Постановление Правительства Вологодской области от 7 октября 2019 г. N 930
"О внесении изменений в постановление Правительства области от 28 октября 2013 года N 1112"
Правительство области постановляет:
1. Внести в Государственную программу "Развитие здравоохранения Вологодской области" на 2014 - 2020 годы, утвержденную постановлением Правительства области от 28 октября 2013 года N 1112, следующие изменения:
1.1. В паспорте Государственной программы:
позицию "Объемы финансового обеспечения Государственной программы за счет средств областного бюджета" изложить в следующей редакции:
"Объемы финансового обеспечения Государственной программы за счет средств областного бюджета |
всего - 69 636 351,4 тыс. руб., в том числе по годам: 2014 год - 7 456 925,3 тыс. руб., 2015 год - 8 108 358,1 тыс. руб., 2016 год - 8 271 979,2 тыс. руб., 2017 год - 8 785 508,6 тыс. руб., 2018 год - 11 191 338,7 тыс. руб., 2019 год - 12 689 055,3 тыс. руб., 2020 год - 13 133 186,2 тыс. руб., из них: средства областного бюджета (собственные доходы) - 26 501 643,6 тыс. руб., в том числе по годам: 2014 год - 2 199 859,3 тыс. руб., 2015 год - 2 281 839,0 тыс. руб., 2016 год - 2 474 373,0 тыс. руб., 2017 год - 2 954 001,2 тыс. руб., 2018 год - 4 756 430,9 тыс. руб., 2019 год - 6 110 735,0 тыс. руб., 2020 год - 5 724 405,2 тыс. руб., средства областного бюджета, направляемые на реализацию территориальной программы ОМС, - 37 435 068,1 тыс. руб., в том числе по годам: 2014 год - 4 710 883,1 тыс. руб., 2015 год - 5 219 999,2 тыс. руб., 2016 год - 5 290 397,1 тыс. руб., 2017 год - 5 419 453,4 тыс. руб., 2018 год - 5 618 739,3 тыс. руб., 2019 год - 5 482 469,0 тыс. руб., 2020 год - 5 693 127,0 тыс. руб., средства федерального бюджета (субвенции и субсидии) - 5 699 639,7 тыс. руб., в том числе по годам: 2014 год - 546 182,9 тыс. руб., 2015 год - 606 519,9 тыс. руб., 2016 год - 507 209,1 тыс. руб., 2017 год - 412 054,0 тыс. руб., 2018 год - 816 168,5 тыс. руб., 2019 год - 1 095 851,3 тыс. руб., 2020 год - 1 715 654,0 тыс. руб."; |
в позиции "Ожидаемые результаты реализации Государственной программы:
слова и цифры "снижение смертности от всех причин - до 11,9 случая на 1000 населения;" заменить словами и цифрами "снижение смертности от всех причин - до 14,1 случая на 1000 населения;";
слова и цифры "снижение смертности от болезней системы кровообращения до 613,8 случая на 100 тыс. населения;" заменить словами и цифрами "снижение смертности от болезней системы кровообращения до 689,3 случая на 100 тыс. населения;";
слова и цифры "снижение смертности от новообразований (в том числе от злокачественных) до 191,6 случая на 100 тыс. населения;" заменить словами и цифрами "снижение смертности от новообразований (в том числе от злокачественных) до 206 случаев на 100 тыс. населения;";
слова и цифры "увеличение обеспеченности врачами до 30,7 на 10 тыс. населения;" заменить словами и цифрами "увеличение обеспеченности врачами до 31,9 человека на 10 тыс. населения;";
слова и цифры "обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи - 26,61 койки на 100 тыс. населения;" заменить словами и цифрами "обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи - 27 коек на 100 тыс. населения;";
слова и цифры "фондооснащенность медицинских организаций - 9348,4 руб. на 1 кв. метр" заменить словами и цифрами "фондооснащенность медицинских организаций - 9 624,15 руб. на 1 кв. метр".
1.2. Разделы 4 "Финансовое обеспечение Государственной программы" и 5 "Прогнозная (справочная) оценка привлечения средств федерального бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов на достижение целей и решение задач Государственной программы" изложить в следующей редакции:
"4. Финансовое обеспечение Государственной программы
Объем финансовых средств, необходимых для реализации Государственной программы:
всего - 69 636 351,4 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год - 7 456 925,3 тыс. руб.,
2015 год - 8 108 358,1 тыс. руб.,
2016 год - 8 271 979,2 тыс. руб.,
2017 год - 8 785 508,6 тыс. руб.,
2018 год - 11 191 338,7 тыс. руб.,
2019 год - 12 689 055,3 тыс. руб.,
2020 год - 13 133 186,2 тыс. руб.,
из них: средства областного бюджета (собственные доходы) - 26 501 643,6 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год - 2 199 859,3 тыс. руб.,
2015 год - 2 281 839,0 тыс. руб.,
2016 год - 2 474 373,0 тыс. руб.,
2017 год - 2 954 001,2 тыс. руб.,
2018 год - 4 756 430,9 тыс. руб.,
2019 год - 6 110 735,0 тыс. руб.,
2020 год - 5 724 405,2 тыс. руб.,
средства областного бюджета, направляемые на реализацию территориальной программы ОМС, - 37 435 068,1 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2014 год - 4 710 883,1 тыс. руб.,
2015 год - 5 219 999,2 тыс. руб.,
2016 год - 5 290 397,1 тыс. руб.,
2017 год - 5 419 453,4 тыс. руб.,
2018 год - 5 618 739,3 тыс. руб.,
2019 год - 5 482 469,0 тыс. руб.,
2020 год - 5 693 127,0 тыс. руб.,
средства федерального бюджета (субвенции и субсидии) - 5 699 639,7 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2014 год - 546 182,9 тыс. руб.,
2015 год - 606 519,9 тыс. руб.,
2016 год - 507 209,1 тыс. руб.,
2017 год - 412 054,0 тыс. руб.,
2018 год - 816 168,5 тыс. руб.,
2019 год - 1 095 851,3 тыс. руб.,
2020 год - 1 715 654,0 тыс. руб.
Финансовое обеспечение Государственной программы рассчитано в разрезе источников финансирования (средства федерального и областного бюджетов).
Финансовое обеспечение Государственной программы за счет средств областного бюджета (в том числе за счет субсидий и субвенций федерального бюджета) представлено в приложении 10 к Государственной программе.
5. Прогнозная (справочная) оценка привлечения средств федерального бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов на достижение целей и решение задач Государственной программы
Объем привлечения средств федерального бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов на достижение целей и решение задач Государственной программы:
всего - 98 926 456,7 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2014 год - 10 947 780,9 тыс. руб.,
2015 год - 11 730 407,6 тыс. руб.,
2016 год - 12 075 851,7 тыс. руб.,
2017 год - 12 594 796,1 тыс. руб.,
2018 год - 15 575 903,0 тыс. руб.,
2019 год - 17 165 474,3 тыс. руб.,
2020 год - 18 836 243,1 тыс. руб.;
из них по источникам финансового обеспечения:
средства федерального бюджета (субвенции и субсидии) - 5 312 298,8 тыс. руб.;
средства территориального фонда обязательного медицинского страхования в объеме 92 513 186,9 тыс. руб. Указанные средства будут направлены на реализацию следующих подпрограмм: "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи"; "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации"; "Управление развитием отрасли"; "Охрана здоровья матери и ребенка"; "Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей";
средства Фонда социального страхования Российской Федерации - 1 100 971,0 тыс. руб. (постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2010 года N 1233 "О порядке финансового обеспечения расходов на оплату медицинским организациям услуг по медицинской помощи, оказанной женщинам в период беременности, и медицинской помощи, оказанной женщинам и новорожденным в период родов и послеродовый период, а также диспансерное наблюдение ребенка в течение первого года жизни" ). Указанные средства будут направлены на реализацию подпрограмм "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи" и "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации".
Прогнозная оценка привлечения средств представлена в приложении 11 к Государственной программе.".
1.3. В разделе 6 "Целевые показатели и основные результаты Государственной программы":
абзац пятый изложить в следующей редакции:
"смертность от всех причин - до 14,1 случая на 1000 населения;";
абзац восьмой изложить в следующей редакции:
"смертность от болезней системы кровообращения - до 689,3 случая на 100 тыс. населения;";
абзац десятый изложить в следующей редакции:
"смертность от новообразований (в том числе от злокачественных) - до 206 случаев на 100 тыс. населения;";
абзац шестнадцатый изложить в следующей редакции:
"увеличение обеспеченности врачами до 31,9 человек на 10 тыс. населения;";
абзац двадцать второй изложить в следующей редакции:
"обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи - 27 коек на 100 тыс. населения;";
абзац двадцать пятый изложить в следующей редакции:
"фондооснащенность медицинских организаций - 9 624,15 руб. на 1 кв. метр;";
в абзаце двадцать шестом цифры "2020" заменить цифрами "2030".
1.4. В приложении 1 к Государственной программе:
1.4.1. В паспорте Подпрограммы 1:
в позиции "Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы 1":
слова "распространенность ожирения среди взрослого населения (индекс массы тела более 30 кг/кв. м), %; распространенность низкой физической активности среди взрослого населения, %; распространенность избыточного потребления соли среди взрослого населения, %; распространенность недостаточного потребления фруктов и овощей среди взрослого населения, %;" исключить;
слова "доля больных с выявленными злокачественными новообразованиями на I - II стадиях" заменить словами "доля злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях (I - II стадии)";
слова "охват населения профилактическими медицинскими осмотрами в целях выявления туберкулеза" заменить словами "охват населения профилактическими осмотрами на туберкулез";
слова "доля посещений с профилактической и иными целями детьми в возрасте 0 - 17 лет" заменить словами "доля посещений детьми медицинских организаций с профилактическими целями";
слова "детская смертность в возрасте 0 - 4 лет, случаев на 1000 новорожденных, родившихся живыми" заменить словами "смертность детей в возрасте от 0 - 4 года на 1000 родившихся живыми;";
дополнить словами следующего содержания:
"число граждан, прошедших профилактические осмотры, млн. чел.;
доля впервые в жизни установленных неинфекционных заболеваний, выявленных при проведении диспансеризации и профилактическом медицинском осмотре у взрослого населения, от общего числа неинфекционных заболеваний с впервые установленным диагнозом, %;
количество медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь", ед.;
доля записей к врачу, совершенных гражданами без очного обращения в регистратуру медицинской организации, %;
количество посещений при выездах мобильных медицинских бригад, тыс. посещений;
смертность детей в возрасте 0-1 год на 1000 родившихся живыми;
доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными заболеваниями костно-мышечной системы, %;
доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными заболеваниями глаз, %;
доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными заболеваниями органов пищеварения, %;
доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными заболеваниями органов кровообращения, %;
доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными заболеваниями эндокринной системы и нарушениями обмена веществ, %;
уровень госпитализации на геронтологические койки лиц старше 60 лет, человек на 10 тыс. населения соответствующего возраста;
охват граждан старше трудоспособного возраста профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию, %;
доля лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, находящихся под диспансерным наблюдением, %";
позицию "Объемы финансового обеспечения Подпрограммы 1 за счет средств областного бюджета" изложить в следующей редакции:
"Объемы финансового обеспечения Подпрограммы 1 за счет средств областного бюджета |
всего - 5 221 606,1 тыс. руб., в том числе по годам: 2014 год - 365 014,1 тыс. руб., 2015 год - 329 981,9 тыс. руб., 2016 год - 388 645,6 тыс. руб., 2017 год - 456 928,2 тыс. руб., 2018 год - 966 340,1 тыс. руб., 2019 год - 1 196 440,3 тыс. руб., 2020 год - 1 518 255,9 тыс. руб., из них: средства областного бюджета (собственные доходы) - 4 316 545,3 тыс. руб., в том числе по годам: 2014 год - 363 714,5 тыс. руб., 2015 год - 327 044,2 тыс. руб., 2016 год - 386 051,1 тыс. руб., 2017 год - 454 260,2 тыс. руб., 2018 год - 764 444,0 тыс. руб., 2019 год - 1 059 096,3 тыс. руб., 2020 год - 961 935,0 тыс. руб., средства федерального бюджета (субвенции и субсидии) - 905 060,8 тыс. руб., в том числе по годам: 2014 год - 1 299,6 тыс. руб., 2015 год - 2 937,7 тыс. руб., 2016 год - 2 594,5 тыс. руб., 2017 год - 2 668,0 тыс. руб., 2018 год - 201 896,1 тыс. руб., 2019 год - 137 344,0 тыс. руб., 2020 год - 556 320,9 тыс. руб. "; |
в позиции "Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 1":
слова и цифры "доля затрат на амбулаторно-поликлиническую помощь в общем объеме финансирования отрасли - 33,5%;" заменить словами и цифрами "доля затрат на амбулаторно-поликлиническую помощь в общем объеме финансирования отрасли - не менее 28,2%;";
слова "распространенность ожирения среди взрослого населения (индекс массы тела более 30 кг/кв. м), %; распространенность низкой физической активности среди взрослого населения, %; распространенность избыточного потребления соли среди взрослого населения, %; распространенность недостаточного потребления фруктов и овощей среди взрослого населения, %;" исключить;
слова и цифры "доля больных с выявленными злокачественными новообразованиями на I - II стадиях - не менее 56,7%;" заменить словами и цифрами "доля злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях (I - II стадии) - не менее 55,6%;";
слова и цифры "охват населения профилактическими медицинскими осмотрами в целях выявления туберкулеза - не менее 81,8%;" заменить словами и цифрами "охват населения профилактическими осмотрами на туберкулез - не менее 72,3%;";
слова "увеличение доли посещений с профилактической и иными целями детьми в возрасте 0 - 17 лет до 40,5%;" заменить словами и цифрами "увеличение доли посещений детьми медицинских организаций с профилактическими целями до 40,5%;";
слова и цифры "снижение детской смертности в возрасте 0 - 4 лет до 6,8 случая на 1000 новорожденных, родившихся живыми;" заменить словами и цифрами "снижение смертности детей в возрасте 0 - 4 года до 6,8 на 1000 родившихся живыми;";
дополнить абзацами следующего содержания:
"увеличение числа граждан, прошедших профилактические осмотры 0,596 млн. человек (в год);
рост доли впервые в жизни установленных неинфекционных заболеваний, выявленных при проведении диспансеризации и профилактическом медицинском осмотре у взрослого населения, от общего числа неинфекционных заболеваний с впервые установленным диагнозом до 14,6%;
увеличение количества медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь", до 60 ед.;
увеличение доли записей к врачу, совершенных гражданами без очного обращения в регистратуру медицинской организации, до 28%;
увеличение количества посещений при выездах мобильных медицинских бригад до 37,5 тыс. посещений;
снижение смертности детей в возрасте 0-1 год до 5,5 на 1000 родившихся живыми;
увеличение доли взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными заболеваниями костно-мышечной системы до 50%;
увеличение доли взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными заболеваниями глаз до 40%;
увеличение доли взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными заболеваниями органов пищеварения до 50%;
увеличение доли взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными заболеваниями органов кровообращения до 70%;
увеличение доли взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными заболеваниями эндокринной системы и нарушениями обмена веществ до 70%;
рост уровня госпитализации на геронтологические койки лиц старше 60 лет до 31,7 человек на 10 тыс. населения соответствующего возраста;
увеличение охвата граждан старше трудоспособного возраста профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию, до 27,5%;
увеличение доли лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, находящихся под диспансерным наблюдением, до 55,5%".
1.4.2. В разделе 3 "Характеристика основных мероприятий Подпрограммы 1":
в подразделе "Основное мероприятие 1.4 "Развитие первичной медико-санитарной помощи, в том числе сельским жителям":
дополнить абзацами шестым - седьмым следующего содержания:
"проведение мероприятий по лечению пациентов с алкогольной зависимостью;
обеспечение оказания медицинской помощи путем финансового обеспечения деятельности государственных медицинских организаций, в том числе работающих в системе обязательного медицинского страхования, имеющих просроченную кредиторскую задолженность на 1 июля 2019 года";
дополнить абзацем одиннадцатым следующего содержания:
"проведение ремонтов, оснащение оборудованием и мебелью регистратур, холлов и входной группы медицинских организаций, участвующих в реализации проекта "Новая модель медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь";
наименование подраздела "Основное мероприятие 1.5 "Укрепление материально-технической базы государственных медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь"" изложить в следующей редакции:
"Основное мероприятие 1.5 "Реализация регионального проекта "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи" ";
наименование подраздела "Основное мероприятие 1.6 "Реализация мероприятий по укреплению материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений государственных медицинских организаций" " изложить в следующей редакции:
"Основное мероприятие 1.6 "Реализация регионального проекта "Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи на территории Вологодской области" ";
наименование подраздела "Основное мероприятие 1.7 "Реализация мероприятий, направленных на укрепление здоровья граждан старшего поколения" " изложить в следующей редакции:
"Основное мероприятие 1.7 "Реализация регионального проекта "Старшее поколение" ".
1.4.3. Раздел 4 "Финансовое обеспечение Подпрограммы 1" и 5 "Прогнозная (справочная) оценка привлечения средств федерального бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов на достижение целей и решение задач Подпрограммы 1" изложить в следующей редакции:
"4. Финансовое обеспечение Подпрограммы 1
Объем финансовых средств, необходимых для реализации Подпрограммы 1:
всего - 5 221 606,1 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2014 год - 365 014,1 тыс. руб.,
2015 год - 329 981,9 тыс. руб.,
2016 год - 388 645,6 тыс. руб.,
2017 год - 456 928,2 тыс. руб.,
2018 год - 966 340,1 тыс. руб.,
2019 год - 1 196 440,3 тыс. руб.,
2020 год - 1 518 255,9 тыс. руб.,
из них: средства областного бюджета (собственные доходы) - 4 316 545,3 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2014 год - 363 714,5 тыс. руб.,
2015 год - 327 044,2 тыс. руб.,
2016 год - 386 051,1 тыс. руб.,
2017 год - 454 260,2 тыс. руб.,
2018 год - 764 444,0 тыс. руб.,
2019 год - 1 059 096,3 тыс. руб.,
2020 год - 961 935,0 тыс. руб.,
средства федерального бюджета (субвенции и субсидии) - 905 060,8 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2014 год - 1 299,6 тыс. руб.,
2015 год - 2 937,7 тыс. руб.,
2016 год - 2 594,5 тыс. руб.,
2017 год - 2 668,0 тыс. руб.,
2018 год - 201 896,1 тыс. руб.,
2019 год - 137 344,0 тыс. руб.,
2020 год - 556 320,9 тыс. руб.
Финансовое обеспечение Подпрограммы 1 за счет средств областного бюджета (в том числе субвенции и субсидии из федерального бюджета) представлено в приложении 1 к Подпрограмме 1.
5. Прогнозная (справочная) оценка привлечения средств федерального бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов на достижение целей и решение задач Подпрограммы 1
Объем привлечения средств федерального бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов на достижение целей и решение задач Подпрограммы 1:
всего - 41 290 938,7 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2014 год - 4 567 483,3 тыс. руб.,
2015 год - 4 879 460,7 тыс. руб.,
2016 год - 5 042 885,7 тыс. руб.,
2017 год - 5 306 414,2 тыс. руб.,
2018 год - 6 546 013,4 тыс. руб.,
2019 год - 7 038 982,1 тыс. руб.,
2020 год - 7 909 699,3 тыс. руб.;
из них по источникам финансового обеспечения:
средства федерального бюджета (субвенции и субсидии) - 903 393,5 тыс. руб.;
средства территориального фонда обязательного медицинского страхования в объеме 39 946 900,0 тыс. руб.;
средства Фонда социального страхования Российской Федерации - 440 645,3 тыс. руб.
Прогнозная оценка привлечения средств представлена в приложении 2 к Подпрограмме 1.".
1.4.4. В разделе 6 "Целевые показатели реализации Подпрограммы 1":
в абзаце пятнадцатом слова и цифры "заболеваемость корью на 1 млн. населения сохранится на уровне менее 1 случая;" заменить словами и цифрами "заболеваемость корью на 1 млн. населения не превысит 1 случая;";
в абзаце двадцать девятом слова и цифры "доля затрат на амбулаторно-поликлиническую помощь в общем объеме финансирования отрасли увеличится до 33,5%;" заменить словами и цифрами "доля затрат на амбулаторно-поликлиническую помощь в общем объеме финансирования отрасли составит не менее 28,2%;";
в абзаце тридцать седьмом слова и цифры "доля больных с выявленными злокачественными новообразованиями на I - II стадиях вырастет с 53,6% в 2016 году до 56,7% в 2020 году;" заменить словами и цифрами "доля злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях (I - II стадии) вырастет с 53,6% в 2016 году до 55,6% в 2020 году;";
в абзаце тридцать восьмом слова и цифры "охват населения профилактическими медицинскими осмотрами в целях выявления туберкулеза вырастет с 76,5% в 2016 году до 81,8% в 2020 году;" заменить словами и цифрами "охват населения профилактическими осмотрами на туберкулез составит не менее 72,3% в 2020 году;".;
в абзаце пятьдесят седьмом слова и цифры "доля посещений с профилактической и иными целями детьми в возрасте 0 - 17 лет вырастет с 38,1% в 2017 году до 40,5% в 2020 году;" заменить словами и цифрами "доля посещений детьми медицинских организаций с профилактическими целями вырастет с 38,1% в 2017 году до 40,5% в 2020 году;";
дополнить абзацами следующего содержания:
"; число граждан, прошедших профилактические осмотры, составит не менее 0,596 млн. чел. в год;
доля впервые в жизни установленных неинфекционных заболеваний, выявленных при проведении диспансеризации и профилактическом медицинском осмотре у взрослого населения, от общего числа неинфекционных заболеваний с впервые установленным диагнозом составит не менее 14,6%;
количество медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь", составит не менее 60 ед.;
доля записей к врачу, совершенных гражданами без очного обращения в регистратуру медицинской организации, составит не менее 28%;
количество посещений при выездах мобильных медицинских бригад составит не менее 37,5 тыс. посещений;
смертность детей в возрасте 0 - 1 год составит не более 5,5 на 1000 родившихся живыми;
доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными заболеваниями костно-мышечной системы составит не менее 50%;
доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными заболеваниями глаз составит не менее 40%;
доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными заболеваниями органов пищеварения составит не менее 50%;
доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными заболеваниями органов кровообращения составит не менее 70%;
доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными заболеваниями эндокринной системы и нарушениями обмена веществ составит не менее 70%;
уровень госпитализации на геронтологические койки лиц старше 60 лет составит не менее 31,7 человек на 10 тыс. населения соответствующего возраста;
охват граждан старше трудоспособного возраста профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию, составит не менее 27,5%;
доля лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, находящиеся под диспансерным наблюдением, составит не менее 55,5%".
1.4.5. Приложение 1 к Подпрограмме 1 "Финансовое обеспечение подпрограммы 1 Государственной программы за счет средств областного бюджета" изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
1.4.6. Приложение 2 к Подпрограмме 1 "Прогнозная (справочная) оценка объемов привлечения средств федерального бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов на реализацию целей Подпрограммы 1" изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
1.4.7. Приложение 3 к Подпрограмме 1 "Сведения о показателях (индикаторах) Подпрограммы 1" изложить в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению.
1.4.8. Приложение 4 к Подпрограмме 1 "Сведения о порядке сбора информации и методике расчета целевых показателей (индикаторов) Подпрограммы 1" изложить в новой редакции согласно приложению 4 к настоящему постановлению.
1.4.9. Приложение 5 к Подпрограмме 1 "Перечень основных мероприятий Подпрограммы 1 Государственной программы" изложить в новой редакции согласно приложению 5 к настоящему постановлению.
1.4.10. Приложение 6 к Подпрограмме 1 "Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг (работ) государственными организациями (учреждениями) области по Подпрограмме 1" изложить в новой редакции согласно приложению 6 к настоящему постановлению.
1.5. В приложении 2 к Государственной программе:
1.5.1. В паспорте Подпрограммы 2:
в позиции "Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы 2":
слова "удельный вес больных злокачественными новообразованиями, состоящих на учете с момента установления диагноза 5 лет и более" заменить словами "удельный вес больных злокачественными новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более";
дополнить словами следующего содержания:
"; число лиц (пациентов), дополнительно эвакуированных с использованием санитарной авиации (ежегодно), человек;
доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток, от общего числа больных, к которым совершены вылеты, %;
больничная летальность от острого инфаркта миокарда, %;
больничная летальность от острого нарушения мозгового кровообращения, %;
отношение числа рентген-эндоваскулярных вмешательств в лечебных целях к общему числу выбывших больных, перенесших острый коронарный синдром, %;
количество рентген-эндоваскулярных вмешательств в лечебных целях, проведенных больным с ОКС, тыс. ед.;
доля профильных госпитализаций пациентов с острыми нарушениями мозгового кровообращения, доставленных автомобилями скорой медицинской помощи, %";
позицию "Объемы финансового обеспечения Подпрограммы 2 за счет средств областного бюджета" изложить в следующей редакции:
"Объемы финансового обеспечения Подпрограммы 2 за счет средств областного бюджета |
всего - 13 373 205,7 тыс. руб., в том числе по годам: 2014 год - 1 108 033,2 тыс. руб., 2015 год - 1 114 821,2 тыс. руб., 2016 год - 1 191 409,5 тыс. руб., 2017 год - 1 227 480,8 тыс. руб., 2018 год - 2 261 614,8 тыс. руб., 2019 год - 3 249 559,2 тыс. руб., 2020 год - 3 220 287,0 тыс. руб., из них: средства областного бюджета (собственные доходы) - 11 871 859,6 тыс. руб., в том числе по годам: 2014 год - 1 006 079,2 тыс. руб., 2015 год - 1 028 885,7 тыс. руб., 2016 год - 1 110 930,8 тыс. руб., 2017 год - 1 196 324,8 тыс. руб., 2018 год - 2 128215,6 тыс. руб., 2019 год - 2 793 078,8 тыс. руб., 2020 год - 2 608 344,7 тыс. руб., средства федерального бюджета (субвенции и субсидии) - 1 501 346,1 тыс. руб., в том числе по годам: 2014 год - 101 954,0 тыс. руб., 2015 год - 85 935,5 тыс. руб., 2016 год - 80 478,7 тыс. руб., 2017 год - 31 156,0 тыс. руб., 2018 год - 133 399,2 тыс. руб., 2019 год - 456 480,4 тыс. руб., 2020 год - 611 942,3 тыс. руб."; |
в позиции "Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 2":
слова и цифры "увеличение удельного веса больных злокачественными новообразованиями, состоящих на учете с момента установления диагноза 5 лет и более, до 54,5%;" заменить словами и цифрами "увеличение удельного веса больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более, до 55%;";
слова и цифры "снижение одногодичной летальности больных со злокачественными новообразованиями до 23,7%;" заменить словами "снижение одногодичной летальности больных со злокачественными новообразованиями до 20,5%;";
слова и цифры "увеличение доли ВИЧ-инфицированных лиц, получающих антиретровирусную терапию, от числа состоящих на диспансерном учете до 42,0%;" заменить словами и цифрами "увеличение доли ВИЧ-инфицированных лиц, получающих антиретровирусную терапию, от числа состоящих на диспансерном учете до 59,8%;";
дополнить словами следующего содержания:
"; увеличение числа лиц (пациентов), дополнительно эвакуированных с использованием санитарной авиации (ежегодно), до уровня не менее 291 человека;
увеличение доли лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток от общего числа больных, к которым совершены вылеты, до 90%;
снижение больничной летальности от острого инфаркта миокарда до 12,9%;
снижение больничной летальности от острого нарушения мозгового кровообращения до 20%;
увеличение отношения числа рентген-эндоваскулярных вмешательств в лечебных целях, к общему числу выбывших больных, перенесших острый коронарный синдром, до 45%;
увеличение количества рентген-эндоваскулярных вмешательств в лечебных целях, проведенных больным с ОКС, до 2,416 тыс. ед.;
увеличение доли профильных госпитализаций пациентов с острыми нарушениями мозгового кровообращения, доставленных автомобилями скорой медицинской помощи, до 51,3%".
1.5.2. В разделе 3 "Характеристика мероприятий Подпрограммы 2":
подраздел "Основное мероприятие 2.7 "Совершенствование оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации" дополнить пунктом 13 следующего содержания:
"13. Обеспечение оказания медицинской помощи путем финансового обеспечения деятельности государственных медицинских организаций, в том числе работающих в системе обязательного медицинского страхования, имеющих просроченную кредиторскую задолженность на 1 июля 2019 года.";
подраздел "Основное мероприятие 2.9 "Оказание специализированной медицинской помощи, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи, государственными учреждениями, работающими в системе обязательного медицинского страхования" дополнить абзацем тридцать вторым новым следующего содержания:
"обеспечение оказания медицинской помощи путем финансового обеспечения деятельности государственных медицинских организаций, имеющих просроченную кредиторскую задолженность на 1 июля 2019 года;";
наименование подраздела "Основное мероприятие 2.12 "Обеспечение своевременности оказания экстренной медицинской помощи с использованием санитарной авиации" " изложить в следующей редакции:
"Основное мероприятие 2.12 Реализация регионального проекта "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи" ";
наименование подраздела "Основное мероприятие 2.13 "Реализация мероприятий, направленных на борьбу с сердечно-сосудистыми заболеваниями" " изложить в следующей редакции:
"Основное мероприятие 2.13 "Реализация регионального проекта "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" ";
наименование подраздела "Основное мероприятие 2.14 "Реализация мероприятий, направленных на борьбу с онкологическими заболеваниями" " изложить в следующей редакции:
"Основное мероприятие 2.14 "Реализация регионального проекта "Борьба с онкологическими заболеваниями" ".
1.5.3. Раздел 4 "Финансовое обеспечение Подпрограммы 2" изложить в следующей редакции:
"4. Финансовое обеспечение Подпрограммы 2
Объем финансовых средств, необходимых для реализации Подпрограммы 2:
всего - 13 373 205,7 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2014 год - 1 108 033,2 тыс. руб.,
2015 год - 1 114 821,2 тыс. руб.,
2016 год - 1 191 409,5 тыс. руб.,
2017 год - 1 227 480,8 тыс. руб.,
2018 год - 2 261 614,8 тыс. руб.,
2019 год - 3 249 559,2 тыс. руб.,
2020 год - 3 220 287,0 тыс. руб.,
из них:
средства областного бюджета (собственные доходы) - 11 871 859,6 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2014 год - 1 006 079,2 тыс. руб.,
2015 год - 1 028 885,7 тыс. руб.,
2016 год - 1 110 930,8 тыс. руб.,
2017 год - 1 196 324,8 тыс. руб.,
2018 год - 2 128 215,6 тыс. руб.,
2019 год - 2 793 078,8 тыс. руб.,
2020 год - 2 608 344,7 тыс. руб.,
средства федерального бюджета (субвенции и субсидии) - 1 501 346,1 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2014 год - 101 954,0 тыс. руб.,
2015 год - 85 935,5 тыс. руб.,
2016 год - 80 478,7 тыс. руб.,
2017 год - 31 156,0 тыс. руб.,
2018 год - 133 399,2 тыс. руб.,
2019 год - 456 480,4 тыс. руб.,
2020 год - 611 942,3 тыс. руб.
Финансовое обеспечение Подпрограммы 2 за счет средств областного бюджета (в том числе субвенции и субсидии из федерального бюджета) представлено в приложении 1 к Подпрограмме 2.".
1.5.4. В разделе 6 "Целевые показатели реализации Подпрограммы 2":
абзац шестой изложить в следующей редакции:
"смертность от туберкулеза снизится с 7,2 в 2012 году до 6,0 в 2016 году;";
абзац двадцать четвертый изложить в следующей редакции:
"смертность от туберкулеза сохранится на уровне 6,0 на 100 тыс. населения в 2020 году;";
абзац двадцать пятый изложить в следующей редакции:
"доля ВИЧ-инфицированных лиц, получающих антиретровирусную терапию, от числа состоящих на диспансерном учете увеличится с 39,9% в 2016 году до 59,8% в 2020 году;";
абзац тридцать четвертый изложить в следующей редакции:
"удельный вес больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более, увеличится с 52,8% в 2016 году до 55% в 2020 году;";
абзац тридцать пятый изложить в следующей редакции:
"одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями снизится с 25,5% в 2016 году до 20,5% в 2020 году;";
абзац тридцать девятый изложить в следующей редакции:
доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течении первых суток от общего количества больных, к которым совершены вылеты, увеличится к 2020 году до 90%;";
дополнить абзацами следующего содержания:
"число лиц (пациентов), дополнительно эвакуированных с использованием санитарной авиации (ежегодно), составит не менее 291 человек к 2020 году;
доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток, от общего числа больных, к которым совершены вылеты, составит не менее 90% к 2020 году;
больничная летальность от острого инфаркта миокарда составит не более 12,9% к 2020 году;
больничная летальность от острого нарушения мозгового кровообращения составит не более 20% к 2020 году;
отношение числа рентген-эндоваскулярных вмешательств в лечебных целях, к общему числу выбывших больных, перенесших острый коронарный синдром, составит не менее 45% к 2020 году;
количество рентген-эндоваскулярных вмешательств в лечебных целях, проведенных больным с ОКС, составит не менее 2,416 тыс. ед. к 2020 году;
доля профильных госпитализаций пациентов с острыми нарушениями мозгового кровообращения, доставленных автомобилями скорой медицинской помощи, составит не менее 51,3% к 2020 году.".
1.5.5. Приложение 1 к Подпрограмме 2 "Финансовое обеспечение подпрограммы 2 Государственной программы за счет средств областного бюджета" изложить в новой редакции согласно приложению 7 к настоящему постановлению.
1.5.6. Приложение 3 к Подпрограмме 2 "Сведения о показателях (индикаторах) Подпрограммы 2" изложить в новой редакции согласно приложению 8 к настоящему постановлению.
1.5.7. Приложение 4 к Подпрограмме 2 "Сведения о порядке сбора информации и методике расчета целевых показателей (индикаторов) Подпрограммы 2" изложить в новой редакции согласно приложению 9 к настоящему постановлению.
1.5.8. Приложение 5 к Подпрограмме 2 "Перечень основных мероприятий Подпрограммы 2 Государственной программы" изложить в новой редакции согласно приложению 10 к настоящему постановлению.
1.5.9. Приложение 7 к Подпрограмме 2 "Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг (работ) государственными организациями (учреждениями) области по Подпрограмме 2" изложить в новой редакции согласно приложению 11 к настоящему постановлению.
1.6. В приложении 3 к Государственной программе:
1.6.1. Позицию "Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 3" паспорта Подпрограммы 3 дополнить словами следующего содержания:
"; обеспечение отношения экономии энергетических ресурсов и воды в стоимостном выражении, достижение которой планируется в результате реализации энергосервисных договоров (контрактов), заключенных государственными медицинскими организациями области, к общему объему финансирования государственной программы - 72%".
1.6.2. Приложение 3 к Подпрограмме 3 "Сведения о целевых показателях (индикаторах) Подпрограммы 3" изложить в новой редакции согласно приложению 12 к настоящему постановлению.
1.7. В приложении 4 к Государственной программе:
1.7.1. В паспорте Подпрограммы 4:
в позиции "Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы 4":
слова и цифры "смертность детей в возрасте 0 - 17 лет на 100 тыс. населения соответствующего возраста;" заменить словами и цифрами "смертность детей в возрасте 0 - 17 лет на 100 тыс. детей соответствующего возраста;";
слова "доля женщин с преждевременными родами, родоразрешенных в перинатальном центре, %;" заменить словами и цифрами "доля преждевременных родов 22 - 37 недель в перинатальных центрах;";
позицию "Объемы финансового обеспечения Подпрограммы 4 за счет средств областного бюджета" изложить в следующей редакции:
"Объемы финансового обеспечения Подпрограммы 4 за счет средств областного бюджета |
всего - 1 944 851,2 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 191 725,3 тыс. руб., 2015 год - 191 988,0 тыс. руб., 2016 год - 176 102,0 тыс. руб., 2017 год - 259 888,4 тыс. руб., 2018 год - 306 686,4 тыс. руб., 2019 год - 437 488,9 тыс. руб., 2020 год - 380 972,2 тыс. руб., из них: средства областного бюджета (собственные доходы) - 1 932 564,3 тыс. руб., в том числе по годам: 2014 год - 179 438,4 тыс. руб., 2015 год - 191 988,0 тыс. руб., 2016 год - 176 102,0 тыс. руб., 2017 год - 259 888,4 тыс. руб., 2018 год - 306 686,4 тыс. руб., 2019 год - 437 4888,9 тыс. руб., 2020 год - 380 972,2 тыс. руб. средства федерального бюджета (субвенции и субсидии) - 12 286,9 тыс. руб., в том числе по годам: 2014 год - 12 286,9 тыс. руб."; |
в позиции "Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 4":
слова и цифры "снижение смертности детей в возрасте 0 - 17 лет до 77 случаев на 100 тыс. населения соответствующего возраста;" заменить словами и цифрами "снижение смертности детей в возрасте 0 - 17 лет до 56,8 случаев на 100 тыс. детей соответствующего возраста;";
слова и цифры "увеличение доли женщин с преждевременными родами, родоразрешенных в перинатальном центре, до 85%;" заменить словами и цифрами "увеличение доли преждевременных родов 22 - 37 недель в перинатальных центрах до 42%;".
1.7.2. Раздел 4 "Финансовое обеспечение Подпрограммы 4" изложить в следующей редакции:
"4. Финансовое обеспечение Подпрограммы 4
Объем финансовых средств, необходимых для реализации Подпрограммы 4:
всего - 1 944 851,2 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 191 725,3 тыс. руб.,
2015 год - 191 988,0 тыс. руб.,
2016 год - 176 102,0 тыс. руб.,
2017 год - 259 888,4 тыс. руб.,
2018 год - 306 686,4 тыс. руб.,
2019 год - 437 488,9 тыс. руб.,
2020 год - 380 972,2 тыс. руб.,
из них: средства областного бюджета (собственные доходы) - 1 932 564,3 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год - 179 438,4 тыс. руб.,
2015 год - 191 988,0 тыс. руб.,
2016 год - 176 102,0 тыс. руб.,
2017 год - 259 888,4 тыс. руб.,
2018 год - 306 686,4 тыс. руб.,
2019 год - 437 488,9 тыс. руб.,
2020 год - 380 972,2 тыс. руб.
средства федерального бюджета (субвенции и субсидии) - 12 286,9 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год - 12 286,9 тыс. руб.
Финансовое обеспечение Подпрограммы 4 представлено в приложении 1 к Подпрограмме 4.".
1.7.3. В разделе 3 "Характеристика основных мероприятий Подпрограммы 4":
подраздел "Основное мероприятие 4.1 "Совершенствование службы родовспоможения" " дополнить пунктом 1.6 следующего содержания:
"1.6. Обеспечение оказания медицинской помощи путем финансового обеспечения деятельности государственных медицинских организаций, в том числе работающих в системе обязательного медицинского страхования, имеющих просроченную кредиторскую задолженность на 1 июля 2019 года.";
подраздел 4.4 "Развитие специализированной медицинской помощи детям" дополнить пунктом 8 следующего содержания:
"8. Обеспечение оказания медицинской помощи путем финансового обеспечения деятельности государственных медицинских организаций, в том числе работающих в системе обязательного медицинского страхования, имеющих просроченную кредиторскую задолженность на 1 июля 2019 года.".
1.7.4. В разделе 6 "Целевые показатели реализации Подпрограммы 4":
абзац девятый изложить в следующей редакции:
"смертность детей в возрасте 0 - 17 лет будет стабилизирована на уровне 83 случаев на 100 тыс. детей соответствующего возраста;";
абзац двадцать второй изложить в следующей редакции:
"смертность детей в возрасте 0 - 17 лет снизится с 83 случаев на 100 тыс. населения соответствующего возраста в 2016 году до 56,8 случаев на 100 тыс. детей соответствующего возраста в 2020 году;";
абзац двадцать третий изложить в следующей редакции:
"доля преждевременных родов 22 - 37 недель в перинатальных центрах в 2020 году составит 42%;".
1.7.5. Приложение 1 к Подпрограмме 4 "Финансовое обеспечение реализации Подпрограммы 4 за счет средств областного бюджета" изложить в новой редакции согласно приложению 13 к настоящему постановлению.
1.7.6. Приложение 3 к Подпрограмме 4 "Сведения о показателях (индикаторах) Подпрограммы 4" изложить в новой редакции согласно приложению 14 к настоящему постановлению.
1.7.7. В графе 2 пункта 6 приложения 4 к Подпрограмме 4 "Сведения о порядке сбора и методике расчета целевых показателей (индикаторов) Подпрограммы 4" слова "Доля женщин с преждевременными родами, родоразрешенных в перинатальном центре" заменить словами и цифрами "Доля преждевременных родов 22 - 37 недель в перинатальных центрах".
1.7.8. В Приложении 5 к Подпрограмме 4 "Перечень основных мероприятий Подпрограммы 4 Государственной программы":
в графе "Связь с показателями Подпрограммы" пункта 4.1 слова "доля женщин с преждевременными родами, родоразрешенных в перинатальном центре" заменить словами и цифрами "доля преждевременных родов 22 - 37 недель в перинатальных центрах";
в графе "Ожидаемый непосредственный результат" пункта 4.2 слова и цифры "до 70 процентов" заменить словами и цифрами "до 83,7 процента".
1.7.9. Приложение 6 к Подпрограмме 4 "Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг (работ) государственными организациями (учреждениями) области по Подпрограмме 4" изложить в новой редакции согласно приложению 15 к настоящему постановлению.
1.8. В приложении 5 к Государственной программе:
1.8.1. В паспорте Подпрограммы 5 позицию "Объемы финансового обеспечения Подпрограммы 5 за счет средств областного бюджета" изложить в следующей редакции:
"Объемы финансового обеспечения Подпрограммы 5 за счет средств областного бюджета |
всего - 896 777,6 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 94 630,4 тыс. руб., 2015 год - 96 482,6 тыс. руб., 2016 год - 99 194,7 тыс. руб., 2017 год - 88 654,3 тыс. руб., 2018 год - 116 302,9 тыс. руб., 2019 год - 263 412,7 тыс. руб., 2020 год - 138 100,0 тыс. руб., из них: средства областного бюджета (собственные доходы) - 896 777,6 тыс. руб., в том числе по годам: 2014 год - 94 630,4 тыс. руб., 2015 год - 96 482,6 тыс. руб., 2016 год - 99 194,7 тыс. руб., 2017 год - 88 654,3 тыс. руб., 2018 год - 116 302,9 тыс. руб., 2019 год - 263 412,7 тыс. руб., 2020 год - 138 100,0 тыс. руб.". |
1.8.2. В подразделе Основное мероприятие 5.1 "Совершенствование системы медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения Вологодской области" раздела 3 "Характеристика основных мероприятий Подпрограммы 5" абзац пятый изложить в следующей редакции:
"обеспечение мероприятий по санаторно-курортному лечению работников бюджетной сферы путем возмещения затрат юридическим лицам, в том числе некоммерческим организациям.".
1.8.3. Раздел 4 "Финансовое обеспечение Подпрограммы 5" изложить в следующей редакции:
"4. Финансовое обеспечение Подпрограммы 5
Объем финансовых средств, необходимых для реализации Подпрограммы 5:
всего - 896 777,6 тыс. рублей,
в том числе по годам:
2014 год - 94 630,4 тыс. руб.,
2015 год - 96 482,6 тыс. руб.,
2016 год - 99 194,7 тыс. руб.,
2017 год - 88 654,3 тыс. руб.,
2018 год - 116 302,9 тыс. руб.,
2019 год - 263 412,7 тыс. руб.,
2020 год - 138 100,0 тыс. руб.,
из них: средства областного бюджета (собственные доходы) - 896 777,6 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2014 год - 94 630,4 тыс. руб.,
2015 год - 96 482,6 тыс. руб.,
2016 год - 99 194,7 тыс. руб.,
2017 год - 88 654,3 тыс. руб.,
2018 год - 116 302,9 тыс. руб.,
2019 год - 263 412,7 тыс. руб.,
2020 год - 138 100,0 тыс. руб.
Финансовое обеспечение Подпрограммы 5 представлено в приложении 1 к Подпрограмме 5.".
1.8.4. Приложение 1 к Подпрограмме 5 "Финансовое обеспечение реализации Подпрограммы 5 Государственной программы за счет средств областного бюджета" изложить в новой редакции согласно приложению 16 к настоящему постановлению.
1.8.5. Приложение 6 к Подпрограмме 5 "Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг (работ) государственными организациями (учреждениями) области по Подпрограмме 5" изложить в новой редакции согласно приложению 17 к настоящему постановлению.
1.9. В приложении 6 к Государственной программе:
1.9.1. В паспорте Подпрограммы 6:
позицию "Объемы финансового обеспечения Подпрограммы 6 за счет средств областного бюджета" изложить в следующей редакции:
"Объемы финансового обеспечения Подпрограммы 6 за счет средств областного бюджета |
всего - 1 056 566,7 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 66 809,2 тыс. руб., 2015 год - 67 902,3 тыс. руб., 2016 год - 68 979,5 тыс. руб., 2017 год - 73 015,8 тыс. руб., 2018 год - 239 853,3 тыс. руб., 2019 год - 263 173,5 тыс. руб., 2020 год - 276 833,1 тыс. руб., из них: средства областного бюджета (собственные доходы) - 976 041,4 тыс. руб., в том числе по годам: 2014 год - 66 809,2 тыс. руб., 2015 год - 67 902,3 тыс. руб., 2016 год - 68 979,5 тыс. руб., 2017 год - 73 015,8 тыс. руб., 2018 год - 195 763,4 тыс. руб., 2019 год - 223 060,2 тыс. руб., 2020 год - 236 421,1 тыс. руб., средства федерального бюджета (субвенции и субсидии) - 124 615,2 тыс. руб., в том числе по годам: 2018 год - 44 089,9 тыс. руб.; 2019 год - 40 113,3 тыс. руб.; 2020 год - 40 412,0 тыс. руб."; |
в позиции "Ожидаемые результаты Подпрограммы 6":
слова и цифры "обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи взрослым - 33,65 койки на 100 тыс. взрослого населения;" заменить словами и цифрами "обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи взрослым - 34,07 койки на 100 тыс. взрослого населения;";
слова и цифры "обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи детям - 2,08 койки на 100 тыс. детского населения;" заменить словами и цифрами "обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи детям - 2,16 койки на 100 тыс. детского населения;".
1.9.2. Раздел 4 "Финансовое обеспечение Подпрограммы 6" изложить в следующей редакции:
"4. Финансовое обеспечение Подпрограммы 6
Объем финансовых средств, необходимых для реализации Подпрограммы 6:
всего - 1 056 566,7 тыс. рублей,
в том числе по годам:
2014 год - 66 809,2 тыс. руб.,
2015 год - 67 902,3 тыс. руб.,
2016 год - 68 979,5 тыс. руб.,
2017 год - 73 015,8 тыс. руб.,
2018 год - 239 853,3 тыс. руб.,
2019 год - 263 173,5 тыс. руб.,
2020 год - 276 833,1 тыс. руб.,
из них: средства областного бюджета (собственные доходы) - 976 041,4 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2014 год - 66 809,2 тыс. руб.,
2015 год - 67 902,3 тыс. руб.,
2016 год - 68 979,5 тыс. руб.,
2017 год - 73 015,8 тыс. руб.,
2018 год - 195 763,4 тыс. руб.,
2019 год - 223 060,2 тыс. руб.,
2020 год - 236 420,1 тыс. руб.,
средства федерального бюджета (субвенции и субсидии) - 124 615,2 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2018 год - 44 089,9 тыс. руб.;
2019 год - 40 113,3 тыс. руб.;
2020 год - 40 412,0 тыс. руб.
Финансовое обеспечение Подпрограммы 6 представлено в приложении 1 к Подпрограмме 6.".
1.9.3. В разделе 5 "Целевые показатели реализации Подпрограммы 6":
абзац седьмой изложить в следующей редакции:
"обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи взрослым - 34,07 койки на 100 тыс. взрослого населения;";
абзац восьмой изложить в следующей редакции:
"обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи детям - 2,16 койки на 100 тыс. детского населения.".
1.9.4. Приложение 1 к Подпрограмме 6 "Финансовое обеспечение реализации Подпрограммы 6 Государственной программы за счет средств областного бюджета" изложить в новой редакции согласно приложению 18 к настоящему постановлению.
1.9.5. Приложение 2 к Подпрограмме 6 "Сведения о показателях (индикаторах) Подпрограммы 6" изложить в новой редакции согласно приложению 19 к настоящему постановлению.
1.10. В приложении 7 к Государственной программе:
1.10.1. В паспорте Подпрограммы 7:
позицию "Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы 7" дополнить словами следующего содержания:
"; обеспеченность населения врачами, оказывающими медицинскую помощь в амбулаторных условиях, человек на 10 тыс. населения;
укомплектованность врачебных должностей в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (физическими лицами при коэффициенте совместительства 1,2), %;
укомплектованность должностей среднего медицинского персонала в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (физическими лицами при коэффициенте совместительства 1,2), %;
число специалистов, вовлеченных в систему непрерывного образования медицинских работников, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий, человек";
позицию "Объемы финансового обеспечения Подпрограммы 7 за счет средств областного бюджета" изложить в следующей редакции:
"Объемы финансового обеспечения Подпрограммы 7 за счет средств областного бюджета |
всего - 1 194 370,2 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 105 274,5 тыс. руб., 2015 год - 127 432,9 тыс. руб., 2016 год - 144 168,0 тыс. руб., 2017 год - 151 501,8 тыс. руб., 2018 год - 199 204,5 тыс. руб., 2019 год - 237 144,8 тыс. руб., 2020 год - 229 643,7 тыс. руб., из них: средства областного бюджета (собственные доходы) - 1 065 726,4 тыс. руб., в том числе по годам: 2014 год - 94 226,5 тыс. руб., 2015 год - 112 432,9 тыс. руб., 2016 год - 123 168,0 тыс. руб., 2017 год - 133 501,8 тыс. руб., 2018 год - 180 608,7 тыс. руб., 2019 год - 214 644,8 тыс. руб., 2020 год - 207 143,7 тыс. руб., средства федерального бюджета (субвенции и субсидии) - 128 643,8 тыс. руб., в том числе по годам: 2014 год - 11 048,0 тыс. руб., 2015 год - 0,0 тыс. руб., 2016 год - 21 000,0 тыс. руб., 2017 год - 18 000,0 тыс. руб., 2018 год - 18 595,8 тыс. руб., 2019 год - 22 500,0 тыс. руб., 2020 год - 22 500,0 тыс. руб."; |
в позиции "Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 7":
слова и цифры "увеличение показателя обеспеченности медицинскими работниками со средним медицинским образованием до 94,9 на 10 тыс. населения;" заменить словами и цифрами "увеличение показателя обеспеченности средними медицинскими работниками до 97,1 человек на 10 тыс. населения;";
дополнить словами следующего содержания:
"увеличение показателя обеспеченности населения врачами, оказывающими медицинскую помощь в амбулаторных условиях, до 17,6 человек на 10 тыс. населения;
увеличение показателя укомплектованности врачебных должностей в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (физическими лицами при коэффициенте совместительства 1,2), до 70,8%;
увеличение показателя укомплектованности должностей среднего медицинского персонала в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (физическими лицами при коэффициенте совместительства 1,2), до 68,5%;
увеличение числа специалистов, вовлеченных в систему непрерывного образования медицинских работников, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий, до 6 500 человек".
1.10.2. В разделе 3 "Характеристика основных мероприятий Подпрограммы 7":
подраздел "Основное мероприятие 7.2 "Реализация мероприятий, направленных на развитие кадрового потенциала отрасли" дополнить абзацем десятым новым следующего содержания:
"реализации закона области от 11 июня 2019 года N 4545-ОЗ "О компенсации гражданам расходов на оплату обучения по программам ординатуры;";
дополнить абзацами следующего содержания:
"Основное мероприятие 7.3 "Реализация регионального проекта "Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами"
В целях реализации задач по обеспечению медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами в рамках основного мероприятия 7.3 запланирован ряд мероприятий:
реализация мероприятий, направленных на развитие кадрового потенциала отрасли;
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат.".
1.10.3. Раздел 4 "Финансовое обеспечение Подпрограммы 7" изложить в следующей редакции:
"4. Финансовое обеспечение Подпрограммы 7
Объем финансовых средств, необходимых для реализации Подпрограммы 7:
всего - 1 194 370,2 тыс. рублей,
в том числе по годам:
2014 год - 105 274,5 тыс. руб.,
2015 год - 127 432,9 тыс. руб.,
2016 год - 144 168,0 тыс. руб.,
2017 год - 151 501,8 тыс. руб.,
2018 год - 199 204,5 тыс. руб.,
2019 год - 237 144,8 тыс. руб.,
2020 год - 229 643,77 тыс. руб.,
из них: средства областного бюджета (собственные доходы) - 1 065 726,4 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2014 год - 94 226,5 тыс. руб.,
2015 год - 112 432,9 тыс. руб.,
2016 год - 123 168,0 тыс. руб.,
2017 год - 133 501,8 тыс. руб.,
2018 год - 180 608,7 тыс. руб.,
2019 год - 214 644,8 тыс. руб.,
2020 год - 207 143,7 тыс. руб.,
средства федерального бюджета (субвенции и субсидии) - 128 643,8 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2014 год - 11 048,0 тыс. руб.,
2015 год - 0,0 тыс. руб.,
2016 год - 21 000,0 тыс. руб.,
2017 год - 18 000,0 тыс. руб.,
2018 год - 18 595,8 тыс. руб.,
2019 год - 22 500,0 тыс. руб.,
2020 год - 22 500,0 тыс. руб.
Финансовое обеспечение Подпрограммы 7 представлено в приложении 1 к Подпрограмме 7.".
1.10.4. Приложение 1 к Подпрограмме 7 "Финансовое обеспечение Подпрограммы 7 Государственной программы за счет средств областного бюджета" изложить в новой редакции согласно приложению 20 к настоящему постановлению.
1.10.5. Приложение 3 к Подпрограмме 7 "Сведения о показателях (индикаторах) Подпрограммы 7" изложить в новой редакции согласно приложению 21 к настоящему постановлению.
1.10.6. Приложение 4 "Сведения о порядке сбора информации и методике расчета целевых показателей (индикаторов) Подпрограммы 7" изложить в новой редакции согласно приложению 22 к настоящему постановлению.
1.10.7. Приложение 5 к Подпрограмме 7 "Перечень основных мероприятий Подпрограммы 7 Государственной программы" изложить в новой редакции согласно приложению 23 к настоящему постановлению.
1.10.8. Приложение 6 к Подпрограмме 7 "Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг (работ) государственными организациями (учреждениями) области по Подпрограмме 7" изложить в новой редакции согласно приложению 24 к настоящему постановлению.
1.11. В приложении 8 к Государственной программе:
1.11.1. В паспорте Подпрограммы 8 позицию "Объемы финансового обеспечения Подпрограммы 8 за счет средств областного бюджета" изложить в следующей редакции:
"Объемы финансового обеспечения Подпрограммы 8 за счет средств областного бюджета |
всего - 6 668 596,4 тыс. руб., в том числе по годам: 2014 год - 732 299,2 тыс. руб., 2015 год - 883 596,8 тыс. руб., 2016 год - 827 957,7 тыс. руб., 2017 год - 988 388,4 тыс. руб., 2018 год - 1 148 299,8 тыс. руб., 2019 год - 1 128 372,6 тыс. руб., 2020 год - 959 681,9 тыс. руб., из них: средства областного бюджета (собственные доходы) - 4 199 736,3 тыс. руб., в том числе по годам: 2014 год - 315 000,0 тыс. руб., 2015 год - 383 015,8 тыс. руб., 2016 год - 429 000,0 тыс. руб., 2017 год - 629 492,4 тыс. руб., 2018 год - 768 342,4 тыс. руб., 2019 год - 806 339,8 тыс. руб., 2020 год - 868 545,9 тыс. руб., средства федерального бюджета (субвенции и субсидии) - 2 097 957,0 тыс. руб., в том числе по годам: 2014 год - 417 299,2 тыс. руб., 2015 год - 129 677,9 тыс. руб., 2016 год - 398 957,7 тыс. руб., 2017 год - 358 896,0 тыс. руб., 2018 год - 379 957,4 тыс. руб., 2019 год - 322 032,8 тыс. руб., 2020 год - 91 136,0 тыс. руб.". |
1.11.2. Разделы 4 "Финансовое обеспечение Подпрограммы 8" и 5 "Прогнозная (справочная) оценка привлечения средств федерального бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов на реализацию целей подпрограммы 8" изложить в следующей редакции:
"4. Финансовое обеспечение Подпрограммы 8
Объем финансовых средств, необходимых для реализации Подпрограммы 8:
всего - 6 668 596,4 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2014 год - 732 299,2 тыс. руб.,
2015 год - 883 596,8 тыс. руб.,
2016 год - 827 957,7 тыс. руб.,
2017 год - 988 388,4 тыс. руб.,
2018 год - 1 148 299,8 тыс. руб.,
2019 год - 1 128 372,6 тыс. руб.,
2020 год - 959 681,9 тыс. руб.,
из них:
средства областного бюджета (собственные доходы) - 4 199 736,3 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2014 год - 315 000,0 тыс. руб.,
2015 год - 383 015,8 тыс. руб.,
2016 год - 429 000,0 тыс. руб.,
2017 год - 629 492,4 тыс. руб.,
2018 год - 768 342,4 тыс. руб.,
2019 год - 806 339,8 тыс. руб.,
2020 год - 868 545,9 тыс. руб.,
средства федерального бюджета (субвенции и субсидии) - 2 097 957,0 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2014 год - 417 299,2 тыс. руб.,
2015 год - 129 677,9 тыс. руб.,
2016 год - 398 957,7 тыс. руб.,
2017 год - 358 896,0 тыс. руб.,
2018 год - 379 957,4 тыс. руб.,
2019 год - 322 032,8 тыс. руб.,
2020 год - 91 136,0 тыс. руб.
Финансовое обеспечение Подпрограммы 8 за счет средств областного бюджета представлено в приложении 1 к Подпрограмме 8.
5. Прогнозная (справочная) оценка привлечения средств федерального бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов на достижение целей и решение задач Подпрограммы 8
Объем привлечения средств федерального бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов на достижение целей и решение задач Подпрограммы 8:
всего - 2 097 957,0 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2014 год - 417 299,2 тыс. руб.,
2015 год - 129 677,9 тыс. руб.,
2016 год - 398 957,7 тыс. руб.,
2017 год - 358 896,0 тыс. руб.,
2018 год - 379 957,4 тыс. руб.,
2019 год - 322 032,8 тыс. руб.,
2020 год - 91 136,0 тыс. руб.,
из них по источникам финансового обеспечения:
средства федерального бюджета (субвенции и субсидии) - 2 097 957,0 тыс. руб.;
Прогнозная оценка привлечения средств представлена в приложении 2 к Подпрограмме 8.".
1.11.3. Приложение 1 к Подпрограмме 8 "Финансовое обеспечение подпрограммы 8 Государственной программы за счет средств областного бюджета" изложить в новой редакции согласно приложению 25 к настоящему постановлению.
1.11.4. Приложение 2 к Подпрограмме 8 "Прогнозная (справочная) оценка привлечения средств федерального бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов на реализацию целей Подпрограммы 8" изложить в новой редакции согласно приложению 26 к настоящему постановлению.
1.12. В приложении 9 к Государственной программе:
1.12.1. В паспорте Подпрограммы 9:
позицию "Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы 9" дополнить словами следующего содержания:
"; число граждан, воспользовавшихся услугами (сервисами) в Личном кабинете пациента "Мое здоровье" на Едином портале государственных услуг и функций в отчетном году, тыс. чел;
доля медицинских организаций государственной системы здравоохранения, использующих медицинские информационные системы для организации и оказания медицинской помощи гражданам, обеспечивающих информационное взаимодействие с ЕГИСЗ, %;
доля медицинских организаций государственной системы здравоохранения, обеспечивающих преемственность оказания медицинской помощи путем организации информационного взаимодействия с централизованными подсистемами государственных информационных систем в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации, %;
доля медицинских организаций государственной системы здравоохранения, обеспечивающих доступ гражданам к электронным медицинским документам в Личном кабинете пациента "Мое здоровье" на Едином портале государственных услуг и функций, %;
количество пролеченных иностранных граждан, тыс. человек";
позицию "Объемы финансового обеспечения Подпрограммы 9 за счет средств областного бюджета" изложить в следующей редакции:
"Объемы финансового обеспечения Подпрограммы 9 за счет средств областного бюджета |
всего - 887 714,8 тыс. руб., в том числе: 2014 год - 15 650,2 тыс. руб., 2015 год - 14 614,2 тыс. руб., 2016 год - 18 116,3 тыс. руб., 2017 год - 16 105,5 тыс. руб., 2018 год - 176 493,9 тыс. руб., 2019 год - 182 849,7 тыс. руб., 2020 год - 463 885,0 тыс. руб., из них: средства областного бюджета (собственные доходы) - 342 585,8 тыс. руб., в том числе: 2014 год - 15 650,2 тыс. руб., 2015 год - 14 614,2 тыс. руб., 2016 год - 18 116,3 тыс. руб., 2017 год - 16 105,5 тыс. руб., 2018 год - 139 493,9 тыс. руб., 2019 год - 66 745,7 тыс. руб., 2020 год - 71 860,0 тыс. руб. средства федерального бюджета (субвенции и субсидии) - 545 129,0 тыс. руб., в том числе по годам: 2018 год - 37 000,0 тыс. руб.; 2019 год - 116 104,0 тыс. руб.; 2020 год - 392 025,0 тыс. руб."; |
в позиции "Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 9":
слова и цифры "доля государственных медицинских организаций, включенных в систему обмена медицинской информацией в защищенной информационной сети в сфере здравоохранения области, будет составлять не менее 95%;" заменить словами и цифрами "доля государственных медицинских организаций, включенных в систему обмена медицинской информацией в защищенной информационной сети в сфере здравоохранения области, составит не менее 100%;";
слова и цифры "доля государственных медицинских организаций, включенных в систему оценки эффективности их работы и оценки качества медицинских услуг, составит не менее 95%;" заменить словами и цифрами "доля государственных медицинских организаций, включенных в систему оценки эффективности их работы и оценки качества медицинских услуг, составит не менее 100%;";
дополнить словами следующего содержания:
"; число граждан, воспользовавшихся услугами (сервисами) в Личном кабинете пациента "Мое здоровье" на Едином портале государственных услуг и функций в отчетном году, увеличится до 101,95 тыс. чел. в 2020 году;
доля медицинских организаций государственной системы здравоохранения, использующих медицинские информационные системы для организации и оказания медицинской помощи гражданам, обеспечивающих информационное взаимодействие с ЕГИСЗ, составит к 2020 году не менее 75%;
доля медицинских организаций государственной системы здравоохранения, обеспечивающих преемственность оказания медицинской помощи путем организации информационного взаимодействия с централизованными подсистемами государственных информационных систем в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации, составит к 2020 году не менее 64%;
доля медицинских организаций государственной системы здравоохранения, обеспечивающих доступ гражданам к электронным медицинским документам в Личном кабинете пациента "Мое здоровье" на Едином портале государственных услуг и функций, составит к 2020 году не менее 21%;
количество пролеченных иностранных граждан составит к 2020 году не менее до 0,02 тыс. человек".
1.12.2. В разделе 3 "Характеристика мероприятий Подпрограммы 9":
наименование подраздела "Основное мероприятие 9.2 "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)" " изложить в следующей редакции:
"Основное мероприятие 9.2 "Реализация регионального проекта "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)" ";
дополнить абзацами следующего содержания:
"Основное мероприятие 9.3 "Реализация регионального проекта "Развитие экспорта медицинских услуг"
В рамках основного мероприятия 9.3 запланированы мероприятия по привлечению граждан для оказания им медицинской помощи в медицинских организациях региона.".
1.12.3. Раздел 4 "Финансовое обеспечение Подпрограммы 9" изложить в следующей редакции:
"4. Финансовое обеспечение Подпрограммы 9
Объем финансовых средств, необходимых для реализации Подпрограммы 9:
всего - 887 714,8 тыс. руб.,
в том числе:
2014 год - 15 650,2 тыс. руб.,
2015 год - 14 614,2 тыс. руб.,
2016 год - 18 116,3 тыс. руб.,
2017 год - 16 105,5 тыс. руб.,
2018 год - 176 493,9 тыс. руб.,
2019 год - 182 849,7 тыс. руб.,
2020 год - 463 885,0 тыс. руб.,
из них:
средства областного бюджета (собственные доходы) -
342 585,8 тыс. руб.,
в том числе:
2014 год - 15 650,2 тыс. руб.,
2015 год - 14 614,2 тыс. руб.,
2016 год - 18 116,3 тыс. руб.,
2017 год - 16 105,5 тыс. руб.,
2018 год - 139 493,9 тыс. руб.,
2019 год - 66 745,77 тыс. руб.,
2020 год - 71 860,0 тыс. руб.
средства федерального бюджета (субвенции и субсидии) - 545 129,0 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2018 год - 37 000,0 тыс. руб.;
2019 год - 116 104,0 тыс. руб.;
2020 год - 392 025,0 тыс. руб.
Финансовое обеспечение Подпрограммы 9 за счет средств областного бюджета представлено в приложении 1 к Подпрограмме 9.".
1.12.4. В разделе 5 "Целевые показатели реализации Подпрограммы 9":
абзацы четвертый и пятый изложить в следующей редакции:
"доля государственных медицинских организаций, включенных в систему обмена медицинской информацией в защищенной информационной сети в сфере здравоохранения области, составит не менее 100%;
доля государственных медицинских организаций, включенных в систему оценки эффективности их работы и оценки качества медицинских услуг, составит не менее 100%.";
после абзаца пятого дополнить абзацами следующего содержания:
"число граждан, воспользовавшихся услугами (сервисами) в Личном кабинете пациента "Мое здоровье" на Едином портале государственных услуг и функций в отчетном году составит не менее 101,95 тыс. человек;
доля медицинских организаций государственной системы здравоохранения, использующих медицинские информационные системы для организации и оказания медицинской помощи гражданам, обеспечивающих информационное взаимодействие с ЕГИСЗ, составит не менее 75%;
доля медицинских организаций государственной системы здравоохранения, обеспечивающих преемственность оказания медицинской помощи путем организации информационного взаимодействия с централизованными подсистемами государственных информационных систем в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации, будет составлять не менее 64%;
доля медицинских организаций государственной системы здравоохранения, обеспечивающих доступ гражданам к электронным медицинским документам в Личном кабинете пациента "Мое здоровье" на Едином портале государственных услуг и функций, составит не менее 21%;
количество пролеченных иностранных граждан составит не менее 0,02 тыс. человек.".
1.12.5. Раздел 6 "Прогнозная (справочная) оценка привлечения средств федерального бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов на реализацию целей Подпрограммы 9" изложить в следующей редакции:
"6. Прогнозная (справочная) оценка привлечения средств федерального бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов на реализацию целей Подпрограммы 9
Объем привлечения средств федерального бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов на достижение целей и решение задач Подпрограммы 9:
всего - 545 129,0 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2018 год - 37 000,0 тыс. руб.;
2019 год - 116 104,0 тыс. руб.;
2020 год - 392 025,0 тыс. руб.,
из них по источникам финансового обеспечения:
средства федерального бюджета (субвенции и субсидии) - 545 129,0 тыс. руб.
Прогнозная оценка привлечения средств представлена в приложении 5 к Подпрограмме 9.".
1.12.6. Приложение 1 к Подпрограмме 9 "Финансовое обеспечение Подпрограммы 9 Государственной программы за счет средств областного бюджета" изложить в новой редакции согласно приложению 27 к настоящему постановлению.
1.12.7. Приложение 2 к Подпрограмме 9 "Сведения о показателях (индикаторах) Подпрограммы 9" изложить в новой редакции согласно приложению 28 к настоящему постановлению.
1.12.8. Приложение 3 "Сведения о порядке сбора информации и методике расчета целевых показателей (индикаторов) Подпрограммы 9" изложить в новой редакции согласно приложению 29 к настоящему постановлению.
1.12.9. Приложение 4 к Подпрограмме 9 "Перечень основных мероприятий Подпрограммы 9 Государственной программы" изложить в новой редакции согласно приложению 30 к настоящему постановлению.
1.12.10. Приложение 5 к Подпрограмме 9 "Прогнозная (справочная) оценка объемов привлечения средств федерального бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов на реализацию целей Подпрограммы 9" изложить в новой редакции согласно приложению 31 к настоящему постановлению.
1.12.11. Приложение 6 к Подпрограмме 9 "Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг (работ) государственными организациями (учреждениями) области по Подпрограмме 9" изложить в новой редакции согласно приложению 32 к настоящему постановлению.
1.13. Приложение 10 к Государственной программе "Финансовое обеспечение реализации Государственной программы за счет средств областного бюджета" изложить в новой редакции согласно приложению 33 к настоящему постановлению.
1.14. Приложение 11 к Государственной программе "Прогнозная (справочная) оценка привлечения средств федерального бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов на достижение целей и решение задач Государственной программы" изложить в новой редакции согласно приложению 34 к настоящему постановлению.
1.15. Приложение 12 к Государственной программе "Сведения о показателях (индикаторах) Государственной программы "Развитие здравоохранения Вологодской области" на 2014 - 2020 годы" изложить в новой редакции согласно приложению 35 к настоящему постановлению.
1.16. Приложение 13 к Государственной программе "Сведения о порядке сбора информации и методике расчета целевых показателей (индикаторов) Государственной программы" изложить в новой редакции согласно приложению 36 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
По поручению Губернатора области |
А.В. Кольцов |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вырос объем финансирования государственной программы "Развитие здравоохранения Вологодской области на 2014-2020 годы" за счет средств областного бюджета на 312 781 тыс. руб., в том числе по подпрограммам: "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи" - на 50 371,8 тыс. руб.; "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации" - на 27 688,7 тыс. руб.; "Охрана здоровья матери и ребенка" - на 33 475,3 тыс. руб.; "Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей" - на 3 270 тыс. руб.; "Оказание паллиативной помощи, в том числе детям" - 226,1 тыс. руб.; "Кадровое обеспечение системы здравоохранения" - на 11 473,4 тыс. руб.; "Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях" - на 234 517,9 тыс. руб.
Финансирование подпрограммы "Развитие информатизации в здравоохранении" сокращено на 47 790 тыс. руб.
Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Постановление Правительства Вологодской области от 7 октября 2019 г. N 930 "О внесении изменений в постановление Правительства области от 28 октября 2013 года N 1112"
Настоящее постановление вступает в силу с 10 октября 2019 г.
Текст постановления опубликован на "Официальном интернет-портале правовой информации" (http://publication.pravo.gov.ru/SignatoryAuthority/region35) 10 октября 2019 г., в газете "Красный Север" от 19 октября 2019 г. N 118