Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение N 4
к муниципальной программе города Пензы
"Создание условий для предоставления транспортных
услуг и организация транспортного обслуживания
в городе Пензе на 2020-2026 годы"
Расчет планируемой оценки эффективности муниципальной программы города Пензы "Создание условий для предоставления транспортных услуг и организация транспортного обслуживания в городе Пензе на 2020-2026 годы" на 2020 год
Наименование целевого показателя |
Ед. измерения |
Показатель базового года |
Планируемый показатель |
Планируемый результат достижения t-ого целевого показателя j-ой подпрограммы |
Планируемый показатель результативности подпрограммы |
Планируемый объем средств на реализацию государственной программы |
Коэффициент влияния подпрограммы на эффективность государственной программы |
Суммарная планируемая результативность государственной программы |
Показатель результативности достижения i-ого целевого показателя государственной программы |
Планируемый показатель результативности государственной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
Муниципальная программа города Пензы "Создание условий для предоставления транспортных услуг и организация транспортного обслуживания в городе Пензе на 2020-2026 годы" | |||||||||||
1 |
Количество перевозимых пассажиров за отчетный период |
тыс. пас. |
29200 |
29300 |
х |
х |
х |
х |
х |
100,34 |
х |
|
Итоговое значение (по Программе) |
|
|
|
х |
х |
236863,40 |
х |
х |
х |
100,34 |
Подпрограмма 1 "Организация транспортного сообщения и развитие пассажирского транспорта общего пользования в городе Пензе" | |||||||||||
1 |
Показатель регулярности движения городского пассажирского транспорта |
% |
92,7 |
92,8 |
100,11 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
2 |
Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром городского округа, в общей численности населения городского округа |
% |
0 |
0 |
100,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Итоговое значение (по подпрограмме N 1) |
|
х |
х |
х |
100,06 |
178556,30 |
0,7538 |
75,43 |
х |
х |
Подпрограмма 2 "Обеспечение деятельности в сфере транспортных услуг" | |||||||||||
1 |
Количество проведенных мероприятий по контролю над организацией пассажирских перевозок |
шт. |
180 |
180 |
100,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
2 |
Уровень освоения бюджетных средств в общей сумме средств, выделенных на реализацию муниципальной Программы |
% |
100,0 |
100 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Итоговое значение (по подпрограмме N 2) |
|
х |
х |
х |
100,00 |
7421,60 |
0,0313 |
3,13 |
х |
х |
Подпрограмма 3 "Организация транспортного обслуживания учреждений, организаций бюджетной сферы, органов местного самоуправления и предоставление транспортных средств для перевозки пассажиров с ограниченными физическими возможностями" | |||||||||||
1 |
Доля учреждений и организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления, получивших услуги по транспортному обслуживанию, в общем количестве учреждений и организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления, обратившихся за получением услуг по транспортному обслуживанию |
% |
95 |
95 |
100,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
2 |
Доля граждан с ограниченными физическими возможностями, получивших услуги по предоставлению транспортных средств, в общей численности граждан с ограниченными физическими возможностями, обратившихся за получением услуг по представлению транспортных средств |
% |
95 |
95 |
100,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Итоговое значение (по подпрограмме N 3) |
|
х |
х |
х |
100,00 |
50885,50 |
0,2148 |
21,48 |
х |
х |
Расчет планируемой оценки эффективности муниципальной программы города Пензы "Создание условий для предоставления транспортных услуг и организация транспортного обслуживания в городе Пензе на 2020-2026 годы" на 2021 год
Наименование целевого показателя |
Ед. измерения |
Показатель базового года |
Планируемый показатель |
Планируемый результат достижения t-ого целевого показателя j-ой подпрограммы |
Планируемый показатель результативности подпрограммы |
Планируемый объем средств на реализацию государственной программы |
Коэффициент влияния подпрограммы на эффективность государственной программы |
Суммарная планируемая результативность государственной программы |
Показатель результативности достижения i-ого целевого показателя государственной программы |
Планируемый показатель результативности государственной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
Муниципальная программа города Пензы "Создание условий для предоставления транспортных услуг и организация транспортного обслуживания в городе Пензе на 2020-2026 годы" | |||||||||||
1 |
Количество перевозимых пассажиров за отчетный период |
тыс. пас. |
29300 |
29400 |
х |
х |
х |
х |
х |
100,34 |
х |
|
Итоговое значение (по Программе) |
|
|
|
х |
х |
238621,50 |
х |
х |
х |
100,34 |
Подпрограмма 1 "Организация транспортного сообщения и развитие пассажирского транспорта общего пользования в городе Пензе" | |||||||||||
1 |
Показатель регулярности движения городского пассажирского транспорта |
% |
92,8 |
92,9 |
100,11 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
2 |
Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром городского округа, в общей численности населения городского округа |
% |
0 |
0 |
100,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Итоговое значение (по подпрограмме N 1) |
|
х |
х |
х |
100,06 |
178556,30 |
0,7483 |
74,87 |
х |
х |
Подпрограмма 2 "Обеспечение деятельности в сфере транспортных услуг" | |||||||||||
1 |
Количество проведенных мероприятий по контролю над организацией пассажирских перевозок |
шт. |
180 |
180 |
100,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
2 |
Уровень освоения бюджетных средств в общей сумме средств, выделенных на реализацию муниципальной Программы |
% |
100,0 |
100 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Итоговое значение (по подпрограмме N 2) |
|
х |
х |
х |
100,00 |
7695,30 |
0,0322 |
3,22 |
х |
х |
Подпрограмма 3 "Организация транспортного обслуживания учреждений, организаций бюджетной сферы, органов местного самоуправления и предоставление транспортных средств для перевозки пассажиров с ограниченными физическими возможностями" | |||||||||||
1 |
Доля учреждений и организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления, получивших услуги по транспортному обслуживанию, в общем количестве учреждений и организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления, обратившихся за получением услуг по транспортному обслуживанию |
% |
95 |
95 |
100,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
2 |
Доля граждан с ограниченными физическими возможностями, получивших услуги по предоставлению транспортных средств, в общей численности граждан с ограниченными физическими возможностями, обратившихся за получением услуг по представлению транспортных средств |
% |
95 |
95 |
100,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Итоговое значение (по подпрограмме N 3) |
|
х |
х |
х |
100,00 |
52369,90 |
0,2195 |
21,95 |
х |
х |
Расчет планируемой оценки эффективности муниципальной программы города Пензы "Создание условий для предоставления транспортных услуг и организация транспортного обслуживания в городе Пензе на 2020-2026 годы" на 2022 год
Наименование целевого показателя |
Ед. измерения |
Показатель базового года |
Планируемый показатель |
Планируемый результат достижения t-ого целевого показателя j-ой подпрограммы |
Планируемый показатель результативности подпрограммы |
Планируемый объем средств на реализацию государственной программы |
Коэффициент влияния подпрограммы на эффективность государственной программы |
Суммарная планируемая результативность государственной программы |
Показатель результативности достижения i-ого целевого показателя государственной программы |
Планируемый показатель результативности государственной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
Муниципальная программа города Пензы "Создание условий для предоставления транспортных услуг и организация транспортного обслуживания в городе Пензе на 2020-2026 годы" | |||||||||||
1 |
Количество перевозимых пассажиров за отчетный период |
тыс. пас. |
29400 |
29500 |
х |
х |
х |
х |
х |
100,34 |
х |
|
Итоговое значение (по Программе) |
|
|
|
х |
х |
238621,50 |
х |
х |
х |
100,34 |
Подпрограмма 1 "Организация транспортного сообщения и развитие пассажирского транспорта общего пользования в городе Пензе" | |||||||||||
1 |
Показатель регулярности движения городского пассажирского транспорта |
% |
92,9 |
93 |
100,11 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
2 |
Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром городского округа, в общей численности населения городского округа |
% |
0 |
0 |
100,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Итоговое значение (по подпрограмме N 1) |
|
х |
х |
х |
100,06 |
178556,30 |
0,7483 |
74,87 |
х |
х |
Подпрограмма 2 "Обеспечение деятельности в сфере транспортных услуг" | |||||||||||
1 |
Количество проведенных мероприятий по контролю над организацией пассажирских перевозок |
шт. |
180 |
180 |
100,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
2 |
Уровень освоения бюджетных средств в общей сумме средств, выделенных на реализацию муниципальной Программы |
% |
100,0 |
100 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Итоговое значение (по подпрограмме N 2) |
|
х |
х |
х |
100,00 |
7695,30 |
0,0322 |
3,22 |
х |
х |
Подпрограмма 3 "Организация транспортного обслуживания учреждений, организаций бюджетной сферы, органов местного самоуправления и предоставление транспортных средств для перевозки пассажиров с ограниченными физическими возможностями" | |||||||||||
1 |
Доля учреждений и организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления, получивших услуги по транспортному обслуживанию, в общем количестве учреждений и организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления, обратившихся за получением услуг по транспортному обслуживанию |
% |
95 |
95 |
100,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
2 |
Доля граждан с ограниченными физическими возможностями, получивших услуги по предоставлению транспортных средств, в общей численности граждан с ограниченными физическими возможностями, обратившихся за получением услуг по представлению транспортных средств |
% |
95 |
95 |
100,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Итоговое значение (по подпрограмме N 3) |
|
х |
х |
х |
100,00 |
52369,90 |
0,2195 |
21,95 |
х |
х |
Расчет планируемой оценки эффективности муниципальной программы города Пензы "Создание условий для предоставления транспортных услуг и организация транспортного обслуживания в городе Пензе на 2020-2026 годы" на 2023 год
Наименование целевого показателя |
Ед. измерения |
Показатель базового года |
Планируемый показатель |
Планируемый результат достижения t-ого целевого показателя j-ой подпрограммы |
Планируемый показатель результативности подпрограммы |
Планируемый объем средств на реализацию государственной программы |
Коэффициент влияния подпрограммы на эффективность государственной программы |
Суммарная планируемая результативность государственной программы |
Показатель результативности достижения i-ого целевого показателя государственной программы |
Планируемый показатель результативности государственной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
Муниципальная программа города Пензы "Создание условий для предоставления транспортных услуг и организация транспортного обслуживания в городе Пензе на 2020-2026 годы" | |||||||||||
1 |
Количество перевозимых пассажиров за отчетный период |
тыс. пас. |
29500 |
29600 |
х |
х |
х |
х |
х |
100,34 |
х |
|
Итоговое значение (по Программе) |
|
|
|
х |
х |
238621,50 |
х |
х |
х |
100,34 |
Подпрограмма 1 "Организация транспортного сообщения и развитие пассажирского транспорта общего пользования в городе Пензе" | |||||||||||
1 |
Показатель регулярности движения городского пассажирского транспорта |
% |
93 |
93,1 |
100,11 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
2 |
Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром городского округа, в общей численности населения городского округа |
% |
0 |
0 |
100,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Итоговое значение (по подпрограмме N 1) |
|
х |
х |
х |
100,06 |
178556,30 |
0,7483 |
74,87 |
х |
х |
Подпрограмма 2 "Обеспечение деятельности в сфере транспортных услуг" | |||||||||||
1 |
Количество проведенных мероприятий по контролю над организацией пассажирских перевозок |
шт. |
180 |
180 |
100,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
2 |
Уровень освоения бюджетных средств в общей сумме средств, выделенных на реализацию муниципальной Программы |
% |
100,0 |
100 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Итоговое значение (по подпрограмме N 2) |
|
х |
х |
х |
100,00 |
7695,30 |
0,0322 |
3,22 |
х |
х |
Подпрограмма 3 "Организация транспортного обслуживания учреждений, организаций бюджетной сферы, органов местного самоуправления и предоставление транспортных средств для перевозки пассажиров с ограниченными физическими возможностями" | |||||||||||
1 |
Доля учреждений и организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления, получивших услуги по транспортному обслуживанию, в общем количестве учреждений и организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления, обратившихся за получением услуг по транспортному обслуживанию |
% |
95 |
95 |
100,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
2 |
Доля граждан с ограниченными физическими возможностями, получивших услуги по предоставлению транспортных средств, в общей численности граждан с ограниченными физическими возможностями, обратившихся за получением услуг по представлению транспортных средств |
% |
95 |
95 |
100,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Итоговое значение (по подпрограмме N 3) |
|
х |
х |
х |
100,00 |
52369,90 |
0,2195 |
21,95 |
х |
х |
Расчет планируемой оценки эффективности муниципальной программы города Пензы "Создание условий для предоставления транспортных услуг и организация транспортного обслуживания в городе Пензе на 2020-2026 годы" на 2024 год
Наименование целевого показателя |
Ед. измерения |
Показатель базового года |
Планируемый показатель |
Планируемый результат достижения t-ого целевого показателя j-ой подпрограммы |
Планируемый показатель результативности подпрограммы |
Планируемый объем средств на реализацию государственной программы |
Коэффициент влияния подпрограммы на эффективность государственной программы |
Суммарная планируемая результативность государственной программы |
Показатель результативности достижения i-ого целевого показателя государственной программы |
Планируемый показатель результативности государственной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
Муниципальная программа города Пензы "Создание условий для предоставления транспортных услуг и организация транспортного обслуживания в городе Пензе на 2020-2026 годы" | |||||||||||
1 |
Количество перевозимых пассажиров за отчетный период |
тыс. пас. |
29600 |
29700 |
х |
х |
х |
х |
х |
100,34 |
х |
|
Итоговое значение (по Программе) |
|
|
|
х |
х |
238621,50 |
х |
х |
х |
100,34 |
Подпрограмма 1 "Организация транспортного сообщения и развитие пассажирского транспорта общего пользования в городе Пензе" | |||||||||||
1 |
Показатель регулярности движения городского пассажирского транспорта |
% |
93,1 |
93,2 |
100,11 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
2 |
Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром городского округа, в общей численности населения городского округа |
% |
0 |
0 |
100,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Итоговое значение (по подпрограмме N 1) |
|
х |
х |
х |
100,06 |
178556,30 |
0,7483 |
74,87 |
х |
х |
Подпрограмма 2 "Обеспечение деятельности в сфере транспортных услуг" | |||||||||||
1 |
Количество проведенных мероприятий по контролю над организацией пассажирских перевозок |
шт. |
180 |
180 |
100,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
2 |
Уровень освоения бюджетных средств в общей сумме средств, выделенных на реализацию муниципальной Программы |
% |
100,0 |
100 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Итоговое значение (по подпрограмме N 2) |
|
х |
х |
х |
100,00 |
7695,30 |
0,0322 |
3,22 |
х |
х |
Подпрограмма 3 "Организация транспортного обслуживания учреждений, организаций бюджетной сферы, органов местного самоуправления и предоставление транспортных средств для перевозки пассажиров с ограниченными физическими возможностями" | |||||||||||
1 |
Доля учреждений и организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления, получивших услуги по транспортному обслуживанию, в общем количестве учреждений и организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления, обратившихся за получением услуг по транспортному обслуживанию |
% |
95 |
95 |
100,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
2 |
Доля граждан с ограниченными физическими возможностями, получивших услуги по предоставлению транспортных средств, в общей численности граждан с ограниченными физическими возможностями, обратившихся за получением услуг по представлению транспортных средств |
% |
95 |
95 |
100,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Итоговое значение (по подпрограмме N 3) |
|
х |
х |
х |
100,00 |
52369,90 |
0,2195 |
21,95 |
х |
х |
Расчет планируемой оценки эффективности муниципальной программы города Пензы "Создание условий для предоставления транспортных услуг и организация транспортного обслуживания в городе Пензе на 2020-2026 годы" на 2025 год
Наименование целевого показателя |
Ед. измерения |
Показатель базового года |
Планируемый показатель |
Планируемый результат достижения t-ого целевого показателя j-ой подпрограммы |
Планируемый показатель результативности подпрограммы |
Планируемый объем средств на реализацию государственной программы |
Коэффициент влияния подпрограммы на эффективность государственной программы |
Суммарная планируемая результативность государственной программы |
Показатель результативности достижения i-ого целевого показателя государственной программы |
Планируемый показатель результативности государственной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
Муниципальная программа города Пензы "Создание условий для предоставления транспортных услуг и организация транспортного обслуживания в городе Пензе на 2020-2026 годы" | |||||||||||
1 |
Количество перевозимых пассажиров за отчетный период |
тыс. пас. |
29700 |
29800 |
х |
х |
х |
х |
х |
100,34 |
х |
|
Итоговое значение (по Программе) |
|
|
|
х |
х |
238621,50 |
х |
х |
х |
100,34 |
Подпрограмма 1 "Организация транспортного сообщения и развитие пассажирского транспорта общего пользования в городе Пензе" | |||||||||||
1 |
Показатель регулярности движения городского пассажирского транспорта |
% |
93,2 |
93,3 |
100,11 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
2 |
Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром городского округа, в общей численности населения городского округа |
% |
0 |
0 |
100,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Итоговое значение (по подпрограмме N 1) |
|
х |
х |
х |
100,06 |
178556,30 |
0,7483 |
74,87 |
х |
х |
Подпрограмма 2 "Обеспечение деятельности в сфере транспортных услуг" | |||||||||||
1 |
Количество проведенных мероприятий по контролю над организацией пассажирских перевозок |
шт. |
180 |
180 |
100,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
2 |
Уровень освоения бюджетных средств в общей сумме средств, выделенных на реализацию муниципальной Программы |
% |
100,0 |
100 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Итоговое значение (по подпрограмме N 2) |
|
х |
х |
х |
100,00 |
7695,30 |
0,0322 |
3,22 |
х |
х |
Подпрограмма 3 "Организация транспортного обслуживания учреждений, организаций бюджетной сферы, органов местного самоуправления и предоставление транспортных средств для перевозки пассажиров с ограниченными физическими возможностями" | |||||||||||
1 |
Доля учреждений и организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления, получивших услуги по транспортному обслуживанию, в общем количестве учреждений и организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления, обратившихся за получением услуг по транспортному обслуживанию |
% |
95 |
95 |
100,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
2 |
Доля граждан с ограниченными физическими возможностями, получивших услуги по предоставлению транспортных средств, в общей численности граждан с ограниченными физическими возможностями, обратившихся за получением услуг по представлению транспортных средств |
% |
95 |
95 |
100,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Итоговое значение (по подпрограмме N 3) |
|
х |
х |
х |
100,00 |
52369,90 |
0,2195 |
21,95 |
х |
х |
Расчет планируемой оценки эффективности муниципальной программы города Пензы "Создание условий для предоставления транспортных услуг и организация транспортного обслуживания в городе Пензе на 2020-2026 годы" на 2026 год
Наименование целевого показателя |
Ед. измерения |
Показатель базового года |
Планируемый показатель |
Планируемый результат достижения t-ого целевого показателя j-ой подпрограммы |
Планируемый показатель результативности подпрограммы |
Планируемый объем средств на реализацию государственной программы |
Коэффициент влияния подпрограммы на эффективность государственной программы |
Суммарная планируемая результативность государственной программы |
Показатель результативности достижения i-ого целевого показателя государственной программы |
Планируемый показатель результативности государственной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
Муниципальная программа города Пензы "Создание условий для предоставления транспортных услуг и организация транспортного обслуживания в городе Пензе на 2020-2026 годы" | |||||||||||
1 |
Количество перевозимых пассажиров за отчетный период |
тыс. пас. |
29800 |
29900 |
х |
х |
х |
х |
х |
100,34 |
х |
|
Итоговое значение (по Программе) |
|
|
|
х |
х |
238621,50 |
х |
х |
х |
100,34 |
Подпрограмма 1 "Организация транспортного сообщения и развитие пассажирского транспорта общего пользования в городе Пензе" | |||||||||||
1 |
Показатель регулярности движения городского пассажирского транспорта |
% |
93,3 |
93,4 |
100,11 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
2 |
Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром городского округа, в общей численности населения городского округа |
% |
0 |
0 |
100,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Итоговое значение (по подпрограмме N 1) |
|
х |
х |
х |
100,06 |
178556,30 |
0,7483 |
74,87 |
х |
х |
Подпрограмма 2 "Обеспечение деятельности в сфере транспортных услуг" | |||||||||||
1 |
Количество проведенных мероприятий по контролю над организацией пассажирских перевозок |
шт. |
180 |
180 |
100,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
2 |
Уровень освоения бюджетных средств в общей сумме средств, выделенных на реализацию муниципальной Программы |
% |
100,0 |
100 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Итоговое значение (по подпрограмме N 2) |
|
х |
х |
х |
100,00 |
7695,30 |
0,0322 |
3,22 |
х |
х |
Подпрограмма 3 "Организация транспортного обслуживания учреждений, организаций бюджетной сферы, органов местного самоуправления и предоставление транспортных средств для перевозки пассажиров с ограниченными физическими возможностями" | |||||||||||
1 |
Доля учреждений и организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления, получивших услуги по транспортному обслуживанию, в общем количестве учреждений и организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления, обратившихся за получением услуг по транспортному обслуживанию |
% |
95 |
95 |
100,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
2 |
Доля граждан с ограниченными физическими возможностями, получивших услуги по предоставлению транспортных средств, в общей численности граждан с ограниченными физическими возможностями, обратившихся за получением услуг по представлению транспортных средств |
% |
95 |
95 |
100,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Итоговое значение (по подпрограмме N 3) |
|
х |
х |
х |
100,00 |
52369,90 |
0,2195 |
21,95 |
х |
х |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.