Постановлением Правительства Новосибирской области от 25 сентября 2012 г. N 432-п в настоящее постановление внесены изменения
Постановление Правительства Новосибирской области от 30 сентября 2010 г. N 158-п
"Об утверждении долгосрочной целевой программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Новосибирской области на период до 2015 года"
23 декабря 2010 г., 28 февраля, 6 июня, 25 июля 2011 г., 21 мая, 25 сентября, 25 декабря 2012 г.
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" и распоряжением Губернатора Новосибирской области от 01.07.2009 N 171-р "Об утверждении концепции "Развитие энергетики, повышение энергоэффективности и энергобезопасности Новосибирской области на период до 2015 года" Правительство Новосибирской области постановляет:
1. Утвердить прилагаемую долгосрочную целевую программу "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Новосибирской области на период до 2015 года" (далее - программа).
1.1. Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства Новосибирской области (Вершинин Д.В.) во взаимодействии с органами местного самоуправления до 1 марта ежегодно начиная с 2011 года до 2015 года включительно представлять в министерство промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области сводную информацию по целевым показателям групп A, В и D в соответствии с приложением N 4 к программе.
1.2. Министерству здравоохранения Новосибирской области (Кравченко О.В.), министерству образования, науки и инновационной политики Новосибирской области (Никонов В.А.), министерству социального развития Новосибирской области (Пыхтин С.И.), министерству культуры Новосибирской области (Ярославцева Н.В.) и департаменту физической культуры и спорта Новосибирской области (Яров В.В.):
См. текст подпункта 1)
2) до 1 марта ежегодно начиная с 2011 года до 2015 года включительно представлять в министерство промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области сводную информацию по целевым показателям групп В и C, приведенным в приложении N 4 к программе.
2. Министерству промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области (Семка С.Н.) обеспечить координацию работы исполнителей по каждому разделу программы, управление и контроль за реализацией программы.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Председателя Правительства Новосибирской области - министра экономического развития Новосибирской области Струкова А.Н.
Губернатор Новосибирской области |
В.А.Юрченко |
Долгосрочная целевая программа
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Новосибирской области на период до 2015 года"
(утв. постановлением Правительства Новосибирской области от 30 сентября 2010 г. N 158-п)
28 февраля, 6 июня 2011 г., 21 мая, 25 сентября, 25 декабря 2012 г.
Постановлением Правительства Новосибирской области от 25 декабря 2012 г. N 585-п в раздел I настоящей Программы внесены изменения
I. Паспорт
Наименование Программы |
Долгосрочная целевая программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Новосибирской области на период до 2015 года" (далее - Программа) |
Наименование, дата и номер правового акта о разработке Программы |
Федеральный закон от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (далее - Федеральный закон N 261-ФЗ), распоряжение Губернатора Новосибирской области от 28.10.2009 N 261-р "О мерах по повышению энергоэффективности и сокращении энергетических издержек в экономике Новосибирской области" |
Основной разработчик Программы |
Министерство промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области |
Государственный заказчик-координатор Программы |
Министерство промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области |
Государственные заказчики Программы |
Министерство промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области; министерство здравоохранения Новосибирской области; министерство культуры Новосибирской области; министерство образования, науки и инновационной политики Новосибирской области; министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Новосибирской области; министерство труда, занятости и трудовых ресурсов Новосибирской области |
Руководитель Программы |
Министр промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области Семка С.Н. |
Исполнители основных мероприятий Программы |
Министерство промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области; министерство здравоохранения Новосибирской области; министерство культуры Новосибирской области; министерство образования, науки и инновационной политики Новосибирской области; министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Новосибирской области; министерство труда, занятости и трудовых ресурсов Новосибирской области; государственные учреждения Новосибирской области; муниципальные образования Новосибирской области (по согласованию); некоммерческая организация "Фонд модернизации и развития жилищно-коммунального хозяйства муниципальных образований Новосибирской области (по согласованию, на основании официально подтвержденных намерений об участии в реализации мероприятий Программы)"; организации и промышленные предприятия в Новосибирской области, определенные на конкурсной основе |
Цель и задачи Программы |
Цель: Снижение энергоемкости валового регионального продукта (далее - ВРП) Новосибирской области; реализация потенциала энергосбережения; переход к рациональному и экологически ответственному использованию энергетических ресурсов. Задачи: 1. Повышение энергетической эффективности в учреждениях бюджетной сферы Новосибирской области. 2. Повышение энергетической эффективности в жилищном секторе. 3. Повышение энергетической эффективности в системе коммунальной инфраструктуры. 4. Повышение энергетической эффективности на транспорте. 5. Повышение энергетической эффективности в промышленности. 6. Повышение энергетической эффективности в сельском и лесном хозяйстве. 7. Повышение энергетической эффективности в организациях, осуществляющих регулируемые виды деятельности |
Сроки (этапы) реализации Программы |
1 этап: 2011 - 2012 годы; 2 этап: 2013 - 2015 годы (целевые показатели рассчитаны до 2020 года). Срок реализации Программы - до 2015 года |
Объемы финансирования (с расшифровкой по годам, источникам финансирования и исполнителям мероприятий Программы) |
Объемы и источники финансирования (2011-2015 гг.): Федеральный бюджет Российской Федерации: 2012 г. - 255355,5 тыс. рублей; областной бюджет Новосибирской области: 2011 г. - 10000 тыс. рублей; 2012 г. - 385622,5 тыс. рублей; 2013 г. -466062,8 тыс. рублей; 2014 г. - 447638,8 тыс. рублей; 2015 г. - 436862,8 тыс. рублей; местные бюджеты: 2011 г. - 0 тыс. рублей; 2012 г. - 185000,0 тыс. рублей; 2013 г. - 274000,0 тыс. рублей; 2014 г. - 288000,0 тыс. рублей; 2015 г. - 287000,0 тыс. рублей; внебюджетные источники: 2011 г. - 20754,4 тыс. рублей; 2012 г. - 4872984,2 тыс. рублей; 2013 г. - 248500,0 тыс. рублей; 2014 г. - 267500,0 тыс. рублей; 2015 г. - 266500,0 тыс. рублей |
Важнейшие целевые индикаторы. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы, выраженные в количественно измеримых показателях |
Важнейшими целевыми индикаторами являются: снижение энергоемкости ВРП Новосибирской области не менее чем на 18% к уровню 2009 года; снижение удельного потребления энергетических ресурсов организациями бюджетной сферы Новосибирской области; снижение удельной энергоемкости важнейших видов продукции в реальном секторе экономики. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы: 1. Снижение энергоемкости ВРП Новосибирской области к 2015 году не менее чем на 18% к уровню 2009 года, в перспективе к 2020 году не менее чем на 40% к уровню 2009 года. 2. Снижение потребления энергоресурсов учреждениями бюджетной сферы Новосибирской области на 3% ежегодно в течение 5 лет, начиная с 2010 года. 3. Увеличение уровня инструментального учета потребления энергетических ресурсов в бюджетной сфере до 100%. 4. Снижение потерь энергоресурсов при производстве, транспортировке и потреблении на 1,5%. 5. Снижение энергоемкости основных видов продукции на 3% в год |
II. Обоснование необходимости разработки Программы
1. Анализ текущего состояния сферы действия Программы.
Итоги развития хозяйственного комплекса Новосибирской области за предшествующий период (2000-2009 гг.), существенные для формирования Программы:
прирост производства промышленной продукции, конкурентоспособной на внутреннем и внешнем рынке, поддерживался в среднем на уровне около 8% в год при более умеренном росте энергопотребления главным образом за счет роста энергетической эффективности путем увеличения загрузки имеющихся производственных мощностей;
темп роста энергетической эффективности в среднем по всем секторам экономики Новосибирской области составил около 7% в год, что позволило вплотную приблизиться к уровню энергетической эффективности 1990 года и, таким образом, вернуть Новосибирской области положение одного из лидеров по энергосбережению и энергетической эффективности Российской Федерации;
все отрасли промышленности, расположенные на территории Новосибирской области, включая топливно-энергетический комплекс (далее - ТЭК), получили возможность развиваться в этом периоде с малой капиталоемкостью, причем этот льготный период может быть на некоторое время продолжен с известными ограничениями по всем отраслям экономики Новосибирской области;
полностью использованы все преимущества консервативных способов организации экономической деятельности, ориентирующих хозяйствующие субъекты на выживание, в том числе и за счет ранее созданного "запаса прочности" энергетики Новосибирской области, невосприимчивости производства к нововведениям, ресурсоэнергосбережению;
объем внутреннего потребительского рынка Новосибирской области обеспечил трудовую активность работоспособного населения на уровне, минимально необходимом для подъема экономики и перехода на энергосберегающий путь развития;
разработаны механизмы и накоплен значительный опыт государственной поддержки в организации программных мероприятий, направленных на увеличение энергетической эффективности и энергобезопасности.
Анализ состояния ТЭК Новосибирской области показывает, что Новосибирская область не имеет достаточных собственных топливно-энергетических ресурсов и электрических мощностей для полного удовлетворения своих потребностей в энергоносителях, поэтому проблема энергетической безопасности и развития Новосибирской области требует комплексной увязки с развитием топливных баз в Сибири и взаимодействия с объединенной энергетической системой Сибири. Потребители Новосибирской области не могут быть обеспечены полностью за счет централизованного энергоснабжения. Необходима разработка общих схем энергоснабжения, учитывающих наличие и децентрализованных систем, особенно в сфере теплоснабжения.
Обеспечение необходимой потребности Новосибирской области в энергетических продуктах и услугах не может быть реализовано только за счет наращивания новых энергетических мощностей, а требует максимально полного использования потенциала энергосбережения и повышения энергетической эффективности в ТЭК и у потребителей во всех отраслях экономики Новосибирской области.
Энергетика является инвестиционноемкой сферой экономики, поэтому решения в этой области должны приниматься заблаговременно, с учетом длительного инвестиционного цикла. При этом особое значение приобретает не только прогноз объема необходимых средств для развития энергетики, но и выработка механизмов как по привлечению инвестиций в энергосбережение, так и расширенное воспроизводство основных фондов энергетики Новосибирской области.
Процесс повышения цен на газ в Новосибирской области от области не зависит, это внешнее обстоятельство. Другое объективно внешнее обстоятельство состоит в том, что доля мазута, используемого в энергетике Новосибирской области в настоящее время едва превышает 2%. Поэтому мазут, как один из базовых энергоресурсов для энергетики Новосибирской области, на перспективу можно уже не принимать во внимание. Часть котельных, еще работающих на мазуте, должна быть переведена на газ либо уголь.
Основным источником тепла и электроэнергии, получаемой на территории Новосибирской области, является уголь. При этом листвянские угли целесообразно использовать в качестве источника тепла только в ограниченной зоне четырех муниципальных районов: Искитимского, Маслянинского, Черепановского и Сузунского.
Полный переход на уголь ставит перед Новосибирской областью три взаимосвязанных задачи:
разработка и внедрение более совершенных технологий сжигания угля;
разработка и внедрение, а также связанное с ними использование отходов (золы и шлака) теплоэлектроцентралей (далее - ТЭЦ) и котельных. Зола должна стать таким же основным продуктом энергетики, что и электроэнергия и тепло;
внедрение альтернативных возобновляемых источников энергии с целью повышения энергобезопасности Новосибирской области и уменьшения зависимости от поставок угля.
Отчет об эффективности использования электрической энергии для производства ВРП Новосибирской области в 2000 - 2009 гг. и об эффективности использования первичных топливно-энергетических ресурсов (далее - ТЭР) для производства ВРП Новосибирской области в 2000 - 2009 гг. представлен на рис. 1, 2, 3.
Рис. 1. Диаграмма энергетической эффективности в 2000 - 2009 гг. (электроэнергия).
Рис. 2. Динамика производства ВРП и электропотребления в 2000 - 2009 гг.
Рис. 3. Динамика производства ВРП и потребления первичных ТЭР в 2000 - 2009 гг.
Стратегической проблемой очередного периода развития является стабилизация и поддержание высоких темпов роста энергетической эффективности, а также обеспечение повышенного уровня энергобезопасности, требуемого энергоэффективной экономикой в условиях ускоренного развития.
Вместе с тем, в результате анализа энергоэкономической ситуации, в Новосибирской области выявлен ряд диспропорций, дисбалансов и противоречий, которые необходимо разрешить для дальнейшего устойчивого развития в направлении энергетической эффективности и энергобезопасности. Основные противоречия состоят в следующем.
Высокий уровень энергетической эффективности экономики Новосибирской области сочетается с низким уровнем душевого потребления ТЭР и производства ВРП Новосибирской области. В 2006 году Новосибирская область вышла на уровень 1990 года по физическим объемам затрат основных видов ТЭР на производство единицы физического объема ВРП Новосибирской области (энергетическая стоимость ВРП), таким образом восстановив и упрочив свое положение среди регионов России как одного из лидеров по энергосбережению и энергетической эффективности Российской Федерации.
В среднем высокие, хотя и нестабильные, темпы роста энергетической эффективности экономики Новосибирской области в 2000 - 2009 гг. сочетаются с относительно большой долей нерационального и расточительного энергопотребления, характеризуемого потенциалом энергосбережения. По прогнозным оценкам, в итогах 2010 года потенциал энергосбережения в экономике Новосибирской области останется на уровне 81% от физических объемов электропотребления и 60% - от объемов потребления первичных ТЭР. Даже при самых оптимистических предположениях о темпах роста энергетической эффективности потенциал энергосбережения Новосибирской области не может быть полностью реализован до 2020 года, поэтому как ресурс развития должен быть учтен в значительно более долгосрочных планах и прогнозах.
2. Обоснование необходимости решения существующей проблемы программно-целевым методом.
Основной проблемой, решению которой способствует Программа, является преодоление энергетических барьеров экономического роста за счет оптимального соотношения усилий по наращиванию энергетического потенциала и снижения потребности в дополнительных энергоресурсах за счет энергосбережения. Мероприятия Программы в той или иной мере охватывают все отрасли экономики Новосибирской области и должны стать не только инструментом повышения эффективности экономики и снижения бюджетных расходов на коммунальные услуги, но и одним из базовых элементов технического и технологического перевооружения предприятий и жилищного фонда. Это в полной мере соответствует целям и задачам, сформулированным в основных стратегических документах, определяющих приоритеты социально-экономического развития Новосибирской области на среднесрочную и долгосрочную перспективу и Стратегии социально-экономического развития Новосибирской области до 2025 года, утвержденной постановлением Губернатора Новосибирской области от 03.12.2007 N 474 "Стратегия социально-экономического развития Новосибирской области на период до 2025 года".
Необходимыми условиями укрепления энергетической безопасности является устойчивое и надежное обеспечение всех потребителей топливом и энергией, создание резервов для подключения новых объектов к инженерным сетям, удержание расходов на энергоресурсы в пределах экономической доступности для всех групп потребителей. Наращивание мощностей в топливно-энергетическом комплексе для поддержания высоких темпов экономического роста при сохранении высокой энергоемкости чревато отвлечением огромных дополнительных капитальных вложений от развития других секторов экономики. Мобилизация средств на повышение мощностей только за счет повышения внутренних цен на энергию приведет к выходу за пределы порогов платежеспособности потребителей и, как следствие, торможению экономического роста. С другой стороны, высокие затраты на топливо при ограничениях на рост тарифов не позволят адекватно обеспечивать топливом объекты электроэнергетики и жилищно-коммунального комплекса, а также формировать средства на обновление и модернизацию инфраструктуры. В результате будет снижаться надежность, безопасность и доступность энергетических услуг всем потребителям. Единственной разумной альтернативой остается повышение энергетической эффективности. Поэтому повышение энергетической эффективности следует рассматривать как основной энергетический ресурс будущего экономического роста.
Российская Федерация располагает одним из самых больших в мире технических потенциалов повышения энергетической эффективности, который, по разным оценкам, составляет более 35-40% от уровня потребления энергии.
Энергосбережение и энергетическая эффективность достигаются через решение стратегических задач:
1) обеспечение энергетической безопасности Новосибирской области через согласование интересов производителей и потребителей энергоресурсов при реализации потенциала энергосбережения;
2) обновление основных производственных фондов экономики на базе новых энергоресурсосберегающих технологий и оборудования;
3) определение направления развития топливно-энергетического комплекса Новосибирской области; повышение эффективности использования энергоресурсов;
4) расширение ресурсно-сырьевой базы энергетики за счет вовлечения в хозяйственный оборот местных и альтернативных источников топливно-энергетических ресурсов;
5) повышение экономической эффективности инновационных преобразований в сфере энергопроизводства, энергопотребления и энергоиспользования;
6) наращивание темпов комплексного оснащения средствами инструментального учета, контроля и автоматического регулирования энергоносителей;
7) стимулирование энергосбережения в бюджетной сфере, жилищно-коммунальном хозяйстве, на производстве.
При разработке Программы в качестве макроэкономической основы принята общероссийская модель гармонично регулируемого развития рыночной экономики, призванной обеспечить достижение Новосибирской областью в составе Российской Федерации в рассматриваемом периоде современного среднеевропейского уровня жизни. Применительно к сложившимся и прогнозируемым особым условиям хозяйственной деятельности на территории Новосибирской области в принятой макроэкономической модели предусмотрено планомерное и пропорциональное развитие всех секторов экономики Новосибирской области, реформировавшихся в 2000 - 2009 гг., в направлении энергетической эффективности и энергобезопасности.
Представленный прогноз социально-экономического развития Новосибирской области включает три варианта сценария: умеренно-самопроизвольный (без программы), умеренно-ускоренный (эволюционный) и предельно ускоренный (максимальный).
Ускоренные варианты модели развития экономики Новосибирской области в планируемом периоде являются предпочтительными, так как позволяют существенно дальше продвинуться в реализации социальных приоритетов Программы. В соответствии с данным прогнозом при определенных условиях к 2020 году у Новосибирской области имеется реальная возможность достичь почти 90% от среднедушевого уровня производства внутреннего валового продукта Российской Федерации (далее - ВВП РФ) и тем самым обеспечить населению Новосибирской области уровень жизни, близкий к среднероссийскому. В последующие 5 лет можно ожидать, что душевой ВРП Новосибирской области практически вплотную приблизится к среднедушевому уровню ВВП РФ, который, в свою очередь, выйдет на современный среднеевропейский уровень.
Ускоренный вариант развития экономики Новосибирской области потребует активизации позиции Правительства Новосибирской области по ряду направлений, нуждающихся в государственной поддержке. В ряду приоритетных направлений особое место занимает деятельность, направленная на повышение эффективности использования энергетических ресурсов и обеспечение энергетической безопасности в условиях ускоренного роста экономики Новосибирской области ввиду практически полной зависимости хозяйственного комплекса Новосибирской области от импорта первичных ТЭР из других регионов Российской Федерации. Невозможно обеспечить необходимый уровень энергобезопасности Новосибирской области и ускоренный рост энергетической эффективности без повышения экономической эффективности хозяйственного комплекса, расположенного на ее территории.
Достижение целей и выполнение задач Программы позволит закрепить и продолжить курс на энергетическую эффективность и энергобезопасность экономики Новосибирской области.
Прогноз динамики производства ВРП Новосибирской области, потребления электроэнергии и первичных ТЭР представлен в таблице 1 и на рис. 4 и 5.
Таблица 1
|
Единица измерения |
Отчет |
Оценка |
Прогноз |
||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
||
ВРП Новосибирской области |
млрд. рублей |
460,7 |
510,8 |
570,1 |
637,4 |
714,5 |
Индекс физического объема |
в % к прошлому году |
94,2 |
104,5 |
105,0 |
105,5 |
106,0 |
ВРП Новосибирской области в ценах 2009 года |
млрд. рублей |
|
481,432 |
536,34 |
601,456 |
675,64 |
Индекс-дефлятор |
в % к прошлому году |
106,3 |
106,1 |
106,3 |
106,0 |
105,8 |
Рис. 4. Динамика производства ВРП Новосибирской области и потребления электроэнергии в 2000 - 2009 гг. (факт) и 2010 - 2015 гг. (прогноз).
|
Рис. 5. Динамика производства ВРП Новосибирской области и потребления первичных ТЭР в 2000 - 2009 гг. (факт) и 2010 - 2015 гг. (прогноз).
Программа направлена на активизацию практических действий и расширение набора инструментов государственной политики энергосбережения в Новосибирской области, способных обеспечить к 2015 году снижение энергоемкости ВРП Новосибирской области не менее чем на 18 процентов по отношению к уровню 2009 года.
III. Цели, задачи и целевые индикаторы Программы
Постановлением Правительства Новосибирской области от 25 декабря 2012 г. N 585-п в пункт 3 раздела III настоящей Программы внесены изменения
3. Целью Программы является:
снижение энергоемкости ВРП Новосибирской области;
реализация потенциала энергосбережения;
переход к рациональному и экологически ответственному использованию энергетических ресурсов.
Государственная политика состоит в определении приоритетов, формировании условий и государственной поддержки развития хозяйственного комплекса Новосибирской области в направлении увеличения энергетической эффективности и повышения уровня энергетической безопасности за счет реализации потенциала энергосбережения для подъема качества жизни населения и социально-экономического развития Новосибирской области.
Увеличение или стабилизация энергопотребления является непременным условием увеличения энергетической эффективности. Курс на энергетическую эффективность экономики - это не снижение энергопотребления за счет устранения нерациональной его части, а опережение темпов роста производства товарной продукции по сравнению с темпами роста объемов энергопотребления.
Система государственного управления энергосбережением и энергетической эффективностью на территории Новосибирской области должна быть ориентирована:
на сохранение энергетической независимости, создание надежной сырьевой базы, устойчивое обеспечение всеми необходимыми видами энергии и энергоносителей, обеспечение энергобезопасности и устойчивого развития топливно-энергетического комплекса в условиях ускоренного экономического роста Новосибирской области;
на повышение эффективности использования ТЭР, создание всех необходимых условий жизнедеятельности для стабильного роста объемов производства ВРП Новосибирской области и обеспечение приемлемых жизненных стандартов для населения Новосибирской области.
Задачи Программы:
1) повышение энергетической эффективности в учреждениях бюджетной сферы Новосибирской области;
2) повышение энергетической эффективности в жилищном секторе;
3) повышение энергетической эффективности в системе коммунальной инфраструктуры;
4) повышение энергетической эффективности на транспорте;
5) повышение энергетической эффективности в промышленности;
6) повышение энергетической эффективности в сельском и лесном хозяйстве;
7) повышение энергетической эффективности в организациях, осуществляющих регулируемые виды деятельности.
Постановлением Правительства Новосибирской области от 25 декабря 2012 г. N 585-п в пункт 4 раздела III настоящей Программы внесены изменения
4. Задачи развития секторов экономики Новосибирской области.
1) промышленность.
Перед промышленностью Новосибирской области стоит задача своевременного и планомерного выполнения энергосберегающих мероприятий на своих объектах для обеспечения темпов роста энергетической эффективности не менее 4% в год на первом этапе (до 2015 года) с ускорением до 6% в год на втором (этапе после 2015 года). Потенциал энергосбережения как источник финансовых ресурсов для выполнения энергосберегающих мероприятий на промышленных объектах, по результатам предварительных оценок, может оказаться недостаточным. Поэтому первоочередная задача - провести энергетические обследования с целью его уточнения и локализации на конкретных объектах.
Рост энергетической эффективности промышленности не означает необходимости снижения объемов промышленного энергопотребления. Объемы энергопотребления в планируемом периоде будут нарастать, но темпы роста энергопотребления не должны превышать 1,4% в год. Энергетическая эффективность промышленного производства может нарастать только в условиях увеличения объемов энергопотребления за счет опережающего роста объемов производства товарной продукции;
2) сельское хозяйство и лесное хозяйство.
В реальном секторе экономики сельское хозяйство и лесное хозяйство в Новосибирской области, как и в целом по Российской Федерации, являются одними из самых эффективных потребителей электроэнергии. Поэтому они чрезвычайно чувствительны к любого рода сбоям в электроснабжении, независимо от того, произошли ли они от внешних (отключений источников) либо внутренних (поломки электропотребляющего оборудования) причин.
Энергосбережение при электропотреблении в сельском хозяйстве является самым действенным средством повышения энергетической безопасности. Поэтому для сельхозпроизводства Программа ставит задачу: обеспечить темпы роста энергетической эффективности не менее 2% в год на первом этапе с ускорением до 3% в год на втором этапе;
3) жилищный сектор и система коммунального хозяйства.
В связи с особой социальной значимостью постановка задач по энергосбережению в бытовом энергопотреблении существенно отличается от сформулированных выше для других групп потребителей.
В планируемом периоде следует ожидать естественного роста бытового электропотребления со скоростью около 3% в год с увеличением до 6% в год на последующих периодах развития, в то время как планами развития энергосистемы Новосибирской области предусмотрен рост нагрузок потребителей в среднем по планируемому периоду со скоростью около 1% в год.
Задача состоит в том, чтобы через активизацию деятельности в сфере энергосбережения в жилом фонде ограничить темп роста бытового электропотребления на уровне, посильном для системы энергоснабжения (то есть не более 1% в год). При этом доступность электроснабжения (как техническая, так и экономическая) не должна снижаться.
В планируемом периоде требуется обеспечить приблизительно 2% естественного прироста бытового электропотребления исключительно за счет устранения нерациональной и расточительной его части, оставив прирост в 1% как экономически обоснованный и технически доступный.
На последующих периодах развития ожидаемый естественный прирост бытового электропотребления достигнет 6% в год, из них 5% необходимо обеспечить за счет энергосбережения;
4) бюджетная сфера.
В отношении бюджетных потребителей задача ставится та же, что и для населения. Естественный прирост электропотребления ожидается не менее 3% в год и его можно и нужно ограничить на уровне 1% за счет реализации имеющегося потенциала энергосбережения через проведение энергосберегающих мероприятий;
5) предпринимательский сектор.
Задачи ставятся те же, что и в бюджетной и жилищной сферах: необходимо ограничить ожидаемый естественный рост электропотребления до 3% в год и, за счет проведения энергосберагающих мероприятий и реализации имеющегося потенциала энергосбережения, ограничить его на уровне 1% в год. Сложность решения этой задачи обусловлена тем, что подавляющее большинство субъектов предпринимательства, ввиду малых объемов энергопотребления, выпадает из сферы прямого действия норм правового регулирования энергосбережения, установленных Федеральным законом N 261-ФЗ и соответствующими подзаконными актами. Решить эту задачу можно только на добровольной основе, через предоставление определенных льгот субъектам малого бизнеса, отвлекающим силы и средства на увеличение его энергетической эффективности.
Помимо пропаганды энергосбережения как выгодного вида экономической деятельности необходимо дополнить принятую политику государственной поддержки малого бизнеса и связать ее с государственной политикой энергосбережения принципиально важным условием: господдержку (за счет бюджетных средств или в любом ином виде) могут получить только те субъекты малого бизнеса, которые на добровольной основе примут на себя определенные обязательства по энергосбережению и увеличению энергетической эффективности своей деятельности.
5. Целевые индикаторы Программы.
Цель, задачи Программы и планируемые значения целевых индикаторов по годам реализации Программы приведены в приложении N 1 к Программе.
Методика расчета целевых индикаторов Программы представлена в таблице 2.
Постановлением Правительства Новосибирской области от 25 декабря 2012 г. N 585-п в таблицу 2 раздела III настоящей Программы внесены изменения
Таблица 2
Методика
расчета целевых индикаторов долгосрочной целевой программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Новосибирской области на период до 2015 года"
IV. Система мероприятий Программы
6. Структура комплекса мероприятий Программы.
Структура планируемого комплекса мероприятий Программы на период до 2015 года определяется комплексом обязательных мероприятий, перечень которых сформирован Федеральным законом N 261-ФЗ и набором типовых мероприятий, выполнение которых регламентируется настоящей Программой. К числу обязательных мероприятий относятся нормативно-законодательное, ресурсное, организационное и информационное обеспечение деятельности по повышению энергетической эффективности; мероприятия по экономии топливно-энергетических ресурсов, проведение обязательных энергетических обследований и переход на полный приборный учет всех энергетических ресурсов.
Перечень типовых мероприятий формируется в Программе с учетом особенностей использования энергетических ресурсов различными отраслями экономики Новосибирской области и нацелен на реализацию первоочередных мероприятий, обеспечивающих сочетание наивысшего повышения энергетической эффективности при наименьших финансовых затратах. Перечень в обязательном порядке учитывает состав целевых индикаторов Программы, ее целевые показатели и нацелен на их скорейшее достижение и формирование отчетной информации по исполнению Программы.
7. Основные программные направления.
Реализация мероприятий Программы планируется в рамках двух основных этапов.
1 этап - 2011 - 2012 годы.
В этот период времени основные мероприятия будут осуществляться по следующим направлениям:
проведение энергетических обследований организаций и предприятий во всех отраслях экономики Новосибирской области;
оформление энергетических паспортов объектов, составленных по результатам энергетического обследования, и разработка программ повышения энергетической эффективности для каждого участника Программы;
информационно-методическое сопровождение деятельности, направленной на энергосбережение;
производство энергоэффективного оборудования.
2 этап - 2013 - 2015 годы.
Начиная с 2013 года планируется реализация учреждениями, организациями и предприятиями индивидуальных программ, разработанных в рамках 1-го этапа.
Постановлением Правительства Новосибирской области от 25 декабря 2012 г. N 585-п в пункт 8 раздела IV настоящей Программы внесены изменения
8. Повышение энергетической эффективности в учреждениях бюджетной сферы Новосибирской области.
Первоочередным шагом на пути повышения энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетной сфере Новосибирской области является проведение мероприятий по экономии ТЭР, энергетических обследований и разработка энергетических паспортов зданий и сооружений.
Основное энергопотребление учреждений бюджетной сферы приходится на систему отопления и вентиляции и электроснабжение административных зданий, зданий и помещений социально-культурного назначения.
В системе теплоснабжения основными причинами неэффективной работы являются:
отсутствие регулирования теплопотребления, ведущее к превышению использования тепла в переходный период;
разрегулированность систем отопления, ведущая к повышенным затратам энергии на прокачку тепла и неравномерности нагрева внутри помещений;
повышенные потери тепла в старых оконных блоках, дверях и стеновых конструкциях.
В системе электроснабжения причинами неэффективной работы являются:
использование неэффективных ламп накаливания;
плохое качество электроснабжения со скачками напряжения, ведущими к повышенному потреблению электроэнергии и снижению срока службы оборудования;
отсутствие регулирования систем освещения (датчики освещенности и присутствия).
В таблице 3 приведена сводная стоимость типовых мероприятий для бюджетных учреждений из расчета на средний типовой объект.
Таблица 3
N |
Наименование |
Средняя стоимость, тыс. рублей |
1 |
Установка узлов регулирования потребления тепловой энергии |
60 |
2 |
Очистка и регулирование систем теплопотребления |
65 |
3 |
Замена ламп накаливания на энергосберегающие |
35 |
4 |
Установка регуляторов напряжения |
180 |
5 |
Установка датчиков присутствия в местах общего пользования |
9 |
6 |
Энергоменеджмент, подготовка кадров |
30 |
7 |
Энергообследование типового объекта |
85 |
|
Итого на усредненный объект |
464 |
9. Повышение энергетической эффективности в жилищном секторе.
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в жилищном секторе отражены в приложении N 2 к Программе.
10. Повышение энергетической эффективности в системе коммунальной инфраструктуры.
Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры разрабатываются в рамках муниципальных программ в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса".
Программами задается стандарт предоставления услуг теплоснабжения - система показателей, характеризующая параметры сбалансированности системы теплоснабжения, ее надежности и экономической эффективности, качества и доступности услуги, и соответствие их стоимости показателям платежеспособности основных групп потребителей.
Основными задачами программ энергосбережения и повышения энергетической эффективности в организациях коммунального теплоснабжения являются:
1) повышение эффективности использования первичного топлива при производстве тепловой энергии;
2) снижение удельных показателей потребления электрической энергии, тепловой энергии, воды и топлива;
3) сокращение потерь в сетях;
4) сокращение выбросов продуктов сгорания при выработке тепловой энергии, в том числе выбросов вредных веществ;
5) пропаганда энергосбережения среди населения и других групп потребителей.
11. Повышение энергетической эффективности на транспорте.
В настоящее время, на фоне постоянно растущих цен на моторное топливо, одним из актуальных вопросов является перевод транспорта на газомоторное топливо. Использование на транспорте экологически более чистого моторного топлива - сжиженного газа - позволяет в 2-4 раза сократить выбросы смеси высокотоксичных ароматических углеводородов, окиси углерода и так далее, которые оказывают крайне негативное влияние на состояние здоровья жителей Новосибирской области. Кроме того, использование газа в качестве моторного топлива является одним из немногих мероприятий, затраты на которое окупаются прямым экономическим эффектом в виде сокращения расходов предприятия на горюче-смазочные материалы на 40-45%.
В качестве газомоторного топлива в настоящее время наиболее широкое распространение имеют два вида углеводородного газа: природный компримированный газ (метан) и сжиженный газ (пропан-бутан).
В городе Новосибирске к концу 2001 года было переведено 73 автобуса марки ПАЗ-3205 на использование природного компримированного (сжатого) газа, что позволило ежедневно экономить 4380 л бензина. В связи с отсутствием в городе развитой сети газонаполнительных станций (холостой пробег одного автобуса порядка 20 км и общего времени на заправку свыше 2-х часов), возникшими проблемами с поставкой газобаллонной аппаратуры, переоборудование автобусов было приостановлено. В настоящее время переоборудованные автобусы выведены из эксплуатации в связи с износом. Управлением пассажирских перевозок мэрии города Новосибирска совместно с ООО "Томскавтогаз" прорабатываются варианты переоборудования муниципального пассажирского транспорта.
В муниципальных районах Новосибирской области в качестве моторного топлива на пассажирском транспорте наиболее успешно применяется сжиженный газ (пропан-бутан). В муниципальных районах Новосибирской области перевозчиками осуществляются работы по переводу пассажирского транспорта на использование газомоторного топлива, что считается одним из приоритетных направлений в работе пассажирского транспорта.
При наличии существующей сети автомобильных газозаправочных станций на территории Новосибирской области в автотранспортных предприятиях уже переоборудовано порядка 198 автобусов из 543, что составляет порядка 36,7% от общего количества маршрутных автобусов.
Проблемными вопросами транспортного комплекса в свете энергосберегающей политики, затрудняющими перевод техники автотранспортных предприятий на газомоторное топливо, являются:
отсутствие в некоторых районах области необходимого количества газозаправочных станций (далее - ГЗС);
значительный холостой пробег до ближайших ГЗС подвижного состава в некоторых автотранспортных предприятиях;
отсутствие в некоторых районах организаций, занимающихся техобслуживанием газового оборудования и соответствующим обучением технического персонала;
необходимость оборудования отдельной стоянки для автобусов, переведенных на газ.
Анализ перевода автомобильного транспорта на газообразное топливо в Новосибирской области показал, что ввиду малой оснащенности Новосибирской области газозаправочными станциями осуществление такого перевода нецелесообразно. Повышение энергетической эффективности на транспорте достигается проведением энергосберегающих мероприятий на электрическом транспорте, в том числе оснащение трамваев и троллейбусов двигателями с высокочастотными приводами, для осуществления плавного запуска электродвигателей, что приводит к экономии электрической энергии.
12. Повышение энергетической эффективности в промышленности.
Первоочередным шагом на пути повышения энергосбережения и повышения энергетической эффективности в промышленности является разработка мероприятий или программ энергосбережения и повышения энергетической эффективности. Планируемые мероприятия на объектах промышленного комплекса должны соответствовать хотя бы одному из следующих основных (типовых) направлений:
реконструкция, модернизация и оптимизация внутризаводских тепловых и электрических сетей, внедрение современных систем отопления с применением газовых лучистых обогревателей и систем общеобменной вентиляции с рекуперацией сбросного тепла;
внедрение автоматизированных систем контроля и учета энергоресурсов предприятия, оптимизация режимов энергопотребления с целью уменьшения технологических потерь в системах трансформации, транспортировки и распределения электрической и тепловой энергии, используемой для производства основной продукции;
внедрение систем утилизации вторичных энергоресурсов с использованием современного оборудования (тепловых насосов, роторных рекуператоров и других теплообменных аппаратов), вовлечение в хозяйственный оборот сбросного тепла основных производственных процессов;
реконструкция и модернизация активной части основных производственных фондов, вывод за материальный баланс избыточных производственных мощностей, уменьшение энергетической стоимости производства за счет увеличения загрузки основных производственных фондов.
Кроме того, требуется, чтобы в систему программных мероприятий входил мониторинг (непрерывный учет и контроль) энергетической эффективности и энергобезопасности в порядке ведения энергетического паспорта его предприятия.
Мероприятиями Программы предусмотрена государственная поддержка предприятиям, осуществляющим деятельность в области энергосбережения, в том числе по энергосервисным договорам, в виде возмещения части затрат на уплату процентов по кредитным ресурсам.
13. Повышение энергетической эффективности в сельском и лесном хозяйстве.
В общем балансе потребления первичных (топливных) и вторичных (тепло и электроэнергия) энергетических ресурсов в сельском хозяйстве основную долю - более 80% - занимает потребление горюче-смазочных материалов (далее - ГСМ) в виде моторного топлива. Поэтому основными мероприятиями по энергосбережению в сельском хозяйстве являются мероприятия по приборному учету и корректировкам нормативов потребления моторного топлива по типам сельскохозяйственной техники и технологическим процессам.
К типовым мероприятиям по повышению энергетической эффективности предприятий сельского хозяйства относятся:
1) инвестиционные программы по созданию перерабатывающих производств;
2) повышение энергетической эффективности предприятий сельского хозяйства за счет мероприятий по вовлечению в топливно-энергетические балансы самих предприятий отходов сельскохозяйственного производства - соломы, лузги в растениеводстве и навоза в животноводстве.
Аналогичны перспективы использования в составе топливно-энергетических балансов муниципальных образований отходов предприятий лесозаготовительного и перерабатывающего комплекса (опилки, щепа, отходы санитарных рубок). Эти отходы, при использовании на муниципальных котельных, повышают энергетическую эффективность котельных за счет снижения стоимости топливной составляющей в составе товарной продукции и предприятий лесозаготовительного и перерабатывающего комплекса, обеспечивая их дополнительной товарной продукцией - топливом, без увеличения общих энергозатрат предприятий лесозаготовительного и перерабатывающего комплекса.
14. Повышение энергетической эффективности в организациях, осуществляющих регулируемые виды деятельности.
Программа энергетической эффективности энергетического комплекса формируется на принципах максимального использования установленных мощностей и развития электроэнергетического комплекса Новосибирской области.
Задачи предприятий электроэнергетического комплекса:
сокращение потерь электроэнергии в сетях;
сокращение потребления электроэнергии на собственные нужды при передаче электроэнергии;
снижение удельных показателей потребления электрической энергии, тепловой энергии, воды на хозяйственные нужды;
пропаганда энергосбережения среди населения и других групп потребителей.
Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств, учтенных в составе тарифов на электрическую и тепловую энергию, и за счет платы за технологическое присоединение потребителей к электрическим и тепловым сетям. Проведение политики энергосбережения и повышения энергетической эффективности в электроэнергетике за 2011 - 2015 гг. даст экономию 234651 тонн условного топлива, 138659 тыс. кВт/ч электроэнергии, обеспечит снижение потерь электроэнергии на 160393 тыс. кВт/ч, снижение потерь тепловой энергии на 3% в год.
15. Расширение использования возобновляемых источников энергии.
Энергетические ресурсы возобновляемых источников энергии (далее - ВИЭ) востребованы децентрализованными, удаленными потребителями, к которым относятся фермерские хозяйства, туристические комплексы, егерские кордоны и населенные пункты, не имеющие подключения к линиям электропередач централизованной сети.
При удаленности автономного объекта от централизованной сети на 20 и более километров капитальные затраты на строительство линии электропередач превышают 40 млн. рублей. При сравнении различных источников энергии цена является ключевым параметром. Важно, что эксплуатационные расходы на ВИЭ не включают стоимость и транспортные расходы на доставку энергоносителя. Ветер, солнце и вода постоянно присутствуют в месте генерации электрической энергии.
Расчеты показывают, что уже при расположении потребителя на расстоянии более 5-7 км от централизованной системы электроснабжения, экономическая целесообразность применения технических решений с ВИЭ определяется при условии стоимости 1 кВт установленной мощности ВИЭ не более 20000 рублей.
Программные мероприятия локальной гидроэнергетики (микро- и мини-гидроэлектростанции), ветроэнергетики, гелиоэнергетики содержат указания на социальные, экологические и иные граничные условия, определяющие необходимость использования технических решений с применением ВИЭ, экономическая эффективность которых неочевидна в сложившихся условиях социально-экономического развития Новосибирской области.
Перечень мероприятий Программы с указанием полных характеристик и стоимости по годам, а также сроков реализации и ответственных исполнителей приведены в приложении N 2 к Программе.
V. Механизмы реализации Программы и система управления реализации Программы
16. Механизм реализации Программы - создание необходимых условий для реализации мероприятий энергосбережения и повышения энергетической эффективности, координация деятельности участников Программы и оказание государственной поддержки при выполнении программ во всех отраслях экономики Новосибирской области.
В соответствии с Законом Новосибирской области от 13.11.2010 N 4-ОЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности на территории Новосибирской области" уполномоченным органом государственной власти Новосибирской области в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности является министерство промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области (далее -министерство промышленности) - государственный заказчик-координатор Программы.
В пределах своих полномочий министерство промышленности осуществляет деятельность по следующим направлениям:
координация мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности и контроль за их проведением бюджетными учреждениями, государственными унитарными предприятиями Новосибирской области;
формирование методических рекомендаций по муниципальным программам энергосбережения и повышения энергетической эффективности;
повышение ответственности региона через совершенствование законодательства Новосибирской области в сфере производства и потребления первичных топливно-энергетических ресурсов, электрической и тепловой энергии; заключение соглашений с хозяйствующими субъектами, привлечение инвестиций в сферу ТЭК;
совершенствование государственной поддержки и стимулирования частных инвестиций; создание инвестиционной привлекательности для энергосбережения и повышения энергетической эффективности экономики и социальной сферы Новосибирской области;
разработка проектов и программ;
осуществление государственного контроля за соблюдением требований законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности на территории Новосибирской области, за ведением реестра энергетических паспортов организаций, подлежащих обязательным энергетическим обследованиям;
информационное обеспечение на территории Новосибирской области мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.
Одним из основных механизмов реализации политики энергосбережения и энергетической эффективности в соответствии с Федеральным законом N 261-ФЗ является механизм энергосервисных контрактов.
Политика управления энергосбережением и энергетической эффективностью предусматривает организацию помощи создания энергосервисных компаний на территории Новосибирской области, а также привлечение действующих энергосервисных компаний, имеющих опыт в других регионах, для работы на территории Новосибирской области.
Энергоснабжающие организации, принявшие на себя функции энергосервисных компаний, создают наиболее благоприятные условия для запуска и развития работ по Программе, поскольку позволяют сформировать и использовать под контролем государственного заказчика-координатора Программы постоянно возвращаемый фонд финансового обеспечения мероприятий Программы.
Также к механизмам реализации Программы относится работа по организации энергетических обследований. В рамках реализации программы составляется график проведения энергетических обследований для всех организаций, которые обязаны в соответствии с законодательством провести обследования до 01.01.2013.
Результаты обследования и реестр энергетических паспортов помимо направления в федеральный реестр должны анализироваться государственным заказчиком Программы, учитываться при корректировке Программы и изменении целевых индикаторов.
Постановлением Правительства Новосибирской области от 25 декабря 2012 г. N 585-п в пункт 17 раздела V настоящей Программы внесены изменения
17. Система управления реализацией Программы.
Реализация Программы и оценка эффективности реализации осуществляется в соответствии с Порядком принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ Новосибирской области, их формирования и реализации, утвержденным постановлением Правительства Новосибирской области от 30.01.2012 N 42-п "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ Новосибирской области, их формирования и реализации".
Исполнителями Программы являются: государственные заказчики Программы - министерство промышленности, министерство здравоохранения Новосибирской области, министерство культуры Новосибирской области, министерство образования, науки и инновационной политики Новосибирской области, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Новосибирской области, министерство труда, занятости и трудовых ресурсов Новосибирской области;
государственные учреждения Новосибирской области;
органы местного самоуправления в Новосибирской области;
некоммерческая организация "Фонд модернизации и развития жилищно-коммунального хозяйства муниципальных образований Новосибирской области";
организации и промышленные предприятия в Новосибирской области.
Общее руководство и контроль за ходом реализации Программы осуществляет министерство промышленности.
В целях осуществления контроля за ходом реализации Программы, проведения оценки эффективности реализации Программы, исполнители Программы по запросу государственного заказчика-координатора Программы представляют ему пояснительные записки, отчетные, статистические материалы и информацию, характеризующую уровень достижения запланированных результатов Программы, возникающие проблемы при реализации Программы и предложения по их устранению.
Реализация задачи 1 "Повышение энергетической эффективности в учреждениях бюджетной сферы Новосибирской области".
Финансирование мероприятий Программы в бюджетной сфере Новосибирской области (далее - бюджетная сфера) осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд", Федеральным законом от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", постановлением Правительства Новосибирской области от 23.06.2011 N 267-п "Об утверждении порядка определения объема и условий предоставления из областного бюджета Новосибирской области государственным бюджетным учреждениям Новосибирской области и государственным автономным учреждениям Новосибирской области субсидий на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ), а также субсидий на иные цели".
Результатом размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд является выбор организации - исполнителя программных мероприятий.
Исполнителями мероприятий Программы, реализуемых за счет средств областного бюджета Новосибирской области (далее - бюджетные средства), являются министерство промышленности и областные исполнительные органы государственной власти Новосибирской области - главные распорядители бюджетных средств: министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Новосибирской области, министерство здравоохранения Новосибирской области, министерство культуры Новосибирской области, министерство образования, науки и инновационной политики Новосибирской области, министерство труда, занятости и трудовых ресурсов Новосибирской области (далее - министерства).
Систему организации управления и контроля исполнения мероприятий Программы в бюджетной сфере осуществляют министерства. Основными исполнителями, взаимодействующими в рамках реализации мероприятий в бюджетной сфере, являются министерства и подведомственные министерствам государственные учреждения Новосибирской области.
Расходование бюджетных средств на реализацию мероприятий Программы в бюджетной сфере осуществляется согласно перечню мероприятий Программы. Министерства заключают соглашения с подведомственными государственными учреждениями Новосибирской области, некоммерческой организацией "Фонд модернизации и развития жилищно-коммунального хозяйства муниципальных образований Новосибирской области".
Министерства осуществляют руководство реализацией мероприятий Программы в подведомственной бюджетной сфере, несут ответственность за их реализацию и конечные результаты, рациональное использование выделяемых на их выполнение финансовых средств, определяют формы и методы управления реализацией указанных мероприятий.
Управление мероприятиями Программы в бюджетной сфере осуществляется на принципах обеспечения нормативного, методического и информационного единства.
Министерства:
доводят до получателей бюджетных средств лимиты бюджетных обязательств на осуществление мероприятий Программы;
формируют организационно-финансовый план для обеспечения связи планирования, реализации, мониторинга, а также уточнения и корректировки ресурсов и целевых показателей мероприятий Программы;
ежегодно уточняют объемы финансирования мероприятий Программы на основе мониторинга реализации мероприятий и оценки их эффективности и достижения целевых индикаторов и показателей;
корректируют мероприятия и их ресурсное обеспечение при формировании областного бюджета на очередной финансовый год и плановый период;
определяют для исполнителей формы отчетности, срок и периодичность представления отчетов об использовании бюджетных средств, возврат бюджетных средств в случае их неполного или нецелевого использования в соответствии с бюджетным законодательством;
обеспечивают размещение на своем сайте текста Программы, методических материалов в части управления реализацией Программы и контроля за ходом выполнения мероприятий Программы, а также материалов о ходе и результатах их реализации;
осуществляют мониторинг и контроль за ходом исполнения мероприятий Программы подведомственными государственными учреждениями Новосибирской области, некоммерческой организацией "Фонд модернизации и развития жилищно-коммунального хозяйства муниципальных образований Новосибирской области";;
пропагандируют и распространяют передовой опыт по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в подведомственных государственных учреждениях Новосибирской области.
Государственные учреждения Новосибирской области, некоммерческая организация "Фонд модернизации и развития жилищно-коммунального хозяйства муниципальных образований Новосибирской области" - исполнители мероприятий Программы:
самостоятельно осуществляют размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд", Федеральным законом от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", заключают договоры с поставщиками товаров, работ, услуг;
при проведении закупок для государственных нужд в конкурсную документацию включают требования по энергетической эффективности продукции как одной из технических характеристик закупаемого товара;
заключают договоры, направленные на рациональное использование энергоресурсов, на основе государственных заданий по снижению энергопотребления;
заключают договоры с энергосервисными компаниями - организациями, оказывающими услуги и (или) выполняющими работы энергосберегающего характера на профессиональной основе;
увязывают планы проведения капитальных ремонтов и реконструкции с планами проведения энергосберегающих мероприятий;
финансируют затраты на проведение мероприятий по энергосбережению и энергетической эффективности за счет бюджетных средств, а также за счет внебюджетных источников (собственные средства учреждений);
ежеквартально до 8 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляют в министерства отчеты о целевом использовании бюджетных средств с приложением аналитической записки. Отчет должен содержать качественные и количественные результаты выполнения мероприятий, анализ эффективности использования бюджетных средств, а также анализ возникающих проблем и предложения по их устранению;
несут ответственность за качественное и своевременное выполнение программных мероприятий и их конечные результаты, целевое и рациональное использование финансовых средств, своевременное информирование министерств о реализации Программы.
Реализация задачи 2 "Повышение энергетической эффективности в жилищном секторе" осуществляется министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Новосибирской области (далее - министерство строительства) во взаимодействии с органами местного самоуправления муниципальных образований Новосибирской области, в которых утверждены муниципальные программы по энергосбережению и энергетической эффективности (далее - муниципальные программы), предусматривающие поэтапный переход на отпуск ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа) потребителям в соответствии с показаниями коллективных (общедомовых) приборов учета потребления таких ресурсов.
Министерство строительства осуществляет координацию деятельности органов местного самоуправления муниципальных образований Новосибирской области (далее - муниципальные образования) - участников Программы.
Наличие муниципальной программы является основой для выделения субсидий муниципальному образованию на выполнение программных мероприятий по установке коллективных (общедомовых) приборов учета потребления топливно-энергетических ресурсов в жилищном фонде.
Муниципальные образования вправе привлекать внебюджетные источники финансирования для реализации мероприятий Программы.
Отчет о реализации мероприятий муниципальных программ и об объемах финансирования участники Программы представляют в министерство строительства ежеквартально и по итогам года.
Форму представления отчета разрабатывает министерство строительства.
Бюджетные средства на финансирование муниципальных программ в многоквартирном жилищном фонде перечисляются местным бюджетам в виде субсидий.
Размер субсидий из областного бюджета на финансирование муниципальных программ в многоквартирном жилищном фонде рассчитывается пропорционально количеству многоквартирных домов.
Условия предоставления и расходования субсидий бюджетам муниципальных образований устанавливаются постановлением Правительства Новосибирской области.
Реализация задачи 3 "Повышение энергетической эффективности в системе коммунальной инфраструктуры" осуществляется министерством строительства во взаимодействии с некоммерческой организацией "Фонд модернизации и развития жилищно-коммунального хозяйства муниципальных образований Новосибирской области" и муниципальными образованиями, в которых утверждены муниципальные программы по энергосбережению и энергетической эффективности, предусматривающие мероприятия по сокращению расходов на производство и передачу энергетических ресурсов и на освещение улиц.
Министерство строительства осуществляет координацию деятельности некоммерческой организации "Фонд модернизации и развития жилищно-коммунального хозяйства муниципальных образований Новосибирской области" и муниципальных образований.
Муниципальные программы по энергосбережению и энергетической эффективности, предусматривающие мероприятия по сокращению расходов на производство и передачу энергетических ресурсов, являются основой для выделения субсидий муниципальному образованию на выполнение программных мероприятий по сокращению расходов на производство, передачу энергетических ресурсов и на освещение улиц. Межбюджетные субсидии на освещение улиц предоставляются муниципальным образованиям исходя из протяженности улиц с недостаточным освещением, расчетных показателей по обеспечению качества освещения улиц (для плазменных светильников), стоимости оборудования.
Финансовые средства направляются министерством строительства в некоммерческую организацию "Фонд модернизации и развития жилищно-коммунального хозяйства муниципальных образований Новосибирской области" в виде имущественного взноса. Бюджетные ассигнования, финансовым обеспечением которых являются средства федерального бюджета, направляются муниципальным образованиям Новосибирской области. Бюджетные ассигнования, финансовым обеспечением которых являются средства областного бюджета, направляются субъектам коммунального хозяйства.
Порядок предоставления финансовой поддержки за счет средств "Фонда модернизации и развития жилищно-коммунального хозяйства муниципальных образований Новосибирской области" на реализацию программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований утвержден решением попечительского совета "Фонда модернизации и развития жилищно-коммунального хозяйства муниципальных образований Новосибирской области". Условия предоставления и расходования субсидий местным бюджетам из областного бюджета устанавливаются постановлением Правительства Новосибирской области
Взаимодействие министерства строительства с некоммерческой организацией "Фонд модернизации и развития жилищно-коммунального хозяйства муниципальных образований Новосибирской области" и муниципальными образованиями по предоставлению субсидий на реализацию мероприятий Программы регулируется соглашениями (договорами).
Реализация задачи 4 "Повышение энергетической эффективности на транспорте".
Ответственным исполнителем мероприятия пункта 4.1 "Энергетическое обследование, разработка энергетического паспорта и программы энергосбережения МКП г. Новосибирска "Новосибирскгорэлектротранспорт" программы является муниципальное казенное предприятие г. Новосибирска "Новосибирскгорэлектротранспорт".
Мероприятия по производству комплектов энергоэффективного оборудования - регулируемых силовых приводов и систем управления троллейбусами и трамваями выполняются и финансируются закрытым акционерным обществом "Арс-ТЕРМ".
Реализация задачи 5 "Повышение энергетической эффективности в промышленности" осуществляется промышленными предприятиями Новосибирской области за счет собственных средств, кроме мероприятия по оказанию поддержки предприятиям в виде возмещения части затрат на уплату процентов по кредитным ресурсам по энергосервисным договорам, которое осуществляется за счет бюджетных средств в порядке и на условиях, утверждаемых Правительством Новосибирской области.
Реализация задачи 6 "Повышение энергетической эффективности в сельском и лесном хозяйстве": разработка технико-экономических обоснований (далее - ТЭО) пилотных проектов по использованию возобновляемых источников энергии на основе биоресурсов (солома, древесные отходы, навоз и т.д.) и реализация инвестиционных проектов по использованию возобновляемых источников энергии на основе биоресурсов осуществляются профильными научно-исследовательскими, проектными организациями. По запросу министерства промышленности научно-исследовательские и проектные организации представляют соответствующие проекты, которые рассматриваются на научно-техническом совете при министерстве промышленности (далее - Совет), образованном приказом министерства промышленности от 28.12.2011 N 223 "О научно-техническом совете при министерстве промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области". Совет готовит предложения по участию представленных проектов в Программе. Финансирование мероприятий осуществляется за счет средств профильных организаций.
Реализация задачи 7 "Повышение энергетической эффективности в организациях, осуществляющих регулируемые виды деятельности".
Мероприятия данной задачи осуществляются и финансируются организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности в рамках их инвестиционных программ.
18. Система мониторинга реализации Программы.
Мониторинг Программы осуществляется государственными заказчиками Программы.
Мониторинг ведется на основе оценки динамики целевых индикаторов и показателей Программы. Информация для формирования отчетных показателей и индикаторов Программы и корректировки их прогнозных значений принимается по итогам отчетов исполнителей Программы государственными заказчиками Программы об исполнении мероприятий в отчетном периоде. Результатом мониторинга является сводный аналитический доклад по итогам отчетного периода Программы. Отчеты об исполнении мероприятий программы государственными заказчиками Программы представляются государственному заказчику-координатору (министерству промышленности).
Министерство промышленности контролирует выполнение программных мероприятий, выявляет их отклонения от предусмотренных результатов, устанавливает причины и определяет меры по устранению отклонений; ведет учет и осуществляет хранение документов, касающихся Программы.
Отчет об исполнении Программы направляется в министерство финансов и налоговой политики Новосибирской области, министерство экономического развития Новосибирской области, Контрольно-счетную палату Новосибирской области, Законодательное Собрание Новосибирской области и размещается на сайте государственного заказчика, в соответствии с постановлением Правительства Новосибирской области от 30.01.2012 N 42-п "Об утверждении порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ Новосибирской области, их формирования и реализации".
Постановлением Правительства Новосибирской области от 25 декабря 2012 г. N 585-п в раздел VI настоящей Программы внесены изменения
VI. Ресурсное обеспечение Программы
Необходимый объем финансирования мероприятий Программы составляет 8711781,0 тыс. рублей, в том числе из областного бюджета - 1746186,9 тыс. рублей.
Сводные затраты по Программе приведены в приложении N 3 к Программе.
В перечне программных мероприятий (организационно-правовые, организационно-финансовые, информационные, технические) проблема финансового обеспечения имеет особое значение применительно к техническим мероприятиям, требующим наибольших финансовых ресурсов на начальной стадии реализации. С другой стороны, программа высвобождает финансовые ресурсы, ранее связанные с оплатой непроизводительно и расточительно расходуемых энергетических ресурсов. Баланс вложенных финансовых средств и полученных экономических эффектов от реализации программных мероприятий определяет срок действия Программы.
Для Новосибирской области по прогнозу экономический эффект от реализации потенциала энергосбережения к 2015 году составит 17,3 млрд. рублей. Расчет целевых показателей Программы и целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности до 2020 года приведен в приложении N 4 к Программе.
Программа реализуется за счет:
средств федерального бюджета;
средств областного бюджета Новосибирской области;
средств местных бюджетов;
собственных средств хозяйствующих субъектов (доля амортизационных отчислений, доля прибыли, доля отвлеченных оборотных средств);
средств, включенных в состав тарифов (для организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности).
Программой предусмотрено предоставление из областного бюджета Новосибирской области субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ. Методика расчета межбюджетных субсидий (межбюджетных трансфертов) приведена в приложении N 5 и приложении N 6 к Программе.
VII. Ожидаемые результаты реализации Программы
В результате реализации мероприятий Программы формируется экономический эффект от реализации потенциала энергосбережения к 2015 году в электрической энергии - 4,9 млрд. рублей и первичных ТЭР - 12,4 млрд. рублей.
Величина экономического эффекта определяется текущей стоимостью потенциала энергосбережения. Программой учтено и прогнозируемое увеличение тарифов в зависимости не только от размера дефляторов, но и от принятых принципов тарифной политики. Применение метода доходности инвестированного капитала приводит не только к прогнозному увеличению тарифа в два раза к 2015 году, но и к удвоению экономического эффекта от реализации мероприятий Программы.
Впервые на региональном уровне будет запущен новый механизм реализации потенциала энергосбережения, основанный на взаимовыгодном сотрудничестве исполнительных органов государственной власти, промышленных энергопотребителей и энергопроизводителей при осуществлении программных мероприятий, направленных на энергетическую эффективность и энергобезопасность хозяйствующих субъектов в реальном секторе экономики. В результате реализации Программы энергетическая эффективность экономики Новосибирской области к 2015 году превзойдет уровень 2005 года, а к 2020 году в 1,67 раза превысит уровень 2009 года.
Благодаря правильной организации и рациональному перераспределению денежных потоков в оборотной схеме финансирования программных мероприятий каждый участник Программы получит собственный источник инвестиций в форме экономического эффекта от реализации потенциала энергосбережения, достаточный для обновления основных фондов и практически полного технического перевооружения и модернизации. Это позволит в значительной мере увеличить устойчивость производства по отношению к энергетическим рискам как техническим (отказы и аварии), так и финансовым (отсутствие оборотных средств на покрытие энергозатрат).
В ходе реализации Программы планируется создание условий для дополнительных налоговых поступлений в областной бюджет Новосибирской области и федеральный бюджет, которые позволят наладить деятельность по энергосбережению в бюджетном секторе экономики Новосибирской области.
Приложение N 1
к долгосрочной целевой программе
"Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности
Новосибирской области
на период до 2015 года"
Цели, задачи
и целевые индикаторы долгосрочной целевой программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Новосибирской области на период до 2015 года"
Цель/задачи, требующие решения для достижения цели |
Показатель |
Ед. изме-рения |
Значение весового коэффициента целевого индикатора |
Значение целевого индикатора |
Примечание |
|||||
в том числе по годам | ||||||||||
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|||||
Цель: снижение энергоемкости валового регионального продукта (ВРП) Новосибирской области; реализация потенциала энергосбережения; переход к рациональному и экологически ответственному использованию энергетических ресурсов |
снижение энергоемкости ВРП к уровню 2009 года |
% |
0,3 |
0 |
4 |
8 |
12 |
15 |
18 |
|
Снижение удельного потребления энергетических ресурсов на территории Новосибирской области (к 2010 г.) |
% |
|
|
|
|
|
|
|
||
электроэнергии |
0,03 |
0 |
0 |
0,5 |
1,0 |
2,0 |
3,0 |
|||
тепловой энергии |
0,04 |
0 |
0 |
0,5 |
1,0 |
2.0 |
3,0 |
|||
воды |
0,03 |
0 |
0 |
0,5 |
1,0 |
2,0 |
3,0 |
|||
Задача | ||||||||||
Задача 1. Повышение энергоэффективности в учреждениях бюджетной сферы Новосибирской области |
снижение удельного потребления энергетических ресурсов учреждениями бюджетной сферы Новосибирской области (к 2010 г.) |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
электроэнергии |
0,05 |
0 |
3 |
6 |
9 |
12 |
15 |
|||
тепловой энергии |
0,1 |
0 |
3 |
6 |
9 |
12 |
15 |
|||
воды |
0,05 |
0 |
3 |
6 |
9 |
12 |
15 |
|||
уровень инструментального учета потребления энергетических ресурсов государственными учреждениями Новосибирской области |
% |
0,1 |
30 |
50 |
60 |
70 |
85 |
100 |
||
Задача 2. Повышение энергоэффективности в жилищном секторе |
сокращение удельных расходов использования энергетических ресурсов в жилищном фонде (к 2010 г.) |
% |
0,025 |
0 |
1 |
2 |
4 |
6 |
8 |
|
количество многоквартирных домов, оборудованных приборами учета потребления энергоресурсов в рамках программы |
Кол-во домов |
0,025 |
0 |
667 |
800 |
857 |
957 |
957 |
|
|
Задача 3. Повышение энергоэффективности в системе коммунальной инфраструктуры |
сокращение потерь энергетических ресурсов при их передаче (к 2010 г.) |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
электроэнергии |
0,02 |
0 |
0,5 |
0,9 |
1,2 |
1,5 |
1,8 |
|
||
тепловой энергии |
0,03 |
0 |
0,3 |
0,6 |
0,9 |
1,2 |
1,5 |
|
||
снижение удельного расхода топлива котельными Новосибирской области на выработку тепловой энергии (к 2010 г.) |
% |
0,05 |
0 |
1 |
2 |
2 |
4 |
4 |
|
|
Повышение эффективности расхода электроэнергии на освещение улиц, экономия электроэнергии |
млн. кВтч |
0,05 |
0 |
2,66 |
2,66 |
2,66 |
2,66 |
2,66 |
|
|
Задача 4. Повышение энергоэффективности на транспорте |
Снижение потребления электрической энергии городским электро транспортом г. Новосибирска (к 2010 г.) |
% |
0,01 |
- |
- |
- |
1 |
1,5 |
2 |
|
Задача 5. Повышение энергоэффективности в промышленности |
снижение удельной энергоемкости важнейших видов продукции (к 2010 г.) |
% |
0,03 |
0 |
3 |
6 |
8 |
12 |
15 |
|
Задача 6. Повышение энергоэффективности в сельском и лесном хозяйстве |
Количество реализованных инвестиционных проектов по использованию возобновляемых источников энергии на основе биоресурсов |
кол-во |
0,01 |
0 |
0 |
0 |
3 |
3 |
3 |
|
Задача 7. Повышение энергоэффективности в организациях, осуществляющих регулируемые виды деятельности |
снижение удельной энергоемкости важнейших видов продукции (к 2010 г.) |
% |
0,05 |
0 |
3 |
6 |
8 |
12 |
15 |
|
Постановлением Правительства Новосибирской области от 25 декабря 2012 г. N 585-п в настоящее приложение внесены изменения
Приложение N 2
к долгосрочной целевой программе
"Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности
Новосибирской области
на период до 2015 года"
Мероприятия
долгосрочной целевой программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Новосибирской области на период до 2015 года"
28 февраля, 21 мая, 25 сентября, 25 декабря 2012 г.
Наименование мероприятия |
Наименование показателя |
Единица измере- ния |
Значение показателя |
Ответственный исполнитель |
Ожидаемый результат |
||||||||||||||||||||
в том числе по годам | |||||||||||||||||||||||||
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
итого |
||||||||||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|||||||||||||||
Цель: Снижение энергоемкости валового регионального продукта (далее - ВРП) Новосибирской области; реализация потенциала энергосбережения; переход к рациональному и экологически ответственному использованию энергетических ресурсов | |||||||||||||||||||||||||
Задача 1. Повышение энергетической эффективности в учреждениях бюджетной сферы Новосибирской области | |||||||||||||||||||||||||
1.1. Проведение энергетических обследований и паспортизация бюджетных учреждений Новосибирской области |
Количество |
кол-во |
104 |
140 |
40 |
- |
- |
284 |
МПТиРП |
Определение потенциала энергосбережения, основных мероприятий, технических решений. Снижение энергопотребления и затрат на оплату энергоресурсов бюджетных учреждениях области |
|||||||||||||||
Стоимость единицы |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||
Сумма затрат, в том числе: |
тыс. руб. |
8300 |
8300 |
- |
- |
- |
16600 |
||||||||||||||||||
федеральный бюджет |
тыс. руб. |
- |
1000 |
- |
- |
- |
1000 |
||||||||||||||||||
областной бюджет |
тыс. руб. |
8300 |
7300 |
- |
- |
- |
15600 |
||||||||||||||||||
местные бюджеты |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||
внебюджетные источники |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||
1.2. Обучение энергоменеджменту специалистов, ответственных за энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетных учреждениях Новосибирской области |
Количество специалистов |
кол-во |
212 |
20 |
- |
- |
- |
232 |
МПТиРП |
Обучение специалистов, ответственных за энергосбережение учреждений приемам и методам внедрения энергосберегающих технологий и эффективности энергопотребления |
|||||||||||||||
Стоимость единицы |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||
Сумма затрат, в том числе: |
тыс. руб. |
1200 |
99 |
- |
- |
- |
1299 |
||||||||||||||||||
федеральный бюджет |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||
областной бюджет |
тыс. руб. |
1200 |
99 |
- |
- |
- |
1299 |
||||||||||||||||||
местные бюджеты * |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||
внебюджетные источники * |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||
1.3. Методическая работа, проведение информационной работы |
Количество |
шт. |
1 |
1 |
- |
- |
- |
2 |
|||||||||||||||||
Стоимость единицы |
тыс. руб. |
500 |
200 |
- |
- |
- |
700 |
||||||||||||||||||
Сумма затрат, в том числе: |
тыс. руб. |
500 |
200 |
- |
- |
- |
700 |
||||||||||||||||||
федеральный бюджет |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||
областной бюджет |
тыс. руб. |
500 |
200 |
- |
- |
- |
700 |
||||||||||||||||||
местные бюджеты <*> |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||
внебюджетные |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||
1.4. Внедрение подсистемы сбора информации в области энергосбережения в учреждениях бюджетной сферы для единой региональной информационной системы Новосибирской области |
Количество |
шт. |
- |
- |
180 |
180 |
180 |
540 |
МПТиРП |
Создание условий для включения информации по энергосбережению учреждений бюджетной сферы в единую информационную систему Новосибирской области |
|||||||||||||||
Стоимость единицы оборудования |
тыс. руб. |
- |
- |
83,3 |
83,3 |
83,3 |
|
||||||||||||||||||
Сумма затрат, в том числе: |
тыс. руб. |
- |
- |
15000 |
15000 |
15000 |
45000 |
||||||||||||||||||
федеральный бюджет |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||
областной бюджет |
тыс. руб. |
- |
- |
15000 |
15000 |
15000 |
45000 |
||||||||||||||||||
местные бюджеты |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||
внебюджетные источники |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||
Повышение энергетической эффективности в государственных учреждениях культуры Новосибирской области 1 | |||||||||||||||||||||||||
1.5. Замена существующего электротехнического оборудования на энергосберегающее (регуляторы напряжения, понижающие трансформаторы и т.п.) в государственных учреждениях культуры Новосибирской области |
Площадь |
кв. м |
|
37508,3 |
- |
- |
- |
37508,3 |
МК |
Экономия потребляемой электрической энергии государственными учреждениями культуры |
|||||||||||||||
Стоимость ед. |
тыс. руб. |
|
180 |
- |
- |
- |
180 |
||||||||||||||||||
Сумма затрат, в том числе: |
тыс. руб. |
- |
4506 |
- |
- |
- |
4506 |
||||||||||||||||||
федеральный бюджет |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||
областной бюджет |
тыс. руб. |
- |
4506 |
- |
- |
- |
4506 |
||||||||||||||||||
местные бюджеты * |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||
внебюджетные источники * |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||
1.6. Замена существующего оборудования на энергосберегающее (э/двигатили# на вентиляцию, кондиционеры, для механизации сцены) в государственных учреждениях культуры Новосибирской области |
Количество |
комплект |
- |
6 |
14 |
- |
- |
20 |
МК |
Экономия потребляемой электрической энергии государственными учреждениями культуры |
|||||||||||||||
Стоимость единицы |
тыс. руб. |
- |
180-500 |
500 |
- |
- |
|
||||||||||||||||||
Сумма затрат, в том числе: |
тыс. руб. |
- |
2080 |
7 000 |
- |
- |
9080 |
||||||||||||||||||
федеральный бюджет |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||
областной бюджет |
тыс. руб. |
- |
2080 |
7 000 |
- |
- |
9080 |
||||||||||||||||||
местные бюджеты * |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||
внебюджетные источники * |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||
1.7. Замена ламп накаливания на энергосберегающие светильники (люминисцентные# и т.п.) в государственных учреждениях культуры Новосибирской области |
Площадь |
кв. м |
|
47900 |
- |
- |
- |
47900 |
МК |
Экономия потребляемых ресурсов бюджетными учреждениями МК |
|||||||||||||||
Стоимость ед.. |
тыс. руб. |
|
35-70 |
- |
- |
- |
35-70 |
||||||||||||||||||
Сумма затрат, в том числе: |
тыс. руб. |
- |
1668 |
- |
- |
- |
1668 |
||||||||||||||||||
федеральный бюджет |
тыс. руб. |
|
- |
- |
- |
- |
|
||||||||||||||||||
областной бюджет |
тыс. руб. |
- |
1668 |
- |
- |
- |
1668 |
||||||||||||||||||
местные бюджеты * |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||
внебюджетные источники * |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||
1.8. Утепление фасадов, кровель и пр. в зданиях государственных учреждений культуры Новосибирской области |
Площадь |
кв. м |
- |
4017 |
10840 |
- |
- |
14857 |
МК |
Экономия потребляемой тепловой энергии государственными учреждениями культуры |
|||||||||||||||
Стоимость единицы |
тыс. руб. |
- |
1-2,5 |
1-2,5 |
- |
- |
1-2,5 |
||||||||||||||||||
Сумма затрат, в том числе: |
тыс. руб. |
- |
7030 |
17470 |
- |
- |
24500 |
||||||||||||||||||
федеральный бюджет |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||
областной бюджет |
тыс. руб. |
- |
7030 |
17470 |
- |
- |
24500 |
||||||||||||||||||
местные бюджеты * |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||
внебюджетные источники * |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||
1.9. Замена окон и дверей в государственных учреждениях культуры Новосибирской области |
Площадь |
кв. м |
|
667 |
76 |
- |
- |
747 |
МК |
Экономия потребляемой тепловой энергии государственными учреждениями культуры |
|||||||||||||||
Стоимость единицы |
тыс. руб. |
|
15-40,6 |
22,5 |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||
Сумма затрат, в том числе: |
тыс. руб. |
- |
22770 |
1730 |
- |
- |
24500 |
||||||||||||||||||
федеральный бюджет |
тыс. руб. |
|
14000 |
- |
- |
- |
14000 |
||||||||||||||||||
областной бюджет |
тыс. руб. |
- |
8770 |
1730 |
- |
- |
10500 |
||||||||||||||||||
местные бюджеты * |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||
внебюджетные источники * |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||
1.10. Замена существующего оборудования на энергосберегающее (регуляторы теплоэнергии, теплосчетчики и пр.) в государственных учреждениях культуры Новосибирской области |
Площадь |
кв. м |
- |
10883 |
5833,3 |
- |
- |
16716,3 |
МК |
Экономия потребляемой тепловой энергии государственными учреждениями культуры |
|||||||||||||||
Стоимость единицы |
тыс. руб. |
- |
15-40,6 |
22,5 |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||
Сумма затрат, в том числе: |
тыс. руб. |
- |
1306 |
700 |
- |
- |
2006 |
||||||||||||||||||
федеральный бюджет |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||
областной бюджет |
тыс. руб. |
- |
1306 |
700 |
- |
- |
2006 |
||||||||||||||||||
местные бюджеты * |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||
внебюджетные источники * |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||
Повышение энергетической эффективности в сфере труда, занятости и трудовых ресурсов Новосибирской области | |||||||||||||||||||||||||
1.11. Замена в государственных учреждениях сферы труда, занятости и трудовых ресурсов Новосибирской области ламп накаливания на энергосберегающие |
Количество |
шт. |
- |
20000 |
1000 |
1033 |
- |
22033 |
МТЗиТР |
Снижение энергопотребления бюджетными учреждениями МТЗиТР |
|||||||||||||||
Стоимость единицы |
тыс. руб. |
- |
0,18 |
0,18 |
0,18 |
- |
0,18 |
||||||||||||||||||
Сумма затрат, в том числе: |
тыс. руб. |
- |
3600 |
180 |
186 |
- |
3966 |
||||||||||||||||||
федеральный бюджет |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||
областной бюджет |
тыс. руб. |
- |
3600 |
180 |
186 |
|
3966 |
||||||||||||||||||
местные бюджеты * |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||
внебюджетные источники * |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||
1.12. Замена в государственных учреждениях сферы труда, занятости и трудовых ресурсов Новосибирской области деревянных оконных блоков на пластиковые |
Количество |
шт. |
- |
1267 |
648 |
686 |
|
2601 |
МТЗиТР |
Снижение энергопотребления государственными учреждениями МТЗиТР |
|||||||||||||||
Стоимость единицы |
тыс. руб. |
- |
15 |
15 |
15 |
|
45 |
||||||||||||||||||
Сумма затрат, в том числе: |
тыс. руб. |
- |
18998 |
9720 |
10290 |
|
39008 |
||||||||||||||||||
федеральный бюджет |
тыс. руб. |
- |
15000 |
- |
- |
- |
15000 |
||||||||||||||||||
областной бюджет |
тыс. руб. |
- |
3998 |
9720 |
10290 |
- |
24008 |
||||||||||||||||||
местные бюджеты * |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||
внебюджетные источники * |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||
1.13. Модернизация оборудования котельной ГБОУ СПО НСО "Новосибирский техникум водного транспорта" |
Количество |
шт. |
- |
1 |
- |
- |
- |
1 |
МТЗиТР |
Снижение потерь тепла на теплотрассе, уменьшение расхода теплоносителя, снижение затрат на оплату за тепловую энергию |
|||||||||||||||
Стоимость единицы |
тыс. руб. |
- |
2500 |
- |
- |
- |
2500 |
||||||||||||||||||
Сумма затрат, в том числе: |
тыс. руб. |
- |
2500 |
- |
- |
|
2500 |
||||||||||||||||||
федеральный бюджет |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||
областной бюджет |
тыс. руб. |
- |
2500 |
- |
- |
|
2500 |
||||||||||||||||||
местные бюджеты * |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||
внебюджетные источники * |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||
1.14. Передача котельных ГБОУ СПО НСО "Колыванский сельскохозяйственный техникум" и ГБОУ НПО СПО "Профессиональное училище N 87" на баланс муниципальных образований |
Количество |
шт. |
- |
2 |
- |
- |
- |
2 |
МТЗиТР |
Снижение затрат за счет исключения расходов на содержание и эксплуатацию котельных |
|||||||||||||||
Стоимость единицы |
тыс. руб. |
- |
463 |
- |
- |
- |
463 |
||||||||||||||||||
Сумма затрат, в том числе: |
тыс. руб. |
- |
926 |
- |
- |
|
926 |
||||||||||||||||||
федеральный бюджет |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||
областной бюджет |
тыс. руб. |
- |
926 |
- |
- |
|
926 |
||||||||||||||||||
местные бюджеты * |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||
внебюджетные источники * |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||
1.15. Консервация котельных ГБОУ НПО СПО "Профессиональное училище N 93 им. А.В. Лихоманова", ГБОУ НПО СПО "Профессиональное училище N 81, ГБОУ НПО СПО "Профессиональный лицей N 51" и подключение к системам центрального отопления |
Количество |
шт. |
- |
2 |
3 |
- |
- |
5 |
МТЗиТР |
Снижение затрат за счет исключения расходов на содержание и эксплуатацию котельных, уменьшение выбросов вредных веществ |
|||||||||||||||
Стоимость единицы |
тыс. руб. |
- |
2150 |
1700 |
- |
- |
3850 |
||||||||||||||||||
Сумма затрат, в том числе: |
тыс. руб. |
- |
4300 |
5100 |
- |
- |
9400 |
||||||||||||||||||
федеральный бюджет |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||
областной бюджет |
тыс. руб. |
- |
4300 |
5100 |
- |
- |
9400 |
||||||||||||||||||
местные бюджеты * |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||
внебюджетные источники * |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||
1.16. Перевод котельной ГБОУ НПО СПО "Профессиональное училище N 76" на газ |
Количество |
шт. |
- |
1 |
- |
- |
- |
1 |
МТЗиТР |
Снижение затрат за счет разницы в стоимости топлива в 1,5 раза, уменьшение выбросов вредных веществ |
|||||||||||||||
Стоимость единицы |
тыс. руб. |
- |
200 |
- |
- |
- |
200 |
||||||||||||||||||
Сумма затрат, в том числе: |
тыс. руб. |
- |
200 |
- |
- |
- |
200 |
||||||||||||||||||
федеральный бюджет |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||
областной бюджет |
тыс. руб. |
- |
200 |
- |
- |
- |
200 |
||||||||||||||||||
местные бюджеты * |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||
внебюджетные источники * |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||
1.17. Оснащение государственных учреждений сферы труда, занятости и трудовых ресурсов Новосибирской области приборами учета электрической энергии |
Количество |
шт. |
- |
23 |
- |
- |
- |
23 |
МТЗиТР |
Установка приборов учета электрической энергии в 5 учреждениях МТЗиТР |
|||||||||||||||
Стоимость единицы |
тыс. руб. |
- |
10 |
- |
- |
- |
10 |
||||||||||||||||||
Сумма затрат, в том числе: |
тыс. руб. |
- |
230 |
- |
- |
- |
230 |
||||||||||||||||||
федеральный бюджет |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||
областной бюджет |
тыс. руб. |
- |
230 |
- |
- |
- |
230 |
||||||||||||||||||
местные бюджеты * |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||
внебюджетные источники * |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||
1.18. Оснащение государственных учреждений сферы труда, занятости и трудовых ресурсов Новосибирской области приборами учета расхода теплоэнергии |
Количество |
шт. |
- |
59 |
- |
- |
- |
59 |
МТЗиТР |
Установка приборов учета тепловой энергии в 24 учреждениях МТЗиТР |
|||||||||||||||
Стоимость единицы |
тыс. руб. |
- |
180 |
- |
- |
- |
180 |
||||||||||||||||||
Сумма затрат, в том числе: |
тыс. руб. |
- |
10620 |
- |
- |
- |
10620 |
||||||||||||||||||
федеральный бюджет |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||
областной бюджет |
тыс. руб. |
- |
10620 |
- |
- |
- |
10620 |
||||||||||||||||||
местные бюджеты * |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||
внебюджетные источники * |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||
1.19. Оснащение государственных учреждений сферы труда, занятости и трудовых ресурсов Новосибирской области приборами учета расхода воды |
Количество |
шт. |
- |
56 |
- |
- |
- |
56 |
МТЗиТР |
Установка приборов учета расхода воды в 33 учреждениях МТЗиТР |
|||||||||||||||
Стоимость единицы |
тыс. руб. |
- |
20 |
- |
- |
- |
20 |
||||||||||||||||||
Сумма затрат, в том числе: |
тыс. руб. |
- |
1120 |
- |
- |
- |
1120 |
||||||||||||||||||
федеральный бюджет |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||
областной бюджет |
тыс. руб. |
- |
1120 |
- |
- |
- |
1120 |
||||||||||||||||||
местные бюджеты * |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||
внебюджетные источники * |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||
Повышение энергетической эффективности в сфере здравоохранения Новосибирской области 2 | |||||||||||||||||||||||||
1.20. Замена оконных блоков на окна из ПВХ с 5-камерным профилем в учреждениях сферы здравоохранения |
Площадь |
кв.м |
- |
2112,9 |
1644,2 |
1565,2 |
1491,3 |
6813,6 |
МЗ |
Снижение энергопотребления учреждениями подведомственными МЗ НСО |
|||||||||||||||
Стоимость единицы |
тыс. руб. |
- |
5,78 |
5,95 |
6,25 |
6,56 |
|
||||||||||||||||||
Сумма затрат, в том числе: |
тыс. руб. |
- |
12212,6 |
9782,8 |
9782,8 |
9782,8 |
41561,0 |
||||||||||||||||||
федеральный бюджет |
тыс. руб. |
- |
8600,0 |
- |
- |
- |
8600,0 |
||||||||||||||||||
областной бюджет |
тыс. руб. |
- |
3612,6 |
9782,8 |
9782,8 |
9782,8 |
32961,0 |
||||||||||||||||||
местный бюджет |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||
внебюджетные источники |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||
1.21. Оснащение энергосберегающими лампами учреждений сферы здравоохранения |
кол-во |
шт. |
- |
9033 |
13000 |
13000 |
13000 |
48033 |
МЗ |
Снижение энергопотребления учреждениями, подведомственными МЗ НСО |
|||||||||||||||
Стоимость единицы |
тыс. руб. |
- |
0,16 |
0,16 |
0,16 |
0,162 |
|
||||||||||||||||||
Сумма затрат, в том числе: |
тыс. руб. |
- |
1 445,2 |
2080,0 |
2080,0 |
2080,0 |
7685,2 |
||||||||||||||||||
федеральный бюджет |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||
областной бюджет |
тыс. руб. |
- |
1 445,2 |
2080,0 |
2080,0 |
2080,0 |
7685,2 |
||||||||||||||||||
местный бюджет |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||
внебюджетные источники |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||
1.22. Утепление фасадов, кровель и прочего в учреждениях сферы здравоохранения |
Площадь |
кв.м |
- |
215 |
- |
- |
- |
215 |
МЗ |
Снижение энергопотребления учреждениями, подведомственными МЗ НСО |
|||||||||||||||
1.23. Утратил силу Информация об изменениях:См. текст пункта 1.23 | |||||||||||||||||||||||||
Повышение энергетической эффективности в сфере образования Новосибирской области | |||||||||||||||||||||||||
1.24. Замена окон в образовательных учреждениях, подведомственных МОНиИП Новосибирской области |
Количество учреждений |
шт. |
- |
3 |
4 |
4 |
- |
11 |
МОНиИП |
Снижение потребления энергоресурсов учреждениями образования |
|||||||||||||||
Стоимость единицы |
тыс. руб. |
- |
500 |
575 |
575 |
- |
555 |
||||||||||||||||||
Сумма затрат, в том числе: |
тыс. руб. |
- |
2500 |
2300 |
2300 |
- |
7100 |
||||||||||||||||||
федеральный бюджет |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||
областной бюджет |
тыс. руб. |
- |
2500 |
2300 |
2300 |
- |
7100 |
||||||||||||||||||
местные бюджеты * |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||
1.25. Заключение энергосервисных контрактов в бюджетной сфере |
Количество мероприятий |
шт. |
- |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
МЗ, МК, МОНиИП, МТЗиТР |
Сокращение бюджетных расходов на оплату коммунальных услуг |
|||||||||||||||
Стоимость единицы |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||
Сумма затрат, в том числе: |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||
федеральный бюджет |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||
областной бюджет |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||
местные бюджеты * |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||
внебюджетные источники * |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||
1.26. Осуществление мониторинга на территории Новосибирской области по реализации мероприятий энергосбережения и повышения энергетической эффективности, направление результатов мониторинга в Правительство НСО и уполномоченные органы Правительства РФ |
Количество мероприятий |
шт. |
- |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
МПТиРП, МСиЖКХ, МЗ, МК, МОНиИП, МТЗиТР |
Отслеживание ситуации в области повышения энергетической эффективности и энергосбережения |
|||||||||||||||
Стоимость единицы |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||
Сумма затрат, в том числе: |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||
федеральный бюджет |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||
областной бюджет |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||
местные бюджеты * |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||
внебюджетные источники * |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||
Итого затрат на решение задачи 1, в том числе: |
тыс. руб. |
10000,0 |
107121,5 |
71062,8 |
39638,8 |
26862,8 |
254685,9 |
|
|
||||||||||||||||
федеральный бюджет * |
тыс. руб. |
- |
38600,0 |
- |
- |
- |
38600,0 |
|
|
||||||||||||||||
областной бюджет |
тыс. руб. |
10000,0 |
68521,5 |
71062,8 |
39638,8 |
26862,8 |
216085,9 |
|
|
||||||||||||||||
местные бюджеты * |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
||||||||||||||||
внебюджетные источники * |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Задача 2. Повышение энергетической эффективности в жилищном секторе 3 | |||||||||||||||||||||||||
2.1. Методическое сопровождение разработки муниципальных программ |
Методические рекомендации |
шт. |
- |
1 |
1 |
- |
- |
1 |
МСиЖКХ |
Своевременная разработка и принятие органами местного самоуправления муниципальных программ, корректировка в соответствии с действующим законодательством |
|||||||||||||||
|
Стоимость единицы |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||
|
Сумма затрат, в том числе: |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||
|
федеральный бюджет |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||
|
областной бюджет |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||
|
местные бюджеты * |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||
|
внебюджетные источники * |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||
2.2. Заключение соглашений с муниципальными образованиями - участниками Программы на оказание финансовой поддержки |
Количество МО |
шт. |
- |
30 |
30 |
- |
- |
30 |
МСиЖКХ |
Ежегодное заключение соглашений с муниципальными образованиями в рамках исполнения мероприятий энергосбережения |
|||||||||||||||
|
Стоимость единицы |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||
|
Сумма затрат, в том числе: |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||
|
федеральный бюджет |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||
|
областной бюджет |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||
|
местные бюджеты * |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||
|
внебюджетные источники * |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||
2.3. Оборудование многоквартирных жилых домов приборами учета используемых энергетических ресурсов |
Количество МКД |
ед. |
- |
737 |
857 |
957 |
957 |
3508 |
МСиЖКХ |
Экономия энергоресурсов в многоквартирных жилых домах |
|||||||||||||||
|
Стоимость единицы |
тыс. руб. |
- |
350 |
350 |
350 |
350 |
350 |
|||||||||||||||||
|
Сумма затрат, в том числе: |
тыс. руб. |
- |
257873,5 |
300000 |
335000 |
335000 |
1227873,5 |
|||||||||||||||||
|
федеральный бюджет |
тыс. руб. |
- |
74755,5 |
- |
- |
- |
74755,5 |
|||||||||||||||||
|
областной бюджет |
тыс. руб. |
- |
55000 |
90000 |
100000 |
100000 |
345000 |
|||||||||||||||||
|
местные бюджеты * |
тыс. руб. |
- |
55000 |
90000 |
100000 |
100000 |
345000 |
|||||||||||||||||
|
внебюджетные источники * |
тыс. руб. |
- |
73118 |
120000 |
135000 |
135000 |
463118 |
|||||||||||||||||
2.4.Модернизация (реконструкция) внутридомовых инженерных сетей для оснащения приборами учета используемых энергетических ресурсов многоквартирных жилых домов с транзитными магистральными трубопроводами |
Количество домов |
ед. |
- |
- |
227 |
228 |
231 |
686 |
МСиЖКХ |
Экономия энергоресурсов в доме с транзитными теплотрассами |
|||||||||||||||
|
Стоимость единицы |
тыс. руб. |
- |
- |
1009 |
1053 |
1039 |
1034 |
|||||||||||||||||
|
Сумма затрат, в том числе: |
тыс. руб. |
- |
- |
229000 |
240000 |
240000 |
709000 |
|||||||||||||||||
|
федеральный бюджет |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||
|
областной бюджет |
тыс. руб. |
- |
- |
65000 |
68000 |
70000 |
203000 |
|||||||||||||||||
|
местные бюджеты * |
тыс. руб. |
- |
- |
62000 |
66000 |
65000 |
193000 |
|||||||||||||||||
|
внебюджетные источники * |
тыс. руб. |
- |
- |
102000 |
106000 |
105000 |
313000 |
|||||||||||||||||
Итого затрат на решение |
тыс. руб. |
- |
257873,5 |
529000,0 |
575000,0 |
575000 |
1936873,5 |
|
|
||||||||||||||||
задачи 2, в том числе: | |||||||||||||||||||||||||
федеральный бюджет * |
|
- |
74755,5 |
|
|
|
74755,5 |
|
|
||||||||||||||||
областной бюджет |
тыс. руб. |
- |
55000,0 |
155000,0 |
168000,0 |
170000,0 |
548000,0 |
|
|
||||||||||||||||
местные бюджеты * |
тыс. руб. |
- |
55000,0 |
152000,0 |
166000,0 |
165000,0 |
538000,0 |
|
|
||||||||||||||||
внебюджетные источники * |
тыс. руб. |
- |
73118,0 |
222000,0 |
241000,0 |
240000,0 |
776118,0 |
|
|
||||||||||||||||
Задача 3. Повышение энергетической эффективности в системе коммунальной инфраструктуры 4 | |||||||||||||||||||||||||
3.1. Модернизация котельных с использованием энергоэффективного оборудования с высоким коэффициентом полезного действия (замена котлов, насосного оборудования, электротехнического оборудования, частотное регулирование и др.) |
Количество котельных |
шт. |
- |
32 |
20 |
20 |
20 |
92 |
МСиЖКХ, некоммерческая организация "Фонд модернизации и развития жилищно-коммунального хозяйства муниципальных образований Новосибирской области" |
Снижение удельного расхода топлива на выработку теплоэнергии до нормативного |
|||||||||||||||
|
Стоимость единицы |
тыс. руб. |
- |
10000 - 11000 |
10000 |
10000 |
10000 |
9495 |
|||||||||||||||||
|
Сумма затрат, в том числе: |
тыс. руб. |
- |
350000 |
200000 |
200000 |
200000 |
950000 |
|||||||||||||||||
|
федеральный бюджет |
тыс. руб. |
- |
119000 |
- |
- |
- |
119000 |
|||||||||||||||||
|
областной бюджет |
тыс. руб. |
- |
142000 |
120000 |
120000 |
120000 |
502000 |
|||||||||||||||||
|
местные бюджеты * |
тыс. руб. |
- |
88000 |
80000 |
80000 |
80000 |
328000 |
|||||||||||||||||
|
внебюджетные источники * |
тыс. руб |
- |
1000 |
- |
- |
- |
1000 |
|||||||||||||||||
3.2. Замена тепловых сетей с использованием энергоэффективного оборудования, применение эффективных технологий по тепловой изоляции вновь строящихся тепловых сетей при восстановлении разрушенной тепловой изоляции |
Протяженность |
км. |
- |
29 |
25 |
25 |
25 |
104 |
МСиЖКХ, некоммерческая организация "Фонд модернизации и развития жилищно-коммунального хозяйства муниципальных образований Новосибирской области";";
|
||||||||||||||||
|
Стоимость единицы |
тыс. руб. |
- |
5000 - 6000 |
6000 |
6000 |
6000 |
6000 |
|||||||||||||||||
|
Сумма затрат, в том числе: |
тыс. руб. |
- |
142000 |
150000 |
150000 |
150000 |
592000 |
|||||||||||||||||
|
федеральный бюджет |
тыс. руб. |
- |
23000 |
- |
- |
- |
23000 |
|||||||||||||||||
|
областной бюджет |
тыс. руб. |
- |
89000 |
120000 |
120000 |
120000 |
449000 |
|||||||||||||||||
|
местные бюджеты * |
|
- |
30000 |
30000 |
30000 |
30000 |
120000 |
|||||||||||||||||
|
внебюджетные источники * |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||
3.3. Замена светильников уличного освещения на энергоэффективные плазменные |
Количество |
ед. |
- |
1680 |
480 |
480 |
480 |
3120 |
МСиЖКХ |
Экономия 10,64 млн. кВтч электроэнергии |
|||||||||||||||
|
Стоимость единицы |
тыс. руб. |
- |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
|||||||||||||||||
|
Сумма затрат, в том числе: |
тыс. руб. |
- |
42000 |
12000 |
12000 |
12000 |
78000 |
|||||||||||||||||
|
федеральный бюджет |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||
|
областной бюджет |
тыс. руб. |
- |
30000 |
- |
- |
- |
30000 |
|||||||||||||||||
|
местные бюджеты * |
тыс. руб. |
|
12000 |
12000 |
12000 |
12000 |
48000 |
|||||||||||||||||
|
внебюджетные источники * |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||
Итого затрат на решение |
тыс. руб. |
0 |
534000,0 |
362000,0 |
362000 |
362000 |
1620000 |
|
|
||||||||||||||||
задачи 3, в том числе: | |||||||||||||||||||||||||
федеральный бюджет * |
|
0 |
142000,0 |
0 |
0 |
0 |
142000,0 |
||||||||||||||||||
областной бюджет |
тыс. руб. |
0 |
261000,0 |
240000,0 |
240000,0 |
240000,0 |
981000,0 |
||||||||||||||||||
местные бюджеты * |
тыс. руб. |
0 |
130000,0 |
122000,0 |
122000,0 |
122000,0 |
496000,0 |
||||||||||||||||||
внебюджетные источники * |
тыс. руб. |
0 |
1000,0 |
0 |
0 |
0 |
1000,0 |
||||||||||||||||||
Задача 4. Повышение энергетической эффективности на транспорте | |||||||||||||||||||||||||
4.1. Энергетическое обследование, разработка энергетического паспорта и программы энергосбережения МКП г. Новосибирска "Новосибирскгорэлектротранспорт" |
Количество |
шт. |
1 |
- |
- |
- |
- |
1 |
Муниципальное казенное предприятие г. Новосибирска "Новосибирскгорэлектротранспорт" |
Определение потенциала энергосбережения и повышения энергетической эффективности, снижение энергоемкости на городском электрическом транспорте |
|||||||||||||||
|
Стоимость единицы |
тыс. руб. |
2100 |
- |
- |
- |
- |
2100 |
|||||||||||||||||
|
Сумма затрат, в том числе: |
тыс. руб. |
2100 |
- |
- |
- |
- |
2100 |
|||||||||||||||||
|
федеральный бюджет |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||
|
областной бюджет |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||
|
местные бюджеты * |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||
|
внебюджетные источники * |
тыс. руб. |
2100 |
- |
- |
- |
- |
2100 |
|||||||||||||||||
4.2. Производство комплектов энергоэффективного оборудования - регулируемых силовых приводов и систем управления троллейбусами |
Количество |
шт. |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
50 |
Закрытое акционерное общество "Арс-ТЕРМ" |
Производство энергосберегающего оборудования и снижение потребления электроэнергии городским электрическим транспортом |
|||||||||||||||
|
Стоимость единицы |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||
|
Сумма затрат, в том числе: |
тыс. руб. |
8700 |
8700 |
8700 |
8700 |
8700 |
43500 |
|||||||||||||||||
|
федеральный бюджет |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||
|
областной бюджет |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||
|
местные бюджеты * |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||
|
внебюджетные источники * |
тыс. руб. |
8700 |
8700 |
8700 |
8700 |
8700 |
43500 |
|||||||||||||||||
4.3. Производство комплектов энергоэффективного оборудования - регулируемых силовых приводов и систем управления трамваями |
Количество комплектов |
шт. |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
25 |
Закрытое акционерное общество "Арс-ТЕРМ" |
Производство энергосберегающего оборудования и снижение потребления электроэнергии городским электрическим транспортом |
|||||||||||||||
|
Стоимость единицы |
тыс. руб. |
1360 |
1360 |
1360 |
1360 |
1360 |
1360 |
|||||||||||||||||
|
Сумма затрат, в том числе: |
тыс. руб. |
6800 |
6800 |
6800 |
6800 |
6800 |
34000 |
|||||||||||||||||
|
федеральный бюджет |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||
|
областной бюджет |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||
|
местные бюджеты * |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||
|
внебюджетные источники * |
тыс. руб. |
6800 |
6800 |
6800 |
6800 |
6800 |
34000 |
|||||||||||||||||
Итого затрат на решение |
тыс. руб. |
17600,0 |
15500,0 |
15500,0 |
15500,0 |
15500,0 |
79600,0 |
|
|
||||||||||||||||
задачи 4, в том числе: | |||||||||||||||||||||||||
федеральный бюджет * |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
||||||||||||||||
областной бюджет |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
||||||||||||||||
местные бюджеты * |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
||||||||||||||||
внебюджетные источники * |
тыс. руб. |
17600,0 |
15500,0 |
15500,0 |
15500,0 |
15500,0 |
79600,0 |
|
|
||||||||||||||||
Задача 5. Повышение энергетической эффективности в промышленности | |||||||||||||||||||||||||
5.1. ФПК "Анозит". Энергетическое обследование, паспортизация и разработка программы энергетической эффективности и энергосбережения |
Количество мероприятий |
шт. |
- |
1 |
- |
- |
- |
1 |
ФПК "Анозит" |
Определение потенциала энергосбережения и повышения энергетической эффективности. Снижение энергоемкости. |
|||||||||||||||
|
Стоимость единицы |
тыс. руб. |
- |
700 |
- |
- |
- |
700 |
|||||||||||||||||
|
Сумма затрат, в том числе: |
тыс. руб. |
|
700 |
- |
- |
- |
700 |
|||||||||||||||||
|
федеральный бюджет |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||
|
областной бюджет |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||
|
местные бюджеты * |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||
|
внебюджетные источники * |
тыс. руб. |
- |
700 |
- |
- |
- |
700 |
|||||||||||||||||
5.2. ФПК "Анозит". Замена изоляции на прямой отопительной воде (магистраль) |
Количество мероприятий |
шт. |
- |
1 |
- |
- |
- |
1 |
ФПК "Анозит" |
Снижение потерь в тепловых сетях |
|||||||||||||||
|
Стоимость единицы |
тыс. руб. |
- |
1270 |
- |
- |
- |
1270 |
|||||||||||||||||
|
Сумма затрат, в том числе: |
тыс. руб. |
- |
1270 |
- |
- |
- |
1270 |
|||||||||||||||||
|
федеральный бюджет |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||
|
областной бюджет |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||
|
местные бюджеты * |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||
|
внебюджетные источники * |
тыс. руб. |
- |
1270 |
- |
- |
- |
1270 |
|||||||||||||||||
5.3 ФПК "Анозит". Автоматизация насосной станции технической воды с установкой насоса и частотного преобразователя |
Количество мероприятий |
шт. |
- |
1 |
- |
- |
- |
1 |
ФПК "Анозит" |
Снижение расхода энергетических ресурсов |
|||||||||||||||
|
Стоимость единицы |
тыс. руб. |
- |
7000 |
- |
- |
- |
7000 |
|||||||||||||||||
|
Сумма затрат, в том числе: |
тыс. руб. |
- |
7000 |
- |
- |
- |
7000 |
|||||||||||||||||
|
федеральный бюджет |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||
|
областной бюджет |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||
|
местные бюджеты * |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||
|
внебюджетные источники * |
тыс. руб. |
- |
7000 |
- |
- |
- |
7000 |
|||||||||||||||||
5.4. ОАО "Аэропорт Толмачево". Энергетическое обследование, паспортизация и разработка программы энергетической эффективности и энергосбережения предприятия |
Количество мероприятий |
шт. |
- |
1 |
- |
- |
- |
1 |
ОАО "Аэропорт Толмачево" |
Определение потенциала энергосбережения и повышения энергетической эффективности. Снижение энергоемкости. |
|||||||||||||||
|
Стоимость единицы |
тыс. руб. |
- |
5000 |
- |
- |
- |
5000 |
|||||||||||||||||
|
Сумма затрат, в том числе: |
тыс. руб. |
- |
5000 |
- |
- |
- |
5000 |
|||||||||||||||||
|
федеральный бюджет |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||
|
областной бюджет |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||
|
местные бюджеты * |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||
|
внебюджетные источники * |
тыс. руб. |
- |
5000 |
- |
- |
- |
5000 |
|||||||||||||||||
5.5. ОАО "Аэропорт Толмачево". Реконструкция, модернизация и оптимизация электрических сетей |
Количество мероприятий |
шт. |
- |
1 |
- |
- |
- |
1 |
ОАО "Аэропорт Толмачево" |
Снижение потребления электрической энергии |
|||||||||||||||
|
Стоимость единицы |
тыс. руб. |
- |
60021 |
- |
- |
- |
60021 |
|||||||||||||||||
|
Сумма затрат, в том числе: |
тыс. руб. |
- |
60021 |
- |
- |
- |
60021 |
|||||||||||||||||
|
федеральный бюджет |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||
|
областной бюджет |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||
|
местные бюджеты * |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||
|
внебюджетные источники * |
тыс. руб. |
- |
60021 |
- |
- |
- |
60021 |
|||||||||||||||||
5.6. ОАО "Аэропорт Толмачево". Оптимизация режимов работы энергопотребляющего оборудования с целью уменьшения электрических потерь |
Количество мероприятий |
шт. |
- |
1 |
- |
- |
- |
1 |
ОАО "Аэропорт Толмачево" |
Снижение потерь в электрических сетях |
|||||||||||||||
|
Стоимость единицы |
тыс. руб. |
- |
3000 |
- |
- |
- |
3000 |
|||||||||||||||||
|
Сумма затрат, в том числе: |
тыс. руб. |
- |
3000 |
- |
- |
- |
3000 |
|||||||||||||||||
|
федеральный бюджет |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||
|
областной бюджет |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||
|
местные бюджеты * |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||
|
внебюджетные источники * |
тыс. руб. |
- |
3000 |
- |
- |
- |
3000 |
|||||||||||||||||
5.7. ОАО "Аэропорт Толмачево". Применение автоматизированных систем контроля и учета энергоресурсов предприятия. |
Количество мероприятий |
шт. |
- |
1 |
- |
- |
- |
1 |
ОАО "Аэропорт Толмачево" |
Контроль и автоматизированный учет потребляемых энергоресурсов |
|||||||||||||||
|
Стоимость единицы |
тыс. руб. |
- |
3000 |
- |
- |
- |
3000 |
|||||||||||||||||
|
Сумма затрат, в том числе: |
тыс. руб. |
- |
3000 |
- |
- |
- |
3000 |
|||||||||||||||||
|
федеральный бюджет |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||
|
областной бюджет |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||
|
местные бюджеты * |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||
|
внебюджетные источники * |
тыс. руб. |
- |
3000 |
- |
- |
- |
3000 |
|||||||||||||||||
5.8. Горновский завод спецжелезобетона - филиал ОАО "БетЭлТранс". Реконструкция, модернизация и оптимизация внутризаводских тепловых и электрических сетей. Системы отопления с применением газовых лучистых обогревателей |
Количество мероприятий |
шт. |
- |
1 |
- |
- |
- |
1 |
Горновский завод спецжелезо-бетона - филиал ОАО "БетЭлТранс". |
Снижение потребления энергетических ресурсов промышленным предприятием |
|||||||||||||||
|
Стоимость единицы |
тыс. руб. |
- |
2000 |
- |
- |
- |
2000 |
|||||||||||||||||
|
Сумма затрат, в том числе: |
тыс. руб. |
- |
2000 |
- |
- |
- |
2000 |
|||||||||||||||||
|
федеральный бюджет |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||
|
областной бюджет |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||
|
местные бюджеты * |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||
|
внебюджетные источники * |
тыс. руб. |
- |
2000 |
- |
- |
- |
2000 |
|||||||||||||||||
5.9. Горновский завод спецжелезобетона - филиал ОАО "БетЭлТранс". Оптимизация режимов работы энергопотребляющего оборудования с целью уменьшения электрических, тепловых, гидравлических и аэродинамических потерь в магистралях; снижение потребности в системах ресурсопотребления предприятий. Применение автоматизированных систем контроля и учета энергоресурсов предприятия. Применение современных методов регулирования в системах распределения тепла, воды и воздуха |
Количество мероприятий |
шт. |
- |
1 |
- |
- |
- |
1 |
Горновский завод спецжелезобетона |
Снижение потребления энергетических ресурсов промышленным предприятием |
|||||||||||||||
|
Стоимость единицы |
тыс. руб. |
- |
1500 |
- |
- |
- |
1500 |
|||||||||||||||||
|
Сумма затрат, в том числе: |
тыс. руб. |
- |
1500 |
- |
- |
- |
1500 |
|||||||||||||||||
|
федеральный бюджет |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
филиал ОАО "БетЭлТранс" |
||||||||||||||||
|
областной бюджет |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||
|
местные бюджеты * |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||
|
внебюджетные источники * |
тыс. руб. |
- |
1500 |
- |
- |
- |
1500 |
|||||||||||||||||
5.10. ОАО "НМЗ им. Кузьмина". Энергетическое обследование, паспортизация и разработка программы энергетической эффективности и энергосбережения предприятия |
Количество мероприятий |
шт. |
- |
1 |
- |
- |
- |
1 |
ОАО "НМЗ им. Кузьмина" |
Определение потенциала энергосбережения и повышения энергетической эффективности. Снижение энергоемкости |
|||||||||||||||
|
Стоимость единицы |
тыс. руб. |
- |
4950 |
- |
- |
- |
4950 |
|||||||||||||||||
|
Сумма затрат, в том числе: |
тыс. руб. |
- |
4950 |
- |
- |
- |
4950 |
|||||||||||||||||
|
федеральный бюджет |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||
|
областной бюджет |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||
|
местные бюджеты * |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||
|
внебюджетные источники * |
тыс. руб. |
- |
4950 |
- |
- |
- |
4950 |
|||||||||||||||||
5.11. ОАО "НМЗ им. Кузьмина". Компенсация реактивной мощности в системе электроснабжения предприятия |
Количество мероприятий |
шт. |
- |
1 |
- |
- |
- |
1 |
ОАО "НМЗ им. Кузьмина" |
Снижение расходов на электрическую энергию |
|||||||||||||||
|
Стоимость единицы |
тыс. руб. |
- |
2650 |
- |
- |
- |
2650 |
|||||||||||||||||
|
Сумма затрат, в том числе: |
тыс. руб. |
- |
2650 |
- |
- |
- |
2650 |
|||||||||||||||||
|
федеральный бюджет |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||
|
областной бюджет |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||
|
местные бюджеты * |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||
|
внебюджетные источники * |
тыс. руб. |
- |
2650 |
- |
- |
- |
2650 |
|||||||||||||||||
5.12. ОАО "НМЗ им. Кузьмина". Оптимизация режимов работы энергопотребляющего оборудования с целью уменьшения электрических, тепловых, гидравлических и аэродинамических потерь в магистралях; снижение потребности в системах ресурсопотребления предприятий. Применение автоматизированных систем контроля и учета энергоресурсов предприятия. Применение современных методов регулирования в системах распределения тепла, воды и воздуха. |
Количество мероприятий |
шт. |
- |
1 |
- |
- |
- |
1 |
ОАО "НМЗ им. Кузьмина" |
Снижение потребления энергетических ресурсов промышленным предприятием |
|||||||||||||||
|
Стоимость единицы |
тыс. руб. |
- |
750 |
- |
- |
- |
750 |
|||||||||||||||||
|
Сумма затрат, в том числе: |
тыс. руб. |
- |
750 |
- |
- |
- |
750 |
|||||||||||||||||
|
федеральный бюджет |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||
|
областной бюджет |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||
|
местные бюджеты * |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||
|
внебюджетные источники * |
тыс. руб. |
- |
750 |
- |
- |
- |
750 |
|||||||||||||||||
5.13. ОАО "НМЗ им. Кузьмина". Внедрение частотно-регулируемого электропривода на насосной станции II подъема, обеспечивающей технической водой производственный процесс завода |
Количество мероприятий |
шт. |
- |
1 |
- |
- |
- |
1 |
ОАО "НМЗ им. Кузьмина" |
Оптимизация энергоспотребления |
|||||||||||||||
|
Стоимость единицы |
тыс. руб. |
- |
2371 |
- |
- |
- |
2371 |
|||||||||||||||||
|
Сумма затрат, в том числе: |
тыс. руб. |
- |
2371 |
- |
- |
- |
2371 |
|||||||||||||||||
|
федеральный бюджет |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||
|
областной бюджет |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||
|
местные бюджеты * |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||
|
внебюджетные источники * |
тыс. руб. |
- |
2371 |
- |
- |
- |
2371 |
|||||||||||||||||
5.14. ОАО "НМЗ им. Кузьмина". Перевод освещения на металлогенные светильники мощностью 250-400 Вт вместо светильников ДРЛ 1000 Вт |
Количество мероприятий |
шт. |
- |
1 |
- |
- |
- |
1 |
ОАО "НМЗ им. Кузьмина" |
Снижение потребления электроэнергии |
|||||||||||||||
|
Стоимость единицы |
тыс. руб. |
- |
8226 |
- |
- |
- |
8226 |
|||||||||||||||||
|
Сумма затрат, в том числе: |
тыс. руб. |
- |
8226 |
- |
- |
- |
8226 |
|||||||||||||||||
|
федеральный бюджет |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||
|
областной бюджет |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||
|
местные бюджеты * |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||
|
внебюджетные источники * |
тыс. руб. |
- |
8226 |
- |
- |
- |
8226 |
|||||||||||||||||
5.15. ОАО "НМЗ им. Кузьмина". Замена производственного и пожарно-хозяйственного водопровода |
Количество мероприятий |
шт. |
- |
1 |
- |
- |
- |
1 |
ОАО "НМЗ им. Кузьмина" |
Снижение потерь энергетических ресурсов |
|||||||||||||||
|
Стоимость единицы |
тыс. руб. |
- |
7300 |
- |
- |
- |
7300 |
|||||||||||||||||
|
Сумма затрат, в том числе: |
тыс. руб. |
- |
7300 |
- |
- |
- |
7300 |
|||||||||||||||||
|
федеральный бюджет |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||
|
областной бюджет |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||
|
местные бюджеты * |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||
|
внебюджетные источники * |
тыс. руб. |
- |
7300 |
- |
- |
- |
7300 |
|||||||||||||||||
5.16. ОАО "НМЗ им. Кузьмина". Модернизация компрессорной станции |
Количество мероприятий |
шт. |
- |
1 |
- |
- |
- |
1 |
ОАО "НМЗ им. Кузьмина" |
Внедрение энергоэффективного оборудования |
|||||||||||||||
|
Стоимость единицы |
тыс. руб. |
- |
9500 |
- |
- |
- |
9500 |
|||||||||||||||||
|
Сумма затрат, в том числе: |
тыс. руб. |
- |
9500 |
- |
- |
- |
9500 |
|||||||||||||||||
|
федеральный бюджет |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||
|
областной бюджет |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||
|
местные бюджеты * |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||
|
внебюджетные источники * |
тыс. руб. |
- |
9500 |
- |
- |
- |
9500 |
|||||||||||||||||
5.17. ОАО "НМЗ им. Кузьмина". Монтаж энергосберегающего оборудования: Линия резки АПР 1,5х6х1830, ЦХП-4; Трубоэлектросварочные станы ТЭСА 20-76 N 1 и ТЭСА 20-76 N 2, ЦЛТП |
Количество мероприятий |
шт. |
- |
1 |
- |
- |
- |
1 |
ОАО "НМЗ им. Кузьмина" |
Внедрение энергосберегающего оборудования. Снижение потребления энергетических ресурсов промышленным предприятием |
|||||||||||||||
|
Стоимость единицы |
тыс. руб. |
- |
351957 |
- |
- |
- |
351957 |
|||||||||||||||||
|
Сумма затрат, в том числе: |
тыс. руб. |
- |
351957 |
- |
- |
- |
351957 |
|||||||||||||||||
|
федеральный бюджет |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||
|
областной бюджет |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||
|
местные бюджеты * |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||
|
внебюджетные источники * |
тыс. руб. |
- |
351957 |
- |
- |
- |
351957 |
|||||||||||||||||
5.18. ФГУП ПО "Север". Термореконструкция зданий предприятия |
Количество мероприятий |
шт. |
- |
1 |
- |
- |
- |
1 |
ФГУП ПО "Север" |
Экономия потребляемой тепловой энергии |
|||||||||||||||
|
Стоимость единицы |
тыс. руб. |
- |
3000 |
- |
- |
- |
3000 |
|||||||||||||||||
|
Сумма затрат, в том числе: |
тыс. руб. |
- |
3000 |
- |
- |
- |
3000 |
|||||||||||||||||
|
федеральный бюджет |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||
|
областной бюджет |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||
|
местные бюджеты * |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||
|
внебюджетные источники * |
тыс. руб. |
- |
3000 |
- |
- |
- |
3000 |
|||||||||||||||||
5.19. ФГУП ПО "Север". Создание системы технического учета потребления тепловой энергии зданиями предприятия |
Количество мероприятий |
шт. |
- |
1 |
- |
- |
- |
1 |
ФГУП ПО "Север" |
Снижение потребления энергетических ресурсов промышленным предприятием |
|||||||||||||||
|
Стоимость единицы |
тыс. руб. |
- |
370 |
- |
- |
- |
370 |
|||||||||||||||||
|
Сумма затрат, в том числе: |
тыс. руб. |
- |
370 |
- |
- |
- |
370 |
|||||||||||||||||
|
федеральный бюджет |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||
|
областной бюджет |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||
|
местные бюджеты * |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||
|
внебюджетные источники * |
тыс. руб. |
- |
370 |
- |
- |
- |
370 |
|||||||||||||||||
5.20. ФГУП ПО "Север". Модернизация систем технического учета потребления электрической энергии подразделениями предприятия. |
Количество мероприятий |
шт. |
- |
1 |
- |
- |
- |
1 |
ФГУП ПО "Север" |
Снижение потребления энергетических ресурсов промышленным предприятием |
|||||||||||||||
|
Стоимость единицы |
тыс. руб. |
- |
80 |
- |
- |
- |
80 |
|||||||||||||||||
|
Сумма затрат, в том числе: |
тыс. руб. |
- |
80 |
- |
- |
- |
80 |
|||||||||||||||||
|
федеральный бюджет |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||
|
областной бюджет |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||
|
местные бюджеты * |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||
|
внебюджетные источники * |
тыс. руб. |
- |
80 |
- |
- |
- |
80 |
|||||||||||||||||
5.21. ФГУП ПО "Север". Реконструкция систем освещения |
Количество мероприятий |
шт. |
- |
1 |
- |
- |
- |
1 |
ФГУП ПО "Север" |
Снижение потребления энергетических ресурсов промышленным предприятием |
|||||||||||||||
|
Стоимость единицы |
тыс. руб. |
- |
400 |
- |
- |
- |
400 |
|||||||||||||||||
|
Сумма затрат, в том числе: |
тыс. руб. |
- |
400 |
- |
- |
- |
400 |
|||||||||||||||||
|
федеральный бюджет |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||
|
областной бюджет |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||
|
местные бюджеты * |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||
|
внебюджетные источники * |
тыс. руб. |
- |
400 |
- |
- |
- |
400 |
|||||||||||||||||
5.22. ФГУП ПО "Север". Создание автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии и мощности, переход на энергообеспечение от отраслевой энергосбытовой компании (АтомЭнергоСбыт) |
Количество мероприятий |
шт. |
- |
1 |
- |
- |
- |
1 |
ФГУП ПО "Север" |
Снижение потребления энергетических ресурсов промышленным предприятием |
|||||||||||||||
|
Стоимость единицы |
тыс. руб. |
- |
8000 |
- |
- |
- |
8000 |
|
||||||||||||||||
|
Сумма затрат, в том числе: |
тыс. руб. |
- |
8000 |
- |
- |
- |
8000 |
|||||||||||||||||
|
федеральный бюджет |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||
|
областной бюджет |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||
|
местные бюджеты * |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||
|
внебюджетные источники * |
тыс. руб. |
- |
8000 |
- |
- |
- |
8000 |
|||||||||||||||||
5.23. ФГУП ПО "Север". Замена отопительных приборов |
Количество мероприятий |
шт. |
- |
1 |
- |
- |
- |
1 |
ФГУП ПО "Север" |
Снижение потребления тепловой энергии |
|||||||||||||||
|
Стоимость единицы |
тыс. руб. |
- |
120 |
- |
- |
- |
120 |
|||||||||||||||||
|
Сумма затрат, в том числе: |
тыс. руб. |
- |
120 |
- |
- |
- |
120 |
|||||||||||||||||
|
федеральный бюджет |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||
|
областной бюджет |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||
|
местные бюджеты * |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||
|
внебюджетные источники * |
тыс. руб. |
- |
120 |
- |
- |
- |
120 |
|||||||||||||||||
5.24. ФГУП ПО "Север". Реконструкция систем вентиляции |
Количество мероприятий |
шт. |
- |
1 |
- |
- |
- |
1 |
ФГУП ПО "Север" |
Снижение потребления электрической энергии |
|||||||||||||||
|
Стоимость единицы |
тыс. руб. |
- |
800 |
- |
- |
- |
800 |
|||||||||||||||||
|
Сумма затрат, в том числе: |
тыс. руб. |
- |
800 |
- |
- |
- |
800 |
|||||||||||||||||
|
федеральный бюджет |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||
|
областной бюджет |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||
|
местные бюджеты * |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||
|
внебюджетные источники * |
тыс. руб. |
- |
800 |
- |
- |
- |
800 |
|||||||||||||||||
5.25. ЗАО "ЭНЕРГОПРОМ-Новосибирский электродный завод". Утилизация вторичной тепловой энергии технологических процессов и сбросного тепла в системах вентиляции и аспирации промышленных предприятий. - разработка проектной документации; - приобретение энергоэффективного оборудования и выполнение строительно-монтажных работ по переводу 2,3 и 6 технологических ниток смесительно-прессового цеха на обогрев высокоорганическим теплоносителем. |
Количество мероприятий |
шт. |
- |
1 |
- |
- |
- |
1 |
ЗАО "ЭНЕРГО-ПРОМ - Новосибирский электрод-ный завод" |
Снижение потребления энергетических ресурсов промышленным предприятием |
|||||||||||||||
|
Стоимость единицы |
тыс. руб. |
- |
66700 |
- |
- |
- |
66700 |
|||||||||||||||||
|
Сумма затрат, в том числе: |
тыс. руб. |
- |
66700 |
- |
- |
- |
66700 |
|||||||||||||||||
|
федеральный бюджет |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||
|
областной бюджет |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||
|
местные бюджеты * |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||
|
внебюджетные источники * |
тыс. руб. |
- |
66700 |
- |
- |
- |
66700 |
|||||||||||||||||
5.26. Филиал ЗАО "Пивоварня Москва-Эфес в г. Новосибирске". Проведение энергетического обследования |
Количество мероприятий |
шт. |
- |
1 |
- |
- |
- |
1 |
Филиал ЗАО "Пивоварня Москва-Эфес в г. Новосибирске" |
Получение энергетического паспорта. Определение потенциала энергосбережения и повышения энергетической эффективности, снижение энергоемкости |
|||||||||||||||
|
Стоимость единицы |
тыс. руб. |
- |
900 |
- |
- |
- |
900 |
|||||||||||||||||
|
Сумма затрат, в том числе: |
тыс. руб. |
- |
900 |
- |
- |
- |
900 |
|||||||||||||||||
|
федеральный бюджет |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||
|
областной бюджет |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||
|
местные бюджеты * |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||
|
внебюджетные источники * |
тыс. руб. |
- |
900 |
- |
- |
- |
900 |
|||||||||||||||||
5.27. ООО "Объединенные Пивоварни Хенекен" филиал "Сибирская Пивоварня Хейнекен". Реконструкция системы освещения - замена ламп ДРЛ на светодиодные в цехе розлива, складе готовой продукции |
Количество мероприятий |
шт. |
- |
1 |
- |
- |
- |
1 |
ООО "Объединенные Пивоварни Хенекен" филиал "Сибирская Пивоварня Хейнекен" |
Снижение потребления энергетических ресурсов промышленным предприятием |
|||||||||||||||
|
Стоимость единицы |
тыс. руб. |
- |
1200 |
- |
- |
- |
1200 |
|||||||||||||||||
|
Сумма затрат, в том числе: |
тыс. руб. |
- |
1200 |
- |
- |
- |
1200 |
|||||||||||||||||
|
федеральный бюджет |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||
|
областной бюджет |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||
|
местные бюджеты * |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||
|
внебюджетные источники * |
тыс. руб. |
- |
1200 |
- |
- |
- |
1200 |
|||||||||||||||||
5.28. ООО "Объединенные Пивоварни Хейнекен" филиал "Сибирская Пивоварня Хейнекен". Реконструкция системы отопления |
Количество мероприятий |
шт. |
- |
1 |
- |
- |
- |
1 |
ООО "Объединенные Пивоварни Хейнекен" филиал "Сибирская Пивоварня Хейнекен" |
Снижение потребления энергетических ресурсов промышленным предприятием |
|||||||||||||||
|
Стоимость единицы |
тыс. руб. |
- |
400 |
- |
- |
- |
400 |
|||||||||||||||||
|
Сумма затрат, в том числе: |
тыс. руб. |
- |
400 |
- |
- |
- |
400 |
|||||||||||||||||
|
федеральный бюджет |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||
|
областной бюджет |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||
|
местные бюджеты * |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||
|
внебюджетные источники * |
тыс. руб. |
- |
400 |
- |
- |
- |
400 |
|||||||||||||||||
5.29. ООО "Объединенные Пивоварни Хенекен" филиал "Сибирская Пивоварня Хейнекен". Реконструкция пароконденсатной системы |
Количество мероприятий |
шт. |
- |
1 |
- |
- |
- |
1 |
ООО "Объединенные Пивоварни Хенекен" филиал "Сибирская Пивоварня Хейнекен" |
Внедрение энергоэффективного оборудования, снижение расхода энергоресурсов |
|||||||||||||||
|
Стоимость единицы |
тыс. руб. |
- |
600 |
- |
- |
- |
600 |
|||||||||||||||||
|
Сумма затрат, в том числе: |
тыс. руб. |
- |
600 |
- |
- |
- |
600 |
|||||||||||||||||
|
федеральный бюджет |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||
|
областной бюджет |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||
|
местные бюджеты * |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||
|
внебюджетные источники * |
тыс. руб. |
- |
600 |
- |
- |
- |
600 |
|||||||||||||||||
5.30. ООО "Объединенные Пивоварни Хенекен" филиал "Сибирская Пивоварня Хейнекен". Установка энергоэффективного оборудования - монтаж ополаскивателя в цехе |
Количество мероприятий |
шт. |
- |
1 |
- |
- |
- |
1 |
ООО "Объединенные Пивоварни Хенекен" филиал "Сибирская Пивоварня Хейнекен" |
Снижение потребления электрической энергии, воды |
|||||||||||||||
|
Стоимость единицы |
тыс. руб. |
- |
15000 |
- |
- |
- |
15000 |
|||||||||||||||||
|
Сумма затрат, в том числе: |
тыс. руб. |
- |
15000 |
- |
- |
- |
15000 |
|||||||||||||||||
|
федеральный бюджет |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||
|
областной бюджет |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||
|
местные бюджеты * |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||
|
внебюджетные источники * |
тыс. руб. |
- |
15000 |
- |
- |
- |
15000 |
|||||||||||||||||
5.31 ООО "Объединенные Пивоварни Хенекен" филиал "Сибирская Пивоварня Хейнекен". Установка энергоэффективного оборудования - монтаж осушителей рефрижераторного типа |
Количество мероприятий |
шт. |
- |
1 |
- |
- |
- |
1 |
ООО "Объединенные Пивоварни Хенекен" филиал "Сибирская Пивоварня Хейнекен" |
Внедрение энергоэффективного оборудования, снижение потребления электроэнергии |
|||||||||||||||
|
Стоимость единицы |
тыс. руб. |
- |
2000 |
- |
- |
- |
2000 |
|||||||||||||||||
|
Сумма затрат, в том числе: |
тыс. руб. |
- |
2000 |
- |
- |
- |
2000 |
|||||||||||||||||
|
федеральный бюджет |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||
|
областной бюджет |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||
|
местные бюджеты * |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||
|
внебюджетные источники * |
тыс. руб. |
- |
2000 |
- |
- |
- |
2000 |
|||||||||||||||||
5.32. Филиал ОАО "Пивоваренная компания "Балтика" - "Балтика-Новосибирск". Модернизация котельной |
Количество мероприятий |
шт. |
- |
1 |
- |
- |
- |
1 |
Филиал ОАО "Пивоваренная компания "Балтика" - "Балтика-Новосибирск" |
Оптимизация потребления тепловой энергии |
|||||||||||||||
|
Стоимость единицы |
тыс. руб. |
- |
70060 |
- |
- |
- |
70060 |
|||||||||||||||||
|
Сумма затрат, в том числе: |
тыс. руб. |
- |
70060 |
- |
- |
- |
70060 |
|||||||||||||||||
|
федеральный бюджет |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||
|
областной бюджет |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||
|
местные бюджеты * |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||
|
внебюджетные источники * |
тыс. руб. |
- |
70060 |
- |
- |
- |
70060 |
|||||||||||||||||
5.33. Филиал ОАО "Пивоваренная компания "Балтика" - "Балтика-Новосибирск". Замена на светодидное# освещение |
Количество мероприятий |
шт. |
- |
1 |
- |
- |
- |
1 |
Филиал ОАО "Пивоваренная компания "Балтика" - "Балтика-Новосибирск" |
Снижение потребления и затрат на электрическую энергию |
|||||||||||||||
|
Стоимость единицы |
тыс. руб. |
- |
11850 |
- |
- |
- |
11850 |
|||||||||||||||||
|
Сумма затрат, в том числе: |
тыс. руб. |
- |
11850 |
- |
- |
- |
11850 |
|||||||||||||||||
|
федеральный бюджет |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||
|
областной бюджет |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||
|
местные бюджеты * |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||
|
внебюджетные источники * |
тыс. руб. |
- |
11850 |
- |
- |
- |
11850 |
|||||||||||||||||
5.34. Филиал ОАО "Пивоваренная компания "Балтика" - "Балтика-Новосибирск". Внедрение энергоэффективной технологии - охлаждение аммиака воздухом. |
Количество мероприятий |
шт. |
- |
1 |
- |
- |
- |
1 |
Филиал ОАО "Пивоваренная компания "Балтика" - "Балтика-Новосибирск" |
Внедрение энергоэффективной технологии |
|||||||||||||||
|
Стоимость единицы |
тыс. руб. |
- |
3000 |
- |
- |
- |
3000 |
|||||||||||||||||
|
Сумма затрат, в том числе: |
тыс. руб. |
- |
3000 |
- |
- |
- |
3000 |
|||||||||||||||||
|
федеральный бюджет |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||
|
областной бюджет |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||
|
местные бюджеты * |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||
|
внебюджетные источники * |
тыс. руб. |
- |
3000 |
- |
- |
- |
3000 |
|||||||||||||||||
5.35. Филиал ОАО "Пивоваренная компания "Балтика" - "Балтика-Новосибирск". Внедрение энергосберегающего оборудования - замена 2-силовых автоматов |
Количество мероприятий |
шт. |
- |
1 |
- |
- |
- |
1 |
Филиал ОАО "Пивоваренная компания "Балтика" - "Балтика-Новосибирск" |
Внедрение энергосберегающего оборудования |
|||||||||||||||
|
Стоимость единицы |
тыс. руб. |
- |
1018 |
- |
- |
- |
1018 |
|||||||||||||||||
|
Сумма затрат, в том числе: |
тыс. руб. |
- |
1018 |
- |
- |
- |
1018 |
|||||||||||||||||
|
федеральный бюджет |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||
|
областной бюджет |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||
|
местные бюджеты * |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||
|
внебюджетные источники * |
тыс. руб. |
- |
1018 |
- |
- |
- |
1018 |
|||||||||||||||||
5.36. ФГУП "Энергетик" Россельхозакадемии. Энергетическое обследование, паспортизация и разработка программы энергетической эффективности и энергосбережения предприятия |
Количество мероприятий |
шт. |
- |
1 |
- |
- |
- |
1 |
ФГУП "Энергетик" Россельхозакадемии |
Снижение потребления энергетических ресурсов промышленным предприятием |
|||||||||||||||
|
Стоимость единицы |
тыс. руб. |
- |
11880 |
- |
- |
- |
11880 |
|||||||||||||||||
|
Сумма затрат, в том числе: |
тыс. руб. |
- |
11880 |
- |
- |
- |
11880 |
|||||||||||||||||
|
федеральный бюджет |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||
|
областной бюджет |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||
|
местные бюджеты * |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||
|
внебюджетные источники * |
тыс. руб. |
- |
11880 |
- |
- |
- |
11880 |
|||||||||||||||||
5.37. ФГУП "Энергетик" Россельхозакадемии. Реконструкция. Модернизация и оптимизация внутризаводских тепловых и электрических сетей: модернизация центральных тепловых пунктов |
Количество мероприятий |
шт. |
- |
1 |
- |
- |
- |
1 |
ФГУП "Энергетик" Россельхозакадемии |
Снижение потребления энергетических ресурсов промышленным предприятием |
|||||||||||||||
|
Стоимость единицы |
тыс. руб. |
- |
24500 |
- |
- |
- |
24500 |
|||||||||||||||||
|
Сумма затрат, в том числе: |
тыс. руб. |
- |
24500 |
- |
- |
- |
24500 |
|||||||||||||||||
|
федеральный бюджет |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||
|
областной бюджет |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||
|
местные бюджеты * |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||
|
внебюджетные источники * |
тыс. руб. |
- |
24500 |
- |
- |
- |
24500 |
|||||||||||||||||
5.38. ФГУП "Энергетик" Россельхозакадемии. Реконструкция. Модернизация и оптимизация внутризаводских тепловых и электрических сетей: установка электрогенерирующей мощности и расширение котельной |
Количество мероприятий |
шт. |
- |
1 |
- |
- |
- |
1 |
ФГУП "Энергетик" Россельхозакадемии |
Снижение потребления энергетических ресурсов промышленным предприятием |
|||||||||||||||
|
Стоимость единицы |
тыс. руб. |
- |
251894 |
- |
- |
- |
251894 |
|||||||||||||||||
|
Сумма затрат, в том числе: |
тыс. руб. |
- |
251894 |
- |
- |
- |
251894 |
|||||||||||||||||
|
федеральный бюджет |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||
|
областной бюджет |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||
|
местные бюджеты * |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||
|
внебюджетные источники * |
тыс. руб. |
- |
251894 |
- |
- |
- |
251894 |
|||||||||||||||||
5.39. ФГУП "Энергетик" Россельхозакадемии. Реконструкция. Модернизация и оптимизация внутризаводских тепловых и электрических сетей: мероприятие по уменьшению реактивной мощности |
Количество мероприятий |
шт. |
- |
1 |
- |
- |
- |
1 |
ФГУП "Энергетик" Россельхозакадемии |
Снижение потребления энергетических ресурсов промышленным предприятием |
|||||||||||||||
|
Стоимость единицы |
тыс. руб. |
- |
15000 |
- |
- |
- |
15000 |
|||||||||||||||||
|
Сумма затрат, в том числе: |
тыс. руб. |
- |
15000 |
- |
- |
- |
15000 |
|||||||||||||||||
|
федеральный бюджет |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||
|
областной бюджет |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||
|
местные бюджеты * |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||
|
внебюджетные источники * |
тыс. руб. |
- |
15000 |
- |
- |
- |
15000 |
|||||||||||||||||
5.40. ФГУП "Энергетик" Россельхозакадемии. Реконструкция. Модернизация и оптимизация внутризаводских тепловых и электрических сетей: перевод котельной с резервного топлива мазута на дизельное топливо |
Количество мероприятий |
шт. |
- |
1 |
- |
- |
- |
1 |
ФГУП "Энергетик" Россельхозакадемии |
Снижение потребления энергетических ресурсов промышленным предприятием |
|||||||||||||||
|
Стоимость единицы |
тыс. руб. |
- |
20000 |
- |
- |
- |
20000 |
|||||||||||||||||
|
Сумма затрат, в том числе: |
тыс. руб. |
- |
20000 |
- |
- |
- |
20000 |
|||||||||||||||||
|
федеральный бюджет |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||
|
областной бюджет |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||
|
местные бюджеты * |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||
|
внебюджетные источники * |
тыс. руб. |
- |
20000 |
- |
- |
- |
20000 |
|||||||||||||||||
5.41. ФГУП "Энергетик" Россельхозакадемии. Установка групповых приборов учета СОЭБ-2ДР на границе балансовой принадлежности |
Количество мероприятий |
шт. |
- |
1 |
- |
- |
- |
1 |
ФГУП "Энергетик" Россельхозакадемии |
Снижение потребления энергетических ресурсов промышленным предприятием |
|||||||||||||||
|
Стоимость единицы |
тыс. руб. |
- |
8000 |
- |
- |
- |
8000 |
|||||||||||||||||
|
Сумма затрат, в том числе: |
тыс. руб. |
- |
8000 |
- |
- |
- |
8000 |
|||||||||||||||||
|
федеральный бюджет |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||
|
областной бюджет |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||
|
местные бюджеты * |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||
|
внебюджетные источники * |
тыс. руб. |
- |
8000 |
- |
- |
- |
8000 |
|||||||||||||||||
5.42. ФГУП "Энергетик" Россельхозакадемии. Проведение капитального ремонта воздушной линии ВЛ-0,4 кВ |
Количество мероприятий |
шт. |
- |
1 |
- |
- |
- |
1 |
ФГУП "Энергетик" Россельхозакадемии |
Снижение потребления энергетических ресурсов промышленным предприятием |
|||||||||||||||
|
Стоимость единицы |
тыс. руб. |
- |
5630 |
- |
- |
- |
5630 |
|||||||||||||||||
|
Сумма затрат, в том числе: |
тыс. руб. |
- |
5630 |
- |
- |
- |
5630 |
|||||||||||||||||
|
федеральный бюджет |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||
|
областной бюджет |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||
|
местные бюджеты * |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||
|
внебюджетные источники * |
тыс. руб. |
- |
5630 |
- |
- |
- |
5630 |
|||||||||||||||||
5.43. ФГУП "Энергетик" Россельхозакадемии. Реконструкция главной понизительной подстанции |
Количество мероприятий |
шт. |
- |
1 |
- |
- |
- |
1 |
ФГУП "Энергетик" Россельхозакадемии |
Снижение потребления энергетических ресурсов промышленным предприятием |
|||||||||||||||
|
Стоимость единицы |
тыс. руб. |
- |
52000 |
- |
- |
- |
52000 |
|||||||||||||||||
|
Сумма затрат, в том числе: |
тыс. руб. |
- |
52000 |
- |
- |
- |
52000 |
|||||||||||||||||
|
федеральный бюджет |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||
|
областной бюджет |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||
|
местные бюджеты * |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||
|
внебюджетные источники * |
тыс. руб. |
- |
52000 |
- |
- |
- |
52000 |
|||||||||||||||||
5.44. НПО "ЭЛСИБ" ОАО. Энергетическое обследование, паспортизация и разработка программы энергетической эффективности и энергосбережения предприятия |
Количество мероприятий |
шт. |
- |
1 |
- |
- |
- |
1 |
НПО "ЭЛСИБ" ОАО |
Снижение потребления энергетических ресурсов промышленным предприятием |
|||||||||||||||
|
Стоимость единицы |
тыс. руб. |
- |
7500 |
- |
- |
- |
7500 |
|||||||||||||||||
|
Сумма затрат, в том числе: |
тыс. руб. |
- |
7500 |
- |
- |
- |
7500 |
|||||||||||||||||
|
федеральный бюджет |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||
|
областной бюджет |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||
|
местные бюджеты * |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||
|
внебюджетные источники * |
тыс. руб. |
- |
7500 |
- |
- |
- |
7500 |
|||||||||||||||||
5.45. НПО "ЭЛСИБ" ОАО. Реконструкция системы освещение с применением плазменных светильников LUXIM |
Количество мероприятий |
шт. |
- |
1 |
- |
- |
- |
1 |
НПО "ЭЛСИБ" ОАО |
Снижение потребления энергетических ресурсов промышленным предприятием |
|||||||||||||||
|
Стоимость единицы |
тыс. руб. |
- |
10500 |
- |
- |
- |
10500 |
|||||||||||||||||
|
Сумма затрат, в том числе: |
тыс. руб. |
- |
10500 |
- |
- |
- |
10500 |
|||||||||||||||||
|
федеральный бюджет |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||
|
областной бюджет |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||
|
местные бюджеты * |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||
|
внебюджетные источники * |
тыс. руб. |
- |
10500 |
- |
- |
- |
10500 |
|||||||||||||||||
5.46. НПО "ЭЛСИБ" ОАО. Установка компрессоров |
Количество мероприятий |
шт. |
- |
1 |
- |
- |
- |
1 |
НПО "ЭЛСИБ" ОАО |
Снижение потребления энергетических ресурсов промышленным предприятием |
|||||||||||||||
|
Стоимость единицы |
тыс. руб. |
- |
14000 |
- |
- |
- |
14000 |
|||||||||||||||||
|
Сумма затрат, в том числе: |
тыс. руб. |
- |
14000 |
- |
- |
- |
14000 |
|||||||||||||||||
|
федеральный бюджет |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||
|
областной бюджет |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||
|
местные бюджеты * |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||
|
внебюджетные источники * |
тыс. руб. |
- |
14000 |
- |
- |
- |
14000 |
|||||||||||||||||
5.47. НПО "ЭЛСИБ" ОАО. Реконструкция тепловой завесы восточных ворот главного корпуса предприятия |
Количество мероприятий |
шт. |
- |
1 |
- |
- |
- |
1 |
НПО "ЭЛСИБ" ОАО |
Снижение потребления энергетических ресурсов промышленным предприятием |
|||||||||||||||
|
Стоимость единицы |
тыс. руб. |
- |
995 |
- |
- |
- |
995 |
|||||||||||||||||
|
Сумма затрат, в том числе: |
тыс. руб. |
- |
995 |
- |
- |
- |
995 |
|||||||||||||||||
|
федеральный бюджет |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||
|
областной бюджет |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||
|
местные бюджеты * |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||
|
внебюджетные источники * |
тыс. руб. |
- |
995 |
- |
- |
- |
995 |
|||||||||||||||||
5.48. ОАО "Сибэлектротерм". Энергетическое обследование, паспортизация и разработка программы энергетической эффективности и энергосбережения предприятия. |
Количество мероприятий |
шт. |
- |
1 |
- |
- |
- |
1 |
ОАО "Сибэлектротерм" |
Снижение потребления энергетических ресурсов промышленным предприятием |
|||||||||||||||
|
Стоимость единицы |
тыс. руб. |
- |
2500 |
- |
- |
- |
2500 |
|||||||||||||||||
|
Сумма затрат, в том числе: |
тыс. руб. |
- |
2500 |
- |
- |
- |
2500 |
|||||||||||||||||
|
федеральный бюджет |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||
|
областной бюджет |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||
|
местные бюджеты * |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||
|
внебюджетные источники * |
тыс. руб. |
- |
2500 |
- |
- |
- |
2500 |
|||||||||||||||||
5.49. ОАО "Сибэлектротерм". Реконструкция, модернизация и оптимизация внутризаводских тепловых и электрических сетей. Системы отопления с применением газовых лучистых обогревателей |
Количество мероприятий |
шт. |
- |
1 |
- |
- |
- |
1 |
ОАО "Сибэлектротерм" |
Снижение потребления энергетических ресурсов промышленным предприятием |
|||||||||||||||
|
Стоимость единицы |
тыс. руб. |
- |
57500 |
- |
- |
- |
57500 |
|||||||||||||||||
|
Сумма затрат, в том числе: |
тыс. руб. |
- |
57500 |
- |
- |
- |
57500 |
|||||||||||||||||
|
федеральный бюджет |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||
|
областной бюджет |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||
|
местные бюджеты * |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||
|
внебюджетные источники * |
тыс. руб. |
- |
57500 |
- |
- |
- |
57500 |
|||||||||||||||||
5.50. ОАО "Завод Труд". Энергетическое обследование, паспортизация и разработка программы энергетической эффективности и энергосбережения предприятия |
Количество мероприятий |
шт. |
- |
1 |
- |
- |
- |
1 |
ОАО "Завод Труд" |
Снижение потребления энергетических ресурсов промышленным предприятием |
|||||||||||||||
|
Стоимость единицы |
тыс. руб. |
- |
5000 |
- |
- |
- |
5000 |
|||||||||||||||||
|
Сумма затрат, в том числе: |
тыс. руб. |
- |
5000 |
- |
- |
- |
5000 |
|||||||||||||||||
|
федеральный бюджет |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||
|
областной бюджет |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||
|
местные бюджеты * |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||
|
внебюджетные источники * |
||||||||||||||||||||||||
|
Стоимость единицы |
тыс. руб. |
- |
5000 |
- |
- |
- |
5000 |
|||||||||||||||||
5.51. ОАО "Завод Труд". Реконструкция, модернизация и оптимизация внутризаводских тепловых и электрических сетей. Системы отопления с применением газовых лучистых обогревателей |
Количество мероприятий |
шт. |
- |
1 |
- |
- |
- |
1 |
ОАО "Завод Труд" |
Снижение потребления энергетических ресурсов промышленным предприятием |
|||||||||||||||
|
Стоимость единицы |
тыс. руб. |
- |
5000 |
- |
- |
- |
5000 |
|||||||||||||||||
|
Сумма затрат, в том числе: |
тыс. руб. |
- |
5000 |
- |
- |
- |
5000 |
|||||||||||||||||
|
федеральный бюджет |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||
|
областной бюджет |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||
|
местные бюджеты * |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||
|
внебюджетные источники * |
тыс. руб. |
- |
5000 |
- |
- |
- |
5000 |
|||||||||||||||||
5.52. ОАО "Завод Труд". Утилизация вторичной тепловой энергии технологических процессов и сбросного тепла в системах вентиляции и аспирации промышленных предприятий |
Количество мероприятий |
шт. |
- |
1 |
- |
- |
- |
1 |
ОАО "Завод Труд" |
Снижение потребления энергетических ресурсов промышленным предприятием |
|||||||||||||||
|
Стоимость единицы |
тыс. руб. |
- |
10000 |
- |
- |
- |
10000 |
|||||||||||||||||
|
Сумма затрат, в том числе: |
тыс. руб. |
- |
10000 |
- |
- |
- |
10000 |
|||||||||||||||||
|
федеральный бюджет |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||
|
областной бюджет |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||
|
местные бюджеты * |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||
|
внебюджетные источники * |
тыс. руб. |
- |
10000 |
- |
- |
- |
10000 |
|||||||||||||||||
5.53. ОАО "Завод Труд".Оптимизация режимов работы энергопотребляющего оборудования с целью уменьшения электрических, тепловых, гидравлических и аэродинамических потерь в магистралях; снижение потребности в системах ресурсопотребления предприятий. Применение автоматизированных систем контроля и учета энергоресурсов предприятия. Применение современных методов регулирования в системах распределения тепла, воды и воздуха |
Количество мероприятий |
шт. |
- |
1 |
- |
- |
- |
1 |
ОАО "Завод Труд" |
Снижение потребления энергетических ресурсов промышленным предприятием |
|||||||||||||||
|
Стоимость единицы |
тыс. руб. |
- |
3000 |
- |
- |
- |
3000 |
|||||||||||||||||
|
Сумма затрат, в том числе: |
тыс. руб. |
- |
3000 |
- |
- |
- |
3000 |
|||||||||||||||||
|
федеральный бюджет |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||
|
областной бюджет |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||
|
местные бюджеты * |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||
|
внебюджетные источники * |
тыс. руб. |
- |
3000 |
- |
- |
- |
3000 |
|||||||||||||||||
5.54. ОАО "Завод Труд". Реконструкция зданий (утепление фасадов, фонарей, ремонт кровель) |
Количество мероприятий |
шт. |
- |
1 |
- |
- |
- |
1 |
ОАО "Завод Труд" |
Снижение потребления энергетических ресурсов промышленным предприятием |
|||||||||||||||
|
Стоимость единицы |
тыс. руб. |
- |
60000 |
- |
- |
- |
60000 |
|||||||||||||||||
|
Сумма затрат, в том числе: |
тыс. руб. |
- |
60000 |
- |
- |
- |
60000 |
|||||||||||||||||
|
федеральный бюджет |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||
|
областной бюджет |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||
|
местные бюджеты * |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||
|
внебюджетные источники * |
тыс. руб. |
- |
60000 |
- |
- |
- |
60000 |
|||||||||||||||||
5.55. ОАО "Завод Труд". Строительство газовой котельной. Использование газа в технологическом процессе |
Количество мероприятий |
шт. |
- |
1 |
- |
- |
- |
1 |
ОАО "Завод Труд" |
Снижение потребления энергетических ресурсов промышленным предприятием |
|||||||||||||||
|
Стоимость единицы |
тыс. руб. |
- |
80000 |
- |
- |
- |
80000 |
|||||||||||||||||
|
Сумма затрат, в том числе: |
тыс. руб. |
- |
80000 |
- |
- |
- |
80000 |
|||||||||||||||||
|
федеральный бюджет |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||
|
областной бюджет |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||
|
местные бюджеты * |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||
|
внебюджетные источники * |
тыс. руб. |
- |
80000 |
- |
- |
- |
80000 |
|||||||||||||||||
5.56. ОАО "Завод Труд". Модернизация систем контроля и регулирование энергопринимающих устройств |
Количество мероприятий |
шт. |
- |
1 |
- |
- |
- |
1 |
ОАО "Завод Труд" |
Снижение потребления энергетических ресурсов промышленным предприятием |
|||||||||||||||
|
Стоимость единицы |
тыс. руб. |
- |
100000 |
- |
- |
- |
100000 |
|||||||||||||||||
|
Сумма затрат, в том числе: |
тыс. руб. |
- |
100000 |
- |
- |
- |
100000 |
|||||||||||||||||
|
федеральный бюджет |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||
|
областной бюджет |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||
|
местные бюджеты * |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||
|
внебюджетные источники * |
тыс. руб. |
- |
100000 |
- |
- |
- |
100000 |
|||||||||||||||||
5.57. ОАО "Новосибирский завод химконцентратов". Автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого учета (АИИС КУЭ) |
Количество мероприятий |
шт. |
- |
1 |
- |
- |
- |
1 |
ОАО "Новосибирский завод химконцент-ратов" |
Снижение потребления энергетических ресурсов промышленным предприятием |
|||||||||||||||
|
Стоимость единицы |
тыс. руб. |
- |
12360 |
- |
- |
- |
12360 |
|||||||||||||||||
|
Сумма затрат, в том числе: |
тыс. руб. |
- |
12360 |
- |
- |
- |
12360 |
|||||||||||||||||
|
федеральный бюджет |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||
|
областной бюджет |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||
|
местные бюджеты * |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||
|
внебюджетные источники * |
тыс. руб. |
- |
12360 |
- |
- |
- |
12360 |
|||||||||||||||||
5.58. ОАО "Новосибирский завод химконцентратов". Автоматизированная информационно-измерительная система технического учета электроэнергии (АИИС ТУЭ) |
Количество мероприятий |
шт. |
- |
1 |
- |
- |
- |
1 |
ОАО "Новосибирский завод химконцент-ратов" |
Снижение потребления энергетических ресурсов промышленным предприятием |
|||||||||||||||
|
Стоимость единицы |
тыс. руб. |
- |
40180 |
- |
- |
- |
40180 |
|||||||||||||||||
|
Сумма затрат, в том числе: |
тыс. руб. |
- |
40180 |
- |
- |
- |
40180 |
|||||||||||||||||
|
федеральный бюджет |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||
|
областной бюджет |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||
|
местные бюджеты * |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||
|
внебюджетные источники * |
тыс. руб. |
- |
40180 |
- |
- |
- |
40180 |
|||||||||||||||||
5.59. ОАО "Новосибирский завод химконцентратов". Автоматизированная информационно-измерительная система учета энергоресурсов (АИИС ТУЭ) |
Количество мероприятий |
шт. |
- |
1 |
- |
- |
- |
1 |
ОАО "Новосибирский завод химконцент-ратов" |
Снижение потребления энергетических ресурсов промышленным предприятием |
|||||||||||||||
|
Стоимость единицы |
тыс. руб. |
- |
62860 |
- |
- |
- |
62860 |
|||||||||||||||||
|
Сумма затрат, в том числе: |
тыс. руб. |
- |
62860 |
- |
- |
- |
62860 |
|||||||||||||||||
|
федеральный бюджет |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||
|
областной бюджет |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||
|
местные бюджеты * |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||
|
внебюджетные источники * |
тыс. руб. |
- |
62860 |
- |
- |
- |
62860 |
|||||||||||||||||
5.60. ОАО "Новосибирский завод химконцентратов". Центр сбора и обработки данных (ЦСОД) |
Количество мероприятий |
шт. |
- |
1 |
- |
- |
- |
1 |
ОАО "Новосибирский завод химконцентратов" |
Снижение потребления энергетических ресурсов промышленным предприятием |
|||||||||||||||
|
Стоимость единицы |
тыс. руб. |
- |
16000 |
- |
- |
- |
16000 |
|||||||||||||||||
|
Сумма затрат, в том числе: |
тыс. руб. |
- |
16000 |
- |
- |
- |
16000 |
|||||||||||||||||
|
федеральный бюджет |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||
|
областной бюджет |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||
|
местные бюджеты * |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||
|
внебюджетные источники * |
тыс. руб. |
- |
16000 |
- |
- |
- |
16000 |
|||||||||||||||||
5.61. ОАО "Новосибирский завод химконцентратов". Установка частотно-регулируемого электропривода насосов станции "Водозабор" (ЧРП) |
Количество мероприятий |
шт. |
- |
1 |
- |
- |
- |
1 |
ОАО "Новосибирский завод химконцентратов" |
Снижение потребления энергетических ресурсов промышленным предприятием |
|||||||||||||||
|
Стоимость единицы |
тыс. руб. |
- |
13930 |
- |
- |
- |
13930 |
|||||||||||||||||
|
Сумма затрат, в том числе: |
тыс. руб. |
- |
13930 |
- |
- |
- |
13930 |
|||||||||||||||||
|
федеральный бюджет |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||
|
областной бюджет |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||
|
местные бюджеты * |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||
|
внебюджетные источники * |
тыс. руб. |
- |
13930 |
- |
- |
- |
13930 |
|||||||||||||||||
5.62. ОАО "Новосибирский завод химконцентратов". Модернизация систем освещения |
Количество мероприятий |
шт. |
- |
1 |
- |
- |
- |
1 |
ОАО "Новосибирский завод химконцентратов" |
Снижение потребления энергетических ресурсов промышленным предприятием |
|||||||||||||||
|
Стоимость единицы |
тыс. руб. |
- |
13410 |
- |
- |
- |
13410 |
|||||||||||||||||
|
Сумма затрат, в том числе: |
тыс. руб. |
- |
13410 |
- |
- |
- |
13410 |
|||||||||||||||||
|
федеральный бюджет |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||
|
областной бюджет |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||
|
местные бюджеты * |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||
|
внебюджетные источники * |
тыс. руб. |
- |
13410 |
- |
- |
- |
13410 |
|||||||||||||||||
5.63. ОАО "Новосибирский завод химконцентратов". Замена или модернизация компрессоров или систем воздухоснабжения |
Количество мероприятий |
шт. |
- |
1 |
- |
- |
- |
1 |
ОАО "Новосибирский завод химконцентратов" |
Снижение потребления энергетических ресурсов промышленным предприятием |
|||||||||||||||
|
Стоимость единицы |
тыс. руб. |
- |
7410 |
- |
- |
- |
7410 |
|||||||||||||||||
|
Сумма затрат, в том числе: |
тыс. руб. |
- |
7410 |
- |
- |
- |
7410 |
|||||||||||||||||
|
федеральный бюджет |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||
|
областной бюджет |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||
|
местные бюджеты * |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||
|
внебюджетные источники * |
тыс. руб. |
- |
7410 |
- |
- |
- |
7410 |
|||||||||||||||||
5.64. ОАО "Новосибирский завод химконцентратов". Модернизация вентсистемы |
Количество мероприятий |
шт. |
- |
1 |
- |
- |
- |
1 |
ОАО "Новосибирский завод химконцент-ратов" |
Снижение потребления энергетических ресурсов промышленным предприятием |
|||||||||||||||
|
Стоимость единицы |
тыс. руб. |
- |
7820 |
- |
- |
- |
7820 |
|||||||||||||||||
|
Сумма затрат, в том числе: |
тыс. руб. |
- |
7820 |
- |
- |
- |
7820 |
|||||||||||||||||
|
федеральный бюджет |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||
|
областной бюджет |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||
|
местные бюджеты * |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||
|
внебюджетные источники * |
тыс. руб. |
- |
7820 |
- |
- |
- |
7820 |
|||||||||||||||||
5.65. ОАО "Новосибирский завод химконцентратов". Замена или модернизация отопительных систем |
Количество мероприятий |
шт. |
- |
1 |
- |
- |
- |
1 |
ОАО "Новосибирский завод химконцентратов" |
Снижение потребления энергетических ресурсов промышленным предприятием |
|||||||||||||||
|
Стоимость единицы |
тыс. руб. |
- |
32590 |
- |
- |
- |
32590 |
|||||||||||||||||
|
Сумма затрат, в том числе: |
тыс. руб. |
- |
32590 |
- |
- |
- |
32590 |
|||||||||||||||||
|
федеральный бюджет |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||
|
областной бюджет |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||
|
местные бюджеты * |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||
|
внебюджетные источники * |
тыс. руб. |
- |
32590 |
- |
- |
- |
32590 |
|||||||||||||||||
5.66. ОАО "Новосибирский завод химконцентратов". Замена или модернизация систем тепло и водоснабжения |
Количество мероприятий |
шт. |
- |
1 |
- |
- |
- |
1 |
ОАО "Новосибирский завод химконцентратов" |
Снижение потребления энергетических ресурсов промышленным предприятием |
|||||||||||||||
|
Стоимость единицы |
тыс. руб. |
- |
5100 |
- |
- |
- |
5100 |
|||||||||||||||||
|
Сумма затрат, в том числе: |
тыс. руб. |
- |
5100 |
- |
- |
- |
5100 |
|||||||||||||||||
|
федеральный бюджет |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||
|
областной бюджет |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||
|
местные бюджеты * |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||
|
внебюджетные источники * |
тыс. руб. |
- |
5100 |
- |
- |
- |
5100 |
|||||||||||||||||
5.67. ОАО "Новосибирский завод химконцентратов". Замена силового и технологического оборудования |
Количество мероприятий |
шт. |
- |
1 |
- |
- |
- |
1 |
ОАО "Новосибирский завод химконцентратов" |
Снижение потребления энергетических ресурсов промышленным предприятием |
|||||||||||||||
|
Стоимость единицы |
тыс. руб. |
- |
10650 |
- |
- |
- |
10650 |
|||||||||||||||||
|
Сумма затрат, в том числе: |
тыс. руб. |
- |
10650 |
- |
- |
- |
10650 |
|||||||||||||||||
|
федеральный бюджет |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||
|
областной бюджет |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||
|
местные бюджеты * |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||
|
внебюджетные источники * |
тыс. руб. |
- |
10650 |
- |
- |
- |
10650 |
|||||||||||||||||
5.68. ОАО "Новосибирский завод химконцентратов". Установка нового энергоэффективного оборудования (газовое оборудование, оборотное водоснабжение, газопоршневая установка) |
Количество мероприятий |
шт. |
- |
1 |
- |
- |
- |
1 |
ОАО "Новосибирский завод химконцентратов" |
Снижение потребления энергетических ресурсов промышленным предприятием |
|||||||||||||||
|
Стоимость единицы |
тыс. руб. |
- |
21900 |
- |
- |
- |
21900 |
|||||||||||||||||
|
Сумма затрат, в том числе: |
тыс. руб. |
- |
21900 |
- |
- |
- |
21900 |
|||||||||||||||||
|
федеральный бюджет |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||
|
областной бюджет |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||
|
местные бюджеты * |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||
|
внебюджетные источники * |
тыс. руб. |
- |
21900 |
- |
- |
- |
21900 |
|||||||||||||||||
5.69. ОАО Новосибирский завод искусственного волокна (НЗИВ). Монтаж энергоэффективного оборудования - котла КЕ-35 |
Количество мероприятий |
шт. |
- |
1 |
- |
- |
- |
1 |
ОАО Новосибирский завод искусственного волокна (НЗИВ) |
Снижение потребления энергетических ресурсов промышленным предприятием |
|||||||||||||||
|
Стоимость единицы |
тыс. руб. |
- |
11000 |
- |
- |
- |
11000 |
|||||||||||||||||
|
Сумма затрат, в том числе: |
тыс. руб. |
- |
11000 |
- |
- |
- |
11000 |
|||||||||||||||||
|
федеральный бюджет |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||
|
областной бюджет |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||
|
местные бюджеты * |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||
|
внебюджетные источники * |
тыс. руб. |
- |
11000 |
- |
- |
- |
11000 |
|||||||||||||||||
5.70. ОАО Новосибирский завод искусственного волокна (НЗИВ), Перевод котельной на газ |
Количество мероприятий |
шт. |
- |
1 |
- |
- |
- |
1 |
ОАО Новосибирский завод искусственного волокна (НЗИВ) |
Снижение потребления энергетических ресурсов промышленным предприятием |
|||||||||||||||
|
Стоимость единицы |
тыс. руб. |
- |
4500 |
- |
- |
- |
4500 |
|||||||||||||||||
|
Сумма затрат, в том числе: |
тыс. руб. |
- |
4500 |
- |
- |
- |
4500 |
|||||||||||||||||
|
федеральный бюджет |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||
|
областной бюджет |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||
|
местные бюджеты * |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||
|
внебюджетные источники * |
тыс. руб. |
- |
4500 |
- |
- |
- |
4500 |
|||||||||||||||||
5.71. ОАО Новосибирский завод искусственного волокна (НЗИВ). Реконструкция химводоочистки котельной |
Количество мероприятий |
шт. |
- |
1 |
- |
- |
- |
1 |
ОАО Новосибирский завод искусственного волокна (НЗИВ) |
Снижение потребления энергетических ресурсов промышленным предприятием |
|||||||||||||||
|
Стоимость единицы |
тыс. руб. |
- |
2800 |
- |
- |
- |
2800 |
|||||||||||||||||
|
Сумма затрат, в том числе: |
тыс. руб. |
- |
2800 |
- |
- |
- |
2800 |
|||||||||||||||||
|
федеральный бюджет |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||
|
областной бюджет |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||
|
местные бюджеты * |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||
|
внебюджетные источники * |
тыс. руб. |
- |
2800 |
- |
- |
- |
2800 |
|||||||||||||||||
5.72. ОАО Новосибирский завод искусственного волокна (НЗИВ). Перевод котла ДКВР на перегретый пар |
Количество мероприятий |
шт. |
- |
1 |
- |
- |
- |
1 |
ОАО Новосибирский завод искусственного волокна (НЗИВ) |
Снижение потребления энергетических ресурсов промышленным предприятием |
|||||||||||||||
|
Стоимость единицы |
тыс. руб. |
- |
1300 |
- |
- |
- |
1300 |
|||||||||||||||||
|
Сумма затрат, в том числе: |
тыс. руб. |
- |
1300 |
- |
- |
- |
1300 |
|||||||||||||||||
|
федеральный бюджет |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||
|
областной бюджет |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||
|
местные бюджеты * |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||
|
внебюджетные источники * |
тыс. руб. |
- |
1300 |
- |
- |
- |
1300 |
|||||||||||||||||
5.73. ОАО Новосибирский завод искусственного волокна (НЗИВ). Модернизация контрольно-измерительных приборов и автоматики (КИПиА) котельной |
Количество мероприятий |
шт. |
- |
1 |
- |
- |
- |
1 |
ОАО Новосибирский завод искусственного волокна (НЗИВ) |
Снижение потребления энергетических ресурсов промышленным предприятием |
|||||||||||||||
|
Стоимость единицы |
тыс. руб. |
- |
1500 |
- |
- |
- |
1500 |
|||||||||||||||||
|
Сумма затрат, в том числе: |
тыс. руб. |
- |
1500 |
- |
- |
- |
1500 |
|||||||||||||||||
|
федеральный бюджет |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||
|
областной бюджет |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||
|
местные бюджеты * |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||
|
внебюджетные источники * |
тыс. руб. |
- |
1500 |
- |
- |
- |
1500 |
|||||||||||||||||
5.74. ОАО Новосибирский завод искусственного волокна (НЗИВ). Замена магистрального трубопровода т/с d 400 |
Количество мероприятий |
шт. |
- |
1 |
- |
- |
- |
1 |
ОАО Новосибирский завод искусственного волокна (НЗИВ) |
Снижение потребления энергетических ресурсов промышленным предприятием |
|||||||||||||||
|
Стоимость единицы |
тыс. руб. |
- |
3500 |
- |
- |
- |
3500 |
|||||||||||||||||
|
Сумма затрат, в том числе: |
тыс. руб. |
- |
3500 |
- |
- |
- |
3500 |
|||||||||||||||||
|
федеральный бюджет |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||
|
областной бюджет |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||
|
местные бюджеты * |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||
|
внебюджетные источники * |
тыс. руб. |
- |
3500 |
- |
- |
- |
3500 |
|||||||||||||||||
5.75. ОАО Новосибирский завод искусственного волокна (НЗИВ). Изоляция трубопроводов тепловых сетей |
Количество мероприятий |
шт. |
- |
1 |
- |
- |
- |
1 |
ОАО Новосибирский завод искусственного волокна (НЗИВ) |
Снижение потребления энергетических ресурсов промышленным предприятием |
|||||||||||||||
|
Стоимость единицы |
тыс. руб. |
- |
3500 |
- |
- |
- |
3500 |
|||||||||||||||||
|
Сумма затрат, в том числе: |
тыс. руб. |
- |
3500 |
- |
- |
- |
3500 |
|||||||||||||||||
|
федеральный бюджет |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||
|
областной бюджет |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||
|
местные бюджеты * |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||
|
внебюджетные источники * |
тыс. руб. |
- |
3500 |
- |
- |
- |
3500 |
|||||||||||||||||
5.76. ОАО Новосибирский завод искусственного волокна (НЗИВ). Капитальный ремонт воздушной линии электропередач на очистные сооружения |
Количество мероприятий |
шт. |
- |
1 |
- |
- |
- |
1 |
ОАО Новосибирский завод искусственного волокна (НЗИВ) |
Снижение потребления энергетических ресурсов промышленным предприятием |
|||||||||||||||
|
Стоимость единицы |
тыс. руб. |
- |
1200 |
- |
- |
- |
1200 |
|||||||||||||||||
|
Сумма затрат, в том числе: |
тыс. руб. |
- |
1200 |
- |
- |
- |
1200 |
|||||||||||||||||
|
федеральный бюджет |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||
|
областной бюджет |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||
|
местные бюджеты * |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||
|
внебюджетные источники * |
тыс. руб. |
- |
1200 |
- |
- |
- |
1200 |
|||||||||||||||||
5.77. ОАО Новосибирский завод искусственного волокна (НЗИВ). Проведение энергетического обследования |
Количество мероприятий |
шт. |
- |
1 |
- |
- |
- |
1 |
ОАО Новосибирский завод искусственного волокна (НЗИВ) |
Снижение потребления энергетических ресурсов промышленным предприятием |
|||||||||||||||
|
Стоимость единицы |
тыс. руб. |
- |
2500 |
- |
- |
- |
2500 |
|||||||||||||||||
|
Сумма затрат, -в том числе: |
тыс. руб. |
- |
2500 |
- |
- |
- |
2500 |
|||||||||||||||||
|
федеральный бюджет |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||
|
областной бюджет |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||
|
местные бюджеты * |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||
|
внебюджетные источники * |
тыс. руб. |
- |
2500 |
- |
- |
- |
2500 |
|||||||||||||||||
5.78. ФГУП "СибНИА им С.А. Чаплыгина". Энергетическое обследование, паспортизация и разработка программы энергетической эффективности и энергосбережения предприятия |
Количество мероприятий |
шт. |
- |
1 |
- |
- |
- |
1 |
ФГУП "СибНИА им С.А. Чаплы-гина" |
Снижение потребления энергетических ресурсов промышленным предприятием |
|||||||||||||||
|
Стоимость единицы |
тыс. руб. |
- |
1700 |
- |
- |
- |
1700 |
|||||||||||||||||
|
Сумма затрат, в том числе: |
тыс. руб. |
- |
1700 |
- |
- |
- |
1700 |
|||||||||||||||||
|
федеральный бюджет |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||
|
областной бюджет |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||
|
местные бюджеты * |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||
|
внебюджетные источники * |
тыс. руб. |
- |
1700 |
- |
- |
- |
1700 |
|||||||||||||||||
5.79. ФГУП "СибНИА им С.А. Чаплыгина". Реконструкция, модернизация и оптимизация внутризаводских тепловых и электрических сетей |
Количество мероприятий |
шт. |
- |
1 |
- |
- |
- |
1 |
ФГУП "СибНИА им С.А. Чаплы-гина" |
Снижение потребления энергетических ресурсов промышленным предприятием |
|||||||||||||||
|
Стоимость единицы |
тыс. руб. |
- |
4300 |
- |
- |
- |
4300 |
|||||||||||||||||
|
Сумма затрат, в том числе: |
тыс. руб. |
- |
4300 |
- |
- |
- |
4300 |
|||||||||||||||||
|
федеральный бюджет |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||
|
областной бюджет |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||
|
местные бюджеты * |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||
|
внебюджетные источники * |
тыс. руб. |
- |
4300 |
- |
- |
- |
4300 |
|||||||||||||||||
5.80. ФГУП "СибНИА им С.А. Чаплыгина". Утилизация вторичной тепловой энергии технологических процессов и сбросного тепла в системах вентиляции и аспирации промышленных предприятий |
Количество мероприятий |
шт. |
- |
1 |
- |
- |
- |
1 |
ФГУП "СибНИА им. С.А. Чаплыгина" |
Снижение потребления энергетических ресурсов промышленным предприятием |
|||||||||||||||
|
Стоимость единицы |
тыс. руб. |
- |
500 |
- |
- |
- |
500 |
|||||||||||||||||
|
Сумма затрат, в том числе: |
тыс. руб. |
- |
500 |
- |
- |
- |
500 |
|||||||||||||||||
|
федеральный бюджет |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||
|
областной бюджет |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||
|
местные бюджеты * |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||
|
внебюджетные источники * |
тыс. руб. |
- |
500 |
- |
- |
- |
500 |
|||||||||||||||||
5.81. ФГУП "СибНИА им С.А. Чаплыгина". Оптимизация режимов работы энергопотребляющего оборудования. Внедрение автоматизированной системы управления оборотным водоснабжением предприятия |
Количество мероприятий |
шт. |
- |
1 |
- |
- |
- |
1 |
ФГУП "СибНИА им. С.А.Чаплыгина" |
Снижение потребления энергетических ресурсов промышленным предприятием |
|||||||||||||||
|
Стоимость единицы |
тыс. руб. |
- |
1500 |
- |
- |
- |
1500 |
|||||||||||||||||
|
Сумма затрат, в том числе: |
тыс. руб. |
- |
1500 |
- |
- |
- |
1500 |
|||||||||||||||||
|
федеральный бюджет |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||
|
областной бюджет |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||
|
местные бюджеты * |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||
|
внебюджетные источники * |
тыс. руб. |
- |
1500 |
- |
- |
- |
1500 |
|||||||||||||||||
5.82. ФГУП "СибНИА им. С.А. Чаплыгина". Реконструкция зданий и сооружений института с целью улучшения тепловой защиты. Замена остекления производственных корпусов на современные витражи с использованием стеклопакетов |
Количество мероприятий |
шт. |
- |
1 |
- |
- |
- |
1 |
ФГУП "СибНИА им С.А. Чаплыгина" |
Снижение потребления энергетических ресурсов промышленным предприятием |
|||||||||||||||
|
Стоимость единицы |
тыс. руб. |
- |
4100 |
- |
- |
- |
4100 |
|||||||||||||||||
|
Сумма затрат, в том числе: |
тыс. руб. |
- |
4100 |
- |
- |
- |
4100 |
|||||||||||||||||
|
федеральный бюджет |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||
|
областной бюджет |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||
|
местные бюджеты * |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||
|
внебюджетные источники * |
тыс. руб. |
- |
4100 |
- |
- |
- |
4100 |
|||||||||||||||||
5.83. ХК ОАО "НЭВЗ-СОЮЗ". Энергетическое обследование, паспортизация и разработка программы энергетической эффективности и энергосбережения предприятия |
Количество мероприятий |
шт. |
- |
1 |
- |
- |
- |
1 |
ХК ОАО "НЭВЗ-СОЮЗ" |
Снижение потребления энергетических ресурсов промышленным предприятием |
|||||||||||||||
|
Стоимость единицы |
тыс. руб. |
- |
2500 |
- |
- |
- |
2500 |
|||||||||||||||||
|
Сумма затрат, в том числе: |
тыс. руб. |
- |
2500 |
- |
- |
- |
2500 |
|||||||||||||||||
|
федеральный бюджет |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||
|
областной бюджет |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||
|
местные бюджеты * |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||
|
внебюджетные источники * |
тыс. руб. |
- |
2500 |
- |
- |
- |
2500 |
|||||||||||||||||
5.84. ХК ОАО "НЭВЗ-СОЮЗ". Реконструкция, модернизация и оптимизация внутризаводских тепловых и электрических сетей |
Количество мероприятий |
шт. |
- |
1 |
- |
- |
- |
1 |
ХК ОАО "НЭВЗ-СОЮЗ" |
Снижение потребления энергетических ресурсов промышленным предприятием |
|||||||||||||||
|
Стоимость единицы |
тыс. руб. |
- |
10200 |
- |
- |
- |
10200 |
|||||||||||||||||
|
Сумма затрат, в том числе: |
тыс. руб. |
- |
10200 |
- |
- |
- |
10200 |
|||||||||||||||||
|
федеральный бюджет |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||
|
областной бюджет |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||
|
местные бюджеты * |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||
|
внебюджетные источники * |
тыс. руб. |
- |
10200 |
- |
- |
- |
10200 |
|||||||||||||||||
5.85. ХК ОАО "НЭВЗ-СОЮЗ". Закупка современного энергосберегающего оборудования, разработанного согласно действующим Европейским стандартам EN, включая частичную замену текущего энергоемкого оборудования |
Количество мероприятий |
шт. |
- |
1 |
- |
- |
- |
1 |
ХК ОАО "НЭВЗ-СОЮЗ" |
Снижение потребления энергетических ресурсов промышленным предприятием |
|||||||||||||||
|
Стоимость единицы |
тыс. руб. |
- |
225600 |
- |
- |
- |
225600 |
|||||||||||||||||
|
Сумма затрат, в том числе: |
тыс. руб. |
- |
225600 |
- |
- |
- |
225600 |
|||||||||||||||||
|
федеральный бюджет |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||
|
областной бюджет |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||
|
местные бюджеты * |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||
|
внебюджетные источники * |
тыс. руб. |
- |
225600 |
- |
- |
- |
225600 |
|||||||||||||||||
5.86. ХК ОАО "НЭВЗ-СОЮЗ". Строительно-монтажные и электромонтажные работы на местах монтажа оборудования, ввод в эксплуатацию |
Количество мероприятий |
шт. |
- |
1 |
- |
- |
- |
1 |
ХК ОАО "НЭВЗ-СОЮЗ" |
Снижение потребления энергетических ресурсов промышленным предприятием |
|||||||||||||||
|
Стоимость единицы |
тыс. руб. |
- |
59300 |
- |
- |
- |
59300 |
|||||||||||||||||
|
Сумма затрат, в том числе: |
тыс. руб. |
- |
59300 |
- |
- |
- |
59300 |
|||||||||||||||||
|
федеральный бюджет |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||
|
областной бюджет |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||
|
местные бюджеты * |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||
|
внебюджетные источники * |
тыс. руб. |
- |
59300 |
- |
- |
- |
59300 |
|||||||||||||||||
5.87. Оказание поддержки предприятиям, осуществляющим деятельность в области энергосбережения, в том числе по энергосервисным договорам, в виде возмещения части затрат на уплату процентов по кредитным ресурсам |
Количество мероприятий |
шт. |
|
|
|
|
|
|
МПТиРП |
Стимулирование предприятий в деятельности, касающейся энергосбережения, для уменьшения затрат на энергоресурсы в единице товарной продукции |
|||||||||||||||
|
Стоимость единицы |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||
|
Сумма затрат, в том числе: |
тыс. руб. |
|
1101,0 |
|
|
|
1101 |
|||||||||||||||||
|
федеральный бюджет |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||
|
областной бюджет |
тыс. руб. |
- |
1101,0 |
5000,0 |
5000,0 |
5000,0 |
16101,0 |
|||||||||||||||||
|
местные бюджеты * |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||
|
внебюджетные источники * |
тыс. руб. |
- |
|
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||
5.88. Разработка экономических механизмов стимулирования энергосбережения в промышленности и предпринимательстве |
Количество мероприятий |
шт. |
- |
1 |
1 |
1 |
1 |
- |
МПТиРП |
Снижение потребления энергоресурсов. Снижение энергоемкости |
|||||||||||||||
|
Стоимость единицы |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||
|
Сумма затрат, в том числе: |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||
|
федеральный бюджет |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||
|
областной бюджет |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||
|
местные бюджеты * |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||
|
внебюджетные источники * |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||
5.89. Утратил силу Информация об изменениях:См. текст пункта 5.89 | |||||||||||||||||||||||||
Итого затрат на решение |
тыс. руб. |
- |
1988403,2 |
|
|
|
1988403,2 |
|
|
||||||||||||||||
задачи 5, в том числе: | |||||||||||||||||||||||||
федеральный бюджет * |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
||||||||||||||||
областной бюджет |
тыс. руб. |
|
1101,0 |
|
|
|
1101 |
|
|
||||||||||||||||
местные бюджеты * |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
||||||||||||||||
внебюджетные источники * |
тыс. руб. |
- |
1987302,2 |
- |
- |
- |
1987302,2 |
|
|
||||||||||||||||
Задача 6. Повышение энергетической эффективности в сельском и лесном хозяйстве | |||||||||||||||||||||||||
6.1. Разработка технико-экономических обоснований (ТЭО) пилотных проектов по использованию возобновляемых источников энергии на основе биоресурсов (солома, древесные отходы, навоз и т.д.) |
Количество проектов |
шт. |
5 |
5 |
- |
- |
- |
10 |
МПТиРП во взаимодействие с профильными научно-исследовательскими, проектными организациями |
Обеспечение энергией объектов области, удаленных от централизованных энергоисточников |
|||||||||||||||
|
Стоимость единицы |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||
|
Сумма затрат, в том числе: |
тыс. руб. |
500 |
500 |
|
|
|
1000 |
|||||||||||||||||
|
федеральный бюджет |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||
|
областной бюджет |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||
|
местные бюджеты * |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||
|
внебюджетные источники * |
тыс. руб. |
500 |
500 |
- |
- |
- |
1000 |
|||||||||||||||||
6.2. Реализация инвестиционных проектов по использованию возобновляемых источников энергии на основе биоресурсов (соломы, древесные отходы, навоз и т.д.) |
Количество |
шт. |
- |
- |
3 |
3 |
3 |
9 |
МПТиРП во взаимодействие с профильными научно-исследовательскими, проектными организациями |
Обеспечение энергией объектов области, удаленных от централизованных энергоисточников |
|||||||||||||||
|
Стоимость единицы |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||
|
Сумма затрат, в том числе: |
тыс. руб. |
- |
- |
11000 |
11000 |
11000 |
33000 |
|||||||||||||||||
|
федеральный бюджет |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||
|
областной бюджет |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||
|
местные бюджеты * |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||
|
внебюджетные источники * |
тыс. руб. |
- |
- |
11000 |
11000 |
11000 |
33000 |
|||||||||||||||||
6.3. Рассмотрение и отбор экономически обоснованных научно-технических проектов в сфере энергосбережения, в том числе по возобновляемой энергетики |
Количество мероприятий |
шт. |
- |
3 |
- |
- |
- |
3 |
МПТиРП |
Внесение в программу пилотного проекта |
|||||||||||||||
|
Стоимость единицы |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||
|
Сумма затрат, в том числе: |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||
|
федеральный бюджет |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||
|
областной бюджет |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||
|
местные бюджеты * |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||
|
внебюджетные источники * |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||
Итого затрат на решение |
тыс. руб. |
500,0 |
500,0 |
11000,0 |
11000,0 |
11000,0 |
34000,0 |
|
|
||||||||||||||||
задачи 6, в том числе: | |||||||||||||||||||||||||
федеральный бюджет * |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|||||||||||||||||
областной бюджет |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|||||||||||||||||
местные бюджеты * |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|||||||||||||||||
внебюджетные источники * |
тыс. руб. |
500,0 |
500,0 |
11000,0 |
11000,0 |
11000,0 |
34000,0 |
|
|||||||||||||||||
Задача 7. Повышение энергетической эффективности в организациях, осуществляющих регулируемые виды деятельности | |||||||||||||||||||||||||
7.1. Энергетическое обследование, разработка энергетического паспорта и программы энергосбережения и повышения энергоэффективности ОАО "СИБЭКО", а также выполнение ее мероприятий |
Оформление паспорта и разработка программы |
шт. |
1 |
|
|
|
|
1 |
ОАО "СИБЭКО", МПТиРП |
Определение потенциала энергосбережения и повышения энергетической эффективности, снижение энергоемкости |
|||||||||||||||
|
Стоимость единицы |
тыс. руб. |
1418 |
- |
- |
- |
- |
1418 |
|||||||||||||||||
|
Сумма затрат, в том числе: |
тыс. руб. |
1418 |
- |
- |
- |
- |
1418 |
|||||||||||||||||
|
федеральный бюджет |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||
|
областной бюджет |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||
|
местные бюджеты * |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||
|
внебюджетные источники * |
тыс. руб. |
1418 |
- |
- |
- |
- |
1418 |
|||||||||||||||||
7.2. ОАО "СИБЭКО", ТЭЦ-2. Техперевооружение схемы сбора дренажей паропроводов высокого давления, с установкой расширителя |
Количество мероприятий |
шт. |
- |
1 |
- |
- |
- |
1 |
ОАО "СИБЭКО", МПТиРП |
Использование тепла пара продувок |
|||||||||||||||
|
Стоимость единицы |
тыс. руб. |
- |
6497 |
- |
- |
- |
6497 |
|||||||||||||||||
|
Сумма затрат, в том числе: |
тыс. руб. |
- |
6497 |
- |
- |
- |
6497 |
|||||||||||||||||
|
федеральный бюджет |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||
|
областной бюджет |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||
|
местные бюджеты * |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||
|
внебюджетные источники * |
тыс. руб. |
- |
6497 |
- |
- |
- |
6497 |
|||||||||||||||||
7.3. ОАО "СИБЭКО", ТЭЦ-3. Замена паропроводов острого пара поперечных связей 4-ой очереди |
Количество мероприятий |
шт. |
- |
1 |
- |
- |
- |
1 |
ОАО "СИБЭКО", МПТиРП |
Расширение диаметра паропроводов, повышение давления пара перед турбинами IV очереди |
|||||||||||||||
|
Стоимость единицы |
тыс. руб. |
- |
114977 |
- |
- |
- |
114977 |
|||||||||||||||||
|
Сумма затрат, в том числе: |
тыс. руб. |
- |
114977 |
- |
- |
- |
114977 |
|||||||||||||||||
|
федеральный бюджет |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||
|
областной бюджет |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||
|
местные бюджеты * |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||
|
внебюджетные источники * |
тыс. руб. |
- |
114977 |
- |
- |
- |
114977 |
|||||||||||||||||
7.4. ОАО "СИБЭКО", ТЭЦ-3. Установка автотрансформатора |
Количество мероприятий |
шт. |
- |
1 |
- |
- |
- |
1 |
ОАО "СИБЭКО", МПТиРП |
Снижение потерь на собственные нужды |
|||||||||||||||
|
Стоимость единицы |
тыс. руб. |
- |
107577 |
- |
- |
- |
107577 |
|||||||||||||||||
|
Сумма затрат, в том числе: |
тыс. руб. |
- |
107577 |
- |
- |
- |
107577 |
|||||||||||||||||
|
федеральный бюджет |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||
|
областной бюджет |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||
|
местные бюджеты * |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||
|
внебюджетные источники * |
тыс. руб. |
- |
107577 |
- |
- |
- |
107577 |
|||||||||||||||||
7.5. ОАО "СИБЭКО", ТЭЦ-3. Замена турбины Т-100/120-130 ст. N 12 |
Количество мероприятий |
шт. |
- |
1 |
- |
- |
- |
1 |
ОАО "СИБЭКО", МПТиРП |
Повышение КПД турбины |
|||||||||||||||
|
Стоимость единицы |
тыс. руб. |
- |
56956 |
- |
- |
- |
56956 |
|||||||||||||||||
|
Сумма затрат, в том числе: |
тыс. руб. |
- |
56956 |
- |
- |
- |
56956 |
|||||||||||||||||
|
федеральный бюджет |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||
|
областной бюджет |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||
|
местные бюджеты * |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||
|
внебюджетные источники * |
тыс. руб. |
- |
56956 |
- |
- |
- |
56956 |
|||||||||||||||||
7.6. ОАО "СИБЭКО", ТЭЦ-4. Замена турбогенератора ст. N 6 |
Количество мероприятий |
шт. |
- |
1 |
- |
- |
- |
1 |
ОАО "СИБЭКО", МПТиРП |
Повышение КПД турбогенератора |
|||||||||||||||
|
Стоимость единицы |
тыс. руб. |
- |
148880 |
- |
- |
- |
148880 |
|||||||||||||||||
|
Сумма затрат, в том числе: |
тыс. руб. |
- |
148880 |
- |
- |
- |
148880 |
|||||||||||||||||
|
федеральный бюджет |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||
|
областной бюджет |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||
|
местные бюджеты * |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||
|
внебюджетные источники * |
тыс. руб. |
- |
148880 |
- |
- |
- |
148880 |
|||||||||||||||||
7.7. ОАО "СИБЭКО", ТЭЦ-4. Установка водогрейного котла |
Количество мероприятий |
шт. |
- |
1 |
- |
- |
- |
1 |
ОАО "СИБЭКО", МПТиРП |
Увеличение выработки тепловой и электрической энергии |
|||||||||||||||
|
Стоимость единицы |
тыс. руб. |
- |
110206 |
- |
- |
- |
110206 |
|||||||||||||||||
|
Сумма затрат, в том числе: |
тыс. руб. |
- |
110206 |
- |
- |
- |
110206 |
|||||||||||||||||
|
федеральный бюджет |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||
|
областной бюджет |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||
|
местные бюджеты * |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||
|
внебюджетные источники * |
тыс. руб. |
- |
110206 |
- |
- |
- |
110206 |
|||||||||||||||||
7.8. ОАО "СИБЭКО", ТЭЦ-4. Замена цилиндра высокого давления турбины Т-100-130 ст. N 7 |
Количество мероприятий |
шт. |
- |
1 |
- |
- |
- |
1 |
ОАО "СИБЭКО", МПТиРП |
Повышение КПД турбины |
|||||||||||||||
|
Стоимость единицы |
тыс. руб. |
- |
239502 |
- |
- |
- |
239502 |
|||||||||||||||||
|
Сумма затрат, в том числе: |
тыс. руб. |
- |
239502 |
- |
- |
- |
239502 |
|||||||||||||||||
|
федеральный бюджет |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||
|
областной бюджет |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||
|
местные бюджеты * |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||
|
внебюджетные источники * |
тыс. руб. |
- |
239502 |
- |
- |
- |
239502 |
|||||||||||||||||
7.9. ОАО "СИБЭКО", ТЭЦ-4. Изменение схемы регенеративной установки турбогенераторов ст. N 6, 7, 8 |
Количество мероприятий |
шт. |
- |
1 |
- |
- |
- |
1 |
ОАО "СИБЭКО", МПТиРП |
Снижение тепловых потерь |
|||||||||||||||
|
Стоимость единицы |
тыс. руб. |
- |
1941 |
- |
- |
- |
1941 |
|||||||||||||||||
|
Сумма затрат, в том числе: |
тыс. руб. |
- |
1941 |
- |
- |
- |
1941 |
|||||||||||||||||
|
федеральный бюджет |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||
|
областной бюджет |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||
|
местные бюджеты * |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||
|
внебюджетные источники * |
тыс. руб. |
- |
1941 |
- |
- |
- |
1941 |
|||||||||||||||||
7.10. ОАО "СИБЭКО", ТЭЦ-5. Замена размораживающего устройства |
Количество мероприятий |
шт. |
- |
1 |
- |
- |
- |
1 |
ОАО "СИБЭКО", МПТиРП |
Снижение расхода теплоэнергии на собственные нужды, снижение потерь конденсата |
|||||||||||||||
|
Стоимость единицы |
тыс. руб. |
- |
37785 |
- |
- |
- |
37785 |
|||||||||||||||||
|
Сумма затрат, в том числе: |
тыс. руб. |
- |
37785 |
- |
- |
- |
37785 |
|||||||||||||||||
|
федеральный бюджет |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||
|
областной бюджет |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||
|
местные бюджеты * |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||
|
внебюджетные источники * |
тыс. руб. |
- |
37785 |
- |
- |
- |
37785 |
|||||||||||||||||
7.11. ОАО "СИБЭКО", Замена приборного парка ТЭЦ |
Количество мероприятий |
шт. |
- |
1 |
- |
- |
- |
1 |
ОАО "СИБЭКО", МПТиРП |
Оптимизация режимов работы оборудования |
|||||||||||||||
|
Стоимость единицы |
тыс. руб. |
- |
10674 |
- |
- |
- |
10674 |
|||||||||||||||||
|
Сумма затрат, в том числе: |
тыс. руб. |
- |
10674 |
- |
- |
- |
10674 |
|||||||||||||||||
|
федеральный бюджет |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||
|
областной бюджет |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||
|
местные бюджеты * |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||
|
внебюджетные источники * |
тыс. руб. |
- |
10674 |
- |
- |
- |
10674 |
|||||||||||||||||
7.12. ОАО "СИБЭКО", Техперевооружение системы освещения |
Количество мероприятий |
шт. |
- |
1 |
- |
- |
- |
1 |
ОАО "СИБЭКО", МПТиРП |
Экономия электроэнергии |
|||||||||||||||
|
Стоимость единицы |
тыс. руб. |
- |
35853 |
- |
- |
- |
35853 |
|||||||||||||||||
|
Сумма затрат, в том числе: |
тыс. руб. |
- |
35853 |
- |
- |
- |
35853 |
|||||||||||||||||
|
федеральный бюджет |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||
|
областной бюджет |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||
|
местные бюджеты * |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||
|
внебюджетные источники * |
тыс. руб. |
- |
35853 |
- |
- |
- |
35853 |
|||||||||||||||||
7.13. ОАО "СИБЭКО", Установка паровой винтовой машины на котельной N 40 п. Криводановка |
Количество мероприятий |
шт. |
- |
1 |
- |
- |
- |
1 |
ОАО "СИБЭКО", МПТиРП |
Экономия электроэнергии |
|||||||||||||||
|
Стоимость единицы |
тыс. руб. |
- |
9515 |
- |
- |
- |
9515 |
|||||||||||||||||
|
Сумма затрат, в том числе: |
тыс. руб. |
- |
9515 |
- |
- |
- |
9515 |
|||||||||||||||||
|
федеральный бюджет |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||
|
областной бюджет |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||
|
местные бюджеты * |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||
|
внебюджетные источники * |
тыс. руб. |
- |
9515 |
- |
- |
- |
9515 |
|||||||||||||||||
7.14. Энергетическое обследование, разработка энергетического паспорта и программы энергосбережения и повышения энергоэффективности ЗАО "Региональные электрические сети" |
Оформление паспорта и разработка программы |
шт. |
1 |
- |
- |
- |
- |
1 |
ЗАО "Региональные электрические сети", МПТиРП |
Определение потенциала энергосбережения и повышения энергетической эффективности, снижение энергоемкости |
|||||||||||||||
|
Стоимость единицы |
тыс. руб. |
|
|
- |
- |
- |
|
|||||||||||||||||
|
Сумма затрат, в том числе: |
тыс. руб. |
38,0 |
- |
- |
- |
- |
38,0 |
|||||||||||||||||
|
федеральный бюджет |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||
|
областной бюджет |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||
|
местные бюджеты * |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||
|
внебюджетные источники * |
тыс. руб. |
38,0 |
- |
- |
- |
- |
38,0 |
|||||||||||||||||
7.15. ЗАО "Региональные электрические сети", установка системы АИИС КУЭ |
Количество мероприятий |
шт. |
|
1 |
- |
- |
- |
1 |
ЗАО "Региональные электрические сети", МПТиРП |
Снижение потерь |
|||||||||||||||
|
Стоимость единицы |
тыс. руб. |
|
110 524,7 |
- |
- |
- |
110 524,7 |
|||||||||||||||||
|
Сумма затрат, в том числе: |
тыс. руб. |
- |
110 524,7 |
- |
- |
- |
110 524,7 |
|||||||||||||||||
|
федеральный бюджет |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||
|
областной бюджет |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||
|
местные бюджеты * |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||
|
внебюджетные источники * |
тыс. руб. |
- |
110 524,7 |
- |
- |
- |
110 524,7 |
|||||||||||||||||
7.16. ЗАО "Региональные электрические сети", установка и ввод в работу устройств компенсации реактивной мощности |
Количество мероприятий |
шт. |
|
1 |
- |
- |
- |
1 |
ЗАО "Региональные электрические сети", МПТиРП |
Снижение потерь |
|||||||||||||||
|
Стоимость единицы |
тыс. руб. |
|
9 876 |
- |
- |
- |
9 876 |
|||||||||||||||||
|
Сумма затрат, в том числе: |
тыс. руб. |
- |
9 876 |
- |
- |
- |
9 876 |
|||||||||||||||||
|
федеральный бюджет |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||
|
областной бюджет |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||
|
местные бюджеты * |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||
|
внебюджетные источники * |
тыс. руб. |
- |
9 876 |
- |
- |
- |
9 876 |
|||||||||||||||||
7.17. ЗАО "Региональные электрические сети", сокращение энергопотребления производственными зданиями ЗАО "РЭС", снижение расхода электроэнергии на собственные нужды подстанций (замена существующих систем отопления на современные; утепление зданий, сооружений; замена электроламп внутреннего освещения на энергосберегающие и т.д.) |
Количество мероприятий |
шт. |
|
1 |
|
|
|
1 |
ЗАО "Региональные электриче-ские сети", МПТиРП |
Снижение расхода электро-энергии на собственные нужды |
|||||||||||||||
|
Стоимость единицы |
тыс. руб. |
|
1 678,1 |
- |
- |
- |
1 678,1 |
|||||||||||||||||
|
Сумма затрат, в том числе: |
тыс. руб. |
- |
1 678,1 |
- |
- |
- |
1 678,1 |
|||||||||||||||||
|
федеральный бюджет |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||
|
областной бюджет |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||
|
местные бюджеты * |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||
|
внебюджетные источники * |
тыс. руб. |
- |
1 678,10 |
- |
- |
- |
1 678,10 |
|||||||||||||||||
7.18. ЗАО "Региональные электрические сети", установка/замена трансформаторов тока (в том числе с просроченным МПИ) |
Количество мероприятий |
шт. |
- |
1 |
- |
- |
- |
1 |
ЗАО "Региональные электрические сети", МПТиРП |
Снижение потерь |
|||||||||||||||
|
Стоимость единицы |
тыс. руб. |
- |
2 124 |
- |
- |
- |
2 124 |
|||||||||||||||||
|
Сумма затрат, в том числе: |
тыс. руб. |
- |
2 124 |
- |
- |
- |
2 124 |
|||||||||||||||||
|
федеральный бюджет |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||
|
областной бюджет |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||
|
местные бюджеты * |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||
|
внебюджетные источники * |
тыс. руб. |
- |
2 124 |
- |
- |
- |
2 124 |
|||||||||||||||||
7.19. ЗАО "Региональные электрические сети", установка/замена приборов учета в ТП для формирования баланса э/э по 0,4 кВ по системе "головного учета" |
Количество мероприятий |
шт. |
- |
1 |
- |
- |
- |
1 |
ЗАО "Региональные электрические сети", МПТиРП |
Определение потенциала энергосбережения и повышения энергетической эффективности, снижение энергоемкости |
|||||||||||||||
|
Стоимость единицы |
тыс. руб. |
- |
549,5 |
- |
- |
- |
549,5 |
|||||||||||||||||
|
Сумма затрат, в том числе: |
тыс. руб. |
- |
549,5 |
- |
- |
- |
549,5 |
|||||||||||||||||
|
федеральный бюджет |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||
|
областной бюджет |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||
|
местные бюджеты * |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||
|
внебюджетные источники * |
тыс. руб. |
- |
549,5 |
- |
- |
- |
549,5 |
|||||||||||||||||
7.20. ЗАО "Региональные электрические сети", реконструкция электрических сетей (замена провода в сети 0,4 кВ на провод большего сечения, разукрупнение сетей) |
Количество мероприятий |
шт. |
- |
1 |
- |
- |
- |
1 |
ЗАО "Региональные электрические сети", МПТиРП |
Снижение потерь |
|||||||||||||||
|
Стоимость единицы |
тыс. руб. |
- |
211 980 |
- |
- |
- |
211 980 |
|||||||||||||||||
|
Сумма затрат, в том числе: |
тыс. руб. |
- |
211 980 |
- |
- |
- |
211 980 |
|||||||||||||||||
|
федеральный бюджет |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||
|
областной бюджет |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||
|
местные бюджеты * |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||
|
внебюджетные источники * |
тыс. руб. |
- |
211 980 |
- |
- |
- |
211 980 |
|||||||||||||||||
7.21. ЗАО "Региональные электрические сети", реконструкция существующих систем наружного освещения (установка энергосберегающих ламп) |
Количество мероприятий |
шт. |
- |
1 |
- |
- |
- |
1 |
ЗАО "Региональ-ные электрические сети", МПТиРП |
Снижение энергопотребления |
|||||||||||||||
|
Стоимость единицы |
тыс. руб. |
- |
20 000 |
- |
- |
- |
20 000 |
|||||||||||||||||
|
Сумма затрат, в том числе: |
тыс. руб. |
- |
20 000 |
- |
- |
- |
20 000 |
|||||||||||||||||
|
федеральный бюджет |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||
|
областной бюджет |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||
|
местные бюджеты * |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||
|
внебюджетные источники * |
тыс. руб. |
- |
20 000 |
- |
- |
- |
20 000 |
|||||||||||||||||
7.22. Энергетическое обследование, разработка энергетического паспорта и программы энергосбережения и повышения энергоэффективности ОАО "Новосибирскгортепло-энерго" |
Оформление паспорта и разработка программы |
шт. |
1 |
- |
- |
- |
- |
1 |
ЗАО "Региональ-ные электрические сети", МПТиРП |
Определение потенциала энергосбере-жения и повышения энергетиче-ской эффектив-ности, снижение энергоемкости |
|||||||||||||||
|
Стоимость единицы |
тыс. руб. |
1198,4 |
- |
- |
- |
- |
1198,4 |
|||||||||||||||||
|
Сумма затрат, в том числе: |
тыс. руб. |
1198,4 |
- |
- |
- |
- |
1198,4 |
|||||||||||||||||
|
федеральный бюджет |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||
|
областной бюджет |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||
|
местные бюджеты * |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||
|
внебюджетные источники * |
тыс. руб. |
1198,4 |
- |
- |
- |
- |
1198,4 |
|||||||||||||||||
7.23. ОАО "Новосибирскгортепло-энерго", восстановление циркуляционных трубопроводов ГВС |
Количество мероприятий |
шт. |
- |
1 |
- |
- |
- |
1 |
ЗАО "Регио-нальные электрические сети", МПТиРП |
Снижение потерь |
|||||||||||||||
|
Стоимость единицы |
тыс. руб. |
- |
141 333,0 |
- |
- |
- |
141 333,0 |
|||||||||||||||||
|
Сумма затрат, в том числе: |
тыс. руб. |
- |
141 333,0 |
- |
- |
- |
141 333,0 |
|||||||||||||||||
|
федеральный бюджет |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||
|
областной бюджет |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||
|
местные бюджеты * |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||
|
внебюджетные источники * |
тыс. руб. |
- |
141333 |
- |
- |
- |
141333 |
|||||||||||||||||
7.24. ОАО "Новосибирскгортепло-энерго", перекладка ветхих подвальных участков тепловых сетей |
Количество мероприятий |
шт. |
- |
1 |
- |
- |
- |
1 |
ОАО "Новосибирскгортепло-энерго", МПТиРП |
Снижение потерь |
|||||||||||||||
|
Стоимость единицы |
тыс. руб. |
- |
83 807,0 |
- |
- |
- |
83 807,0 |
|||||||||||||||||
|
Сумма затрат, в том числе: |
тыс. руб. |
- |
83 807,0 |
- |
- |
- |
83 807,0 |
|||||||||||||||||
|
федеральный бюджет |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||
|
областной бюджет |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||
|
местные бюджеты * |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||
|
внебюджетные источники * |
тыс. руб. |
- |
83807 |
- |
- |
- |
83807 |
|||||||||||||||||
7.25. ОАО "Новосибирскгортепло-энерго", восстановление тепловой изоляции трубопроводов тепловых сетей |
Количество мероприятий |
шт. |
- |
1 |
- |
- |
- |
1 |
ОАО "Новосибирскгор-тепло-энерго", МПТиРП |
Снижение потерь |
|||||||||||||||
|
Стоимость единицы |
тыс. руб. |
- |
86 623,0 |
- |
- |
- |
86 623,0 |
|||||||||||||||||
|
Сумма затрат, в том числе: |
тыс. руб. |
- |
86 623,0 |
- |
- |
- |
86 623,0 |
|||||||||||||||||
|
федеральный бюджет |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||
|
областной бюджет |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||
|
местные бюджеты * |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||
|
внебюджетные источники * |
тыс. руб. |
- |
86623 |
- |
- |
- |
86623 |
|||||||||||||||||
7.26. ОАО "Новосибирскгортепло-энерго", замена запорной арматуры и замена сальниковых компенсаторов на сильфонные |
Количество мероприятий |
шт. |
- |
1 |
- |
- |
- |
1 |
ОАО "Новосибирскгор-тепло-энерго", МПТиРП |
Снижение потерь |
|||||||||||||||
|
Стоимость единицы |
тыс. руб. |
- |
211 817,1 |
- |
- |
- |
211 817,1 |
|||||||||||||||||
|
Сумма затрат, в том числе: |
тыс. руб. |
- |
211 817,1 |
- |
- |
- |
211 817,1 |
|||||||||||||||||
|
федеральный бюджет |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||
|
областной бюджет |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||
|
местные бюджеты * |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||
|
внебюджетные источники * |
тыс. руб. |
- |
211817,1 |
- |
- |
- |
211817,1 |
|||||||||||||||||
7.27. ОАО "Новосибирск-гортеплоэнерго", реконструкция центральных тепловых пунктов |
Количество мероприятий |
шт. |
- |
1 |
- |
- |
- |
1 |
ОАО "Новоси-бирскгор-тепло-энерго", МПТиРП |
Снижение потерь, повышение КПД |
|||||||||||||||
|
Стоимость единицы |
тыс. руб. |
- |
308 615,0 |
- |
- |
- |
308 615,0 |
|||||||||||||||||
|
Сумма затрат, в том числе: |
тыс. руб. |
- |
308 615,0 |
- |
- |
- |
308 615,0 |
|||||||||||||||||
|
федеральный бюджет |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||
|
областной бюджет |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||
|
местные бюджеты * |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||
|
внебюджетные источники * |
тыс. руб. |
- |
308615 |
- |
- |
- |
308615 |
|||||||||||||||||
7.28. ОАО "Новосибирскгортепло-энерго", установка приборов учета тепловой энергии, холодной и горячей воды на ЦТП |
Количество мероприятий |
шт. |
- |
1 |
- |
- |
- |
1 |
ОАО "Новоси-бирскгор-тепло-энерго", МПТиРП |
Определение потенциала энергосбере-жения и повышения энергетиче-ской эффектив-ности, снижение энергоемкости |
|||||||||||||||
|
Стоимость единицы |
тыс. руб. |
- |
82 144,0 |
- |
- |
- |
82 144,0 |
|||||||||||||||||
|
Сумма затрат, в том числе: |
тыс. руб. |
- |
82 144,0 |
- |
- |
- |
82 144,0 |
|||||||||||||||||
|
федеральный бюджет |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||
|
областной бюджет |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||
|
местные бюджеты * |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||
|
внебюджетные источники * |
тыс. руб. |
- |
82144 |
- |
- |
- |
82144 |
|||||||||||||||||
7.29. ОАО "Новосибирскгортепло-энерго", установка приборов учета тепловой энергии, холодной и горячей воды для собственных нужд |
Количество мероприятий |
шт. |
- |
1 |
- |
- |
- |
1 |
ОАО "Новоси-бирскгор-тепло-энерго", МПТиРП |
Определение потенциала энергосбере-жения и повышения энергетиче-ской эффектив-ности, снижение энергоемкости |
|||||||||||||||
|
Стоимость единицы |
тыс. руб. |
- |
3 470,0 |
- |
- |
- |
3 470,0 |
|||||||||||||||||
|
Сумма затрат, в том числе: |
тыс. руб. |
- |
3 470,0 |
- |
- |
- |
3 470,0 |
|||||||||||||||||
|
федеральный бюджет |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||
|
областной бюджет |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||
|
местные бюджеты * |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||
|
внебюджетные источники * |
тыс. руб. |
- |
3470 |
- |
- |
- |
3470 |
|||||||||||||||||
7.30. ОАО "Новосибирскгортепло-энерго", установка и замена регуляторов температуры ГВС на ЦТП и ИТП |
Количество мероприятий |
шт. |
- |
1 |
- |
- |
- |
1 |
ОАО "Новоси-бирскгор-тепло-энерго", МПТиРП |
Повышение энергетиче-ской эффективности |
|||||||||||||||
|
Стоимость единицы |
тыс. руб. |
- |
7835 |
- |
- |
- |
7835 |
|||||||||||||||||
|
Сумма затрат, в том числе: |
тыс. руб. |
- |
7835 |
- |
- |
- |
7835 |
|||||||||||||||||
|
федеральный бюджет |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||
|
областной бюджет |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||
|
местные бюджеты * |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||
|
внебюджетные источники * |
тыс. руб. |
- |
7835 |
- |
- |
- |
7835 |
|||||||||||||||||
7.31. ОАО "Новосибирскгортепло-энерго", установка СЧР на ЦТП и ПНС |
Количество мероприятий |
шт. |
- |
1 |
- |
- |
- |
1 |
ОАО "Новосибирскгортепло-энерго", МПТиРП |
Определение потенциала энергосбере-жения и повышения энергетиче-ской эффектив-ности, снижение энергоемкости |
|||||||||||||||
|
Стоимость единицы |
тыс. руб. |
- |
5 382,7 |
- |
- |
- |
5 382,7 |
|||||||||||||||||
|
Сумма затрат, в том числе: |
тыс. руб. |
- |
5 382,7 |
- |
- |
- |
5 382,7 |
|||||||||||||||||
|
федеральный бюджет |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||
|
областной бюджет |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||
|
местные бюджеты * |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||
|
внебюджетные источники * |
тыс. руб. |
- |
5382,7 |
- |
- |
- |
5382,7 |
|||||||||||||||||
7.32. ОАО "Новосибирскгортепло-энерго", восстановление и строительство водоотводящих дренажных линий для отвода сбрасываемого теплоносителя при аварийных и плановых отключениях, талых и дождевых вод и т.д. |
Количество мероприятий |
шт. |
- |
1 |
- |
- |
- |
1 |
ОАО "Новосибирскгортепло-энерго", МПТиРП |
Снижение потерь, обеспечение надежности работы оборудования |
|||||||||||||||
|
Стоимость единицы |
тыс. руб. |
- |
227 366,6 |
- |
- |
- |
227 366,6 |
|||||||||||||||||
|
Сумма затрат, в том числе: |
тыс. руб. |
- |
227 366,6 |
- |
- |
- |
227 366,6 |
|||||||||||||||||
|
федеральный бюджет |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||
|
областной бюджет |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||
|
местные бюджеты * |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||
|
внебюджетные источники * |
тыс. руб. |
- |
227366,6 |
- |
- |
- |
227366,6 |
|||||||||||||||||
7.33. Установка светодиодных светильников на объектах ОАО "Новосибирскгортепло-энерго" |
Количество мероприятий |
шт. |
- |
1 |
- |
- |
- |
1 |
ОАО "Новосибирскгортепло-энерго", МПТиРП |
Снижение потребления энергоресурсов. |
|||||||||||||||
|
Стоимость единицы |
тыс. руб. |
- |
20 119,7 |
- |
- |
- |
20 119,7 |
|||||||||||||||||
|
Сумма затрат, в том числе: |
тыс. руб. |
- |
20 119,7 |
- |
- |
- |
20 119,7 |
|||||||||||||||||
|
федеральный бюджет |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||
|
областной бюджет |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||
|
местные бюджеты * |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||
|
внебюджетные источники * |
тыс. руб. |
- |
20119,7 |
- |
- |
- |
20119,7 |
|||||||||||||||||
7.34. Мероприятия МУЭП "Промтехэнерго", замена перегруженных трансформаторов (ТП-47, хоззона) |
Количество мероприятий |
шт. |
- |
1 |
- |
- |
- |
1 |
МУЭП "Промтех-энерго", МПТиРП |
Определение потенциала энергосбере-жения и повышения энергети-ческой эффектив-ности, снижение энергоемкости |
|||||||||||||||
|
Стоимость единицы |
тыс. руб. |
- |
4250 |
- |
- |
- |
4250 |
|||||||||||||||||
|
Сумма затрат, в том числе: |
тыс. руб. |
- |
4250 |
- |
- |
- |
4250 |
|||||||||||||||||
|
федеральный бюджет |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||
|
областной бюджет |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||
|
местные бюджеты * |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||
|
внебюджетные источники * |
тыс. руб. |
- |
4250 |
- |
- |
- |
4250 |
|||||||||||||||||
7.35. Мероприятия МУЭП "Промтехэнерго", замена уличных светильников (ДРЛ на ДНат) на энергосберегающие (улица N 1-4 кол-во опор 72) |
Количество мероприятий |
шт. |
- |
1 |
- |
- |
- |
1 |
МУЭП "Промтех-энерго", МПТиРП |
Снижение потребления энергетиче-ских ресурсов |
|||||||||||||||
|
Стоимость единицы |
тыс. руб. |
- |
321,6 |
- |
- |
- |
321,6 |
|||||||||||||||||
|
Сумма затрат, в том числе: |
тыс. руб. |
- |
321,6 |
- |
- |
- |
321,6 |
|||||||||||||||||
|
федеральный бюджет |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||
|
областной бюджет |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||
|
местные бюджеты * |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||
|
внебюджетные источники * |
тыс. руб. |
- |
321,6 |
- |
- |
- |
321,6 |
|||||||||||||||||
7.36. Мероприятия МУЭП "Промтехэнерго", обучение персонала по направлению энергоэффективность в тепловых системах |
Количество мероприятий |
шт. |
- |
1 |
- |
- |
- |
1 |
МУЭП "Промтех-энерго", МПТиРП |
Подготовка специалистов МУЭП "Промтех-энерго" |
|||||||||||||||
|
Стоимость единицы |
тыс. руб. |
- |
30 |
- |
- |
- |
30 |
|||||||||||||||||
|
Сумма затрат, в том числе: |
тыс. руб. |
- |
30 |
- |
- |
- |
30 |
|||||||||||||||||
|
федеральный бюджет |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||
|
областной бюджет |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||
|
местные бюджеты * |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||
|
внебюджетные источники * |
тыс. руб. |
- |
30 |
- |
- |
- |
30 |
|||||||||||||||||
7.37. Мероприятия МУЭП "Промтехэнерго", оценка технического (коррозионного) состояния трубопроводов тепловых сетей |
Количество мероприятий |
шт. |
- |
1 |
- |
- |
- |
1 |
МУЭП "Промтех-энерго", МПТиРП |
Определение потенциала энергосбере-жения и повышения энергетиче-ской эффектив-ности, снижение энергоемкости |
|||||||||||||||
|
Стоимость единицы |
тыс. руб. |
- |
250 |
- |
- |
- |
250 |
|||||||||||||||||
|
Сумма затрат, в том числе: |
тыс. руб. |
- |
250 |
- |
- |
- |
250 |
|||||||||||||||||
|
федеральный бюджет |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||
|
областной бюджет |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||
|
местные бюджеты * |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||
|
внебюджетные источники * |
тыс. руб. |
- |
250 |
- |
- |
- |
250 |
|||||||||||||||||
7.38. Мероприятия МУЭП "Промтехэнерго", реконструкция тепловой сети от ТК6 до Детской школы искусств |
Количество мероприятий |
шт. |
- |
1 |
- |
- |
- |
1 |
МУЭП "Промтех-энерго", МПТиРП |
Снижение потерь при передаче тепловой энергии |
|||||||||||||||
|
Стоимость единицы |
тыс. руб. |
- |
595 |
- |
- |
- |
595 |
|||||||||||||||||
|
Сумма затрат, в том числе: |
тыс. руб. |
- |
595 |
- |
- |
- |
595 |
|||||||||||||||||
|
федеральный бюджет |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||
|
областной бюджет |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||
|
местные бюджеты * |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||
|
внебюджетные источники * |
тыс. руб. |
- |
595 |
- |
- |
- |
595 |
|||||||||||||||||
7.39. Мероприятия МУЭП "Промтехэнерго", реконструкция тепловой сети от ТК-5 до ТК-8 (м-н "Новоборский") |
Количество мероприятий |
шт. |
- |
1 |
- |
- |
- |
1 |
МУЭП "Промтех-энерго", МПТиРП |
Снижение потерь при передаче тепловой энергии |
|||||||||||||||
|
Стоимость единицы |
тыс. руб. |
- |
1800 |
- |
- |
- |
1800 |
|||||||||||||||||
|
Сумма затрат, в том числе: |
тыс. руб. |
- |
1800 |
- |
- |
- |
1800 |
|||||||||||||||||
|
федеральный бюджет * |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||
|
областной бюджет |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||
|
местные бюджеты * |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||
|
внебюджетные источники * |
тыс. руб. |
- |
1800 |
- |
- |
- |
1800 |
|||||||||||||||||
7.40. Мероприятия МУЭП "Промтехэнерго", внедрение разработанных теплового и гидравлического режимов с установкой расчетных дроссельных устройств и проведение работ по регулировке потребителей |
Количество мероприятий |
шт. |
- |
1 |
- |
- |
- |
1 |
МУЭП "Промтех-энерго", МПТиРП |
Снижение потерь при передаче тепловой энергии |
|||||||||||||||
|
Стоимость единицы |
тыс. руб. |
- |
1000 |
- |
- |
- |
1000 |
|||||||||||||||||
|
Сумма затрат, в том числе: |
тыс. руб. |
- |
1000 |
- |
- |
- |
1000 |
|||||||||||||||||
|
федеральный бюджет * |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||
|
областной бюджет |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||
|
местные бюджеты * |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||
|
внебюджетные источники * |
тыс. руб. |
- |
1000 |
- |
- |
- |
1000 |
|||||||||||||||||
7.41. Мероприятия МУЭП "Промтехэнерго", перевод с 4-х трубной системы теплоснабжения на 2-трубную от ЦТП до ТК-4, от ТК-4 до жилых домов N 1, 2, 3, 4 |
Количество мероприятий |
шт. |
- |
1 |
- |
- |
- |
1 |
МУЭП "Промтех-энерго", МПТиРП |
Снижение потерь при передаче тепловой энергии |
|||||||||||||||
|
Стоимость единицы |
тыс. руб. |
- |
350 |
- |
- |
- |
350 |
|||||||||||||||||
|
Сумма затрат, в том числе: |
тыс. руб. |
- |
350 |
- |
- |
- |
350 |
|||||||||||||||||
|
федеральный бюджет * |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||
|
областной бюджет |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||
|
местные бюджеты * |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||
|
внебюджетные источники * |
тыс. руб. |
- |
350 |
- |
- |
- |
350 |
|||||||||||||||||
7.42. Энергетическое обследование, паспортизация и разработка программы энергетической эффективности и энергосбережения ГУП "Управление энергетики и водоснабжения СО РАН" |
Количество мероприятий |
шт. |
- |
1 |
- |
- |
- |
1 |
ГУП "УЭВ СО РАН", МПТиРП |
Определение потенциала энергосбере-жения и повышения энергетиче-ской эффектив-ности, снижение энергоемкости |
|||||||||||||||
|
Стоимость единицы |
тыс. руб. |
- |
3095 |
- |
- |
- |
3095 |
|||||||||||||||||
|
Сумма затрат, в том числе: |
тыс. руб. |
- |
3095 |
- |
- |
- |
3095 |
|||||||||||||||||
|
федеральный бюджет * |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||
|
областной бюджет |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||
|
местные бюджеты * |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||
|
внебюджетные источники * |
тыс. руб. |
- |
3095 |
- |
- |
- |
3095 |
|||||||||||||||||
7.43. Реконструкция, модернизация и оптимизация внутризаводских тепловых и электрических сетей системы отопления с применением газовых лучистых обогревателей ГУП "Управление энергетики и водоснабжения СО РАН" |
Количество мероприятий |
шт. |
- |
1 |
- |
- |
- |
1 |
ГУП "УЭВ СО РАН", МПТиРП |
Повышения энергетиче-ской эффектив-ности, снижение потребления энергетиче-ских ресурсов |
|||||||||||||||
|
Стоимость единицы |
тыс. руб. |
- |
4756 |
- |
- |
- |
4756 |
|||||||||||||||||
|
Сумма затрат, в том числе: |
тыс. руб. |
- |
4756 |
- |
- |
- |
4756 |
|||||||||||||||||
|
федеральный бюджет * |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||
|
областной бюджет |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||
|
местные бюджеты * |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||
|
внебюджетные источники * |
тыс. руб. |
- |
4756 |
- |
- |
- |
4756 |
|||||||||||||||||
7.44. ГУП "Управление энергетики и водоснабжения СО РАН", оптимизация режимов работы энергопотребляющего оборудования с целью уменьшения электрических, тепловых, гидравлических и аэродинамических потерь в магистралях; снижение потребности в системах ресурсопотребления предприятий. Применение автоматизированных систем контроля и учета энергоресурсов предприятия. Применение современных методов регулирования в системах распределения тепла, воды и воздуха |
Количество мероприятий |
шт. |
- |
1 |
- |
- |
- |
1 |
ГУП "УЭВ СО РАН", МПТиРП |
Повышения энергети-ческой эффектив-ности, снижение потребления энергетиче-ских ресурсов |
|||||||||||||||
|
Стоимость единицы |
тыс. руб. |
- |
103 |
- |
- |
- |
103 |
|||||||||||||||||
|
Сумма затрат, в том числе: |
тыс. руб. |
- |
103 |
- |
- |
- |
103 |
|||||||||||||||||
|
федеральный бюджет * |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||
|
областной бюджет |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||
|
местные бюджеты * |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||
|
внебюджетные источники * |
тыс. руб. |
- |
103 |
- |
- |
- |
103 |
|||||||||||||||||
7.45. ГУП "Управление энергетики и водоснабжения СО РАН", установка приборов учета тепловой энергии и теплоносителя у собственных потребителей |
Количество мероприятий |
шт. |
- |
1 |
- |
- |
- |
1 |
ГУП "УЭВ СО РАН", МПТиРП |
Определение потенциала энергосбере-жения и повышения энергетиче-ской эффектив-ности, снижение энергоемкости |
|||||||||||||||
|
Стоимость единицы |
тыс. руб. |
- |
2855 |
- |
- |
- |
2855 |
|||||||||||||||||
|
Сумма затрат, в том числе: |
тыс. руб. |
- |
2855 |
- |
- |
- |
2855 |
|||||||||||||||||
|
федеральный бюджет * |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||
|
областной бюджет |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||
|
местные бюджеты * |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||
|
внебюджетные источники * |
тыс. руб. |
- |
2855 |
- |
- |
- |
2855 |
|||||||||||||||||
7.46. МУП г. Новосибирска "Горводоканал". Завершение строительства первого пускового комплекса второй очереди НФС-1 производительно-стью 100 тыс. м3/сут |
Количество мероприятий |
шт. |
- |
1 |
- |
- |
- |
1 |
МУП г. Новосибирска "Горводо-канал" |
Снижение расхода реагентов на очистку воды, повышение качества воды, обеспечение перспективы развития города |
|||||||||||||||
|
Стоимость единицы |
тыс. руб. |
- |
85000 |
- |
- |
- |
85000 |
|||||||||||||||||
|
Сумма затрат, в том числе: |
тыс. руб. |
- |
85000 |
- |
- |
- |
85000 |
|||||||||||||||||
|
федеральный бюджет * |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||
|
областной бюджет |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||
|
местные бюджеты * |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||
|
внебюджетные источники * |
тыс. руб. |
- |
85000 |
- |
- |
- |
85000 |
|||||||||||||||||
7.47. МУП г. Новосибирска "Горводоканал". Реконструкция фильтров |
Количество мероприятий |
шт. |
- |
1 |
- |
- |
- |
1 |
МУП г. Новоси-бирска "Горводо-канал" |
Снижение утечек, повышение надежности очистки воды |
|||||||||||||||
|
Стоимость единицы |
тыс. руб. |
- |
20000 |
- |
- |
- |
20000 |
|||||||||||||||||
|
Сумма затрат, в том числе: |
тыс. руб. |
- |
20000 |
- |
- |
- |
20000 |
|||||||||||||||||
|
федеральный бюджет * |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||
|
областной бюджет |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||
|
местные бюджеты * |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||
|
внебюджетные источники * |
тыс. руб. |
- |
20000 |
- |
- |
- |
20000 |
|||||||||||||||||
7.48. МУП г. Новосибирска "Горводоканал". ВС-3 (Первомайский участок) - строительство собственного ЦТП (ИТП) с системой погодного регулирования |
Количество мероприятий |
шт. |
- |
1 |
- |
- |
- |
1 |
МУП г. Новосибирска "Горводо-канал" |
Снижение расходов ГСМ за счет перехода на централизованное т/снабжение |
|||||||||||||||
|
Стоимость единицы |
тыс. руб. |
- |
4000 |
- |
- |
- |
4000 |
|||||||||||||||||
|
Сумма затрат, в том числе: |
тыс. руб. |
- |
4000 |
- |
- |
- |
4000 |
|||||||||||||||||
|
федеральный бюджет * |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||
|
областной бюджет |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||
|
местные бюджеты * |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||
|
внебюджетные источники * |
тыс. руб. |
- |
4000 |
- |
- |
- |
4000 |
|||||||||||||||||
7.49. МУП г. Новосибирска "Горводоканал". Замена насосных агрегатов на новые современные насосы на НФС, КНС и ВНС в соответствии с требуемыми параметрами. (КНС - 44, 50) |
Количество мероприятий |
шт. |
- |
1 |
- |
- |
- |
1 |
МУП г. Новоси-бирска "Горводо-канал" |
Снижение потребления электро-энергии |
|||||||||||||||
|
Стоимость единицы |
тыс. руб. |
- |
10000 |
- |
- |
- |
10000 |
|||||||||||||||||
|
Сумма затрат, в том числе: |
тыс. руб. |
- |
10000 |
- |
- |
- |
10000 |
|||||||||||||||||
|
федеральный бюджет * |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||
|
областной бюджет |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||
|
местные бюджеты * |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||
|
внебюджетные источники * |
тыс. руб. |
- |
10000 |
- |
- |
- |
10000 |
|||||||||||||||||
7.50. МУП г. Новосибирска "Горводоканал". Внедрение автоматической системы управления ТП НФС, КНС и ОСК |
Количество мероприятий |
шт. |
- |
1 |
- |
- |
- |
1 |
МУП г. Новосибирска "Горводо-канал" |
Оптимизация технологи-ческих процессов водоподготовки. Снижение расхода промывной воды, реагентов и т.д. |
|||||||||||||||
|
Стоимость единицы |
тыс. руб. |
- |
40550 |
- |
- |
- |
40550 |
|||||||||||||||||
|
Сумма затрат, в том числе: |
тыс. руб. |
- |
40550 |
- |
- |
- |
40550 |
|||||||||||||||||
|
федеральный бюджет * |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||
|
областной бюджет |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||
|
местные бюджеты * |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||
|
внебюджетные источники * |
тыс. руб. |
- |
40550 |
- |
- |
- |
40550 |
|||||||||||||||||
7.51. МУП г. Новосибирска "Горводоканал". Оборудование контрольных точек сети водопровода датчиками давления, оптимизация режимов работы сети и насосных станций |
Количество мероприятий |
шт. |
- |
1 |
- |
- |
- |
1 |
МУП г. Новоси-бирска "Горводо-канал" |
Снижение потерь воды |
|||||||||||||||
|
Стоимость единицы |
тыс. руб. |
- |
5000 |
- |
- |
- |
5000 |
|||||||||||||||||
|
Сумма затрат, в том числе: |
тыс. руб. |
- |
5000 |
- |
- |
- |
5000 |
|||||||||||||||||
|
федеральный бюджет * |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||
|
областной бюджет |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||
|
местные бюджеты * |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||
|
внебюджетные источники * |
тыс. руб. |
- |
5000 |
- |
- |
- |
5000 |
|||||||||||||||||
7.52. МУП г. Новосибирска "Горводоканал". Ликвидация водоразборных колонок (5 шт.) |
Количество мероприятий |
шт. |
- |
1 |
- |
- |
- |
1 |
МУП г. Новоси-бирска "Горводо-канал" |
Снижение потерь воды |
|||||||||||||||
|
Стоимость единицы |
тыс. руб. |
- |
5000 |
- |
- |
- |
5000 |
|||||||||||||||||
|
Сумма затрат, в том числе: |
тыс. руб. |
- |
5000 |
- |
- |
- |
5000 |
|||||||||||||||||
|
федеральный бюджет * |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||
|
областной бюджет |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||
|
местные бюджеты * |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||
|
внебюджетные источники * |
тыс. руб. |
- |
5000 |
- |
- |
- |
5000 |
|||||||||||||||||
7.53. МУП г. Новосибирска "Горводоканал". Автоматизированная система технического учета электроэнергии на НФС-3 |
Количество мероприятий |
шт. |
- |
1 |
- |
- |
- |
1 |
МУП г. Новоси-бирска "Горводо-канал" |
Снижение потребления энергетиче-ских ресурсов промышлен-ным предприятием |
|||||||||||||||
|
Стоимость единицы |
тыс. руб. |
- |
3500 |
- |
- |
- |
3500 |
|||||||||||||||||
|
Сумма затрат, в том числе: |
тыс. руб. |
- |
3500 |
- |
- |
- |
3500 |
|||||||||||||||||
|
федеральный бюджет * |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||
|
областной бюджет |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||
|
местные бюджеты * |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||
|
внебюджетные источники * |
тыс. руб. |
- |
3500 |
- |
- |
- |
3500 |
|||||||||||||||||
7.54 МУП г. Новосибирска "Горводоканал". Замена аэрационных систем аэ-ротенков на современные экономичные и энергосберегающие |
Количество мероприятий |
шт. |
- |
1 |
- |
- |
- |
1 |
МУП г. Новоси-бирска "Горводо-канал" |
Технологи-ческая эффективность очистки стоков, повышение эффективности использования энерго-ресурсов |
|||||||||||||||
|
Стоимость единицы |
тыс. руб. |
- |
11000 |
- |
- |
- |
11000 |
|||||||||||||||||
|
Сумма затрат, в том числе: |
тыс. руб. |
- |
11000 |
- |
- |
- |
11000 |
|||||||||||||||||
|
федеральный бюджет * |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||
|
областной бюджет |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||
|
местные бюджеты * |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||
|
внебюджетные источники * |
тыс. руб. |
- |
11000 |
- |
- |
- |
11000 |
|||||||||||||||||
7.55. МУП г. Новосибирска "Горводоканал". Реконструкция цеха механического обезвоживания осадка на ОСК |
Количество мероприятий |
шт. |
- |
1 |
- |
- |
- |
1 |
МУП г. Новоси-бирска "Горводо-канал" |
Повышение надежности работы сооружений по обработке осадка, снижение требуемых земельных площадей для обезвоживания осадка |
|||||||||||||||
|
Стоимость единицы |
тыс. руб. |
- |
30000 |
- |
- |
- |
30000 |
|||||||||||||||||
|
Сумма затрат, в том числе: |
тыс. руб. |
- |
30000 |
- |
- |
- |
30000 |
|||||||||||||||||
|
федеральный бюджет |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||
|
областной бюджет |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||
|
местные бюджеты * |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||
|
внебюджетные источники * |
тыс. руб. |
- |
30000 |
- |
- |
- |
30000 |
|||||||||||||||||
7.56. МУП г. Новосибирска "Горводоканал". Реконструкция КНС-16 |
Количество мероприятий |
шт. |
- |
1 |
- |
- |
- |
1 |
МУП г. Новоси-бирска "Горводо-канал" |
Снижение потребления энергетиче-ских ресурсов промышлен-ным предприятием |
|||||||||||||||
|
Стоимость единицы |
тыс. руб. |
- |
4000 |
- |
- |
- |
4000 |
|||||||||||||||||
|
Сумма затрат, в том числе: |
тыс. руб. |
- |
4000 |
- |
- |
- |
4000 |
|||||||||||||||||
|
федеральный бюджет * |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||
|
областной бюджет |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||
|
местные бюджеты * |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||
|
внебюджетные источники * |
тыс. руб. |
- |
4000 |
- |
- |
- |
4000 |
|||||||||||||||||
7.57. МУП г. Новосибирска "Горводоканал". Переоснащение парка техники цеха механизации и спецмашин на современные механизмы |
Количество мероприятий |
шт. |
- |
1 |
- |
- |
- |
1 |
МУП г. Новосибирска "Горводо-канал" |
Снижение расходов горюче-смазочных материалов |
|||||||||||||||
|
Стоимость единицы |
тыс. руб. |
- |
28500 |
- |
- |
- |
28500 |
|||||||||||||||||
|
Сумма затрат, в том числе: |
тыс. руб. |
- |
28500 |
- |
- |
- |
28500 |
|||||||||||||||||
|
федеральный бюджет * |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||
|
областной бюджет |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||
|
местные бюджеты * |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||
|
внебюджетные источники * |
тыс. руб. |
- |
28500 |
- |
- |
- |
28500 |
|||||||||||||||||
7.58. МУП г. Новосибирска "Горводоканал". Перекладка или капитальный ремонт аварийных участков сети до 30 км/год |
Количество мероприятий |
шт. |
- |
1 |
- |
- |
- |
1 |
МУП г. Новоси-бирска "Горводо-канал" |
Снижение потерь воды |
|||||||||||||||
|
Стоимость единицы |
тыс. руб. |
- |
125000 |
- |
- |
- |
125000 |
|||||||||||||||||
|
Сумма затрат, в том числе: |
тыс. руб. |
- |
125000 |
- |
- |
- |
125000 |
|||||||||||||||||
|
федеральный бюджет |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||
|
областной бюджет |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||
|
местные бюджеты * |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||
|
внебюджетные источники * |
тыс. руб. |
- |
125000 |
- |
- |
- |
125000 |
|||||||||||||||||
7.59. Оценка экономической эффективности и организация систем многотарифного учета электроэнергии и тепловой энергии на объектах потребителей энергетических ресурсов |
Количество мероприятий |
шт. |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
МПТиРП |
Стимулирование энергосбережения через тарифную политику |
|||||||||||||||
|
Стоимость единицы |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||
|
Сумма затрат, в том числе: |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||
|
федеральный бюджет |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||
|
областной бюджет |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||
|
местные бюджеты * |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||
|
внебюджетные источники * |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||
Итого затрат на решение задачи 7, в том числе: |
тыс. руб. |
2654,4 |
2795564,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2798218,4 |
|
|
||||||||||||||||
федеральный бюджет |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
||||||||||||||||
областной бюджет |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
||||||||||||||||
местные бюджеты * |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
||||||||||||||||
внебюджетные источники * |
тыс. руб. |
2654,4 |
2795564,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2798218,4 |
|
|
||||||||||||||||
Итого затрат по Программе, в том числе: |
тыс. руб. |
30754,4 |
5698962,2 |
988562,8 |
1003138,8 |
990362,8 |
8711781,0 |
|
|
||||||||||||||||
федеральный бюджет |
тыс. руб. |
0 |
255355,5 |
0 |
0 |
0 |
255355,5 |
|
|
||||||||||||||||
областной бюджет |
тыс. руб. |
10000,0 |
385622,5 |
466062,8 |
447638,8 |
436862,8 |
1746186,9 |
|
|
||||||||||||||||
местные бюджеты * |
тыс. руб. |
0 |
185000,0 |
274000,0 |
288000,0 |
287000,0 |
1034000,0 |
|
|
||||||||||||||||
внебюджетные источники * |
тыс. руб. |
20754,4 |
4872984,2 |
248500,0 |
267500,0 |
266500,0 |
5676238,6 |
|
|
*Прогнозные объемы.
1 - в 2011 году финансирование из средств областного бюджета Новосибирской области мероприятий, направленных на повышение энергетической эффективности в сфере культуры, также осуществлялось в рамках ведомственной целевой программы "Энергосбережение в государственных учреждениях культуры Новосибирской области на основе внедрения энергосберегающих технологий на период 2011 - 2013 годы", утвержденной Приказом министерства культуры от 26.11.2010 N 259 (объем средств, предусмотренный на 2011 год в рамках данной ВЦП, составляет 10 640 тыс. руб.);
2 - в 2011 году финансирование из средств областного бюджета Новосибирской области мероприятий, направленных на повышение энергетической эффективности в сфере здравоохранения, также осуществлялось в рамках ведомственной целевой программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в государственных учреждениях здравоохранения Новосибирской области на период 2011 - 2013 гг.", утвержденной приказом министерства здравоохранения Новосибирской области от 28.09.2010 N 1669 (объем средств, предусмотренный на 2011 год в рамках данной ВЦП, составляет 6901,6 тыс. руб.);
3 - в 2011 году финансирование из средств областного бюджета Новосибирской области мероприятий, направленных на повышение энергетической эффективности в жилищном секторе также осуществлялось в рамках ведомственной целевой программы "Государственная поддержка муниципальных образований Новосибирской области по энергосбережению и энергетической эффективности в жилищно-коммунальном хозяйстве на 2011 - 2013 годы", утвержденной приказом МСиЖКХ от 15.09.2010 N 123 (объем средств, предусмотренный на 2011 год в рамках данной ВЦП, составляет 80000 тыс. руб.);
4 - в 2011 году финансирование из средств областного бюджета Новосибирской области мероприятий, направленных на повышение энергетической эффективности в системе коммунальной инфраструктуры также осуществлялось в рамках ведомственной целевой программы "Содействие муниципальным образованиям Новосибирской области в реализации программ комплексного развития жилищно-коммунального хозяйства муниципальных образований Новосибирской области на 2011 - 2013 годы", утвержденной приказом МСиЖКХ от 21.09.2010 N 126 (объем средств, предусмотренный на 2011 год в рамках данной ВЦП, составляет 365000 тыс. руб.).
Применяемые сокращения:
МПТиРП - министерство промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области;
МСиЖКХ - министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Новосибирской области;
МЗ - министерство здравоохранения Новосибирской области;
МК - министерство культуры Новосибирской области;
МОНиИП - министерство образования, науки и инновационной политики Новосибирской области;
МТЗиТР - министерство труда, занятости и трудовых ресурсов Новосибирской области;
ГБОУ СПО НСО - государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования Новосибирской области;
ЗАО - закрытое акционерное общество;
ОАО - открытое акционерное общество;
ООО - общество с ограниченной ответственностью;
НМЗ _ Новосибирский механический завод;
НПО - научно-производственное объединение;
ПО - производственное объединение;
ФГУП - федеральное государственное унитарное предприятие;
ФПК - федеральное казенное предприятие;
ХК - холдинговая компания.
Постановлением Правительства Новосибирской области от 25 декабря 2012 г. N 585-п в настоящее приложение внесены изменения
Приложение N 3
к долгосрочной целевой программе
"Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности
Новосибирской области
на период до 2015 года"
Сводные финансовые затраты
долгосрочной целевой программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Новосибирской области на период до 2015 года"
23 декабря 2010 г., 28 февраля 2011 г., 25 сентября, 25 декабря 2012 г.
*Указаны прогнозные объемы.
**Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы.
1 - в 2011 году финансирование из средств областного бюджета Новосибирской области мероприятий, направленных на повышение энергетической эффективности в сфере культуры, также осуществлялось в рамках ведомственной целевой программы "Энергосбережение в государственных учреждениях культуры Новосибирской области на основе внедрения энергосберегающих технологий на период 2011 - 2013 годы", утвержденной Приказом министерства культуры от 26.11.2010 N 259 (объем средств, предусмотренный на 2011 год в рамках данной ВЦП, составляет 10 640 тыс. руб.);
2 - в 2011 году финансирование из средств областного бюджета Новосибирской области мероприятий, направленных на повышение энергетической эффективности в сфере здравоохранения, также осуществлялось в рамках ведомственной целевой программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в государственных учреждениях здравоохранения Новосибирской области на период 2011 - 2013 гг.", утвержденной приказом министерства здравоохранения Новосибирской области от 28.09.2010 N 1669 (объем средств, предусмотренный на 2011 год в рамках данной ВЦП, составляет 6901,6 тыс. руб.);
3 - в 2011 году финансирование из средств областного бюджета Новосибирской области мероприятий, направленных на повышение энергетической эффективности в жилищном секторе также осуществлялось в рамках ведомственной целевой программы "Государственная поддержка муниципальных образований Новосибирской области по энергосбережению и энергетической эффективности в жилищно-коммунальном хозяйстве на 2011 - 2013 годы", утвержденной приказом МСиЖКХ от 15.09.2010 N 123 (объем средств, предусмотренный на 2011 год в рамках данной ВЦП, составляет 80000 тыс. руб.);
4 - в 2011 году финансирование из средств областного бюджета Новосибирской области мероприятий, направленных на повышение энергетической эффективности в системе коммунальной инфраструктуры также осуществлялось в рамках ведомственной целевой программы "Содействие муниципальным образованиям Новосибирской области в реализации программ комплексного развития жилищно-коммунального хозяйства муниципальных образований Новосибирской области на 2011 - 2013 годы", утвержденной приказом МСиЖКХ от 21.09.2010 N 126 (объем средств, предусмотренный на 2011 год в рамках данной ВЦП, составляет 365000 тыс. руб.).
Приложение N 4
к долгосрочной целевой программе
"Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности
Новосибирской области
на период до 2015 года"
Расчет
целевых показателей долгосрочной целевой программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Новосибирской области на период до 2015 года" и целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности до 2020 года"
N |
Наименование показателей |
Ед. изм. |
Расчетная |
Значения целевых показателей |
|||||||||||||
формула (данные из табл.индикаторов) |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
Группа А. Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | |||||||||||||||||
А.1. |
Динамика энергоемкости валового регионального продукта - для региональных программ энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
кг у.т./ тыс. руб. |
п2(n)/ п1(n) |
32,03 |
27,81 |
29,37 |
26,14 |
25,24 |
24,02 |
23,02 |
22,60 |
22,20 |
21,20 |
20,62 |
20,07 |
19,54 |
19,04 |
А.2. |
Доля объемов электрической энергии (далее - ЭЭ), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме ЭЭ, потребляемой на территории субъекта Российской Федерации |
% |
(п7(n)/ п3(n)*100% |
97,0% |
97,5% |
98,0% |
99,0% |
91,2% |
100,0% |
100,0% |
100,0% |
100,0% |
100,0% |
100,0% |
100,0% |
100,0% |
100,0% |
А.3. |
Доля объемов тепловой энергии (далее - ТЭ), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме ТЭ, потребляемой на территории субъекта Российской Федерации |
% |
(п8(n)/ п4(n)* 100% |
25,0% |
31,0% |
38,0% |
46,2% |
45,7% |
100,0% |
100,0% |
100,0% |
100,0% |
100,0% |
100,0% |
100,0% |
100,0% |
100,0% |
А.4. |
Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме воды, потребляемой на территории субъекта Российской Федерации |
% |
(п9(n)/ п5(n)* 100% |
62,9% |
67,0% |
70,9% |
79,5% |
94,4% |
100,0% |
100,0% |
100,0% |
100,0% |
100,0% |
100,0% |
100,0% |
100,0% |
100,0% |
А.5. |
Доля объемов природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием индивидуальных и общих приборов учета) в общем объеме природного газа, потребляемого на территории субъекта Российской Федерации |
% |
(п10(n)/ п6(n)*100% |
93,1% |
94,9% |
97,0% |
98,9% |
99,1% |
100,0% |
100,0% |
100,0% |
100,0% |
100,0% |
100,0% |
100,0% |
100,0% |
100,0% |
А.6. |
Изменение объема производства энергетических ресурсов с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов |
т.у.т. |
п15(n+1) - п15(n) |
-135,84 |
204,43 |
-16,09 |
-57,60 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
А.7. |
Доля энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории субъекта Российской Федерации |
% |
(п15(n)/п16(n)*100% |
9,0% |
6,7% |
8,8% |
8,2% |
7,2% |
6,9% |
6,6% |
6,3% |
6,1% |
5,8% |
5,5% |
5,3% |
5,1% |
4,9% |
А.8. |
Объем внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в общем объеме финансирования региональной программы |
%. |
(п18(n)/ п17(n)* 100% |
0,0% |
0,0% |
94,1% |
95,7% |
99,8% |
99,4% |
99,1% |
79,4% |
72,5% |
69,8% |
74,1% |
79,5% |
76,9% |
83,3% |
Группа B. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, отражающие экономию по отдельным видам энергетических ресурсов | |||||||||||||||||
В.1. |
Экономия электрической энергии в натуральном выражении |
тыс. кВтч |
[(А.1.(2007) - А.1.(n))/ А.1.(2007)]* п3(2007) |
0 |
1862681 |
1174896 |
2599669 |
2998345 |
3538340 |
3979804 |
4165647 |
4339444 |
4784445 |
5039029 |
5282226 |
5514690 |
5737038 |
В.2. |
Экономия электрической энергии в стоимостном выражении |
тыс. руб. |
В.1.(n)*п11(2007) |
0 |
2040753 |
1287216 |
2848197 |
3284987 |
3876605 |
4360273 |
4563882 |
4754295 |
5241838 |
5520760 |
5787206 |
6041894 |
6285498 |
В.3. |
Экономия тепловой энергии в натуральном выражении |
тыс. Гкал |
[(А.1.(2007) - А.1.(n))/ А.1.(2007)]* п4(2007) |
0 |
2225 |
1403 |
3105 |
3582 |
4227 |
4754 |
4976 |
5184 |
5715 |
6019 |
6310 |
6588 |
6853 |
В.4. |
Экономия тепловой энергии в стоимостном выражении |
тыс. руб. |
В.3.(n)*п.12.(2007) |
0 |
1100884 |
694389 |
1536459 |
1772086 |
2091234 |
2352149 |
2461986 |
2564704 |
2827709 |
2978174 |
3121908 |
3259299 |
3390711 |
В.5. |
Экономия воды в натуральном выражении |
тыс. куб.м |
[(А.1.(2007) - А.1.(n))/ А.1.(2007)]* п5(2007) |
0 |
22392 |
14124 |
31252 |
36045 |
42536 |
47843 |
50077 |
52167 |
57516 |
60577 |
63500 |
66295 |
68968 |
В.6. |
Экономия воды в стоимостном выражении |
тыс. руб. |
В.5.(n)*п13(2007) |
0 |
150028 |
94631 |
209388 |
241499 |
284993 |
320550 |
335519 |
349517 |
385360 |
405865 |
425453 |
444177 |
462085 |
В.7. |
Экономия природного газа в натуральном выражении |
тыс. куб.м |
[(А.1.(2007) - А.1.(n))/ А.1.(2007)]* п6(2007) |
0 |
492965 |
310940 |
688011 |
793522 |
936433 |
1053268 |
1102452 |
1148448 |
1266219 |
1333596 |
1397958 |
1459481 |
1518326 |
В.8. |
Экономия природного газа в стоимостном выражении |
тыс. руб. |
В.7.(n)*п14(2007) |
0 |
694094 |
437804 |
968719 |
1117279 |
1318498 |
1483002 |
1552252 |
1617015 |
1782836 |
1877703 |
1968325 |
2054949 |
2137803 |
Группа С. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетном секторе | |||||||||||||||||
C.1. |
Доля объемов ЭЭ, потребляемой бюджетным учреждением (далее - БУ), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой БУ на территории субъекта Российской Федерации |
% |
(п19(n)/п20(n)* 100% |
100% |
100% |
100% |
100% |
100% |
100% |
100% |
100% |
100% |
100% |
100% |
100% |
100% |
100% |
C.2. |
Доля объемов ТЭ, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой БУ на территории субъекта Российской Федерации |
% |
(п21(n)/п22(n)* 100% |
25% |
25% |
25% |
25% |
100% |
100% |
100% |
100% |
100% |
100% |
100% |
100% |
100% |
100% |
C.3. |
Доля объемов воды, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой БУ на территории субъекта Российской Федерации |
% |
(п23(n)/п24(n)* 100% |
27,8% |
28,0% |
28,0% |
31,3% |
75,0% |
80,0% |
80,0% |
80,0% |
80,0% |
80,2% |
80,2% |
80% |
80% |
80% |
C.4. |
Доля объемов природного газа, потребляемого БУ, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого БУ на территории субъекта Российской Федерации |
% |
(п25(n)/п26(n)* 100% |
100% |
100% |
100% |
100% |
100% |
100% |
100% |
100% |
100% |
100% |
100% |
100% |
100% |
100% |
C.5. |
Доля расходов бюджета субъекта Российской Федерации на обеспечение энергетическими ресурсами БУ (для сопоставимых условий) |
% |
(п28(n)/п27(2007)*100% |
0% |
0% |
0% |
0% |
0% |
0% |
0% |
0% |
0% |
0% |
0% |
0% |
0% |
0% |
C.6. |
Доля расходов бюджета субъекта Российской Федерации на обеспечение энергетическими ресурсами БУ (для фактических условий) |
% |
(п28(n)/п27(n)* 100% |
0% |
0% |
0% |
0% |
0% |
0% |
0% |
0% |
0% |
0% |
0% |
0% |
0% |
0% |
C.7. |
Динамика расходов бюджета субъекта Российской Федерации на обеспечение энергетическими ресурсами БУ (для фактических условий) |
млн. руб. |
п28(n+1) - п28(n) |
0,1 |
0,3 |
0,3 |
0,1 |
0,1 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
-3,5 |
С.8. |
Динамика расходов бюджета субъекта Российской Федерации на обеспечение энергетическими и ресурсами БУ (для сопоставимых условий) |
млн. руб. |
п28(n+1) - п28(2007) |
0,1 |
0,4 |
0,7 |
0,8 |
1,0 |
1,1 |
1,3 |
1,4 |
1,6 |
1,6 |
1,6 |
1,6 |
1,6 |
-2,0 |
C.9. |
Доля расходов бюджета субъекта Российской Федерации на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива |
% |
(п29(n)/п27(n)* 100% |
0% |
0% |
0% |
0% |
0% |
0% |
0% |
0% |
0% |
0% |
0% |
0% |
0% |
0% |
C.10. |
Динамика расходов бюджета субъекта Российской Федерации на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива |
млн. руб |
п29(n+1) - п29(n) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
C.11. |
Доля БУ, финансируемых за счет бюджета субъекта Российской Федерации, в общем объеме БУ, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование |
% |
(п31(n)/п30(n)* 100% |
0,0% |
0,0% |
0,0% |
0,0% |
41,2% |
58,8% |
0 |
0 |
0 |
47,1% |
52,9% |
0% |
0% |
0% |
C.12. |
Число энергосервисных договоров, заключенных государственными заказчиками |
шт. |
п32(n) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 |
10 |
7 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
C.13. |
Доля государственных заказчиков в общем объеме государственных заказчиков, которыми заключены энергосервисные договоры |
шт. |
(п34(n)/п33(n)* 100% |
0% |
0% |
0% |
0% |
0% |
3,0% |
5,0% |
4,7% |
3,8% |
4,2% |
4,5% |
5% |
6% |
6% |
C.14. |
Доля товаров, работ, услуг, закупаемых для государственных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности, в общем объеме закупаемых товаров, работ, услуг для государственных нужд |
% |
(п36(n)/п35(n)* 100% |
0% |
0% |
0% |
0% |
0% |
2,0% |
2,0% |
2,0% |
2,0% |
2,0% |
2,0% |
2,0% |
2% |
2% |
C.15 |
Удельные расходы бюджета субъекта Российской Федерации на предоставление социальной поддержки гражданам по оплате жилого помещения и коммунальных услуг на 1 чел. |
тыс. руб. /чел |
(п37(n)/п38(n) |
2,6 |
3,0 |
3,5 |
3,5 |
3,8 |
4,0 |
4,2 |
4,4 |
4,6 |
4,8 |
5,1 |
5,4 |
5,7 |
6,0 |
Группа D. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде | |||||||||||||||||
D.1. |
Доля объемов ЭЭ, потребляемой в жилых домах (за исключением многоквартирных домов), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории субъекта Российской Федерации |
% |
(п40(n)/п39(n)* 100% |
99% |
99% |
99% |
99% |
99% |
100% |
100% |
100% |
100% |
100% |
100% |
100% |
100,0% |
100,0% |
D.2. |
Доля объемов ЭЭ, потребляемой в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой в многоквартирных домах на территории субъекта Российской Федерации |
% |
(п42(n)/п41(n)* 100% |
99,0% |
99,0% |
99,0% |
96,5% |
99,0% |
100,0% |
100,0% |
100,0% |
100,0% |
100,0% |
100,0% |
100,0% |
100,0% |
100,0% |
D.3. |
Доля объемов ЭЭ, потребляемой в многоквартирных домах, оплата которой осуществляется с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории субъекта Российской Федерации |
% |
(п43(n)/п41(n)* 100% |
100% |
100% |
100% |
100% |
100% |
100% |
100% |
100% |
100% |
100% |
100% |
100% |
100,0% |
100,0% |
D.4. |
Доля объемов ТЭ, потребляемой в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах на территории субъекта Российской Федерации (за исключением многоквартирных домов) |
% |
(п45(n)/п44(n)* 100% |
21,2% |
23,9% |
44,0% |
47,9% |
76,3% |
100,0% |
100,0% |
100,0% |
100,0% |
100,0% |
100,0% |
100,0% |
100,0% |
100,0% |
D.5. |
Доля объемов ТЭ, потребляемой в многоквартирных домах, оплата которой осуществляется с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой в многоквартирных домах на территории субъекта Российской Федерации |
% |
(п47(n)/п46(n)* 100% |
21,2% |
23,9% |
44,0% |
48,7% |
71,1% |
100,0% |
100,0% |
100,0% |
100,0% |
100,0% |
100,0% |
100,0% |
100,0% |
100,0% |
D.6. |
Доля объемов воды, потребляемой в жилых домах (за исключением многоквартирных домах), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домах) на территории субъекта Российской Федерации |
% |
(п49(n)/п48(n)* 100% |
21,3% |
30,7% |
63,0% |
72,0% |
87,8% |
100,0% |
100,0% |
100,0% |
100,0% |
100,0% |
100,0% |
100,0% |
100,0% |
100,0% |
D.7. |
Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории субъекта Российской Федерации |
% |
(п51(n)/п50(n)* 100% |
21,3% |
30,7% |
63,0% |
65,2% |
75,1% |
100,0% |
100,0% |
100,0% |
100,0% |
100,0% |
100,0% |
100,0% |
100,0% |
100,0% |
D.8. |
Доля объемов воды, потребляемой в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории субъекта Российской Федерации |
% |
(п52(n)/п50(n)* 100% |
10,7% |
15,3% |
31,5% |
35,2% |
60,4% |
100,0% |
100,0% |
100,0% |
100,0% |
100,0% |
100,0% |
100,0% |
100,0% |
100,0% |
D.9. |
Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением многоквартирных домах), расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением многоквартирных домах) на территории субъекта Российской Федерации |
% |
(п54(n)/п53(n)* 100% |
99,8% |
99,8% |
100,0% |
100,0% |
100,0% |
100,0% |
100,0% |
100,0% |
100,0% |
100,0% |
100,0% |
100,0% |
100,0% |
100,0% |
D.10. |
Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах, расчеты за который осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах на территории субъекта Российской Федерации |
% |
(п56(n)/п55(n)* 100% |
99,8% |
99,8% |
100,0% |
99,7% |
99,9% |
100,0% |
100,0% |
100,0% |
100,0% |
100,0% |
100,0% |
100,0% |
100,0% |
100,0% |
D.11. |
Число жилых домов, в отношении которых проведено энергетическое обследование (далее -ЭО) |
шт. |
п58(n) |
5 |
5 |
5 |
40 |
16650 |
33299 |
50023 |
66797 |
83622 |
100497 |
117422 |
134398 |
151425 |
168502 |
D.12. |
Доля жилых домов, в отношении которых проведено ЭО, в общем числе жилых домов |
% |
(п58(n)/п57(n)* 100% |
0% |
0% |
0% |
0% |
5% |
10% |
15% |
20% |
25% |
30% |
35% |
40% |
45% |
50% |
Группа E. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в транспортном комплексе | |||||||||||||||||
E.1. |
Динамика количества высокоэкономичных по использованию моторного топлива (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется субъектом Российской Федерации |
шт. |
п59(n+1) - п59(n) |
5 |
5 |
5 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
E.2. |
Динамика количества общественного транспорта, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется субъектом Российской Федерации, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина, используемого транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом. |
шт. |
п60(n+1) - п60(n) |
5 |
5 |
5 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
Приложение N 5
к долгосрочной целевой программе
"Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности
Новосибирской области
на период до 2015 года"
Методика
расчета межбюджетных субсидий (межбюджетных трансфертов), направленных на выполнение программных мероприятий по установке коллективных (общедомовых) приборов учета потребления топливно-энергетических ресурсов в жилищном фонде
Распределение денежных средств осуществляется в зависимости от количества многоквартирных домов в муниципальных образованиях Новосибирской области.
Размер субсидии, предоставляемой бюджету муниципального образования Новосибирской области, рассчитывается по следующей формуле:
Сi = С x Di / SUM Di,
С - общий размер бюджетных ассигнований, предусмотренных на предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований Новосибирской области на реализацию мероприятий муниципальными образованиями Новосибирской области в год;
Сi - размер субсидии (С), предоставляемой бюджету i-го муниципального образования Новосибирской области на расчетный год;
Di - общее количество многоквартирных жилых домов i-го муниципального образования Новосибирской области (определяется по данным статистики Новосибирской области по состоянию на 1 января 2009 г.) по состоянию на 1 января 2009 г.
Постановлением Правительства Новосибирской области от 25 декабря 2012 г. N 585-п настоящее приложение изложено в новой редакции
Приложение N 6
к долгосрочной целевой программе
"Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности
Новосибирской области
на период до 2015 года"
Методика расчета межбюджетных субсидий (межбюджетных трансфертов), направленных на выполнение программных мероприятий по замене светильников уличного освещения на энергоэффективные плазменные
25 сентября, 25 декабря 2012 г.
Распределение денежных средств осуществляется в зависимости от потребности в модернизации фонарей уличного освещения на магистральных улицах в соответствии с требованиями безопасности дорожного движения и энергоэффективности в муниципальных образованиях Новосибирской области исходя из протяженности улиц с недостаточным освещением, расчетных показателей по обеспечению качества освещения улиц (для плазменных светильников), стоимости оборудования, в соответствии с поступившими заявками муниципальных образований.
Размер субсидии, предоставляемой в 2012 году бюджету муниципального образования Новосибирской области на реализацию мероприятий, определяется в размере не более 95% от общих расходов, необходимых для реализации мероприятий.
Сi = Li x P x S х 95%, где
Сi - размер субсидии, предоставляемой бюджету i-го муниципального образования Новосибирской области на реализацию мероприятий по замене светильников уличного освещения на энергоэффективные плазменные в рамках программы";
S - стоимость модернизации одного светильника;
Р - расчетное количество светильников, необходимое для освещения 1 километра улицы в соответствии с требованиями безопасности дорожного движения (для плазменных светильников) - 13,75 шт.;
Li - протяженность улиц с недостаточным освещением i-го муниципального образования Новосибирской области (определяется по принятым заявкам от муниципальных образований), км.;
95% - доля софинансирования мероприятий за счет средств областного бюджета Новосибирской области.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Программа утверждена в целях снижения энергоемкости валового регионального продукта НСО, реализации потенциала энергосбережения, перехода к рациональному использованию энергетических ресурсов.
Государственным заказчиком, разработчиком и руководителем программы является Министерство промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области.
Срок реализации программы - 5 лет.
В результате реализации мероприятий программы должны быть:
- снижены энергоемкость валового регионального продукта НСО,
- снижены затраты областного бюджета на оплату коммунальных услуг,
- увеличен уровень инструментального учета потребления энергетических ресурсов в бюджетной сфере;
- снижены потери при производстве, транспортировке и потреблении энергоресурсов,
- снижена энергоемкость основных видов продукции.
Финансирование программы осуществляется как за счет бюджета, так и за счет внебюджетных источников. За весь период планируется освоить 27 200 000 рублей. На условиях софинансирования планируется освоить 1 810 537 000 рублей из внебюджетных источников.
Постановление Правительства Новосибирской области от 30 сентября 2010 г. N 158-п "Об утверждении долгосрочной целевой программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Новосибирской области на период до 2015 года и целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности до 2020 года" (с изменениями и дополнениями)
Текст постановления опубликован в газете "Советская Сибирь" от 12 октября 2010 г. N 198, на сайте Губернатора и Правительства Новосибирской области www.adm.nso.ru от 1 октября 2010 г.
Постановлением Правительства Новосибирской области от 16 марта 2015 г. N 89-п настоящее постановление признано утратившим силу
В настоящий документ внесены изменения следующими документами:
Постановление Правительства Новосибирской области от 31 октября 2014 г. N 429-п
Постановление Правительства Новосибирской области от 18 февраля 2014 г. N 46-п
Постановление Правительства Новосибирской области от 13 ноября 2013 г. N 481-п
Постановление Правительства Новосибирской области от 2 апреля 2013 г. N 127-п
Постановление Правительства Новосибирской области от 25 декабря 2012 г. N 585-п
Постановление Правительства Новосибирской области от 25 сентября 2012 г. N 432-п
Постановление Правительства Новосибирской области от 21 мая 2012 г. N 276-п
Постановление Правительства Новосибирской области от 25 июля 2011 г. N 311-п
Постановление Правительства Новосибирской области от 6 июня 2011 г. N 242-п
Постановление Правительства Новосибирской области от 28 февраля 2011 г. N 81-п
Постановление Правительства Новосибирской области от 23 декабря 2010 г. N 280-п