Постановление Администрации Златоустовского городского округа
Челябинской области
от 13 декабря 2018 г. N 534-П
"О внесении изменений в постановление Администрации Златоустовского городского округа от 06.12.2013 г. N 503-П "Об утверждении муниципальной Программы Златоустовского городского округа "Обеспечение качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения, дорожной деятельности и транспорта Златоустовского городского округа"
На основании решения Собрания депутатов Златоустовского городского округа от 09.11.2018 г. N 93-ЗГО "О внесении изменений в решение Собрания депутатов Златоустовского городского округа от 11.12.2017 г. 93-ЗГО "О бюджете Златоустовского городского округа на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов", а также проекта бюджета Златоустовского городского округа на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов, в целях уточнения объемов финансирования и мероприятий муниципальной программы "Обеспечение качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения, дорожной деятельности и транспорта Златоустовского городского округа", постановляю:
1. Внести в муниципальную Программу Златоустовского городского округа "Обеспечение качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения, дорожной деятельности и транспорта Златоустовского городского округа" (далее - муниципальная программа), утвержденную постановлением Администрации Златоустовского городского округа N 503-П от 06.12.2013 г. (в редакции от 16.02.2018 г. N 66-П, от 03.04.2018 г. N 149-П, от 13.06.2018 г. N 253-П, от 25.09.2018 г. N 397-П, от 13.11.2018 г. N 472-П) следующие изменения:
1) Паспорт муниципальной программы изложить в новой редакции:
Ответственный исполнитель муниципальной Программы |
муниципальное казенное учреждение Златоустовского городского округа "Управление жилищно-коммунального хозяйства" (далее - МКУ ЗГО "УЖКХ") |
Соисполнители муниципальной Программы |
1. Администрация Златоустовского городского округа. 2. Муниципальное казенное учреждение Управление образования и молодежной политики Златоустовского городского округа. 3. Муниципальное казенное учреждение Управление культуры Златоустовского городского округа. |
Подпрограммы муниципальной Программы |
1. Подпрограмма "Мероприятия в сфере жилищно-коммунального хозяйства Златоустовского городского округа". 2. Подпрограмма "Организация дорожной деятельности и повышения безопасности дорожного движения в Златоустовском городском округе". 3. Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Златоустовского городского округа". 4. Подпрограмма "Формирование комфортной городской среды". |
Программно-целевые инструменты муниципальной Программы |
Отсутствуют
|
Цели муниципальной Программы |
1. Создание благоприятной сферы для безопасных и комфортных условий проживания населения Златоустовского городского округа (далее - округа). 2. Создание условий для обеспечения охраны жизни и здоровья граждан, их законных прав на безопасные условия движения на автомобильных дорогах округа. 3. Повышение энергетической эффективности и экономии бюджетных средств потребителей топливно-энергетических ресурсов на территории округа. 4. Достижение экономии потребляемой тепловой энергии, а соответственно экономии бюджетных средств. 5. Повышение уровня благоустройства нуждающихся в благоустройстве территорий общего пользования округа, а также дворовых территорий многоквартирных домов. |
Задачи муниципальной Программы |
1. Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры с высоким уровнем износа. 2. Бесперебойное обеспечение населения округа питьевой водой нормативного качества в достаточном количестве. 3. Повышение качества оказываемых услуг населению по водоснабжению, водоотведению, теплоснабжению и обеспечение надежности функционирования систем водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения (улучшение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг населению). 4. Создание благоприятных условий для проживания и отдыха жителей округа. 5. Обеспечение доступности транспортных услуг. 6. Увеличение количества благоустроенных скверов и парков. 7. Увеличение объемов работ по озеленению. 8. Увеличение объемов работ по установке детских и спортивных городков. 9. Приведение автомобильных дорог округа в соответствие с требованиями СНиП 2.05.02.-85 "Автомобильные дороги". 10. Обеспечение сохранности и развития автомобильных дорог и пешеходных тротуаров, улучшение их технического состояния. 11. Повышение эффективности управления безопасностью дорожного движения. 12. Создание условий для формирования и развития объединений собственников помещений в многоквартирных домах (далее - МКД), системного подхода к осуществлению эффективного управления МКД. 13. Повышение качества управления жилищно-коммунальной сферой. 14. 14. Дистанционное управление линиями наружного освещения, осуществление дистанционного контроля за состоянием электротехнического оборудования и линий наружного освещения. 15. Реализовать мероприятия по переходу с открытой системы теплоснабжения на закрытую. 16. Организация мероприятий по благоустройству нуждающихся в благоустройстве территорий общего пользования округа, а также дворовых территорий многоквартирных домов. |
Целевые индикаторы и показатели муниципальной Программы |
1. Доля сетей водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения, находящихся в разряде "бесхозяйных" от общей протяженности уличных сетей водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения, %. 2. Доля сетей водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения, находящихся в разряде "бесхозяйных" и нуждающихся в замене от общей протяжённости сетей водоснабжения и водоотведения, находящихся в разряде "бесхозяйных", %. 3. Уровень износа коммунальной инфраструктуры, %. 4. Количество МКД, в которых установлены приспособления для беспрепятственного передвижения инвалидов-колясочников, ед. 5. Снижение количества лиц погибших в результате ДТП , ед. 6. Количество детей, пострадавших в результате ДТП по собственной неосторожности, ед. 7. Количество приобретенного подвижного состава для автобусных пассажирских перевозок, шт. 8. Количество мусора, вывезенного с несанкционированных свалок на территории ЗГО, шредирование древесных отходов, м3. 9. Протяженность отремонтированных инженерных сетей и вводов, м. 10. Протяженность обслуживаемых линий наружного освещения, км. 11. Монтаж светильников, шт. 12. Замена опор, шт. 13. Площадь озеленения, тыс. м2. 14. Площадь заасфальтированных межквартальных территорий, м2. 15. Площадь заасфальтированных придомовых территорий, м2. 16. Доля отремонтированных автодорог общего пользования местного значения, в отношении которых производился текущий и капитальный ремонт. 17. Количество приобретенной дорожной коммунальной техники, шт. 18. Количество благоустраиваемых скверов и парков, шт. 19. Количество установленных детских игровых и спортивных площадок, шт. 20. Количество установленных металлических лестниц и текущий ремонт межквартальных лестниц на территории округа, шт. 21. Количество приобретенных средств малой механизации, шт. 22. Снижение объема потребляемой электроэнергии, расходуемой на уличное освещение, тыс. кВт. 23. Доля благоустроенных территорий общего пользования от количества таких территорий, запланированных к благоустройству,%. 24. Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от количества дворовых территорий многоквартирных домов, запланированных к благоустройству, %. |
Этапы и сроки реализации муниципальной Программы |
2014-2021 годы |
Объемы бюджетных ассигнований муниципальной Программы |
Местный бюджет: 2014 год - 311 274,77 тыс. руб. 2015 год - 396 251,86 тыс. руб. 2016 год - 391 727,705 тыс. руб. 2017 год - 522 554,177 тыс. руб. 2018 год - 446 170,57 тыс. руб. 2019 год - 276 646,2 тыс. руб. 2020 год - 162 405,3 тыс. руб. 2021 год - 79 378,6 тыс. руб. ИТОГО: 2 586 409,182 тыс. руб. Областной бюджет: 2014 год - 134 636,80 тыс. руб. 2015 год - 13 797,60 тыс. руб. 2016 год - 50 452,750 тыс. руб. 2017 год - 24 275,98 тыс. руб. 2018 год - 57 894,35 тыс. руб. 2019 год - 6 250,70 тыс. руб. 2020 год - 8 889,80 тыс. руб. 2021 год - 8 889,80 тыс. руб. ИТОГО: 305 087,78 тыс. руб. Федеральный бюджет: 2014 год - 0,00 тыс. руб. 2015 год - 13 000,00 тыс. руб. 2016 год - 0,000 тыс. руб. 2017 год - 43 241,52 тыс. руб. 2018 год - 0,00 тыс. руб. 2019 год - 0,00 тыс. руб. 2020 год - 0,00 тыс. руб. 2021 год - 0,00 тыс. руб. ИТОГО: 56 241,52 тыс. руб. ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ: 2 947 738,482 тыс. руб. |
Ожидаемые результаты реализации муниципальной Программы |
1. Восстановление и передача отремонтированных бесхозяйных сетей водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения на обслуживание сетевым организациям - 1 872 м. 2. Сокращение износа объектов коммунальной инфраструктуры до 54,5 процентов. 3. Сокращение количества ДТП с пострадавшими в 2015-2021 годах по отношению к 2014 году на 12-23 ДТП. 4. Сокращение количества лиц, погибших в результате ДТП в 2015-2021 годах по отношению к 2014 году на 10-26 человек. 5. Сокращение количества детей, пострадавших в результате ДТП по собственной неосторожности в 2015-2021 годах по отношению к 2014 году на 10-26 ребенка. 6. Удовлетворенность населения округа условиями комфортного, благоприятного и безопасного проживания и отдыха на территории округа, а также предоставления транспортных услуг - снижение количества жалоб населения на оказываемые услуги (количество письменных жалоб от получателей услуг не более 8-ми жалоб на 10 000 жителей в год). 7. Увеличение подвижного состава для автобусных пассажирских перевозок. 8. Увеличение доли автомобильных дорог и инженерных сооружений на них, техническое состояние которых улучшено в результате текущего ремонта. 9. Увеличение доли территорий округа, охваченной санитарной обработкой. 10. Повышение уровня знаний собственниками помещений в МКД путем участия в организованных встречах для лекций, практических и консультационных семинаров информационного характера по основам управления МКД. 11. Повышение качества управления жилищно-коммунальной сферой округа. 12. Снижения объема электроэнергии, расходуемой на уличное освещение до 135,0 тыс. кВт на сумму 600,0 тыс. рублей в год. 13. Снижение годового объема потребления тепловой энергии в МАОУ "Средняя общеобразовательная школа N 38", МАДОУ "Детский сад N 95", МАДОУ "Детский сад N 96" - на 10 %. 14. Благоустройство территорий общего пользования от количества таких территорий, запланированных к благоустройству, а также дворовых территорий многоквартирных домов от количества дворовых территорий многоквартирных домов, запланированных к благоустройству - 100 %. |
2) абзац семьдесят три раздела I "Характеристика текущего состояния сферы жилищно-коммунального хозяйства Златоустовского городского округа, основные показатели и анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации муниципальной Программы" изложить в следующей редакции:
"В соответствие с Постановлением Правительства Челябинской области от 30.08.2013 г. N 271-П "Об установлении минимального размера взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме на территории Челябинской области" и Постановлением Правительства Челябинской области от 21.05.2014 г. N 196-П "О региональной программе капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Челябинской области на 2014 - 2043 годы" с 01.03.2015 г. на территории Златоустовского городского округа введен платеж за капитальный ремонт жилых помещений в многоквартирном доме в размере 6,40 руб./м2. С 01.01.2016 г. платеж за капитальный ремонт жилых помещений в многоквартирном доме установлен в размере 6,70 руб./м2. С 01.01.2017 г. платеж за капитальный ремонт жилых помещений в многоквартирном доме установлен в размере 7,0 руб./м2. С 01.01.2018 г. платеж за капитальный ремонт жилых помещений в многоквартирном доме установлен в размере 7,4 руб./м2.";
3) в абзаце восемьдесят девять раздела I "Характеристика текущего состояния сферы жилищно-коммунального хозяйства Златоустовского городского округа, основные показатели и анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации муниципальной Программы" цифры "4 296,3" заменить на цифры "4 468,5";
4) абзац четыре пункта четыре раздела III "Прогноз конечных результатов муниципальной Программы, характеризирующих целевое состояние (изменение состояния) уровня и качества жизни населения, социальной сферы экономики, общественной безопасности, степени реализации других общественно значимых интересов и потребностей в жилищно-коммунальной сфере" изложить в следующей редакции:
"Сокращение количества ДТП с пострадавшими в 2015-2021 годах по отношению к 2014 году на 12-23 ДТП.";
5) абзац пять пункта четыре раздела III "Прогноз конечных результатов муниципальной Программы, характеризирующих целевое состояние (изменение состояния) уровня и качества жизни населения, социальной сферы экономики, общественной безопасности, степени реализации других общественно значимых интересов и потребностей в жилищно-коммунальной сфере" изложить в следующей редакции:
"Сокращение количества лиц, погибших в результате ДТП в 2015-2021 годах по отношению к 2014 году на 10-26 человек.";
6) абзац шесть пункта четыре раздела III "Прогноз конечных результатов муниципальной Программы, характеризирующих целевое состояние (изменение состояния) уровня и качества жизни населения, социальной сферы экономики, общественной безопасности, степени реализации других общественно значимых интересов и потребностей в жилищно-коммунальной сфере" изложить в следующей редакции:
"Сокращение количества детей, пострадавших в результате ДТП по собственной неосторожности в 2015-2021 годах по отношению к 2014 году на 10-26 ребенка.";
7) абзац четырнадцать пункта четыре раздела III "Прогноз конечных результатов муниципальной Программы, характеризирующих целевое состояние (изменение состояния) уровня и качества жизни населения, социальной сферы экономики, общественной безопасности, степени реализации других общественно значимых интересов и потребностей в жилищно-коммунальной сфере" изложить в следующей редакции:
"Снижение годового объема потребления тепловой энергии в МАОУ "Средняя общеобразовательная школа N 38", МАДОУ "Детский сад N 95", МАДОУ "Детский сад N 96" - на 10%.";
8) в абзаце первом пункта пять раздела IV "Сроки реализации муниципальной Программы в целом, контрольные этапы и сроки их реализации с указанием промежуточных индикативных показателей" цифры "2020" заменить на цифры "2021";
9) таблицы 1, 2, 3 раздела IX "Информация по ресурсному обеспечению муниципальной Программы" изложить в следующей редакции:
10) приложение 1 к муниципальной программе изложить в новой редакции (приложение 1);
11) приложение 2 к муниципальной программе изложить в новой редакции (приложение 2);
12) в приложении 3 к муниципальной программе:
12.1) паспорт Подпрограммы "Мероприятия в сфере жилищно-коммунального хозяйства Златоустовского городского округа" изложить в следующей редакции:
Ответственный исполнитель Подпрограммы |
муниципальное казенное учреждение Златоустовского городского округа "Управление жилищно-коммунального хозяйства" (далее - МКУ ЗГО "УЖКХ") |
|||||||||
Соисполнители Подпрограммы |
1. Администрация Златоустовского городского округа |
|||||||||
Программно-целевые инструменты Подпрограммы |
Отсутствуют |
|||||||||
Цели Подпрограммы |
1. Создание благоприятной сферы для комфортных условий проживания населения Златоустовского городского округа (далее - округа). 2. Эффективность, устойчивость и надежность функционирования жилищно-коммунальной системы. 3. Бесперебойное обеспечение населения округа питьевой водой нормативного качества в достаточном количестве. |
|||||||||
Задачи Подпрограммы |
1. Повышение качества оказываемых услуг населению по водоснабжению, водоотведению, теплоснабжению и электроснабжению. 2. Обеспечение надежности функционирования систем водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и электроснабжения. 3. Выявление, восстановление с последующей передачей на обслуживание бесхозяйных сетей водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и электроснабжения на территории округа. 4. Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры с высоким уровнем износа. 5. Снижение загрязнения водных объектов, используемых для питьевого водоснабжения и сохранение их запасов. 6. Создание комфортной среды проживания в населенных пунктах, расположенных на территории округа. |
|||||||||
Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы |
Наименование индикатора |
Ед. изм. |
Показатели по годам |
|||||||
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
|||
Количество вывезенного мусора, шредирование древесных отходов |
м3 |
374,9 |
1 174,5 |
1 292,3 |
913,0 |
2 739,0 |
2 739,0 |
2 739,0 |
2 739,0 |
|
Текущее содержание межквартальных и внутриквартальных территорий |
дни |
365 |
365 |
366 |
365 |
365 |
365 |
366 |
365 |
|
Количество мусора, вывезенного с территорий несанкционированных свалок |
м3 |
1 359,5 |
1 224,6 |
392,6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Благоустроенные территории Комитетов Территориального Общественного Самоуправления |
шт. |
52 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Территория скверов, парков, кладбищ, подвергшихся противоклещевой и дератизационной обработке |
Га |
90,9 |
90,9 |
76,9 |
76,9 |
90,9 |
90,9 |
90,9 |
90,9 |
|
Благоустроенная территория кладбищ |
Га |
114 |
114 |
114 |
114 |
114 |
114 |
114 |
114 |
|
Отловленные безнадзорные животные |
шт. |
207 |
413 |
409 |
392 |
148 |
200 |
200 |
200 |
|
Устройство и ремонт металлических лестниц |
шт. |
1 |
1 |
6 |
26 |
29 |
15 |
15 |
15 |
|
Установка урн и скамеек (1 урна/1 скамейка) |
шт. |
85/17 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Устройство детских игровых и спортивных площадок |
шт. |
3 |
9 |
18 |
0 |
2 |
0 |
0 |
0 |
|
Устройство и реконструкция контейнерных площадок |
шт. |
21 |
30 |
0 |
7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Вознаграждение председателям Комитетов Территориального Общественного Самоуправления |
чел. |
37 |
34 |
29 |
29 |
29 |
29 |
29 |
29 |
|
Количество перевезенных пассажиров |
млн. чел. |
10,5 |
10,5 |
10,2 |
7,5 |
7,8 |
7,8 |
7,8 |
7,8 |
|
Количество приобретенных автобусов, работающих на газомоторном топливе |
шт. |
0 |
10 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Количество отремонтированных многоквартирных домов |
шт. |
22 |
13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Количество отремонтированных квартир муниципального жилого фонда |
шт. |
35 |
13 |
10 |
11 |
10 |
10 |
10 |
10 |
|
Количество МКД, в которых установлены приспособления для беспрепятственного передвижения инвалидов - колясочников |
ед. |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 |
0 |
0 |
0 |
|
Реконструируемые объекты водоснабжения |
ед. |
0 |
1 |
1 |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Восстановленные сети водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и электроснабжения, находящиеся в разряде "бесхозяйных" |
м. |
383 |
489 |
90 |
355,0 |
227,5 |
227,5 |
227,5 |
227,5 |
|
Уровень износа коммунальной инфраструктуры |
% |
54,7 |
54,5 |
54,5 |
54,5 |
54,5 |
54,5 |
54,5 |
54,5 |
|
Протяженность отремонтированных инженерных сетей и вводов |
км. |
0,7 |
1,197 |
0,4032 |
0,5 |
2,1 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
|
Количество замененных люков |
шт. |
79 |
60 |
49 |
8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Приобретение газового оборудования (приборы учета расхода газа) |
шт. |
0 |
3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Количество приобретенных средств малой механизации |
шт. |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 |
0 |
0 |
0 |
|
Протяженность обслуживаемой линии наружного освещения |
км. |
286,4 |
286,4 |
286,4 |
286,4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Монтаж светильников |
шт. |
78 |
138 |
158 |
20 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Оплаченная электроэнергия, расходуемая на уличное освещение |
тыс. кВТ/ч |
4 222,2 |
3 800,6 |
3 985,1 |
4 468,5 |
4 468,5 |
4 468,5 |
4 468,5 |
4 468,5 |
|
Этапы и сроки реализации Подпрограммы |
2014-2021 годы |
|||||||||
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы |
Общий объем финансирования Подпрограммы - 1 746 438,028 тыс. руб.: Местный бюджет - 1 671 860,478 тыс. руб. Областной бюджет - 61 577,55 тыс. руб. Федеральный бюджет - 13 000,000 тыс. руб. Общий объем финансирования в 2014 г. - 234 067,97 тыс. руб.: Местный бюджет - 233 770,37 тыс. руб. Областной бюджет - 297,60 тыс. руб. Общий объем финансирования в 2015 г. - 285 369,79 тыс. руб.: Местный бюджет - 262 572,19 тыс. руб. Областной бюджет - 9 797,60 тыс. руб. Федеральный бюджет - 13 000,00 тыс. руб. Общий объем финансирования в 2016 г. - 281 961,418 тыс. руб.: Местный бюджет - 267 664,818 тыс. руб. Областной бюджет - 14 296,600 тыс. руб. Общий объем финансирования в 2017 г. - 387 236,13 тыс. руб.: Местный бюджет - 386 826,23 тыс. руб. Областной бюджет - 409,9 тыс. руб. Федеральный бюджет - 0,00 тыс. руб. Общий объем финансирования в 2018 г. - 314 178,72 тыс. руб.: Местный бюджет - 301 433,17 тыс. руб. Областной бюджет - 12 745,55 тыс. руб. Федеральный бюджет - 0,00 тыс. руб. Общий объем финансирования в 2019 г. - 143 060,7 тыс. руб.: Местный бюджет - 136 810,0 тыс. руб. Областной бюджет - 6 250,7 тыс. руб. Федеральный бюджет - 0,00 тыс. руб. Общий объем финансирования в 2020 г. - 65 868,9 тыс. руб.: Местный бюджет - 56 979,1 тыс. руб. Областной бюджет - 8 889,8 тыс. руб. Федеральный бюджет - 0,00 тыс. руб. Общий объем финансирования в 2021 г. - 34 694,4 тыс. руб.: Местный бюджет - 25 804,6 тыс. руб. Областной бюджет - 8 889,8 тыс. руб. Федеральный бюджет - 0,00 тыс. руб. |
|||||||||
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы |
1. Удовлетворенность населения округа условиями комфортного, благоприятного и безопасного проживания и отдыха на территории округа - снижение количества жалоб населения на оказываемые услуги (количество письменных жалоб от получателей услуг не более 8-ми жалоб на 10 000 жителей в год). 2. Снижение уровня износа инженерных сетей на вводах в МКД, установка люков на инженерных сетях, обеспечение питьевой водой жителей районов округа, где отсутствует система водоснабжения. 3. Повышение уровня освещения территории округа. 4. Обеспечение питьевой водой нормативного качества 5. Восстановление и передача отремонтированных бесхозяйных сетей водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и электроснабжения на обслуживание сетевым организациям - 1 872 м. 6. Сокращение износа объектов коммунальной инфраструктуры до 54,5 процента. 7. Повышение качества предоставляемых потребителям коммунальных услуг. 8. Обеспечение доступности объектов жилищно-коммунального хозяйства для маломобильных групп населения в Златоустовском городском округе. |
12.2) в абзаце шестьдесят пять раздела II "Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем в сфере жилищно-коммунального хозяйства" цифры "4 296,3" заменить на цифры "4 468,5";
12.3) в абзаце первом пункта четыре раздела III "Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы" цифры "2020" заменить на цифры "2021";
12.4) таблицу N 1 раздела III "Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы" изложить в следующей редакции:
12.5) пункт девять раздела VI "Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы" изложить в следующей редакции:
9. Оценка объема затрат на реализацию мероприятий Подпрограммы выполняется плановым методом, при котором объем ассигнований на исполнение обязательств определяется на основании проектно-сметной документации с возможной корректировкой.
Общий объем финансирования Подпрограммы - 1 746 438,028 тыс. руб.:
Местный бюджет - 1 671 860,478 тыс. руб.
Областной бюджет - 61 577,55 тыс. руб.
Федеральный бюджет - 13 000,000 тыс. руб.
Общий объем финансирования в 2014 г. - 234 067,97 тыс. руб.:
Местный бюджет - 233 770,37 тыс. руб.
Областной бюджет - 297,60 тыс. руб.
Общий объем финансирования в 2015 г. - 285 369,79 тыс. руб.:
Местный бюджет - 262 572,19 тыс. руб.
Областной бюджет - 9 797,60 тыс. руб.
Федеральный бюджет - 13 000,00 тыс. руб.
Общий объем финансирования в 2016 г. - 281 961,418 тыс. руб.:
Местный бюджет - 267 664,818 тыс. руб.
Областной бюджет - 14 296,600 тыс. руб.
Общий объем финансирования в 2017 г. - 387 236,13 тыс. руб.:
Местный бюджет - 386 826,23 тыс. руб.
Областной бюджет - 409,9 тыс. руб.
Федеральный бюджет - 0,00 тыс. руб.
Общий объем финансирования в 2018 г. - 314 178,72 тыс. руб.:
Местный бюджет - 301 433,17 тыс. руб.
Областной бюджет - 12 745,55 тыс. руб.
Федеральный бюджет - 0,00 тыс. руб.
Общий объем финансирования в 2019 г. - 143 060,7 тыс. руб.:
Местный бюджет - 136 810,0 тыс. руб.
Областной бюджет - 6 250,7 тыс. руб.
Федеральный бюджет - 0,00 тыс. руб.
Общий объем финансирования в 2020 г. - 65 868,9 тыс. руб.:
Местный бюджет - 56 979,1 тыс. руб.
Областной бюджет - 8 889,8 тыс. руб.
Федеральный бюджет - 0,00 тыс. руб.
Общий объем финансирования в 2021 г. - 34 694,4 тыс. руб.:
Местный бюджет - 25 804,6 тыс. руб.
Областной бюджет - 8 889,8 тыс. руб.
Федеральный бюджет - 0,00 тыс. руб.
13) приложение 1 к Подпрограмме "Мероприятия в сфере жилищно-коммунального хозяйства Златоустовского городского округа" изложить в новой редакции (приложение 3);
14) в приложении 4 к муниципальной программе:
14.1) Паспорт Подпрограммы "Организация дорожной деятельности и повышение безопасности дорожного движения в Златоустовском городском округе" изложить в следующей редакции:
Ответственный исполнитель Подпрограммы |
муниципальное казенное учреждение Златоустовского городского округа "Управление жилищно-коммунального хозяйства" (далее - МКУ ЗГО "УЖКХ") |
|||||||||
Соисполнители Подпрограммы |
Отсутствуют |
|||||||||
Программно целевые инструменты Подпрограммы |
Отсутствуют |
|||||||||
Цели Подпрограммы |
1. Создание комфортной среды проживания в населенных пунктах, расположенных на территории Златоустовского городского округа (далее - округа). 2. Приведение автомобильных дорог округа в соответствии с требованиями, предъявляемыми к уровню дорожного покрытия общего пользования в соответствии с требованиями СНиП 2.05.02-85 "Автомобильные дороги", СНиП 2.07.01-89 "Градостроительство". 3. Создание условий для обеспечения охраны жизни и здоровья граждан, их законных прав на безопасные условия движения на автомобильных дорогах округа. |
|||||||||
Задачи Подпрограммы |
1. Повышение эффективности управления безопасностью дорожного движения. 2. Ликвидация и профилактика возникновения очагов аварийности. 3. Обеспечение сохранности и развития автомобильных дорог и пешеходных тротуаров, улучшения их технического состояния. |
|||||||||
Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы |
Наименование индикатора |
Ед. изм. |
Показатели по годам |
|||||||
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
|||
Содержание автомобильных дорог |
дни |
365 |
365 |
366 |
365 |
365 |
365 |
366 |
365 |
|
Содержание инженерных сооружений |
дни |
365 |
365 |
366 |
365 |
365 |
365 |
366 |
365 |
|
Отремонтированные автомобильные дороги |
м2 |
123 646 |
0 |
33 301 |
50 480,95 |
55 113,4 |
20 000,0 |
20 000,0 |
20 000,0 |
|
Доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, в отношении которых произведен ремонт |
% |
2,9 |
0 |
0,97 |
0,95 |
1 |
0,85 |
0,85 |
0,85 |
|
Количество обслуживаемых светофорных объектов |
шт. |
31 |
31 |
37 |
42 |
42 |
42 |
42 |
42 |
|
Количество обслуживаемых световозвращающих знаков |
шт. |
1 210 |
1 208 |
2 500 |
2 250 |
2 500 |
2 500 |
2 500 |
2 500 |
|
Количество замененных световозвращающих знаков |
шт. |
169 |
151 |
8 |
0 |
8 |
8 |
8 |
8 |
|
Количество смонтированных световозвращающих знаков |
шт. |
90 |
198 |
97 |
46 |
97 |
97 |
97 |
97 |
|
Количество установленных пешеходных ограждений |
зв. |
168 |
334 |
139 |
94 |
150 |
139 |
139 |
139 |
|
Протяженность нанесенной разметки (продольная) |
км. |
62,61 |
57,41 |
122,31 |
110,0 |
122,31 |
122,31 |
122,31 |
122,31 |
|
Объем нанесенной разметки (пешеходный переход) |
м2 |
3 257,7 |
2 490,0 |
6 000 |
7 200 |
7 200 |
7 200 |
7 200 |
7 200 |
|
Модернизация светофорных объектов |
шт. |
4 |
3 |
8 |
1 |
2 |
2 |
2 |
2 |
|
|
Количество оборудованных пешеходных переходов возле образовательных учреждений |
шт. |
0 |
5 |
3 |
0 |
3 |
2 |
2 |
0 |
|
Количество приобретенной дорожной коммунальной техники |
шт. |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
2 |
0 |
0 |
Этапы и сроки реализации Подпрограммы |
2014-2021 годы |
|||||||||
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы |
Общий объем финансирования Подпрограммы - 1 118 016,514 тыс. руб.: Местный бюджет - 914 319,364 тыс. руб. Областной бюджет - 203 697,15 тыс. руб. Общий объем финансирования в 2014 г. - 211 843,60 тыс. руб.: Местный бюджет - 77 504,40 тыс. руб. Областной бюджет - 134 339,20 тыс. руб. Общий объем финансирования в 2015 г. - 133 595,33 тыс. руб.: Местный бюджет - 133 595,33 тыс. руб. Общий объем финансирования в 2016 г. - 160 219,037 тыс. руб.: Местный бюджет - 124 062,887 тыс. руб. Областной бюджет - 36 156,150 тыс. руб. Общий объем финансирования в 2017 г. - 135 722,947 тыс. руб.: Местный бюджет - 135 722,947 тыс. руб. Областной бюджет - 0,00 тыс. руб. Общий объем финансирования в 2018 г. - 177 799,2 тыс. руб.: Местный бюджет - 144 597,4 тыс. руб. Областной бюджет - 33 201,8 тыс. руб. Общий объем финансирования в 2019 г. - 139 836,2 тыс. руб.: Местный бюджет - 139 836,2 тыс. руб. Областной бюджет - 0,00 тыс. руб. Общий объем финансирования в 2020 г. - 105 426,2 тыс. руб.: Местный бюджет - 105 426,2 тыс. руб. Областной бюджет - 0,00 тыс. руб. Общий объем финансирования в 2021 г. - 53 574,0 тыс. руб.: Местный бюджет - 53 574,0 тыс. руб. Областной бюджет - 0,00 тыс. руб. |
|||||||||
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы |
1. Удовлетворенность населения округа условиями комфортного, благоприятного и безопасного проживания и отдыха на территории округа, а также предоставления транспортных услуг - снижение количества жалоб населения на оказываемые услуги (количество письменных жалоб от получателей услуг не более 8-ми жалоб на 10 000 жителей в год). 2. Увеличение доли отремонтированных автомобильных дорог и тротуаров общего пользования местного значения с твердым покрытием, в отношении которых произведен ремонт. 3. Снижение доли ДТП, совершению которых сопутствовало наличие неудовлетворительных дорожных условий, в общем количестве ДТП составляет 1,6%. |
14.2) в первом абзаце пункта шесть раздела III "Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы" цифры "2020" заменить на цифры "2021";
14.3) таблицу N 1 раздела III "Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы" изложить в следующей редакции:
14.4) пункт одиннадцать раздела VI "Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы" изложить в следующей редакции:
11. Оценка объема затрат на реализацию мероприятий Подпрограммы выполняется плановым методом, при котором объем ассигнований на исполнение обязательств определяется на основании проектно-сметной документации с возможной корректировкой.
Общий объем финансирования Подпрограммы - 1 118 016,514 тыс. руб.:
Местный бюджет - 914 319,364 тыс. руб.
Областной бюджет - 203 697,15 тыс. руб.
Общий объем финансирования в 2014 г. - 211 843,60 тыс. руб.:
Местный бюджет - 77 504,40 тыс. руб.
Областной бюджет - 134 339,20 тыс. руб.
Общий объем финансирования в 2015 г. - 133 595,33 тыс. руб.:
Местный бюджет - 133 595,33 тыс. руб.
Общий объем финансирования в 2016 г. - 160 219,037 тыс. руб.:
Местный бюджет - 124 062,887 тыс. руб.
Областной бюджет - 36 156,150 тыс. руб.
Общий объем финансирования в 2017 г. - 135 722,947 тыс. руб.:
Местный бюджет - 135 722,947 тыс. руб.
Областной бюджет - 0,00 тыс. руб.
Общий объем финансирования в 2018 г. - 177 799,2 тыс. руб.:
Местный бюджет - 144 597,4 тыс. руб.
Областной бюджет - 33 201,8 тыс. руб.
Общий объем финансирования в 2019 г. - 139 836,2 тыс. руб.:
Местный бюджет - 139 836,2 тыс. руб.
Областной бюджет - 0,00 тыс. руб.
Общий объем финансирования в 2020 г. - 105 426,2 тыс. руб.:
Местный бюджет - 105 426,2 тыс. руб.
Областной бюджет - 0,00 тыс. руб.
Общий объем финансирования в 2021 г. - 53 574,0 тыс. руб.:
Местный бюджет - 53 574,0 тыс. руб.
Областной бюджет - 0,00 тыс. руб.
15) приложение 1 к Подпрограмме "Организация дорожной деятельности и повышение безопасности дорожного движения в Златоустовском городском округе" изложить в новой редакции (приложение 4);
16) в приложении 5 к муниципальной программе:
16.1) Паспорт Подпрограммы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Златоустовского городского округа" изложить в следующей редакции:
Соисполнители Подпрограммы |
1. Муниципальное казенное учреждение Управление образования и молодежной политики Златоустовского городского округа. |
|||||||||
Программно-целевые инструменты Подпрограммы |
Отсутствуют |
|||||||||
Цель Программы |
1. Повышение энергетической эффективности и экономии бюджетных средств потребителей топливно-энергетических ресурсов на территории Златоустовского городского округа (далее - округа). 2. Достижение экономии потребляемой тепловой энергии, а соответственно экономии бюджетных средств. |
|||||||||
Задачи Программы |
1. Дистанционное управление линиями наружного освещения с диспетчерского пункта. 2. Осуществление переключения режимов освещения по графику. 3. Снижение потребления мощности в ночное время до 30% за счет диммирования по графику. 4. Дистанционный контроль состояния электротехнического оборудования и линий наружного освещения. 5. Осуществление контроля целостности линий наружного освещения. 6. Дистанционный контроль и управление до уровня каждой световой точки. 7. Дистанционное снятие показаний с приборов учета коммерческого учета электроэнергии. 8. Реализовать мероприятия по переходу с открытой системы теплоснабжения на закрытую. |
|||||||||
Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы |
Наименование индикатора |
Ед. изм. |
Показатели по годам |
|||||||
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
|||
Снижение объема потребляемой электроэнергии, расходуемой на уличное освещение |
тыс. кВт |
- |
- |
135,0 |
- |
50,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Снижение годового объема потребления тепловой энергии в МАОУ "Средняя общеобразовательная школа N 38", МАДОУ "Детский сад N 95", МАДОУ "Детский сад N 96" |
% |
- |
- |
- |
8,0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
|
Этапы и сроки реализации Подпрограмм |
2014 - 2021 годы |
|||||||||
Объем бюджетных ассигнований Подпрограммы |
Общий объем финансирования Подпрограммы - 21 510,34 тыс. руб.: Местный бюджет - 229,34 тыс. руб. Областной бюджет - 21 281,00 тыс. руб. Общий объем финансирования в 2014 г. - 0,00 тыс. руб. Общий объем финансирования в 2015 г. - 4 084,34 тыс. руб.: Местный бюджет - 84,34 тыс. руб. Областной бюджет - 4 000,00 тыс. руб. Общий объем финансирования в 2016 г. - 0,00 тыс. руб. Общий объем финансирования в 2017 г. - 5 339,00 тыс. руб.: Местный бюджет - 5,0 тыс. руб. Областной бюджет - 5 334,00 тыс. руб. Общий объем финансирования в 2018 г. - 12 087,0 тыс. руб. Местный бюджет - 140,0 тыс. руб. Областной бюджет - 11 947,00 тыс. руб. Общий объем финансирования в 2019 г. - 0,00 тыс. руб. Общий объем финансирования в 2020 г. - 0,00 тыс. руб. Общий объем финансирования в 2021 г. - 0,00 тыс. руб. |
|||||||||
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы |
Снижения объема электроэнергии, расходуемой на уличное освещение до 135,0 тыс. кВт на сумму 600,0 тыс. рублей в год |
|||||||||
Снижение годового объема потребления тепловой энергии в МАОУ "Средняя общеобразовательная школа N 38", МАДОУ "Детский сад N 95", МАДОУ "Детский сад N 96" - на 10 % |
16.2) в абзаце двенадцать раздела II "Характеристика сферы реализации Подпрограммы, описание основных проблем в сфере энергосбережения" цифры "4 296,3" заменить на цифры "4 486,5";
16.3) таблицу N 1 раздела III "Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и контрольных этапов реализации Подпрограммы изложить в следующей редакции:
16.4) в первом абзаце пункта пять раздела III "Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и контрольных этапов реализации Подпрограммы" цифры "2020" заменить на цифры "2021";
16.5) пункт восемь раздела VI "Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы" изложить в следующей редакции:
8. Оценка объема затрат на реализацию мероприятий Подпрограммы выполняется плановым методом, при котором объем ассигнований на исполнение обязательств определяется на основании проектно-сметной документации с возможной корректировкой.
Общий объем финансирования Подпрограммы - 21 510,34 тыс. руб.:
Местный бюджет - 229,34 тыс. руб.
Областной бюджет - 21 281,00 тыс. руб.
Общий объем финансирования в 2014 г. - 0,00 тыс. руб.
Общий объем финансирования в 2015 г. - 4 084,34 тыс. руб.:
Местный бюджет - 84,34 тыс. руб.
Областной бюджет - 4 000,00 тыс. руб.
Общий объем финансирования в 2016 г. - 0,00 тыс. руб.
Общий объем финансирования в 2017 г. - 5 339,00 тыс. руб.:
Местный бюджет - 5,0 тыс. руб.
Областной бюджет - 5 334,00 тыс. руб.
Общий объем финансирования в 2018 г. - 12 087,0 тыс. руб.
Местный бюджет - 140,0 тыс. руб.
Областной бюджет - 11 947,00 тыс. руб.
Общий объем финансирования в 2019 г. - 0,00 тыс. руб.
Общий объем финансирования в 2020 г. - 0,00 тыс. руб.
Общий объем финансирования в 2021 г. - 0,00 тыс. руб.
17) приложение 1 к Подпрограмме ""Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Златоустовском городском округе" изложить в новой редакции (приложение 5).
2. Отделу по взаимодействию со средствами массовой информации Администрации Златоустовского городского округа (Письменный М.Ю.) разместить настоящее постановление на официальном сайте Златоустовского городского округа в сети "Интернет".
3. Организацию выполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы Златоустовского городского округа по инфраструктуре Бобылева В.В.
Исполняющий обязанности Главы |
А.М. Митрохин |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Постановление Администрации Златоустовского городского округа Челябинской области от 13 декабря 2018 г. N 534-П "О внесении изменений в постановление Администрации Златоустовского городского округа от 06.12.2013 г. N 503-П "Об утверждении муниципальной Программы Златоустовского городского округа "Обеспечение качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения, дорожной деятельности и транспорта Златоустовского городского округа"
Текст постановления опубликован не был
Настоящее постановление фактически прекратило действие
Постановлением Администрации Златоустовского городского округа от 18 декабря 2020 г. N 545-П/АДМ постановление Администрации Златоустовского городского округа от 06.12.2013 г. N 503-П признано утратившим силу с 1 января 2021 г.