Постановление Администрации Златоустовского городского округа
Челябинской области
от 25 сентября 2018 г. N 397-П
"О внесении изменений в постановление Администрации Златоустовского городского округа от 06.12.2013 г. N 503-П "Об утверждении муниципальной Программы Златоустовского городского округа "Обеспечение качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения, дорожной деятельности и транспорта Златоустовского городского округа"
На основании решения Собрания депутатов Златоустовского городского округа от 02.07.2018 г. N 49-ЗГО "О внесении изменений в решение Собрания депутатов Златоустовского городского округа от 11.12.2017 г. 93-ЗГО "О бюджете Златоустовского городского округа на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов" и распоряжения Администрации Златоустовского городского округа от 31.08.2018 г. N 2113-р "О перераспределении бюджетных ассигнований в 2018 году", в целях уточнения объемов финансирования и мероприятий муниципальной программы "Обеспечение качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения, дорожной деятельности и транспорта Златоустовского городского округа", постановляю:
1. Внести в муниципальную Программу Златоустовского городского округа "Обеспечение качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения, дорожной деятельности и транспорта Златоустовского городского округа" (далее - муниципальная программа), утвержденную постановлением Администрации Златоустовского городского округа от 06.12.2013 г. N 503-П (в редакции от 16.02.2018 г. N 66-П, от 03.04.2018 г. N 149-П, от 13.06.2018 г. N 253-П) следующие изменения:
1) в Паспорте муниципальной программы строку "Объемы бюджетных ассигнований муниципальной Программы" изложить в новой редакции:
Объемы бюджетных ассигнований муниципальной Программы |
Местный бюджет: 2014 год - 311 274,77 тыс. руб. 2015 год - 396 251,86 тыс. руб. 2016 год - 391 727,705 тыс. руб. 2017 год - 522 554,177 тыс. руб. 2018 год - 264 650,2 тыс. руб. 2019 год - 221 107,6 тыс. руб. 2020 год - 221 107,6 тыс. руб. ИТОГО: 2 328 673,912 тыс. руб.
Областной бюджет: 2014 год - 134 636,80 тыс. руб. 2015 год - 13 797,60 тыс. руб. 2016 год - 50 452,750 тыс. руб. 2017 год - 24 275,98 тыс. руб. 2018 год - 57 090,68 тыс. руб. 2019 год - 437,3 тыс. руб. 2020 год - 437,3 тыс. руб. ИТОГО: 281 128,41 тыс. руб.
Федеральный бюджет: 2014 год - 0,00 тыс. руб. 2015 год - 13 000,00 тыс. руб. 2016 год - 0,000 тыс. руб. 2017 год - 43 241,52 тыс. руб. 2018 год - 0,00 тыс. руб. 2019 год - 0,00 тыс. руб. 2020 год - 0,00 тыс. руб. ИТОГО: 56 241,52 тыс. руб.
ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ: 2 666 043,842 тыс. руб. |
2) таблицу 1 и 2 раздела IX "Информация по ресурсному обеспечению муниципальной Программы" изложить в новой редакции:
3) приложение 1 к муниципальной программе изложить в новой редакции (приложение 1);
4) приложение 2 к муниципальной программе изложить в новой редакции (приложение 2);
5) в приложении 3 к муниципальной программе:
5.1) в разделе I Паспорт Подпрограммы "Мероприятия в сфере жилищно-коммунального хозяйства Златоустовского городского округа" изложить в новой редакции:
Ответственный исполнитель Подпрограммы |
муниципальное казенное учреждение Златоустовского городского округа "Управление жилищно-коммунального хозяйства" (далее - МКУ ЗГО "УЖКХ") |
||||||||
Соисполнители Подпрограммы |
1. Администрация Златоустовского городского округа |
||||||||
Программно-целевые инструменты Подпрограммы |
Отсутствуют |
||||||||
Цели Подпрограммы |
1. Создание благоприятной сферы для комфортных условий проживания населения Златоустовского городского округа (далее - округа). 2. Эффективность, устойчивость и надежность функционирования жилищно-коммунальной системы. 3. Бесперебойное обеспечение населения округа питьевой водой нормативного качества в достаточном количестве. |
||||||||
Задачи Подпрограммы |
1. Повышение качества оказываемых услуг населению по водоснабжению, водоотведению, теплоснабжению и электроснабжению. 2. Обеспечение надежности функционирования систем водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и электроснабжения. 3. Выявление, восстановление с последующей передачей на обслуживание бесхозяйных сетей водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и электроснабжения на территории округа. 4. Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры с высоким уровнем износа. 5. Снижение загрязнения водных объектов, используемых для питьевого водоснабжения и сохранение их запасов. 6. Создание комфортной среды проживания в населенных пунктах, расположенных на территории округа. |
||||||||
Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы |
Наименование индикатора |
Ед. изм. |
Показатели по годам |
||||||
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
|||
Количество вывезенного мусора, шредирование древесных отходов |
м3 |
374,9 |
1 174,5 |
1 292,3 |
913,0 |
2 739,0 |
913,0 |
913,0 |
|
Текущее содержание межквартальных и внутриквартальных территорий |
дни |
365 |
365 |
366 |
365 |
365 |
365 |
365 |
|
Количество мусора, вывезенного с территорий несанкционированных свалок |
м3 |
1 359,5 |
1 224,6 |
392,6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Благоустроенные территории Комитетов Территориального Общественного Самоуправления |
шт. |
52 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Территория скверов, парков, кладбищ, подвергшихся противоклещевой и дератизационной обработке |
Га |
90,9 |
90,9 |
76,9 |
76,9 |
90,9 |
90,9 |
90,9 |
|
Благоустроенная территория кладбищ |
Га |
114 |
114 |
114 |
114 |
114 |
114 |
114 |
|
Отловленные безнадзорные животные |
шт. |
207 |
413 |
409 |
392 |
409 |
409 |
409 |
|
Устройство и ремонт металлических лестниц |
шт. |
1 |
1 |
6 |
26 |
15 |
15 |
15 |
|
Установка урн и скамеек (1 урна/1 скамейка) |
шт. |
85/17 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Устройство детских игровых и спортивных площадок |
шт. |
3 |
9 |
18 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Устройство и реконструкция контейнерных площадок |
шт. |
21 |
30 |
0 |
7 |
0 |
0 |
0 |
|
Вознаграждение председателям Комитетов Территориального Общественного Самоуправления |
чел. |
37 |
34 |
29 |
29 |
29 |
29 |
29 |
|
Количество перевезенных пассажиров |
млн. чел. |
10,5 |
10,5 |
10,2 |
7,5 |
7,8 |
7,8 |
7,8 |
|
Количество приобретенных автобусов, работающих на газомоторном топливе |
шт. |
0 |
10 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Количество отремонтированных многоквартирных домов |
шт. |
22 |
13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Количество отремонтированных квартир муниципального жилого фонда |
шт. |
35 |
13 |
10 |
11 |
10 |
10 |
10 |
|
Количество МКД, в которых установлены приспособления для беспрепятственного передвижения инвалидов - колясочников |
ед. |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 |
0 |
0 |
|
Реконструируемые объекты водоснабжения |
ед. |
0 |
1 |
1 |
2 |
0 |
0 |
0 |
|
Восстановленные сети водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и электроснабжения, находящиеся в разряде "бесхозяйных" |
м. |
383 |
489 |
90 |
355,0 |
227,5 |
227,5 |
227,5 |
|
Уровень износа коммунальной инфраструктуры |
% |
54,7 |
54,5 |
54,5 |
54,5 |
54,5 |
54,5 |
54,5 |
|
Протяженность отремонтированных инженерных сетей и вводов |
км. |
0,7 |
1,197 |
0,4032 |
0,5 |
2,1 |
0,5 |
0,5 |
|
Количество замененных люков |
шт. |
79 |
60 |
49 |
8 |
0 |
0 |
0 |
|
Приобретение газового оборудования (приборы учета расхода газа) |
шт. |
0 |
3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Протяженность обслуживаемой линии наружного освещения |
км. |
286,4 |
286,4 |
286,4 |
286,4 |
0 |
0 |
0 |
|
Монтаж светильников |
шт. |
78 |
138 |
158 |
20 |
0 |
0 |
0 |
|
Оплаченная электроэнергия, расходуемая на уличное освещение |
тыс. кВТ/ч |
4 222,2 |
3 800,6 |
3 985,1 |
4 468,5 |
4 296,3 |
4 296,3 |
4 296,3 |
|
Этапы и сроки реализации Подпрограммы |
2014-2020 годы |
||||||||
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы |
Общий объем финансирования Подпрограммы - 1 606 042,888 тыс. руб.: Местный бюджет - 1 555 424,708 тыс. руб. Областной бюджет - 37 618,18 тыс. руб. Федеральный бюджет - 13 000,000 тыс. руб.
Общий объем финансирования в 2014 г. - 234 067,97 тыс. руб.: Местный бюджет - 233 770,37 тыс. руб. Областной бюджет - 297,60 тыс. руб.
Общий объем финансирования в 2015 г. - 285 369,79 тыс. руб.: Местный бюджет - 262 572,19 тыс. руб. Областной бюджет - 9 797,60 тыс. руб. Федеральный бюджет - 13 000,00 тыс. руб.
Общий объем финансирования в 2016 г. - 281 961,418 тыс. руб.: Местный бюджет - 267 664,818 тыс. руб. Областной бюджет - 14 296,600 тыс. руб.
Общий объем финансирования в 2017 г. - 387 236,13 тыс. руб.: Местный бюджет - 386 826,23 тыс. руб. Областной бюджет - 409,9 тыс. руб. Федеральный бюджет - 0,00 тыс. руб.
Общий объем финансирования в 2018 г. - 155 292,98 тыс. руб.: Местный бюджет - 143 351,1 тыс. руб. Областной бюджет - 11 941,88 тыс. руб. Федеральный бюджет - 0,00 тыс. руб.
Общий объем финансирования в 2019 г. - 131 057,3 тыс. руб.: Местный бюджет - 130 620,0 тыс. руб. Областной бюджет - 437,3 тыс. руб. Федеральный бюджет - 0,00 тыс. руб.
Общий объем финансирования в 2020 г. - 131 057,3 тыс. руб.: Местный бюджет - 130 620,0 тыс. руб. Областной бюджет - 437,3 тыс. руб. Федеральный бюджет - 0,00 тыс. руб. |
||||||||
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы |
1. Удовлетворенность населения округа условиями комфортного, благоприятного и безопасного проживания и отдыха на территории округа - снижение количества жалоб населения на оказываемые услуги (количество письменных жалоб от получателей услуг не более 8-ми жалоб на 10 000 жителей в год). 2. Снижение уровня износа инженерных сетей на вводах в МКД, установка люков на инженерных сетях, обеспечение питьевой водой жителей районов округа, где отсутствует система водоснабжения. 3. Повышение уровня освещения территории округа. 4. Обеспечение питьевой водой нормативного качества 5. Восстановление и передача отремонтированных бесхозяйных сетей водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и электроснабжения на обслуживание сетевым организациям - 1 872 м. 6. Сокращение износа объектов коммунальной инфраструктуры до 54,5 процента. 7. Повышение качества предоставляемых потребителям коммунальных услуг. 8. Обеспечение доступности объектов жилищно-коммунального хозяйства для маломобильных групп населения в Златоустовском городском округе. |
5.2) в разделе II "Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем в сфере жилищно-коммунального хозяйства" мероприятие 4 "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры" изложить в новой редакции:
4. Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры.
Качество содержания жилищного фонда и коммунальных услуг находится на неудовлетворительном уровне и не соответствует не только потребностям и ожиданиям населения, но и общему объему финансовых ресурсов, направляемых в этот сектор. Основные причины неэффективности ЖКХ - высокий уровень износа основных фондов коммунального комплекса.
Износ коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда округа составляет 56 процентов. Все это привело к тому, что потери тепла и воды при эксплуатации существующих инженерных сетей значительно превышают нормативы.
Потери, связанные с утечками из-за внутренней и внешней коррозии труб, составляют более 20 процентов, а срок службы теплотрасс по этой причине в настоящее время в 4-6 раз ниже нормативного. Суммарные потери в тепловых сетях достигают 30 процентов от произведенной тепловой энергии. Процент износа тепловых сетей при общей протяженности 278,691 км. Составляет 64,8 процента.
Планово-предупредительный ремонт сетей и оборудования систем водоснабжения, коммунальной энергетики уступил место аварийно-восстановительным работам, единичные затраты на проведение которых в 2,5-3 раза выше, чем затраты на плановый ремонт таких же объектов. Процент износа на водопроводных сетях при общей протяженности 513,66 км составляет более 63 процентов.
Большинство аварий на инженерных сетях происходит по причинам их ветхости, поэтому дальнейшее увеличение износа сетей и сооружений приведет к резкому возрастанию аварий, ущерб от которых может значительно превысить затраты на их предотвращение.
Решить проблему снижения уровня износа многоквартирных домов и повысить качество и комфортность проживания граждан можно при выполнении следующих мероприятий:
1) Выполнение ремонтных работ в сфере жилищного фонда в условиях разных форм собственности на жилье, путем проведения капитального ремонта, как простого метода воспроизводства жилищного фонда, в ходе которых заметно возрастут условия потребительских свойств жилищного фонда и будут созданы комфортные условия для проживания граждан.
2) Ремонт квартир служебного жилого фонда.
3) Выполнение работ по обустройству доступа инвалидов-колясочников в помещения многоквартирных домов.
5.3) в разделе III "Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы" в Таблицу N 1 изложить в новой редакции:
5.4) в разделе VI "Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы" пункт 9 изложить в новой редакции:
9. Оценка объема затрат на реализацию мероприятий Подпрограммы выполняется плановым методом, при котором объем ассигнований на исполнение обязательств определяется на основании проектно-сметной документации с возможной корректировкой.
Общий объем финансирования Подпрограммы - 1 606 042,888 тыс. руб.:
Местный бюджет - 1 555 424,708 тыс. руб.
Областной бюджет - 37 618,18 тыс. руб.
Федеральный бюджет - 13 000,000 тыс. руб.
Общий объем финансирования в 2014 г. - 234 067,97 тыс. руб.:
Местный бюджет - 233 770,37 тыс. руб.
Областной бюджет - 297,60 тыс. руб.
Общий объем финансирования в 2015 г. - 285 369,79 тыс. руб.:
Местный бюджет - 262 572,19 тыс. руб.
Областной бюджет - 9 797,60 тыс. руб.
Федеральный бюджет - 13 000,00 тыс. руб.
Общий объем финансирования в 2016 г. - 281 961,418 тыс. руб.:
Местный бюджет - 267 664,818 тыс. руб.
Областной бюджет - 14 296,600 тыс. руб.
Общий объем финансирования в 2017 г. - 387 236,13 тыс. руб.:
Местный бюджет - 386 826,23 тыс. руб.
Областной бюджет - 409,9 тыс. руб.
Федеральный бюджет - 0,00 тыс. руб.
Общий объем финансирования в 2018 г. - 155 292,98 тыс. руб.:
Местный бюджет - 143 351,1 тыс. руб.
Областной бюджет - 11 941,88 тыс. руб.
Федеральный бюджет - 0,00 тыс. руб.
Общий объем финансирования в 2019 г. - 131 057,3 тыс. руб.:
Местный бюджет - 130 620,0 тыс. руб.
Областной бюджет - 437,3 тыс. руб.
Федеральный бюджет - 0,00 тыс. руб.
Общий объем финансирования в 2020 г. - 131 057,3 тыс. руб.:
Местный бюджет - 130 620,0 тыс. руб.
Областной бюджет - 437,3 тыс. руб.
Федеральный бюджет - 0,00 тыс. руб.
6) приложение 1 к Подпрограмме "Мероприятия в сфере жилищно-коммунального хозяйства Златоустовского городского округа" изложить в новой редакции (приложение 3);
7) в приложении 4 к муниципальной программе:
7.1) в разделе I Паспорт Подпрограммы "Организация дорожной деятельности и повышение безопасности дорожного движения в Златоустовском городском округе":
7.1.1) в строке "Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы" в строке "Отремонтированные автомобильные дороги" в столбце 2018 год цифру "50 000,0" заменить на "54 600", в строке "Количество установленных пешеходных ограждений" в столбце 2018 год цифру "139" заменить на "150".
7.1.2) строку "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы" изложить в новой редакции:
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы |
Общий объем финансирования Подпрограммы - 976 717,014 тыс. руб.: Местный бюджет - 773 019,864 тыс. руб. Областной бюджет - 203 697,15 тыс. руб.
Общий объем финансирования в 2014 г. - 211 843,60 тыс. руб.: Местный бюджет - 77 504,40 тыс. руб. Областной бюджет - 134 339,20 тыс. руб.
Общий объем финансирования в 2015 г. - 133 595,33 тыс. руб.: Местный бюджет - 133 595,33 тыс. руб.
Общий объем финансирования в 2016 г. - 160 219,037 тыс. руб.: Местный бюджет - 124 062,887 тыс. руб. Областной бюджет - 36 156,150 тыс. руб.
Общий объем финансирования в 2017 г. - 135 722,947 тыс. руб.: Местный бюджет - 135 722,947 тыс. руб. Областной бюджет - 0,00 тыс. руб.
Общий объем финансирования в 2018 г. - 154 360,9 тыс. руб.: Местный бюджет - 121 159,1 тыс. руб. Областной бюджет - 33 201,8 тыс. руб.
Общий объем финансирования в 2019 г. - 90 487,6 тыс. руб.: Местный бюджет - 90 487,6 тыс. руб. Областной бюджет - 0,00 тыс. руб.
Общий объем финансирования в 2020 г. - 90 487,6 тыс. руб.: Местный бюджет - 90 487,6 тыс. руб. Областной бюджет - 0,00 тыс. руб. |
7.2) в разделе III "Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы" в Таблице N 1 в строке "Отремонтированные автомобильные дороги" в столбце 2018 год цифру "50 000,0" заменить на "54 600", в строке "Количество установленных пешеходных ограждений" в столбце 2018 год цифру "139" заменить на "150".
7.3) в разделе VI "Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы" пункт 11 изложить в новой редакции:
11. Оценка объема затрат на реализацию мероприятий Подпрограммы выполняется плановым методом, при котором объем ассигнований на исполнение обязательств определяется на основании проектно-сметной документации с возможной корректировкой.
Общий объем финансирования Подпрограммы - 976 717,014 тыс. руб.:
Местный бюджет - 773 019,864 тыс. руб.
Областной бюджет - 203 697,15 тыс. руб.
Общий объем финансирования в 2014 г. - 211 843,60 тыс. руб.:
Местный бюджет - 77 504,40 тыс. руб.
Областной бюджет - 134 339,20 тыс. руб.
Общий объем финансирования в 2015 г. - 133 595,33 тыс. руб.:
Местный бюджет - 133 595,33 тыс. руб.
Общий объем финансирования в 2016 г. - 160 219,037 тыс. руб.:
Местный бюджет - 124 062,887 тыс. руб.
Областной бюджет - 36 156,150 тыс. руб.
Общий объем финансирования в 2017 г. - 135 722,947 тыс. руб.:
Местный бюджет - 135 722,947 тыс. руб.
Областной бюджет - 0,00 тыс. руб.
Общий объем финансирования в 2018 г. - 154 360,9 тыс. руб.:
Местный бюджет - 121 159,1 тыс. руб.
Областной бюджет - 33 201,8 тыс. руб.
Общий объем финансирования в 2019 г. - 90 487,6 тыс. руб.:
Местный бюджет - 90 487,6 тыс. руб.
Областной бюджет - 0,00 тыс. руб.
Общий объем финансирования в 2020 г. - 90 487,6 тыс. руб.:
Местный бюджет - 90 487,6 тыс. руб.
Областной бюджет - 0,00 тыс. руб.
8) приложение 1 к Подпрограмме "Организация дорожной деятельности и повышение безопасности дорожного движения в Златоустовском городском округе" изложить в новой редакции (приложение 4);
2. Отделу по взаимодействию со средствами массовой информации Администрации Златоустовского городского округа (Письменный М. Ю.) разместить настоящее постановление на официальном сайте Златоустовского городского округа в сети "Интернет".
3. Организацию выполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы Златоустовского городского округа по инфраструктуре Брыкунова Д.В.
Глава Златоустовского городского округа |
В.А. Жилин |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Постановление Администрации Златоустовского городского округа Челябинской области от 25 сентября 2018 г. N 397-П "О внесении изменений в постановление Администрации Златоустовского городского округа от 06.12.2013 г. N 503-П "Об утверждении муниципальной Программы Златоустовского городского округа "Обеспечение качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения, дорожной деятельности и транспорта Златоустовского городского округа"
Текст постановления опубликован не был
Настоящее постановление фактически прекратило действие
Постановлением Администрации Златоустовского городского округа от 18 декабря 2020 г. N 545-П/АДМ постановление Администрации Златоустовского городского округа от 06.12.2013 г. N 503-П признано утратившим силу с 1 января 2021 г.