1.1. В приложения к Программе внести следующие изменения:
1.1.1. Раздел "Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам" Паспорта Программы изложить в следующей редакции:
"
Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам:
|
Расходы (тыс. рублей)
|
Всего
|
1-й год реализации программы 2017
|
2-й год реализации программы 2018
|
3-й год реализации программы 2019
|
4-й год реализации программы 2020
|
5-й год реализации программы 2021
|
Средства федерального бюджета
|
3 400,0
|
3 400,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Средства бюджета Московской области
|
34 508,0
|
23 803,0
|
10 705,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Средства бюджета городского округа Домодедово
|
1 930 590,4
|
438 061,4
|
423 374,0
|
356 385,0
|
356 385,0
|
356 385,0
|
Итого:
|
1 968 498,4
|
465 264,4
|
434 079,0
|
356 385,0
|
356 385,0
|
356 385,0
|
";
1.1.2. Раздел 7 "Методики расчета значений показателей эффективности реализации муниципальной программы" Мероприятий муниципальной программы "Культура городского округа Домодедово на 2017 - 2021 годы" дополнить строкой 6 следующего содержания:
"
N п/п
|
Наименование показателей
|
Единица измерения
|
Источник данных
|
Порядок расчета
|
6
|
Количество туристических маршрутов
|
единиц
|
Перечень утвержденных маршрутов
|
Количество утвержденных маршрутов
|
";
1.2. Раздел "Источник финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам" Приложение N 1 "Паспорт подпрограммы 1. "Развитие библиотечного дела в городском округе Домодедово на 2017 - 2021 годы" к Программе изложить в следующей редакции:
"
Источник финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам:
|
Главный распорядитель бюджетных средств
|
Источник финансирования
|
Расходы (тыс. рублей)
|
1-й год реализации программы 2017
|
2-й год реализации программы 2018
|
3-й год реализации программы 2019
|
4-й год реализации программы 2020
|
5-й год реализации программы 2021
|
Итого
|
Комитет по культуре, делам молодёжи и спорту Администрации городского округа Домодедово
|
Всего: в том числе
|
61 539,7
|
66 074,4
|
61 318,0
|
61 318,0
|
61 318,0
|
311 568,1
|
Средства федерального бюджета
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Средства бюджета Московской области
|
498,0
|
1 584,4
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2 082,4
|
Средства бюджета городского округа Домодедово
|
61 041,7
|
64 490,0
|
61 318,0
|
61 318,0
|
61 318,0
|
309 485,7
|
";
1.3. В приложение N 2 "Планируемые результаты реализации муниципальной программы городского округа Домодедово "Культура городского округа Домодедово на 2017 - 2021 годы" к Программе внести следующие изменения:
1.3.1. В строке 1.1. "Целевой показатель 1. Увеличение общего количество посетителей музея" в столбце 11 "Номер основного мероприятия в перечне мероприятий подпрограммы" цифру "1" заменить цифрой "2".
1.3.2. В строке 1.2. "Целевой показатель 2. Прирост количества выставочных проектов относительно уровня 2012 года" в столбце 11 "Номер основного мероприятия в перечне мероприятий подпрограммы" цифру "1" заменить цифрой "2".
1.3.3. В строке 1.3. "Целевой показатель 3. Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий" в столбце 11 "Номер основного мероприятия в перечне мероприятий подпрограммы" цифру "2" заменить цифрой "3".
1.3.4. В строке 1.4. "Целевой показатель 4. Зарплата бюджетников - отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в Московской области" в столбце 11 "Номер основного мероприятия в перечне мероприятий подпрограммы" цифры "1; 3; 4" заменить цифрой "2; 4; 5".
1.3.5. В строке 1.5. "Целевой показатель 5. Увеличение числа посетителей парков культуры и отдыха" в столбце 11 "Номер основного мероприятия в перечне мероприятий подпрограммы" цифры "4" заменить цифрой "5".
1.3.6. Дополнить строкой следующего содержания:
"
N п/п
|
Планируемые результаты реализации муниципальной программы
|
Тип показателя
|
Единица измерения
|
Базовое значение на начало реализации подпрограммы
|
Планируемое значение показателя по годам реализации
|
1-й год реализации программы 2017 год
|
2-й год реализации программы 2018 год
|
3-й год реализации программы 2019 год
|
4-й год реализации программы 2020 год
|
5-й год реализации программы 2021 год
|
Номер основного мероприятия в перечне мероприятий подпрограммы
|
1.6
|
Целевой показатель 6. Количество туристических маршрутов
|
Муниципальный показатель
|
единиц
|
-
|
-
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
".
1.4. В приложение N 3 "Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий муниципальной программы городского округа Домодедово "Культура городского округа Домодедово на 2017 - 2021 годы" к Программе внести следующие изменения:
1.4.1. Строку "Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения культуры городского округа Домодедово "Историко-художественный музей" мероприятий муниципальной программы "Культура городского округа Домодедово на 2017 - 2021 годы" изложить в следующей редакции:
"
Наименование мероприятия подпрограммы
|
Источник финансирования
|
Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия
|
Общий объем финансовых ресурсов необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам (тыс. руб.)
|
Эксплуатационные расходы, возникающие в результате реализации мероприятия
|
Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения культуры городского округа Домодедово "Историко-художественный музей"
|
Бюджет Московской области
|
Объем средств определяется согласно постановлению администрации городского округа Домодедово от 31.12.2015 N 3064 "О Порядке определения нормативных затрат на оказание муниципальных услуг, применяемых при расчете объема финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальным учреждением городского округа Домодедово.
Норматив затрат на оказание муниципальной услуги рассчитывается по следующей формуле:
Ni = Niбаз Х Kотр, где
Niбаз - базовый норматив затрат на оказание i-ой муниципальной услуги;
Kотр - отраслевой корректирующий коэффициент.
|
Всего:
204,5 в том числе:
2017 - 44,0
2018 - 160,5
2019 - 0,0
2020 - 0,0
2021 - 0,0
|
|
Бюджет городского округа Домодедово
|
Всего:
29 100,5 в том числе:
2017 - 6 318,5
2018 - 5 994,0
2019 - 5 596,0
2020 - 5 596,0
2021 - 5 596,0
|
|
";
1.4.2. Строку "Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения городского округа Домодедово "Центр культуры и досуга "Импульс" мероприятий муниципальной программы "Культура городского округа Домодедово на 2017 - 2021 годы" изложить в следующей редакции:
"
Наименование мероприятия подпрограммы
|
Источник финансирования
|
Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия
|
Общий объем финансовых ресурсов необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам (тыс. руб.)
|
Эксплуатационные расходы, возникающие в результате реализации мероприятия
|
Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения городского округа Домодедово "Центр культуры и досуга "Импульс"
|
Бюджет Московской области
|
Объем средств определяется согласно постановлению администрации городского округа Домодедово от 31.12.2015 N 3064 "О Порядке определения нормативных затрат на оказание муниципальных услуг, применяемых при расчете объема финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальным учреждением городского округа Домодедово. Норматив затрат на оказание муниципальной услуги рассчитывается по следующей формуле:
Ni = Niбаз Х Kотр, где
Niбаз - базовый норматив затрат на оказание i-ой муниципальной услуги;
Kотр - отраслевой корректирующий коэффициент.
|
Всего:
9 747,5 в том числе:
2017 - 2 254,0
2018 - 7 493,5
2019 - 0,0
2020 - 0,0
2021 - 0,0
|
|
Бюджет городского округа Домодедово
|
Всего:
1 130 420,0в том числе:
2017 - 236 685,0
2018 - 269 123,0
2019 - 208 204,0
2020 - 208 204,0
2021 - 208 204,0
|
|
";
1.4.3. Строку "Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения культуры городского округа Домодедово "Централизованная библиотечная система" Подпрограммы 1. "Развитие библиотечного дела в городском округе Домодедово на 2017 - 2021 годы" изложить в следующей редакции:
"
Наименование мероприятия подпрограммы
|
Источник финансирования
|
Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия
|
Общий объем финансовых ресурсов необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам (тыс. руб.)
|
Эксплуатационные расходы, возникающие в результате реализации мероприятия
|
Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения культуры городского округа Домодедово "Централизованная библиотечная система"
|
Бюджет Московской области
|
Объем средств определяется согласно постановлению администрации городского округа Домодедово от 31.12.2015 N 3064 "О Порядке определения нормативных затрат на оказание муниципальных услуг, применяемых при расчете объема финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальным учреждением городского округа Домодедово.
Норматив затрат на оказание муниципальной услуги рассчитывается по следующей формуле:
Ni = Niбаз Х Kотр, где
Niбаз - базовый норматив затрат на оказание i-ой муниципальной услуги;
Kотр - отраслевой корректирующий коэффициент.
|
Всего:
2 082,4 в том числе:
2017 - 498,0
2018 - 1 584,4
2019 - 0,0
2020 - 0,0
2021 - 0,0
|
|
Бюджет городского округа Домодедово
|
Всего:
309 485,7 в том числе:
2017 - 61 041,7
2018 - 64 490,0
2019 - 61 318,0
2020 - 61 318,0
2021 - 61 318,0
|
|
";
1.5. Приложение N 4 "Перечень мероприятий муниципальной программы городского округа Домодедово "Культура городского округа Домодедово на 2017 - 2021 годы" к Программе внести следующие изменения:
1.5.1. Дополнить строкой следующего содержания:
"
N п/п
|
Мероприятия подпрограммы
|
Сроки исполнения мероприятия
|
Источники финансирования
|
Объем финансирования мероприятия в году, предшествующему году начала реализации муниципальной программы (тыс. руб.)
|
Всего, (тыс. руб.)
|
Объем финансирования по годам
|
Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы
|
Результаты выполнения мероприятий подпрограммы
|
1-й год реализации программы 2017
|
2-й год реализации программы 2018
|
3-й год реализации программы 2019
|
4-й год реализации программы 2020
|
5-й год реализации программы 2021
|
1
|
Основное мероприятие 1. Развитие внутреннего и въездного туризма (количество туристических маршрутов)
|
2017 - 2021 г.г.
|
Итого
|
В объеме средств, предусмотренных на основную деятельность исполнителей
|
Комитет по культуре, делам молодежи и спорту Администрации городского округа Домодедово
|
Количество туристических маршрутов - не менее 4 к 2021 г.
|
2017 - 2021 г.г.
|
Средства бюджета городского округа Домодедово
|
";
1.5.2. Строку 1 "Основное мероприятие 1. Обеспечение выполнения функций муниципального музея" изложить в следующей редакции:
"
N п/п
|
Мероприятия подпрограммы
|
Сроки исполнения мероприятия
|
Источники финансирования
|
Объем финансирования мероприятия в году, предшествующему году начала реализации муниципальной программы (тыс. руб.)
|
Всего, (тыс. руб.)
|
Объем финансирования по годам
|
Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы
|
Результаты выполнения мероприятий подпрограммы
|
1-й год реализации программы 2017
|
2-й год реализации программы 2018
|
3-й год реализации программы 2019
|
4-й год реализации программы 2020
|
5-й год реализации программы 2021
|
2
|
Основное мероприятие 2. Обеспечение выполнения функций муниципального музея
|
2017 - 2021 г.г.
|
Итого
|
5 734,0
|
29 305,0
|
6 362,5
|
6 154,5
|
5 596,0
|
5 596,0
|
5 596,0
|
Комитет по культуре, делам молодежи и спорту Администрации городского округа Домодедово
|
Увеличение общего количество посетителей музея - 102,39% к 2021 г.;
Прирост количества выставочных проектов относительно уровня 2012 года - 100% к 2021 г.
|
2017 - 2018 г.г.
|
Средства бюджета Московской области
|
0,0
|
204,5
|
44,0
|
160,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2017 - 2021 г.г.
|
Средства бюджета городского округа Домодедово
|
5 734,0
|
29 100,5
|
6 318,5
|
5 994,0
|
5 596,0
|
5 596,0
|
5 596,0
|
";
1.5.3. Строку 1.1 "Мероприятие 1. Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения культуры городского округа Домодедово "Историко-художественный музей" изложить в следующей редакции:
"
N п/п
|
Мероприятия подпрограммы
|
Сроки исполнения мероприятия
|
Источники финансирования
|
Объем финансирования мероприятия в году, предшествующему году начала реализации муниципальной программы (тыс. руб.)
|
Всего, (тыс. руб.)
|
Объем финансирования по годам
|
Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы
|
Результаты выполнения мероприятий подпрограммы
|
1-й год реализации программы 2017
|
2-й год реализации программы 2018
|
3-й год реализации программы 2019
|
4-й год реализации программы 2020
|
5-й год реализации программы 2021
|
2.1
|
Мероприятие 1 Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения культуры городского округа Домодедово "Историко-художественный музей"
|
2017 - 2021 г.г.
|
Итого
|
5 734,0
|
29 305,0
|
6 362,5
|
6 154,5
|
5 596,0
|
5 596,0
|
5 596,0
|
Комитет по культуре, делам молодежи и спорту Администрации городского округа Домодедово
|
|
2017 - 2018 г.г.
|
Средства бюджета Московской области
|
0,0
|
204,5
|
44,0
|
160,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2017 - 2021 г.г.
|
Средства бюджета городского округа Домодедово
|
5 734,0
|
29 100,5
|
6 318,5
|
5 994,0
|
5 596,0
|
5 596,0
|
5 596,0
|
";
1.5.4. Строку 2 "Основное мероприятие 2. Организация и проведение мероприятий культуры и искусства" изложить в следующей редакции:
"
N п/п
|
Мероприятия подпрограммы
|
Сроки исполнения мероприятия
|
Источники финансирования
|
Объем финансирования мероприятия в году, предшествующему году начала реализации муниципальной программы (тыс. руб.)
|
Всего, (тыс. руб.)
|
Объем финансирования по годам
|
Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы
|
Результаты выполнения мероприятий подпрограммы
|
1-й год реализации программы 2017
|
2-й год реализации программы 2018
|
3-й год реализации программы 2019
|
4-й год реализации программы 2020
|
5-й год реализации программы 2021
|
3
|
Основное мероприятие 3. Организация и проведение мероприятий культуры и искусства
|
2017 - 2021 г.г.
|
Итого
|
9 000.0
|
55 436.6
|
12 936.6
|
12 500.0
|
10 000.0
|
10 000.0
|
10 000.0
|
Комитет по культуре, делам молодежи и спорту Администрации городского округа Домодедово
|
Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий до 7.3% к 2021 г.
|
2017 - 2021 г.г.
|
Средства бюджета городского округа Домодедово
|
9 000.0
|
55 436.6
|
12 936.6
|
12 500.0
|
10 000.0
|
10 000.0
|
10 000.0
|
";
1.5.5. Строку 2.1 "Мероприятие 1. Обеспечение организации и проведения в учреждениях культуры мероприятий различного уровня" изложить в следующей редакции:
"
N п/п
|
Мероприятия подпрограммы
|
Сроки исполнения мероприятия
|
Источники финансирования
|
Объем финансирования мероприятия в году, предшествующему году начала реализации муниципальной программы (тыс. руб.)
|
Всего, (тыс. руб.)
|
Объем финансирования по годам
|
Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы
|
Результаты выполнения мероприятий подпрограммы
|
1-й год реализации программы 2017
|
2-й год реализации программы 2018
|
3-й год реализации программы 2019
|
4-й год реализации программы 2020
|
5-й год реализации программы 2021
|
3.1
|
Мероприятие 1. Обеспечение организации и проведения в учреждениях культуры мероприятий различного уровня
|
2017 - 2021 г.г.
|
Итого
|
7 480.0
|
50 936.6
|
12 036.6
|
11 600.0
|
9 100.0
|
9 100.0
|
9 100.0
|
Комитет по культуре, делам молодежи и спорту Администрации городского округа Домодедово
|
|
2017 - 2021 г.г.
|
Средства бюджета городского округа Домодедово
|
7 480.0
|
50 936.6
|
12 036.6
|
11 600.0
|
9 100.0
|
9 100.0
|
9 100.0
|
";
1.5.6. Строку 2.2 "Мероприятие 2. Обеспечение организации и проведения окружных фестивалей, конкурсов, выставок, проектов" изложить в следующей редакции:
"
N п/п
|
Мероприятия подпрограммы
|
Сроки исполнения мероприятия
|
Источники финансирования
|
Объем финансирования мероприятия в году, предшествующему году начала реализации муниципальной программы (тыс. руб.)
|
Всего, (тыс. руб.)
|
Объем финансирования по годам
|
Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы
|
Результаты выполнения мероприятий подпрограммы
|
1-й год реализации программы 2017
|
2-й год реализации программы 2018
|
3-й год реализации программы 2019
|
4-й год реализации программы 2020
|
5-й год реализации программы 2021
|
3.2
|
Мероприятие 2. Обеспечение организации и проведения окружных фестивалей, конкурсов, выставок, проектов
|
2017 - 2021 г.г.
|
Итого
|
600.0
|
2 500.0
|
500.0
|
500.0
|
500.0
|
500.0
|
500.0
|
Комитет по культуре, делам молодежи и спорту Администрации городского округа Домодедово
|
|
2017 - 2021 г.г.
|
Средства бюджета городского округа Домодедово
|
600.0
|
2 500.0
|
500.0
|
500.0
|
500.0
|
500.0
|
500.0
|
";
1.5.7. Строку 2.3 "Мероприятие 3. Организация и проведение мероприятий посвященных юбилеям и круглым датам творческих коллективов" изложить в следующей редакции:
"
N п/п
|
Мероприятия подпрограммы
|
Сроки исполнения мероприятия
|
Источники финансирования
|
Объем финансирования мероприятия в году, предшествующему году начала реализации муниципальной программы (тыс. руб.)
|
Всего, (тыс. руб.)
|
Объем финансирования по годам
|
Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы
|
Результаты выполнения мероприятий подпрограммы
|
1-й год реализации программы 2017
|
2-й год реализации программы 2018
|
3-й год реализации программы 2019
|
4-й год реализации программы 2020
|
5-й год реализации программы 2021
|
3.3
|
Мероприятие 3. Организация и проведение мероприятий посвященных юбилеям и круглым датам творческих коллективов
|
2017 - 2021 г.г.
|
Итого
|
520.0
|
1 000.0
|
200.0
|
200.0
|
200.0
|
200.0
|
200.0
|
Комитет по культуре, делам молодежи и спорту Администрации городского округа Домодедово
|
|
2017 - 2021 г.г.
|
Средства бюджета городского округа Домодедово
|
520.0
|
1 000.0
|
200.0
|
200.0
|
200.0
|
200.0
|
200.0
|
";
1.5.8. Строку 2.5 "Мероприятие 4. Обеспечение участия в мероприятиях различного уровня" изложить в следующей редакции:
"
N п/п
|
Мероприятия подпрограммы
|
Сроки исполнения мероприятия
|
Источники финансирования
|
Объем финансирования мероприятия в году, предшествующему году начала реализации муниципальной программы (тыс. руб.)
|
Всего, (тыс. руб.)
|
Объем финансирования по годам
|
Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы
|
Результаты выполнения мероприятий подпрограммы
|
1-й год реализации программы 2017
|
2-й год реализации программы 2018
|
3-й год реализации программы 2019
|
4-й год реализации программы 2020
|
5-й год реализации программы 2021
|
3.4
|
Мероприятие 4. Обеспечение участия в мероприятиях различного уровня
|
2017 - 2021 г.г.
|
Итого
|
400.0
|
1 000.0
|
200.0
|
200.0
|
200.0
|
200.0
|
200.0
|
Комитет по культуре, делам молодежи и спорту Администрации городского округа Домодедово
|
|
2017 - 2021 г.г.
|
Средства бюджета городского округа Домодедово
|
400.0
|
1 000.0
|
200.0
|
200.0
|
200.0
|
200.0
|
200.0
|
";
1.5.9. Строку 3 "Основное мероприятие 3. Обеспечение выполнения функций муниципальных культурно-досуговых учреждений" изложить в следующей редакции:
"
N п/п
|
Мероприятия подпрограммы
|
Сроки исполнения мероприятия
|
Источники финансирования
|
Объем финансирования мероприятия в году, предшествующему году начала реализации муниципальной программы (тыс. руб.)
|
Всего, (тыс. руб.)
|
Объем финансирования по годам
|
Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы
|
Результаты выполнения мероприятий подпрограммы
|
1-й год реализации программы 2017
|
2-й год реализации программы 2018
|
3-й год реализации программы 2019
|
4-й год реализации программы 2020
|
5-й год реализации программы 2021
|
4
|
Основное мероприятие 4. Обеспечение выполнения функций муниципальных культурно-досуговых учреждений
|
2017 - 2021 г.г.
|
Итого
|
198 968.0
|
1 140 167,5
|
238 939.0
|
276 616,5
|
208 204.0
|
208 204.0
|
208 204.0
|
Комитет по культуре, делам молодежи и спорту Администрации городского округа Домодедово
|
Зарплата бюджетников - отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в Московской области - 100% до 2021 г.
|
2017 - 2018 г.г.
|
Средства бюджета Московской области
|
0,0
|
9 747,5
|
2 254,0
|
7 493,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2017 - 2021 г.г.
|
Средства бюджета городского округа Домодедово
|
198 968.0
|
1 130 420,0
|
236 685.0
|
269 123,0
|
208 204.0
|
208 204.0
|
208 204.0
|
";
1.5.10. Строку 3.1 "Мероприятие 1. Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения городского округа Домодедово "Центр культуры и досуга "Импульс" изложить в следующей редакции:
"
N п/п
|
Мероприятия подпрограммы
|
Сроки исполнения мероприятия
|
Источники финансирования
|
Объем финансирования мероприятия в году, предшествующему году начала реализации муниципальной программы (тыс. руб.)
|
Всего, (тыс. руб.)
|
Объем финансирования по годам
|
Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы
|
Результаты выполнения мероприятий подпрограммы
|
1-й год реализации программы 2017
|
2-й год реализации программы 2018
|
3-й год реализации программы 2019
|
4-й год реализации программы 2020
|
5-й год реализации программы 2021
|
4.1
|
Мероприятие 1. Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения городского округа Домодедово "Центр культуры и досуга "Импульс"
|
2017 - 2021 г.г.
|
Итого
|
198 968.0
|
1 140 167,5
|
238 939.0
|
276 616,5
|
208 204.0
|
208 204.0
|
208 204.0
|
Комитет по культуре, делам молодежи и спорту Администрации городского округа Домодедово
|
|
2017 - 2018 г.г.
|
Средства бюджета Московской области
|
0,0
|
9 747,5
|
2 254,0
|
7 493,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2017 - 2021 г.г.
|
Средства бюджета городского округа Домодедово
|
198 968.0
|
1 130 420,0
|
236 685.0
|
269 123,0
|
208 204.0
|
208 204.0
|
208 204.0
|
";
1.5.11. Строку 4 "Основное мероприятие 4. Обеспечение выполнения функций муниципального парка" изложить в следующей редакции:
"
N п/п
|
Мероприятия подпрограммы
|
Сроки исполнения мероприятия
|
Источники финансирования
|
Объем финансирования мероприятия в году, предшествующему году начала реализации муниципальной программы (тыс. руб.)
|
Всего, (тыс. руб.)
|
Объем финансирования по годам
|
Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы
|
Результаты выполнения мероприятий подпрограммы
|
1-й год реализации программы 2017
|
2-й год реализации программы 2018
|
3-й год реализации программы 2019
|
4-й год реализации программы 2020
|
5-й год реализации программы 2021
|
5
|
Основное мероприятие 5. Обеспечение выполнения функций муниципального парка
|
2017 - 2021 г.г.
|
Итого
|
36 889.0
|
267 431.3
|
45 964.7
|
56 466.6
|
55 000.0
|
55 000.0
|
55 000.0
|
Комитет по культуре, делам молодежи и спорту Администрации городского округа Домодедово
|
Увеличение числа посетителей парков культуры и отдыха к 2021 г. по отношению к базовому году до 125%
|
2017 - 2018 г.г.
|
Средства бюджета Московской области
|
0.0
|
1 873.6
|
407.0
|
1 466.6
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
2017 - 2021 г.г.
|
Средства бюджета городского округа Домодедово
|
36 889.0
|
265 557.7
|
45 557.7
|
55 000.0
|
55 000.0
|
55 000.0
|
55 000.0
|
";
1.5.12. Строку 4.1 ".Мероприятие 1. Обеспечение деятельности муниципального автономного учреждения культуры городского округа Домодедово "Городской парк культуры и отдыха "Ёлочки" изложить в следующей редакции:
"
N п/п
|
Мероприятия подпрограммы
|
Сроки исполнения мероприятия
|
Источники финансирования
|
Объем финансирования мероприятия в году, предшествующему году начала реализации муниципальной программы (тыс. руб.)
|
Всего, (тыс. руб.)
|
Объем финансирования по годам
|
Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы
|
Результаты выполнения мероприятий подпрограммы
|
1-й год реализации программы 2017
|
2-й год реализации программы 2018
|
3-й год реализации программы 2019
|
4-й год реализации программы 2020
|
5-й год реализации программы 2021
|
5.1
|
Мероприятие 1. Обеспечение деятельности муниципального автономного учреждения культуры городского округа Домодедово "Городской парк культуры и отдыха "Ёлочки"
|
2017 - 2021 г.г.
|
Итого
|
36 889.0
|
267 431.3
|
45 964.7
|
56 466.6
|
55 000.0
|
55 000.0
|
55 000.0
|
Комитет по культуре, делам молодежи и спорту Администрации городского округа Домодедово
|
Увеличение числа посетителей парков культуры и отдыха к 2021 г. по отношению к базовому году до 125%
|
2017 - 2018 г.г.
|
Средства бюджета Московской области
|
0.0
|
1 873.6
|
407.0
|
1 466.6
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
2017 - 2021 г.г.
|
Средства бюджета городского округа Домодедово
|
36 889.0
|
265 557.7
|
45 557.7
|
55 000.0
|
55 000.0
|
55 000.0
|
55 000.0
|
";
1.5.13. Строку "Итого по основным мероприятиям" изложить в следующей редакции:
"
N п/п
|
Мероприятия подпрограммы
|
Сроки исполнения мероприятия
|
Источники финансирования
|
Объем финансирования мероприятия в году, предшествующему году начала реализации муниципальной программы (тыс. руб.)
|
Всего, (тыс. руб.)
|
Объем финансирования по годам
|
Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы
|
Результаты выполнения мероприятий подпрограммы
|
1-й год реализации программы 2017
|
2-й год реализации программы 2018
|
3-й год реализации программы 2019
|
4-й год реализации программы 2020
|
5-й год реализации программы 2021
|
Итого по основным мероприятиям
|
Итого
|
250 591.0
|
1 492 340,4
|
304 202.8
|
351 737,6
|
278 800.0
|
278 800.0
|
278 800.0
|
|
|
Средства бюджета Московской области
|
0.0
|
11 825.6
|
2 705.0
|
9 120.6
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
Средства бюджета городского округа Домодедово
|
250 591.0
|
1 480 514,8
|
301 497.8
|
342 617,0
|
278 800.0
|
278 800.0
|
278 800.0
|
";
1.5.14. Строку 1 "Основное мероприятие 1. Организация библиотечного обслуживания населения муниципальными библиотеками городского округа Домодедово" Подпрограммы 1. "Развитие библиотечного дела в городском округе Домодедово на 2017 - 2021 годы" изложить в следующей редакции:
"
N п/п
|
Мероприятия подпрограммы
|
Сроки исполнения мероприятия
|
Источники финансирования
|
Объем финансирования мероприятия в году, предшествующему году начала реализации муниципальной программы (тыс. руб.)
|
Всего, (тыс. руб.)
|
Объем финансирования по годам
|
Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы
|
Результаты выполнения мероприятий подпрограммы
|
1-й год реализации программы 2017
|
2-й год реализации программы 2018
|
3-й год реализации программы 2019
|
4-й год реализации программы 2020
|
5-й год реализации программы 2021
|
1
|
Основное мероприятие 1. Организация библиотечного обслуживания населения муниципальными библиотеками городского округа Домодедово
|
2017 - 2021 г.г.
|
Итого
|
60 231.0
|
311 568,1
|
61 539.7
|
66 074,4
|
61 318.0
|
61 318.0
|
61 318.0
|
Комитет по культуре, делам молодежи и спорту Администрации городского округа Домодедово
|
Обеспечение роста числа пользователей библиотек Московской области - 34100 чел.;
Увеличение количество посещений библиотек (на 1 жителя в год) до 2.36% к 2021 г.;
Зарплата бюджетников - отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в Московской области - 100% до 2021 г.
|
2017 - 2018 г.г.
|
Средства бюджета Московской области
|
0.0
|
2 082.4
|
498.0
|
1 584.4
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
2017 - 2021 г.г.
|
Средства бюджета городского округа Домодедово
|
60 231.0
|
309 485,7
|
61 041.7
|
64 490,0
|
61 318.0
|
61 318.0
|
61 318.0
|
";
1.5.15. Строку 1.1 "Мероприятие 1. Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения культуры городского округа Домодедово "Централизованная библиотечная система" Подпрограммы 1. "Развитие библиотечного дела в городском округе Домодедово на 2017 - 2021 годы" изложить в следующей редакции:
"
N п/п
|
Мероприятия подпрограммы
|
Сроки исполнения мероприятия
|
Источники финансирования
|
Объем финансирования мероприятия в году, предшествующему году начала реализации муниципальной программы (тыс. руб.)
|
Всего, (тыс. руб.)
|
Объем финансирования по годам
|
Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы
|
Результаты выполнения мероприятий подпрограммы
|
1-й год реализации программы 2017
|
2-й год реализации программы 2018
|
3-й год реализации программы 2019
|
4-й год реализации программы 2020
|
5-й год реализации программы 2021
|
1.1
|
Мероприятие 1. Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения культуры городского округа Домодедово "Централизованная библиотечная система"
|
2017 - 2021 г.г.
|
Итого
|
60 231.0
|
311 568,1
|
61 539.7
|
66 074,4
|
61 318.0
|
61 318.0
|
61 318.0
|
Комитет по культуре, делам молодежи и спорту Администрации городского округа Домодедово
|
|
2017 - 2018 г.г.
|
Средства бюджета Московской области
|
0.0
|
2 082.4
|
498.0
|
1 584.4
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
2017 - 2021 г.г.
|
Средства бюджета городского округа Домодедово
|
60 231.0
|
309 485,7
|
61 041.7
|
64 490,0
|
61 318.0
|
61 318.0
|
61 318.0
|
";
1.5.16. Строку "Итого по подпрограмме 1" изложить в следующей редакции:
"
N п/п
|
Мероприятия подпрограммы
|
Сроки исполнения мероприятия
|
Источники финансирования
|
Объем финансирования мероприятия в году, предшествующему году начала реализации муниципальной программы (тыс. руб.)
|
Всего, (тыс. руб.)
|
Объем финансирования по годам
|
Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы
|
Результаты выполнения мероприятий подпрограммы
|
1-й год реализации программы 2017
|
2-й год реализации программы 2018
|
3-й год реализации программы 2019
|
4-й год реализации программы 2020
|
5-й год реализации программы 2021
|
Итого по подпрограмме 1
|
Итого
|
60 231.0
|
311 568,1
|
61 539.7
|
66 074,4
|
61 318.0
|
61 318.0
|
61 318.0
|
|
|
Средства бюджета Московской области
|
0.0
|
2 082.4
|
498.0
|
1 584.4
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
Средства бюджета городского округа Домодедово
|
60 231.0
|
309 485,7
|
61 041.7
|
64 490,0
|
61 318.0
|
61 318.0
|
61 318.0
|
";