Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Статья 24. Оформление результатов контрольных мероприятий
1. По итогам проведения контрольного мероприятия проверяющие должностные лица палаты составляют и подписывают акт. Должностное лицо палаты, принимавшее участие в проведении контрольного мероприятия и не согласное с содержащимися в акте выводами, вправе выразить особое мнение, которое рассматривается в порядке, установленном Регламентом палаты.
2. Копия акта в течение 3 рабочих дней со дня его подписания проверяющими должностными лицами палаты вручается руководителю проверяемого органа местного самоуправления, муниципального органа или организации, о чем руководитель расписывается на оригинальном экземпляре акта с указанием даты получения копии. В случае необходимости копии актов могут быть направлены иным лицам.
3. Руководитель проверяемого органа местного самоуправления, муниципального органа или организации в срок, установленный законом Новосибирской области, вправе направить пояснения и замечания в письменной форме на имя председателя палаты.
4. Пояснения и замечания руководителя проверяемого органа местного самоуправления, муниципального органа или организации рассматриваются в течение 5 рабочих дней. По результатам рассмотрения пояснений и замечаний аудитором палаты готовится мотивированное заключение или акт согласования разногласий. Пояснения и замечания руководителя и мотивированное заключение аудитора (акт согласования разногласий) прилагаются к акту и в дальнейшем являются его неотъемлемой частью.
5. Акты с приложенными к ним материалами направляются в Совет и мэру в трехдневный срок после рассмотрения и утверждения коллегией палаты, но не позднее одного месяца со дня подготовки аудитором мотивированного заключения (акта согласования разногласий) или со дня подписания акта руководителем проверяемого органа местного самоуправления, муниципального органа или организации и руководителем финансово-экономического подразделения проверяемого органа местного самоуправления, муниципального органа или организации (главным бухгалтером) без пояснений и замечаний.
6. На основании акта аудитором палаты составляется отчет о результатах проведения контрольного мероприятия, который направляется в Совет вместе с актом.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.