространство" |
04.1.01.L5190 |
|
486 379,27 |
762 125,00 |
762 125,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
04.1.01.L5190 |
600 |
486 379,27 |
762 125,00 |
762 125,00 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
04.1.01.L5190 |
610 |
486 379,27 |
762 125,00 |
762 125,00 |
|
Софинансирование за счёт средств местного бюджета расходов на развитие сферы культуры в муниципальных образованиях автономного округа в рамках подпрограммы "Модернизация и развитие учреждений и организаций культуры" государственной программы "Культурное пространство" |
04.1.01.S2520 |
|
190 025,00 |
131 500,00 |
253 525,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
04.1.01.S2520 |
600 |
190 025,00 |
131 500,00 |
253 525,00 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
04.1.01.S2520 |
610 |
190 025,00 |
131 500,00 |
253 525,00 |
4.2. |
Подпрограмма "Обеспечение населения услугами муниципальных музеев" |
04.2.00.00000 |
|
134 885 507,33 |
115 928 909,26 |
119 982 511,37 |
|
Основное мероприятие "Обеспечение функционирования и развития муниципальных музейных учреждений" |
04.2.01.00000 |
|
134 816 292,51 |
115 859 694,44 |
119 913 296,55 |
|
Расходы муниципального казённого учреждения на обеспечение условий для оказания муниципальных услуг (выполнения работ), реализации функций муниципальными учреждениями |
04.2.01.20600 |
|
2 452 651,33 |
2 822 377,73 |
6 995 277,64 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
04.2.01.20600 |
200 |
2 452 651,33 |
2 822 377,73 |
6 995 277,64 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
04.2.01.20600 |
240 |
2 452 651,33 |
2 822 377,73 |
6 995 277,64 |
|
Расходы на предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям |
04.2.01.61700 |
|
131 383 641,18 |
113 037 316,71 |
112 918 018,91 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
04.2.01.61700 |
600 |
131 383 641,18 |
113 037 316,71 |
112 918 018,91 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
04.2.01.61700 |
610 |
131 383 641,18 |
113 037 316,71 |
112 918 018,91 |
|
Расходы за счёт иных межбюджетных трансфертов из бюджета автономного округа на реализацию наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в рамках непрограммного направления деятельности |
04.2.01.85160 |
|
980 000,00 |
|
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
04.2.01.85160 |
600 |
980 000,00 |
|
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
04.2.01.85160 |
610 |
980 000,00 |
|
|
|
Основное мероприятие "Федеральный проект "Старшее поколение" |
04.2.P3.00000 |
|
69 214,82 |
69 214,82 |
69 214,82 |
|
Расходы на организацию профессионального обучения и дополнительного профессионального образования лиц предпенсионного возраста, в рамках подпрограммы "Содействие трудоустройству граждан" государственной программы "Поддержка занятости населения" |
04.2.P3.52940 |
|
69 214,82 |
69 214,82 |
69 214,82 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
04.2.P3.52940 |
600 |
69 214,82 |
69 214,82 |
69 214,82 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
04.2.P3.52940 |
610 |
69 214,82 |
69 214,82 |
69 214,82 |
4.3. |
Подпрограмма "Дополнительное Образование детей в детских школах искусств" |
04.3.00.00000 |
|
507 930 167,78 |
415 374 786,64 |
415 037 384,16 |
|
Основное мероприятие "Обеспечение функционирования и развития муниципальных детских школ искусств" |
04.3.01.00000 |
|
495 052 191,86 |
411 392 036,64 |
411 130 134,16 |
|
Расходы муниципального казённого учреждения на обеспечение условий для оказания муниципальных услуг (выполнения работ), реализации функций муниципальными учреждениями |
04.3.01.20600 |
|
6 661 329,15 |
9 068 366,57 |
8 786 564,09 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
04.3.01.20600 |
200 |
6 661 329,15 |
9 068 366,57 |
8 786 564,09 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
04.3.01.20600 |
240 |
6 661 329,15 |
9 068 366,57 |
8 786 564,09 |
|
Расходы на предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям |
04.3.01.61700 |
|
485 079 162,71 |
401 404 970,07 |
401 583 570,07 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
04.3.01.61700 |
600 |
485 079 162,71 |
401 404 970,07 |
401 583 570,07 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
04.3.01.61700 |
610 |
437 781 286,41 |
361 535 012,20 |
361 297 791,40 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
04.3.01.61700 |
620 |
47 297 876,30 |
39 869 957,87 |
40 285 778,67 |
|
Расходы на предоставление дополнительных мер социальной поддержки |
04.3.01.72600 |
|
938 700,00 |
918 700,00 |
760 000,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
04.3.01.72600 |
600 |
938 700,00 |
918 700,00 |
760 000,00 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
04.3.01.72600 |
610 |
811 200,00 |
818 700,00 |
690 000,00 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
04.3.01.72600 |
620 |
127 500,00 |
100 000,00 |
70 000,00 |
|
Расходы за счёт иных межбюджетных трансфертов из бюджета автономного округа на реализацию наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в рамках непрограммного направления деятельности |
04.3.01.85160 |
|
2 373 000,00 |
|
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
04.3.01.85160 |
600 |
2 373 000,00 |
|
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
04.3.01.85160 |
610 |
2 373 000,00 |
|
|
|
Основное мероприятие "Федеральный проект "Культурная среда" |
04.3.А1.00000 |
|
12 877 975,92 |
3 982 750,00 |
3 907 250,00 |
|
Расходы на государственную поддержку отрасли культуры в рамках подпрограммы "Модернизация и развитие учреждений и организаций культуры" государственной программы "Культурное пространство" |
04.3.A1.55190 |
|
12 877 975,92 |
|
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
04.3.A1.55190 |
600 |
12 877 975,92 |
|
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
04.3.A1.55190 |
610 |
12 877 975,92 |
|
|
|
Расходы за счёт субсидии из бюджета автономного округа на развитие сферы культуры в муниципальных образованиях Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в рамках подпрограммы "Модернизация и развитие учреждений и организаций культуры" государственной программы "Культурное пространство" |
04.3.А1.82520 |
|
|
3 186 200,00 |
3 125 800,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
04.3.А1.82520 |
600 |
|
3 186 200,00 |
3 125 800,00 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
04.3.А1.82520 |
610 |
|
3 186 200,00 |
3 125 800,00 |
|
Софинансирование за счёт средств местного бюджета расходов на развитие сферы культуры в муниципальных образованиях Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в рамках подпрограммы "Модернизация и развитие учреждений и организаций культуры" государственной программы "Культурное пространство" |
04.3.А1.S2520 |
|
|
796 550,00 |
781 450,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
04.3.А1.S2520 |
600 |
|
796 550,00 |
781 450,00 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
04.3.А1.S2520 |
610 |
|
796 550,00 |
781 450,00 |
4.4. |
Подпрограмма "Организация культурного досуга на базе учреждений и организаций культуры" |
04.4.00.00000 |
|
680 939 662,46 |
524 025 807,66 |
522 572 990,59 |
|
Основное мероприятие "Обеспечение функционирования и развития муниципальных учреждений культурно-досугового типа по направлению: организация досуга, самодеятельное народное творчество и народные художественные промыслы" |
04.4.01.00000 |
|
338 081 557,26 |
247 058 962,20 |
248 044 058,56 |
|
Расходы муниципального казённого учреждения на обеспечение условий для оказания муниципальных услуг (выполнения работ), реализации функций муниципальными учреждениями |
04.4.01.20600 |
|
8 559 021,79 |
5 468 202,59 |
5 627 856,43 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
04.4.01.20600 |
200 |
8 559 021,79 |
5 468 202,59 |
5 627 856,43 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
04.4.01.20600 |
240 |
8 559 021,79 |
5 468 202,59 |
5 627 856,43 |
|
Расходы на предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям |
04.4.01.61700 |
|
327 972 535,47 |
241 590 759,61 |
242 416 202,13 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
04.4.01.61700 |
600 |
327 972 535,47 |
241 590 759,61 |
242 416 202,13 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
04.4.01.61700 |
610 |
89 460 544,08 |
74 062 519,49 |
75 054 346,02 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
04.4.01.61700 |
620 |
238 511 991,39 |
167 528 240,12 |
167 361 856,11 |
|
Расходы за счёт иных межбюджетных трансфертов из бюджета автономного округа на реализацию наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в рамках непрограммного направления деятельности |
04.4.01.85160 |
|
1 550 000,00 |
|
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
04.4.01.85160 |
600 |
1 550 000,00 |
|
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
04.4.01.85160 |
610 |
750 000,00 |
|
|
|
Субсидии автономным учреждениям |
04.4.01.85160 |
620 |
800 000,00 |
|
|
|
Основное мероприятие "Обеспечение функционирования и развития муниципальных концертных организаций и театров" |
04.4.02.00000 |
|
340 442 810,40 |
274 551 550,66 |
272 113 637,23 |
|
Расходы муниципального казённого учреждения на обеспечение условий для оказания муниципальных услуг (выполнения работ), реализации функций муниципальными учреждениями |
04.4.02.20600 |
|
12 473 645,04 |
12 985 328,19 |
14 061 900,82 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
04.4.02.20600 |
200 |
12 473 645,04 |
12 985 328,19 |
14 061 900,82 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
04.4.02.20600 |
240 |
12 473 645,04 |
12 985 328,19 |
14 061 900,82 |
|
Расходы на предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям |
04.4.02.61700 |
|
326 793 790,36 |
258 480 011,47 |
257 630 636,41 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
04.4.02.61700 |
600 |
326 793 790,36 |
258 480 011,47 |
257 630 636,41 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
04.4.02.61700 |
620 |
326 793 790,36 |
258 480 011,47 |
257 630 636,41 |
|
Расходы за счёт иных межбюджетных трансфертов из бюджета автономного округа на реализацию наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в рамках непрограммного направления деятельности |
04.4.02.85160 |
|
573 900,00 |
|
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
04.4.02.85160 |
600 |
573 900,00 |
|
|
|
Субсидии автономным учреждениям |
04.4.02.85160 |
620 |
573 900,00 |
|
|
|
Расходы на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров в рамках подпрограммы "Поддержка творческих инициатив, способствующих самореализации населения" государственной программы "Культурное пространство" |
04.4.02.L5170 |
|
601 475,00 |
3 086 211,00 |
421 100,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
04.4.02.L5170 |
600 |
601 475,00 |
3 086 211,00 |
421 100,00 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
04.4.02.L5170 |
620 |
601 475,00 |
3 086 211,00 |
421 100,00 |
|
Основное мероприятие "Предоставление субсидии немуниципальным (коммерческим, некоммерческим) организациям, индивидуальным предпринимателям в связи с выполнением работ, оказанием услуг в сфере культуры" |
04.4.04.00000 |
|
2 415 294,80 |
2 415 294,80 |
2 415 294,80 |
|
Расходы на предоставление субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам на возмещение недополученных доходов и (или) финансовое обеспечение (возмещение) затрат в связи с производством (реализацией) товаров (за исключением подакцизных товаров), выполнением работ, оказанием услуг |
04.4.04.61600 |
|
1 455 974,00 |
1 455 974,00 |
1 455 974,00 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
04.4.04.61600 |
800 |
1 455 974,00 |
1 455 974,00 |
1 455 974,00 |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
04.4.04.61600 |
810 |
1 455 974,00 |
1 455 974,00 |
1 455 974,00 |
|
Расходы на предоставление субсидий некоммерческим организациям на финансовое обеспечение (возмещение) затрат в связи с выполнением работ, оказанием услуг в сфере культуры |
04.4.04.61890 |
|
959 320,80 |
959 320,80 |
959 320,80 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
04.4.04.61890 |
600 |
959 320,80 |
959 320,80 |
959 320,80 |
|
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) |
04.4.04.61890 |
630 |
959 320,80 |
959 320,80 |
959 320,80 |
4.5. |
Подпрограмма "Создание условий для развития туризма" |
04.5.00.00000 |
|
2 900 203,94 |
2 176 199,91 |
2 190 689,93 |
|
Основное мероприятие "Создание условий для развития туризма в Сургуте, расширения спектра туристических услуг для жителей и гостей города" |
04.5.01.00000 |
|
2 900 203,94 |
2 176 199,91 |
2 190 689,93 |
|
Расходы на предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям |
04.5.01.61700 |
|
2 900 203,94 |
2 176 199,91 |
2 190 689,93 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
04.5.01.61700 |
600 |
2 900 203,94 |
2 176 199,91 |
2 190 689,93 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
04.5.01.61700 |
610 |
2 900 203,94 |
2 176 199,91 |
2 190 689,93 |
4.6. |
Подпрограмма "Развитие инфраструктуры отрасли культуры" |
04.6.00.00000 |
|
11 224 208,28 |
10 373 464,47 |
|
|
Основное мероприятие "Реконструкция и капитальный ремонт объектов, предназначенных для размещения муниципальных учреждений культуры" |
04.6.02.00000 |
|
10 858 541,62 |
10 373 464,47 |
|
|
Расходы муниципального казённого учреждения на обеспечение условий для оказания муниципальных услуг (выполнения работ), реализации функций муниципальными учреждениями |
04.6.02.20600 |
|
10 217 591,62 |
10 373 464,47 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
04.6.02.20600 |
200 |
10 217 591,62 |
10 373 464,47 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
04.6.02.20600 |
240 |
10 217 591,62 |
10 373 464,47 |
|
|
Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы |
04.6.02.20980 |
|
600 000,00 |
|
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
04.6.02.20980 |
200 |
600 000,00 |
|
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
04.6.02.20980 |
240 |
600 000,00 |
|
|
|
Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности |
04.6.02.42110 |
|
40 950,00 |
|
|
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
04.6.02.42110 |
400 |
40 950,00 |
|
|
|
Бюджетные инвестиции |
04.6.02.42110 |
410 |
40 950,00 |
|
|
|
Основное мероприятие "Обеспечение условий лицам с ограниченными возможностями здоровья для беспрепятственного доступа к объектам культуры посредством проведения капитального ремонта" |
04.6.04.00000 |
|
365 666,66 |
|
|
|
Расходы муниципального казённого учреждения на обеспечение условий для оказания муниципальных услуг (выполнения работ), реализации функций муниципальными учреждениями |
04.6.04.20600 |
|
365 666,66 |
|
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
04.6.04.20600 |
200 |
365 666,66 |
|
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
04.6.04.20600 |
240 |
365 666,66 |
|
|
4.7. |
Подпрограмма "Организация отдыха детей в каникулярное время" |
04.7.00.00000 |
|
2 184 498,00 |
2 184 498,00 |
2 184 498,00 |
|
Основное мероприятие "Организация работы лагерей дневного пребывания, включая обеспечение питанием, на базе курируемых учреждений" |
04.7.01.00000 |
|
2 184 498,00 |
2 184 498,00 |
2 184 498,00 |
|
Расходы на предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям |
04.7.01.61700 |
|
78 374,40 |
78 374,40 |
78 374,40 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
04.7.01.61700 |
600 |
78 374,40 |
78 374,40 |
78 374,40 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
04.7.01.61700 |
610 |
66 726,40 |
66 726,40 |
66 726,40 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
04.7.01.61700 |
620 |
11 648,00 |
11 648,00 |
11 648,00 |
|
Расходы за счёт субсидии из бюджета автономного округа на организацию питания детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) в лагерях с дневным пребыванием детей, в возрасте от 8 до 17 лет (включительно) - в палаточных лагерях, в возрасте от 14 до 17 лет (включительно) - в лагерях труда и отдыха с дневным пребыванием детей в рамках подпрограммы "Общее образование. Дополнительное образование детей" государственной программы "Развитие образования" |
04.7.01.82050 |
|
1 053 061,80 |
1 053 061,80 |
1 053 061,80 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
04.7.01.82050 |
600 |
1 053 061,80 |
1 053 061,80 |
1 053 061,80 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
04.7.01.82050 |
610 |
896 555,80 |
896 555,80 |
896 555,80 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
04.7.01.82050 |
620 |
156 506,00 |
156 506,00 |
156 506,00 |
|
Софинансирование за счёт средств местного бюджета расходов на организацию питания детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) в лагерях с дневным пребыванием детей, в возрасте от 8 до 17 лет (включительно) - в палаточных лагерях, в возрасте от 14 до 17 лет (включительно) - в лагерях труда и отдыха с дневным пребыванием детей в рамках подпрограммы "Общее образование. Дополнительное образование детей" государственной программы "Развитие образования" |
04.7.01.S2050 |
|
1 053 061,80 |
1 053 061,80 |
1 053 061,80 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
04.7.01.S2050 |
600 |
1 053 061,80 |
1 053 061,80 |
1 053 061,80 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
04.7.01.S2050 |
610 |
896 555,80 |
896 555,80 |
896 555,80 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
04.7.01.S2050 |
620 |
156 506,00 |
156 506,00 |
156 506,00 |
4.8. |
Подпрограмма "Обеспечение деятельности комитета культуры и туризма Администрации города" |
04.8.00.00000 |
|
33 997 175,18 |
33 307 416,82 |
33 361 081,54 |
|
Основное мероприятие "Содержание аппарата комитета культуры и туризма" |
04.8.01.00000 |
|
33 673 985,18 |
32 984 226,82 |
33 037 891,54 |
|
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (органов местной администрации) |
04.8.01.02040 |
|
31 652 960,23 |
31 203 783,77 |
31 304 315,29 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
04.8.01.02040 |
100 |
31 630 878,99 |
31 203 783,77 |
31 304 315,29 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
04.8.01.02040 |
120 |
31 630 878,99 |
31 203 783,77 |
31 304 315,29 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
04.8.01.02040 |
800 |
22 081,24 |
|
|
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
04.8.01.02040 |
850 |
22 081,24 |
|
|
|
Расходы на прочие выплаты работникам органов местного самоуправления (органов местной администрации) |
04.8.01.02400 |
|
2 021 024,95 |
1 780 443,05 |
1 733 576,25 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
04.8.01.02400 |
100 |
2 021 024,95 |
1 780 443,05 |
1 733 576,25 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
04.8.01.02400 |
120 |
2 021 024,95 |
1 780 443,05 |
1 733 576,25 |
|
Основное мероприятие "Осуществление выплаты именных стипендий учащихся муниципальных учреждений, осуществляющих образовательную деятельность в сфере культуры, курируемых комитетом культуры и туризма" |
04.8.03.00000 |
|
323 190,00 |
323 190,00 |
323 190,00 |
|
Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы |
04.8.03.20980 |
|
323 190,00 |
323 190,00 |
323 190,00 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
04.8.03.20980 |
300 |
323 190,00 |
323 190,00 |
323 190,00 |
|
Стипендии |
04.8.03.20980 |
340 |
323 190,00 |
323 190,00 |
323 190,00 |
5. |
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Сургуте на период до 2030 года" |
05.0.00.00000 |
|
1 166 006 060,09 |
1 141 413 170,48 |
1 138 323 955,90 |
5.1. |
Подпрограмма "Организация занятий физической культурой и массовым спортом, создание условий для выполнения нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)" |
05.1.00.00000 |
|
179 907 922,69 |
173 283 523,74 |
172 680 990,87 |
|
Основное мероприятие "Реализация мероприятий по развитию физической культуры и массового спорта" |
05.1.01.00000 |
|
156 304 657,01 |
149 559 541,41 |
149 077 420,34 |
|
Расходы муниципального казённого учреждения на обеспечение условий для оказания муниципальных услуг (выполнения работ), реализации функций муниципальными учреждениями |
05.1.01.20600 |
|
7 762 631,41 |
1 734 316,44 |
1 667 580,08 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
05.1.01.20600 |
200 |
7 762 631,41 |
1 734 316,44 |
1 667 580,08 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
05.1.01.20600 |
240 |
7 762 631,41 |
1 734 316,44 |
1 667 580,08 |
|
Расходы на предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям |
05.1.01.61700 |
|
148 442 025,60 |
147 825 224,97 |
147 409 840,26 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
05.1.01.61700 |
600 |
148 442 025,60 |
147 825 224,97 |
147 409 840,26 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
05.1.01.61700 |
610 |
148 442 025,60 |
147 825 224,97 |
147 409 840,26 |
|
Расходы за счёт иных межбюджетных трансфертов из бюджета автономного округа на реализацию наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в рамках непрограммного направления деятельности |
05.1.01.85160 |
|
100 000,00 |
|
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
05.1.01.85160 |
600 |
100 000,00 |
|
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
05.1.01.85160 |
610 |
100 000,00 |
|
|
|
Основное мероприятие "Создание условий для выполнения нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)" |
05.1.06.00000 |
|
23 603 265,68 |
23 723 982,33 |
23 603 570,53 |
|
Расходы на предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям |
05.1.06.61700 |
|
23 603 265,68 |
23 723 982,33 |
23 603 570,53 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
05.1.06.61700 |
600 |
23 603 265,68 |
23 723 982,33 |
23 603 570,53 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
05.1.06.61700 |
610 |
23 603 265,68 |
23 723 982,33 |
23 603 570,53 |
5.2. |
Подпрограмма "Развитие системы спортивной подготовки" |
05.2.00.00000 |
|
950 300 009,25 |
935 373 666,72 |
933 074 827,32 |
|
Основное мероприятие "Обеспечение функционирования и развития учреждений спортивной подготовки" |
05.2.02.00000 |
|
928 409 844,36 |
923 244 133,41 |
920 945 294,01 |
|
Расходы муниципального казённого учреждения на обеспечение условий для оказания муниципальных услуг (выполнения работ), реализации функций муниципальными учреждениями |
05.2.02.20600 |
|
17 991 023,97 |
26 323 076,32 |
25 013 044,54 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
05.2.02.20600 |
200 |
17 991 023,97 |
26 323 076,32 |
25 013 044,54 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
05.2.02.20600 |
240 |
17 991 023,97 |
26 323 076,32 |
25 013 044,54 |
|
Расходы на предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям |
05.2.02.61700 |
|
908 338 820,39 |
896 921 057,09 |
895 932 249,47 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
05.2.02.61700 |
600 |
908 338 820,39 |
896 921 057,09 |
895 932 249,47 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
05.2.02.61700 |
610 |
433 610 241,84 |
432 753 586,35 |
432 551 676,42 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
05.2.02.61700 |
620 |
474 728 578,55 |
464 167 470,74 |
463 380 573,05 |
|
Расходы за счёт иных межбюджетных трансфертов из бюджета автономного округа на реализацию наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в рамках непрограммного направления деятельности |
05.2.02.85160 |
|
2 080 000,00 |
|
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
05.2.02.85160 |
600 |
2 080 000,00 |
|
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
05.2.02.85160 |
610 |
1 500 000,00 |
|
|
|
Субсидии автономным учреждениям |
05.2.02.85160 |
620 |
580 000,00 |
|
|
|
Основное мероприятие "Реализация отдельных мероприятий государственной программы "Развитие физической культуры и спорта" |
05.2.04.00000 |
|
7 157 684,21 |
11 922 000,00 |
11 922 000,00 |
|
Расходы за счёт субсидии из бюджета автономного округа на софинансирование расходов муниципальных образований по обеспечению физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва, спортивным оборудованием, экипировкой и инвентарем, медицинского сопровождения тренировочного процесса, проведения тренировочных сборов и участия в соревнованиях в рамках подпрограммы "Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва" государственной программы "Развитие физической культуры и спорта" |
05.2.04.82110 |
|
6 799 800,00 |
11 325 900,00 |
11 325 900,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
05.2.04.82110 |
600 |
6 799 800,00 |
11 325 900,00 |
11 325 900,00 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
05.2.04.82110 |
610 |
5 516 700,00 |
9 218 887,51 |
9 218 887,51 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
05.2.04.82110 |
620 |
1 283 100,00 |
2 107 012,49 |
2 107 012,49 |
|
Софинансирование за счёт средств местного бюджета расходов муниципальных образований по обеспечению физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва, спортивным оборудованием, экипировкой и инвентарем, медицинского сопровождения тренировочного процесса, проведения тренировочных сборов и участия в соревнованиях в рамках подпрограммы "Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва" государственной программы "Развитие физической культуры и спорта" |
05.2.04.S2110 |
|
357 884,21 |
596 100,00 |
596 100,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
05.2.04.S2110 |
600 |
357 884,21 |
596 100,00 |
596 100,00 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
05.2.04.S2110 |
610 |
290 352,63 |
485 204,61 |
485 204,61 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
05.2.04.S2110 |
620 |
67 531,58 |
110 895,39 |
110 895,39 |
|
Основное мероприятие "Федеральный проект "Старшее поколение" |
05.2.P3.00000 |
|
207 533,31 |
207 533,31 |
207 533,31 |
|
Расходы на организацию профессионального обучения и дополнительного профессионального образования лиц предпенсионного возраста, в рамках подпрограммы "Содействие трудоустройству граждан" государственной программы "Поддержка занятости населения" |
05.2.P3.52940 |
|
207 533,31 |
207 533,31 |
207 533,31 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
05.2.P3.52940 |
600 |
207 533,31 |
207 533,31 |
207 533,31 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
05.2.P3.52940 |
610 |
34 607,41 |
34 607,41 |
34 607,41 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
05.2.P3.52940 |
620 |
172 925,90 |
172 925,90 |
172 925,90 |
|
Основное мероприятие "Федеральный проект "Спорт-норма жизни" |
05.2.Р5.00000 |
|
14 524 947,37 |
|
|
|
Расходы на государственную поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации в рамках подпрограммы "Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва" государственной программы "Развитие физической культуры и спорта" |
05.2.Р5.50810 |
|
14 524 947,37 |
|
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
05.2.Р5.50810 |
600 |
14 524 947,37 |
|
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
05.2.Р5.50810 |
610 |
9 325 473,68 |
|
|
|
Субсидии автономным учреждениям |
05.2.Р5.50810 |
620 |
5 199 473,69 |
|
|
5.3. |
Подпрограмма "Развитие инфраструктуры спорта" |
05.3.00.00000 |
|
2 730 000,00 |
|
|
|
Основное мероприятие "Развитие материально-технической базы муниципальных учреждений спорта" |
05.3.01.00000 |
|
2 730 000,00 |
|
|
|
Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности |
05.3.01.42110 |
|
2 730 000,00 |
|
|
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
05.3.01.42110 |
400 |
2 730 000,00 |
|
|
|
Бюджетные инвестиции |
05.3.01.42110 |
410 |
2 730 000,00 |
|
|
5.4. |
Подпрограмма "Управление отраслью физической культуры и спорта" |
05.5.00.00000 |
|
33 068 128,15 |
32 755 980,02 |
32 568 137,71 |
|
Основное мероприятие "Организационное обеспечение функционирования отрасли" |
05.5.01.00000 |
|
25 368 792,66 |
25 056 644,53 |
24 868 802,22 |
|
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (органов местной администрации) |
05.5.01.02040 |
|
24 083 562,91 |
23 582 414,78 |
23 583 572,47 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
05.5.01.02040 |
100 |
24 009 622,37 |
23 522 414,78 |
23 523 572,47 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
05.5.01.02040 |
120 |
24 009 622,37 |
23 522 414,78 |
23 523 572,47 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
05.5.01.02040 |
200 |
60 000,00 |
60 000,00 |
60 000,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
05.5.01.02040 |
240 |
60 000,00 |
60 000,00 |
60 000,00 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
05.5.01.02040 |
800 |
13 940,54 |
|
|
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
05.5.01.02040 |
850 |
13 940,54 |
|
|
|
Расходы на прочие выплаты работникам органов местного самоуправления (органов местной администрации) |
05.5.01.02400 |
|
1 185 218,75 |
1 374 218,75 |
1 185 218,75 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
05.5.01.02400 |
100 |
1 185 218,75 |
1 374 218,75 |
1 185 218,75 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
05.5.01.02400 |
120 |
1 185 218,75 |
1 374 218,75 |
1 185 218,75 |
|
Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы |
05.5.01.20980 |
|
100 011,00 |
100 011,00 |
100 011,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
05.5.01.20980 |
200 |
100 011,00 |
100 011,00 |
100 011,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
05.5.01.20980 |
240 |
100 011,00 |
100 011,00 |
100 011,00 |
|
Основное мероприятие "Предоставление субсидии немуниципальным (коммерческим, некоммерческим) организациям на финансовое обеспечение (возмещение) затрат в связи с выполнением работ, оказанием услуг в сфере физической культуры и спорта" |
05.5.02.00000 |
|
6 001 755,49 |
6 001 755,49 |
6 001 755,49 |
|
Расходы на предоставление субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам на возмещение недополученных доходов и (или) финансовое обеспечение (возмещение) затрат в связи с производством (реализацией) товаров (за исключением подакцизных товаров), выполнением работ, оказанием услуг |
05.5.02.61600 |
|
3 003 679,68 |
3 003 679,68 |
3 003 679,68 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
05.5.02.61600 |
800 |
3 003 679,68 |
3 003 679,68 |
3 003 679,68 |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
05.5.02.61600 |
810 |
3 003 679,68 |
3 003 679,68 |
3 003 679,68 |
|
Расходы на предоставление субсидий некоммерческим организациям на финансовое обеспечение (возмещение) затрат в связи с выполнением работ, оказанием услуг в сфере физической культуры и спорта |
05.5.02.61880 |
|
2 998 075,81 |
2 998 075,81 |
2 998 075,81 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
05.5.02.61880 |
600 |
2 998 075,81 |
2 998 075,81 |
2 998 075,81 |
|
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) |
05.5.02.61880 |
630 |
2 998 075,81 |
2 998 075,81 |
2 998 075,81 |
|
Основное мероприятие "Дополнительная мера социальной поддержки спортсменам муниципальных организаций физической культуры и спорта за достижение спортивных результатов в соревновательной деятельности" |
05.5.03.00000 |
|
1 697 580,00 |
1 697 580,00 |
1 697 580,00 |
|
Расходы на предоставление дополнительных мер социальной поддержки |
05.5.03.72600 |
|
1 697 580,00 |
1 697 580,00 |
1 697 580,00 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
05.5.03.72600 |
300 |
1 697 580,00 |
1 697 580,00 |
1 697 580,00 |
|
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам |
05.5.03.72600 |
310 |
1 697 580,00 |
1 697 580,00 |
1 697 580,00 |
6. |
Муниципальная программа "Молодёжная политика Сургута на период до 2030 года" |
06.0.00.00000 |
|
338 839 966,12 |
324 780 876,74 |
324 312 766,44 |
6.1. |
Подпрограмма "Организация мероприятий по работе с детьми и молодёжью" |
06.1.00.00000 |
|
324 557 327,03 |
310 751 775,01 |
310 082 235,06 |
|
Основное мероприятие "Обеспечение функционирования и развития учреждений, оказывающих муниципальные услуги (работы)" |
06.1.01.00000 |
|
317 229 123,98 |
303 968 352,12 |
304 062 718,79 |
|
Расходы на предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям |
06.1.01.61700 |
|
308 605 811,58 |
303 968 352,12 |
304 062 718,79 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
06.1.01.61700 |
600 |
308 605 811,58 |
303 968 352,12 |
304 062 718,79 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
06.1.01.61700 |
610 |
207 380 806,68 |
204 409 182,49 |
204 496 191,08 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
06.1.01.61700 |
620 |
101 225 004,90 |
99 559 169,63 |
99 566 527,71 |
|
Расходы за счёт иных межбюджетных трансфертов из бюджета автономного округа на реализацию мероприятий по содействию трудоустройству граждан в рамках подпрограмм "Содействие трудоустройству граждан" государственной программы "Поддержка занятости населения" |
06.1.01.85060 |
|
5 438 312,40 |
|
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
06.1.01.85060 |
600 |
5 438 312,40 |
|
|
|
Субсидии автономным учреждениям |
06.1.01.85060 |
620 |
5 438 312,40 |
|
|
|
Расходы за счёт иных межбюджетных трансфертов из бюджета автономного округа на реализацию наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в рамках непрограммного направления деятельности |
06.1.01.85160 |
|
3 185 000,00 |
|
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
06.1.01.85160 |
600 |
3 185 000,00 |
|
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
06.1.01.85160 |
610 |
1 755 000,00 |
|
|
|
Субсидии автономным учреждениям |
06.1.01.85160 |
620 |
1 430 000,00 |
|
|
|
Основное мероприятие "Организация выполнения отдельных функций по содержанию муниципальных учреждений, курируемых отделом молодёжной политики" |
06.1.02.00000 |
|
7 206 450,05 |
6 661 669,89 |
5 897 763,27 |
|
Расходы муниципального казённого учреждения на обеспечение условий для оказания муниципальных услуг (выполнения работ), реализации функций муниципальными учреждениями |
06.1.02.20600 |
|
6 723 113,05 |
6 661 669,89 |
5 897 763,27 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
06.1.02.20600 |
200 |
6 723 113,05 |
6 661 669,89 |
5 897 763,27 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
06.1.02.20600 |
240 |
6 723 113,05 |
6 661 669,89 |
5 897 763,27 |
|
Расходы за счёт иных межбюджетных трансфертов из бюджета автономного округа на реализацию наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в рамках непрограммного направления деятельности |
06.1.02.85160 |
|
483 337,00 |
|
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
06.1.02.85160 |
200 |
483 337,00 |
|
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
06.1.02.85160 |
240 |
483 337,00 |
|
|
|
Основное мероприятие "Организация установки и обслуживания временных мобильных туалетов при проведении городских молодёжных массовых мероприятий" |
06.1.03.00000 |
|
44 487,00 |
44 487,00 |
44 487,00 |
|
Расходы муниципального казённого учреждения на обеспечение условий для оказания муниципальных услуг (выполнения работ), реализации функций муниципальными учреждениями |
06.1.03.20600 |
|
44 487,00 |
44 487,00 |
44 487,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
06.1.03.20600 |
200 |
44 487,00 |
44 487,00 |
44 487,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
06.1.03.20600 |
240 |
44 487,00 |
44 487,00 |
44 487,00 |
|
Основное мероприятие "Реализация проекта "Социальная активность" в рамках регионального портфеля проектов "Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре" |
06.1.06.00000 |
|
77 266,00 |
77 266,00 |
77 266,00 |
|
Расходы на предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям |
06.1.06.61700 |
|
77 266,00 |
77 266,00 |
77 266,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
06.1.06.61700 |
600 |
77 266,00 |
77 266,00 |
77 266,00 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
06.1.06.61700 |
610 |
77 266,00 |
77 266,00 |
77 266,00 |
6.2. |
Подпрограмма "Развитие инфраструктуры сферы молодёжной политики" |
06.2.00.00000 |
|
9 001,20 |
|
|
|
Основное мероприятие "Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов в сфере молодёжной политики" |
06.2.01.00000 |
|
9 001,20 |
|
|
|
Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности |
06.2.01.42110 |
|
9 001,20 |
|
|
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
06.2.01.42110 |
400 |
9 001,20 |
|
|
|
Бюджетные инвестиции |
06.2.01.42110 |
410 |
9 001,20 |
|
|
6.3. |
Подпрограмма "Обеспечение деятельности отдела молодёжной политики" |
06.4.00.00000 |
|
14 273 637,89 |
14 029 101,73 |
14 230 531,38 |
|
Основное мероприятие "Содержание аппарата управления отдела молодёжной политики" |
06.4.01.00000 |
|
14 273 637,89 |
14 029 101,73 |
14 230 531,38 |
|
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (органов местной администрации) |
06.4.01.02040 |
|
13 257 379,14 |
13 120 842,98 |
13 214 272,63 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
06.4.01.02040 |
100 |
13 250 319,78 |
13 120 842,98 |
13 214 272,63 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
06.4.01.02040 |
120 |
13 250 319,78 |
13 120 842,98 |
13 214 272,63 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
06.4.01.02040 |
800 |
7 059,36 |
|
|
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
06.4.01.02040 |
850 |
7 059,36 |
|
|
|
Расходы на прочие выплаты работникам органов местного самоуправления (органов местной администрации) |
06.4.01.02400 |
|
1 016 258,75 |
908 258,75 |
1 016 258,75 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
06.4.01.02400 |
100 |
1 016 258,75 |
908 258,75 |
1 016 258,75 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
06.4.01.02400 |
120 |
1 016 258,75 |
908 258,75 |
1 016 258,75 |
7. |
Муниципальная программа "Развитие коммунального комплекса в городе Сургуте на период до 2030 года" |
08.0.00.00000 |
|
44 438 825,22 |
32 412 750,00 |
31 738 250,00 |
7.1. |
Подпрограмма "Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами" |
08.1.00.00000 |
|
34 760 825,22 |
19 929 250,00 |
19 525 750,00 |
|
Основное мероприятие "Реконструкция, расширение, модернизация и капитальный ремонт объектов коммунального комплекса" |
08.1.01.00000 |
|
34 760 825,22 |
19 929 250,00 |
19 525 750,00 |
|
Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности |
08.1.01.42110 |
|
12 435 525,22 |
|
|
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
08.1.01.42110 |
400 |
12 435 525,22 |
|
|
|
Бюджетные инвестиции |
08.1.01.42110 |
410 |
12 435 525,22 |
|
|
|
Расходы за счёт единой субсидии из бюджета автономного округа на капитальный ремонт (с заменой) систем газораспределения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, в том числе с применением композитных материалов в рамках подпрограммы "Поддержка частных инвестиций в жилищно-коммунальный комплекс и обеспечение безубыточной деятельности организаций коммунального комплекса, осуществляющих регулируемую деятельность в сфере теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения" государственной программы "Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда" |
08.1.01.82591 |
|
17 860 200,00 |
15 943 400,00 |
15 620 600,00 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
08.1.01.82591 |
800 |
17 860 200,00 |
15 943 400,00 |
15 620 600,00 |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
08.1.01.82591 |
810 |
17 860 200,00 |
15 943 400,00 |
15 620 600,00 |
|
Софинансирование за счёт средств местного бюджета расходов на капитальный ремонт (с заменой) систем газораспределения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, в том числе с применением композитных материалов в рамках подпрограммы "Поддержка частных инвестиций в жилищно-коммунальный комплекс и обеспечение безубыточной деятельности организаций коммунального комплекса, осуществляющих регулируемую деятельность в сфере теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения" государственной программы "Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда" |
08.1.01.S2591 |
|
4 465 100,00 |
3 985 850,00 |
3 905 150,00 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
08.1.01.S2591 |
800 |
4 465 100,00 |
3 985 850,00 |
3 905 150,00 |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
08.1.01.S2591 |
810 |
4 465 100,00 |
3 985 850,00 |
3 905 150,00 |
7.2. |
Подпрограмма "Обеспечение равных прав потребителей на получение энергетических ресурсов" |
08.2.00.00000 |
|
7 749 000,00 |
7 981 000,00 |
8 220 500,00 |
|
Основное мероприятие "Возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию населению сжиженного газа по социально ориентированным розничным ценам" |
08.2.01.00000 |
|
7 749 000,00 |
7 981 000,00 |
8 220 500,00 |
|
Расходы за счёт субвенции из бюджета автономного округа на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию электрической энергии населению и приравненным к нему категориям потребителей в зоне децентрализованного электроснабжения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по социально ориентированным тарифам и сжиженного газа по социально ориентированным розничным ценам в рамках подпрограммы "Обеспечение равных прав потребителей на получение энергетических ресурсов" государственной программы "Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда" |
08.2.01.84230 |
|
7 749 000,00 |
7 981 000,00 |
8 220 500,00 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
08.2.01.84230 |
100 |
2 600,00 |
2 600,00 |
2 600,00 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
08.2.01.84230 |
120 |
2 600,00 |
2 600,00 |
2 600,00 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
08.2.01.84230 |
800 |
7 746 400,00 |
7 978 400,00 |
8 217 900,00 |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
08.2.01.84230 |
810 |
7 746 400,00 |
7 978 400,00 |
8 217 900,00 |
7.3. |
Подпрограмма "Технологические разработки" |
08.3.00.00000 |
|
1 929 000,00 |
4 502 500,00 |
3 992 000,00 |
|
Основное мероприятие "Актуализация схемы теплоснабжения муниципального образования городской округ город Сургут" |
08.3.01.00000 |
|
837 000,00 |
2 864 500,00 |
2 900 000,00 |
|
Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы |
08.3.01.20980 |
|
837 000,00 |
2 864 500,00 |
2 900 000,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
08.3.01.20980 |
200 |
837 000,00 |
2 864 500,00 |
2 900 000,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
08.3.01.20980 |
240 |
837 000,00 |
2 864 500,00 |
2 900 000,00 |
|
Основное мероприятие "Актуализация схем водоснабжения и водоотведения муниципального образования городской округ город Сургут" |
08.3.02.00000 |
|
1 092 000,00 |
1 638 000,00 |
1 092 000,00 |
|
Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы |
08.3.02.20980 |
|
1 092 000,00 |
1 638 000,00 |
1 092 000,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
08.3.02.20980 |
200 |
1 092 000,00 |
1 638 000,00 |
1 092 000,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
08.3.02.20980 |
240 |
1 092 000,00 |
1 638 000,00 |
1 092 000,00 |
8. |
Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом в сфере жилищно-коммунального хозяйства в городе Сургуте на период до 2030 года" |
09.0.00.00000 |
|
122 937 493,46 |
110 586 298,30 |
110 572 715,74 |
|
Основное мероприятие "Организация изготовления технической документации на объекты муниципального имущества в сфере жилищно-коммунального хозяйства" |
09.0.01.00000 |
|
717 407,45 |
835 971,96 |
830 674,41 |
|
Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы |
09.0.01.20980 |
|
717 407,45 |
835 971,96 |
830 674,41 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
09.0.01.20980 |
200 |
717 407,45 |
835 971,96 |
830 674,41 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
09.0.01.20980 |
240 |
717 407,45 |
835 971,96 |
830 674,41 |
|
Основное мероприятие "Организация содержания и ремонта объектов муниципального имущества в сфере жилищно-коммунального хозяйства" |
09.0.02.00000 |
|
43 868 558,35 |
32 506 949,87 |
32 506 949,87 |
|
Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы |
09.0.02.20980 |
|
43 868 558,35 |
32 506 949,87 |
32 506 949,87 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
09.0.02.20980 |
200 |
43 868 558,35 |
32 506 949,87 |
32 506 949,87 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
09.0.02.20980 |
240 |
43 868 558,35 |
32 506 949,87 |
32 506 949,87 |
|
Основное мероприятие "Финансовое обеспечение содержания МКУ "Казна городского хозяйства" |
09.0.03.00000 |
|
76 152 033,73 |
77 243 376,47 |
77 235 091,46 |
|
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг (выполнению работ), реализации функций |
09.0.03.00590 |
|
76 152 033,73 |
77 243 376,47 |
77 235 091,46 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
09.0.03.00590 |
100 |
69 657 902,38 |
69 588 684,10 |
69 584 785,09 |
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
09.0.03.00590 |
110 |
69 657 902,38 |
69 588 684,10 |
69 584 785,09 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
09.0.03.00590 |
200 |
6 238 039,01 |
7 408 064,03 |
7 408 064,03 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
09.0.03.00590 |
240 |
6 238 039,01 |
7 408 064,03 |
7 408 064,03 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
09.0.03.00590 |
300 |
1 200,00 |
1 200,00 |
1 200,00 |
|
Иные выплаты населению |
09.0.03.00590 |
360 |
1 200,00 |
1 200,00 |
1 200,00 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
09.0.03.00590 |
800 |
254 892,34 |
245 428,34 |
241 042,34 |
|
Исполнение судебных актов |
09.0.03.00590 |
830 |
16 850,00 |
16 850,00 |
16 850,00 |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
09.0.03.00590 |
850 |
238 042,34 |
228 578,34 |
224 192,34 |
|
Основное мероприятие "Установка детских, спортивных площадок на территориях, свободных от прав третьих лиц" |
09.0.04.00000 |
|
2 199 493,93 |
|
|
|
Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы |
09.0.04.20980 |
|
2 199 493,93 |
|
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
09.0.04.20980 |
200 |
2 199 493,93 |
|
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
09.0.04.20980 |
240 |
2 199 493,93 |
|
|
9. |
Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Сургуте на период до 2030 года" |
10.0.00.00000 |
|
20 921 214,09 |
729 889,81 |
905 080,24 |
|
Основное мероприятие "Установка (замена, ремонт) автоматизированных узлов регулирования тепловой энергии (АУРТЭ)" |
10.0.02.00000 |
|
5 653 350,04 |
|
|
|
Реализация мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
10.0.02.20020 |
|
5 653 350,04 |
|
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
10.0.02.20020 |
200 |
5 653 350,04 |
|
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
10.0.02.20020 |
240 |
5 653 350,04 |
|
|
|
Основное мероприятие "Оптимизация работы системы тепло-, водоснабжения зданий учреждений (ремонт системы теплоснабжения, замена трубопроводов на трубы нового поколения, замена изоляции, замена оборудования вентиляции). Обустройство тепловой защиты ограждающих конструкций зданий учреждений (ремонт фасадов, кровель и чердаков, замена оконных блоков, замена гаражных ворот)" |
10.0.03.00000 |
|
11 679 733,80 |
385 809,57 |
161 000,00 |
|
Реализация мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
10.0.03.20020 |
|
11 679 733,80 |
385 809,57 |
161 000,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
10.0.03.20020 |
200 |
11 679 733,80 |
385 809,57 |
161 000,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
10.0.03.20020 |
240 |
11 679 733,80 |
385 809,57 |
161 000,00 |
|
Основное мероприятие "Оптимизация работы системы электроснабжения зданий учреждений (замена светильников на светильники с энергосберегающими лампами, ремонт системы электроснабжения)" |
10.0.04.00000 |
|
3 051 996,46 |
|
400 000,00 |
|
Реализация мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
10.0.04.20020 |
|
3 051 996,46 |
|
400 000,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
10.0.04.20020 |
200 |
3 051 996,46 |
|
400 000,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
10.0.04.20020 |
240 |
3 051 996,46 |
|
400 000,00 |
|
Основное мероприятие "Замена приборов учета расхода тепловой энергии, холодной и горячей воды в зданиях учреждений, разработка ПИР" |
10.0.05.00000 |
|
305 600,00 |
|
|
|
Реализация мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
10.0.05.20020 |
|
305 600,00 |
|
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
10.0.05.20020 |
200 |
305 600,00 |
|
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
10.0.05.20020 |
240 |
305 600,00 |
|
|
|
Основное мероприятие "Установка (замена) индивидуальных приборов учёта холодной и горячей воды, электрической энергии в части муниципальной собственности" |
10.0.06.00000 |
|
230 533,79 |
344 080,24 |
344 080,24 |
|
Реализация мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
10.0.06.20020 |
|
230 533,79 |
344 080,24 |
344 080,24 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
10.0.06.20020 |
200 |
230 533,79 |
344 080,24 |
344 080,24 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
10.0.06.20020 |
240 |
230 533,79 |
344 080,24 |
344 080,24 |
10. |
Муниципальная программа "Развитие транспортной системы города Сургута на период до 2030 года" |
11.0.00.00000 |
|
3 571 350 912,86 |
3 157 303 973,17 |
2 781 408 430,20 |
10.1. |
Подпрограмма "Дорожное хозяйство" |
11.1.00.00000 |
|
2 714 628 388,62 |
2 221 879 759,51 |
1 999 268 445,60 |
|
Основное мероприятие "Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог" |
11.1.01.00000 |
|
170 059 473,54 |
15 308 556,67 |
18 397 825,01 |
|
Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы |
11.1.01.20980 |
|
170 059 473,54 |
15 308 556,67 |
18 397 825,01 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
11.1.01.20980 |
200 |
170 059 473,54 |
15 308 556,67 |
18 397 825,01 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
11.1.01.20980 |
240 |
170 059 473,54 |
15 308 556,67 |
18 397 825,01 |
|
Основное мероприятие "Обеспечение комплексного содержания автомобильных дорог, искусственных сооружений в соответствии с требованиями к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения" |
11.1.03.00000 |
|
1 186 367 202,09 |
964 956 240,40 |
1 116 915 773,83 |
|
Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы |
11.1.03.20980 |
|
1 016 618 256,17 |
955 403 497,30 |
947 166 827,91 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
11.1.03.20980 |
200 |
784 701 882,17 |
787 721 794,16 |
775 300 072,91 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
11.1.03.20980 |
240 |
784 701 882,17 |
787 721 794,16 |
775 300 072,91 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
11.1.03.20980 |
800 |
231 916 374,00 |
167 681 703,14 |
171 866 755,00 |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
11.1.03.20980 |
850 |
231 916 374,00 |
167 681 703,14 |
171 866 755,00 |
|
Расходы на предоставление субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам на возмещение недополученных доходов и (или) финансовое обеспечение (возмещение) затрат в связи с производством (реализацией) товаров (за исключением подакцизных товаров), выполнением работ, оказанием услуг |
11.1.03.61600 |
|
169 748 945,92 |
9 552 743,10 |
169 748 945,92 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
11.1.03.61600 |
800 |
169 748 945,92 |
9 552 743,10 |
169 748 945,92 |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
11.1.03.61600 |
810 |
169 748 945,92 |
9 552 743,10 |
169 748 945,92 |
|
Основное мероприятие "Выполнение проектно-изыскательских работ на объекты строительства: автомобильные дороги, улицы, транспортные сооружения" |
11.1.04.00000 |
|
17 366 900,95 |
15 961 970,00 |
|
|
Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности |
11.1.04.42110 |
|
17 366 900,95 |
15 961 970,00 |
|
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
11.1.04.42110 |
400 |
17 366 900,95 |
15 961 970,00 |
|
|
Бюджетные инвестиции |
11.1.04.42110 |
410 |
17 366 900,95 |
15 961 970,00 |
|
|
Основное мероприятие "Строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения" |
11.1.05.00000 |
|
40 669 873,56 |
115 656 886,06 |
32 187 011,32 |
|
Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы |
11.1.05.20980 |
|
|
|
2 459 820,00 |
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
11.1.05.20980 |
400 |
|
|
2 459 820,00 |
|
Бюджетные инвестиции |
11.1.05.20980 |
410 |
|
|
2 459 820,00 |
|
Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности |
11.1.05.42110 |
|
36 836,54 |
|
21 540 180,00 |
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
11.1.05.42110 |
400 |
36 836,54 |
|
21 540 180,00 |
|
Бюджетные инвестиции |
11.1.05.42110 |
410 |
36 836,54 |
|
21 540 180,00 |
|
Расходы за счёт средств местного бюджета на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения (сверх доли софинансирования, установленной условиями соглашения о предоставлении субсидии из бюджета автономного округа в рамках государственной программы "Современная транспортная система" |
11.1.05.Z2390 |
|
40 633 037,02 |
115 656 886,06 |
8 187 011,32 |
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
11.1.05.Z2390 |
400 |
40 633 037,02 |
115 656 886,06 |
8 187 011,32 |
|
Бюджетные инвестиции |
11.1.05.Z2390 |
410 |
40 633 037,02 |
115 656 886,06 |
8 187 011,32 |
|
Основное мероприятие "Выполнение работ по строительству внутриквартальных проездов" |
11.1.06.00000 |
|
40 068 413,16 |
29 828 012,98 |
|
|
Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности |
11.1.06.42110 |
|
40 068 413,16 |
29 828 012,98 |
|
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
11.1.06.42110 |
400 |
40 068 413,16 |
29 828 012,98 |
|
|
Бюджетные инвестиции |
11.1.06.42110 |
410 |
40 068 413,16 |
29 828 012,98 |
|
|
Основное мероприятие "Выкуп объектов недвижимости для муниципальных нужд (компенсация) для последующего сноса" |
11.1.08.00000 |
|
19 433 000,00 |
|
|
|
Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы |
11.1.08.20980 |
|
1 171 000,00 |
|
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
11.1.08.20980 |
800 |
1 171 000,00 |
|
|
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
11.1.08.20980 |
850 |
1 171 000,00 |
|
|
|
Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности |
11.1.08.42110 |
|
18 262 000,00 |
|
|
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
11.1.08.42110 |
400 |
18 262 000,00 |
|
|
|
Бюджетные инвестиции |
11.1.08.42110 |
410 |
18 262 000,00 |
|
|
|
Основное мероприятие "Строительство тротуаров" |
11.1.09.00000 |
|
62 960 585,90 |
36 804 793,40 |
71 749 568,77 |
|
Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности |
11.1.09.42110 |
|
62 960 585,90 |
36 804 793,40 |
71 749 568,77 |
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
11.1.09.42110 |
400 |
62 960 585,90 |
36 804 793,40 |
71 749 568,77 |
|
Бюджетные инвестиции |
11.1.09.42110 |
410 |
62 960 585,90 |
36 804 793,40 |
71 749 568,77 |
|
Основное мероприятие "Строительство дополнительных парковочных мест" |
11.1.11.00000 |
|
3 365 699,42 |
|
|
|
Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности |
11.1.11.42110 |
|
3 365 699,42 |
|
|
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
11.1.11.42110 |
400 |
3 365 699,42 |
|
|
|
Бюджетные инвестиции |
11.1.11.42110 |
410 |
3 365 699,42 |
|
|
|
Основное мероприятие "Реализация общественных инициатив-победителей в рамках проекта "Бюджет Сургута Online" |
11.1.12.00000 |
|
298 000,00 |
|
|
|
Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы |
11.1.12.20980 |
|
298 000,00 |
|
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
11.1.12.20980 |
200 |
298 000,00 |
|
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
11.1.12.20980 |
240 |
298 000,00 |
|
|
|
Основное мероприятие "Обеспечение развития систем видеонаблюдения с целью повышения безопасности дорожного движения и информирования владельцев транспортных средств" |
11.1.13.00000 |
|
43 897 500,00 |
13 794 300,00 |
13 794 300,00 |
|
Расходы за счёт субсидии из бюджета автономного округа на приобретение и установку на аварийно-опасных участках автомобильных дорог местного значения систем видеонаблюдения для фиксации нарушений правил дорожного движения и рассылку постановлений органов государственного контроля (надзора) в рамках подпрограммы "Безопасность дорожного движения" государственной программы "Современная транспортная система" |
11.1.13.82730 |
|
16 240 000,00 |
|
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
11.1.13.82730 |
200 |
16 240 000,00 |
|
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
11.1.13.82730 |
240 |
16 240 000,00 |
|
|
|
Софинансирование за счёт средств местного бюджета расходов на приобретение и установку на аварийно-опасных участках автомобильных дорог местного значения систем видеонаблюдения для фиксации нарушений правил дорожного движения и рассылку постановлений органов государственного контроля (надзора) в рамках подпрограммы "Безопасность дорожного движения" государственной программы "Современная транспортная система" |
11.1.13.S2730 |
|
27 657 500,00 |
|
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
11.1.13.S2730 |
200 |
27 657 500,00 |
|
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
11.1.13.S2730 |
240 |
27 657 500,00 |
|
|
|
Расходы за счёт средств местного бюджета, в целях софинансирования которых предполагается поступление субсидии из бюджетов вышестоящих уровней в текущем финансовом году |
11.1.13.W0000 |
|
|
13 794 300,00 |
13 794 300,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
11.1.13.W0000 |
200 |
|
13 794 300,00 |
13 794 300,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
11.1.13.W0000 |
240 |
|
13 794 300,00 |
13 794 300,00 |
|
Основное мероприятие "Федеральный проект "Дорожная сеть" |
11.1.R1.00000 |
|
1 130 141 740,00 |
1 029 569 000,00 |
746 223 966,67 |
|
Расходы за счёт иных межбюджетных трансфертов на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" в рамках подпрограммы "Дорожное хозяйство" государственной программы "Современная транспортная система" |
11.1.R1.53930 |
|
584 000 000,00 |
584 000 000,00 |
584 000 000,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
11.1.R1.53930 |
200 |
584 000 000,00 |
104 230 000,00 |
124 152 000,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
11.1.R1.53930 |
240 |
584 000 000,00 |
104 230 000,00 |
124 152 000,00 |
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
11.1.R1.53930 |
400 |
|
479 770 000,00 |
459 848 000,00 |
|
Бюджетные инвестиции |
11.1.R1.53930 |
410 |
|
479 770 000,00 |
459 848 000,00 |
|
Расходы за счёт субсидии из бюджета автономного округа на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках подпрограммы "Дорожное хозяйство" государственной программы "Современная транспортная система" |
11.1.R1.82390 |
|
464 422 000,00 |
401 011 500,00 |
146 000 000,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
11.1.R1.82390 |
200 |
37 390 600,00 |
257 080 500,00 |
8 045 700,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
11.1.R1.82390 |
240 |
37 390 600,00 |
257 080 500,00 |
8 045 700,00 |
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
11.1.R1.82390 |
400 |
427 031 400,00 |
143 931 000,00 |
137 954 300,00 |
|
Бюджетные инвестиции |
11.1.R1.82390 |
410 |
427 031 400,00 |
143 931 000,00 |
137 954 300,00 |
|
Софинансирование за счёт средств местного бюджета расходов на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках подпрограммы "Дорожное хозяйство" государственной программы "Современная транспортная система" |
11.1.R1.S2390 |
|
81 719 740,00 |
44 557 500,00 |
16 223 966,67 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
11.1.R1.S2390 |
200 |
34 271 500,00 |
28 564 500,00 |
893 966,67 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
11.1.R1.S2390 |
240 |
34 271 500,00 |
28 564 500,00 |
893 966,67 |
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
11.1.R1.S2390 |
400 |
47 448 240,00 |
15 993 000,00 |
15 330 000,00 |
|
Бюджетные инвестиции |
11.1.R1.S2390 |
410 |
47 448 240,00 |
15 993 000,00 |
15 330 000,00 |
10.2. |
Подпрограмма "Автомобильный транспорт" |
11.2.00.00000 |
|
856 722 524,24 |
935 424 213,66 |
782 139 984,60 |
|
Основное мероприятие "Организация обеспечения населения услугами по перевозке пассажиров транспортом общего пользования" |
11.2.01.00000 |
|
856 722 524,24 |
935 424 213,66 |
782 139 984,60 |
|
Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы |
11.2.01.20980 |
|
856 722 524,24 |
935 424 213,66 |
782 139 984,60 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
11.2.01.20980 |
200 |
856 722 524,24 |
935 424 213,66 |
782 139 984,60 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
11.2.01.20980 |
240 |
856 722 524,24 |
935 424 213,66 |
782 139 984,60 |
11. |
Муниципальная программа "Улучшение жилищных условий населения города Сургута на период до 2030 года" |
12.0.00.00000 |
|
1 677 117 344,54 |
411 143 317,58 |
333 767 238,83 |
11.1. |
Подпрограмма "Обеспечение жилыми помещениями граждан" |
12.1.00.00000 |
|
1 249 867 901,69 |
375 940 325,85 |
297 107 423,24 |
|
Основное мероприятие "Организация работ по переселению граждан" |
12.1.01.00000 |
|
27 201 697,69 |
27 090 414,72 |
26 707 932,94 |
|
Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы |
12.1.01.20980 |
|
13 360 697,69 |
13 249 414,72 |
12 866 932,94 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
12.1.01.20980 |
200 |
13 360 697,69 |
13 249 414,72 |
12 866 932,94 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
12.1.01.20980 |
240 |
13 360 697,69 |
13 249 414,72 |
12 866 932,94 |
|
Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности |
12.1.01.42110 |
|
13 841 000,00 |
13 841 000,00 |
13 841 000,00 |
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
12.1.01.42110 |
400 |
13 841 000,00 |
13 841 000,00 |
13 841 000,00 |
|
Бюджетные инвестиции |
12.1.01.42110 |
410 |
13 841 000,00 |
13 841 000,00 |
13 841 000,00 |
|
Основное мероприятие "Приобретение жилья" |
12.1.02.00000 |
|
276 258 900,00 |
348 849 911,13 |
270 399 490,30 |
|
Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности |
12.1.02.42110 |
|
|
20 139 611,13 |
25 618 890,30 |
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
12.1.02.42110 |
400 |
|
20 139 611,13 |
25 618 890,30 |
|
Бюджетные инвестиции |
12.1.02.42110 |
410 |
|
20 139 611,13 |
25 618 890,30 |
|
Расходы за счёт единой субсидии из бюджета автономного округа на приобретение жилья в целях переселения граждан из жилых домов, признанных аварийными, на обеспечение жильем граждан, состоящих на учете для его получения на условиях социального найма, формирование маневренного жилищного фонда, переселение граждан с территорий с низкой плотностью населения и/или труднодоступных местностей автономного округа, переселения граждан из жилых домов, находящихся в зоне подтопления и (или) в зоне береговой линии, подверженной абразии, расселение приспособленных для проживания строений, создание наемных домов социального использования, в рамках реализации подпрограммы "Содействие развитию жилищного строительства" государственной программы "Развитие жилищной сферы" |
12.1.02.82661 |
|
245 870 300,00 |
292 552 100,00 |
217 854 700,00 |
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
12.1.02.82661 |
400 |
245 870 300,00 |
292 552 100,00 |
217 854 700,00 |
|
Бюджетные инвестиции |
12.1.02.82661 |
410 |
245 870 300,00 |
292 552 100,00 |
217 854 700,00 |
|
Софинансирование за счёт средств местного бюджета расходов на приобретение жилья в целях переселения граждан из жилых домов, признанных аварийными, на обеспечение жильем граждан, состоящих на учете для его получения на условиях социального найма, формирование маневренного жилищного фонда, переселение граждан с территорий с низкой плотностью населения и/или труднодоступных местностей автономного округа, переселения граждан из жилых домов, находящихся в зоне подтопления и (или) в зоне береговой линии, подверженной абразии, расселение приспособленных для проживания строений, создание наемных домов социального использования, в рамках реализации подпрограммы "Содействие развитию жилищного строительства" государственной программы "Развитие жилищной сферы" |
12.1.02.S2661 |
|
30 388 600,00 |
36 158 200,00 |
26 925 900,00 |
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
12.1.02.S2661 |
400 |
30 388 600,00 |
36 158 200,00 |
26 925 900,00 |
|
Бюджетные инвестиции |
12.1.02.S2661 |
410 |
30 388 600,00 |
36 158 200,00 |
26 925 900,00 |
|
Основное мероприятие "Федеральный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" |
12.1.F3.00000 |
|
946 407 304,00 |
|
|
|
Расходы за счёт единой субсидии из бюджета автономного округа на приобретение жилья в целях переселения граждан из жилых домов, признанных аварийными, на обеспечение жильем граждан, состоящих на учете для его получения на условиях социального найма, формирование маневренного жилищного фонда, переселение граждан с территорий с низкой плотностью населения и/или труднодоступных местностей автономного округа, переселения граждан из жилых домов, находящихся в зоне подтопления и (или) в зоне береговой линии, подверженной абразии, расселение приспособленных для проживания строений, создание наемных домов социального использования, в рамках реализации подпрограммы "Содействие развитию жилищного строительства" государственной программы "Развитие жилищной сферы" |
12.1.F3.82661 |
|
842 302 500,00 |
|
|
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
12.1.F3.82661 |
400 |
842 302 500,00 |
|
|
|
Бюджетные инвестиции |
12.1.F3.82661 |
410 |
842 302 500,00 |
|
|
|
Софинансирование за счёт средств местного бюджета расходов на приобретение жилья в целях переселения граждан из жилых домов, признанных аварийными, на обеспечение жильем граждан, состоящих на учете для его получения на условиях социального найма, формирование маневренного жилищного фонда, переселение граждан с территорий с низкой плотностью населения и/или труднодоступных местностей автономного округа, переселения граждан из жилых домов, находящихся в зоне подтопления и (или) в зоне береговой линии, подверженной абразии, расселение приспособленных для проживания строений, создание наемных домов социального использования, в рамках реализации подпрограммы "Содействие развитию жилищного строительства" государственной программы "Развитие жилищной сферы" |
12.1.F3.S2661 |
|
104 104 804,00 |
|
|
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
12.1.F3.S2661 |
400 |
104 104 804,00 |
|
|
|
Бюджетные инвестиции |
12.1.F3.S2661 |
410 |
104 104 804,00 |
|
|
11.2. |
Подпрограмма "Адресная подпрограмма по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2025 годы" |
12.2.00.00000 |
|
415 668 637,39 |
32 692 871,58 |
36 659 815,59 |
|
Основное мероприятие "Приобретение жилых помещений у застройщиков или лиц, не являющихся застройщиками домов, в которых расположены эти помещения, в целях их предоставления гражданам, переселяемым из аварийных многоквартирных домов" |
12.2.01.00000 |
|
83 449,75 |
32 692 871,58 |
36 659 815,59 |
|
Расходы за счёт средств местного бюджета, в целях софинансирования которых предполагается поступление субсидии из бюджетов вышестоящих уровней в текущем финансовом году |
12.2.01.W0000 |
|
83 449,75 |
32 692 871,58 |
36 659 815,59 |
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
12.2.01.W0000 |
400 |
83 449,75 |
32 692 871,58 |
36 659 815,59 |
|
Бюджетные инвестиции |
12.2.01.W0000 |
410 |
83 449,75 |
32 692 871,58 |
36 659 815,59 |
|
Основное мероприятие "Федеральный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" |
12.2.F3.00000 |
|
415 585 187,64 |
|
|
|
Расходы на предоставление субсидии на обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда за счет средств бюджета автономного округа в рамках реализации подпрограммы "Содействие развитию жилищного строительства" государственной программы "Развитие жилищной сферы" |
12.2.F3.67483 |
|
150 715 300,00 |
|
|
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
12.2.F3.67483 |
400 |
150 715 300,00 |
|
|
|
Бюджетные инвестиции |
12.2.F3.67483 |
410 |
150 715 300,00 |
|
|
|
Расходы на предоставление субсидии на обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда за счет средств, поступивших от Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства в рамках реализации подпрограммы "Содействие развитию жилищного строительства" государственной программы "Развитие жилищной сферы" |
12.2.F3.67484 |
|
235 734 200,00 |
|
|
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
12.2.F3.67484 |
400 |
235 734 200,00 |
|
|
|
Бюджетные инвестиции |
12.2.F3.67484 |
410 |
235 734 200,00 |
|
|
|
Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов на предоставление субсидии на обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда в рамках реализации подпрограммы "Содействие развитию жилищного строительства" государственной программы "Развитие жилищной сферы" |
12.2.F3.6748S |
|
29 135 687,64 |
|
|
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
12.2.F3.6748S |
400 |
29 135 687,64 |
|
|
|
Бюджетные инвестиции |
12.2.F3.6748S |
410 |
29 135 687,64 |
|
|
11.3. |
Подпрограмма "Ликвидация и расселение приспособленных для проживания строений" |
12.3.00.00000 |
|
11 580 805,46 |
2 510 120,15 |
|
|
Основное мероприятие "Ликвидация и расселение приспособленных для проживания строений (балочный массив)" |
12.3.02.00000 |
|
11 580 805,46 |
2 510 120,15 |
|
|
Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы |
12.3.02.20980 |
|
10 509 211,46 |
2 510 120,15 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
12.3.02.20980 |
200 |
9 530 236,46 |
2 510 120,15 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
12.3.02.20980 |
240 |
9 530 236,46 |
2 510 120,15 |
|
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
12.3.02.20980 |
300 |
978 975,00 |
|
|
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
12.3.02.20980 |
320 |
978 975,00 |
|
|
|
Расходы на предоставление дополнительных мер социальной поддержки |
12.3.02.72600 |
|
1 071 594,00 |
|
|
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
12.3.02.72600 |
300 |
1 071 594,00 |
|
|
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
12.3.02.72600 |
320 |
1 071 594,00 |
|
|
12. |
Муниципальная программа "Комфортное проживание в городе Сургуте на период до 2030 года" |
13.0.00.00000 |
|
32 555 959,38 |
71 974 365,57 |
33 831 287,20 |
12.1. |
Подпрограмма "Безопасная среда" |
13.1.00.00000 |
|
15 652 441,27 |
16 734 774,47 |
16 734 774,47 |
|
Основное мероприятие "Создание условий по обеспечению комфортного и безопасного проживания в жилищном фонде" |
13.1.01.00000 |
|
7 341 879,93 |
8 589 681,57 |
8 589 681,57 |
|
Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы |
13.1.01.20980 |
|
7 341 879,93 |
8 589 681,57 |
8 589 681,57 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
13.1.01.20980 |
200 |
7 341 879,93 |
8 589 681,57 |
8 589 681,57 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
13.1.01.20980 |
240 |
7 341 879,93 |
8 589 681,57 |
8 589 681,57 |
|
Основное мероприятие "Организация и обеспечение условий управляющим организациям для предоставления качественных коммунальных услуг" |
13.1.02.00000 |
|
8 310 561,34 |
8 145 092,90 |
8 145 092,90 |
|
Расходы на предоставление субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам на возмещение недополученных доходов и (или) финансовое обеспечение (возмещение) затрат в связи с производством (реализацией) товаров (за исключением подакцизных товаров), выполнением работ, оказанием услуг |
13.1.02.61600 |
|
8 310 561,34 |
8 145 092,90 |
8 145 092,90 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
13.1.02.61600 |
800 |
8 310 561,34 |
8 145 092,90 |
8 145 092,90 |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
13.1.02.61600 |
810 |
8 310 561,34 |
8 145 092,90 |
8 145 092,90 |
12.2. |
Подпрограмма "Капитальный ремонт и благоустройство жилищного фонда" |
13.2.00.00000 |
|
7 962 823,25 |
7 962 823,25 |
7 962 823,25 |
|
Основное мероприятие "Предоставление субсидии организациям на финансовое обеспечение затрат по капитальному ремонту многоквартирных домов" |
13.2.01.00000 |
|
7 962 823,25 |
7 962 823,25 |
7 962 823,25 |
|
Расходы на предоставление субсидии организациям на финансовое обеспечение затрат по капитальному ремонту многоквартирных домов |
13.2.01.61870 |
|
7 962 823,25 |
7 962 823,25 |
7 962 823,25 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
13.2.01.61870 |
600 |
7 962 823,25 |
7 962 823,25 |
7 962 823,25 |
|
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) |
13.2.01.61870 |
630 |
7 962 823,25 |
7 962 823,25 |
7 962 823,25 |
12.3. |
Подпрограмма "Обеспечение отлова, содержания и утилизации безнадзорных и бродячих животных" |
13.3.00.00000 |
|
8 940 694,86 |
47 276 767,85 |
9 133 689,48 |
|
Основное мероприятие "Обеспечение осуществления отлова, транспортировки, учёта, содержания, умерщвления, утилизации безнадзорных и бродячих животных" |
13.3.01.00000 |
|
8 817 755,12 |
47 153 828,11 |
9 010 749,74 |
|
Расходы за счёт субвенции из бюджета автономного округа на проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных, в рамках подпрограммы "Обеспечение стабильной благополучной эпизоотической обстановки в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре и защита населения от болезней, общих для человека и животных" государственной программы "Развитие агропромышленного комплекса" |
13.3.01.84200 |
|
1 172 600,00 |
1 172 600,00 |
1 172 600,00 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
13.3.01.84200 |
100 |
69 097,20 |
69 097,20 |
69 097,20 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
13.3.01.84200 |
120 |
69 097,20 |
69 097,20 |
69 097,20 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
13.3.01.84200 |
200 |
1 103 502,80 |
1 103 502,80 |
1 103 502,80 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
13.3.01.84200 |
240 |
1 103 502,80 |
1 103 502,80 |
1 103 502,80 |
|
Расходы местного бюджета на реализацию переданного государственного полномочия по проведению мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных |
13.3.01.G4200 |
|
7 645 155,12 |
45 981 228,11 |
7 838 149,74 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
13.3.01.G4200 |
200 |
7 645 155,12 |
45 981 228,11 |
7 838 149,74 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
13.3.01.G4200 |
240 |
7 645 155,12 |
45 981 228,11 |
7 838 149,74 |
|
Основное мероприятие "Сбор и уничтожение биологических отходов с территории общего пользования и улично-дорожной сети города" |
13.3.02.00000 |
|
122 939,74 |
122 939,74 |
122 939,74 |
|
Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы |
13.3.02.20980 |
|
122 939,74 |
122 939,74 |
122 939,74 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
13.3.02.20980 |
200 |
122 939,74 |
122 939,74 |
122 939,74 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
13.3.02.20980 |
240 |
122 939,74 |
122 939,74 |
122 939,74 |
13. |
Муниципальная программа "Обеспечение деятельности департамента городского хозяйства в сфере дорожно-транспортного и жилищно-коммунального комплекса на период до 2030 года" |
14.0.00.00000 |
|
344 430 212,19 |
335 452 333,48 |
338 735 609,07 |
|
Основное мероприятие "Обеспечение надежного, устойчивого и безопасного функционирования объектов дорожного хозяйства, городского пассажирского транспорта и объектов жилищно-коммунального комплекса в части содержания муниципального казенного учреждения "Дирекция дорожно-транспортного и жилищно-коммунального комплекса" |
14.0.01.00000 |
|
87 864 449,29 |
88 666 634,47 |
89 094 910,10 |
|
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг (выполнению работ), реализации функций |
14.0.01.00590 |
|
87 864 449,29 |
88 666 634,47 |
89 094 910,10 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
14.0.01.00590 |
100 |
74 363 644,86 |
73 235 159,32 |
73 663 937,83 |
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
14.0.01.00590 |
110 |
74 363 644,86 |
73 235 159,32 |
73 663 937,83 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
14.0.01.00590 |
200 |
13 268 152,64 |
15 205 492,41 |
15 208 109,36 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
14.0.01.00590 |
240 |
13 268 152,64 |
15 205 492,41 |
15 208 109,36 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
14.0.01.00590 |
800 |
232 651,79 |
225 982,74 |
222 862,91 |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
14.0.01.00590 |
850 |
232 651,79 |
225 982,74 |
222 862,91 |
|
Основное мероприятие "Обеспечение объектов социальной сферы услугами нормативного качества, надежной и эффективной работы коммунальной инфраструктуры в части содержания муниципального казенного учреждения "Дирекция эксплуатации административных зданий и инженерных систем" |
14.0.02.00000 |
|
93 693 417,42 |
95 735 019,95 |
95 680 704,37 |
|
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг (выполнению работ), реализации функций |
14.0.02.00590 |
|
93 620 727,42 |
95 735 019,95 |
95 680 704,37 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
14.0.02.00590 |
100 |
79 278 250,22 |
79 251 869,74 |
79 199 773,08 |
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
14.0.02.00590 |
110 |
79 278 250,22 |
79 251 869,74 |
79 199 773,08 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
14.0.02.00590 |
200 |
14 163 307,58 |
16 306 298,60 |
16 306 298,60 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
14.0.02.00590 |
240 |
14 163 307,58 |
16 306 298,60 |
16 306 298,60 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
14.0.02.00590 |
300 |
9 600,00 |
9 600,00 |
9 600,00 |
|
Иные выплаты населению |
14.0.02.00590 |
360 |
9 600,00 |
9 600,00 |
9 600,00 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
14.0.02.00590 |
800 |
169 569,62 |
167 251,61 |
165 032,69 |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
14.0.02.00590 |
850 |
169 569,62 |
167 251,61 |
165 032,69 |
|
Расходы за счёт иных межбюджетных трансфертов из бюджета автономного округа на реализацию мероприятий по содействию трудоустройству граждан в рамках подпрограммы "Сопровождение инвалидов, включая инвалидов молодого возраста, при трудоустройстве" государственной программы "Поддержка занятости населения" |
14.0.02.85060 |
|
72 690,00 |
|
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
14.0.02.85060 |
200 |
72 690,00 |
|
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
14.0.02.85060 |
240 |
72 690,00 |
|
|
|
Основное мероприятие "Содержание аппарата управления департамента городского хозяйства" |
14.0.03.00000 |
|
110 259 633,48 |
107 686 172,06 |
108 861 502,60 |
|
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (органов местной администрации) |
14.0.03.02040 |
|
101 470 618,60 |
99 387 794,18 |
99 786 335,55 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
14.0.03.02040 |
100 |
101 304 142,11 |
99 287 794,18 |
99 686 335,55 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
14.0.03.02040 |
120 |
101 304 142,11 |
99 287 794,18 |
99 686 335,55 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
14.0.03.02040 |
200 |
100 000,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
14.0.03.02040 |
240 |
100 000,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
14.0.03.02040 |
800 |
66 476,49 |
|
|
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
14.0.03.02040 |
850 |
66 476,49 |
|
|
|
Расходы на прочие выплаты работникам органов местного самоуправления (органов местной администрации) |
14.0.03.02400 |
|
8 789 014,88 |
8 298 377,88 |
9 075 167,05 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
14.0.03.02400 |
100 |
8 789 014,88 |
8 298 377,88 |
9 075 167,05 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
14.0.03.02400 |
120 |
8 789 014,88 |
8 298 377,88 |
9 075 167,05 |
|
Основное мероприятие "Предоставление компенсации расходов по оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, проживающих в бесхозяйных жилых помещениях и временном жилищном фонде" |
14.0.05.00000 |
|
14 807,00 |
14 807,00 |
14 807,00 |
|
Расходы на предоставление дополнительных мер социальной поддержки |
14.0.05.72600 |
|
14 807,00 |
14 807,00 |
14 807,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
14.0.05.72600 |
200 |
838,13 |
838,13 |
838,13 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
14.0.05.72600 |
240 |
838,13 |
838,13 |
838,13 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
14.0.05.72600 |
300 |
13 968,87 |
13 968,87 |
13 968,87 |
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
14.0.05.72600 |
320 |
13 968,87 |
13 968,87 |
13 968,87 |
|
Основное мероприятие "Осуществление мероприятий по снижению размеров платы за содержание жилого помещения и коммунальные услуги отдельным категориям граждан" |
14.0.06.00000 |
|
52 597 905,00 |
43 349 700,00 |
45 083 685,00 |
|
Расходы на предоставление субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам на возмещение недополученных доходов и (или) финансовое обеспечение (возмещение) затрат в связи с производством (реализацией) товаров (за исключением подакцизных товаров), выполнением работ, оказанием услуг |
14.0.06.61600 |
|
46 724 259,80 |
43 349 700,00 |
45 083 685,00 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
14.0.06.61600 |
800 |
46 724 259,80 |
43 349 700,00 |
45 083 685,00 |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
14.0.06.61600 |
810 |
46 724 259,80 |
43 349 700,00 |
45 083 685,00 |
|
Расходы на предоставление дополнительных мер социальной поддержки |
14.0.06.72600 |
|
5 873 645,20 |
|
|
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
14.0.06.72600 |
300 |
5 873 645,20 |
|
|
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
14.0.06.72600 |
320 |
5 873 645,20 |
|
|
14. |
Муниципальная программа "Организация ритуальных услуг и содержание объектов похоронного обслуживания в городе Сургуте на период до 2030 года" |
15.0.00.00000 |
|
152 363 678,63 |
162 482 976,28 |
179 690 442,18 |
|
Основное мероприятие "Организация похоронного дела" |
15.0.01.00000 |
|
88 990 926,86 |
112 053 420,53 |
113 970 498,46 |
|
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг (выполнению работ), реализации функций |
15.0.01.00590 |
|
60 644 139,83 |
55 755 602,35 |
55 634 565,20 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
15.0.01.00590 |
100 |
28 369 702,78 |
27 577 410,80 |
28 056 742,76 |
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
15.0.01.00590 |
110 |
28 369 702,78 |
27 577 410,80 |
28 056 742,76 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
15.0.01.00590 |
200 |
30 722 118,84 |
26 658 877,42 |
26 091 512,39 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
15.0.01.00590 |
240 |
30 722 118,84 |
26 658 877,42 |
26 091 512,39 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
15.0.01.00590 |
800 |
1 552 318,21 |
1 519 314,13 |
1 486 310,05 |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
15.0.01.00590 |
850 |
1 552 318,21 |
1 519 314,13 |
1 486 310,05 |
|
Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы |
15.0.01.20980 |
|
28 346 787,03 |
56 297 818,18 |
58 335 933,26 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
15.0.01.20980 |
200 |
28 305 183,47 |
56 256 214,62 |
58 294 329,70 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
15.0.01.20980 |
240 |
28 305 183,47 |
56 256 214,62 |
58 294 329,70 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
15.0.01.20980 |
800 |
41 603,56 |
41 603,56 |
41 603,56 |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
15.0.01.20980 |
850 |
41 603,56 |
41 603,56 |
41 603,56 |
|
Основное мероприятие "Развитие общественной инфраструктуры и реализация приоритетных направлений развития" |
15.0.02.00000 |
|
62 872 825,47 |
50 429 555,75 |
65 719 943,72 |
|
Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы |
15.0.02.20980 |
|
13 006 636,00 |
13 065 486,60 |
13 006 636,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
15.0.02.20980 |
200 |
|
58 850,60 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
15.0.02.20980 |
240 |
|
58 850,60 |
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
15.0.02.20980 |
800 |
13 006 636,00 |
13 006 636,00 |
13 006 636,00 |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
15.0.02.20980 |
850 |
13 006 636,00 |
13 006 636,00 |
13 006 636,00 |
|
Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности |
15.0.02.42110 |
|
49 866 189,47 |
37 364 069,15 |
52 713 307,72 |
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
15.0.02.42110 |
400 |
49 866 189,47 |
37 364 069,15 |
52 713 307,72 |
|
Бюджетные инвестиции |
15.0.02.42110 |
410 |
49 866 189,47 |
37 364 069,15 |
52 713 307,72 |
|
Основное мероприятие "Реализация общественных инициатив-победителей в рамках проекта "Бюджет Сургута Online" |
15.0.03.00000 |
|
499 926,30 |
|
|
|
Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы |
15.0.03.20980 |
|
499 926,30 |
|
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
15.0.03.20980 |
200 |
499 926,30 |
|
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
15.0.03.20980 |
240 |
499 926,30 |
|
|
15. |
Муниципальная программа "Защита населения и территории города Сургута от чрезвычайных ситуаций и совершенствование гражданской обороны на период до 2030 года" |
16.0.00.00000 |
|
194 984 346,76 |
198 428 199,55 |
195 621 190,82 |
15.1. |
Подпрограмма "Выполнение аварийно-спасательных работ и подготовка населения в области гражданской обороны" |
16.1.00.00000 |
|
100 250 210,00 |
100 985 298,80 |
97 259 139,25 |
|
Основное мероприятие "Обеспечение функционирования муниципального казенного учреждения "Сургутский спасательный центр" |
16.1.03.00000 |
|
98 856 659,64 |
99 841 242,48 |
96 363 026,42 |
|
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг (выполнению работ), реализации функций |
16.1.03.00590 |
|
98 856 659,64 |
99 841 242,48 |
96 363 026,42 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
16.1.03.00590 |
100 |
85 007 465,58 |
84 785 873,81 |
84 785 873,81 |
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
16.1.03.00590 |
110 |
85 007 465,58 |
84 785 873,81 |
84 785 873,81 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
16.1.03.00590 |
200 |
12 873 883,29 |
14 116 057,90 |
10 640 591,84 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
16.1.03.00590 |
240 |
12 873 883,29 |
14 116 057,90 |
10 640 591,84 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
16.1.03.00590 |
800 |
975 310,77 |
939 310,77 |
936 560,77 |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
16.1.03.00590 |
850 |
975 310,77 |
939 310,77 |
936 560,77 |
|
Основное мероприятие "Организация выполнения отдельных функций по содержанию учреждения" |
16.1.04.00000 |
|
1 393 550,36 |
1 144 056,32 |
896 112,83 |
|
Расходы муниципального казённого учреждения на обеспечение условий для оказания муниципальных услуг (выполнения работ), реализации функций муниципальными учреждениями |
16.1.04.20600 |
|
1 393 550,36 |
1 144 056,32 |
896 112,83 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
16.1.04.20600 |
200 |
1 393 550,36 |
1 144 056,32 |
896 112,83 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
16.1.04.20600 |
240 |
1 393 550,36 |
1 144 056,32 |
896 112,83 |
15.2. |
Подпрограмма "Сбор и обмен информацией в области защиты населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций, обеспечение своевременного оповещения и информирования населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций" |
16.2.00.00000 |
|
60 505 966,55 |
63 380 000,76 |
63 813 874,51 |
|
Основное мероприятие "Техническое обслуживание имеющегося оборудования и сопровождение программных продуктов" |
16.2.02.00000 |
|
3 162 401,38 |
3 599 889,68 |
3 599 889,68 |
|
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг (выполнению работ), реализации функций |
16.2.02.00590 |
|
3 162 401,38 |
3 599 889,68 |
3 599 889,68 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
16.2.02.00590 |
200 |
3 162 401,38 |
3 599 889,68 |
3 599 889,68 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
16.2.02.00590 |
240 |
3 162 401,38 |
3 599 889,68 |
3 599 889,68 |
|
Основное мероприятие "Модернизация и развитие муниципальной системы оповещения и информирования населения о чрезвычайных ситуациях" |
16.2.04.00000 |
|
2 122 133,76 |
4 744 451,21 |
4 744 451,21 |
|
Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы |
16.2.04.20980 |
|
2 122 133,76 |
4 744 451,21 |
4 744 451,21 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
16.2.04.20980 |
200 |
2 122 133,76 |
4 744 451,21 |
4 744 451,21 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
16.2.04.20980 |
240 |
2 122 133,76 |
4 744 451,21 |
4 744 451,21 |
|
Основное мероприятие "Обеспечение функционирования муниципального казённого учреждения "Единая дежурно-диспетчерская служба города Сургута" |
16.2.05.00000 |
|
55 221 431,41 |
55 035 659,87 |
55 469 533,62 |
|
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг (выполнению работ), реализации функций |
16.2.05.00590 |
|
55 221 431,41 |
55 035 659,87 |
55 469 533,62 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
16.2.05.00590 |
100 |
45 765 335,39 |
45 328 083,19 |
45 765 335,39 |
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
16.2.05.00590 |
110 |
45 765 335,39 |
45 328 083,19 |
45 765 335,39 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
16.2.05.00590 |
200 |
9 406 910,04 |
9 658 390,70 |
9 655 012,25 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
16.2.05.00590 |
240 |
9 406 910,04 |
9 658 390,70 |
9 655 012,25 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
16.2.05.00590 |
800 |
49 185,98 |
49 185,98 |
49 185,98 |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
16.2.05.00590 |
850 |
49 185,98 |
49 185,98 |
49 185,98 |
15.3. |
Подпрограмма "Обеспечение деятельности управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации города" |
16.3.00.00000 |
|
34 228 170,21 |
34 062 899,99 |
34 548 177,06 |
|
Основное мероприятие "Разработка и реализация плана основных мероприятий муниципального образования городской округ город Сургут в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах" |
16.3.01.00000 |
|
4 691 570,71 |
4 700 306,34 |
4 700 306,34 |
|
Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы |
16.3.01.20980 |
|
4 691 570,71 |
4 700 306,34 |
4 700 306,34 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
16.3.01.20980 |
200 |
4 691 570,71 |
4 700 306,34 |
4 700 306,34 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
16.3.01.20980 |
240 |
4 691 570,71 |
4 700 306,34 |
4 700 306,34 |
|
Основное мероприятие "Создание и поддержание в постоянной готовности резервов материальных ресурсов (запасов) для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций" |
16.3.02.00000 |
|
205 945,00 |
510 474,02 |
510 474,02 |
|
Создание и содержание резервов материальных ресурсов (запасов) для предупреждения, ликвидации чрезвычайных ситуаций в целях гражданской обороны |
16.3.02.20030 |
|
205 945,00 |
510 474,02 |
510 474,02 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
16.3.02.20030 |
200 |
205 945,00 |
510 474,02 |
510 474,02 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
16.3.02.20030 |
240 |
205 945,00 |
510 474,02 |
510 474,02 |
|
Основное мероприятие "Содержание аппарата управления по делам ГО и ЧС Администрации города" |
16.3.03.00000 |
|
29 330 654,50 |
28 852 119,63 |
29 337 396,70 |
|
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (органов местной администрации) |
16.3.03.02040 |
|
27 447 329,25 |
26 945 567,28 |
27 002 027,82 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
16.3.03.02040 |
100 |
27 328 503,61 |
26 845 567,28 |
26 902 027,82 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
16.3.03.02040 |
120 |
27 328 503,61 |
26 845 567,28 |
26 902 027,82 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
16.3.03.02040 |
200 |
100 000,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
16.3.03.02040 |
240 |
100 000,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
16.3.03.02040 |
800 |
18 825,64 |
|
|
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
16.3.03.02040 |
850 |
18 825,64 |
|
|
|
Расходы на прочие выплаты работникам органов местного самоуправления (органов местной администрации) |
16.3.03.02400 |
|
1 883 325,25 |
1 906 552,35 |
2 335 368,88 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
16.3.03.02400 |
100 |
1 883 325,25 |
1 906 552,35 |
2 335 368,88 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
16.3.03.02400 |
120 |
1 883 325,25 |
1 906 552,35 |
2 335 368,88 |
16. |
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и экстремизма в городе Сургуте на период до 2030 года" |
17.0.00.00000 |
|
88 331 018,06 |
83 800 308,38 |
83 189 976,78 |
16.1. |
Подпрограмма "Профилактика правонарушений" |
17.1.00.00000 |
|
67 207 101,34 |
62 939 991,66 |
62 421 460,06 |
|
Основное мероприятие "Создание условий для деятельности народных дружин" |
17.1.01.00000 |
|
968 906,80 |
1 202 209,84 |
1 202 209,84 |
|
Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы |
17.1.01.20980 |
|
634 906,80 |
868 209,84 |
868 209,84 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
17.1.01.20980 |
200 |
634 906,80 |
868 209,84 |
868 209,84 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
17.1.01.20980 |
240 |
634 906,80 |
868 209,84 |
868 209,84 |
|
Расходы за счёт субсидии из бюджета автономного округа на создание условий для деятельности народных дружин в рамках подпрограммы "Профилактика правонарушений" государственной программы "Профилактика правонарушений и обеспечение отдельных прав граждан" |
17.1.01.82300 |
|
167 000,00 |
167 000,00 |
167 000,00 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
17.1.01.82300 |
100 |
146 849,60 |
126 699,20 |
126 699,20 |
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
17.1.01.82300 |
110 |
146 849,60 |
126 699,20 |
126 699,20 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
17.1.01.82300 |
200 |
20 150,40 |
40 300,80 |
40 300,80 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
17.1.01.82300 |
240 |
20 150,40 |
40 300,80 |
40 300,80 |
|
Софинансирование за счёт средств местного бюджета расходов на создание условий для деятельности народных дружин в рамках подпрограммы "Профилактика правонарушений" государственной программы "Профилактика правонарушений и обеспечение отдельных прав граждан" |
17.1.01.S2300 |
|
167 000,00 |
167 000,00 |
167 000,00 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
17.1.01.S2300 |
100 |
146 849,60 |
167 000,00 |
167 000,00 |
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
17.1.01.S2300 |
110 |
146 849,60 |
167 000,00 |
167 000,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
17.1.01.S2300 |
200 |
20 150,40 |
|
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
17.1.01.S2300 |
240 |
20 150,40 |
|
|
|
Основное мероприятие "Материальное стимулирование граждан, являющихся членами народных дружин, участвующих в мероприятиях по охране общественного порядка на территории муниципального образования городской округ город Сургут" |
17.1.02.00000 |
|
2 340 000,00 |
2 340 000,00 |
2 340 000,00 |
|
Мероприятия по профилактике правонарушений в сфере общественного порядка |
17.1.02.20050 |
|
2 340 000,00 |
2 340 000,00 |
2 340 000,00 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
17.1.02.20050 |
100 |
2 340 000,00 |
2 340 000,00 |
2 340 000,00 |
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
17.1.02.20050 |
110 |
2 340 000,00 |
2 340 000,00 |
2 340 000,00 |
|
Основное мероприятие "Проведение ежегодного конкурса народных дружинников" |
17.1.03.00000 |
|
17 480,00 |
17 480,00 |
17 480,00 |
|
Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы |
17.1.03.20980 |
|
17 480,00 |
17 480,00 |
17 480,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
17.1.03.20980 |
200 |
17 480,00 |
17 480,00 |
17 480,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
17.1.03.20980 |
240 |
17 480,00 |
17 480,00 |
17 480,00 |
|
Основное мероприятие "Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административной комиссии определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных Законом ХМАО - Югры "Об административных правонарушениях" |
17.1.05.00000 |
|
12 008 770,40 |
11 877 710,39 |
11 931 799,13 |
|
Расходы за счёт субвенции из бюджета автономного округа на осуществление отдельных государственных полномочий по созданию административных комиссий и определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных пунктом 2 статьи 48 Закона Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 11 июня 2010 года N 102-оз "Об административных правонарушениях", в рамках подпрограммы "Профилактика правонарушений" государственной программы "Профилактика правонарушений и обеспечение отдельных прав граждан" |
17.1.05.84250 |
|
9 877 000,00 |
9 877 000,00 |
9 877 000,00 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
17.1.05.84250 |
100 |
8 507 311,49 |
8 507 311,49 |
8 507 311,49 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
17.1.05.84250 |
120 |
8 507 311,49 |
8 507 311,49 |
8 507 311,49 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
17.1.05.84250 |
200 |
1 369 688,51 |
1 369 688,51 |
1 369 688,51 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
17.1.05.84250 |
240 |
1 369 688,51 |
1 369 688,51 |
1 369 688,51 |
|
Расходы местного бюджета на реализацию переданного государственного полномочия по созданию административных комиссий и определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных пунктом 2 статьи 48 Закона Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 11 июня 2010 года N 102-оз "Об административных правонарушениях" |
17.1.05.G4250 |
|
2 131 770,40 |
2 000 710,39 |
2 054 799,13 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
17.1.05.G4250 |
100 |
2 084 686,32 |
1 960 710,39 |
2 014 799,13 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
17.1.05.G4250 |
120 |
2 084 686,32 |
1 960 710,39 |
2 014 799,13 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
17.1.05.G4250 |
200 |
40 000,00 |
40 000,00 |
40 000,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
17.1.05.G4250 |
240 |
40 000,00 |
40 000,00 |
40 000,00 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
17.1.05.G4250 |
800 |
7 084,08 |
|
|
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
17.1.05.G4250 |
850 |
7 084,08 |
|
|
|
Основное мероприятие "Обеспечение функционирования и развития систем видеонаблюдения с целью повышения безопасности дорожного движения, информирования населения" |
17.1.06.00000 |
|
26 912 297,03 |
22 525 465,60 |
22 408 292,91 |
|
Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы |
17.1.06.20980 |
|
19 523 497,03 |
22 525 465,60 |
22 408 292,91 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
17.1.06.20980 |
200 |
19 523 497,03 |
22 525 465,60 |
22 408 292,91 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
17.1.06.20980 |
240 |
19 523 497,03 |
22 525 465,60 |
22 408 292,91 |
|
Расходы за счёт субсидии из бюджета автономного округа на размещение систем видеообзора, модернизацию, обеспечение функционирования систем видеонаблюдения с целью повышения безопасности дорожного движения и информирование населения о необходимости соблюдения правил дорожного движения в рамках подпрограммы "Профилактика правонарушений" государственной программы "Профилактика правонарушений и обеспечение отдельных прав граждан" |
17.1.06.82310 |
|
3 694 400,00 |
|
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
17.1.06.82310 |
200 |
3 694 400,00 |
|
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
17.1.06.82310 |
240 |
3 694 400,00 |
|
|
|
Софинансирование за счёт средств местного бюджета расходов на размещение систем видеообзора, модернизацию, обеспечение функционирования систем видеонаблюдения с целью повышения безопасности дорожного движения и информирование населения о необходимости соблюдения правил дорожного движения в рамках подпрограммы "Профилактика правонарушений" государственной программы "Профилактика правонарушений и обеспечение отдельных прав граждан" |
17.1.06.S2310 |
|
3 694 400,00 |
|
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
17.1.06.S2310 |
200 |
3 694 400,00 |
|
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
17.1.06.S2310 |
240 |
3 694 400,00 |
|
|
|
Основное мероприятие "Реализация переданного отдельного государственного полномочия по образованию и организации деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав" |
17.1.11.00000 |
|
21 439 998,73 |
21 429 200,00 |
21 429 200,00 |
|
Расходы за счёт субвенции из бюджета автономного округа на осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и осуществлению деятельности муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в рамках подпрограммы "Поддержка семьи, материнства и детства" государственной программы "Социальное и демографическое развитие" |
17.1.11.84270 |
|
21 429 200,00 |
21 429 200,00 |
21 429 200,00 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
17.1.11.84270 |
100 |
18 174 739,51 |
18 204 655,51 |
18 129 874,51 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
17.1.11.84270 |
120 |
18 174 739,51 |
18 204 655,51 |
18 129 874,51 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
17.1.11.84270 |
200 |
3 254 460,49 |
3 224 544,49 |
3 299 325,49 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
17.1.11.84270 |
240 |
3 254 460,49 |
3 224 544,49 |
3 299 325,49 |
|
Расходы местного бюджета на реализацию переданного государственного полномочия по созданию и осуществлению деятельности муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав |
17.1.11.G4270 |
|
10 798,73 |
|
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
17.1.11.G4270 |
800 |
10 798,73 |
|
|
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
17.1.11.G4270 |
850 |
10 798,73 |
|
|
|
Основное мероприятие "Техническое обслуживание и ремонт системы контроля за транспортными потоками "Навигация" |
17.1.12.00000 |
|
851 546,83 |
879 824,28 |
879 824,28 |
|
Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы |
17.1.12.20980 |
|
851 546,83 |
879 824,28 |
879 824,28 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
17.1.12.20980 |
200 |
851 546,83 |
879 824,28 |
879 824,28 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
17.1.12.20980 |
240 |
851 546,83 |
879 824,28 |
879 824,28 |
|
Основное мероприятие "Выплата компенсации за проезд в общественном транспорте гражданам, являющимся членами народных дружин" |
17.1.13.00000 |
|
95 598,00 |
95 598,00 |
95 598,00 |
|
Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы |
17.1.13.20980 |
|
95 598,00 |
95 598,00 |
95 598,00 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
17.1.13.20980 |
100 |
95 598,00 |
95 598,00 |
95 598,00 |
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
17.1.13.20980 |
110 |
95 598,00 |
95 598,00 |
95 598,00 |
|
Основное мероприятие "Обеспечение функционирования и развития систем видеонаблюдения в сфере общественного порядка" |
17.1.14.00000 |
|
2 572 503,55 |
2 572 503,55 |
2 117 055,90 |
|
Расходы за счёт субсидии из бюджета автономного округа на обеспечение функционирования и развития систем видеонаблюдения в сфере общественного порядка в рамках подпрограммы "Профилактика правонарушений" государственной программы "Профилактика правонарушений и обеспечение отдельных прав граждан" |
17.1.14.82290 |
|
1 286 200,00 |
1 286 200,00 |
1 058 500,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
17.1.14.82290 |
200 |
1 286 200,00 |
1 286 200,00 |
1 058 500,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
17.1.14.82290 |
240 |
1 286 200,00 |
1 286 200,00 |
1 058 500,00 |
|
Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов на обеспечение функционирования и развития систем видеонаблюдения в сфере общественного порядка в рамках подпрограммы "Профилактика правонарушений" государственной программы "Профилактика правонарушений и обеспечение отдельных прав граждан" |
17.1.14.S2290 |
|
1 286 200,00 |
1 286 200,00 |
1 058 500,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
17.1.14.S2290 |
200 |
1 286 200,00 |
1 286 200,00 |
1 058 500,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
17.1.14.S2290 |
240 |
1 286 200,00 |
1 286 200,00 |
1 058 500,00 |
|
Расходы за счёт средств местного бюджета на обеспечение функционирования и развития систем видеонаблюдения в сфере общественного порядка (сверх доли софинансирования, установленной условиями соглашения о предоставлении субсидии из бюджета автономного округа в рамках государственной программы "Профилактика правонарушений и обеспечение отдельных прав граждан") |
17.1.14.Z2290 |
|
103,55 |
103,55 |
55,90 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
17.1.14.Z2290 |
200 |
103,55 |
103,55 |
55,90 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
17.1.14.Z2290 |
240 |
103,55 |
103,55 |
55,90 |
16.2. |
Подпрограмма "Профилактика экстремизма" |
17.2.00.00000 |
|
21 123 916,72 |
20 860 316,72 |
20 768 516,72 |
|
Основное мероприятие "Реализация проекта "Растём вместе" (формирование у учащихся культуры толерантности и этнокультурной компетентности) |
17.2.01.00000 |
|
252 154,00 |
252 154,00 |
252 154,00 |
|
Расходы на предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям |
17.2.01.61700 |
|
252 154,00 |
252 154,00 |
252 154,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
17.2.01.61700 |
600 |
252 154,00 |
252 154,00 |
252 154,00 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
17.2.01.61700 |
610 |
252 154,00 |
252 154,00 |
252 154,00 |
|
Основное мероприятие "Проведение курсов "Развитие языковой, речевой компетентности детей мигрантов, не владеющих и слабо владеющих русским языком" |
17.2.03.00000 |
|
211 576,00 |
211 576,00 |
211 576,00 |
|
Расходы на предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям |
17.2.03.61700 |
|
211 576,00 |
211 576,00 |
211 576,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
17.2.03.61700 |
600 |
211 576,00 |
211 576,00 |
211 576,00 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
17.2.03.61700 |
610 |
211 576,00 |
211 576,00 |
211 576,00 |
|
Основное мероприятие "Организация проведения семинаров в сфере межнациональных (межэтнических) отношений и профилактике экстремизма" |
17.2.06.00000 |
|
150 000,00 |
150 000,00 |
150 000,00 |
|
Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы |
17.2.06.20980 |
|
150 000,00 |
150 000,00 |
150 000,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
17.2.06.20980 |
200 |
150 000,00 |
150 000,00 |
150 000,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
17.2.06.20980 |
240 |
150 000,00 |
150 000,00 |
150 000,00 |
|
Основное мероприятие "Повышение профессионального уровня педагогических работников муниципальных образовательных организаций: организация и проведение обучающих семинаров для учителей и специалистов психолого-педагогического сопровождения детей мигрантов" |
17.2.08.00000 |
|
141 132,00 |
141 132,00 |
141 132,00 |
|
Расходы на предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям |
17.2.08.61700 |
|
141 132,00 |
141 132,00 |
141 132,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
17.2.08.61700 |
600 |
141 132,00 |
141 132,00 |
141 132,00 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
17.2.08.61700 |
610 |
141 132,00 |
141 132,00 |
141 132,00 |
|
Основное мероприятие "Проведение мероприятий по формированию у молодежи города общероссийского гражданского самосознания, чувства патриотизма, воспитание культуры межнационального общения" |
17.2.09.00000 |
|
569 600,00 |
569 600,00 |
569 600,00 |
|
Расходы на предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям |
17.2.09.61700 |
|
569 600,00 |
569 600,00 |
569 600,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
17.2.09.61700 |
600 |
569 600,00 |
569 600,00 |
569 600,00 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
17.2.09.61700 |
610 |
569 600,00 |
569 600,00 |
569 600,00 |
|
Основное мероприятие "Проведение мониторинга молодежных целевых групп в целях выявления фактов распространения экстремистской идеологии" |
17.2.10.00000 |
|
100 000,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
|
Расходы на предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям |
17.2.10.61700 |
|
100 000,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
17.2.10.61700 |
600 |
100 000,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
17.2.10.61700 |
620 |
100 000,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
|
Основное мероприятие "Подготовка и размещение в средствах массовой информации, в информационно-телекоммуникационных сетях, включая сеть "Интернет", социальной рекламы, направленной на патриотическое воспитание молодежи" |
17.2.11.00000 |
|
290 000,00 |
290 000,00 |
290 000,00 |
|
Расходы на предоставление грантов в форме субсидий физическим лицам - победителям молодежного конкурса социальных видеороликов и плакатов #СургутМолодой |
17.2.11.61892 |
|
290 000,00 |
290 000,00 |
290 000,00 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
17.2.11.61892 |
300 |
290 000,00 |
290 000,00 |
290 000,00 |
|
Премии и гранты |
17.2.11.61892 |
350 |
290 000,00 |
290 000,00 |
290 000,00 |
|
Основное мероприятие "Подготовка и распространение информационных материалов о предупреждении и пресечении экстремистской деятельности, ориентированных на повышение бдительности российских граждан, формирование у них чувства заинтересованности в противодействии экстремизму, а также чувства сопричастности деятельности государства в этой сфере" |
17.2.12.00000 |
|
2 300 000,00 |
2 300 000,00 |
2 500 000,00 |
|
Расходы на предоставление грантов в форме субсидий юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям на создание проектов, включающих серии программ, статей по противодействию экстремизма |
17.2.12.61893 |
|
2 300 000,00 |
2 300 000,00 |
2 500 000,00 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
17.2.12.61893 |
800 |
2 300 000,00 |
2 300 000,00 |
2 500 000,00 |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
17.2.12.61893 |
810 |
2 300 000,00 |
2 300 000,00 |
2 500 000,00 |
|
Основное мероприятие "Эффективное использование специализированных информационных систем в целях обеспечения правоприменительной практики в сфере противодействия экстремизму" |
17.2.13.00000 |
|
1 745 000,00 |
1 745 000,00 |
1 745 000,00 |
|
Расходы на осуществление мероприятий в области информационно-коммуникационных технологий и связи |
17.2.13.20070 |
|
1 745 000,00 |
1 745 000,00 |
1 745 000,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
17.2.13.20070 |
200 |
1 745 000,00 |
1 745 000,00 |
1 745 000,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
17.2.13.20070 |
240 |
1 745 000,00 |
1 745 000,00 |
1 745 000,00 |
|
Основное мероприятие "Проведение конкурса грантовой поддержки среди учреждений высшего и среднего профессионального образования на лучший молодежный проект по профилактике экстремизма в студенческой среде, адаптации мигрантов из числа студенческой молодежи" |
17.2.14.00000 |
|
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
|
Расходы на предоставление грантов в форме субсидий организациям на поддержку общественно значимых инициатив |
17.2.14.61830 |
|
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
17.2.14.61830 |
600 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
|
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) |
17.2.14.61830 |
630 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
|
Основное мероприятие "Содействие активному распрост |
<< Приложение 5 Приложение 5 |
Приложение 7 >> Приложение 7 |
|
Содержание Решение Думы г. Сургута Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 30 сентября 2019 г. N 486-VI ДГ "О внесении изменений... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.