Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение N 1 к постановлению
Администрации города Тынды Амурской
от 01.10.2019 N 2102
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы из различных источников финансирования
N п/п |
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия |
Координатор муниципальной программы, координатор подпрограммы, участник муниципальной программы |
Источники финансирования |
Код бюджетной классификации |
|
|
|
Оценка расходов (тыс. рублей) |
|||||||||
ГРБС |
РзПР |
ЦСР |
Всего |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
|
|
Всего, в том числе: |
Всего |
|
|
04 0 00 00000 |
7,982,281,617.85 |
678,154,280.27 |
686,523,048.89 |
663,657,171.58 |
847,199,066.20 |
857,696,938.56 |
1,330,017,226.11 |
1,037,078,777.89 |
636,073,019.74 |
643,029,077.51 |
602,853,011.10 |
Муниципальная программа |
федер. бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
"Развитие образования в городе Тынде на 2015 - 2024 годы" |
областной бюджет |
|
|
|
3,676,964,315.02 |
308,809,593.13 |
302,049,303.51 |
312,911,776.72 |
347,519,638.40 |
575,341,673.59 |
651,592,898.29 |
672,034,656.40 |
253,352,387.49 |
253,352,387.49 |
0.00 |
||
городской бюджет |
|
|
|
3,553,879,887.00 |
265,146,061.88 |
281,373,745.38 |
291,945,394.86 |
376,740,637.23 |
221,955,264.97 |
618,024,327.82 |
304,644,121.49 |
322,320,632.25 |
329,276,690.02 |
542,453,011.10 |
|||
внебюджетные источники |
|
|
|
751,437,415.83 |
104,198,625.26 |
103,100,000.00 |
58,800,000.00 |
122,938,790.57 |
60,400,000.00 |
60,400,000.00 |
60,400,000.00 |
60,400,000.00 |
60,400,000.00 |
60,400,000.00 |
|||
Управление образования |
Всего |
|
|
|
7,982,281,617.85 |
678,154,280.27 |
686,523,048.89 |
663,657,171.58 |
847,199,066.20 |
857,696,938.56 |
1,330,017,226.11 |
1,037,078,777.89 |
636,073,019.74 |
643,029,077.51 |
602,853,011.10 |
||
федер. бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
областной бюджет |
|
|
|
3,676,964,315.02 |
308,809,593.13 |
302,049,303.51 |
312,911,776.72 |
347,519,638.40 |
575,341,673.59 |
651,592,898.29 |
672,034,656.40 |
253,352,387.49 |
253,352,387.49 |
0.00 |
|||
городской бюджет |
|
|
|
3,553,879,887.00 |
265,146,061.88 |
281,373,745.38 |
291,945,394.86 |
376,740,637.23 |
221,955,264.97 |
618,024,327.82 |
304,644,121.49 |
322,320,632.25 |
329,276,690.02 |
542,453,011.10 |
|||
внебюджетные источники |
|
|
|
751,437,415.83 |
104,198,625.26 |
103,100,000.00 |
58,800,000.00 |
122,938,790.57 |
60,400,000.00 |
60,400,000.00 |
60,400,000.00 |
60,400,000.00 |
60,400,000.00 |
60,400,000.00 |
|||
Образовательные учреждения, МБУ "ИМК" МБУ "ЦБ УО" МБУ "ГХО УО" |
Всего |
|
|
|
7,982,281,617.85 |
678,154,280.27 |
686,523,048.89 |
663,657,171.58 |
847,199,066.20 |
857,696,938.56 |
1,330,017,226.11 |
1,037,078,777.89 |
636,073,019.74 |
643,029,077.51 |
602,853,011.10 |
||
федер. бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
областной бюджет |
|
|
|
3,676,964,315.02 |
308,809,593.13 |
302,049,303.51 |
312,911,776.72 |
347,519,638.40 |
575,341,673.59 |
651,592,898.29 |
672,034,656.40 |
253,352,387.49 |
253,352,387.49 |
0.00 |
|||
городской бюджет |
|
|
|
3,553,879,887.00 |
265,146,061.88 |
281,373,745.38 |
291,945,394.86 |
376,740,637.23 |
221,955,264.97 |
618,024,327.82 |
304,644,121.49 |
322,320,632.25 |
329,276,690.02 |
542,453,011.10 |
|||
внебюджетные источники |
|
|
|
751,437,415.83 |
104,198,625.26 |
103,100,000.00 |
58,800,000.00 |
122,938,790.57 |
60,400,000.00 |
60,400,000.00 |
60,400,000.00 |
60,400,000.00 |
60,400,000.00 |
60,400,000.00 |
|||
1 |
Подпрограмма 1 |
Всего, в том числе: |
Всего |
014 |
0701 |
04 1 00 00000 |
3,626,718,684.04 |
313,837,310.60 |
322,487,646.56 |
285,547,016.82 |
393,061,315.44 |
374,659,439.75 |
623,392,066.22 |
450,309,619.49 |
285,989,855.84 |
290,746,506.89 |
286,687,906.43 |
"Развитие дошкольного образования" |
федер. бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
областной бюджет |
|
|
|
1,474,324,934.76 |
115,624,724.42 |
109,454,720.90 |
113,065,864.66 |
127,785,483.91 |
233,143,496.82 |
270,477,953.24 |
280,912,163.91 |
111,930,263.45 |
111,930,263.45 |
0.00 |
|||
городской бюджет |
|
|
|
1,608,353,698.21 |
116,896,841.79 |
127,032,925.66 |
131,481,152.16 |
175,551,524.85 |
100,515,942.93 |
311,914,112.98 |
128,397,455.58 |
133,059,592.39 |
137,816,243.44 |
245,687,906.43 |
|||
внебюджетные источники |
|
|
|
544,040,051.07 |
81,315,744.39 |
86,000,000.00 |
41,000,000.00 |
89,724,306.68 |
41,000,000.00 |
41,000,000.00 |
41,000,000.00 |
41,000,000.00 |
41,000,000.00 |
41,000,000.00 |
|||
Управление образования |
Всего |
|
|
|
3,626,718,684.04 |
313,837,310.60 |
322,487,646.56 |
285,547,016.82 |
393,061,315.44 |
374,659,439.75 |
623,392,066.22 |
450,309,619.49 |
285,989,855.84 |
290,746,506.89 |
286,687,906.43 |
||
федер. бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
областной бюджет |
|
|
|
1,474,324,934.76 |
115,624,724.42 |
109,454,720.90 |
113,065,864.66 |
127,785,483.91 |
233,143,496.82 |
270,477,953.24 |
280,912,163.91 |
111,930,263.45 |
111,930,263.45 |
0.00 |
|||
городской бюджет |
|
|
|
1,608,353,698.21 |
116,896,841.79 |
127,032,925.66 |
131,481,152.16 |
175,551,524.85 |
100,515,942.93 |
311,914,112.98 |
128,397,455.58 |
133,059,592.39 |
137,816,243.44 |
245,687,906.43 |
|||
внебюджетные источники |
|
|
|
544,040,051.07 |
81,315,744.39 |
86,000,000.00 |
41,000,000.00 |
89,724,306.68 |
41,000,000.00 |
41,000,000.00 |
41,000,000.00 |
41,000,000.00 |
41,000,000.00 |
41,000,000.00 |
|||
Дошкольные образовательные учреждения |
Всего |
|
|
|
3,626,718,684.04 |
313,837,310.60 |
322,487,646.56 |
285,547,016.82 |
393,061,315.44 |
374,659,439.75 |
623,392,066.22 |
450,309,619.49 |
285,989,855.84 |
290,746,506.89 |
286,687,906.43 |
||
федер. бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
областной бюджет |
|
|
|
1,474,324,934.76 |
115,624,724.42 |
109,454,720.90 |
113,065,864.66 |
127,785,483.91 |
233,143,496.82 |
270,477,953.24 |
280,912,163.91 |
111,930,263.45 |
111,930,263.45 |
0.00 |
|||
городской бюджет |
|
|
|
1,608,353,698.21 |
116,896,841.79 |
127,032,925.66 |
131,481,152.16 |
175,551,524.85 |
100,515,942.93 |
311,914,112.98 |
128,397,455.58 |
133,059,592.39 |
137,816,243.44 |
245,687,906.43 |
|||
внебюджетные источники |
|
|
|
544,040,051.07 |
81,315,744.39 |
86,000,000.00 |
41,000,000.00 |
89,724,306.68 |
41,000,000.00 |
41,000,000.00 |
41,000,000.00 |
41,000,000.00 |
41,000,000.00 |
41,000,000.00 |
|||
1.1. |
Основное мероприятие |
|
Всего |
014 |
0701 |
04 1 01 00000 |
3,329,310,071.60 |
309,686,960.21 |
317,927,336.86 |
279,510,581.34 |
385,908,880.06 |
367,313,326.75 |
442,110,438.99 |
429,234,379.47 |
264,031,305.27 |
267,886,738.63 |
265,700,124.03 |
Повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений образования |
|
федер. бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
областной бюджет |
|
|
|
1,474,324,934.76 |
115,624,724.42 |
109,454,720.90 |
113,065,864.66 |
127,785,483.91 |
233,143,496.82 |
270,477,953.24 |
280,912,163.91 |
111,930,263.45 |
111,930,263.45 |
0.00 |
||
|
городской бюджет |
|
|
|
1,321,592,900.63 |
113,714,406.26 |
123,472,615.96 |
126,444,716.68 |
170,078,989.47 |
94,169,829.93 |
131,632,485.75 |
108,322,215.56 |
112,101,041.81 |
115,956,475.18 |
225,700,124.03 |
||
|
внебюджетные источники |
|
|
|
533,392,236.21 |
80,347,829.53 |
85,000,000.00 |
40,000,000.00 |
88,044,406.68 |
40,000,000.00 |
40,000,000.00 |
40,000,000.00 |
40,000,000.00 |
40,000,000.00 |
40,000,000.00 |
||
1.1.1. |
Мероприятие |
|
Всего |
014 |
0701 |
04 1 01 22840 |
1,728,126,386.73 |
194,062,235.79 |
208,472,615.96 |
166,444,716.68 |
258,123,396.15 |
97,070,282.66 |
149,192,685.04 |
125,882,414.85 |
129,661,241.10 |
133,516,674.47 |
265,700,124.03 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |
|
федер. бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
областной бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
городской бюджет |
|
|
|
1,194,734,150.52 |
113,714,406.26 |
123,472,615.96 |
126,444,716.68 |
170,078,989.47 |
57,070,282.66 |
109,192,685.04 |
85,882,414.85 |
89,661,241.10 |
93,516,674.47 |
225,700,124.03 |
||
|
внебюджетные источники |
|
|
|
533,392,236.21 |
80,347,829.53 |
85,000,000.00 |
40,000,000.00 |
88,044,406.68 |
40,000,000.00 |
40,000,000.00 |
40,000,000.00 |
40,000,000.00 |
40,000,000.00 |
40,000,000.00 |
||
1.1.2. |
Мероприятие |
|
Всего |
014 |
0701 |
04 1 01 87510 |
225,079,445.32 |
115,624,724.42 |
109,454,720.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях |
|
федер. бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
областной бюджет |
|
|
|
225,079,445.32 |
115,624,724.42 |
109,454,720.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
городской бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
внебюджетные источники |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
Мероприятие |
|
Всего |
014 |
0701 |
04 1 01 88500 |
716,685,852.36 |
0.00 |
0.00 |
113,065,864.66 |
127,785,483.91 |
148,304,913.54 |
158,547,689.79 |
168,981,900.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.1.3 |
Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях и муниципальных общеобразовательных организациях, общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях |
|
федер. бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
областной бюджет |
|
|
|
716,685,852.36 |
0.00 |
0.00 |
113,065,864.66 |
127,785,483.91 |
148,304,913.54 |
158,547,689.79 |
168,981,900.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
городской бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
внебюджетные источники |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
Мероприятие |
|
Всего |
014 |
0701 |
04 1 01 S7710 |
659,418,387.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
121,938,130.55 |
134,370,064.16 |
134,370,064.16 |
134,370,064.16 |
134,370,064.16 |
0.00 |
1.1.4 |
Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств |
|
федер.бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
областной бюджет |
|
|
|
532,559,637.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
84,838,583.28 |
111,930,263.45 |
111,930,263.45 |
111,930,263.45 |
111,930,263.45 |
0.00 |
||
|
городской бюджет |
|
|
|
126,858,750.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
37,099,547.27 |
22,439,800.71 |
22,439,800.71 |
22,439,800.71 |
22,439,800.71 |
0.00 |
||
|
внеб. источники |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
1.2. |
Основное мероприятие |
|
Всего |
014 |
0701 |
04 1 02 00000 |
182,071,305.09 |
1,007,341.86 |
1,059,714.00 |
1,863,250.00 |
3,128,200.00 |
1,200,000.00 |
162,070,871.23 |
1,000,000.00 |
1,000,000.00 |
1,000,000.00 |
8,741,928.00 |
Содержание и развитие муниципальных учреждений |
|
федер. бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
областной бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
городской бюджет |
|
|
|
171,423,490.23 |
39,427.00 |
59,714.00 |
863,250.00 |
1,448,300.00 |
200,000.00 |
161,070,871.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
7,741,928.00 |
|||
внебюджетные источники |
|
|
|
10,647,814.86 |
967,914.86 |
1,000,000.00 |
1,000,000.00 |
1,679,900.00 |
1,000,000.00 |
1,000,000.00 |
1,000,000.00 |
1,000,000.00 |
1,000,000.00 |
1,000,000.00 |
|||
1.2.1. |
Мероприятие |
|
Всего |
014 |
0701 |
04 1 02 22940 |
182,071,305.09 |
1,007,341.86 |
1,059,714.00 |
1,863,250.00 |
3,128,200.00 |
1,200,000.00 |
162,070,871.23 |
1,000,000.00 |
1,000,000.00 |
1,000,000.00 |
8,741,928.00 |
Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений |
|
федер. бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
областной бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
городской бюджет |
|
|
|
171,423,490.23 |
39,427.00 |
59,714.00 |
863,250.00 |
1,448,300.00 |
200,000.00 |
161,070,871.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
7,741,928.00 |
|||
внебюджетные источники |
|
|
|
10,647,814.86 |
967,914.86 |
1,000,000.00 |
1,000,000.00 |
1,679,900.00 |
1,000,000.00 |
1,000,000.00 |
1,000,000.00 |
1,000,000.00 |
1,000,000.00 |
1,000,000.00 |
|||
1.2.1.1 |
Расходы по замене деревянных оконных конструкций на металлопластиковые. |
|
Всего |
014 |
0701 |
04 1 02 22940 |
11,172,140.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
11,172,140.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
федер. бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
областной бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
городской бюджет |
|
|
|
11,172,140.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
11,172,140.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
внебюджетные источники |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
1.3. |
Основное мероприятие |
|
Всего |
014 |
0701 |
04 1 03 00000 |
115,337,307.35 |
3,143,008.53 |
3,500,595.70 |
4,173,185.48 |
4,024,235.38 |
6,146,113.00 |
19,210,756.00 |
20,075,240.02 |
20,958,550.58 |
21,859,768.26 |
12,245,854.40 |
Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях |
|
федер. бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
областной бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
городской бюджет |
|
|
|
115,337,307.35 |
3,143,008.53 |
3,500,595.70 |
4,173,185.48 |
4,024,235.38 |
6,146,113.00 |
19,210,756.00 |
20,075,240.02 |
20,958,550.58 |
21,859,768.26 |
12,245,854.40 |
||
|
внебюджетные источники |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
1.3.1. |
Мероприятие |
|
Всего |
014 |
0701 |
04 1 03 22860 |
115,337,307.35 |
3,143,008.53 |
3,500,595.70 |
4,173,185.48 |
4,024,235.38 |
6,146,113.00 |
19,210,756.00 |
20,075,240.02 |
20,958,550.58 |
21,859,768.26 |
12,245,854.40 |
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно и возмещение расходов, связанных с переездом из районов Крайнего Севера для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностям и неработающих членов их семей |
|
федер. бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
областной бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
городской бюджет |
|
|
|
115,337,307.35 |
3,143,008.53 |
3,500,595.70 |
4,173,185.48 |
4,024,235.38 |
6,146,113.00 |
19,210,756.00 |
20,075,240.02 |
20,958,550.58 |
21,859,768.26 |
12,245,854.40 |
||
|
внебюджетные источники |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2. |
Подпрограмма 2 |
Всего, в том числе: |
Всего |
014 |
0702 |
04 2 00 00000 |
2,880,027,220.48 |
252,828,046.11 |
249,129,610.79 |
263,405,294.87 |
312,587,686.70 |
331,141,713.80 |
511,000,863.75 |
399,759,660.11 |
195,191,356.15 |
199,572,706.89 |
165,410,281.31 |
"Развитие общего образования" |
федер. бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
областной бюджет |
|
|
|
1,581,501,423.43 |
161,304,524.12 |
158,738,426.00 |
167,942,923.06 |
182,061,825.64 |
244,498,785.35 |
262,544,192.68 |
274,045,313.96 |
65,182,716.31 |
65,182,716.31 |
0.00 |
|||
городской бюджет |
|
|
|
1,135,391,330.38 |
72,156,179.72 |
76,091,184.79 |
80,462,371.81 |
106,058,736.66 |
71,642,928.45 |
233,456,671.07 |
110,714,346.15 |
115,008,639.84 |
119,389,990.58 |
150,410,281.31 |
|||
внебюджетные источники |
|
|
|
163,134,466.67 |
19,367,342.27 |
14,300,000.00 |
15,000,000.00 |
24,467,124.40 |
15,000,000.00 |
15,000,000.00 |
15,000,000.00 |
15,000,000.00 |
15,000,000.00 |
15,000,000.00 |
|||
Управление образования |
Всего |
|
|
|
2,880,027,220.48 |
252,828,046.11 |
249,129,610.79 |
263,405,294.87 |
312,587,686.70 |
331,141,713.80 |
511,000,863.75 |
399,759,660.11 |
195,191,356.15 |
199,572,706.89 |
165,410,281.31 |
||
федер. бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
областной бюджет |
|
|
|
1,581,501,423.43 |
161,304,524.12 |
158,738,426.00 |
167,942,923.06 |
182,061,825.64 |
244,498,785.35 |
262,544,192.68 |
274,045,313.96 |
65,182,716.31 |
65,182,716.31 |
0.00 |
|||
городской бюджет |
|
|
|
1,135,391,330.38 |
72,156,179.72 |
76,091,184.79 |
80,462,371.81 |
106,058,736.66 |
71,642,928.45 |
233,456,671.07 |
110,714,346.15 |
115,008,639.84 |
119,389,990.58 |
150,410,281.31 |
|||
внебюджетные источники |
|
|
|
163,134,466.67 |
19,367,342.27 |
14,300,000.00 |
15,000,000.00 |
24,467,124.40 |
15,000,000.00 |
15,000,000.00 |
15,000,000.00 |
15,000,000.00 |
15,000,000.00 |
15,000,000.00 |
|||
Общеобразовательные учреждения |
Всего |
|
|
|
2,880,027,220.48 |
252,828,046.11 |
249,129,610.79 |
263,405,294.87 |
312,587,686.70 |
331,141,713.80 |
511,000,863.75 |
399,759,660.11 |
195,191,356.15 |
199,572,706.89 |
165,410,281.31 |
||
федер. бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
областной бюджет |
|
|
|
1,581,501,423.43 |
161,304,524.12 |
158,738,426.00 |
167,942,923.06 |
182,061,825.64 |
244,498,785.35 |
262,544,192.68 |
274,045,313.96 |
65,182,716.31 |
65,182,716.31 |
0.00 |
|||
городской бюджет |
|
|
|
1,135,391,330.38 |
72,156,179.72 |
76,091,184.79 |
80,462,371.81 |
106,058,736.66 |
71,642,928.45 |
233,456,671.07 |
110,714,346.15 |
115,008,639.84 |
119,389,990.58 |
150,410,281.31 |
|||
внебюджетные источники |
|
|
|
163,134,466.67 |
19,367,342.27 |
14,300,000.00 |
15,000,000.00 |
24,467,124.40 |
15,000,000.00 |
15,000,000.00 |
15,000,000.00 |
15,000,000.00 |
15,000,000.00 |
15,000,000.00 |
|||
2.1. |
Основное мероприятие |
|
Всего |
014 |
0702 |
04 2 01 00000 |
2,630,110,120.01 |
245,288,164.34 |
244,683,721.63 |
256,807,774.87 |
306,198,255.01 |
316,323,983.01 |
379,193,199.21 |
380,146,646.53 |
174,931,757.54 |
178,458,298.44 |
148,078,319.43 |
Повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений образования |
|
федер. бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
областной бюджет |
|
|
|
1,575,288,317.12 |
161,304,524.12 |
158,738,426.00 |
167,942,923.06 |
181,339,612.14 |
239,342,631.20 |
262,400,693.83 |
273,854,074.15 |
65,182,716.31 |
65,182,716.31 |
0.00 |
||
|
городской бюджет |
|
|
|
894,868,526.22 |
64,916,297.95 |
71,945,295.63 |
74,164,851.81 |
100,872,708.47 |
62,281,351.81 |
102,092,505.38 |
91,592,572.38 |
95,049,041.23 |
98,575,582.13 |
133,378,319.43 |
||
|
внебюджетные источники |
|
|
|
159,953,276.67 |
19,067,342.27 |
14,000,000.00 |
14,700,000.00 |
23,985,934.40 |
14,700,000.00 |
14,700,000.00 |
14,700,000.00 |
14,700,000.00 |
14,700,000.00 |
14,700,000.00 |
||
2.1.1 |
Мероприятие |
|
Всего |
|
|
|
988,277,724.28 |
83,983,640.22 |
85,945,295.63 |
88,864,851.81 |
124,858,642.87 |
62,583,121.96 |
103,756,043.19 |
93,256,110.19 |
96,712,579.04 |
100,239,119.94 |
148,078,319.43 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |
|
федер. бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
областной бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
городской бюджет |
014 |
0702 |
04 2 01 22840 |
828,324,447.61 |
64,916,297.95 |
71,945,295.63 |
74,164,851.81 |
100,872,708.47 |
47,883,121.96 |
89,056,043.19 |
78,556,110.19 |
82,012,579.04 |
85,539,119.94 |
133,378,319.43 |
||
|
внебюджетные источники |
|
|
|
159,953,276.67 |
19,067,342.27 |
14,000,000.00 |
14,700,000.00 |
23,985,934.40 |
14,700,000.00 |
14,700,000.00 |
14,700,000.00 |
14,700,000.00 |
14,700,000.00 |
14,700,000.00 |
||
|
Мероприятие |
|
Всего |
014 |
0702 |
04 2 01 80630 |
3,416,022.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3,416,022.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
Обеспечение обучающихся по общеобразовательным программам начального общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях питанием |
|
федер. бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
областной бюджет |
|
|
|
3,416,022.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3,416,022.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
городской бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
внебюджетные источники |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2.1.2. |
Мероприятие |
|
Всего |
014 |
0702 |
04 2 01 87510 |
320,042,950.12 |
161,304,524.12 |
158,738,426.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях |
|
федер. бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
областной бюджет |
|
|
|
320,042,950.12 |
161,304,524.12 |
158,738,426.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
городской бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
внебюджетные источники |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2.1.3. |
Мероприятие |
|
Всего |
014 |
0702 |
04 2 01 88500 |
940,563,660.81 |
0.00 |
0.00 |
167,942,923.06 |
181,339,612.14 |
185,391,790.25 |
197,217,977.52 |
208,671,357.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях и муниципальных общеобразовательных организациях, общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях |
|
федер. бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
областной бюджет |
|
|
|
940,563,660.81 |
0.00 |
0.00 |
167,942,923.06 |
181,339,612.14 |
185,391,790.25 |
197,217,977.52 |
208,671,357.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
городской бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
внебюджетные источники |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2.1.4. |
Мероприятие |
|
Всего |
014 |
0702 |
04 2 01 S7710 |
377,809,762.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
64,933,048.80 |
78,219,178.50 |
78,219,178.50 |
78,219,178.50 |
78,219,178.50 |
0.00 |
Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств |
|
федер. бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
областной бюджет |
|
|
|
311,265,684.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
50,534,818.95 |
65,182,716.31 |
65,182,716.31 |
65,182,716.31 |
65,182,716.31 |
0.00 |
||
|
городской бюджет |
|
|
|
66,544,078.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
14,398,229.85 |
13,036,462.19 |
13,036,462.19 |
13,036,462.19 |
13,036,462.19 |
0.00 |
||
|
внебюджетные источники |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2.2. |
Основное мероприятие |
|
Всего |
014 |
0702 |
04 2 02 00000 |
120,616,829.71 |
535,885.60 |
300,000.00 |
604,372.30 |
514,190.00 |
3,318,035.12 |
113,362,359.69 |
300,000.00 |
300,000.00 |
300,000.00 |
1,081,987.00 |
Содержание и развитие муниципальных учреждений |
|
федер.бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
областной бюджет |
|
|
|
2,070,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,070,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
городской бюджет |
|
|
|
115,365,639.71 |
235,885.60 |
0.00 |
304,372.30 |
33,000.00 |
948,035.12 |
113,062,359.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
781,987.00 |
||
|
внебюджетные источники |
|
|
|
3,181,190.00 |
300,000.00 |
300,000.00 |
300,000.00 |
481,190.00 |
300,000.00 |
300,000.00 |
300,000.00 |
300,000.00 |
300,000.00 |
300,000.00 |
||
2.2.1. |
Мероприятие |
|
Всего |
014 |
0702 |
04 2 02 22940 |
118,316,829.71 |
535,885.60 |
300,000.00 |
604,372.30 |
514,190.00 |
1,018,035.12 |
113,362,359.69 |
300,000.00 |
300,000.00 |
300,000.00 |
1,081,987.00 |
Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений |
|
федер.бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
областной бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
городской бюджет |
|
|
|
115,135,639.71 |
235,885.60 |
0.00 |
304,372.30 |
33,000.00 |
718,035.12 |
113,062,359.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
781,987.00 |
||
|
внебюджетные источники |
|
|
|
3,181,190.00 |
300,000.00 |
300,000.00 |
300,000.00 |
481,190.00 |
300,000.00 |
300,000.00 |
300,000.00 |
300,000.00 |
300,000.00 |
300,000.00 |
||
2.2.1.1 |
Расходы по замене деревянных оконных конструкций на металлопластиковые. |
|
Всего |
014 |
0702 |
04 2 02 22940 |
13,365,018.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
13,365,018.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
федер. бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
областной бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
городской бюджет |
|
|
|
13,365,018.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
13,365,018.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
внебюджетные источники |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2.2.2. |
Мероприятие |
|
Всего |
014 |
0702 |
04 2 02 S0920 |
2,300,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,300,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
Модернизация систем общего образования |
|
федер. бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
областной бюджет |
|
|
|
2,070,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,070,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
городской бюджет |
|
|
|
230,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
230,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
внебюджетные источники |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2.3. |
Основное мероприятие |
|
Всего |
014 |
0702 |
04 2 03 00000 |
20,199,736.17 |
1,240,264.00 |
904,080.00 |
1,596,008.00 |
2,004,874.00 |
2,112,145.81 |
2,378,138.85 |
2,522,825.11 |
2,430,641.85 |
2,531,706.55 |
2,479,052.00 |
Обеспечение поддержки детей с особыми потребностями |
|
федер. бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
областной бюджет |
014 |
0702 |
04 2 03 S7620 |
1,942,736.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
722,213.50 |
885,784.15 |
143,498.85 |
191,239.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
городской бюджет |
014 |
0702 |
04 2 03 22950 04 2 03 22960 |
18,256,999.86 |
1,240,264.00 |
904,080.00 |
1,596,008.00 |
1,282,660.50 |
1,226,361.66 |
2,234,640.00 |
2,331,585.30 |
2,430,641.85 |
2,531,706.55 |
2,479,052.00 |
||
|
внебюджетные источники |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2.3.1. |
Мероприятие |
|
Всего |
014 |
0702 |
04 2 03 22950 |
14,784,127.50 |
640,264.00 |
904,080.00 |
1,248,008.00 |
982,414.00 |
1,050,000.00 |
1,874,340.00 |
1,958,685.30 |
2,044,867.45 |
2,132,796.75 |
1,948,672.00 |
Мероприятия, направленные на укрепление здоровья детей и подростков, в том числе с ограниченными возможностями |
|
федер. бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
областной бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
городской бюджет |
|
|
|
14,784,127.50 |
640,264.00 |
904,080.00 |
1,248,008.00 |
982,414.00 |
1,050,000.00 |
1,874,340.00 |
1,958,685.30 |
2,044,867.45 |
2,132,796.75 |
1,948,672.00 |
||
|
внебюджетные источники |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2.3.2. |
Мероприятие |
|
Всего |
014 |
0702 |
04 2 03 22960 |
2,813,905.40 |
600,000.00 |
0.00 |
348,000.00 |
220,000.00 |
77,941.20 |
280,000.00 |
292,600.00 |
305,474.40 |
318,609.80 |
371,280.00 |
Мероприятия по выявлению, развитию и поддержке одаренных детей |
|
федер. бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
областной бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
городской бюджет |
|
|
|
2,813,905.40 |
600,000.00 |
0.00 |
348,000.00 |
220,000.00 |
77,941.20 |
280,000.00 |
292,600.00 |
305,474.40 |
318,609.80 |
371,280.00 |
||
|
внебюджетные источники |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2.3.3. |
Мероприятие |
|
Всего |
|
|
|
2,601,703.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
802,460.00 |
984,204.61 |
223,798.85 |
271,539.81 |
80,300.00 |
80,300.00 |
159,100.00 |
Обеспечение бесплатным двухразовым питанием детей с ограниченными возможностями здоровья обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях |
|
федер. бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
областной бюджет |
014 |
0702 |
04 2 03 S7620 |
1,942,736.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
722,213.50 |
885,784.15 |
143,498.85 |
191,239.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
городской бюджет |
014 |
0702 |
04 2 03 S7620 |
658,966.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
80,246.50 |
98,420.46 |
80,300.00 |
80,300.00 |
80,300.00 |
80,300.00 |
159,100.00 |
||
|
внебюджетные источники |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2.4. |
Основное мероприятие |
|
Всего |
014 |
0702 |
04 2 04 00000 |
3,083,082.90 |
2,538,226.65 |
0.00 |
544,856.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
Обеспечение расходов негосударственных учреждений |
|
федер. бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
областной бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
городской бюджет |
|
|
|
3,083,082.90 |
2,538,226.65 |
0.00 |
544,856.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
внебюджетные источники |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2.4.1. |
Мероприятие |
|
Всего |
014 |
0702 |
04 2 04 22970 |
3,083,082.90 |
2,538,226.65 |
0.00 |
544,856.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
Поддержка альтернативных форм предоставления общего образования |
|
федер. бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
областной бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
городской бюджет |
|
|
|
3,083,082.90 |
2,538,226.65 |
0.00 |
544,856.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
внебюджетные источники |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2.5. |
Основное мероприятие |
|
Всего |
014 |
0702 |
04 2 05 00000 |
103,701,272.74 |
3,225,505.52 |
3,241,809.16 |
3,852,283.45 |
3,870,367.69 |
7,071,370.91 |
16,067,166.00 |
16,790,188.47 |
17,528,956.76 |
18,282,701.90 |
13,770,922.88 |
Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях |
|
федер. бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
областной бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
городской бюджет |
|
|
|
103,701,272.74 |
3,225,505.52 |
3,241,809.16 |
3,852,283.45 |
3,870,367.69 |
7,071,370.91 |
16,067,166.00 |
16,790,188.47 |
17,528,956.76 |
18,282,701.90 |
13,770,922.88 |
||
|
внебюджетные источники |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2.5.1. |
Мероприятие |
|
Всего |
014 |
0702 |
04 2 05 22860 |
103,701,272.74 |
3,225,505.52 |
3,241,809.16 |
3,852,283.45 |
3,870,367.69 |
7,071,370.91 |
16,067,166.00 |
16,790,188.47 |
17,528,956.76 |
18,282,701.90 |
13,770,922.88 |
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно и возмещение расходов, связанных с переездом из районов Крайнего Севера для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностям и неработающих членов их семей |
|
федер. бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
областной бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
городской бюджет |
|
|
|
103,701,272.74 |
3,225,505.52 |
3,241,809.16 |
3,852,283.45 |
3,870,367.69 |
7,071,370.91 |
16,067,166.00 |
16,790,188.47 |
17,528,956.76 |
18,282,701.90 |
13,770,922.88 |
||
|
внебюджетные источники |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2.6. |
Основное мероприятие |
|
Всего |
014 |
0702 |
04 2 00 00000 |
2,316,178.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,316,178.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
Федеральный проект "Цифровая образовательная среда" |
|
федер. бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
областной бюджет |
|
|
|
2,200,370.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,200,370.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
городской бюджет |
|
|
|
115,808.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
115,808.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
внебюджетные источники |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2.6.1. |
Мероприятие |
|
Всего |
014 |
0702 |
04 2 Е4 52100 |
2,316,178.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,316,178.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях |
|
федер. бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
областной бюджет |
|
|
|
2,200,370.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,200,370.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
городской бюджет |
|
|
|
115,808.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
115,808.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
внебюджетные источники |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
3. |
Подпрограмма 3 |
Всего, в том числе: |
Всего |
014 |
0703 |
04 00 0 00000 |
599,890,159.18 |
35,581,526.72 |
34,638,676.64 |
35,637,474.70 |
49,083,397.76 |
53,870,508.14 |
81,178,970.35 |
72,925,383.65 |
79,919,368.88 |
76,556,945.80 |
80,497,906.54 |
"Развитие дополнительного образования" |
федер. бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
областной бюджет |
|
|
|
245,072,005.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
38,137,754.92 |
51,733,562.66 |
51,733,562.66 |
51,733,562.66 |
51,733,562.66 |
0.00 |
|||
городской бюджет |
|
|
|
332,647,905.13 |
34,494,752.29 |
33,838,676.64 |
34,837,474.70 |
43,999,923.70 |
13,332,753.22 |
27,045,407.69 |
18,791,820.99 |
25,785,806.22 |
22,423,383.14 |
78,097,906.54 |
|||
внебюджетные источники |
|
|
|
22,170,248.49 |
1,086,774.43 |
800,000.00 |
800,000.00 |
5,083,474.06 |
2,400,000.00 |
2,400,000.00 |
2,400,000.00 |
2,400,000.00 |
2,400,000.00 |
2,400,000.00 |
|||
Управление образования |
Всего |
|
|
|
599,890,159.18 |
35,581,526.72 |
34,638,676.64 |
35,637,474.70 |
49,083,397.76 |
53,870,508.14 |
81,178,970.35 |
72,925,383.65 |
79,919,368.88 |
76,556,945.80 |
80,497,906.54 |
||
федер. бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
областной бюджет |
|
|
|
245,072,005.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
38,137,754.92 |
51,733,562.66 |
51,733,562.66 |
51,733,562.66 |
51,733,562.66 |
0.00 |
|||
городской бюджет |
|
|
|
332,647,905.13 |
34,494,752.29 |
33,838,676.64 |
34,837,474.70 |
43,999,923.70 |
13,332,753.22 |
27,045,407.69 |
18,791,820.99 |
25,785,806.22 |
22,423,383.14 |
78,097,906.54 |
|||
внебюджетные источники |
|
|
|
22,170,248.49 |
1,086,774.43 |
800,000.00 |
800,000.00 |
5,083,474.06 |
2,400,000.00 |
2,400,000.00 |
2,400,000.00 |
2,400,000.00 |
2,400,000.00 |
2,400,000.00 |
|||
МОБУ ДОД "ЦДТ" МОБУ СОШ N 6 |
Всего |
|
|
|
599,890,159.18 |
35,581,526.72 |
34,638,676.64 |
35,637,474.70 |
49,083,397.76 |
53,870,508.14 |
81,178,970.35 |
72,925,383.65 |
79,919,368.88 |
76,556,945.80 |
80,497,906.54 |
||
федер.бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
областной бюджет |
|
|
|
245,072,005.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
38,137,754.92 |
51,733,562.66 |
51,733,562.66 |
51,733,562.66 |
51,733,562.66 |
0.00 |
|||
городской бюджет |
|
|
|
332,647,905.13 |
34,494,752.29 |
33,838,676.64 |
34,837,474.70 |
43,999,923.70 |
13,332,753.22 |
27,045,407.69 |
18,791,820.99 |
25,785,806.22 |
22,423,383.14 |
78,097,906.54 |
|||
внебюджетные источники |
|
|
|
22,170,248.49 |
1,086,774.43 |
800,000.00 |
800,000.00 |
5,083,474.06 |
2,400,000.00 |
2,400,000.00 |
2,400,000.00 |
2,400,000.00 |
2,400,000.00 |
2,400,000.00 |
|||
3.1. |
Основное мероприятие |
|
Всего |
014 |
0703 |
04 3 01 00000 |
573,023,973.06 |
34,748,611.39 |
34,087,198.14 |
34,652,860.70 |
46,897,038.76 |
52,732,962.20 |
76,774,476.45 |
70,648,176.54 |
74,101,434.66 |
74,095,091.60 |
74,286,122.62 |
Повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений образования |
|
федер. бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
областной бюджет |
|
|
|
245,072,005.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
38,137,754.92 |
51,733,562.66 |
51,733,562.66 |
51,733,562.66 |
51,733,562.66 |
0.00 |
||
|
городской бюджет |
|
|
|
308,311,108.01 |
33,861,836.96 |
33,487,198.14 |
34,052,860.70 |
42,542,953.70 |
12,395,207.28 |
22,840,913.79 |
16,714,613.88 |
20,167,872.00 |
20,161,528.94 |
72,086,122.62 |
||
|
внебюджетные источники |
|
|
|
19,640,859.49 |
886,774.43 |
600,000.00 |
600,000.00 |
4,354,085.06 |
2,200,000.00 |
2,200,000.00 |
2,200,000.00 |
2,200,000.00 |
2,200,000.00 |
2,200,000.00 |
||
3.1.1. |
Мероприятие |
|
Всего |
014 |
0703 |
04 3 01 22840 |
258,151,778.52 |
34,748,611.39 |
34,087,198.14 |
34,652,860.70 |
42,458,782.92 |
5,070,788.76 |
13,069,359.21 |
6,943,059.30 |
10,396,317.42 |
7,215,810.85 |
69,508,989.83 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |
|
федер. бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
областной бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
городской бюджет |
|
|
|
249,710,919.04 |
33,861,836.96 |
33,487,198.14 |
34,052,860.70 |
39,704,697.86 |
4,470,788.76 |
12,469,359.21 |
6,343,059.30 |
9,796,317.42 |
6,615,810.85 |
68,908,989.83 |
||
|
внебюджетные источники |
|
|
|
8,440,859.49 |
886,774.43 |
600,000.00 |
600,000.00 |
2,754,085.06 |
600,000.00 |
600,000.00 |
600,000.00 |
600,000.00 |
600,000.00 |
600,000.00 |
||
3.1.1.1. |
Мероприятие |
|
Всего |
014 |
0703 |
04 3 01 22840 |
23,563,715.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4,438,255.84 |
1,600,000.00 |
1,600,000.00 |
1,600,000.00 |
4,774,163.51 |
4,774,163.51 |
4,777,132.79 |
Расходы на обеспечение деятельности детского образцового хореографического ансамбля "Россияне" |
|
федер. бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
областной бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
городской бюджет |
|
|
|
12,363,715.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,838,255.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3,174,163.51 |
3,174,163.51 |
3,177,132.79 |
||
|
внебюджетные источники |
|
|
|
11,200,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,600,000.00 |
1,600,000.00 |
1,600,000.00 |
1,600,000.00 |
1,600,000.00 |
1,600,000.00 |
1,600,000.00 |
||
3.1.3. |
Мероприятие |
|
Всего |
014 |
0703 |
04 3 01 S7710 |
294,482,642.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
46,062,173.44 |
62,105,117.24 |
62,105,117.24 |
62,105,117.24 |
62,105,117.24 |
0.00 |
Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств |
|
федер. бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
областной бюджет |
|
|
|
245,072,005.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
38,137,754.92 |
51,733,562.66 |
51,733,562.66 |
51,733,562.66 |
51,733,562.66 |
0.00 |
||
|
городской бюджет |
|
|
|
49,410,636.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
7,924,418.52 |
10,371,554.58 |
10,371,554.58 |
10,371,554.58 |
10,371,554.58 |
0.00 |
||
|
внебюджетные источники |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
3.1.3.1 |
Мероприятие |
|
Всего |
014 |
0703 |
04 3 01 S7710 |
15,772,687.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3,026,548.20 |
3,186,534.89 |
3,186,534.89 |
3,186,534.89 |
3,186,534.89 |
0.00 |
Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств (хореографического ансамбля "Россияне") |
|
федер. бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
областной бюджет |
|
|
|
13,043,034.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,421,241.00 |
2,655,448.49 |
2,655,448.49 |
2,655,448.49 |
2,655,448.49 |
0.00 |
||
|
городской бюджет |
|
|
|
2,729,652.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
605,307.20 |
531,086.40 |
531,086.40 |
531,086.40 |
531,086.40 |
0.00 |
||
|
внебюджетные источники |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
3.2. |
Основное мероприятие |
|
Всего |
014 |
0702, 0703 |
04 3 02 22940 |
12,269,062.90 |
236,750.00 |
200,000.00 |
238,930.00 |
1,277,987.00 |
200,000.00 |
2,416,735.90 |
200,000.00 |
3,649,330.00 |
200,000.00 |
3,649,330.00 |
Содержание и развитие муниципальных учреждений |
|
федер. бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
областной бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
городской бюджет |
|
|
|
9,739,673.90 |
36,750.00 |
0.00 |
38,930.00 |
548,598.00 |
0.00 |
2,216,735.90 |
0.00 |
3,449,330.00 |
0.00 |
3,449,330.00 |
||
|
внебюджетные источники |
|
|
|
2,529,389.00 |
200,000.00 |
200,000.00 |
200,000.00 |
729,389.00 |
200,000.00 |
200,000.00 |
200,000.00 |
200,000.00 |
200,000.00 |
200,000.00 |
||
3.2.1. |
Мероприятие |
|
Всего |
014 |
0702, 0703 |
04 3 02 22940 |
12,269,062.90 |
236,750.00 |
200,000.00 |
238,930.00 |
1,277,987.00 |
200,000.00 |
2,416,735.90 |
200,000.00 |
3,649,330.00 |
200,000.00 |
3,649,330.00 |
Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений |
|
федер. бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
областной бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
городской бюджет |
|
|
|
9,739,673.90 |
36,750.00 |
0.00 |
38,930.00 |
548,598.00 |
0.00 |
2,216,735.90 |
0.00 |
3,449,330.00 |
0.00 |
3,449,330.00 |
||
|
внебюджетные источники |
|
|
|
2,529,389.00 |
200,000.00 |
200,000.00 |
200,000.00 |
729,389.00 |
200,000.00 |
200,000.00 |
200,000.00 |
200,000.00 |
200,000.00 |
200,000.00 |
||
3.2.1.1 |
Расходы по замене деревянных оконных конструкций на металлопластиковые. |
|
Всего |
014 |
0703 |
04 3 02 22940 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
федер. бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
областной бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
городской бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
внебюджетные источники |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
3.3. |
Основное мероприятие |
|
Всего |
014 |
0702,0703 |
04 3 03 00000 |
3,840,107.37 |
145,000.00 |
0.00 |
342,000.00 |
420,000.00 |
137,281.94 |
505,000.00 |
527,725.00 |
550,944.90 |
574,635.53 |
637,520.00 |
Обеспечение поддержки детей с особыми потребностями |
|
федер. бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
областной бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
городской бюджет |
|
|
|
3,840,107.37 |
145,000.00 |
0.00 |
342,000.00 |
420,000.00 |
137,281.94 |
505,000.00 |
527,725.00 |
550,944.90 |
574,635.53 |
637,520.00 |
||
|
внебюджетные источники |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
3.3.1. |
Мероприятие |
|
Всего |
014 |
0703 |
04 3 03 22950 |
1,288,890.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
120,000.00 |
15,241.63 |
240,000.00 |
250,800.00 |
261,835.20 |
273,094.11 |
127,920.00 |
Мероприятия, направленные на укрепление здоровья детей и подростков, в том числе с ограниченными возможностями |
|
федер. бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
областной бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
городской бюджет |
|
|
|
1,288,890.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
120,000.00 |
15,241.63 |
240,000.00 |
250,800.00 |
261,835.20 |
273,094.11 |
127,920.00 |
||
|
внебюджетные источники |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
3.3.2. |
Мероприятие |
|
Всего |
014 |
0703 |
04 3 03 22960 |
2,551,216.43 |
145,000.00 |
0.00 |
342,000.00 |
300,000.00 |
122,040.31 |
265,000.00 |
276,925.00 |
289,109.70 |
301,541.42 |
509,600.00 |
Мероприятия по выявлению, развитию и поддержке одаренных детей |
|
федер. бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
областной бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
городской бюджет |
|
|
|
2,551,216.43 |
145,000.00 |
0.00 |
342,000.00 |
300,000.00 |
122,040.31 |
265,000.00 |
276,925.00 |
289,109.70 |
301,541.42 |
509,600.00 |
||
|
внебюджетные источники |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
3.4. |
Основное мероприятие |
|
Всего |
014 |
0702,0703,0709 |
04 3 04 00000 |
10,757,015.85 |
451,165.33 |
351,478.50 |
403,684.00 |
488,372.00 |
800,264.00 |
1,482,758.00 |
1,549,482.11 |
1,617,659.32 |
1,687,218.67 |
1,924,933.92 |
Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях |
|
федер. бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
областной бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
городской бюджет |
014 |
|
|
10,757,015.85 |
451,165.33 |
351,478.50 |
403,684.00 |
488,372.00 |
800,264.00 |
1,482,758.00 |
1,549,482.11 |
1,617,659.32 |
1,687,218.67 |
1,924,933.92 |
|||
внебюджетные источники |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
3.4.1. |
Мероприятие |
|
Всего |
014 |
0702, 0703, 0709 |
04 3 04 22860 |
10,757,015.85 |
451,165.33 |
351,478.50 |
403,684.00 |
488,372.00 |
800,264.00 |
1,482,758.00 |
1,549,482.11 |
1,617,659.32 |
1,687,218.67 |
1,924,933.92 |
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно и возмещение расходов, связанных с переездом из районов Крайнего Севера для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностям и неработающих членов их семей |
|
федер. бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
областной бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
городской бюджет |
|
|
|
10,757,015.85 |
451,165.33 |
351,478.50 |
403,684.00 |
488,372.00 |
800,264.00 |
1,482,758.00 |
1,549,482.11 |
1,617,659.32 |
1,687,218.67 |
1,924,933.92 |
|||
внебюджетные источники |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
4. |
Подпрограмма 4 |
Всего, в том числе: |
Всего |
014 |
0707 |
04 4 00 00000 |
67,811,385.49 |
5,867,968.30 |
6,722,120.00 |
6,525,555.64 |
7,610,074.36 |
8,894,426.94 |
8,566,207.42 |
6,928,392.21 |
6,242,320.31 |
6,242,320.31 |
4,212,000.00 |
"Обеспечение безопасного и качественного отдыха и оздоровления детей" |
федер.бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
областной бюджет |
|
|
|
15,073,787.00 |
2,012,760.00 |
2,672,120.00 |
2,501,900.00 |
2,553,161.29 |
2,323,886.70 |
2,323,887.11 |
686,071.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
городской бюджет |
|
|
|
37,432,390.19 |
2,550,000.00 |
2,550,000.00 |
2,523,655.64 |
3,056,913.07 |
5,070,540.24 |
4,742,320.31 |
4,742,320.31 |
4,742,320.31 |
4,742,320.31 |
2,712,000.00 |
|||
внебюджетные источники |
|
|
|
15,305,208.30 |
1,305,208.30 |
1,500,000.00 |
1,500,000.00 |
2,000,000.00 |
1,500,000.00 |
1,500,000.00 |
1,500,000.00 |
1,500,000.00 |
1,500,000.00 |
1,500,000.00 |
|||
Управление образования |
Всего |
|
|
|
67,811,385.49 |
5,867,968.30 |
6,722,120.00 |
6,525,555.64 |
7,610,074.36 |
8,894,426.94 |
8,566,207.42 |
6,928,392.21 |
6,242,320.31 |
6,242,320.31 |
4,212,000.00 |
||
федер. бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
областной бюджет |
|
|
|
15,073,787.00 |
2,012,760.00 |
2,672,120.00 |
2,501,900.00 |
2,553,161.29 |
2,323,886.70 |
2,323,887.11 |
686,071.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
городской бюджет |
|
|
|
37,432,390.19 |
2,550,000.00 |
2,550,000.00 |
2,523,655.64 |
3,056,913.07 |
5,070,540.24 |
4,742,320.31 |
4,742,320.31 |
4,742,320.31 |
4,742,320.31 |
2,712,000.00 |
|||
внебюджетные источники |
|
|
|
15,305,208.30 |
1,305,208.30 |
1,500,000.00 |
1,500,000.00 |
2,000,000.00 |
1,500,000.00 |
1,500,000.00 |
1,500,000.00 |
1,500,000.00 |
1,500,000.00 |
1,500,000.00 |
|||
Управление молодежной политики, физической культуры и спорта, Образовательные учреждения МБОУ ДОД "ЦДТ" |
Всего |
|
|
|
67,811,385.49 |
5,867,968.30 |
6,722,120.00 |
6,525,555.64 |
7,610,074.36 |
8,894,426.94 |
8,566,207.42 |
6,928,392.21 |
6,242,320.31 |
6,242,320.31 |
4,212,000.00 |
||
федер. бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
областной бюджет |
|
|
|
15,073,787.00 |
2,012,760.00 |
2,672,120.00 |
2,501,900.00 |
2,553,161.29 |
2,323,886.70 |
2,323,887.11 |
686,071.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
городской бюджет |
|
|
|
37,432,390.19 |
2,550,000.00 |
2,550,000.00 |
2,523,655.64 |
3,056,913.07 |
5,070,540.24 |
4,742,320.31 |
4,742,320.31 |
4,742,320.31 |
4,742,320.31 |
2,712,000.00 |
|||
внебюджетные источники |
|
|
|
15,305,208.30 |
1,305,208.30 |
1,500,000.00 |
1,500,000.00 |
2,000,000.00 |
1,500,000.00 |
1,500,000.00 |
1,500,000.00 |
1,500,000.00 |
1,500,000.00 |
1,500,000.00 |
|||
4.1. |
Основное мероприятие |
|
Всего |
014 |
0707 |
04 4 01 00000 |
67,811,385.49 |
5,867,968.30 |
6,722,120.00 |
6,525,555.64 |
7,610,074.36 |
8,894,426.94 |
8,566,207.42 |
6,928,392.21 |
6,242,320.31 |
6,242,320.31 |
4,212,000.00 |
Организация и обеспечение проведения оздоровительной кампании детей |
|
федер. бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
областной бюджет |
|
|
|
15,073,787.00 |
2,012,760.00 |
2,672,120.00 |
2,501,900.00 |
2,553,161.29 |
2,323,886.70 |
2,323,887.11 |
686,071.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
городской бюджет |
|
|
|
37,432,390.19 |
2,550,000.00 |
2,550,000.00 |
2,523,655.64 |
3,056,913.07 |
5,070,540.24 |
4,742,320.31 |
4,742,320.31 |
4,742,320.31 |
4,742,320.31 |
2,712,000.00 |
|||
внебюджетные источники |
|
|
|
15,305,208.30 |
1,305,208.30 |
1,500,000.00 |
1,500,000.00 |
2,000,000.00 |
1,500,000.00 |
1,500,000.00 |
1,500,000.00 |
1,500,000.00 |
1,500,000.00 |
1,500,000.00 |
|||
4.1.1. |
Мероприятие |
|
Всего |
014 |
0707 |
04 4 01 S7500 |
21,763,681.22 |
3,262,760.00 |
3,922,120.00 |
3,701,900.00 |
2,836,845.88 |
2,582,096.33 |
2,623,887.11 |
986,071.90 |
300,000.00 |
300,000.00 |
1,248,000.00 |
Частичная оплата стоимости путевок для детей работающих граждан и организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное время |
|
федер. бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
областной бюджет |
|
|
|
15,073,787.00 |
2,012,760.00 |
2,672,120.00 |
2,501,900.00 |
2,553,161.29 |
2,323,886.70 |
2,323,887.11 |
686,071.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
городской бюджет |
|
|
|
6,689,894.22 |
1,250,000.00 |
1,250,000.00 |
1,200,000.00 |
283,684.59 |
258,209.63 |
300,000.00 |
300,000.00 |
300,000.00 |
300,000.00 |
1,248,000.00 |
|||
внебюджетные источники |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
4.1.2. |
Мероприятие |
|
Всего |
014 |
0707 |
04 4 01 23860 |
25,806,233.00 |
1,705,208.30 |
1,900,000.00 |
1,950,000.00 |
3,366,315.41 |
3,520,709.29 |
2,850,000.00 |
2,850,000.00 |
2,850,000.00 |
2,850,000.00 |
1,964,000.00 |
Совершенствование методов организации, инфраструктуры и форм отдыха и оздоровления детей |
|
федер. бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
областной бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
городской бюджет |
|
|
|
10,501,024.70 |
400,000.00 |
400,000.00 |
450,000.00 |
1,366,315.41 |
2,020,709.29 |
1,350,000.00 |
1,350,000.00 |
1,350,000.00 |
1,350,000.00 |
464,000.00 |
|||
внебюджетные источники |
|
|
|
15,305,208.30 |
1,305,208.30 |
1,500,000.00 |
1,500,000.00 |
2,000,000.00 |
1,500,000.00 |
1,500,000.00 |
1,500,000.00 |
1,500,000.00 |
1,500,000.00 |
1,500,000.00 |
|||
4.1.3. |
Мероприятие |
|
Всего |
|
|
|
20,241,471.27 |
900,000.00 |
900,000.00 |
873,655.64 |
1,406,913.07 |
2,791,621.32 |
3,092,320.31 |
3,092,320.31 |
3,092,320.31 |
3,092,320.31 |
1,000,000.00 |
Временное трудоустройство несовершеннолетних в летний период |
|
федер.бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
областной бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
городской бюджет |
012 |
0707 |
04 4 01 22990 |
4,080,568.71 |
900,000.00 |
900,000.00 |
873,655.64 |
1,406,913.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
018 |
0707 |
04 4 01 22990 |
16,160,902.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,791,621.32 |
3,092,320.31 |
3,092,320.31 |
3,092,320.31 |
3,092,320.31 |
1,000,000.00 |
||||
внебюджетные источники |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
5. |
Подпрограмма 5 |
|
Всего |
014 |
1003 1004 1006 |
04 5 00 00000 |
352,286,788.71 |
35,172,589.08 |
38,679,120.09 |
36,739,225.06 |
44,315,227.22 |
47,393,464.01 |
53,518,857.97 |
54,271,112.36 |
14,740,667.65 |
15,374,516.36 |
12,082,008.91 |
Социальная политика в сфере образования |
Всего, в том числе: |
федер. бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
областной бюджет |
|
|
|
244,796,593.09 |
29,867,584.59 |
31,184,036.61 |
29,401,089.00 |
35,119,167.56 |
39,065,558.90 |
40,007,457.53 |
40,151,698.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
городской бюджет |
|
|
|
107,490,195.62 |
5,305,004.49 |
7,495,083.48 |
7,338,136.06 |
9,196,059.66 |
8,327,905.11 |
13,511,400.44 |
14,119,413.46 |
14,740,667.65 |
15,374,516.36 |
12,082,008.91 |
|||
внебюджетные источники |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
Управление образования |
Всего |
|
|
|
352,286,788.71 |
35,172,589.08 |
38,679,120.09 |
36,739,225.06 |
44,315,227.22 |
47,393,464.01 |
53,518,857.97 |
54,271,112.36 |
14,740,667.65 |
15,374,516.36 |
12,082,008.91 |
||
федер. бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
областной бюджет |
|
|
|
244,796,593.09 |
29,867,584.59 |
31,184,036.61 |
29,401,089.00 |
35,119,167.56 |
39,065,558.90 |
40,007,457.53 |
40,151,698.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
городской бюджет |
|
|
|
107,490,195.62 |
5,305,004.49 |
7,495,083.48 |
7,338,136.06 |
9,196,059.66 |
8,327,905.11 |
13,511,400.44 |
14,119,413.46 |
14,740,667.65 |
15,374,516.36 |
12,082,008.91 |
|||
внебюджетные источники |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
Образовательные учреждения |
Всего |
|
|
|
352,286,788.71 |
35,172,589.08 |
38,679,120.09 |
36,739,225.06 |
44,315,227.22 |
47,393,464.01 |
53,518,857.97 |
54,271,112.36 |
14,740,667.65 |
15,374,516.36 |
12,082,008.91 |
||
федер. бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
областной бюджет |
|
|
|
244,796,593.09 |
29,867,584.59 |
31,184,036.61 |
29,401,089.00 |
35,119,167.56 |
39,065,558.90 |
40,007,457.53 |
40,151,698.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
городской бюджет |
|
|
|
107,490,195.62 |
5,305,004.49 |
7,495,083.48 |
7,338,136.06 |
9,196,059.66 |
8,327,905.11 |
13,511,400.44 |
14,119,413.46 |
14,740,667.65 |
15,374,516.36 |
12,082,008.91 |
|||
внебюджетные источники |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
5.1. |
Основное мероприятие |
|
Всего |
014 |
1003 1004 1006 |
04 5 01 00000 |
352,286,788.71 |
35,172,589.08 |
38,679,120.09 |
36,739,225.06 |
44,315,227.22 |
47,393,464.01 |
53,518,857.97 |
54,271,112.36 |
14,740,667.65 |
15,374,516.36 |
12,082,008.91 |
Оказание социальной поддержки отдельным категориям граждан |
|
федер. бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
областной бюджет |
|
|
|
244,796,593.09 |
29,867,584.59 |
31,184,036.61 |
29,401,089.00 |
35,119,167.56 |
39,065,558.90 |
40,007,457.53 |
40,151,698.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
городской бюджет |
|
|
|
107,490,195.62 |
5,305,004.49 |
7,495,083.48 |
7,338,136.06 |
9,196,059.66 |
8,327,905.11 |
13,511,400.44 |
14,119,413.46 |
14,740,667.65 |
15,374,516.36 |
12,082,008.91 |
|||
внебюджетные источники |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
5.1.1. |
Мероприятие |
|
Всего |
014 |
0701 |
04 5 01 23000 |
56,703,260.12 |
3,438,014.22 |
4,484,290.16 |
4,000,000.00 |
5,420,264.25 |
4,146,664.00 |
6,787,900.44 |
7,093,355.96 |
7,405,463.62 |
7,723,898.56 |
6,203,408.91 |
Социальная поддержка по оплате за присмотр и уход за ребенком (родительская плата) в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях в натуральной форме путем снижения размера платы за присмотр и уход за ребенком (родительская плата) в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях с последующим направлением средств на приобретение продуктов питания |
|
федер. бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
областной бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
городской бюджет |
|
|
|
56,703,260.12 |
3,438,014.22 |
4,484,290.16 |
4,000,000.00 |
5,420,264.25 |
4,146,664.00 |
6,787,900.44 |
7,093,355.96 |
7,405,463.62 |
7,723,898.56 |
6,203,408.91 |
|||
внебюджетные источники |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
5.1.2. |
Мероприятие |
|
Всего |
014 |
0702 |
04 5 01 23010 |
50,786,935.50 |
1,866,990.27 |
3,010,793.32 |
3,338,136.06 |
3,775,795.41 |
4,181,241.11 |
6,723,500.00 |
7,026,057.50 |
7,335,204.03 |
7,650,617.80 |
5,878,600.00 |
Социальная поддержка в натуральной форме малообеспеченным семьям путем освобождения платы за питание для учащихся общеобразовательных учреждений в дни посещения занятий в общеобразовательных учреждениях с последующим направлением средств на приобретение продуктов питания |
|
федер. бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
областной бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
городской бюджет |
|
|
|
50,786,935.50 |
1,866,990.27 |
3,010,793.32 |
3,338,136.06 |
3,775,795.41 |
4,181,241.11 |
6,723,500.00 |
7,026,057.50 |
7,335,204.03 |
7,650,617.80 |
5,878,600.00 |
|||
внебюджетные источники |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
5.1.3. |
Мероприятие |
|
Всего |
014 |
1004 |
04 5 01 11020 |
6,136,403.42 |
1,999,218.00 |
1,429,428.00 |
714,714.00 |
1,249,372.20 |
321,716.57 |
168,781.86 |
253,172.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
Финансовое обеспечение государственных полномочий по назначению и выплате денежной выплаты при передаче ребенка на воспитание в семью, осуществлению контроля за расходованием усыновителями, опекунами (попечителями), приемными родителями денежной выплаты и возврату денежной выплаты |
|
федер. бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
областной бюджет |
|
|
|
6,136,403.42 |
1,999,218.00 |
1,429,428.00 |
714,714.00 |
1,249,372.20 |
321,716.57 |
168,781.86 |
253,172.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
городской бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
внебюджетные источники |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
5.1.4. |
Мероприятие |
|
Всего |
014 |
1004 |
04 5 01 70000 |
67,644.00 |
60,128.00 |
0.00 |
7,516.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
Дополнительные гарантии по социальной поддержке детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей - сирот, оставшихся без попечения родителей |
|
федер. бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
областной бюджет |
|
|
|
67,644.00 |
60,128.00 |
0.00 |
7,516.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
городской бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
внебюджетные источники |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
5.1.5. |
Мероприятие |
|
Всего |
014 |
1004 |
04 5 01 70000 |
252,918.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
44,894.31 |
67,653.62 |
70,185.47 |
70,185.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
Финансовое обеспечение расходов на предоставление дополнительных гарантий по социальной поддержке лиц из числа детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |
|
федер.бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
областной бюджет |
|
|
|
252,918.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
44,894.31 |
67,653.62 |
70,185.47 |
70,185.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
городской бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
внебюджетные источники |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
5.1.6. |
Мероприятие |
|
Всего |
014 |
1004 |
04 5 01 87250 |
158,723,987.27 |
16,868,481.90 |
18,524,763.63 |
17,702,213.26 |
22,883,369.55 |
27,168,555.87 |
27,788,301.53 |
27,788,301.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
Выплата компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающие образовательные программы дошкольного образования |
|
федер. бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
областной бюджет |
|
|
|
158,723,987.27 |
16,868,481.90 |
18,524,763.63 |
17,702,213.26 |
22,883,369.55 |
27,168,555.87 |
27,788,301.53 |
27,788,301.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
городской бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
внебюджетные источники |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
5.1.7 |
Мероприятие |
|
Всего |
014 |
1004 |
04 5 01 87700 |
28,906,957.07 |
9,526,659.91 |
9,816,748.20 |
9,563,548.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
Выплата денежных средств на содержание детей, находящихся в семьях опекунов (попечителей) и в приемных семьях, а также вознаграждения приемным родителям (родителю) |
|
федер. бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
областной бюджет |
|
|
|
28,906,957.07 |
9,526,659.91 |
9,816,748.20 |
9,563,548.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
городской бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
внебюджетные источники |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
5.1.8 |
Мероприятие |
|
Всего |
014 |
1004 |
04 5 01 87700 |
39,991,153.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
9,476,448.13 |
9,898,045.76 |
10,308,330.02 |
10,308,330.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
Финансовое обеспечение расходов на выплату денежных средств на содержание детей, находящихся в семьях опекунов (попечителей) и в приемных семьях, а также вознаграждения приемным родителям (родителю) |
|
федер. бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
областной бюджет |
|
|
|
39,991,153.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
9,476,448.13 |
9,898,045.76 |
10,308,330.02 |
10,308,330.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
городской бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
внебюджетные источники |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
5.1.9. |
Мероприятие |
|
Всего |
014 |
1006 |
04 5 01 87300 |
10,717,528.53 |
1,413,096.78 |
1,413,096.78 |
1,413,096.78 |
1,465,083.37 |
1,609,587.08 |
1,671,858.65 |
1,731,709.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
Финансовое обеспечение государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних |
|
федер. бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
областной бюджет |
|
|
|
10,717,528.53 |
1,413,096.78 |
1,413,096.78 |
1,413,096.78 |
1,465,083.37 |
1,609,587.08 |
1,671,858.65 |
1,731,709.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
городской бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
внебюджетные источники |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
6. |
Подпрограмма 6 |
|
Всего |
014 |
0709 |
04 6 00 00000 |
455,547,379.95 |
34,866,839.46 |
34,865,874.81 |
35,802,604.49 |
40,541,364.72 |
41,737,385.92 |
52,360,260.40 |
52,884,610.07 |
53,989,450.91 |
54,536,081.26 |
53,962,907.91 |
Обеспечение эффективного управления отраслью |
Всего, в том числе: |
федер. бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
областной бюджет |
|
|
|
116,195,571.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
18,172,190.90 |
24,505,845.07 |
24,505,845.07 |
24,505,845.07 |
24,505,845.07 |
0.00 |
|||
городской бюджет |
|
|
|
332,564,367.47 |
33,743,283.59 |
34,365,874.81 |
35,302,604.49 |
38,877,479.29 |
23,065,195.02 |
27,354,415.33 |
27,878,765.00 |
28,983,605.84 |
29,530,236.19 |
53,462,907.91 |
|||
внебюджетные источники |
|
|
|
6,787,441.30 |
1,123,555.87 |
500,000.00 |
500,000.00 |
1,663,885.43 |
500,000.00 |
500,000.00 |
500,000.00 |
500,000.00 |
500,000.00 |
500,000.00 |
|||
Управление образования |
Всего |
|
|
|
455,547,379.95 |
34,866,839.46 |
34,865,874.81 |
35,802,604.49 |
40,541,364.72 |
41,737,385.92 |
52,360,260.40 |
52,884,610.07 |
53,989,450.91 |
54,536,081.26 |
53,962,907.91 |
||
федер. бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
областной бюджет |
|
|
|
116,195,571.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
18,172,190.90 |
24,505,845.07 |
24,505,845.07 |
24,505,845.07 |
24,505,845.07 |
0.00 |
|||
городской бюджет |
|
|
|
332,564,367.47 |
33,743,283.59 |
34,365,874.81 |
35,302,604.49 |
38,877,479.29 |
23,065,195.02 |
27,354,415.33 |
27,878,765.00 |
28,983,605.84 |
29,530,236.19 |
53,462,907.91 |
|||
внебюджетные источники |
|
|
|
6,787,441.30 |
1,123,555.87 |
500,000.00 |
500,000.00 |
1,663,885.43 |
500,000.00 |
500,000.00 |
500,000.00 |
500,000.00 |
500,000.00 |
500,000.00 |
|||
МБУ "ИМК" МБУ "ЦБ УО" МБУ "ГХО УО" |
Всего |
|
|
|
455,547,379.95 |
34,866,839.46 |
34,865,874.81 |
35,802,604.49 |
40,541,364.72 |
41,737,385.92 |
52,360,260.40 |
52,884,610.07 |
53,989,450.91 |
54,536,081.26 |
53,962,907.91 |
||
федер. бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
областной бюджет |
|
|
|
116,195,571.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
18,172,190.90 |
24,505,845.07 |
24,505,845.07 |
24,505,845.07 |
24,505,845.07 |
0.00 |
|||
городской бюджет |
|
|
|
332,564,367.47 |
33,743,283.59 |
34,365,874.81 |
35,302,604.49 |
38,877,479.29 |
23,065,195.02 |
27,354,415.33 |
27,878,765.00 |
28,983,605.84 |
29,530,236.19 |
53,462,907.91 |
|||
внебюджетные источники |
|
|
|
6,787,441.30 |
1,123,555.87 |
500,000.00 |
500,000.00 |
1,663,885.43 |
500,000.00 |
500,000.00 |
500,000.00 |
500,000.00 |
500,000.00 |
500,000.00 |
|||
6.1. |
Основное мероприятие |
|
Всего |
014 |
0709 |
04 6 01 00000 |
103,989,076.60 |
10,822,334.81 |
10,190,724.06 |
9,338,857.57 |
9,785,336.94 |
10,419,711.72 |
10,489,951.05 |
10,525,081.97 |
10,560,977.97 |
10,597,601.68 |
11,258,498.83 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления |
|
федер.бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
областной бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
городской бюджет |
|
|
|
103,989,076.60 |
10,822,334.81 |
10,190,724.06 |
9,338,857.57 |
9,785,336.94 |
10,419,711.72 |
10,489,951.05 |
10,525,081.97 |
10,560,977.97 |
10,597,601.68 |
11,258,498.83 |
|||
внебюджетные источники |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
6.1.1. |
Мероприятие |
|
Всего |
014 |
0709 |
04 6 01 22850 |
103,989,076.60 |
10,822,334.81 |
10,190,724.06 |
9,338,857.57 |
9,785,336.94 |
10,419,711.72 |
10,489,951.05 |
10,525,081.97 |
10,560,977.97 |
10,597,601.68 |
11,258,498.83 |
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления |
|
федер.бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
областной бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
городской бюджет |
|
|
|
103,989,076.60 |
10,822,334.81 |
10,190,724.06 |
9,338,857.57 |
9,785,336.94 |
10,419,711.72 |
10,489,951.05 |
10,525,081.97 |
10,560,977.97 |
10,597,601.68 |
11,258,498.83 |
|||
внебюджетные источники |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
6.2. |
Основное мероприятие |
|
Всего |
014 |
0709 |
04 6 02 00000 |
314,707,153.26 |
23,326,923.05 |
23,431,878.25 |
24,622,637.02 |
29,291,195.18 |
28,311,915.94 |
36,450,855.35 |
36,748,398.67 |
37,052,421.82 |
37,362,608.34 |
38,108,319.64 |
Повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений образования |
|
федер.бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
областной бюджет |
|
|
|
116,195,571.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
18,172,190.90 |
24,505,845.07 |
24,505,845.07 |
24,505,845.07 |
24,505,845.07 |
0.00 |
|||
городской бюджет |
|
|
|
192,610,454.41 |
22,381,180.80 |
23,011,878.25 |
24,202,637.02 |
27,695,809.75 |
9,719,725.04 |
11,525,010.28 |
11,822,553.60 |
12,126,576.75 |
12,436,763.28 |
37,688,319.64 |
|||
внебюджетные источники |
|
|
|
5,901,127.68 |
945,742.25 |
420,000.00 |
420,000.00 |
1,595,385.43 |
420,000.00 |
420,000.00 |
420,000.00 |
420,000.00 |
420,000.00 |
420,000.00 |
|||
6.2.1. |
Мероприятие |
|
Всего |
014 |
0709 |
04 6 02 22840 |
174,385,405.65 |
23,326,923.05 |
23,431,878.25 |
24,622,637.02 |
29,291,195.18 |
5,665,294.72 |
7,032,073.75 |
7,329,617.07 |
7,633,640.22 |
7,943,826.75 |
38,108,319.64 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |
|
федер.бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
областной бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
городской бюджет |
|
|
|
168,484,277.97 |
22,381,180.80 |
23,011,878.25 |
24,202,637.02 |
27,695,809.75 |
5,245,294.72 |
6,612,073.75 |
6,909,617.07 |
7,213,640.22 |
7,523,826.75 |
37,688,319.64 |
|||
внебюджетные источники |
|
|
|
5,901,127.68 |
945,742.25 |
420,000.00 |
420,000.00 |
1,595,385.43 |
420,000.00 |
420,000.00 |
420,000.00 |
420,000.00 |
420,000.00 |
420,000.00 |
|||
6.2.2. |
Мероприятие |
|
Всего |
014 |
0709 |
04 6 02 S7710 |
140,321,747.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22,646,621.22 |
29,418,781.60 |
29,418,781.60 |
29,418,781.60 |
29,418,781.60 |
0.00 |
Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств |
|
федер.бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
областной бюджет |
|
|
|
116,195,571.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
18,172,190.90 |
24,505,845.07 |
24,505,845.07 |
24,505,845.07 |
24,505,845.07 |
0.00 |
|||
городской бюджет |
|
|
|
24,126,176.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4,474,430.32 |
4,912,936.53 |
4,912,936.53 |
4,912,936.53 |
4,912,936.53 |
0.00 |
|||
внебюджетные источники |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
6.3. |
Основное мероприятие |
|
Всего |
014 |
0709 |
04 6 03 00000 |
1,833,716.00 |
100,000.00 |
0.00 |
0.00 |
26,500.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
569,072.00 |
569,072.00 |
569,072.00 |
"Содержание и развитие муниципальных учреждений" |
|
федер.бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
областной бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
городской бюджет |
|
|
|
1,707,216.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
569,072.00 |
569,072.00 |
569,072.00 |
|||
внебюджетные источники |
|
|
|
126,500.00 |
100,000.00 |
0.00 |
0.00 |
26,500.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
6.3.1. |
Мероприятие |
|
Всего |
014 |
0709 |
04 6 03 22940 |
1,833,716.00 |
100,000.00 |
0.00 |
0.00 |
26,500.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
569,072.00 |
569,072.00 |
569,072.00 |
Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений |
|
федер.бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
областной бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
городской бюджет |
|
|
|
1,707,216.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
569,072.00 |
569,072.00 |
569,072.00 |
|||
внебюджетные источники |
|
|
|
126,500.00 |
100,000.00 |
0.00 |
0.00 |
26,500.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
6.4. |
Основное мероприятие |
|
Всего |
014 |
0709 |
04 6 04 00000 |
1,111,813.62 |
127,813.62 |
80,000.00 |
382,000.00 |
42,000.00 |
80,000.00 |
80,000.00 |
80,000.00 |
80,000.00 |
80,000.00 |
80,000.00 |
Обеспечение распространения инновационных педагогических систем и педагогического опыта |
|
федер.бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
областной бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
городской бюджет |
|
|
|
352,000.00 |
50,000.00 |
0.00 |
302,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
внебюджетные источники |
|
|
|
759,813.62 |
77,813.62 |
80,000.00 |
80,000.00 |
42,000.00 |
80,000.00 |
80,000.00 |
80,000.00 |
80,000.00 |
80,000.00 |
80,000.00 |
|||
6.4.1 |
Мероприятие |
|
Всего |
014 |
0709 |
04 6 04 23020 |
1,111,813.62 |
127,813.62 |
80,000.00 |
382,000.00 |
42,000.00 |
80,000.00 |
80,000.00 |
80,000.00 |
80,000.00 |
80,000.00 |
80,000.00 |
Методическая поддержка, диссеминация педагогического опыта и профессионального мастерства |
|
федер.бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
областной бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
городской бюджет |
|
|
|
352,000.00 |
50,000.00 |
0.00 |
302,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
внебюджетные источники |
|
|
|
759,813.62 |
77,813.62 |
80,000.00 |
80,000.00 |
42,000.00 |
80,000.00 |
80,000.00 |
80,000.00 |
80,000.00 |
80,000.00 |
80,000.00 |
|||
6.5. |
Основное мероприятие |
|
Всего |
014 |
0709 |
04 6 05 00000 |
26,303,880.20 |
489,767.98 |
563,272.50 |
859,109.90 |
796,332.60 |
2,044,018.00 |
4,259,454.00 |
4,451,129.43 |
4,646,979.12 |
4,846,799.23 |
3,347,017.44 |
Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях |
|
федер.бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
областной бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
городской бюджет |
|
|
|
26,303,880.20 |
489,767.98 |
563,272.50 |
859,109.90 |
796,332.60 |
2,044,018.00 |
4,259,454.00 |
4,451,129.43 |
4,646,979.12 |
4,846,799.23 |
3,347,017.44 |
||
|
внебюджетные источники |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
6.5.1. |
Мероприятие |
|
Всего |
014 |
0709 |
04 6 05 22860 |
26,303,880.20 |
489,767.98 |
563,272.50 |
859,109.90 |
796,332.60 |
2,044,018.00 |
4,259,454.00 |
4,451,129.43 |
4,646,979.12 |
4,846,799.23 |
3,347,017.44 |
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно и возмещение расходов, связанных с переездом из районов Крайнего Севера для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностям и неработающих членов их семей |
|
федер.бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
областной бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
городской бюджет |
|
|
|
26,303,880.20 |
489,767.98 |
563,272.50 |
859,109.90 |
796,332.60 |
2,044,018.00 |
4,259,454.00 |
4,451,129.43 |
4,646,979.12 |
4,846,799.23 |
3,347,017.44 |
|||
внебюджетные источники |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
6.6. |
Основное мероприятие |
|
Всего |
014 |
1003 |
04 6 00 00000 |
7,601,740.26 |
0.00 |
600,000.00 |
600,000.00 |
600,000.00 |
881,740.26 |
1,080,000.00 |
1,080,000.00 |
1,080,000.00 |
1,080,000.00 |
600,000.00 |
Обеспечение поддержки детей с особыми потребностями |
|
федер.бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
областной бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
городской бюджет |
|
|
|
7,601,740.26 |
0.00 |
600,000.00 |
600,000.00 |
600,000.00 |
881,740.26 |
1,080,000.00 |
1,080,000.00 |
1,080,000.00 |
1,080,000.00 |
600,000.00 |
||
|
внебюджетные источники |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
6.6.1. |
Мероприятие |
|
Всего |
014 |
1003 |
04 6 06 23190 |
2,201,740.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
281,740.26 |
480,000.00 |
480,000.00 |
480,000.00 |
480,000.00 |
0.00 |
Ежемесячная денежная выплата семьям, имеющим детей-инвалидов |
|
федер.бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
областной бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
городской бюджет |
|
|
|
2,201,740.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
281,740.26 |
480,000.00 |
480,000.00 |
480,000.00 |
480,000.00 |
0.00 |
|||
внебюджетные источники |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
6.6.2. |
Мероприятие |
|
Всего |
014 |
1003 |
04 6 06 23830 |
5,400,000.00 |
0.00 |
600,000.00 |
600,000.00 |
600,000.00 |
600,000.00 |
600,000.00 |
600,000.00 |
600,000.00 |
600,000.00 |
600,000.00 |
Ежемесячная денежная выплата одаренным детям |
|
федер.бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
областной бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
городской бюджет |
|
|
|
5,400,000.00 |
0.00 |
600,000.00 |
600,000.00 |
600,000.00 |
600,000.00 |
600,000.00 |
600,000.00 |
600,000.00 |
600,000.00 |
600,000.00 |
||
|
внебюджетные источники |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
<< Назад |
Приложение >> N 2 |
|
Содержание Постановление Администрации города Тынды Амурской области от 1 октября 2019 г. N 2102 "О внесении изменений в постановление... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.