1.1. В приложении:
1.1.1. Строку "Объемы и источники финансирования программы" паспорта программы изложить в следующей редакции:
"
Объемы и источники финансирования программы
|
Общий объем финансирования программы составляет 73 297 906,8 тыс. рублей, в том числе:
1. Средства федерального бюджета - 4 806 415,6 тыс. рублей.
2. Средства областного бюджета - 63 896 076,3 тыс. рублей.
3. Средства бюджета города Ростова-на-Дону - 4 595 414,9 тыс. рублей.
В том числе по годам:
2019 год - 6 016 797,8 тыс. рублей;
2020 год - 5 824 020,6 тыс. рублей;
2021 год - 5 990 578,6 тыс. рублей;
2022 год - 4 487 531,0 тыс. рублей;
2023 год - 4 487 531,0 тыс. рублей;
2024 год - 4 487 531,0 тыс. рублей;
2025 год - 3 932 285,8 тыс. рублей;
2026 год - 3 932 285,8 тыс. рублей;
2027 год - 3 932 285,8 тыс. рублей;
2028 год - 3 932 285,8 тыс. рублей;
2029 год - 3 932 285,8 тыс. рублей;
2030 год - 3 932 285,8 тыс. рублей;
2031 год - 3 682 040,4 тыс. рублей;
2032 год - 3 682 040,4 тыс. рублей;
2033 год - 3 682 040,4 тыс. рублей;
2034 год - 3 682 040,4 тыс. рублей;
2035 год - 3 682 040,4 тыс. рублей
|
"
1.1.2. В таблице N 2 к программе "Прогнозируемые объемы и источники финансирования муниципальной программы" раздела 4 "Финансовое обеспечение муниципальной программы":
1.1.2.1. Строки 2 - 4 изложить в следующей редакции:
"
2.
|
2019
|
1 719 001,7
|
1 051 013,7
|
663 566,3
|
4 421,7
|
3.
|
2020
|
1 647 499,1
|
635 861,1
|
1 007 716,2
|
3 921,8
|
4.
|
2021
|
1 707 850,2
|
656 409,7
|
1 047 518,7
|
3 921,8
|
"
1.1.2.2. Строку 19 изложить в следующей редакции:
"
19.
|
Итого по подпрограмме N 1
|
13 955 474,2
|
2 343 284,5
|
11 545 019,2
|
67 170,5
|
"
1.1.2.3. Строки 21 - 23 изложить в следующей редакции:
"
21.
|
2019
|
1 719 001,7
|
1 051 013,7
|
663 566,3
|
4 421,7
|
22.
|
2020
|
1 647 499,1
|
635 861,1
|
1 007 716,2
|
3 921,8
|
23.
|
2021
|
1 707 850,2
|
656 409,7
|
1 047 518,7
|
3 921,8
|
"
1.1.2.4. Строку 38 изложить в следующей редакции:
"
38.
|
Итого по ДСЗН
|
13 955 474,2
|
2 343 284,5
|
11 545 019,2
|
67 170,5
|
"
1.1.2.5. Строку 40 изложить в следующей редакции:
"
40.
|
2019
|
3 647 411,1
|
778 650,4
|
2 588 786,4
|
279 974,3
|
"
1.1.2.6. Строку 57 изложить в следующей редакции:
"
57.
|
Итого по подпрограмме N 2
|
52 510 036,8
|
2 463 131,1
|
46 403 160,2
|
3 643 745,5
|
"
1.1.2.7. Строку 59 изложить в следующей редакции:
"
59.
|
2019
|
213 528,0
|
0,0
|
0,0
|
213 528,0
|
"
1.1.2.8. Строку 76 изложить в следующей редакции:
"
76.
|
Итого по Департаменту транспорта
|
2 498 382,4
|
0,0
|
0,0
|
2 498 382,4
|
"
1.1.2.9. Строку 78 изложить в следующей редакции:
"
78.
|
2019
|
3 433 883,1
|
778 650,4
|
2 588 786,4
|
66 446,3
|
"
1.1.2.10. Строку 95 изложить в следующей редакции:
"
95.
|
Итого по ДСЗН
|
50 011 654,4
|
2 463 131,1
|
46 403 160,2
|
1 145 363,1
|
"
1.1.2.11. Строку 97 изложить в следующей редакции:
"
97.
|
2019
|
221 810,1
|
0,0
|
171 784,3
|
50 025,8
|
"
1.1.2.12. Строку 114 изложить в следующей редакции:
"
114.
|
Итого по подпрограмме N 3
|
3 656 959,3
|
0,0
|
2 917 237,0
|
739 722,3
|
"
1.1.2.13. Строку 116 изложить в следующей редакции:
"
116.
|
2019
|
221 810,1
|
0,0
|
171 784,3
|
50 025,8
|
"
1.1.2.14. Строку 133 изложить в следующей редакции:
"
133.
|
Итого по ДСЗН
|
3 656 959,3
|
0,0
|
2 917 237,0
|
739 722,3
|
"
1.1.2.15. Строки 173 - 175 изложить в следующей редакции:
"
173.
|
2019
|
6 016 797,8
|
1 829 664,1
|
3 707 935,3
|
479 198,4
|
174.
|
2020
|
5 824 020,6
|
1 475 366,6
|
4 091 381,0
|
257 273,0
|
175.
|
2021
|
5 990 578,6
|
1 501 384,9
|
4 231 930,8
|
257 262,9
|
"
1.1.2.16. Строку 190 изложить в следующей редакции:
"
190.
|
Итого по программе
|
73 297 906,8
|
4 806 415,6
|
63 896 076,3
|
4 595 414,9
|
"
1.1.2.17. Строки 192 - 194 изложить в следующей редакции:
"
192.
|
2019
|
5 374 694,9
|
1 829 664,1
|
3 424 137,0
|
120 893,8
|
193.
|
2020
|
5 436 809,6
|
1 475 366,6
|
3 846 973,4
|
114 469,6
|
194.
|
2021
|
5 597 529,8
|
1 501 384,9
|
3 981 685,4
|
114 459,5
|
"
1.1.2.18. Строку 209 изложить в следующей редакции:
"
209.
|
Итого по ДСЗН
|
67 624 087,9
|
4 806 415,6
|
60 865 416,4
|
1 952 255,9
|
"
1.1.2.19. Строку 211 изложить в следующей редакции:
"
211.
|
2019
|
213 528,0
|
0,0
|
0,0
|
213 528,0
|
"
1.1.2.20. Строку 228 изложить в следующей редакции:
"
228.
|
Итого по Департаменту транспорта
|
2 498 382,4
|
0,0
|
0,0
|
2 498 382,4
|
"
1.1.3. В приложении N 2 к программе "Система программных мероприятий":
1.1.3.1. Строку 3 изложить в следующей редакции:
"
3.
|
Выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, в соответствии с Федеральным законом от 19.05.1995 N 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей"
|
ДСЗН, МКУ УСЗН
|
2019 - 2021 гг.
|
федеральный бюджет 0410152700
|
9 798,8
|
2 887,7
|
3 866,3
|
3 044,8
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
"
1.1.3.2. Строку 5 изложить в следующей редакции:
"
5.
|
Расходы на осуществление ежемесячной денежной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка*
____________
*реализация мероприятия в рамках федерального проекта "Финансовая поддержка семей при рождении детей" по национальному проекту "Демография", утвержденному президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от 24.12.2018 N 16)
|
ДСЗН, МКУ УСЗН
|
2019 - 2021 гг.
|
федеральный бюджет 041Р155730
|
722 630,1
|
335 255,5
|
191 414,0
|
195 960,6
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
"
1.1.3.3. Строку 12.1 изложить в следующей редакции:
"
12.1.
|
Расходы на осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет*
____________
*реализация мероприятия в рамках федерального проекта "Финансовая поддержка семей при рождении детей" по национальному проекту "Демография", утвержденному президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от 24.12.2018 N 16)
|
ДСЗН, МКУ УСЗН
|
2019 - 2024 гг.
|
федеральный бюджет 041Р150840
|
290 124,4
|
290 124,4
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
областной бюджет 041Р150840
|
2 073 125,4
|
71 041,5
|
389 629,6
|
404 360,6
|
402 697,9
|
402 697,9
|
402 697,9
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
"
1.1.3.4. Строку 13 изложить в следующей редакции:
"
13.
|
Итого (по основному мероприятию)
|
13 888 303,7
|
1 714 580,0
|
1 643 577,3
|
1 703 928,4
|
1 045 856,0
|
1 045 856,0
|
1 045 856,0
|
517 150,0
|
517 150,0
|
517 150,0
|
517 150,0
|
517 150,0
|
517 150,0
|
517 150,0
|
517 150,0
|
517 150,0
|
517 150,0
|
517 150,0
|
"
1.1.3.5. Строку 18 изложить в следующей редакции:
"
18.
|
Оказание услуг по организации посещения детьми из малоимущих семей новогодних, рождественских представлений
|
ДСЗН
|
2019 - 2035 гг.
|
бюджет города Ростова-на-Дону 0410211190
|
22 679,8
|
1 804,6
|
1 304,7
|
1 304,7
|
1 304,7
|
1 304,7
|
1 304,7
|
1 304,7
|
1 304,7
|
1 304,7
|
1 304,7
|
1 304,7
|
1 304,7
|
1 304,7
|
1 304,7
|
1 304,7
|
1 304,7
|
1 304,7
|
"
1.1.3.6. Строки 21 - 25 изложить в следующей редакции:
"
21.
|
Итого (по основному мероприятию)
|
67 170,5
|
4 421,7
|
3 921,8
|
3 921,8
|
3 921,8
|
3 921,8
|
3 921,8
|
3 921,8
|
3 921,8
|
3 921,8
|
3 921,8
|
3 921,8
|
3 921,8
|
3 921,8
|
3 921,8
|
3 921,8
|
3 921,8
|
3 921,8
|
22.
|
Всего (по подпрограмме N 1), в том числе:
|
13 955 474,2
|
1 719 001,7
|
1 647 499,1
|
1 707 850,2
|
1 049 777,8
|
1 049 777,8
|
1 049 777,8
|
521 071,8
|
521 071,8
|
521 071,8
|
521 071,8
|
521 071,8
|
521 071,8
|
521 071,8
|
521 071,8
|
521 071,8
|
521 071,8
|
521 071,8
|
23.
|
федеральный бюджет
|
2 343 284,5
|
1 051 013,7
|
635 861,1
|
656 409,7
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
24.
|
областной бюджет
|
11 545 019,2
|
663 566,3
|
1 007 716,2
|
1 047 518,7
|
1 045 856,0
|
1 045 856,0
|
1 045 856,0
|
517 150,0
|
517 150,0
|
517 150,0
|
517 150,0
|
517 150,0
|
517 150,0
|
517 150,0
|
517 150,0
|
517 150,0
|
517 150,0
|
517 150,0
|
25.
|
бюджет города Ростова-на-Дону
|
67 170,5
|
4 421,7
|
3 921,8
|
3 921,8
|
3 921,8
|
3 921,8
|
3 921,8
|
3 921,8
|
3 921,8
|
3 921,8
|
3 921,8
|
3 921,8
|
3 921,8
|
3 921,8
|
3 921,8
|
3 921,8
|
3 921,8
|
3 921,8
|
"
1.1.3.7. Строку 30 изложить в следующей редакции:
"
30.
|
Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан
|
ДСЗН, МКУ УСЗН
|
2019 - 2021 гг.
|
федеральный бюджет 0420152500
|
2 230 334,3
|
707 647,0
|
761 370,4
|
761 316,9
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
"
1.1.3.8. Строку 37 изложить в следующей редакции:
"
37.
|
Расходы на осуществление государственных полномочий в сфере социального обслуживания, предусмотренных пунктами 2, 3, 4 и 5 части 1 и частью 1.1 статьи 6 Областного закона от 03.09.2014 N 222-ЗС "О социальном обслуживании граждан в Ростовской области"
|
ДСЗН, МБУ ЦСОН, МБУСО РЦ
|
2019 - 2035 гг.
|
областной бюджет 0420172260
|
8 591 901,4
|
501 873,8
|
482 087,6
|
507 196,0
|
507 196,0
|
507 196,0
|
507 196,0
|
507 196,0
|
507 196,0
|
507 196,0
|
507 196,0
|
507 196,0
|
507 196,0
|
507 196,0
|
507 196,0
|
507 196,0
|
507 196,0
|
507 196,0
|
"
1.1.3.9. Дополнить строкой 37.2 следующего содержания:
"
37.2.
|
Расходы за счет средств резервного фонда Правительства Ростовской области
|
МБУ ЦСОН
|
2019 год
|
областной бюджет 0420171180
|
549,9
|
549,9
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
"
1.1.3.10. Строку 38 изложить в следующей редакции:
"
38.
|
Итого (по основному мероприятию)
|
48 866 291,3
|
3 367 436,8
|
3 507 172,0
|
3 607 551,1
|
2 762 575,9
|
2 762 575,9
|
2 762 575,9
|
2 736 036,7
|
2 736 036,7
|
2 736 036,7
|
2 736 036,7
|
2 736 036,7
|
2 736 036,7
|
2 736 036,7
|
2 736 036,7
|
2 736 036,7
|
2 736 036,7
|
2 736 036,7
|
"
1.1.3.11. Строку 40 изложить в следующей редакции:
"
40.
|
Расходы на осуществление единовременной денежной выплаты инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, труженикам тыла, военнослужащим последнего военного призыва, несовершеннолетним узникам фашизма ко Дню Победы
|
ДСЗН, МКУ УСЗН
|
2019 - 2035 гг.
|
бюджет города Ростова-на-Дону 0420210070
|
143 501,0
|
8 281,8
|
8 451,2
|
8 451,2
|
8 451,2
|
8 451,2
|
8 451,2
|
8 451,2
|
8 451,2
|
8 451,2
|
8 451,2
|
8 451,2
|
8 451,2
|
8 451,2
|
8 451,2
|
8 451,2
|
8 451,2
|
8 451,2
|
"
1.1.3.12. Строку 46 изложить в следующей редакции:
"
46.
|
Организация мероприятий, посвященных Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов, освобождению города Ростова-на-Дону от немецко-фашистских захватчиков
|
ДСЗН, МКУ УСЗН
|
2019 - 2035 гг.
|
бюджет города Ростова-на-Дону 0420211160
|
14 973,3
|
1 021,3
|
872,0
|
872,0
|
872,0
|
872,0
|
872,0
|
872,0
|
872,0
|
872,0
|
872,0
|
872,0
|
872,0
|
872,0
|
872,0
|
872,0
|
872,0
|
872,0
|
"
1.1.3.13. Строку 47 изложить в следующей редакции:
"
47.
|
Организация и проведение мероприятий в рамках ежегодного празднования Дня города Ростова-на-Дону, Дня добрых дел, Дня пожилых людей, Дня социального работника
|
ДСЗН
|
2019 - 2035 гг.
|
бюджет города Ростова-на-Дону 0420211170
|
28 669,2
|
664,4
|
1 750,3
|
1 750,3
|
1 750,3
|
1 750,3
|
1 750,3
|
1 750,3
|
1 750,3
|
1 750,3
|
1 750,3
|
1 750,3
|
1 750,3
|
1 750,3
|
1 750,3
|
1 750,3
|
1 750,3
|
1 750,3
|
"
1.1.3.14. Строку 48.1 изложить в следующей редакции:
"
48.1.
|
Субсидии транспортным предприятиям, осуществляющим регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом, городским наземным электрическим транспортом по муниципальным маршрутам в городе Ростове-на-Дону, на компенсацию расходов, связанных с предоставлением льготного проезда с его частичной оплатой в размере 50% стоимости гражданам, не имеющим других льгот, достигшим возраста 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин и обучающимся по образовательным программам начального, основного и среднего общего образования образовательных организаций, находящихся на территории города Ростова-на-Дону, автомобильным транспортом, городским наземным электрическим транспортом, осуществляющим регулярные перевозки пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам в городе Ростове-на-Дону
|
Департамент транспорта
|
2019 - 2035 гг.
|
бюджет города Ростова-на-Дону 0420260270
|
2 355 579,0
|
70 724,6
|
142 803,4
|
142 803,4
|
142 803,4
|
142 803,4
|
142 803,4
|
142 803,4
|
142 803,4
|
142 803,4
|
142 803,4
|
142 803,4
|
142 803,4
|
142 803,4
|
142 803,4
|
142 803,4
|
142 803,4
|
142 803,4
|
"
1.1.3.15. Строки 49 - 53 изложить в следующей редакции:
"
49.
|
Итого (по основному мероприятию)
|
3 643 745,5
|
279 974,3
|
210 235,7
|
210 235,7
|
210 235,7
|
210 235,7
|
210 235,7
|
210 235,7
|
210 235,7
|
210 235,7
|
210 235,7
|
210 235,7
|
210 235,7
|
210 235,7
|
210 235,7
|
210 235,7
|
210 235,7
|
210 235,7
|
50.
|
Всего (по подпрограмме N 2), в том числе:
|
52 510 036,8
|
3 647 411,1
|
3 717 407,7
|
3 817 786,8
|
2 972 811,6
|
2 972 811,6
|
2 972 811,6
|
2 946 272,4
|
2 946 272,4
|
2 946 272,4
|
2 946 272,4
|
2 946 272,4
|
2 946 272,4
|
2 946 272,4
|
2 946 272,4
|
2 946 272,4
|
2 946 272,4
|
2 946 272,4
|
51.
|
федеральный бюджет
|
2 463 131,1
|
778 650,4
|
839 505,5
|
844 975,2
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
52.
|
областной бюджет
|
46 403 160,2
|
2 588 786,4
|
2 667 666,5
|
2 762 575,9
|
2 762 575,9
|
2 762 575,9
|
2 762 575,9
|
2 736 036,7
|
2 736 036,7
|
2 736 036,7
|
2 736 036,7
|
2 736 036,7
|
2 736 036,7
|
2 736 036,7
|
2 736 036,7
|
2 736 036,7
|
2 736 036,7
|
2 736 036,7
|
53.
|
бюджет города Ростова-на-Дону
|
3 643 745,5
|
279 974,3
|
210 235,7
|
210 235,7
|
210 235,7
|
210 235,7
|
210 235,7
|
210 235,7
|
210 235,7
|
210 235,7
|
210 235,7
|
210 235,7
|
210 235,7
|
210 235,7
|
210 235,7
|
210 235,7
|
210 235,7
|
210 235,7
|
"
1.1.3.16. Строку 57 изложить в следующей редакции:
"
57.
|
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления
|
ДСЗН, МКУ УСЗН
|
2019 - 2035 гг.
|
бюджет города Ростова-на-Дону 0430100190
|
16 191,0
|
952,6
|
952,4
|
952,4
|
952,4
|
952,4
|
952,4
|
952,4
|
952,4
|
952,4
|
952,4
|
952,4
|
952,4
|
952,4
|
952,4
|
952,4
|
952,4
|
952,4
|
"
1.1.3.17. Строку 58 изложить в следующей редакции:
"
58.
|
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений города Ростова-на-Дону
|
ДСЗН, МКУ УСЗН, МБУ ЦСОН, МБУСО РЦ
|
2019 - 2035 гг.
|
бюджет города Ростова-на-Дону 0430100590
|
556 060,0
|
39 173,7
|
32 308,3
|
32 305,2
|
32 305,2
|
32 305,2
|
32 305,2
|
32 305,2
|
32 305,2
|
32 305,2
|
32 305,2
|
32 305,2
|
32 305,2
|
32 305,2
|
32 305,2
|
32 305,2
|
32 305,2
|
32 305,2
|
"
1.1.3.18. Дополнить строкой 60.1 следующего содержания:
"
60.1.
|
Расходы за счет средств резервного фонда Правительства Ростовской области
|
МКУ УСЗН
|
2019 год
|
областной бюджет 0430171180
|
100,0
|
100,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
"
1.1.3.19. Строки 61 - 64 изложить в следующей редакции:
"
61.
|
Итого (по основному мероприятию)
|
3 656 959,3
|
221 810,1
|
214 706,2
|
214 696,2
|
214 696,2
|
214 696,2
|
214 696,2
|
214 696,2
|
214 696,2
|
214 696,2
|
214 696,2
|
214 696,2
|
214 696,2
|
214 696,2
|
214 696,2
|
214 696,2
|
214 696,2
|
214 696,2
|
62.
|
Всего (по подпрограмме N 3), в том числе:
|
3 656 959,3
|
221 810,1
|
214 706,2
|
214 696,2
|
214 696,2
|
214 696,2
|
214 696,2
|
214 696,2
|
214 696,2
|
214 696,2
|
214 696,2
|
214 696,2
|
214 696,2
|
214 696,2
|
214 696,2
|
214 696,2
|
214 696,2
|
214 696,2
|
63.
|
областной бюджет
|
2 917 237,0
|
171 784,3
|
171 590,7
|
171 590,8
|
171 590,8
|
171 590,8
|
171 590,8
|
171 590,8
|
171 590,8
|
171 590,8
|
171 590,8
|
171 590,8
|
171 590,8
|
171 590,8
|
171 590,8
|
171 590,8
|
171 590,8
|
171 590,8
|
64.
|
бюджет города Ростова-на-Дону
|
739 722,3
|
50 025,8
|
43 115,5
|
43 105,4
|
43 105,4
|
43 105,4
|
43 105,4
|
43 105,4
|
43 105,4
|
43 105,4
|
43 105,4
|
43 105,4
|
43 105,4
|
43 105,4
|
43 105,4
|
43 105,4
|
43 105,4
|
43 105,4
|
".
1.1.3.20. Строки 72 - 75 изложить в следующей редакции:
"
72.
|
Всего по программе, в том числе:
|
73 297 906,8
|
6 016 797,8
|
5 824 020,6
|
5 990 578,6
|
4 487 531,0
|
4 487 531,0
|
4 487 531,0
|
3 932 285,8
|
3 932 285,8
|
3 932 285,8
|
3 932 285,8
|
3 932 285,8
|
3 932 285,8
|
3 682 040,4
|
3 682 040,4
|
3 682 040,4
|
3 682 040,4
|
3 682 040,4
|
73.
|
федеральный бюджет
|
4 806 415,6
|
1 829 664,1
|
1 475 366,6
|
1 501 384,9
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
74.
|
областной бюджет
|
63 896 076,3
|
3 707 935,3
|
4 091 381,0
|
4 231 930,8
|
4 230 268,1
|
4 230 268,1
|
4 230 268,1
|
3 675 022,9
|
3 675 022,9
|
3 675 022,9
|
3 675 022,9
|
3 675 022,9
|
3 675 022,9
|
3 424 777,5
|
3 424 777,5
|
3 424 777,5
|
3 424 777,5
|
3 424 777,5
|
75.
|
бюджет города Ростова-на-Дону
|
4 595 414,9
|
479 198,4
|
257 273,0
|
257 262,9
|
257 262,9
|
257 262,9
|
257 262,9
|
257 262,9
|
257 262,9
|
257 262,9
|
257 262,9
|
257 262,9
|
257 262,9
|
257 262,9
|
257 262,9
|
257 262,9
|
257 262,9
|
257 262,9
|
"
1.1.4. Строку "Объемы и источники финансирования подпрограммы" паспорта подпрограммы N 1 приложения N 3 к программе "Подпрограмма N 1 "Обеспечение экономической устойчивости семьи и создание условий для полноценного воспитания детей" изложить в следующей редакции:
"
Объемы и источники финансирования подпрограммы
|
Общий объем финансирования подпрограммы N 1 составляет 13 955 474,2 тыс. рублей, в том числе:
1. Средства федерального бюджета - 2 343 284,5 тыс. рублей.
2. Средства областного бюджета - 11 545 019,2 тыс. рублей.
3. Средства бюджета города Ростова-на-Дону - 67 170,5 тыс. рублей.
В том числе по годам:
2019 год - 1 719 001,7 тыс. рублей;
2020 год - 1 647 499,1 тыс. рублей;
2021 год - 1 707 850,2 тыс. рублей;
2022 год - 1 049 777,8 тыс. рублей;
2023 год - 1 049 777,8 тыс. рублей;
2024 год - 1 049 777,8 тыс. рублей;
2025 год - 521 071,8 тыс. рублей;
2026 год - 521 071,8 тыс. рублей;
2027 год - 521 071,8 тыс. рублей;
2028 год - 521 071,8 тыс. рублей;
2029 год - 521 071,8 тыс. рублей;
2030 год - 521 071,8 тыс. рублей;
2031 год - 521 071,8 тыс. рублей;
2032 год - 521 071,8 тыс. рублей;
2033 год - 521 071,8 тыс. рублей;
2034 год - 521 071,8 тыс. рублей;
2035 год - 521 071,8 тыс. рублей
|
"
1.1.5. Строку "Объемы и источники финансирования подпрограммы" паспорта подпрограммы N 2 приложения N 4 к программе "Подпрограмма N 2 "Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан" изложить в следующей редакции:
"
Объемы и источники финансирования подпрограммы
|
Общий объем финансирования подпрограммы N 2 составляет 52 510 036,8 тыс. рублей, в том числе:
1. Средства федерального бюджета - 2 463 131,1 тыс. рублей.
2. Средства областного бюджета - 46 403 160,2 тыс. рублей.
3. Средства бюджета города Ростова-на-Дону - 3 643 745,5 тыс. рублей.
В том числе по годам:
2019 год - 3 647 411,1 тыс. рублей;
2020 год - 3 717 407,7 тыс. рублей;
2021 год - 3 817 786,8 тыс. рублей;
2022 год - 2 972 811,6 тыс. рублей;
2023 год - 2 972 811,6 тыс. рублей;
2024 год - 2 972 811,6 тыс. рублей;
2025 год - 2 946 272,4 тыс. рублей;
2026 год - 2 946 272,4 тыс. рублей;
2027 год - 2 946 272,4 тыс. рублей;
2028 год - 2 946 272,4 тыс. рублей;
2029 год - 2 946 272,4 тыс. рублей;
2030 год - 2 946 272,4 тыс. рублей;
2031 год - 2 946 272,4 тыс. рублей;
2032 год - 2 946 272,4 тыс. рублей;
2033 год - 2 946 272,4 тыс. рублей;
2034 год - 2 946 272,4 тыс. рублей;
2035 год - 2 946 272,4 тыс. рублей
|
"
1.1.6. Строку "Объемы и источники финансирования подпрограммы" паспорта подпрограммы N 3 приложения N 5 к программе "Подпрограмма N 3 "Управление развитием отрасли" изложить в следующей редакции:
"
Объемы и источники финансирования подпрограммы
|
Общий объем финансирования подпрограммы N 3 составляет 3 656 959,3 тыс. рублей, в том числе:
1. Средства областного бюджета - 2 917 237,0 тыс. рублей.
2. Средства бюджета города Ростова-на-Дону - 739 722,3 тыс. рублей.
В том числе по годам:
2019 год - 221 810,1 тыс. рублей;
2020 год - 214 706,2 тыс. рублей;
2021 год - 214 696,2 тыс. рублей;
2022 год - 214 696,2 тыс. рублей;
2023 год - 214 696,2 тыс. рублей;
2024 год - 214 696,2 тыс. рублей;
2025 год - 214 696,2 тыс. рублей;
2026 год - 214 696,2 тыс. рублей;
2027 год - 214 696,2 тыс. рублей;
2028 год - 214 696,2 тыс. рублей;
2029 год - 214 696,2 тыс. рублей;
2030 год - 214 696,2 тыс. рублей;
2031 год - 214 696,2 тыс. рублей;
2032 год - 214 696,2 тыс. рублей;
2033 год - 214 696,2 тыс. рублей;
2034 год - 214 696,2 тыс. рублей;
2035 год - 214 696,2 тыс. рублей
|
"