В соответствии с постановлением администрации города от 27.03.2015 N 153 "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ города Красноярска", руководствуясь ст. 41, 58, 59 Устава города Красноярска, постановляю:
1. Внести в приложение к постановлению администрации города от 14.11.2018 N 717 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и дорожного комплекса города Красноярска" на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов" (далее - Программа) следующие изменения:
1) в паспорте Программы:
строку "Соисполнители муниципальной программы" изложить в следующей редакции:
" |
|
Соисполнители муниципальной программы |
1) территориальные подразделения администрации города (далее - администрации районов в городе); 2) главное управление образования администрации города (далее - главное управление образования); 3) главное управление по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности администрации города (далее - главное управление по ГО, ЧС и ПБ) 4) главное управление культуры администрации города (далее - главное управление культуры); 5) главное управление по физической культуре, спорту и туризму администрации города (далее - главное управление по физической культуре, спорту и туризму) |
|
" |
строку "Объем бюджетных ассигнований муниципальной программы" изложить в следующей редакции:
" |
|
|
Объем бюджетных ассигнований муниципальной программы |
общий объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы в 2019-2021 годах составляет 22 332 769,85 тыс. рублей, в том числе: 8 158 578,78 тыс. рублей - средства бюджета города; 2 695 587,64 тыс. рублей - средства краевого бюджета; 1 098 760,00 тыс. рублей - средства федерального бюджета; 10 379 843,43 тыс. рублей* - средства внебюджетных источников; объем финансирования по годам реализации Программы: 2019 год - 8 791 379,03 тыс. рублей, в том числе: 3 344 671,48 тыс. рублей - средства бюджета города; 1 272 559,74 тыс. рублей - средства краевого бюджета; 714 200,00 тыс. рублей - средства федерального бюджета; 3 459 947,81 тыс. рублей* - средства внебюджетных источников; 2020 год - 6 758 670,35 тыс. рублей, в том числе: 2 412 953,65 тыс. рублей - средства бюджета города; 701 208,89 тыс. рублей - средства краевого бюджета; 184 560,00 тыс. рублей - средства федерального бюджета; 3 459 947,81 тыс. рублей* - средства внебюджетных источников; 2021 год - 6 782 720,47 тыс. рублей, в том числе: 2 400 953,65 тыс. рублей - средства бюджета города; 721 819,01 тыс. рублей - средства краевого бюджета; 200 000,00 тыс. рублей - средства федерального бюджета; 3 459 947,81 тыс. рублей* - средства внебюджетных источников |
|
|
" |
2) в абзаце шестьдесят шестом раздела I Программы цифры "646,44" заменить цифрами "714,20";
3) в разделе II Программы:
после абзаца двадцать четвертого дополнить абзацами следующего содержания:
"мероприятие 3.10. Капитальный ремонт и ремонт проездов к дворовым территориям многоквартирных домов;
мероприятие 3.11. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения.";
после абзаца тридцать пятого дополнить абзацами следующего содержания:
"мероприятие 4.11. Организация (строительство) мест (площадок) накопления отходов потребления и приобретение контейнерного оборудования;
мероприятие 4.12. Обеспечение вывоза мусора из частного сектора.";
4) раздел IV Программы после абзаца сорок третьего дополнить абзацем следующего содержания:
"показатель 12. Количество контейнерного оборудования для накопления твердых коммунальных отходов, установленного в муниципальных учреждениях отрасли социальной сферы.";
5) раздел V Программы изложить в следующей редакции:
"V. Ресурсное обеспечение муниципальной программы за счет средств бюджета города, вышестоящих бюджетов и внебюджетных источников
Расходы бюджета на реализацию настоящей муниципальной программы составляют 11 952 926,42 тыс.руб., в том числе:
2019 год - 5 331 431,22 тыс.руб.;
2020 год - 3 298 722,54 тыс.руб.;
2021 год - 3 322 772,66 тыс.руб.
Из общей суммы расходов бюджета: 1. По ответственному исполнителю - департаменту городского хозяйства:
2019 год - 5 146 237,80 тыс.руб.;
2020 год - 3 119 914,82 тыс.руб.;
2021 год - 3 143 950,82 тыс.руб.
2. По соисполнителям:
2.1. Администрация города: главное управление по ГО, ЧС и ПБ:
2019 год - 78 888,26 тыс.руб.;
2020 год - 78 266,30 тыс.руб.;
2021 год - 78 280,42 тыс.руб.
2.2. Главное управление культуры:
2019 год - 711,28 тыс.руб.;
2020 год - 00,00 тыс.руб.;
2021 год - 00,00 тыс.руб.
2.3. Главное управление образования:
2019 год - 5 091,26 тыс.руб.;
2020 год - 1 300,00 тыс.руб.;
2021 год - 1 300,00 тыс.руб.
2.4 Главное управление по физической культуре, спорту и туризму:
2019 год - 631,67 тыс.руб.;
2020 год - 00,00 тыс.руб.;
2021 год - 00,00 тыс.руб.
2.5. Администрация Железнодорожного района в городе Красноярске:
2019 год - 8 258,42 тыс.руб.;
2020 год - 7 391,71 тыс.руб.;
2021 год - 7 391,71 тыс.руб.
2.6. Администрация Кировского района в городе Красноярске:
2019 год - 15 233,61 тыс.руб.;
2020 год - 11 341,23 тыс.руб.;
2021 год - 11 341,23 тыс.руб.
2.7. Администрация Ленинского района в городе Красноярске:
2019 год - 26 455,10 тыс.руб.;
2020 год - 18 698,95 тыс.руб.;
2021 год - 18 698,95 тыс.руб.
2.8. Администрация Октябрьского района в городе Красноярске:
2019 год - 13 199,16 тыс.руб.;
2020 год - 15 091,17 тыс.руб.;
2021 год - 15 091,17 тыс.руб.
2.9. Администрация Свердловского района в городе Красноярске:
2019 год - 12 972,44 тыс.руб.;
2020 год - 13 931,06 тыс.руб.;
2021 год - 13 931,06 тыс.руб.
2.10. Администрация Советского района в городе Красноярске:
2019 год - 17 440,26 тыс.руб.;
2020 год - 26 136,60 тыс.руб.;
2021 год - 26 136,60 тыс.руб.
2.11. Администрация Центрального района в городе Красноярске:
2019 год - 6 311,96 тыс.руб.;
2020 год - 6 650,70 тыс.руб.;
2021 год - 6 650,70 тыс.руб.
Распределение планируемых расходов по подпрограммам и мероприятиям муниципальной программы представлено в приложении 4 к настоящей муниципальной программе.
Распределение планируемых объемов финансирования муниципальной программы по источникам финансирования представлено в приложении 6 к настоящей муниципальной программе.";
6) строку "Объемы и источники финансирования подпрограммы" паспорта подпрограммы 1 "Обеспечение управления жилищным фондом и его капитальный ремонт" изложить в следующей редакции:
" |
|
|
Объемы и источники финансирования подпрограммы |
общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет 7 824 207,32 тыс.руб., в том числе: 440 368,79 тыс.руб. - средства бюджета города; 498 995,10 тыс.руб. - средства краевого бюджета; 6 884 843,43 тыс.руб.* - средства внебюджетных источников. Объем финансирования по годам реализации подпрограммы: 2019 год - 2 603 727,80 тыс.руб., в том числе: 142 448,29 тыс. рублей - средства бюджета города; 166 331,70 тыс. рублей - средства краевого бюджета; 2 294 947,81 тыс. рублей* - средства внебюджетных источников; 2020 год - 2 610 239,76 тыс.руб., в том числе: 148 960,25 тыс. рублей - средства бюджета города; 166 331,70 тыс. рублей - средства краевого бюджета; 2 294 947,81 тыс. рублей* - средства внебюджетных источников; 2021 год - 2 610 239,76 тыс.руб., в том числе: 148 960,25 тыс. рублей - средства бюджета города; 166 331,70 тыс. рублей - средства краевого бюджета; 2 294 947,81 тыс. рублей* - средства внебюджетных источников |
|
|
" |
7) строку "Объемы и источники финансирования подпрограммы" паспорта подпрограммы 2 "Обеспечение работы объектов коммунальной инфраструктуры" изложить в следующей редакции:
" |
|
|
Объемы и источники финансирования подпрограммы |
общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет 3 164 662,85 тыс.руб., в том числе: 134 662,85 тыс. рублей - средства бюджета города; 30 000,00 тыс. рублей - средства краевого бюджета; 3 000 000,00 тыс. рублей* - средства внебюджетных источников. Объем финансирования по годам реализации подпрограммы: 2019 год - 1 121 062,85 тыс.руб., в том числе: 91 062,85 тыс. рублей - средства бюджета города; 30 000,00 тыс. рублей - средства краевого бюджета; 1 000 000,00 тыс. рублей* - средства внебюджетных источников; 2020 год - 1 027 800,00 тыс.руб., в том числе: 27 800,00 тыс. рублей - средства бюджета города; 1 000 000,00 тыс. рублей* - средства внебюджетных источников; 2021 год - 1 015 800,00 тыс.руб., в том числе: 15 800,00 тыс. рублей - средства бюджета города; 1 000 000,00 тыс. рублей* - средства внебюджетных источников |
|
|
" |
8) в паспорте подпрограммы 3 "Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в городе":
строку "Показатели результативности подпрограммы" изложить в следующей редакции:
" |
|
||
Показатели результативности подпрограммы |
протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых будет произведен капитальный ремонт и ремонт: в 2019 году - 26,81 км; в 2020 году - 42,31 км; в 2021 году - 42,31 км. Протяженность тротуаров, отвечающих требованиям доступности для маломобильных групп граждан: в 2019 году - 159,98 км; в 2020 году - 218,63 км; в 2021 году - 218,63 км. Доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, в отношении которых будет произведен капитальный ремонт и ремонт: в 2019 году - 2,25%, в 2020 году - 3,6%, в 2021 году - 3,6%. Площадь уборки автомобильных дорог общего пользования местного значения: в 2019 году - 15 918,66 тыс. кв. м; в 2020 году - 15 918,66 тыс. кв. м; в 2021 году - 15 918,66 тыс. кв. м. Стоимость комплекса работ по зимней и летней уборкам, в том числе: по зимней уборке: в 2019 году - 0,52 руб./кв. м, в 2020 году - 0,52 руб./кв. м, в 2021 году - 0,52 руб./кв. м; по летней уборке: в 2019 году - 1,44 руб./кв. м, в 2020 году - 1,44 руб./кв. м, в 2021 году - 1,44 руб./кв. м. Расходы на содержание одной светоточки: в 2019 году - 8 594,49 руб., в 2020 году - 8 594,49 руб., в 2021 году - 8 594,49 руб. Количество обслуживаемых светоточек: в 2019 году - 41 259 шт., в 2020 году - 41 259 шт., в 2021 году - 41 259 шт. Доля прочистки сетей ливневой канализации от ее общей протяженности: в 2019 году - 30%, в 2020 году - 30%, в 2021 году - 30%. Протяженность сетей ливневой канализации: в 2019 году - 187,5 км, в 2020 году - 187,5 км, в 2021 году - 187,5 км. Доля дорог общего пользования местного значения, подлежащих мероприятиям по обеспыливанию, мойке, от их общей протяженности: в 2019 году - 82,6%, в 2020 году - 82,6%, в 2021 году - 82,6%. Установка недостающих элементов обустройства автомобильных дорог, в том числе: замена и установка недостающей дорожно-знаковой информации, в 2019 году - 25 шт.; нанесение дорожной разметки на пешеходных переходах в 2019 году - 8 шт.; установка пешеходного ограждения в 2019 году - 160 м; разработка комплексных схем организации дорожного движения в 2019 году - 3 шт.; установка и замена светофорных объектов в 2019 году - 1 шт. Износ специализированной уборочной техники: в 2019 году - 60,5%, в 2020 году - 62%, в 2021 году - 63%. Доля автомобильных дорог местного значения, работающих в режиме перегрузки: в 2019 году - 54,82%, в 2020 году - 54,82%, в 2021 году - 54,82% |
||
|
" |
строку "Объемы и источники финансирования подпрограммы" изложить в следующей редакции:
" |
|
||
Объемы и источники финансирования подпрограммы |
общий объем бюджетных ассигнований подпрограммы - 7 437 731,98 тыс. рублей, в том числе: 4 201 872,88 тыс. рублей - средства бюджета города; 2 137 099,10 тыс. рублей - средства краевого бюджета; 1 098 760,00 тыс. рублей - средства федерального бюджета; объем финансирования по годам реализации подпрограммы: 2019 год - 3 430 054,90 тыс. рублей, в том числе: 1 655 558,80 тыс. рублей - средства бюджета города; 1 060 296,10 тыс. рублей - средства краевого бюджета; 714 200,00 тыс. рублей - средства федерального бюджета; 2020 год - 1 985 820,54 тыс. рублей, в том числе: 1 273 157,04 тыс. рублей - средства бюджета города; 528 103,50 тыс. рублей - средства краевого бюджета; 184 560,00 тыс. рублей - средства федерального бюджета; 2021 год - 2 021 856,54 тыс. рублей, в том числе: 1 273 157,04 тыс. рублей - средства бюджета города; 548 699,50 тыс. рублей - средства краевого бюджета; 200 000,00 тыс. рублей - средства федерального бюджета |
||
|
" |
раздел 4 дополнить абзацами следующего содержания:
"Мероприятие 3.10. Капитальный ремонт и ремонт проездов к дворовым территориям многоквартирных домов.
В рамках мероприятия 3.10 будет проводиться оплата за выполненные работы 2018 года.
Мероприятие 3.11. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения.";
9) в подпрограмме 4 "Содержание и ремонт объектов внешнего благоустройства, объектов главного управления по ГО, ЧС и ПБ":
в паспорте подпрограммы 4:
строку "Исполнители мероприятий подпрограммы" изложить в следующей редакции:
" |
|
||
Исполнители мероприятий подпрограммы |
департамент городского хозяйства, администрации районов в городе, главное управление образования, главное управление по ГО, ЧС и ПБ, главное управление культуры, главное управление по физической культуре, спорту и туризму |
||
|
" |
строку "Показатели результативности подпрограммы" изложить в следующей редакции:
" |
|
|
Показатели результативности подпрограммы |
площадь объектов озеленения, включенных в реестры по содержанию: в 2019 году - 9 423,27 тыс. кв. м; в 2020 году - 9 423,27 тыс. кв. м; в 2021 году - 9 423,27 тыс. кв. м. Количество ремонтируемых объектов внешнего благоустройства: в 2019 году - 28 ед. Снижение объема несанкционированных свалок на конец года по отношению к объему свалок на начало года в 2019 году - 12,00%, в 2020 году - 10,00%, в 2021 году - 10,00%. Доля кладбищ города, на которых проводятся работы по содержанию, к общему количеству кладбищ города: в 2019 году - 100%, в 2020 году - 100%, в 2021 году - 100%. Доля отремонтированных подпорных стенок из общего числа выявленных аварийно опасных подпорных стенок в 2019 году - 100%, в 2020 году - 100%*, в 2021 году - 100%*. Доля трупов, поднятых с мест происшествий и доставленных в морг, к общему количеству трупов на местах происшествий: в 2019 году - 100%, в 2020 году - 100%, в 2021 году - 100%. Доля площади объектов зеленых насаждений, подвергнутых акарицидной обработке: в 2019 году - 2,75%, в 2020 году - 2,75%, в 2021 году - 2,75%. Доля отловленных безнадзорных животных к общему количеству выявленных безнадзорных животных: в 2019 году - 100%, в 2020 году - 100%, в 2021 году - 100%. Доля мест массового скопления людей, оборудованных местной системой оповещения, от количества мест, не охваченных краевой системой оповещения: в 2019 году - 0,83%, в 2020 году - 0,83%, в 2021 году - 0,83%. Темп роста профилактических мероприятий по вопросам гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности в текущем году по отношению к прошлому году: в 2019 году - 114,0%, в 2020 году - 114,0%, в 2021 году - 114,0%. Количество выходов в эфир информационных материалов по пожарной безопасности: в 2019 году - 44 шт., в 2020 году - 74 шт., в 2021 году - 103 шт. Количество контейнерного оборудования для накопления твердых коммунальных отходов, установленного в муниципальных учреждениях отрасли социальной сферы: в 2019 году - 439 шт., в 2020 году - шт., в 2021 году - шт. |
|
|
" |
строку "Объемы и источники финансирования подпрограммы" изложить в следующей редакции:
" |
|
||
Объемы и источники финансирования подпрограммы |
общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы в 2019-2021 годах составляет 2 420 379,55 тыс.руб., в том числе: 1 900 012,89 тыс.руб. - средства бюджета города; 25 366,66 тыс.руб. - средства краевого бюджета; 495 000,00 тыс.руб.* - средства внебюджетных источников. Объем финансирования по годам реализации подпрограммы: 2019 год - 1 045 186,23 тыс.руб., в том числе: 868 372,07 тыс.руб. - средства бюджета города; 11 814,16 тыс.руб. - средства краевого бюджета; 165 000,00 тыс.руб.* - средства внебюджетных источников; 2020 год - 687 585,10 тыс.руб., в том числе: 515 820,41 тыс.руб. - средства бюджета города; 6 764,69 тыс.руб. - средства краевого бюджета; 165 000,00 тыс.руб.* - средства внебюджетных источников; 2021 год - 687 608,22 тыс.руб., в том числе: 515 820,41 тыс.руб. - средства бюджета города; 6 787,81 тыс.руб. - средства краевого бюджета; 165 000,00 тыс.руб.* - средства внебюджетных источников |
||
|
" |
раздел 2 после абзаца двадцатого дополнить абзацем следующего содержания:
"показатель 12. Количество контейнерного оборудования для накопления твердых коммунальных отходов, установленного в муниципальных учреждениях отрасли социальной сферы.";
раздел 4 дополнить абзацами следующего содержания:
"Мероприятие 4.11. Организация (строительство) мест (площадок) накопления отходов потребления и приобретение контейнерного оборудования.
В рамках данного мероприятия будет приобретено 439 единиц контейнерного оборудования.
Обеспечение контейнерами для накопления ТКО создаст условия для оказания своевременной и качественной услуги по обращению с ТКО региональными операторами, поддержания надлежащей экологической, санитарно-эпидемиологической обстановки на территории муниципальных учреждений.
Мероприятие 4.12. Обеспечение вывоза мусора из частного сектора.
В рамках данного мероприятия будет производиться оплата за выполненные работы 2018 года.";
10) в паспорте подпрограммы 5 "Обеспечение реализации муниципальной программы":
строку "Объемы и источники финансирования подпрограммы" изложить в следующей редакции:
" |
|
||||
Объемы и источники финансирования подпрограммы |
общий объем бюджетных ассигнований подпрограммы - 1 462 388,15 тыс.руб., в том числе: 1 458 261,37 тыс.руб. - средства бюджета города; 4 126,78 тыс.руб. - средства краевого бюджета. Объем финансирования по годам реализации подпрограммы: 2019 год - 567 947,25 тыс.руб., в том числе: 563 829,47 тыс.руб. - средства бюджета города; 4 117,78 тыс.руб. - средства краевого бюджета; 2020 год - 447 224,95 тыс.руб., в том числе: 447 215,95 тыс.руб. - средства бюджета города; 9,0 тыс.руб. - средства краевого бюджета; 2021 год - 447 215,95 тыс.руб. - средства бюджета города |
||||
|
" |
11) в таблице приложения 1 к Программе:
после строки 20.1 дополнить строками 20.2, 20.3 следующего содержания:
" |
|
|||||||
20.2 |
Мероприятие 3.10. Капитальный ремонт и ремонт проездов к дворовым территориям многоквартирных домов |
администрация Центрального района |
2018 год |
2018 год |
сохранение технико-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог; обеспечение доступа к придомовой территории специализированного транспорта; снижение количества аварий |
разрушение дорожной инфраструктуры; рост аварийности |
протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых произведен капитальный ремонт и ремонт; доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, в отношении которых произведен капитальный ремонт и ремонт |
|
20.3 |
Мероприятие 3.11. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения |
департамент городского хозяйства |
2019 год |
2019 год |
обеспечение стабильного функционирования улично-дорожной сети города; обеспечение безопасной эксплуатации инженерных сооружений |
нарушение санитарного облика города; рост количества аварий на автомобильных дорогах общего пользования местного значения |
площадь уборки автомобильных дорог общего пользования местного значения; стоимость комплекса работ по зимней и летней уборкам; снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно опасных участков) на автомобильных дорогах общего пользования местного значения |
|
|
|
|
|
|
|
|
"; |
после строки 31 дополнить строками 31.1, 31.2 следующего содержания:
" |
|
||||||||||||||
31.1 |
Мероприятие 4.11. Организация (строительство) мест (площадок) накопления отходов потребления и приобретение контейнерного оборудования |
главное управление культуры, главное управление образования, главное управление по физической культуре, спорту и туризму |
2019 год |
2019 год |
создание условий для оказания своевременной и качественной услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами региональными операторами по обращению с твердыми коммунальными отходами |
ухудшение экологической, санитарно-эпидемиологической обстановки на территории муниципальных учреждений |
количество контейнерного оборудования для накопления твердых коммунальных отходов, установленного в муниципальных учреждениях отрасли социальной сферы |
||||||||
31.2 |
Мероприятие 4.12. Обеспечение вывоза мусора из частного сектора |
администрация Железнодорожного района |
2019 год |
2019 год |
повышение чистоты городской атмосферы |
рост уровня загрязненности атмосферы |
снижение объема несанкционированных свалок на конец года по отношению к началу года |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
". |
12) приложения 3, 4, 6 к Программе изложить в редакции согласно приложениям 1-3 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление опубликовать в газете "Городские новости" и разместить на официальном сайте администрации города.
Глава города |
С.В.Еремин |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.