Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение
к постановлению Администрации
Миасского городского округа
от 18 февраля 2019 г. N 665
Муниципальная программа
Миасского городского округа "Комплексное развитие транспортной и дорожной инфраструктуры Миасского городского округа
на 2017 - 2021 годы"
I. Паспорт муниципальной программы Миасского городского округа
Ответственный исполнитель муниципальной программы |
Управление ЖКХ, энергетики и транспорта Администрации Миасского городского округа |
||||||
Соисполнители муниципальной программы |
МКУ "Комитет по строительству" Управление муниципальной собственностью Администрации Миасского городского округа Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений Администрации Миасского городского округа |
||||||
Подпрограммы муниципальной программы |
1. Развитие улично-дорожной сети Миасского городского округа; 2. Организация транспортного обслуживания населения Миасского городского округа |
||||||
Программно-целевые инструменты муниципальной программы |
Подпрограммы муниципальной программы |
||||||
Основные цели муниципальной программы |
1. Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского округа, осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах городского округа. 2. Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах городского округа |
||||||
Основные задачи муниципальной программы |
1. Развитие улично-дорожной сети (далее УДС) Миасского городского округа, обеспечение безопасности дорожного движения и увеличение пропускной способности, а также поддержание надлежащего технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Миасского городского округа. 2. Формирование условий для устойчивого функционирования транспортной системы, ориентированных на предоставление качественного транспортного обслуживания всем слоям населения. |
||||||
Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы |
1. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, %. 2. Выполнение предусмотренного расписанием количества рейсов - регулярность сообщения, % |
||||||
Этапы и сроки реализации муниципальной программы |
2017-2021 годы 1 этап - 2017 год; 2 этап - 2018 год; 3 этап - 2019 год; 4 этап - 2020 год; 5 этап - 2021 год. |
||||||
Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы (тыс. руб.) |
Источник финансирования |
ИТОГО |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
бюджет Челябинской области |
23 388,4 |
- |
23 388,4 |
- |
- |
- |
|
бюджет Миасского городского округа |
766 762,1 |
196 537,0 |
188 469,9 |
165 300,0 |
108 227,6 |
108 227,6 |
|
в том числе МДФ* |
89 397,0 |
14 934,5 |
15 524,2 |
16 596,7 |
20 725,2 |
21 616,4 |
|
иные поступления** |
1 740 057,8 |
- |
- |
324 071,5 |
687 843,2 |
728 143,1 |
|
ИТОГО |
2 530 208,3 |
196 537,0 |
211 858,3 |
489 371,5 |
796 070,8 |
836 370,7 |
|
Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы |
В результате реализации Программы планируется достичь следующих основных показателей: - уменьшение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения на 2,5%. - регулярность сообщения (процентное отношение фактически выполненных рейсов к количеству рейсов, предусмотренных расписанием): электротранспорта - 95%; автотранспорта - 97% |
-----------------------
* в том числе МДФ - в том числе МДФ
** иные поступления - в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации и п.18 раздел 3 Постановления Администрации Миасского городского округа от 18 октября 2013 г. N 6596 "О порядке принятия решений о разработке муниципальных программ Миасского городского округа, их формировании и реализации".
II. Содержание проблемы и обоснование необходимости её решения программными методами
Анализ существующего состояния улично-дорожной сети города показывает, что в настоящее время в силу как объективных, так и субъективных причин сформировался ряд проблем, требующих решения.
За последние два десятка лет в городе не применялся комплексный подход к решению задач по улучшению транспортной инфраструктуры. В рамках Генплана развития города вопросы совершенствования дорог рассматривались лишь в общих чертах, без детализации проблем, без принятия и реализации соответствующих решений.
Развитие улично-дорожной сети происходит недостаточными темпами. Кроме того, через город из-за отсутствия объездной дороги ежедневно следуют транзитные транспортные средства. По причине аварийного состояния мостов и путепроводам на всех транзитных направлениях города мы не в состоянии выдавать разрешение на пропуск через город тяжеловесных транспортных средств. Но они проезжают по улицам города без пропусков, подвергая мостовые сооружения нагрузкам, на которые они на данный момент не рассчитаны.
Не производится строительство новых участков улиц при новой многоэтажной застройке. Продаваемые земельные участки под коттеджную застройку так же не обеспечиваются транспортной инфраструктурой.
Строительство новых домов вдоль существующих автодорог производится без планирования и строительства тротуаров, остановочных пунктов, пешеходных переходов.
Требуют реконструкции все основные магистрали города, по которым производится движение грузового транспорта - это ул. Ак. Павлова, ул. 8 Июля, объездная Тургоякского шоссе, ул. Богдана Хмельницкого. Данные дороги при соответствующей реконструкции (уширение проезжей части, освещение, организация остановочных пунктов, строительство тротуаров) можно будет использовать для движения общественного транспорта пригородного направления и тем самым, уменьшить нагрузки на центральные магистрали города, по которым в настоящее время передвигается общественный транспорт.
Не обеспечены общественным транспортом такие населенные пункты, как с. Михеевка, пос. Красный, п. Наилы в связи с отсутствием дорог, отвечающих требованием для организации пассажирских перевозок.
В ближайшее время следует ожидать увеличения транспортного потока в связи с развитием туристического кластера города, что также негативным образом отразится как на экологической ситуации в городе, так и на качестве дорожного покрытия. В летнее время в несколько раз увеличивается нагрузка на дороги п Тургояк. Образовываются огромные заторы на пересечениях ул. Богдана Хмельницкого и дороги на Златоуст, на въезде в п. Тургояк с автодороги на Златоуст. На данных участках необходимо устроить транспортные развязки. Так же требуется строительство автодороги от автодороги Миасс-Карабаш-Кыштым до автодороги вокруг оз. Тургояк со строительством нового моста через реку Миасс.
Требуется строительство дороги, соединяющий п. Комарово и п. Дачный со строительством нового моста через р. Миасс и путепровода через железную дорогу. В случае ремонт старого путепровода по ул. Ломоносова через железную дорогу жители пос. Дачного и п. Известкового будут вынуждены добираться до центральной части города через М5 "Урал". Так же требуется строительство автодороги, соединяющей пос. Дачный и Южную часть города. В случае ремонта путепровода через железную дорогу по ул. 60 лет Октября в Южную часть города из Центральной так же будет возможно добраться только через М5 "Урал".
Несмотря на то, что в последнее время происходило увеличение выделения средств на ремонт дорог, как из областного бюджета, так и из местного, финансирование осуществлялось по остаточному принципу, исходя из конъюнктурной необходимости (на устранение больших ям), без учета реальных потребностей и без применения методов среднесрочного планирования. При этом сложившаяся отраслевая система не обеспечивает проведения ряда необходимых мероприятий, таких как:
а) регулярный мониторинг за состоянием дорожных одежд;
б) комплекс профилактических работ в соответствии с нормативными требованиями по межремонтным срокам.
Отсутствие системного подхода к решению задач, стоящих пред органами местного самоуправления, а также недостаточность объемов финансирования привели данную сферу к кризисному состоянию, что находит отражение в:
отсутствии полной и достоверной информации о составе, протяженности УДС, качестве покрытия дорог;
ненадлежащем качестве выполнения работ по ремонту дорог;
сложности принятия управленческих решений, следствием чего является их несвоевременность;
неприменении методов прогнозирования и среднесрочного планирования в ходе осуществления работ в данной области;
несоблюдении регламентов технологической системы поддержания исправности и ремонта дорожной сети.
Осуществление комплекса мероприятий по содержанию и совершенствованию улично-дорожной сети города невозможно без точного и объективного знания исходных данных о состоянии, протяженности автодорог и их транспортно-эксплуатационных характеристиках. Именно поэтому в настоящее время возникла острая необходимость паспортизации УДС, ведение учета муниципальных дорог.
Все городские дороги до сих пор остаются бесхозяйными объектами недвижимости.
Контрактами по содержанию дорог предусмотрено выполнение ограниченного перечня и объема работ по содержанию УДС. Как показала практика, подобный подход не позволяет проводить исчерпывающий комплекс мероприятий с целью содержания улично-дорожной сети в соответствии с нормативами, стандартами и правилами, регулирующими данную сферу.
Требует скорейшего решения проблема транспортного сообщения с микрорайоном "О". Отсутствие разворотной площадки обусловливает "транспортную изолированность" микрорайона. Состояние дорожного покрытия (как на пути к микрорайону, так и внутри него) создает дополнительные препятствия к бесперебойному транспортному сообщению.
Логистическое управление пассажирскими перевозками предполагает заинтересованность предприятий в быстрой и комфортной доставке трудящихся к местам приложения труда и проживания, а также предусматривает решение таких задач, как разработка общей концепции построения маршрутной сети, выбор рациональных направлений перевозок, отбор перевозчиков и определение их объема работ, оптимизация распределения объектов инфраструктуры по территории округа.
Анализ ситуации в сфере услуг городского пассажирского транспорта позволил выявить следующие основные проблемы:
а) несовершенство системы управления пассажирским транспортом общего пользования, осуществляющим перевозку пассажиров и багажа по регулярным автобусным маршрутам по нерегулируемым тарифам без привлечения бюджетных ассигнований;
б) значительный износ парка подвижного состава муниципальной собственности, осуществляющего исполнение перевозок пассажиров для обеспечения муниципальных нужд;
в) несовершенство транспортно-дорожного комплекса.
Наличие жалоб со стороны жителей на качество предоставляемых коммерческих транспортных услуг обуславливают необходимость совершенствования организации и управления транспортом, осуществляющим перевозку пассажиров по муниципальным маршрутам с применением нерегулируемых тарифов, устанавливаемых перевозчиком Основной проблемой организации пассажирских перевозок в настоящее время является отсутствие единой системы управления пассажирским транспортом. Исходя из стратегических приоритетов основным направлением программы является создание условий для обеспечения оптимального взаимодействия и взаимодополняемости частного транспорта и транспорта муниципальных предприятий.
Изменение налоговой политики, рост цен на энергоносители, запасные части, необходимые для эксплуатации транспорта, низкое качество дорог и большая протяженность маршрутов - являются причинами роста затрат предприятий транспортного комплекса.
Наряду с ростом затрат, доходы предприятий транспортного комплекса сокращаются. Причиной уменьшения доходов является снижение спроса на пассажирские перевозки, вследствие увеличения количества личного транспорта, пользование населением услугами такси по предварительным заявкам.
Следствием трудного финансового положения предприятий является большой износ транспортных средств, вызванный низкими темпами обновления пассажирского парка, что увеличивает расходы на ремонт и техническое обслуживание. В транспортном парке Миасского городского округа преобладает морально и физически устаревшая техника, работающая во многих случаях за пределами нормативного срока службы. Изношенность пассажирского транспорта не обеспечивает безопасности перевозок пассажиров, ухудшает экологическую ситуацию.
Решение обозначенных проблем требует использования программно-целевого метода, что позволит обеспечить достижения поставленных целей и задач, добиться достижения и сохранения необходимых целевых индикаторов.
Реализация программы позволит повысить устойчивость, качество и безопасность оказания транспортных услуг населению.
III. Основные цели и задачи муниципальной программы
Цели программы:
1. Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского округа, осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах городского округа.
2. Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах городского округа
Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие задачи:
1. Развитие улично-дорожной сети (далее УДС) Миасского городского округа, обеспечение безопасности дорожного движения и увеличение пропускной способности, а также поддержание надлежащего технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Миасского городского округа.
2. Формирование условий для устойчивого функционирования транспортной системы, ориентированных на предоставление качественного транспортного обслуживания всем слоям населения.
IV. Сроки и этапы реализации муниципальной программы
Реализация мероприятий программы предусматривается в 2017-2021 годах:
1 этап - 2017 год;
2 этап - 2018 год;
3 этап - 2019 год;
4 этап - 2020 год;
5 этап - 2021 год.
V. Система подпрограмм муниципальной программы
Таблица 1 | |||||
Наименование подпрограммы |
Ответственный исполнитель |
Сроки реализации |
Основные направления реализации |
Ожидаемый непосредственный результат |
Примечание |
Развитие улично-дорожной сети Миасского городского округа |
Управление ЖКХ, энергетики и транспорта |
2017 г. 2021 г. |
1. улучшение транспортно-эксплуатационных показателей сети автомобильных дорог города 2. ремонт автомобильных дорог; 3. содержание автомобильных дорог. |
- протяженность построенных автомобильных дорог 10,869 км; - протяженность автомобильных дорог, на которых была произведена реконструкция - 21,210 км - протяженность отремонтированных автомобильных дорог 57,349 км; - поддержание дорог местного значения в состоянии, соответствующем установленным санитарным и техническим правилам и нормам |
ФЗ от 08.11.2007 г. N 257 "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации ФЗ от 06.10.2003 г. N 131 "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" |
Организация транспортного обслуживания населения Миасского городского округа |
Управление ЖКХ, энергетики и транспорта |
2017 г. 2021 г. |
субсидии предприятиям электротранспорта и автотранспорта; 2. обеспечение автобусных остановок информационными табличками о расписании движения автобусов по муниципальным маршрутам Миасского городского округа; 3. организация предоставления качественных услуг пассажирского транспорта общего пользования. 4. снижение транспортных издержек и уменьшения негативного воздействия транспорта на окружающую среду |
- пробег электротранспорта, выполненный в объеме 8 448,29 тыс. км; - пробег автотранспорта по городским автобусным маршрутам, выполненный в объеме 4 684,26 тыс. км; - пробег автотранспорта по пригородным автобусным маршрутам, выполненный в объеме 7 323,39 тыс. км; - пробег автотранспорта по пригородным садовым (сезонным) автобусным маршрутам, выполненный в объеме 1 686,9 тыс. км; - обеспечение автобусных остановок информационными табличками о расписании движения автобусов по муниципальным маршрутам Миасского городского округа в количестве 200 шт.; - приобретение электротранспорта (низкопольные троллейбусы) - 6 шт.; - приобретение автотранспорта (низкопольные автобусы, оборудованные механической откидной аппарелью в проеме 2-й двери и местом для крепления инвалидной коляски) на газомоторном топливе - 15 шт. |
ФЗ от 15.07.2015 г. N 220 "Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"; ФЗ от 06.10.2003 г. N 131 "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" |
VI. Ресурсное обеспечение муниципальной программы
Источником финансирования мероприятий программы являются средства местного, бюджета и иные поступления.
Таблица 2 (тыс. руб.) | ||||||
Источник финансирования |
ИТОГО |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
бюджет Челябинской области |
23 388,4 |
- |
23 388,4 |
- |
- |
- |
бюджет Миасского городского округа |
766 762,1 |
196 537,0 |
188 469,9 |
165 300,0 |
108 227,6 |
108 227,6 |
в том числе МДФ |
89 397,0 |
14 934,5 |
15 524,2 |
16 596,7 |
20 725,2 |
21 616,4 |
иные поступления |
1 740 057,8 |
- |
- |
324 071,5 |
687 843,2 |
728 143,1 |
ИТОГО |
2 530 208,3 |
196 537,0 |
211 858,3 |
489 371,5 |
796 070,8 |
836 370,7 |
Финансирование программы осуществляется в пределах средств, утверждённых в бюджете Миасского городского округа на соответствующий финансовый год. При реализации Программы возможно привлечение средств бюджетов вышестоящих уровней, выделяемых Миасскому городскому округу в качестве субсидий для реализации программных мероприятий, а также привлечение средств из внебюджетных источников.
В 2017 году из областного бюджета Миасскому городскому округу распоряжением Губернатора Челябинской области от 13.06.2017 г. N 336-рп "О направлении средств" в виде дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов на ремонт дорог выделено 5 000,00 тыс. руб.
В 2018 году за счет Государственной программы Челябинской области "Развитие дорожного хозяйства в Челябинской области на 2015-2022 годы "Подпрограмма "Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования в Челябинской области", утвержденной Постановлением Правительства Челябинской области от 28.11.2014 г. N 64-П, Миасскому городскому округу выделены средства в объеме 23 388,4 тыс. руб.
По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Номер названного постановления следует читать как "654-П"
Приобретение автотранспорта (автобусов) на газомоторном топливе возможно за счет Государственной программы Российской Федерации "Внедрение газомоторной техники с разделением на отдельные подпрограммы по автомобильному, железнодорожному, морскому, речному, авиационному транспорту и технике специального назначения на 2015-2020 г.г." (мероприятие 1.1. "Субсидирование приобретения автобусов, работающих на газомоторном топливе").
Мобилизация средств внебюджетных источников должна осуществляться на постоянной основе. Для реализации программных мероприятий могут быть привлечены такие иные поступления, как взносы участников реализации Программы и региональных программ, включая предприятия и организации различных форм собственности, целевые отчисления от прибыли предприятий, заинтересованных в осуществлении Программы, кредиты банков, средства фондов и общественных организаций, заинтересованных в реализации Программы (или ее отдельных мероприятий), а также другие поступления.
Мероприятия за счет средств внебюджетных источников реализуются на основании отдельных соглашений (согласований) муниципальных заказчиков Программы с хозяйствующими субъектами, которые софинансируют реализацию мероприятий или непосредственно их выполняют.
В рамках Программы возможно привлечение средств организаций,
осуществляющих страховую деятельность, медицинское обеспечение, изготовление, техническое обслуживание и ремонт транспортных средств, содержание и ремонт дорог, занимающихся подготовкой и переподготовкой участников дорожного движения, перевозками грузов и пассажиров, а также общественных организаций (союзов, ассоциаций).
Привлечение средств внебюджетных источников основывается на принципе добровольности организаций профинансировать мероприятия Программы.
Заинтересованность организаций в финансировании этих мероприятий выражается в том, что они могут получить опосредованный эффект от снижения количества дорожно-транспортных происшествий.
VII. Организация управления и механизм реализации муниципальной программы
Основные мероприятия, предусмотренные программой, могут уточняться и дополняться в зависимости от изменений законодательства РФ или Челябинской области, возможностей источников финансирования.
Руководителем программы является начальник Управления ЖКХ, энергетики и транспорта Администрации Миасского городского округа, который несет ответственность за ее реализацию, конечные результаты, целевое и эффективное использование выделяемых на выполнение программы финансовых средств, а также определяет формы и методы управления реализации программы.
Ответственным исполнителем мероприятий, предусмотренных программой, является Управление ЖКХ, энергетики и транспорта Администрации Миасского городского округа.
Ответственный исполнитель:
1) обеспечивает разработку муниципальной программы, ее согласование и внесение в установленном порядке на утверждение Главе Миасского городского округа;
2) формирует структуру муниципальной программы, а также перечень соисполнителей и участников муниципальной программы;
3) организует реализацию муниципальной программы и несет ответственность за достижение целевых индикаторов и показателей муниципальной программы и конечных результатов ее реализации, а также за эффективное использование бюджетных средств;
4) в срок до 15 июля текущего года представляет по запросу Управления экономики Администрации Миасского городского округа сведения, необходимые для проведения мониторинга реализации муниципальной программы;
5) запрашивает у соисполнителей информацию, необходимую для подготовки ответов на запросы Управления экономики Администрации Миасского городского округа;
6) проводит оценку эффективности мероприятий;
7) запрашивает у соисполнителей информацию, необходимую для подготовки годового отчета;
8) в срок до 28 февраля года, следующего за отчетным подготавливает годовой отчет и представляет его в Управление экономики Администрации Миасского городского округа.
Управление ЖКХ, энергетики и транспорта Администрации Миасского городского округа ежегодно готовит бюджетную заявку на финансирование программы из бюджета округа на очередной финансовый год.
Соисполнителями муниципальной программы являются:
МКУ "Комитет по строительству";
Управление муниципальной собственностью Администрации Миасского городского округа;
Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений Администрации Миасского городского округа.
Соисполнители:
1) участвуют в разработке мероприятий муниципальной программы, в отношении которых они являются соисполнителями;
2) представляют в установленный срок ответственному исполнителю необходимую информацию для подготовки ответов на запросы Управления экономики Администрации Миасского городского округа, а также отчет о ходе реализации мероприятий муниципальной программы;
3) представляют ответственному исполнителю информацию, необходимую для подготовки годового отчета;
4) осуществляют реализацию мероприятий муниципальной программы в рамках своей компетенции;
5) представляют ответственному исполнителю копии актов, подтверждающих сдачу и прием в эксплуатацию объектов, строительство которых завершено, актов выполнения работ и иных документов, подтверждающих исполнение обязательств по заключенным муниципальным контрактам в рамках реализации мероприятий муниципальной программы.
Оценка достижения эффективности деятельности по реализации программных мероприятий осуществляется выполнением индикативных показателей. Механизм реализации программы включает:
1) выполнение программных мероприятий за счет средств местного бюджета;
2) подготовку докладов и отчетов о реализации программы и обсуждение достигнутых результатов;
3) корректировку программы;
4) уточнение объемов финансирования программы.
При необходимости внесения изменений в программу Управление ЖКХ, энергетики и транспорта Администрации Миасского городского округа организует соответствующую работу в порядке, установленном законодательством РФ.
Расходы на осуществление мероприятий Программы осуществляются в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 05.04.2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
Общий контроль за исполнением Программы осуществляет Администрация Миасского городского округа.
VIII. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы
Цель подпрограммы по развитию улично-дорожной сети Миасского городского округа установлена в качестве одной из приоритетных целей, включенных в проект стратегии социально-экономического развития Миасского городского округа до 2035 г.
Достижение стратегической цели обеспечивается деятельностью Управления ЖКХ, энергетики и транспорта в результате реализации программных мероприятий, а именно:
- улучшаться транспортно-эксплуатационные показатели сети автомобильных дорог города, будут обеспечена связь всех населенных пунктов Округа с опорной сетью дорог по дорогам с твердым покрытием путем совершенствования сети внутрихозяйственных дорог и строительства соединительных направлений, позволяющих сократить перепробег транспорта и связать населенные пункты, не обеспеченные в настоящее время дорогами с твердым покрытием, с сетью дорог общего пользования;
- будет производится ремонт дорог и поддерживаться в надлежащем состоянии существующие дороги что будет способствовать повышению уровня безопасности дорожного движения.
Приобретение низкопольного авто- и электротранспорта поможет решить вопрос обеспечения доступной среды в сфере общественного транспорта для маломобильных групп населения.
Устранение существующих барьеров для инвалидов во всех сферах их жизнедеятельности является важной социальной задачей.
Отсутствие условий доступности является главным препятствием для всесторонней интеграции инвалидов в общество, а следовательно, не позволяет людям, имеющим ограничения в здоровье, быть равноправными членами гражданского общества и в полном объеме реализовывать свои конституционные права.
Актуальность данной проблемы определяется большим количеством граждан с инвалидностью, приводящей к ограничению жизнедеятельности, что вызывает необходимость участия в процессе интеграции инвалидов многих органов исполнительной власти, специализированных учреждений и структур, деятельность которых направлена на формирование у инвалида максимальной самостоятельности и готовности к независимой жизни в обществе.
Многие инвалиды испытывают затруднения в передвижении в связи с неприспособленностью общественного транспорта к их нуждам. Таким образом, большинство социально значимых объектов из-за отсутствия элементарных приспособлений недоступны для инвалидов, в связи с чем проблема создания доступной среды жизнедеятельности инвалидов и МГН остается актуальной на всей территории Миасского городского округа.
Приобретение автотранспорта на газомоторном топливе позволит уменьшить объем вредных выбросов в окружающую среду за счет использования газомоторного топлива, снизит транспортные издержки.
Вклад Программы в достижении стратегической цели и тактической задачи выражается в достижении следующих целевых показателей и индикаторов.
- протяженность построенных автомобильных дорог 10,869 км;
- протяженность автомобильных дорог, на которых была произведена реконструкция - 21,210 км
- протяженность отремонтированных автомобильных дорог 57,349 км;
- поддержание дорог местного значения в состоянии, соответствующем установленным санитарным и техническим правилам и нормам
- пробег электротранспорта, выполненный в объеме 8 448,29 тыс. км;
- пробег автотранспорта по городским автобусным маршрутам, выполненный в объеме 4 684,26 тыс. км;
- пробег автотранспорта по пригородным автобусным маршрутам, выполненный в объеме 7 323,39 тыс. км;
- пробег автотранспорта по пригородным садовым (сезонным) автобусным маршрутам, выполненный в объеме 1 686,9 тыс. км;
- обеспечение автобусных остановок информационными табличками о расписании движения автобусов по муниципальным маршрутам Миасского городского округа в количестве 200 шт.
- приобретение электротранспорта (низкопольные троллейбусы) - 6 шт.;
- приобретение автотранспорта (низкопольные автобусы, оборудованные механической откидной аппарелью в проеме 2-й двери и местом для крепления инвалидной коляски) на газомоторном топливе - 15 шт.
Таблица 3 | |||||||
N п\п |
Целевые индикаторы |
Факт 2016 |
Плановые значения по годам |
||||
2017 год |
2018 год 2019 год 2020 год |
2021 год |
|||||
1 |
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, % |
57,5 |
57,0 |
56,5 |
56,0 |
55,5 |
55,0 |
2 |
Выполнение предусмотренного расписанием количества рейсов - регулярность сообщения, % |
|
|
|
|
|
|
|
электротранспорт |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
|
автотранспорт |
97 |
97 |
97 |
97 |
97 |
97 |
IX. Финансово-экономическое обоснование муниципальной программы
Таблица 4 | ||||||||
Наименование подпрограммы |
Источник финансирования |
Объемы финансирования, тыс. руб. |
Обоснование |
|||||
Всего |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
|||
Развитие улично-дорожной сети Миасского городского округа |
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
ст. 22 гл. 2 Федерального закона от 05.04.2013 г. N 44-ФЗ " О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" |
Бюджет Челябинской области |
23 388,4 |
- |
23 388,4 |
- |
- |
- |
||
Бюджет Миасского городского округа |
433 565,8 |
100 212,3 |
84 553,5 |
88 800,0 |
80 000,0 |
80 000,0 |
||
в том числе МДФ |
89 397,0 |
14 934,5 |
15 524,2 |
16 596,7 |
20 725,2 |
21 616,4 |
||
Иные поступления |
1 326 827,8 |
- |
- |
215 570,3 |
535 478,8 |
575 778,7 |
||
Организация транспортного обслуживания населения Миасского городского округа |
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
ст.22 гл.2 Федерального закона от 05.04.2013 г. N 44-ФЗ " О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"; Постановление Администрации МГО от 13.04.2016 г. N 1985 "Об утверждении Порядка расчета размера субсидий из местного бюджета, направляемых в целях возмещения части затрат на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам Миасского городского округа, и признании утратившими силу распоряжения от 31.12.2013 г. 11.12.2014 г. N 738" |
Бюджет Челябинской области |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Бюджет Миасского городского округа |
333 196,3 |
96 324,7 |
103 916,4 |
76 500,0 |
28 227,6 |
28 227,6 |
||
Иные поступления |
413 230,0 |
- |
- |
108 501,2 |
152 364,4 |
152 364,4 |
||
Итого по программе |
Федеральный Бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Бюджет Челябинской области |
23 388,4 |
- |
23 388,4 |
- |
- |
- |
||
Бюджет Миасского городского округа |
766 762,1 |
196 537,0 |
188 469,9 |
165 300,0 |
108 227,6 |
108 227,6 |
|
|
в том числе МДФ |
89 397,0 |
14 934,5 |
15 524,2 |
16 596,7 |
20 725,2 |
21 616,4 |
||
Иные поступления |
1 740 057,8 |
- |
- |
324 071,5 |
687 843,2 |
728 143,1 |
||
ИТОГО |
2 530 208,3 |
196 537,0 |
211 858,3 |
489 371,5 |
796 070,8 |
836 370,7 |
X. Методика оценки эффективности муниципальной программы
Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется в соответствии с постановлением Администрации Миасского городского округа от 18.10.2013 г. N 6596 "О порядке принятия решений о разработке муниципальных программ Миасского городского округа, их формировании и реализации".
Основными индикативными показателями муниципальной программы, на основании которых дается оценка эффективности ее выполнения, являются:
- доля протяженности автомобильных дорог общего пользования, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения (процентов).
- выполнение предусмотренного расписанием количества рейсов - регулярность сообщения, %
Оперируя показателями плановых и фактических: индикативных показателей и показателей использования бюджетных средств, дается оценка эффективности реализации муниципальной программы.
Оценка достижения плановых индикативных показателей (ДИП) рассчитывается как отношение фактически достигнутых показателей к запланированным.
Величина ДИП менее 0,5 означает крайне низкую эффективность реализации мероприятий программы, от 0,51 до 0,99 - низкую эффективность, от 1 до 1,4 - высокую эффективность, более 1,4 - очень высокую эффективность.
Следующим показателем эффективности программы является оценка полноты использования бюджетных средств (ПИБС), определяемая как отношение суммы фактически использованных бюджетных средств (с учетом экономии средств за счет проведения котировок, конкурсов на поставку) к выделяемым на программу средствам (плановые показатели).
Последним и самым важным показателем эффективности программы является оценка эффективности использования бюджетных средств (О), равная отношению ДИП к ПИБС.
Значение показателя выше 1 означает высокую эффективность использования бюджетных средств, значение меньше 1 означает низкую эффективность расходования бюджетных средств.
Следует отметить, что подсчет показателя "О" по каждому финансируемому пункту программы невозможен, поскольку показатель ДИП достигается за счет освоения средств, выделяемых по нескольким пунктам (ПИБС).
XI. Перечень и краткое описание подпрограмм
1. Развитие улично-дорожной сети Миасского городского округа (приложение 1).
Основные направления:
- улучшение транспортно-эксплуатационных показателей сети автомобильных дорог города;
- ремонт дорог;
- обеспечение надлежащего содержания УДС
2. Организация транспортного обслуживания населения Миасского городского округа (приложение 2).
Основные направления:
- обеспечение доступности пассажирского транспорта общего пользования для всех слоев населения, включая граждан, имеющих право льготного проезда, предусмотренного федеральными, областными и муниципальными нормативными правовыми актами;
- организация предоставления качественных услуг пассажирского транспорта общего пользования;
- предоставление субсидий в целях возмещения части затрат на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам регулярных перевозок;
- обеспечение регулярного, в соответствии с утвержденным расписанием, движения автобусов по муниципальным городским и пригородным маршрутам.
- снижение транспортных издержек и уменьшения негативного воздействия транспорта на окружающую среду.
Приложение 1
к муниципальной программе
"Комплексное развитие транспортной и
дорожной инфраструктуры
Миасского городского округа
на 2017-2021 годы"
Муниципальная подпрограмма
Миасского городского округа "Развитие улично-дорожной сети Миасского городского округа"
I. Паспорт муниципальной подпрограммы Миасского городского округа
Ответственный исполнитель муниципальной подпрограммы |
Управление ЖКХ, энергетики и транспорта Администрации Миасского городского округа |
||||||
Соисполнители муниципальной подпрограммы |
МКУ "Комитет по строительству" |
||||||
Основные цели муниципальной подпрограммы |
1. Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского округа, осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах городского округа. |
||||||
Основные задачи муниципальной подпрограммы |
1. Развитие улично-дорожной сети (далее УДС) Миасского городского округа, обеспечение безопасности дорожного движения и увеличение пропускной способности, а также поддержание надлежащего технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Миасского городского округа. |
||||||
Целевые индикаторы и показатели муниципальной подпрограммы |
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения (процентов). |
||||||
Этапы и сроки реализации муниципальной подпрограммы |
2017-2021 годы 1 этап - 2017 год; 2 этап - 2018 год; 3 этап - 2019 год; 4 этап - 2020 год; 5 этап - 2021 год. |
||||||
Объемы бюджетных ассигнований муниципальной подпрограммы (тыс. руб.) |
Источник финансирования |
ИТОГО |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
бюджет Челябинской области |
23 388,4 |
- |
23 388,4 |
- |
- |
- |
|
бюджет Миасского городского округа |
433 565,8 |
100 212,3 |
84 553,5 |
88 800,0 |
80 000,0 |
80 000,0 |
|
в том числе МДФ |
89 397,0 |
14 934,5 |
15 524,2 |
16 596,7 |
20 725,2 |
21 616,4 |
|
иные поступления |
1 326 827,8 |
- |
- |
215 570,3 |
535 478,8 |
575 778,7 |
|
ИТОГО |
1 783 782,0 |
100 212,3 |
107 941,9 |
304 370,3 |
615 478,8 |
655 778,7 |
|
Ожидаемые результаты реализации муниципальной подпрограммы |
В результате реализации подпрограммы планируется достичь следующих основных показателей: - уменьшение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения на 2,5%. |
II. Содержание проблемы и обоснование необходимости её решения программными методами
Анализ существующего состояния улично-дорожной сети города показывает, что в настоящее время в силу как объективных, так и субъективных причин сформировался ряд проблем, требующих решения.
За последние два десятка лет в городе не применялся комплексный подход к решению задач по улучшению транспортной инфраструктуры. В рамках Генплана развития города вопросы совершенствования дорог рассматривались лишь в общих чертах, без детализации проблем, без принятия и реализации соответствующих решений.
Развитие улично-дорожной сети происходит недостаточными темпами. Кроме того, через город из-за отсутствия объездной дороги ежедневно следуют транзитные транспортные средства. По причине аварийного состояния мостов и путепроводам на всех транзитных направлениях города мы не в состоянии выдавать разрешение на пропуск через город тяжеловесных транспортных средств. Но они проезжают по улицам города без пропусков, подвергая мостовые сооружения нагрузкам, на которые они на данный момент не рассчитаны.
Не производится строительство новых участков улиц при новой многоэтажной застройке. Продаваемые земельные участки под коттеджную застройку так же не обеспечиваются транспортной инфраструктурой.
Строительство новых домов вдоль существующих автодорог производится без планирования и строительства тротуаров, остановочных пунктов, пешеходных переходов.
Требуют реконструкции все основные магистрали города, по которым производится движение грузового транспорта - это ул. Ак. Павлова, ул. 8 Июля, объездная Тургоякского шоссе, ул. Богдана Хмельницкого. Данные дороги при соответствующей реконструкции (уширение проезжей части, освещение, организация остановочных пунктов, строительство тротуаров) можно будет использовать для движения общественного транспорта пригородного направления и тем самым, уменьшить нагрузки на центральные магистрали города, по которым в настоящее время передвигается общественный транспорт.
Не обеспечены общественным транспортом такие населенные пункты, как с. Михеевка, пос. Красный, п. Наилы в связи с отсутствием дорог, отвечающих требованием для организации пассажирских перевозок.
В ближайшее время следует ожидать увеличения транспортного потока в связи с развитием туристического кластера города, что также негативным образом отразится как на экологической ситуации в городе, так и на качестве дорожного покрытия. В летнее время в несколько раз увеличивается нагрузка на дороги п. Тургояк. Образовываются огромные заторы на пересечениях ул. Богдана Хмельницкого и дороги на Златоуст, на въезде в п. Тургояк с автодороги на Златоуст. На данных участках необходимо устроить транспортные развязки. Так же требуется строительство автодороги от автодороги Миасс-Карабаш-Кыштым до автодороги вокруг оз. Тургояк со строительством нового моста через реку Миасс.
Требуется строительство дороги, соединяющий п. Комарово и п. Дачный со строительством нового моста через р. Миасс и путепровода через железную дорогу. В случае ремонт старого путепровода по ул. Ломоносова через железную дорогу жители пос. Дачного и п. Известкового будут вынуждены добираться до центральной части города через М5 "Урал". Так же требуется строительство автодороги, соединяющей пос. Дачный и Южную часть города. В случае ремонта путепровода через железную дорогу по ул. 60 лет Октября в Южную часть города из Центральной так же будет возможно добраться только через М5 "Урал".
Несмотря на то, что в последнее время происходило увеличение выделения средств на ремонт дорог, как из областного бюджета, так и из местного, финансирование осуществлялось по остаточному принципу, исходя из конъюнктурной необходимости (на устранение больших ям), без учета реальных потребностей и без применения методов среднесрочного планирования. При этом сложившаяся отраслевая система не обеспечивает проведения ряда необходимых мероприятий, таких как:
а) регулярный мониторинг за состоянием дорожных одежд;
б) комплекс профилактических работ в соответствии с нормативными требованиями по межремонтным срокам.
Отсутствие системного подхода к решению задач, стоящих пред органами местного самоуправления, а также недостаточность объемов финансирования привели данную сферу к кризисному состоянию, что находит отражение в:
отсутствии полной и достоверной информации о составе, протяженности УДС, качестве покрытия дорог;
ненадлежащем качестве выполнения работ по ремонту дорог;
сложности принятия управленческих решений, следствием чего является их несвоевременность;
неприменении методов прогнозирования и среднесрочного планирования в ходе осуществления работ в данной области;
несоблюдении регламентов технологической системы поддержания исправности и ремонта дорожной сети.
Осуществление комплекса мероприятий по содержанию и совершенствованию улично-дорожной сети города невозможно без точного и объективного знания исходных данных о состоянии, протяженности автодорог и их транспортно-эксплуатационных характеристиках. Именно поэтому в настоящее время возникла острая необходимость паспортизации УДС, ведение учета муниципальных дорог.
Все городские дороги до сих пор остаются бесхозяйными объектами недвижимости.
Контрактами по содержанию дорог предусмотрено выполнение ограниченного перечня и объема работ по содержанию УДС. Как показала практика, подобный подход не позволяет проводить исчерпывающий комплекс мероприятий с целью содержания улично-дорожной сети в соответствии с нормативами, стандартами и правилами, регулирующими данную сферу.
Требует скорейшего решения проблема транспортного сообщения с микрорайоном "О". Отсутствие разворотной площадки обусловливает "транспортную изолированность" микрорайона. Состояние дорожного покрытия (как на пути к микрорайону, так и внутри него) создает дополнительные препятствия к бесперебойному транспортному сообщению.
III. Основные цели и задачи муниципальной подпрограммы
Цель подпрограммы:
1. Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского округа, осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах городского округа.
Для достижения поставленных целей необходимо решить следующую задачу:
1. Развитие улично-дорожной сети (далее УДС) Миасского городского округа, обеспечение безопасности дорожного движения и увеличение пропускной способности, а также поддержание надлежащего технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Миасского городского округа.
IV. Сроки и этапы реализации муниципальной подпрограммы
Реализация мероприятий подпрограммы предусматривается в 2017-2021 годах:
1 этап - 2017 год;
2 этап - 2018 год;
3 этап - 2019 год;
4 этап - 2020 год;
5 этап - 2021 год.
V. Система мероприятий муниципальной подпрограммы
Таблица 1
N п/п |
Мероприятие |
Ед. изм. |
Количество |
Объем финансирования, тыс. руб. |
Источник финансирования |
Исполнители |
|||||||||||
всего |
в том числе по годам: |
всего |
в том числе по годам: |
||||||||||||||
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
||||||||
Строительство автомобильных дорог | |||||||||||||||||
1 |
Автодорога в МКР N 3 от перекрестка ул. 8 Июля - бульвар Мира (2019 г. - ПИР, 2020 г. - СМР) |
км |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 000,0 |
- |
- |
2 000,0 |
- |
- |
бюджет МГО |
МКУ "Комитет по строительству" |
|
0,460 |
- |
- |
- |
0,46 |
- |
10 453,0 |
- |
- |
- |
10 453,0 |
- |
иные поступления |
|||||
0,460 |
- |
- |
- |
0,46 |
- |
12 453,0 |
- |
- |
2 000,0 |
10 453,0 |
- |
итого |
|||||
2 |
Строительство объездной автомобильной дороги от Тургоякское шоссе до ООО "Миасский завод медицинского оборудования" |
км |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
бюджет МГО |
МКУ "Комитет по строительству" |
|
1,000 |
- |
- |
1,00 |
- |
- |
15 000,0 |
- |
- |
15 000,0 |
- |
- |
иные поступления |
|||||
1,000 |
- |
- |
1,00 |
- |
- |
15 000,0 |
- |
- |
15 000,0 |
- |
- |
итого |
|||||
3 |
Строительство моста с плотиной у п. Смородинка (2020 г. - ПИР, 2021 г. - СМР) |
км |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
- |
- |
- |
бюджет МГО |
МКУ "Комитет по строительству" |
|
0,026 |
- |
- |
- |
- |
0,026 |
60 540,0 |
- |
- |
- |
7 000,0 |
53 540,0 |
иные поступления |
|||||
0,026 |
- |
- |
- |
- |
0,026 |
60 540,0 |
- |
- |
- |
7 000,0 |
53 540,0 |
итого |
|||||
4 |
Строительство разворотной площадки и автостанции в микрорайоне "О" (2019 год - ПИР) |
км |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
бюджет МГО |
МКУ "Комитет по строительству" |
|
0,100 |
- |
- |
0,100 |
- |
- |
5 000,0 |
- |
- |
5 000,0 |
- |
- |
иные поступления |
|||||
0,100 |
- |
- |
0,100 |
- |
- |
5 000,0 |
- |
- |
5 000,0 |
- |
- |
итого |
|||||
5 |
Строительство разворотной площадки в южной части города (2019 год - ПИР) |
км |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
бюджет МГО |
МКУ "Комитет по строительству" |
|
0,100 |
- |
- |
0,100 |
- |
- |
1 500,0 |
- |
- |
1 500,0 |
- |
- |
иные поступления |
|||||
0,100 |
- |
- |
0,100 |
- |
- |
1 500,0 |
- |
- |
1 500,0 |
- |
- |
итого |
|||||
6 |
Строительство объекта "Подъездная дорога от ул. Олимпийская к объектам спортивного комплекса "Миасский лёд" в северной части г. Миасса" (0,25 км) (2019 год - ПИР) |
км |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
бюджет МГО |
МКУ "Комитет по строительству" |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
350,0 |
- |
- |
350,0 |
- |
- |
иные поступления |
|||||
- |
- |
- |
- |
- |
- |
350,0 |
- |
- |
350,0 |
- |
- |
итого |
|||||
7 |
Строительство автомобильной дороги от ул. Лихачева до ул. Тельмана с мостом через р. Миасс (2019 год - ПИР, 2020 - СМР) |
км |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
бюджет МГО |
МКУ "Комитет по строительству" |
|
0,847 |
- |
- |
- |
0,847 |
- |
80 564,0 |
- |
- |
9 000,0 |
71 564,0 |
- |
иные поступления |
|||||
0,847 |
- |
- |
- |
0,847 |
- |
80 564,0 |
- |
- |
9 000,0 |
71 564,0 |
- |
итого |
|||||
8 |
Строительство автомобильной дороги от пересечения ул. Тельмана - ул. Кирова через с/уч Речной до (Миасс-2) ул. Городская с мостом через р. Миасс (2019 г. - ПИР, 2020 - СМР) |
км |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
бюджет МГО |
МКУ "Комитет по строительству" |
|
3,636 |
- |
- |
- |
3,636 |
- |
157 824,0 |
- |
- |
15 000,0 |
142 824,0 |
- |
иные поступления |
|||||
3,636 |
- |
- |
- |
3,636 |
- |
157 824,0 |
- |
- |
15 000,0 |
142 824,0 |
- |
итого |
|||||
9 |
Строительство автомобильной дороги от автодороги Миасс - Ленинск - Октябрьский - Иремель до п. Красный (2019 - ПИР, 2020 - СМР) |
км |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
бюджет МГО |
МКУ "Комитет по строительству" |
|
2,900 |
- |
- |
- |
- |
2,900 |
32 108,2 |
- |
- |
1 200,0 |
30 908,2 |
- |
иные поступления |
|||||
2,900 |
- |
- |
- |
- |
2,900 |
32 108,2 |
- |
- |
1 200,0 |
30 908,2 |
- |
итого |
|||||
10 |
Строительство автомобильной дороги от автодороги Миасс - Карабаш - Кыштым до п. Наилы (2020 - ПИР, 2021 - СМР) |
км |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
бюджет МГО |
МКУ "Комитет по строительству" |
|
1,800 |
- |
- |
- |
- |
1,80 |
26 000,0 |
- |
- |
- |
1 000,0 |
25 000,0 |
иные поступления |
|||||
1,800 |
- |
- |
- |
- |
1,80 |
26 000,0 |
- |
- |
- |
1 000,0 |
25 000,0 |
итого |
|||||
|
Итого по строительству автомобильных дорог |
10,869 |
- |
- |
1,200 |
4,943 |
4,726 |
391 339,2 |
- |
- |
49 050,0 |
263 749,2 |
78 540,0 |
|
|
||
|
в том числе |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 000,0 |
- |
- |
2 000,0 |
- |
- |
бюджет МГО |
||
|
|
|
10,869 |
- |
- |
1,200 |
4,943 |
4,726 |
389 339,2 |
- |
- |
47 050,0 |
263 749,2 |
78 540,0 |
иные поступления |
||
|
Реконструкция автомобильных дорог |
||||||||||||||||
1 |
Ливневая канализация по ул. Попова в г. Миассе (2018,2019 г. - ПИР, 2019 г. - СМР) |
шт. |
0,020 |
- |
0,020 |
- |
- |
- |
2 286,0 |
143,0 |
343,0 |
1 800,0 |
- |
- |
бюджет МГО |
МКУ "Комитет по строительству" |
|
0,980 |
- |
- |
0,980 |
- |
- |
10 000,0 |
- |
- |
10 000,0 |
- |
- |
иные поступления |
|||||
1,000 |
- |
0,020 |
0,980 |
- |
- |
12 286,0 |
143,0 |
343,0 |
11 800,0 |
- |
- |
итого |
|||||
2 |
Реконструкция моста через р. Миасс по автодороге от ул. Б. Хмельницкого по дороге на п. Тургояк до ост. ул. Ленина (2019 г. - ПИР, 2020 г. - СМР) |
км |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
бюджет МГО |
МКУ "Комитет по строительству" |
|
0,070 |
- |
- |
- |
0,070 |
- |
26 125,0 |
- |
- |
1 125,0 |
25 000,0 |
- |
иные поступления |
|||||
|
0,070 |
- |
- |
- |
0,070 |
- |
26 125,0 |
- |
- |
1 125,0 |
25 000,0 |
- |
итого |
|
|||
3 |
Реконструкция перекрестка ул. Богдана Хмельницкого и а/д Миасс - Златоуст" (2019 г. - ПИР, 2020 г. - СМР) |
км |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 200,0 |
- |
- |
1 200,0 |
- |
- |
бюджет МГО |
МКУ "Комитет по строительству" |
|
0,020 |
- |
- |
- |
0,020 |
- |
22 000,0 |
- |
- |
- |
22 000,0 |
- |
иные поступления |
|||||
0,020 |
- |
- |
- |
0,020 |
- |
23 200,0 |
- |
- |
1 200,0 |
22 000,0 |
- |
итого |
|||||
4 |
Реконструкция перекрестка а/д Миасс - Златоуст и дорога в п. Тургояк" (2019 г. - ПИР, 2020 г. - СМР) |
км |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
бюджет МГО |
МКУ "Комитет по строительству" |
|
0,020 |
- |
- |
- |
0,020 |
- |
18 810,0 |
- |
- |
810,0 |
18 000,0 |
- |
иные поступления |
|||||
0,020 |
- |
- |
- |
0,020 |
- |
18 810,0 |
- |
- |
810,0 |
18 000,0 |
- |
итого |
|||||
5 |
Реконструкция перекрестка ул. Ломоносова - ул. Колесова - Объездная дорога 8 Июля от ул. Ломоносова до Динамовского шоссе (2019 г. - ПИР, 2020 г. - СМР) |
км |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
500,0 |
- |
- |
500,0 |
- |
- |
бюджет МГО |
МКУ "Комитет по строительству" |
|
0,400 |
- |
- |
- |
0,400 |
- |
9 089,0 |
- |
- |
1 800,0 |
7 289,0 |
- |
иные поступления |
|||||
0,400 |
- |
- |
- |
0,400 |
- |
9 589,0 |
- |
- |
2 300,0 |
7 289,0 |
- |
итого |
|||||
6 |
Реконструкция Объездной дороги Тургоякского шоссе (2020 г. - ПИР, 2021 г. - СМР) |
км |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
бюджет МГО |
МКУ "Комитет по строительству" |
|
7,656 |
- |
- |
- |
- |
7,656 |
91 000,0 |
- |
- |
- |
6 000,0 |
85 000,0 |
иные поступления |
|||||
7,656 |
- |
- |
- |
- |
7,656 |
91 000,0 |
- |
- |
- |
6 000,0 |
85 000,0 |
итого |
|||||
7 |
Реконструкция перекрестка "Тургоякское шоссе - Проезд от Тургоякского шоссе до здания ДСК" (2019 г. - ПИР, 2020 г. - СМР) |
км |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
бюджет МГО |
МКУ "Комитет по строительству" |
|
0,400 |
- |
- |
- |
0,400 |
- |
6 145,0 |
- |
- |
600,0 |
5 545,0 |
- |
иные поступления |
|||||
0,400 |
- |
- |
- |
0,400 |
- |
6 145,0 |
- |
- |
600,0 |
5 545,0 |
- |
итого |
|||||
8 |
Реконструкция Тургоякского шоссе (2020 г. - ПИР, 2021 г. - СМР) |
км |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
бюджет МГО |
МКУ "Комитет по строительству" |
|
8,024 |
- |
- |
- |
- |
8,024 |
195 377,0 |
- |
- |
- |
9 304,0 |
186 073,0 |
иные поступления |
|||||
8,024 |
- |
- |
- |
- |
8,024 |
195 377,0 |
- |
- |
- |
9 304,0 |
186 073,0 |
итого |
|||||
9 |
Реконструкция ул. Тельмана (2019 г. - ПИР, 2020 - СМР) |
км |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
бюджет МГО |
МКУ "Комитет по строительству" |
|
1,000 |
- |
- |
- |
1,000 |
- |
1 459,0 |
- |
- |
140,0 |
1 319,0 |
- |
иные поступления |
|||||
1,000 |
- |
- |
- |
1,000 |
- |
1 459,0 |
- |
- |
140,0 |
1 319,0 |
- |
итого |
|||||
10 |
Реконструкция ул. Уральская (2020 г. - ПИР, 2021 г. - СМР) |
км |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
бюджет МГО |
МКУ "Комитет по строительству" |
|
2,620 |
- |
- |
- |
- |
2,620 |
61 163,0 |
- |
- |
- |
3 058,0 |
58 105,0 |
иные поступления |
|||||
2,620 |
- |
- |
- |
- |
2,620 |
61 163,0 |
- |
- |
- |
3 058,0 |
58 105,0 |
итого |
|||||
11 |
Реконструкция перекрестка ул. Академика Павлова - ул. 60 лет Октября (,2019 г. - ПИР) |
шт. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
500,0 |
- |
- |
500,0 |
- |
- |
бюджет МГО |
МКУ "Комитет по строительству" |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
иные поступления |
|||||
- |
- |
- |
- |
- |
- |
500,0 |
- |
- |
500,0 |
- |
- |
итого |
|||||
|
Итого по реконструкции автомобильных дорог |
|
21,210 |
- |
0,020 |
0,980 |
1,910 |
18,300 |
445 654,0 |
143,0 |
343,0 |
18 475,0 |
97 515,0 |
329 178,0 |
|
|
|
|
в том числе |
|
0,020 |
- |
0,020 |
- |
- |
- |
4 486,0 |
143,0 |
343,0 |
4 000,0 |
- |
- |
бюджет МГО |
||
|
|
|
21,190 |
- |
- |
0,980 |
1,910 |
18,300 |
441 168,0 |
- |
- |
14 475,0 |
97 515,0 |
329 178,0 |
иные поступления |
||
|
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог |
||||||||||||||||
1 |
Капитальный ремонт моста через р. Миасс по пер. Детский (2018 г. - ПИР, 2019 г. - СМР) |
км |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
бюджет МГО |
Управление ЖКХ, энергетики и транспорта |
|
0,061 |
- |
- |
- |
0,061 |
- |
21 000,0 |
- |
- |
1 000,0 |
20 000,0 |
- |
иные поступления |
|||||
0,061 |
- |
- |
- |
0,061 |
- |
21 000,0 |
- |
- |
1 000,0 |
20 000,0 |
- |
итого |
|||||
2 |
Капитальный ремонт путепровода по пер. Подстанционный (2018 г. - ПИР, 2019 г. - СМР) |
км |
- |
- |
- |
- |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
бюджет МГО |
Управление ЖКХ, энергетики и транспорта |
|
0,058 |
- |
- |
- |
0,058 |
- |
49 000,0 |
- |
- |
4 000,0 |
45 000,0 |
- |
иные поступления |
|||||
0,058 |
- |
- |
- |
0,058 |
- |
49 000,0 |
- |
- |
4 000,0 |
45 000,0 |
- |
итого |
|||||
3 |
Капитальный ремонт моста через р. Миасс по ул. Кирпичной и пер. Базарному (2018 г. - ПИР, 2019 г. - СМР) |
км |
- |
- |
- |
- |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
бюджет МГО |
Управление ЖКХ, энергетики и транспорта |
|
0,043 |
- |
- |
- |
0,043 |
- |
13 450,0 |
- |
- |
450,0 |
13 000,0 |
- |
иные поступления |
|||||
0,043 |
- |
- |
- |
0,043 |
- |
13 450,0 |
- |
- |
450,0 |
13 000,0 |
- |
итого |
|||||
4 |
Капитальный ремонт моста через р. Миасс по в пос. Н. Атлян (2019 г. ПИР, 2020 г. СМР) |
км |
- |
- |
- |
- |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
бюджет МГО |
Управление ЖКХ, энергетики и транспорта |
|
0,040 |
- |
- |
- |
0,040 |
- |
5 200,0 |
- |
- |
200,0 |
5 000,0 |
- |
иные поступления |
|||||
0,040 |
- |
- |
- |
0,040 |
- |
5 200,0 |
- |
- |
200,0 |
5 000,0 |
- |
итого |
|||||
5 |
Капитальный ремонт моста через р. Миасс на автодороге Миасс-Златоуст у пос. Тургояк (2019 г. - ПИР, 2020 г. - СМР) |
км |
- |
- |
- |
- |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
бюджет МГО |
Управление ЖКХ, энергетики и транспорта |
|
0,085 |
- |
- |
- |
0,085 |
- |
12 000,0 |
- |
- |
2 000,0 |
10 000,0 |
- |
иные поступления |
|||||
0,085 |
- |
- |
- |
0,085 |
- |
12 000,0 |
- |
- |
2 000,0 |
10 000,0 |
- |
итого |
|||||
6 |
Ремонт ул. 60 лет Октября (от д. N 68 до СТО, от мебельной фабрики до ул. Советской) |
км |
2,772 |
2,772 |
- |
- |
- |
- |
15 911,4 |
15 911,4 |
- |
- |
- |
- |
бюджет МГО |
Управление ЖКХ, энергетики и транспорта |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
иные поступления |
|||||
2,772 |
2,772 |
- |
- |
- |
- |
15 911,4 |
15 911,4 |
- |
- |
- |
- |
итого |
|||||
7 |
Ремонт пер. Детский (от ул. Советская до моста через р. Миасс) |
км |
0,203 |
0,203 |
- |
- |
- |
- |
1 302,5 |
1 302,5 |
- |
- |
- |
- |
бюджет МГО |
Управление ЖКХ, энергетики и транспорта |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
иные поступления |
|||||
0,203 |
0,203 |
- |
- |
- |
- |
1 302,5 |
1 302,5 |
- |
- |
- |
- |
итого |
|||||
8 |
Ремонт ул. Пушкина (от ул. Пролетарской до ул. Трактовой) |
км |
0,763 |
0,763 |
- |
- |
- |
- |
2 355,8 |
2 355,8 |
- |
- |
- |
- |
бюджет МГО |
Управление ЖКХ, энергетики и транспорта |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
иные поступления |
|||||
0,763 |
0,763 |
- |
- |
- |
- |
2 355,8 |
2 355,8 |
- |
- |
- |
- |
итого |
|||||
9 |
Ремонт ул. Советская (от пер. Чечеткина до пер. Детского) |
км |
1,022 |
1,022 |
- |
- |
- |
- |
5 345,8 |
5 345,8 |
- |
- |
- |
- |
бюджет МГО |
Управление ЖКХ, энергетики и транспорта |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
иные поступления |
|||||
1,022 |
1,022 |
- |
- |
- |
- |
5 345,8 |
5 345,8 |
- |
- |
- |
- |
итого |
|||||
10 |
Ремонт ул. Спорта (от пер. Детского до пл. Труда) |
км |
0,252 |
0,252 |
- |
- |
- |
- |
931,3 |
931,3 |
- |
- |
- |
- |
бюджет МГО |
Управление ЖКХ, энергетики и транспорта |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
иные поступления |
|||||
0,252 |
0,252 |
- |
- |
- |
- |
931,3 |
931,3 |
- |
- |
- |
- |
итого |
|||||
11 |
Ремонт пер. Дворцовый (в районе гостинично-ресторанного комплекса "Нептун") |
км |
0,105 |
0,105 |
- |
- |
- |
- |
223,7 |
223,7 |
- |
- |
- |
- |
бюджет МГО |
Управление ЖКХ, энергетики и транспорта |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
иные поступления |
|||||
0,105 |
0,105 |
- |
- |
- |
- |
223,7 |
223,7 |
- |
- |
- |
- |
итого |
|||||
12 |
Ремонт ул. Пушкина (от музея до плотины, разворотная площадка на ост."Пушкина") |
км |
0,158 |
- |
0,158 |
- |
- |
|
804,5 |
- |
804,5 |
- |
- |
- |
бюджет Челябинской области |
Управление ЖКХ, энергетики и транспорта |
|
0,004 |
- |
0,004 |
- |
- |
|
33,1 |
- |
33,1 |
- |
- |
- |
бюджет МГО |
|||||
- |
- |
- |
- |
- |
|
482,0 |
- |
- |
482,0 |
- |
- |
иные поступления |
|||||
0,162 |
- |
0,162 |
- |
- |
|
1 319,6 |
- |
837,6 |
482,0 |
- |
- |
итого |
|||||
13 |
Ремонт ул. Пролетарская (в районе плотины) |
км |
0,207 |
- |
0,207 |
- |
- |
|
1 542,4 |
- |
1 542,4 |
- |
- |
- |
бюджет Челябинской области |
Управление ЖКХ, энергетики и транспорта |
|
0,006 |
- |
0,006 |
- |
- |
|
63,4 |
- |
63,4 |
- |
- |
- |
бюджет МГО |
|||||
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
иные поступления |
|||||
0,213 |
- |
0,213 |
- |
- |
|
1 605,8 |
- |
1 605,8 |
- |
- |
- |
итого |
|||||
14 |
Ремонт ул. Кирова |
км |
1,700 |
- |
1,700 |
- |
- |
|
6 631,5 |
- |
6 631,5 |
- |
- |
- |
бюджет Челябинской области |
Управление ЖКХ, энергетики и транспорта |
|
0,047 |
- |
0,047 |
- |
- |
|
256,4 |
- |
256,4 |
- |
- |
- |
бюджет МГО |
|||||
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
иные поступления |
|||||
1,747 |
- |
1,747 |
- |
- |
|
6 887,9 |
- |
6 887,9 |
- |
- |
- |
итого |
|||||
15 |
Ремонт ул. Тельмана |
км |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
бюджет МГО |
Управление ЖКХ, энергетики и транспорта |
|
1,430 |
- |
- |
1,430 |
- |
- |
5 173,1 |
- |
- |
5 173,1 |
- |
- |
иные поступления |
|||||
1,430 |
- |
- |
1,430 |
- |
- |
5 173,1 |
- |
- |
5 173,1 |
- |
- |
итого |
|
||||
16 |
Ремонт ул. Тургоякская (от плотины "Миассэлектро" до конца поселка) |
км |
0,798 |
- |
0,798 |
- |
- |
|
2 460,9 |
- |
2 460,9 |
- |
- |
- |
бюджет Челябинской области |
Управление ЖКХ, энергетики и транспорта |
|
0,022 |
- |
0,022 |
- |
- |
|
344,9 |
- |
344,9 |
- |
- |
- |
бюджет МГО |
|||||
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
иные поступления |
|||||
0,820 |
- |
0,820 |
- |
- |
|
2 805,8 |
- |
2 805,8 |
- |
- |
- |
итого |
|||||
17 |
Ремонт автомобильной дороги от улицы Тургоякской до автодороги Миасс-Златоуст |
км |
2,165 |
- |
2,165 |
- |
- |
|
9 258,7 |
- |
9 258,7 |
- |
- |
- |
бюджет Челябинской области |
Управление ЖКХ, энергетики и транспорта |
|
0,060 |
- |
0,060 |
- |
- |
|
1 254,7 |
- |
1 254,7 |
- |
- |
- |
бюджет МГО |
|||||
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
иные поступления |
|||||
2,225 |
- |
2,225 |
- |
- |
|
10 513,4 |
- |
10 513,4 |
- |
- |
- |
итого |
|
||||
18 |
Ремонт ул. 40 лет Октября (в т.ч. 2018 г. от ул. Ломоносова до д. N 24 по ул. Северная) |
км |
0,369 |
- |
0,369 |
- |
- |
|
1 256,8 |
- |
1 256,8 |
- |
- |
- |
бюджет Челябинской области |
Управление ЖКХ, энергетики и транспорта |
|
0,010 |
- |
0,010 |
- |
- |
|
151,2 |
- |
151,2 |
- |
- |
- |
бюджет МГО |
|||||
0,641 |
- |
- |
0,641 |
- |
|
890,1 |
- |
- |
890,1 |
- |
- |
иные поступления |
|||||
1,020 |
- |
0,379 |
0,641 |
- |
|
2 298,1 |
- |
1 408,0 |
890,1 |
- |
- |
итого |
|||||
19 |
Ремонт внутриквартального проезда между д.21 ул. Уральских добровольцев до д.11 ул. Уральски х добровольцев (детский сад N 109) |
км |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
бюджет Челябинской области |
Управление ЖКХ, энергетики и транспорта |
|
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
бюджет МГО |
|||||
0,300 |
- |
- |
0,300 |
- |
|
815,9 |
- |
- |
815,9 |
- |
- |
иные поступления |
|||||
0,300 |
- |
- |
0,300 |
- |
|
815,9 |
- |
- |
815,9 |
- |
- |
итого |
|||||
20 |
Ремонт ул. Готвальда (от ул. Тургоякская до СОШ N 13) |
км |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
бюджет МГО |
Управление ЖКХ, энергетики и транспорта |
|
1,800 |
- |
- |
1,800 |
- |
- |
7 287,6 |
- |
- |
7 287,6 |
- |
- |
иные поступления |
|||||
1,800 |
- |
- |
1,800 |
- |
- |
7 287,6 |
- |
- |
7 287,6 |
- |
- |
итого |
|||||
21 |
Ремонт проезда от ул. Лихачева 2 до ДОСАФ (в районе СОШ N 21) |
км |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
бюджет МГО |
Управление ЖКХ, энергетики и транспорта |
|
0,302 |
- |
- |
0,302 |
- |
- |
1 759,3 |
- |
- |
1 759,3 |
- |
- |
иные поступления |
|||||
0,302 |
- |
- |
0,302 |
- |
- |
1 759,3 |
- |
- |
1 759,3 |
- |
- |
итого |
|||||
22 |
Ремонт ул. Тухачевского (от ул. Уральская до ДС N 10) |
км |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
бюджет МГО |
Управление ЖКХ, энергетики и транспорта |
|
0,050 |
- |
- |
0,050 |
- |
- |
195,4 |
- |
- |
195,4 |
- |
- |
иные поступления |
|||||
0,050 |
- |
- |
0,050 |
- |
- |
195,4 |
- |
- |
195,4 |
- |
- |
итого |
|||||
23 |
Ремонт ул. Первомайская |
км |
0,316 |
- |
0,316 |
- |
- |
|
1 433,6 |
- |
1 433,6 |
- |
- |
- |
бюджет Челябинской области |
Управление ЖКХ, энергетики и транспорта |
|
0,009 |
- |
0,009 |
- |
- |
|
58,9 |
- |
58,9 |
- |
- |
- |
бюджет МГО |
|||||
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
иные поступления |
|||||
0,325 |
- |
0,325 |
- |
- |
|
1 492,5 |
- |
1 492,5 |
- |
- |
- |
итого |
|||||
24 |
Ремонт ул .Ак. Павлова (участок от АЗС до строения 8, от строения 10 до строения 19) (устройство покрытия) |
км |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
бюджет МГО |
Управление ЖКХ, энергетики и транспорта |
|
0,568 |
- |
- |
0,568 |
- |
- |
2 589,2 |
- |
- |
2 589,2 |
- |
- |
иные поступления |
|||||
0,568 |
- |
- |
0,568 |
- |
- |
2 589,2 |
- |
- |
2 589,2 |
- |
- |
итого |
|||||
25 |
Ремонт ул. Ак. Павлова (участок от начала д.19 до АК ООО "Аспект") (устройство покрытия) |
км |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
бюджет МГО |
Управление ЖКХ, энергетики и транспорта |
|
0,165 |
- |
- |
0,165 |
- |
- |
752,1 |
- |
- |
752,1 |
- |
- |
иные поступления |
|||||
0,165 |
- |
- |
0,165 |
- |
- |
752,1 |
- |
- |
752,1 |
- |
- |
итого |
|||||
26 |
Ремонт ул. Ак. Павлова (от АК ООО "Аспект" до дома N 32) (устройство покрытия) |
км |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
бюджет МГО |
Управление ЖКХ, энергетики и транспорта |
|
0,150 |
- |
- |
0,150 |
- |
- |
683,7 |
- |
- |
683,7 |
- |
- |
иные поступления |
|||||
0,150 |
- |
- |
0,150 |
- |
- |
683,7 |
- |
- |
683,7 |
- |
- |
итого |
|||||
27 |
Ремонт ул.8 Марта (от перекрестка ул. 8 Марта - ул. Лихачева до перекреста ул. 8 Марта - ул. Ст. Разина, включая перекрестки) (устройство покрытия) |
км |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
бюджет МГО |
Управление ЖКХ, энергетики и транспорта |
|
1,578 |
- |
- |
1,578 |
- |
- |
8 868,4 |
- |
- |
8 868,4 |
- |
- |
иные поступления |
|||||
1,578 |
- |
- |
1,578 |
- |
- |
8 868,4 |
- |
- |
8 868,4 |
- |
- |
итого |
|||||
28 |
Ремонт ул.8 Марта (оставшиеся участки) |
км |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
бюджет МГО |
Управление ЖКХ, энергетики и транспорта |
|
1,342 |
- |
- |
1,342 |
- |
- |
11 551,8 |
- |
- |
11 551,8 |
- |
- |
иные поступления |
|||||
1,342 |
- |
- |
1,342 |
- |
- |
11 551,8 |
- |
- |
11 551,8 |
- |
- |
итого |
|||||
29 |
Ремонт объездной дороги Тургоякского шоссе (участок от путепровода кирпичного завода до светофора у столовой завода ЖБИ) (устройство покрытия) |
км |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
бюджет МГО |
Управление ЖКХ, энергетики и транспорта |
|
1,175 |
- |
- |
1,175 |
- |
- |
5 468,8 |
- |
- |
5 468,8 |
- |
- |
иные поступления |
|||||
1,175 |
- |
- |
1,175 |
- |
- |
5 468,8 |
- |
- |
5 468,8 |
- |
- |
итого |
|||||
30 |
Ремонт объездной дороги Тургоякского шоссе (участок от светофора столовой ЖБИ до ливнеперехвата у КПД) (устройство покрытия) |
км |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
бюджет МГО |
Управление ЖКХ, энергетики и транспорта |
|
0,407 |
- |
- |
0,407 |
- |
- |
1 888,4 |
- |
- |
1 888,4 |
- |
- |
иные поступления |
|||||
0,407 |
- |
- |
0,407 |
- |
- |
1 888,4 |
- - |
|
1 888,4 |
- |
- |
итого |
|||||
31 |
Ремонт объездной дороги Тургоякского шоссе (участок от путепровода МКЗ на юг до строения 2д) (устройство покрытия) |
км |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
бюджет МГО |
Управление ЖКХ, энергетики и транспорта |
|
0,335 |
- |
- |
0,335 |
- |
- |
1 555,1 |
- |
- |
1 555,1 |
- |
- |
иные поступления |
|||||
0,335 |
- |
- |
0,335 |
- |
- |
1 555,1 |
- |
- |
1 555,1 |
- |
- |
итого |
|||||
32 |
Ремонт ул. Ильмен-Тау (участок от 0+70 до 0+890; участок 0+883 до 1+370) (устройство покрытия) |
км |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
бюджет МГО |
Управление ЖКХ, энергетики и транспорта |
|
1,234 |
- |
- |
1,234 |
- |
- |
4 071,6 |
- |
- |
4 071,6 |
- |
- |
иные поступления |
|||||
1,234 |
- |
- |
1,234 |
- |
- |
4 071,6 |
- |
- |
4 071,6 |
- |
- |
итого |
|||||
33 |
Ремонт пр. Макеева (участок на выезде из города) (устройство покрытия) |
км |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
бюджет МГО |
Управление ЖКХ, энергетики и транспорта |
|
0,340 |
- |
- |
0,340 |
- |
- |
713,3 |
- |
- |
713,3 |
- |
- |
иные поступления |
|||||
0,340 |
- |
- |
0,340 |
- |
- |
713,3 |
- |
- |
713,3 |
- |
- |
итого |
|||||
34 |
Ремонт перекрестка ул. Парковая - Объездная дорога Тургоякского шоссе (устройство покрытия) |
км |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
бюджет МГО |
Управление ЖКХ, энергетики и транспорта |
|
0,100 |
- |
- |
0,100 |
- |
- |
288,4 |
- |
- |
288,4 |
- |
- |
иные поступления |
|||||
0,100 |
- |
- |
0,100 |
- |
- |
288,4 |
- |
- |
288,4 |
- |
- |
итого |
|||||
35 |
Ремонт ул. Ленина (в районе дома N 1) (устройство покрытия) |
км |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
бюджет МГО |
Управление ЖКХ, энергетики и транспорта |
|
0,050 |
- |
- |
0,050 |
- |
- |
183,2 |
- |
- |
183,2 |
- |
- |
иные поступления |
|||||
0,050 |
- |
- |
0,050 |
- |
- |
183,2 |
- |
- |
183,2 |
- |
- |
итого |
|||||
36 |
Ремонт ул. Молодежная (от ул Ильмен-Тау до пр. Макеева) (устройство покрытия) |
км |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
бюджет МГО |
Управление ЖКХ, энергетики и транспорта |
|
0,483 |
- |
- |
0,483 |
- |
- |
1 952,5 |
- |
- |
1 952,5 |
- |
- |
иные поступления |
|||||
0,483 |
- |
- |
0,483 |
- |
- |
1 952,5 |
- |
- |
1 952,5 |
- |
- |
итого |
|||||
37 |
Ремонт автодороги ул. Береговая, ул. Лесная, ул. Третниковая пос. Северные Печи Тургоякского терр. окр. |
км |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
бюджет МГО |
Управление ЖКХ, энергетики и транспорта |
|
1,610 |
- |
- |
1,610 |
- |
- |
13 101,8 |
- |
- |
13 101,8 |
- |
- |
иные поступления |
|||||
1,610 |
- |
- |
1,610 |
- |
- |
13 101,8 |
- |
- |
13 101,8 |
- |
- |
итого |
|
||||
38 |
Ремонт объездная дорога Тургоякского шоссе (оставшиеся участки) |
км |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
бюджет МГО |
Управление ЖКХ, энергетики и транспорта |
|
2,379 |
- |
- |
2,379 |
- |
- |
52 916,0 |
- |
- |
52 916,0 |
- |
- |
иные поступления |
|||||
2,379 |
- |
- |
2,379 |
- |
- |
52 916,0 |
- |
- |
52 916,0 |
- |
- |
итого |
|||||
39 |
Ремонт ул. Плотникова (от пер. Новый до ул. Бакулина) |
км |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
бюджет МГО |
Управление ЖКХ, энергетики и транспорта |
|
0,400 |
- |
- |
- |
0,400 |
- |
2 300,8 |
- |
- |
- |
2 300,8 |
- |
иные поступления |
|||||
0,400 |
- |
- |
- |
0,400 |
- |
2 300,8 |
- |
- |
- |
2 300,8 |
- |
итого |
|||||
40 |
Ремонт ул. Орловская с тротуаром |
км |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
бюджет МГО |
Управление ЖКХ, энергетики и транспорта |
|
1,264 |
- |
- |
- |
1,264 |
- |
8 971,6 |
- |
- |
- |
8 971,6 |
- |
иные поступления |
|||||
1,264 |
- |
- |
- |
1,264 |
- |
8 971,6 |
- |
- |
- |
8 971,6 |
- |
итого |
|||||
41 |
Ремонт пр. Автозаводцев |
км |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
бюджет МГО |
Управление ЖКХ, энергетики и транспорта |
|
2,403 |
- |
- |
- |
2,403 |
- |
50 944,0 |
- |
- |
- |
50 944,0 |
- |
иные поступления |
|||||
2,403 |
- |
- |
- |
2,403 |
- |
50 944,0 |
- |
- |
- |
50 944,0 |
- |
итого |
|||||
42 |
Ремонт ул. Ленина |
км |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
бюджет МГО |
Управление ЖКХ, энергетики и транспорта |
|
1,800 |
- |
- |
- |
- |
1,800 |
9 518,3 |
- |
- |
- |
- |
9 518,3 |
иные поступления |
|||||
1,800 |
- |
- |
- |
- |
1,800 |
9 518,3 |
- |
- |
- |
- |
9 518,3 |
итого |
|||||
43 |
Ремонт пр. Макеева |
км |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
бюджет МГО |
Управление ЖКХ, энергетики и транспорта |
|
2,669 |
- |
- |
- |
- |
2,669 |
26 018,6 |
- |
- |
- |
- |
26 018,6 |
иные поступления |
|||||
2,669 |
- |
- |
- |
- |
2,669 |
26 018,6 |
- |
- |
- |
- |
26 018,6 |
итого |
|||||
44 |
Ремонт пр. Октября |
км |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
бюджет МГО |
Управление ЖКХ, энергетики и транспорта |
|
1,809 |
- |
- |
- |
- |
1,809 |
18 316,8 |
- |
- |
- |
- |
18 316,8 |
иные поступления |
|||||
1,809 |
- |
- |
- |
- |
1,809 |
18 316,8 |
- |
- |
- |
- |
18 316,8 |
итого |
|||||
45 |
Ремонт А/д продолжение ул. Ленина до Южного кладбища |
км |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
бюджет МГО |
Управление ЖКХ, энергетики и транспорта |
|
1,500 |
- |
- |
- |
- |
1,500 |
7 568,7 |
- |
- |
- |
- |
7 568,7 |
иные поступления |
|||||
1,500 |
- |
- |
- |
- |
1,500 |
7 568,7 |
- |
- |
- |
- |
7 568,7 |
итого |
|||||
46 |
Ремонт пер. Садовый |
км |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
бюджет МГО |
Управление ЖКХ, энергетики и транспорта |
|
0,481 |
- |
- |
- |
- |
0,481 |
2 333,8 |
- |
- |
- |
- |
2 333,8 |
иные поступления |
|||||
0,481 |
- |
- |
- |
- |
0,481 |
2 333,8 |
- |
- |
- |
- |
2 333,8 |
итого |
|||||
47 |
Ремонт ул. Керченская (от ул. Нахимова до ул. Азовская) |
км |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
бюджет МГО |
Управление ЖКХ, энергетики и транспорта |
|
0,490 |
- |
- |
- |
- |
0,490 |
3 296,6 |
- |
- |
- |
- |
3 296,6 |
иные поступления |
|||||
0,490 |
- |
- |
- |
- |
0,490 |
3 296,6 |
- |
- |
- |
- |
3 296,6 |
итого |
|||||
48 |
Ремонт ул. Азовская (от ул. Севастопольская до ул. Донская) |
км |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
бюджет МГО |
Управление ЖКХ, энергетики и транспорта |
|
0,450 |
- |
- |
- |
- |
0,450 |
2 119,3 |
- |
- |
- |
- |
2 119,3 |
иные поступления |
|||||
0,450 |
- |
- |
- |
- |
0,450 |
2 119,3 |
- |
- |
- |
- |
2 119,3 |
итого |
|||||
49 |
Ремонт ул. Севастопольская (от ул. Нахимова до ул. Азовская) |
км |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
бюджет МГО |
Управление ЖКХ, энергетики и транспорта |
|
0,480 |
- |
- |
- |
- |
0,480 |
2 260,5 |
- |
- |
- |
- |
2 260,5 |
иные поступления |
|||||
0,480 |
- |
- |
- |
- |
0,480 |
2 260,5 |
- |
- |
- |
- |
2 260,5 |
итого |
|||||
50 |
Ремонт ул. Парковая |
км |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
бюджет МГО |
Управление ЖКХ, энергетики и транспорта |
|
1,250 |
- |
- |
- |
- |
1,250 |
5 241,5 |
- |
- |
- |
- |
5 241,5 |
иные поступления |
|||||
1,250 |
- |
- |
- |
- |
1,250 |
5 241,5 |
- |
- |
- |
- |
5 241,5 |
итого |
|||||
51 |
Ремонт ул. Богдана Хмельницкого |
км |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
бюджет МГО |
Управление ЖКХ, энергетики и транспорта |
|
3,501 |
- |
- |
- |
- |
3,501 |
21 139,0 |
- |
- |
- |
- |
21 139,0 |
иные поступления |
|||||
3,501 |
- |
- |
- |
- |
3,501 |
21 139,0 |
- |
- |
- |
- |
21 139,0 |
итого |
|||||
52 |
Ремонт ул. Кирпичная |
км |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
бюджет МГО |
Управление ЖКХ, энергетики и транспорта |
|
1,140 |
- |
- |
- |
- |
1,140 |
4 601,8 |
- |
- |
- |
- |
4 601,8 |
иные поступления |
|||||
1,140 |
- |
- |
- |
- |
1,140 |
4 601,8 |
- |
- |
- |
- |
4 601,8 |
итого |
|||||
53 |
Ремонт Динамовское шоссе |
км |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
бюджет МГО |
Управление ЖКХ, энергетики и транспорта |
|
1,500 |
- |
- |
- |
- |
1,500 |
11 894,6 |
- |
- |
- |
- |
11 894,6 |
иные поступления |
|||||
1,500 |
- |
- |
- |
- |
1,500 |
11 894,6 |
- |
- |
- |
- |
11 894,6 |
итого |
|||||
54 |
Ремонт а/д от а/д "Миасс-Златоуст" до п/л "Феди Горелова", А/д от п/л "Феди Горелова" до Форелевого хозяйства |
км |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
бюджет МГО |
Управление ЖКХ, энергетики и транспорта |
|
4,340 |
- |
- |
- |
- |
4,340 |
17 518,9 |
- |
- |
- |
- |
17 518,9 |
иные поступления |
|||||
4,340 |
- |
- |
- |
- |
4,340 |
17 518,9 |
- |
- |
- |
- |
17 518,9 |
итого |
|||||
55 |
Устройство пешеходного тротуара вдоль ул. 60 лет Октября по четной стороне (от ост. Кленовой до пер. Чечеткина) |
км |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
бюджет МГО |
Управление ЖКХ, энергетики и транспорта |
|
0,930 |
- |
- |
- |
- |
0,930 |
3 190,3 |
- |
- |
- |
- |
3 190,3 |
иные поступления |
|||||
0,930 |
- |
- |
- |
- |
0,930 |
3 190,3 |
- |
- |
- |
- |
3 190,3 |
итого |
|||||
56 |
Устройство пешеходного тротуара вдоль пер. Широкий (по четной стороне) от ул. Пушкина до ул. Ремесленная) |
км |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
бюджет МГО |
Управление ЖКХ, энергетики и транспорта |
|
0,100 |
- |
- |
- |
- |
0,100 |
343,0 |
- |
- |
- |
- |
343,0 |
иные поступления |
|||||
0,100 |
- |
- |
- |
- |
0,100 |
343,0 |
- |
- |
- |
- |
343,0 |
итого |
|||||
57 |
Устройство пешеходного тротуара вдоль пер. Автомеханический (по нечетной стороне) от ул. Пушкина до ул. Нагорная |
км |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
бюджет МГО |
Управление ЖКХ, энергетики и транспорта |
|
0,200 |
- |
- |
- |
- |
0,200 |
686,1 |
- |
- |
- |
- |
686,1 |
иные поступления |
|||||
0,200 |
- |
- |
- |
- |
0,200 |
686,1 |
- |
- |
- |
- |
686,1 |
итого |
|||||
58 |
Устройство пешеходного тротуара вдоль ул. Пушкина (от пер. Жебруна до ул. Охотная) |
км |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
бюджет МГО |
Управление ЖКХ, энергетики и транспорта |
|
1,150 |
- |
- |
- |
- |
1,150 |
3 945,0 |
- |
- |
- |
- |
3 945,0 |
иные поступления |
|||||
1,150 |
- |
- |
- |
- |
1,150 |
3 945,0 |
- |
- |
- |
- |
3 945,0 |
итого |
|||||
59 |
Устройство пешеходного тротуара вдоль ул. 8 Марта (по нечетной стороне) от пер. Подстанционный до ул. Труда |
км |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
бюджет МГО |
Управление ЖКХ, энергетики и транспорта |
|
0,464 |
- |
- |
- |
- |
0,464 |
1 591,7 |
- |
- |
- |
- |
1 591,7 |
иные поступления |
|||||
0,464 |
- |
- |
- |
- |
0,464 |
1 591,7 |
- |
- |
- |
- |
1 591,7 |
итого |
|||||
60 |
Устройство пешеходного тротуара вдоль ул. Труда (по нечетной стороне) |
км |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
бюджет МГО |
Управление ЖКХ, энергетики и транспорта |
|
1,090 |
- |
- |
- |
- |
1,090 |
3 739,0 |
- |
- |
- |
- |
3 739,0 |
иные поступления |
|||||
1,090 |
- |
- |
- |
- |
1,090 |
3 739,0 |
- |
- |
- |
- |
3 739,0 |
итого |
|||||
61 |
Ремонт автомобильной дороги по ул. Запрудная |
км |
0,224 |
- |
0,224 |
- |
- |
- |
428,8 |
- |
428,8 |
- |
- |
- |
бюджет МГО |
Управление ЖКХ, энергетики и транспорта |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3 739,0 |
- |
- |
- |
- |
3 739,0 |
иные поступления |
|||||
0,224 |
- |
0,224 |
- |
- |
- |
4 167,8 |
- |
428,8 |
- |
- |
3 739,0 |
итого |
|||||
62 |
Перенос автобусной остановки в п. Известковом |
1 шт. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
532,5 |
- |
532,5 |
- |
- |
- |
бюджет МГО |
Управление ЖКХ, энергетики и транспорта |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
иные поступления |
|||||
- |
- |
- |
- |
- |
- |
532,5 |
- |
532,5 |
- |
- |
- |
итого |
|||||
63 |
Восстановление водопропускной трубы в районе ул. 8 Марта, 123 |
1 шт. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
31,2 |
- |
31,2 |
- |
- |
- |
бюджет МГО |
Управление ЖКХ, энергетики и транспорта |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
иные поступления |
|||||
- |
- |
- |
- |
- |
- |
31,2 |
- |
31,2 |
- |
- |
- |
итого |
|||||
64 |
Обустройство двух новых остановок между остановкой "Торговый центр" и "Менделеева" |
2 шт. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
бюджет МГО |
Управление ЖКХ, энергетики и транспорта |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
921,6 |
- |
- |
921,6 |
- |
- |
иные поступления |
|||||
- |
- |
- |
- |
- |
- |
921,6 |
- |
- |
921,6 |
- |
- |
итого |
|||||
65 |
Устройство ливневой канализации по пер. Жебруна (от ул. Нагорной до ул. Ремесленной) на территории избирательного округа N 24 |
1 шт. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
500,0 |
500,0 |
- |
- |
- |
- |
бюджет МГО |
Управление ЖКХ, энергетики и транспорта |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 000,0 |
- |
- |
1 000,0 |
- |
- |
иные поступления |
|||||
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 500,0 |
500,0 |
- |
1 000,0 |
- |
- |
итого |
|||||
66 |
Проект планировки территории (асфальтирование проезжей части дороги с устройством ливневой канавы и пешеходного тротуара) по пер. Жебруна, Широкий от ул. Пушкина до конца (избирательный округ N 24) |
1 шт. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
60,0 |
- |
60,0 |
- |
- |
- |
бюджет МГО |
Управление ЖКХ, энергетики и транспорта |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
иные поступления |
|||||
- |
- |
- |
- |
- |
- |
60,0 |
- |
60,0 |
- |
- |
- |
итого |
|||||
67 |
Разработка проектно-изыскательских работ по объектам "Капитальный ремонт дороги по пер. Широкий" и пер. Жебруна", в том числе гос. экспертиза |
1 шт. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
210,0 |
- |
210,0 |
- |
- |
- |
бюджет МГО |
Управление ЖКХ, энергетики и транспорта |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
иные поступления |
|||||
- |
- |
- |
- |
- |
- |
210,0 |
- |
210,0 |
- |
- |
- |
итого |
|||||
68 |
Восстановление водопропускной трубы дорог общего пользования по адресам: ул. Нагорная, ул. Ремесленная, ул. Чебаркульская, ул. Чернореченская (избирательный округ N 24) |
1 шт. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
335,0 |
- |
335,0 |
- |
- |
- |
бюджет МГО |
Управление ЖКХ, энергетики и транспорта |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
иные поступления |
|||||
- |
- |
- |
- |
- |
- |
335,0 |
- |
335,0 |
- |
- |
- |
итого |
|||||
69 |
Демонтаж участка автомобильной дороги к санаторию-профилакторию "Кошкуль" (разборке покрытия из щебня и ПГС) |
1 шт. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100,0 |
- |
100,0 |
- |
- |
- |
бюджет МГО |
Управление ЖКХ, энергетики и транспорта |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
иные поступления |
|||||
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100,0 |
- |
100,0 |
- |
- |
- |
итого |
|||||
70 |
Предпроектное обследование мостовых сооружений |
2 шт. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 600,0 |
- |
- |
1 600,0 |
- |
- |
бюджет МГО |
Управление ЖКХ, энергетики и транспорта |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
иные поступления |
|||||
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 600,0 |
- |
- |
1 600,0 |
- |
- |
итого |
|||||
71 |
Ремонт ливневой канализации |
4 объекта |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 200,0 |
- |
- |
1 200,0 |
- |
- |
бюджет МГО |
Управление ЖКХ, энергетики и транспорта |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
иные поступления |
|||||
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 200,0 |
- |
- |
1 200,0 |
- |
- |
итого |
|||||
72 |
Устройство подъездов на подходе к путепроводу по ул. Ломоносова, ул. Магистральная, ул. Кирова |
1 шт. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
бюджет МГО |
Управление ЖКХ, энергетики и транспорта |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 287,8 |
- |
- |
2 287,8 |
- |
- |
иные поступления |
|||||
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 287,8 |
- |
- |
2 287,8 |
- |
- |
итого |
|||||
|
Итого по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог |
км |
57,349 |
5,117 |
6,095 |
16,439 |
4,354 |
25,344 |
495 945,0 |
26 570,5 |
27 248,5 |
137 847,1 |
155 216,4 |
149 062,5 |
|
|
|
|
|
|
5,713 |
- |
5,713 |
- |
- |
- |
23 388,4 |
- |
23 388,4 |
- |
- |
- |
бюджет Челябинской области |
||
|
в том числе |
|
5,499 |
5,117 |
0,382 |
- |
- |
- |
33 230,6 |
26 570,5 |
3 860,1 |
2 800,0 |
- |
- |
бюджет МГО |
||
|
|
|
46,137 |
- |
- |
16,439 |
4,354 |
25,344 |
439 326,0 |
- |
- |
135 047,1 |
155 216,4 |
149 062,5 |
иные поступления |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Содержание автомобильных дорог |
||||||||||||||||
1 |
Очистка дорог от снега |
м2 |
353 471 725,88 |
64 786 420,00 |
62 078 208,88 |
75 535 699,00 |
75 535 699,00 |
75 535 699,00 |
25 773,4 |
4 664,9 |
4 566,8 |
5 513,9 |
5 513,9 |
5 513,9 |
бюджет МГО |
Управление ЖКХ, энергетики и транспорта |
|
353 471 725,88 |
64 786 420,00 |
62 078 208,88 |
75 535 699,00 |
75 535 699,00 |
75 535 699,00 |
25 773,4 |
4 664,9 |
4 566,8 |
5 513,9 |
5 513,9 |
5 513,9 |
в том числе МДФ |
|||||
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
иные поступления |
|||||
353 471 725,88 |
64 786 420,00 |
62 078 208,88 |
75 535 699,00 |
75 535 699,00 |
75 535 699,00 |
25 773,4 |
4 664,9 |
4 566,8 |
5 513,9 |
5 513,9 |
5 513,9 |
итого |
|||||
2 |
Уборка снежных валов |
км |
4 136,95 |
707,20 |
777,75 |
884,00 |
884,00 |
884,00 |
992,4 |
169,4 |
187,3 |
211,9 |
211,9 |
211,9 |
бюджет МГО |
Управление ЖКХ, энергетики и транспорта |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
иные поступления |
|||||
4 136,95 |
707,20 |
777,75 |
884,00 |
884,00 |
884,00 |
992,4 |
169,4 |
187,3 |
211,9 |
211,9 |
211,9 |
итого |
|||||
3 |
Россыпь противогололедного материала |
м2 |
407 471 426,32 |
74 315 043,00 |
71 365 349,32 |
87 263 678,00 |
87 263 678,00 |
87 263 678,00 |
39 251,1 |
7 126,7 |
6 920,5 |
8 401,3 |
8 401,3 |
8 401,3 |
бюджет МГО |
Управление ЖКХ, энергетики и транспорта |
|
274 957 085,69 |
1 814 418,64 |
11 351 633,05 |
87 263 678,00 |
87 263 678,00 |
87 263 678,00 |
26 497,1 |
174,0 |
1 119,2 |
8 401,3 |
8 401,3 |
8 401,3 |
в том числе МДФ |
|||||
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
иные поступления |
|||||
682 428 512,01 |
76 129 461,64 |
82 716 982,37 |
174 527 356,00 |
174 527 356,00 |
174 527 356,00 |
39 251,1 |
7 126,7 |
6 920,5 |
8 401,3 |
8 401,3 |
8 401,3 |
итого |
|||||
4 |
Заготовка противогололедного материала |
м3 |
27 375,88 |
4 928,00 |
4 810,88 |
5 879,00 |
5 879,00 |
5 879,00 |
29 928,6 |
5 273,0 |
5 279,8 |
6 458,6 |
6 458,6 |
6 458,6 |
бюджет МГО |
Управление ЖКХ, энергетики и транспорта |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
иные поступления |
|||||
27 375,88 |
4 928,00 |
4 810,88 |
5 879,00 |
5 879,00 |
5 879,00 |
29 928,6 |
5 273,0 |
5 279,8 |
6 458,6 |
6 458,6 |
6 458,6 |
итого |
|||||
5 |
Погрузка и вывоз снега с дорог |
т |
56 806,70 7 762,00 |
|
10 758,70 |
12 762,00 |
12 762,00 |
12 762,00 |
7 402,7 |
1 010,2 |
1 402,9 |
1 663,2 |
1 663,2 |
1 663,2 |
бюджет МГО |
Управление ЖКХ, энергетики и транспорта |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
иные поступления |
|||||
56 806,70 |
7 762,00 |
10 758,70 |
12 762,00 |
12 762,00 |
12 762,00 |
7 402,7 |
1 010,2 |
1 402,9 |
1 663,2 |
1 663,2 |
1 663,2 |
итого |
|||||
6 |
Очистка посадочных площадок и пешеходных переходов от снега |
м2 |
2 988 963,11 |
558 355,00 |
521 813,11 |
636 265,00 |
636 265,00 |
636 265,00 |
25 777,1 |
4 644,1 |
4 539,1 |
5 531,3 |
5 531,3 |
5 531,3 |
бюджет МГО |
Управление ЖКХ, энергетики и транспорта |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
иные поступления |
|||||
2 988 963,11 |
558 355,00 |
521 813,11 |
636 265,00 |
636 265,00 |
636 265,00 |
25 777,1 |
4 644,1 |
4 539,1 |
5 531,3 |
5 531,3 |
5 531,3 |
итого |
|||||
7 |
Очистка дорожных ограждений от снега |
м |
55 946,25 |
9 920,00 |
10 314,25 |
11 904,00 |
11 904,00 |
11 904,00 |
311,7 |
53,4 |
57,9 |
66,8 |
66,8 |
66,8 |
бюджет МГО |
Управление ЖКХ, энергетики и транспорта |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
иные поступления |
|
||||
55 946,25 |
9 920,00 |
10 314,25 |
11 904,00 |
11 904,00 |
11 904,00 |
311,7 |
53,4 |
57,9 |
66,8 |
66,8 |
66,8 |
итого |
|||||
8 |
Промывка ливневой канализации зимой |
м |
1 593,94 |
140,00 |
364,94 |
363,00 |
363,00 |
363,00 |
3 602,3 |
302,5 |
836,8 |
821,0 |
821,0 |
821,0 |
бюджет МГО |
Управление ЖКХ, энергетики и транспорта |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
иные поступления |
|||||
1 593,94 |
140,00 |
364,94 |
363,00 |
363,00 |
363,00 |
3 602,3 |
302,5 |
836,8 |
821,0 |
821,0 |
821,0 |
итого |
|||||
9 |
Дежурство транспорта на зимний период |
чел. - час |
44 998,11 |
10 008,00 |
7 864,11 |
9 042,00 |
9 042,00 |
9 042,00 |
19 086,9 |
4 098,8 |
3 370,0 |
3 872,7 |
3 872,7 |
3 872,7 |
бюджет МГО |
Управление ЖКХ, энергетики и транспорта |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
иные поступления |
|||||
44 998,11 |
10 008,00 |
7 864,11 |
9 042,00 |
9 042,00 |
9 042,00 |
19 086,9 |
4 098,8 |
3 370,0 |
3 872,7 |
3 872,7 |
3 872,7 |
итого |
|||||
10 |
Уборка различных предметов и мусора с дорог |
км |
75 002,12 |
15 113,36 |
13 933,48 |
15 318,43 |
15 318,43 |
15 318,43 |
25 486,4 |
5 003,2 |
4 765,9 |
5 239,1 |
5 239,1 |
5 239,1 |
бюджет МГО |
Управление ЖКХ, энергетики и транспорта |
|
70 101,29 |
15 113,36 |
13 933,48 |
13 240,17 |
13 907,14 |
13 907,14 |
22 928,8 |
5 003,2 |
4 765,9 |
2 681,5 |
5 239,1 |
5 239,1 |
в том числе МДФ |
|||||
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
иные поступления |
|||||
75 002,12 |
15 113,36 |
13 933,48 |
15 318,43 |
15 318,43 |
15 318,43 |
25 486,4 |
5 003,2 |
4 765,9 |
5 239,1 |
5 239,1 |
5 239,1 |
итого |
|||||
11 |
Очистка дорог от мусора вручную |
м2 |
1 290 000 |
258 000 |
258 000 |
258 000 |
258 000 |
258 000 |
4 004,7 |
774,7 |
807,5 |
807,5 |
807,5 |
807,5 |
бюджет МГО |
Управление ЖКХ, энергетики и транспорта |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
иные поступления |
|||||
1 290 000 |
258 000 |
258 000 |
258 000 |
258 000 |
258 000 |
4 004,7 |
774,7 |
807,5 |
807,5 |
807,5 |
807,5 |
итого |
|||||
12 |
Механизированная очистка покрытий от пыли и грязи |
м2 |
311 990 662,00 |
62 444 290,00 |
62 386 593,00 |
62 386 593,00 |
62 386 593,00 |
62 386 593,00 |
25 381,6 |
5 092,4 |
5 072,3 |
5 072,3 |
5 072,3 |
5 072,3 |
бюджет МГО |
Управление ЖКХ, энергетики и транспорта |
|
174 434 684,60 |
62 444 336,00 |
62 386 593,00 |
- |
19 321 234,73 |
30 282 520,87 |
14 197,7 |
5 092,4 |
5 072,3 |
- |
1 570,9 |
2 462,1 |
в том числе МДФ |
|||||
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
иные поступления |
|||||
311 990 662,00 |
62 444 290,00 |
62 386 593,00 |
62 386 593,00 |
62 386 593,00 |
62 386 593,00 |
25 381,6 |
5 092,4 |
5 072,3 |
5 072,3 |
5 072,3 |
5 072,3 |
итого |
|||||
13 |
Ямочный ремонт асфальтовых дорог |
м2 |
61 858,00 |
11 390,00 |
12 617,00 |
12 617,00 |
12 617,00 |
12 617,00 |
30 190,8 |
5 706,4 |
6 121,1 |
6 121,1 |
6 121,1 |
6 121,1 |
бюджет МГО |
Управление ЖКХ, энергетики и транспорта |
|
37 851,00 |
- |
- |
12 617,00 |
12 617,00 |
12 617,00 |
18 363,3 |
- |
- |
6 121,1 |
6 121,1 |
6 121,1 |
иные поступления |
|||||
99 709,00 |
11 390,00 |
12 617,00 |
25 234,00 |
25 234,00 |
25 234,00 |
48 554,1 |
5 706,4 |
6 121,1 |
12 242,2 |
12 242,2 |
12 242,2 |
итого |
|||||
14 |
Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетона |
т |
15 681,74 |
1 521,74 |
3 540,00 |
3 540,00 |
3 540,00 |
3 540,00 |
57 424,0 |
5 915,6 |
12 877,1 |
12 877,1 |
12 877,1 |
12 877,1 |
бюджет МГО |
Управление ЖКХ, энергетики и транспорта |
|
10 620,00 |
- |
- |
3 540,00 |
3 540,00 |
3 540,00 |
38 631,3 |
- |
- |
12 877,1 |
12 877,1 |
12 877,1 |
иные поступления |
|||||
26 301,74 |
1 521,74 |
3 540,00 |
7 080,00 |
7 080,00 |
7 080,00 |
96 055,3 |
5 915,6 |
12 877,1 |
25 754,2 |
25 754,2 |
25 754,2 |
итого |
|||||
15 |
Заделка трещин в асфальтобетонных покрытиях |
м |
10 000,00 |
10 000,00 |
- |
- |
- |
- |
540,6 |
540,6 |
- |
- |
- |
- |
бюджет МГО |
Управление ЖКХ, энергетики и транспорта |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
иные поступления |
|||||
10 000,00 |
10 000,00 |
- |
- |
- |
- |
540,6 |
540,6 |
- |
- |
- |
- |
итого |
|||||
16 |
Профилировка дорог 4 категории |
м2 |
1 050 000,00 |
210 000,00 |
210 000,00 |
210 000,00 |
210 000,00 |
210 000,00 |
18 347,0 |
3 592,2 |
3 688,7 |
3 688,7 |
3 688,7 |
3 688,7 |
бюджет МГО |
Управление ЖКХ, энергетики и транспорта |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
иные поступления |
|||||
1 050 000,00 |
210 000,00 |
210 000,00 |
210 000,00 |
210 000,00 |
210 000,00 |
18 347,0 |
3 592,2 |
3 688,7 |
3 688,7 |
3 688,7 |
3 688,7 |
итого |
|||||
17 |
Отсыпка, грейдирование дорог 4 категории |
м3 |
25 350,00 |
5 070,00 |
5 070,00 |
5 070,00 |
5 070,00 |
5 070,00 |
12 756,6 |
2 526,6 |
2 557,5 |
2 557,5 |
2 557,5 |
2 557,5 |
бюджет МГО |
Управление ЖКХ, энергетики и транспорта |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
иные поступления |
|||||
25 350,00 |
5 070,00 |
5 070,00 |
5 070,00 |
5 070,00 |
5 070,00 |
12 756,6 |
2 526,6 |
2 557,5 |
2 557,5 |
2 557,5 |
2 557,5 |
итого |
|||||
18 |
Механизированная уборка прилотковой части дорог |
км |
7 453,39 |
1 468,47 |
1 496,23 |
1 496,23 |
1 496,23 |
1 496,23 |
11 007,4 |
2 161,0 |
2 211,6 |
2 211,6 |
2 211,6 |
2 211,6 |
бюджет МГО |
Управление ЖКХ, энергетики и транспорта |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
иные поступления |
|||||
7 453,39 |
1 468,47 |
1 496,23 |
1 496,23 |
1 496,23 |
1 496,23 |
11 007,4 |
2 161,0 |
2 211,6 |
2 211,6 |
2 211,6 |
2 211,6 |
итого |
|||||
19 |
Уборка грунтовых наносов с дорог 1,2,3а,3б категорий с отвозкой |
м3 |
6 712,00 |
992,00 |
1 430,00 |
1 430,00 |
1 430,00 |
1 430,00 |
5 017,2 |
736,0 |
1 070,3 |
1 070,3 |
1 070,3 |
1 070,3 |
бюджет МГО |
Управление ЖКХ, энергетики и транспорта |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
иные поступления |
|||||
6 712,00 |
992,00 |
1 430,00 |
1 430,00 |
1 430,00 |
1 430,00 |
5 017,2 |
736,0 |
1 070,3 |
1 070,3 |
1 070,3 |
1 070,3 |
итого |
|||||
20 |
Планировка обочин |
км |
4 878,00 |
975,60 |
975,60 |
975,60 |
975,60 |
975,60 |
1 908,4 |
380,0 |
382,1 |
382,1 |
382,1 |
382,1 |
бюджет МГО |
Управление ЖКХ, энергетики и транспорта |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
иные поступления |
|||||
4 878,00 |
975,60 |
975,60 |
975,60 |
975,60 |
975,60 |
1 908,4 |
380,0 |
382,1 |
382,1 |
382,1 |
382,1 |
итого |
|||||
21 |
Отсыпка обочин |
м3 |
5 500,00 |
1 100,00 |
1 100,00 |
1 100,00 |
1 100,00 |
1 100,00 |
2 767,8 |
548,2 |
554,9 |
554,9 |
554,9 |
554,9 |
бюджет МГО |
Управление ЖКХ, энергетики и транспорта |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
иные поступления |
|||||
5 500,00 |
1 100,00 |
1 100,00 |
1 100,00 |
1 100,00 |
1 100,00 |
2 767,8 |
548,2 |
554,9 |
554,9 |
554,9 |
554,9 |
итого |
|||||
22 |
Восстановление водоотводных канав |
м3 |
1 423,00 |
284,60 |
284,60 |
284,60 |
284,60 |
284,60 |
596,6 |
119,0 |
119,4 |
119,4 |
119,4 |
119,4 |
бюджет МГО |
Управление ЖКХ, энергетики и транспорта |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
иные поступления |
|||||
1 423,00 |
284,60 |
284,60 |
284,60 |
284,60 |
284,60 |
596,6 |
119,0 |
119,4 |
119,4 |
119,4 |
119,4 |
итого |
|||||
23 |
Разработка водоотводных канав |
м3 |
400,00 |
- |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
172,8 |
- |
43,2 |
43,2 |
43,2 |
43,2 |
бюджет МГО |
Управление ЖКХ, энергетики и транспорта |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
иные поступления |
|||||
400,00 |
- |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
172,8 |
- |
43,2 |
43,2 |
43,2 |
43,2 |
итого |
|||||
24 |
Окос травы и срезка дикой поросли |
м2 |
1 420 905 |
284 181 |
284 181 |
284 181 |
284 181 |
284 181 |
6 153,3 |
1 198,1 |
1 238,8 |
1 238,8 |
1 238,8 |
1 238,8 |
бюджет МГО |
Управление ЖКХ, энергетики и транспорта |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
иные поступления |
|||||
1 420 905 |
284 181 |
284 181 |
284 181 |
284 181 |
284 181 |
6 153,3 |
1 198,1 |
1 238,8 |
1 238,8 |
1 238,8 |
1 238,8 |
итого |
|||||
25 |
Обстановка пути |
м2 |
2 332 875 |
466 575 |
466 575 |
466 575 |
466 575 |
466 575 |
7 242,2 |
1 401,0 |
1 460,3 |
1 460,3 |
1 460,3 |
1 460,3 |
бюджет МГО |
Управление ЖКХ, энергетики и транспорта |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
иные поступления |
|||||
2 332 875 |
466 575 |
466 575 |
466 575 |
466 575 |
466 575 |
7 242,2 |
1 401,0 |
1 460,3 |
1 460,3 |
1 460,3 |
1 460,3 |
итого |
|||||
26 |
Побелка бортового камня |
м2 |
39 680,00 |
7 936,00 |
7 936,00 |
7 936,00 |
7 936,00 |
7 936,00 |
1 526,8 |
295,6 |
307,8 |
307,8 |
307,8 |
307,8 |
бюджет МГО |
Управление ЖКХ, энергетики и транспорта |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
иные поступления |
|||||
39 680,00 |
7 936,00 |
7 936,00 |
7 936,00 |
7 936,00 |
7 936,00 |
1 526,8 |
295,6 |
307,8 |
307,8 |
307,8 |
307,8 |
итого |
|
||||
27 |
Ремонт люков ливневой канализации |
шт. |
90,00 |
18,00 |
18,00 |
18,00 |
18,00 |
18,00 |
780,4 |
154,4 |
156,5 |
156,5 |
156,5 |
156,5 |
бюджет МГО |
Управление ЖКХ, энергетики и транспорта |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
иные поступления |
|||||
90,00 |
18,00 |
18,00 |
18,00 |
18,00 |
18,00 |
780,4 |
154,4 |
156,5 |
156,5 |
156,5 |
156,5 |
итого |
|||||
28 |
Очистка дождеприемных колодцев |
м3 |
587,50 |
117,50 |
117,50 |
117,50 |
117,50 |
117,50 |
2 532,4 |
492,4 |
510,0 |
510,0 |
510,0 |
510,0 |
бюджет МГО |
Управление ЖКХ, энергетики и транспорта |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
иные поступления |
|||||
587,50 |
117,50 |
117,50 |
117,50 |
117,50 |
117,50 |
2 532,4 |
492,4 |
510,0 |
510,0 |
510,0 |
510,0 |
итого |
|||||
29 |
Очистка ливнеперехватов |
м3 |
1 147,00 |
431,00 |
179,00 |
179,00 |
179,00 |
179,00 |
2 888,7 |
960,7 |
482,0 |
482,0 |
482,0 |
482,0 |
бюджет МГО |
Управление ЖКХ, энергетики и транспорта |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
иные поступления |
|||||
1 147,00 |
431,00 |
179,00 |
179,00 |
179,00 |
179,00 |
2 888,7 |
960,7 |
482,0 |
482,0 |
482,0 |
482,0 |
итого |
|||||
30 |
Промывка ливневой канализации |
м |
3 500,00 |
700,00 |
700,00 |
700,00 |
700,00 |
700,00 |
6 931,0 |
1 353,4 |
1 394,4 |
1 394,4 |
1 394,4 |
1 394,4 |
бюджет МГО |
Управление ЖКХ, энергетики и транспорта |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
иные поступления |
|||||
3 500,00 |
700,00 |
700,00 |
700,00 |
700,00 |
700,00 |
6 931,0 |
1 353,4 |
1 394,4 |
1 394,4 |
1 394,4 |
1 394,4 |
итого |
|||||
31 |
Замена бортового камня |
м |
590,00 |
110,00 |
120,00 |
120,00 |
120,00 |
120,00 |
866,8 |
158,4 |
177,1 |
177,1 |
177,1 |
177,1 |
бюджет МГО |
Управление ЖКХ, энергетики и транспорта |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
иные поступления |
|||||
590,00 |
110,00 |
120,00 |
120,00 |
120,00 |
120,00 |
866,8 |
158,4 |
177,1 |
177,1 |
177,1 |
177,1 |
итого |
|||||
32 |
Мосты (окраска перил) |
м |
1 600,00 |
320,00 |
320,00 |
320,00 |
320,00 |
320,00 |
370,8 |
70,8 |
75,0 |
75,0 |
75,0 |
75,0 |
бюджет МГО |
Управление ЖКХ, энергетики и транспорта |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
иные поступления |
|||||
1 600,00 |
320,00 |
320,00 |
320,00 |
320,00 |
320,00 |
370,8 |
70,8 |
75,0 |
75,0 |
75,0 |
75,0 |
итого |
|||||
33 |
Покраска автопавильонов |
м2 |
3 000,00 |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
81,9 |
15,9 |
16,5 |
16,5 |
16,5 |
16,5 |
бюджет МГО |
Управление ЖКХ, энергетики и транспорта |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
иные поступления |
|||||
3 000,00 |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
81,9 |
15,9 |
16,5 |
16,5 |
16,5 |
16,5 |
итого |
|||||
34 |
Установка стальных урн |
шт. |
10,00 |
10,00 |
- |
- |
- |
- |
24,4 |
24,4 |
- |
- |
- |
- |
бюджет МГО |
Управление ЖКХ, энергетики и транспорта |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
иные поступления |
|||||
10,00 |
10,00 |
- |
- |
- |
- |
24,4 |
24,4 |
- |
- |
- |
- |
итого |
|||||
35 |
Установка скамьи |
шт. |
10,00 |
10,00 |
- |
- |
- |
- |
35,3 |
35,3 |
- |
- |
- |
- |
бюджет МГО |
Управление ЖКХ, энергетики и транспорта |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
иные поступления |
|||||
10,00 |
10,00 |
- |
- |
- |
- |
35,3 |
35,3 |
- |
- |
- |
- |
итого |
|||||
36 |
Ремонт автопавильона |
м2 |
360,00 |
40,00 |
80,00 |
80,00 |
80,00 |
80,00 |
462,1 |
50,1 |
103,0 |
103,0 |
103,0 |
103,0 |
бюджет МГО |
Управление ЖКХ, энергетики и транспорта |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
иные поступления |
|||||
360,00 |
40,00 |
80,00 |
80,00 |
80,00 |
80,00 |
462,1 |
50,1 |
103,0 |
103,0 |
103,0 |
103,0 |
итого |
|||||
37 |
Очистка отстойника от ила и грязи по ул. Романенко между домами N 13 и N 19 |
т |
2 240,40 |
448,08 |
448,08 |
448,08 |
448,08 |
448,08 |
1 401,5 |
275,1 |
281,6 |
281,6 |
281,6 |
281,6 |
бюджет МГО |
Управление ЖКХ, энергетики и транспорта |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
иные поступления |
|||||
2 240,40 |
448,08 |
448,08 |
448,08 |
448,08 |
448,08 |
1 401,5 |
275,1 |
281,6 |
281,6 |
281,6 |
281,6 |
итого |
|||||
38 |
Ямочный ремонт и устройство выравнивающего слоя на территории изб. округа N 16 |
м2 |
175,00 |
175,00 |
- |
- |
- |
- |
348,8 |
348,8 |
- |
- |
- |
- |
бюджет МГО |
Управление ЖКХ, энергетики и транспорта |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
иные поступления |
|||||
175,00 |
175,00 |
- |
- |
- |
- |
348,8 |
348,8 |
- |
- |
- |
- |
итого |
|||||
39 |
Работы по содержанию автомобильных дорог за 2016 год |
м2 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
6 225,5 |
6 225,5 |
- |
- |
- |
- |
бюджет МГО |
Управление ЖКХ, энергетики и транспорта |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
иные поступления |
|||||
- |
- |
- |
- |
- |
- |
6 225,5 |
6 225,5 |
- |
- |
- |
- |
итого |
|||||
40 |
Очистка водоперепускных бетонных лотков |
|
1 008,00 |
- |
252,00 |
252,00 |
252,00 |
252,00 |
2 038,0 |
- |
509,5 |
509,5 |
509,5 |
509,5 |
бюджет МГО |
Управление ЖКХ, энергетики и транспорта |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
иные поступления |
|||||
1 008,00 |
- |
252,00 |
252,00 |
252,00 |
252,00 |
2 038,0 |
- |
509,5 |
509,5 |
509,5 |
509,5 |
итого |
|||||
41 |
Ремонт скамьи |
м2 |
44,00 |
- |
11,00 |
11,00 |
11,00 |
11,00 |
8,0 |
- |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
бюджет МГО |
Управление ЖКХ, энергетики и транспорта |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
иные поступления |
|||||
44,00 |
- |
11,00 |
11,00 |
11,00 |
11,00 |
8,0 |
- |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
итого |
|||||
42 |
Работы по содержанию автомобильных дорог за 2017 год |
м2 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
6 203,2 |
- |
6 203,2 |
- |
- |
- |
бюджет МГО |
Управление ЖКХ, энергетики и транспорта |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
иные поступления |
|||||
- |
- |
- |
- |
- |
- |
6 203,2 |
- |
6 203,2 |
- |
- |
- |
итого |
|||||
|
Итого по содержанию автомобильных дорог |
450 843,8 |
73 498,8 |
80 350,4 |
98 998,2 |
98 998,2 |
98 998,2 |
|
|
||||||||
|
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
393 849,2 |
73 498,8 |
80 350,4 |
80 000,0 |
80 000,0 |
80 000,0 |
бюджет МГО |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
89 397,0 |
14 934,5 |
15 524,2 |
16 596,7 |
20 725,2 |
21 616,4 |
в том числе МДФ |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
56 994,6 |
- |
- |
18 998,2 |
18 998,2 |
18 998,2 |
иные поступления |
||
|
ИТОГО по подпрограмме |
1 783 782,0 |
100 212,3 |
107 941,9 |
304 370,3 |
615 478,8 |
655 778,7 |
|
|||||||||
|
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
23 388,4 |
- |
23 388,4 |
- |
- |
- |
бюджет Челябинской области |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
433 565,8 |
100 212,3 |
84 553,5 |
88 800,0 |
80 000,0 |
80 000,0 |
бюджет МГО |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
89 397,0 |
14 934,5 |
15 524,2 |
16 596,7 |
20 725,2 |
21 616,4 |
в том числе МДФ |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 326 827,8 |
- |
- |
215 570,3 |
535 478,8 |
575 778,7 |
иные поступления |
VI. Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы
Источником финансирования мероприятий подпрограммы являются средства местного, бюджета и иные поступления.
Таблица 2 (тыс. руб.) | ||||||
Источник финансирования |
ИТОГО |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
бюджет Челябинской области |
23 388,4 |
- |
23 388,4 |
- |
- |
- |
бюджет Миасского городского округа |
433 565,8 |
100 212,3 |
84 553,5 |
88 800,0 |
80 000,0 |
80 000,0 |
в том числе МДФ |
89 397,0 |
14 934,5 |
15 524,2 |
16 596,7 |
20 725,2 |
21 616,4 |
иные поступления |
1 326 827,8 |
- |
- |
215 570,3 |
535 478,8 |
575 778,7 |
ИТОГО |
1 783 782,0 |
100 212,3 |
107 941,9 |
304 370,3 |
615 478,8 |
655 778,7 |
Финансирование подпрограммы осуществляется в пределах средств, утверждённых в бюджете Миасского городского округа на соответствующий финансовый год. При реализации подпрограммы возможно привлечение средств бюджетов вышестоящих уровней, выделяемых Миасскому городскому округу в качестве субсидий для реализации программных мероприятий, а также привлечение средств из внебюджетных источников.
В 2017 году из областного бюджета Миасскому городскому округу распоряжением Губернатора Челябинской области от 13.06.2017 г. N 336-рп "О направлении средств" в виде дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов на ремонт дорог выделено 5 000,00 тыс. руб.
В 2018 году за счет Государственной программы Челябинской области "Развитие дорожного хозяйства в Челябинской области на 2015-2022 годы "Подпрограмма "Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования в Челябинской области", утвержденной Постановлением Правительства Челябинской области от 28.11.2014 г. N 64-П, Миасскому городскому округу выделены средства в объеме 23 388,4 тыс. руб.
Мобилизация средств внебюджетных источников должна осуществляться на постоянной основе. Для реализации программных мероприятий могут быть привлечены такие иные поступления, как взносы участников реализации подрограммы и региональных программ, включая предприятия и организации различных форм собственности, целевые отчисления от прибыли предприятий, заинтересованных в осуществлении подпрограммы, кредиты банков, средства фондов и общественных организаций, заинтересованных в реализации Программы (или ее отдельных мероприятий), а также другие поступления.
Мероприятия за счет средств внебюджетных источников реализуются на основании отдельных соглашений (согласований) муниципальных заказчиков Программы с хозяйствующими субъектами, которые софинансируют реализацию мероприятий или непосредственно их выполняют.
В рамках Программы возможно привлечение средств организаций, осуществляющих страховую деятельность, медицинское обеспечение, изготовление, техническое
обслуживание и ремонт транспортных средств, содержание и ремонт дорог, занимающихся подготовкой и переподготовкой участников дорожного движения, перевозками грузов и пассажиров, а также общественных организаций (союзов, ассоциаций).
Привлечение средств внебюджетных источников основывается на принципе добровольности организаций профинансировать мероприятия Программы.
Заинтересованность организаций в финансировании этих мероприятий выражается в том, что они могут получить опосредованный эффект от снижения количества дорожно-транспортных происшествий.
VII. Организация управления и механизм реализации муниципальной подпрограммы
Основные мероприятия, предусмотренные программой, могут уточняться и дополняться в зависимости от изменений законодательства РФ или Челябинской области, возможностей источников финансирования.
Руководителем программы является начальник Управления ЖКХ, энергетики и транспорта Администрации Миасского городского округа, который несет ответственность за ее реализацию, конечные результаты, целевое и эффективное использование выделяемых на выполнение программы финансовых средств, а также определяет формы и методы управления реализации программы.
Ответственным исполнителем мероприятий, предусмотренных программой, является Управление ЖКХ, энергетики и транспорта Администрации Миасского городского округа.
Ответственный исполнитель:
1) обеспечивает разработку муниципальной программы, ее согласование и внесение в установленном порядке на утверждение Главе Миасского городского округа;
2) формирует структуру муниципальной программы, а также перечень соисполнителей и участников муниципальной программы;
3) организует реализацию муниципальной программы и несет ответственность за достижение целевых индикаторов и показателей муниципальной программы и конечных результатов ее реализации, а также за эффективное использование бюджетных средств;
4) в срок до 15 июля текущего года представляет по запросу Управления экономики Администрации Миасского городского округа сведения, необходимые для проведения мониторинга реализации муниципальной программы;
5) запрашивает у соисполнителей информацию, необходимую для подготовки ответов на запросы Управления экономики Администрации Миасского городского округа;
6) проводит оценку эффективности мероприятий;
7) запрашивает у соисполнителей информацию, необходимую для подготовки годового отчета;
8) в срок до 28 февраля года, следующего за отчетным подготавливает годовой отчет и представляет его в Управление экономики Администрации Миасского городского округа.
Управление ЖКХ, энергетики и транспорта Администрации Миасского городского округа ежегодно готовит бюджетную заявку на финансирование программы из бюджета округа на очередной финансовый год.
Соисполнителем муниципальной программы является:
МКУ "Комитет по строительству";
Соисполнители:
1) участвуют в разработке мероприятий муниципальной программы, в отношении которых они являются соисполнителями;
2) представляют в установленный срок ответственному исполнителю необходимую информацию для подготовки ответов на запросы Управления экономики Администрации Миасского городского округа, а также отчет о ходе реализации мероприятий муниципальной программы;
3) представляют ответственному исполнителю информацию, необходимую для подготовки годового отчета;
4) осуществляют реализацию мероприятий муниципальной программы в рамках своей компетенции;
5) представляют ответственному исполнителю копии актов, подтверждающих сдачу и прием в эксплуатацию объектов, строительство которых завершено, актов выполнения работ и иных документов, подтверждающих исполнение обязательств по заключенным муниципальным контрактам в рамках реализации мероприятий муниципальной программы.
Оценка достижения эффективности деятельности по реализации программных мероприятий осуществляется выполнением индикативных показателей. Механизм реализации программы включает:
1) выполнение программных мероприятий за счет средств местного бюджета;
2) подготовку докладов и отчетов о реализации программы и обсуждение достигнутых результатов;
3) корректировку программы;
4) уточнение объемов финансирования программы.
При необходимости внесения изменений в программу Управление ЖКХ, энергетики и транспорта Администрации Миасского городского округа организует соответствующую работу в порядке, установленном законодательством РФ.
Расходы на осуществление мероприятий Программы осуществляются в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 05.04.2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
Общий контроль за исполнением Программы осуществляет Администрация Миасского городского округа.
VIII. Ожидаемые результаты реализации муниципальной подпрограммы
Цель подпрограммы по развитию улично-дорожной сети Миасского городского округа установлена в качестве одной из приоритетных целей, включенных в проект стратегии социально-экономического развития Миасского городского округа до 2035 г.
Достижение стратегической цели обеспечивается деятельностью Управления ЖКХ, энергетики и транспорта в результате реализации программных мероприятий, а именно:
- улучшаться транспортно-эксплуатационные показатели сети автомобильных дорог города, будут обеспечена связь всех населенных пунктов Округа с опорной сетью дорог по дорогам с твердым покрытием путем совершенствования сети внутрихозяйственных дорог и строительства соединительных направлений, позволяющих сократить перепробег транспорта и связать населенные пункты, не обеспеченные в настоящее время дорогами с твердым покрытием, с сетью дорог общего пользования;
- будет производится ремонт дорог и поддерживаться в надлежащем состоянии существующие дороги что будет способствовать повышению уровня безопасности дорожного движения.
Вклад подпрограммы в достижении стратегической цели и тактической задачи выражается в достижении следующих целевых показателей и индикаторов.
- протяженность построенных автомобильных дорог 10,869 км;
- протяженность автомобильных дорог, на которых была произведена реконструкция - 21,210 км
- протяженность отремонтированных автомобильных дорог 57,349 км;
- поддержание дорог местного значения в состоянии, соответствующем установленным санитарным и техническим правилам и нормам
Таблица 3 | |||||||
N п\п |
Целевые индикаторы |
Факт 2016 |
Плановые значения по годам |
||||
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
|||
1 |
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, % |
57,5 |
57,0 |
56,5 |
56,0 |
55,5 |
55,0 |
Приложение 2
к муниципальной программе
"Комплексное развитие транспортной и
дорожной инфраструктуры
Миасского городского округа
на 2017-2021 годы"
Муниципальная подпрограмма
Миасского городского округа "Организация транспортного обслуживания населения Миасского городского округа"
I. Паспорт муниципальной подпрограммы Миасского городского округа
Ответственный исполнитель муниципальной подпрограммы |
Управление ЖКХ, энергетики и транспорта Администрации Миасского городского округа |
||||||
Соисполнители муниципальной подпрограммы |
Управление муниципальной собственностью Администрации Миасского городского округа Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений Администрации Миасского городского округа |
||||||
Основные цели муниципальной подпрограммы |
1. Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах городского округа |
||||||
Основные задачи муниципальной подпрограммы |
1. Формирование условий для устойчивого функционирования транспортной системы, ориентированных на предоставление качественного транспортного обслуживания всем слоям населения. |
||||||
Целевые индикаторы и показатели муниципальной подпрограммы |
Выполнение предусмотренного расписанием количества рейсов - регулярность сообщения, % |
||||||
Этапы и сроки реализации муниципальной подпрограммы |
2017-2021 годы 1 этап - 2017 год; 2 этап - 2018 год; 3 этап - 2019 год; 4 этап - 2020 год; 5 этап - 2021 год. |
||||||
Объемы бюджетных ассигнований муниципальной подпрограммы (тыс. руб.) |
Источник Финансирования |
ИТОГО |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
бюджет Миасского городского округа |
333 196,3 |
96 324,7 |
103 916,4 |
76 500,0 |
28 227,6 |
28 227,6 |
|
|
иные поступления |
413 230,0 |
- |
- |
108 501,2 |
152 364,4 |
152 364,4 |
ИТОГО |
746 426,3 |
96 324,7 |
103 916,4 |
185 001,2 |
180 592,0 |
180 592,0 |
|
Ожидаемые результаты реализации муниципальной подпрограммы |
В результате реализации подпрограммы планируется достичь следующих основных показателей: - регулярность сообщения (процентное отношение фактически выполненных рейсов к количеству рейсов, предусмотренных расписанием): электротранспорта - 95%; автотранспорта - 97% |
II. Содержание проблемы и обоснование необходимости её решения программными методами
Логистическое управление пассажирскими перевозками предполагает заинтересованность предприятий в быстрой и комфортной доставке трудящихся к местам приложения труда и проживания, а также предусматривает решение таких задач, как разработка общей концепции построения маршрутной сети, выбор рациональных направлений перевозок, отбор перевозчиков и определение их объема работ, оптимизация распределения объектов инфраструктуры по территории округа.
Анализ ситуации в сфере услуг городского пассажирского транспорта позволил выявить следующие основные проблемы:
а) несовершенство системы управления пассажирским транспортом общего пользования, осуществляющим перевозку пассажиров и багажа по регулярным автобусным маршрутам по нерегулируемым тарифам без привлечения бюджетных ассигнований;
б) значительный износ парка подвижного состава муниципальной собственности, осуществляющего исполнение перевозок пассажиров для обеспечения муниципальных нужд;
в) несовершенство транспортно-дорожного комплекса.
Наличие жалоб со стороны жителей на качество предоставляемых коммерческих транспортных услуг обуславливают необходимость совершенствования организации и управления транспортом, осуществляющим перевозку пассажиров по муниципальным маршрутам с применением нерегулируемых тарифов, устанавливаемых перевозчиком Основной проблемой организации пассажирских перевозок в настоящее время является отсутствие единой системы управления пассажирским транспортом. Исходя из стратегических приоритетов основным направлением подпрограммы является создание условий для обеспечения оптимального взаимодействия и взаимодополняемости частного транспорта и транспорта муниципальных предприятий.
Изменение налоговой политики, рост цен на энергоносители, запасные части, необходимые для эксплуатации транспорта, низкое качество дорог и большая протяженность маршрутов - являются причинами роста затрат предприятий транспортного комплекса.
Наряду с ростом затрат, доходы предприятий транспортного комплекса сокращаются. Причиной уменьшения доходов является снижение спроса на пассажирские перевозки, вследствие увеличения количества личного транспорта, пользование населением услугами такси по предварительным заявкам.
Следствием трудного финансового положения предприятий является большой износ транспортных средств, вызванный низкими темпами обновления пассажирского парка, что увеличивает расходы на ремонт и техническое обслуживание. В транспортном парке Миасского городского округа преобладает морально и физически устаревшая техника, работающая во многих случаях за пределами нормативного срока службы. Изношенность пассажирского транспорта не обеспечивает безопасности перевозок пассажиров, ухудшает экологическую ситуацию.
Решение обозначенных проблем требует использования программно-целевого метода, что позволит обеспечить достижения поставленных целей и задач, добиться достижения и сохранения необходимых целевых индикаторов.
Реализация подпрограммы позволит повысить устойчивость, качество и безопасность оказания транспортных услуг населению.
III. Основные цели и задачи муниципальной подпрограммы
Цели подпрограммы:
1. Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах городского округа
Для достижения поставленных целей необходимо решить следующую задачу:
1. Формирование условий для устойчивого функционирования транспортной системы, ориентированных на предоставление качественного транспортного обслуживания всем слоям населения.
IV. Сроки и этапы реализации муниципальной подпрограммы
Реализация мероприятий подпрограммы предусматривается в 2017-2021 годах:
1 этап - 2017 год;
2 этап - 2018 год;
3 этап - 2019 год;
4 этап - 2020 год;
5 этап - 2021 год.
V. Система мероприятий муниципальной подпрограммы
Таблица 1
N п/п |
Мероприятие |
Ед. изм. |
Количество |
Объем финансирования, тыс. руб. |
Источник финансирования |
Исполнители |
||||||||||
всего |
в том числе по годам: |
всего |
в том числе по годам: |
|||||||||||||
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
|||||||
1 |
Субсидии предприятиям электротранспорта |
тыс. км |
5 357,86 |
1 722,23 |
1 681,50 |
941,79 |
506,17 |
506,17 |
168 337,00 |
44 137,0 |
52 200,0 |
36 600,0 |
17 700,0 |
17 700,0 |
бюджет МГО |
Управление ЖКХ, энергетики и транспорта |
2 948,03 |
- |
- |
597,33 |
1 175,35 |
1 175,35 |
102 500,00 |
- |
- |
20 300,0 |
41 100,0 |
41 100,0 |
иные поступления |
||||
8 305,89 |
1 722,23 |
1 681,50 |
1 539,12 |
1 681,52 |
1 681,52 |
270 837,00 |
44 137,0 |
52 200,0 |
56 900,0 |
58 800,0 |
58 800,0 |
итого |
||||
2 |
Субсидии предприятиям электротранспорта за 2016 год |
тыс. км |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 419,00 |
1 419,0 |
- |
- |
- |
- |
бюджет МГО |
Управление ЖКХ, энергетики и транспорта |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
иные поступления |
||||
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 419,00 |
1 419,0 |
- |
- |
- |
- |
итого |
||||
3 |
Субсидии предприятиям электротранспорта за 2017 год |
тыс. км |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3 756,00 |
- |
3 756,0 |
- |
- |
- |
бюджет МГО |
Управление ЖКХ, энергетики и транспорта |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
иные поступления |
||||
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3 756,00 |
- |
3 756,0 |
- |
- |
- |
итого |
||||
4 |
Субсидии предприятиям электротранспорта за 2018 год |
тыс. км |
142,40 |
- |
- |
142,40 |
- |
- |
6 400,00 |
- |
- |
6 400,0 |
- |
- |
бюджет МГО |
Управление ЖКХ, энергетики и транспорта |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
иные поступления |
||||
142,40 |
- |
- |
142,40 |
- |
- |
6 400,00 |
- |
- |
6 400,0 |
- |
- |
итого |
||||
5 |
Субсидии предприятиям автотранспорта по городским автобусным маршрутам |
тыс. км |
2 748,26 |
887,21 |
887,56 |
555,69 |
208,90 |
208,90 |
48 723,80 |
14 790,3 |
14 790,6 |
10 928,9 |
4 107,0 |
4 107,0 |
бюджет МГО |
Управление ЖКХ, энергетики и транспорта |
1 854,84 |
- |
- |
332,98 |
760,93 |
760,93 |
36 468,30 |
- |
- |
6 548,9 |
14 959,7 |
14 959,7 |
иные поступления |
||||
4 603,10 |
887,21 |
887,56 |
888,67 |
969,83 |
969,83 |
85 192,10 |
14 790,3 |
14 790,6 |
17 477,8 |
19 066,7 |
19 066,7 |
итого |
||||
6 |
Субсидии предприятиям автотранспорта по пригородным автобусным маршрутам |
тыс. км |
4 022,78 |
1 358,28 |
1 396,08 |
760,76 |
253,83 |
253,83 |
66 332,00 |
21 610,3 |
21 610,6 |
13 866,7 |
4 622,2 |
4 622,2 |
бюджет МГО |
Управление ЖКХ, энергетики и транспорта |
3 172,32 |
- |
- |
633,96 |
1 269,18 |
1 269,18 |
57 777,70 |
- |
- |
11 555,5 |
23 111,1 |
23 111,1 |
иные поступления |
||||
7 195,10 |
1 358,28 |
1 396,08 |
1 394,72 |
1 523,01 |
1 523,01 |
124 109,70 |
21 610,3 |
21 610,6 |
25 422,2 |
27 733,3 |
27 733,3 |
итого |
||||
7 |
Субсидии предприятиям автотранспорта по пригородным садовым (сезонным) автобусным маршрутам |
тыс. км |
1 011,94 |
336,98 |
337,48 |
202,49 |
67,50 |
67,50 |
25 491,70 |
8 249,7 |
8 250,0 |
5 395,2 |
1 798,4 |
1 798,4 |
бюджет МГО |
Управление ЖКХ, энергетики и транспорта |
674,96 |
- |
- |
134,99 |
269,98 |
269,98 |
17 984,00 |
- |
- |
3 596,8 |
7 193,6 |
7 193,6 |
иные поступления |
||||
1 686,90 |
336,98 |
337,48 |
337,48 |
337,48 |
337,48 |
43 475,70 |
8 249,7 |
8 250,0 |
8 992,0 |
8 992,0 |
8 992,0 |
итого |
||||
8 |
Субсидии предприятиям автотранспорта за 2016 год |
тыс. км |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
6 118,40 |
6 118,4 |
- |
- |
- |
- |
бюджет МГО |
Управление ЖКХ, энергетики и транспорта |
- |
- |
- |
- |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
иные поступления |
||||
- |
- |
- |
- |
- |
- |
6 118,40 |
6 118,4 |
- |
- |
- |
- |
итого |
||||
9 |
Субсидии предприятиям автотранспорта за 2017 год |
тыс. км |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3 309,20 |
- |
3 309,2 |
- |
- |
- |
бюджет МГО |
Управление ЖКХ, энергетики и транспорта |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
иные поступления |
||||
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3 309,20 |
- |
3 309,2 |
- |
- |
- |
итого |
||||
10 |
Субсидии предприятиям автотранспорта за 2018 год |
тыс. км |
209,45 |
- |
- |
209,45 |
- |
- |
3 309,20 |
- |
- |
3 309,2 |
- |
- |
бюджет МГО |
Управление ЖКХ, энергетики и транспорта |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
иные поступления |
||||
209,45 |
- |
- |
209,45 |
- |
- |
3 309,20 |
- |
- |
3 309,2 |
- |
- |
итого |
||||
11 |
Обеспечение автобусных остановок информационными табличками о расписании движения автобусов по муниципальным маршрутам Миасского городского округа |
шт. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
бюджет МГО |
Управление ЖКХ, энергетики и транспорта |
200,00 |
- |
- |
200,00 |
- |
- |
500,00 |
- |
- |
500,0 |
- |
- |
иные поступления |
||||
200,00 |
- |
- |
200,00 |
- |
- |
500,00 |
- |
- |
500,0 |
- |
- |
итого |
||||
12 |
Приобретение электротранспорта (низкопольные троллейбусы) |
шт. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
бюджет МГО |
Управление по имуществу и земельным отношениям |
6,00 |
- |
- |
2,00 |
2,00 |
2,00 |
63 000,00 |
- |
- |
21 000,0 |
21 000,0 |
21 000,0 |
иные поступления |
||||
6,00 |
- |
- |
2,00 |
2,00 |
2,00 |
63 000,00 |
- |
- |
21 000,0 |
21 000,0 |
21 000,0 |
итого |
||||
13 |
Приобретение автотранспорта (низкопольные автобусы, оборудованные механической откидной аппарелью в проеме 2-й двери и местом для крепления инвалидной коляски) на газомоторном топливе |
шт. |
- |
|
|
|
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
|
бюджет МГО |
Управление по имуществу и земельным отношениям |
15,00 |
- |
- |
5,00 |
5,00 |
5,00 |
135 000,00 |
- |
- |
45 000,0 |
45 000,0 |
45 000,0 |
иные поступления |
||||
15,00 |
- |
- |
5,00 |
5,00 |
5,00 |
135 000,00 |
- |
- |
45 000,0 |
45 000,0 |
45 000,0 |
итого |
||||
|
Итого по подпрограмме |
|
|
|
|
|
|
|
746 426,3 |
96 324,7 |
103 916,4 |
185 001,2 |
180 592,0 |
180 592,0 |
|
|
|
том числе |
|
|
|
|
|
|
|
333 196,3 |
96 324,7 |
103 916,4 |
76 500,0 |
28 227,6 |
28 227,6 |
бюджет МГО |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
413 230,0 |
- |
- |
108 501,2 |
152 364,4 |
152 364,4 |
иные поступления |
VI. Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы
Источником финансирования мероприятий подпрограммы являются средства местного, бюджета и иные поступления.
Таблица 2 (тыс. руб.) | ||||||
Источник финансирования |
ИТОГО |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
бюджет Миасского городского округа |
333 196,3 |
96 324,7 |
103 916,4 |
76 500,0 |
28 227,6 |
28 227,6 |
иные поступления |
413 230,0 |
- |
- |
108 501,2 |
152 364,4 |
152 364,4 |
ИТОГО |
746 426,3 |
96 324,7 |
103 916,4 |
185 001,2 |
180 592,0 |
180 592,0 |
Финансирование подпрограммы осуществляется в пределах средств, утверждённых в бюджете Миасского городского округа на соответствующий финансовый год. При реализации подпрограммы возможно привлечение средств бюджетов вышестоящих уровней, выделяемых Миасскому городскому округу в качестве субсидий для реализации программных мероприятий, а также привлечение средств из внебюджетных источников.
Приобретение автотранспорта (автобусов) на газомоторном топливе возможно за счет Государственной программы Российской Федерации "Внедрение газомоторной техники с разделением на отдельные подпрограммы по автомобильному, железнодорожному, морскому, речному, авиационному транспорту и технике специального назначения" (мероприятие 1.1. "Субсидирование приобретения автобусов, работающих на газомоторном топливе").
Мобилизация средств внебюджетных источников должна осуществляться на постоянной основе. Для реализации программных мероприятий могут быть привлечены такие иные поступления, как взносы участников реализации подпрограммы и региональных программ, включая предприятия и организации различных форм собственности, целевые отчисления от прибыли предприятий, заинтересованных в осуществлении подпрограммы, кредиты банков, средства фондов и общественных организаций, заинтересованных в реализации Программы (или ее отдельных мероприятий), а также другие поступления.
Мероприятия за счет средств внебюджетных источников реализуются на основании отдельных соглашений (согласований) муниципальных заказчиков подпрограммы с хозяйствующими субъектами, которые софинансируют реализацию мероприятий или непосредственно их выполняют.
В рамках подпрограммы возможно привлечение средств организаций,
осуществляющих страховую деятельность, медицинское обеспечение, изготовление, техническое обслуживание и ремонт транспортных средств, содержание и ремонт дорог, занимающихся подготовкой и переподготовкой участников дорожного движения, перевозками грузов и пассажиров, а также общественных организаций (союзов, ассоциаций).
Привлечение средств внебюджетных источников основывается на принципе добровольности организаций профинансировать мероприятия подпрограммы.
Заинтересованность организаций в финансировании этих мероприятий выражается в том, что они могут получить опосредованный эффект от снижения количества дорожно-транспортных происшествий.
VII. Организация управления и механизм реализации муниципальной подпрограммы
Основные мероприятия, предусмотренные программой, могут уточняться и дополняться в зависимости от изменений законодательства РФ или Челябинской области, возможностей источников финансирования.
Руководителем программы является начальник Управления ЖКХ, энергетики и транспорта Администрации Миасского городского округа, который несет ответственность за ее реализацию, конечные результаты, целевое и эффективное использование выделяемых на выполнение программы финансовых средств, а также определяет формы и методы управления реализации программы.
Ответственным исполнителем мероприятий, предусмотренных программой, является Управление ЖКХ, энергетики и транспорта Администрации Миасского городского округа. Ответственный исполнитель:
1) обеспечивает разработку муниципальной программы, ее согласование и внесение в установленном порядке на утверждение Главе Миасского городского округа;
2) формирует структуру муниципальной программы, а также перечень соисполнителей и участников муниципальной программы;
3) организует реализацию муниципальной программы и несет ответственность за достижение целевых индикаторов и показателей муниципальной программы и конечных результатов ее реализации, а также за эффективное использование бюджетных средств;
4) в срок до 15 июля текущего года представляет по запросу Управления экономики Администрации Миасского городского округа сведения, необходимые для проведения мониторинга реализации муниципальной программы;
5) запрашивает у соисполнителей информацию, необходимую для подготовки ответов на запросы Управления экономики Администрации Миасского городского округа;
6) проводит оценку эффективности мероприятий;
7) запрашивает у соисполнителей информацию, необходимую для подготовки годового отчета;
8) в срок до 28 февраля года, следующего за отчетным подготавливает годовой отчет и представляет его в Управление экономики Администрации Миасского городского округа.
Управление ЖКХ, энергетики и транспорта Администрации Миасского городского округа ежегодно готовит бюджетную заявку на финансирование программы из бюджета округа на очередной финансовый год.
Соисполнителями муниципальной программы являются:
Управление муниципальной собственностью Администрации Миасского городского округа;
Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений Администрации Миасского городского округа.
Соисполнители:
1) участвуют в разработке мероприятий муниципальной программы, в отношении которых они являются соисполнителями;
2) представляют в установленный срок ответственному исполнителю необходимую информацию для подготовки ответов на запросы Управления экономики Администрации Миасского городского округа, а также отчет о ходе реализации мероприятий муниципальной программы;
3) представляют ответственному исполнителю информацию, необходимую для подготовки годового отчета;
4) осуществляют реализацию мероприятий муниципальной программы в рамках своей компетенции;
5) представляют ответственному исполнителю копии актов, подтверждающих сдачу и прием в эксплуатацию объектов, строительство которых завершено, актов выполнения работ и иных документов, подтверждающих исполнение обязательств по заключенным муниципальным контрактам в рамках реализации мероприятий муниципальной программы.
Оценка достижения эффективности деятельности по реализации программных мероприятий осуществляется выполнением индикативных показателей. Механизм реализации программы включает:
1) выполнение программных мероприятий за счет средств местного бюджета;
2) подготовку докладов и отчетов о реализации программы и обсуждение достигнутых результатов;
3) корректировку программы;
4) уточнение объемов финансирования программы.
При необходимости внесения изменений в программу Управление ЖКХ, энергетики и транспорта Администрации Миасского городского округа организует соответствующую работу в порядке, установленном законодательством РФ.
Расходы на осуществление мероприятий Программы осуществляются в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 05.04.2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
Общий контроль за исполнением Программы осуществляет Администрация Миасского городского округа.
VIII. Ожидаемые результаты реализации муниципальной подпрограммы
Приобретение низкопольного авто- и электротранспорта поможет решить вопрос обеспечения доступной среды в сфере общественного транспорта для маломобильных групп населения.
Устранение существующих барьеров для инвалидов во всех сферах их жизнедеятельности является важной социальной задачей.
Отсутствие условий доступности является главным препятствием для всесторонней интеграции инвалидов в общество, а следовательно, не позволяет людям, имеющим ограничения в здоровье, быть равноправными членами гражданского общества и в полном объеме реализовывать свои конституционные права.
Актуальность данной проблемы определяется большим количеством граждан с инвалидностью, приводящей к ограничению жизнедеятельности, что вызывает необходимость участия в процессе интеграции инвалидов многих органов исполнительной власти, специализированных учреждений и структур, деятельность которых направлена на формирование у инвалида максимальной самостоятельности и готовности к независимой жизни в обществе.
Многие инвалиды испытывают затруднения в передвижении в связи с неприспособленностью общественного транспорта к их нуждам. Таким образом, большинство социально значимых объектов из-за отсутствия элементарных приспособлений недоступны для инвалидов, в связи с чем проблема создания доступной среды жизнедеятельности инвалидов и МГН остается актуальной на всей территории Миасского городского округа.
Приобретение автотранспорта на газомоторном топливе позволит уменьшить объем вредных выбросов в окружающую среду за счет использования газомоторного топлива, снизит транспортные издержки.
Вклад подпрограммы в достижении стратегической цели и тактической задачи выражается в достижении следующих целевых показателей и индикаторов.
- пробег электротранспорта, выполненный в объеме 8 448,29 тыс. км;
- пробег автотранспорта по городским автобусным маршрутам, выполненный в объеме 4 684,26 тыс. км;
- пробег автотранспорта по пригородным автобусным маршрутам, выполненный в объеме 7 323,39 тыс. км;
- пробег автотранспорта по пригородным садовым (сезонным) автобусным маршрутам, выполненный в объеме 1 686,9 тыс. км;
- обеспечение автобусных остановок информационными табличками о расписании движения автобусов по муниципальным маршрутам Миасского городского округа в количестве 200 шт.;
- приобретение электротранспорта (низкопольные троллейбусы) - 6 шт.;
- приобретение автотранспорта (низкопольные автобусы, оборудованные механической откидной аппарелью в проеме 2-й двери и местом для крепления инвалидной коляски) на газомоторном топливе - 15 шт.
Таблица 3 | |||||||
N п\п |
Целевые индикаторы |
Факт 2016 |
Плановые значения по годам |
||||
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
|||
1 |
Выполнение предусмотренного расписанием количества рейсов - регулярность сообщения, % |
|
|
|
|
|
|
|
электротранспорт |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
|
автотранспорт |
97 |
97 |
97 |
97 |
97 |
97 |
<< Назад |
||
Содержание Постановление администрации Миасского городского округа Челябинской области от 18 февраля 2019 г. N 665 "О внесении изменений... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.