Постановление Администрации города Пскова от 8 октября 2019 г. N 1560
"О внесении изменений в постановление Администрации города Пскова от 17 декабря 2015 г. N 2696 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта, организация отдыха и оздоровления детей"
В целях оптимизации финансовых расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы, в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 62 Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании "Город Псков", утвержденного Решением Псковской городской Думы от 27 февраля 2013 г. N 432, руководствуясь статьями 32 и 34 Устава муниципального образования "Город Псков", постановлением Администрации города Пскова от 13 февраля 2014 г. N 232 "Об утверждении Порядка разработки, формирования, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Пскова", Администрация города Пскова постановляет:
1. Внести в приложение к постановлению Администрации города Пскова от 17 декабря 2015 г. N 2696 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта, организация отдыха и оздоровления детей" следующие изменения:
1) в разделе I "Паспорт муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта, организация отдыха и оздоровления детей":
а) строку "Сроки реализации программы" изложить в следующей редакции:
"
Сроки реализации программы |
01.01.2016 - 31.12.2022 |
";
б) строку "Объемы бюджетных ассигнований программы (бюджетные ассигнования по подпрограммам, ведомственным целевым программам, отдельным мероприятиям, включенным в состав программы)" изложить в следующей редакции:
"
";
в) строку "Ожидаемые результаты реализации программы" изложить в следующей редакции:
"
";
2) раздел IV "Сроки и этапы реализации муниципальной программы" изложить в следующей редакции:
"IV. Сроки и этапы реализации муниципальной программы
Сроки реализации программы: 2016 - 2022 г. г. Этапы реализации не выделяются.
";
3) раздел V "Прогноз ожидаемых конечных результатов реализации муниципальной программы, характеризующих достижение указанных целей и решение поставленных задач в рамках реализации муниципальной программы" изложить в следующей редакции:
"V. Прогноз ожидаемых конечных результатов реализации муниципальной программы, характеризующих достижение указанных целей и решение поставленных задач в рамках реализации муниципальной программы
В качестве конечных результатов программы прогнозируется:
- увеличение доли объектов недвижимого имущества загородных оздоровительных лагерей, входящих в реестр имущества, находящегося в муниципальной собственности, в которых проведена реконструкция или капитальный ремонт до 61% в 2022 году;
- увеличение количества проводимых спортивных и физкультурно-оздоровительных мероприятий до 470 в 2022 году;
- увеличение доли детей школьного возраста, охваченных организованным отдыхом, от общего количества детей школьного возраста до 27,5% в 2022 году;
";
4) в разделе IX "Обоснование объема финансовых средств, необходимых для реализации муниципальной программы" абзац "Оценка финансового обеспечения мероприятий программы на 2016 - 2021 годы получена на основании информации о количественных и стоимостных оценках соответствующих мероприятий" изложить в следующей редакции:
"Оценка финансового обеспечения мероприятий программы на 2016 - 2022 годы получена на основании информации о количественных и стоимостных оценках соответствующих мероприятий.
";
5) приложение 1 к муниципальной программе "Развитие физической культуры и спорта, организация отдыха и оздоровление детей" "Целевые индикаторы муниципальной программы" изложить в следующей редакции:
"
Приложение 1
к муниципальной программе
"Развитие физической культуры и спорта,
организация отдыха и оздоровления детей"
Целевые индикаторы
муниципальной программы
N п/п |
Наименование целевого показателя (индикатора) |
Единицы измерения |
Значения целевых показателей (индикаторов) |
||||||||||
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год
|
|||||||
Программа. Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта, организация отдыха и оздоровления детей" | |||||||||||||
1 |
Количество проведенных спортивных и физкультурно-оздоровительных мероприятий |
Единица |
430 |
440 |
445 |
450 |
460 |
465 |
470 |
||||
2 |
Доля объектов недвижимого имущества загородных оздоровительных лагерей, входящих в реестр муниципального имущества, в которых проведена реконструкция или капитальный ремонт |
Процент |
25,0 |
30,0 |
35,0 |
45,0 |
55,0 |
60,0 |
61,0 |
||||
Подпрограмма 1. Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании "Город Псков" | |||||||||||||
1.1 |
Доля граждан, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) |
Процент |
|
|
22,0 |
25,0 |
28,0 |
30,0 |
33,0 |
||||
1.2 |
Доля взрослого населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом |
Процент |
24,0 |
24,5 |
25,0 |
31,7 |
32,2 |
32,7 |
33,2 |
||||
1.3 |
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом |
Процент |
34,0 |
34,5 |
35,0 |
35,5 |
36,0 |
36,5 |
40,0 |
||||
1.4 |
Количество спортсооружений, введенных в эксплуатацию (строительство, реконструкция) |
Единица |
|
|
|
1 |
|
|
|
||||
Подпрограмма 2. Организация отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании "Город Псков" | |||||||||||||
2.1 |
Доля детей школьного возраста, охваченных организованным отдыхом, от общего количества детей школьного возраста |
Процент |
76,3 |
78,5 |
80,5 |
25,0 |
26,0 |
27,0 |
27,5 |
||||
2.2 |
Доля детей школьного возраста, находящихся в трудной жизненной ситуации, получивших отдых и оздоровление, от общего числа детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению |
Процент |
93,9 |
94,5 |
95,0 |
55,0 |
56,0 |
57,0 |
57,5 |
||||
2.3 |
Доля детей школьного возраста, состоящих на учете в инспекции по делам несовершеннолетних Управления Министерства внутренних дел России по городу Пскову, в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципального образования "Город Псков", получивших отдых и оздоровление, от общего количества детей, состоящих на учете в тех же организациях |
Процент |
94,9 |
95,5 |
96,0 |
40,0 |
41,0 |
42,0 |
42,5 |
||||
Подпрограмма 3. Обеспечение реализации муниципальной программы | |||||||||||||
3.1 |
Уровень исполнения сметы на содержание Комитета по физической культуре, спорту и делам молодежи |
Процент |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
||||
3.2 |
Доля исполненных бюджетных ассигнований, предусмотренных в муниципальной программе |
Процент |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
||||
3.3 |
Уровень достижения целевых показателей муниципальной программы |
Процент |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
||||
Отдельное мероприятие: Реализация проекта "Promotinghealthylifestyles#/ HEALTHY" ("Распространение здорового образа жизни") в рамках Программы приграничного сотрудничества "Россия - Эстония 2014 - 2020" | |||||||||||||
4. |
Количество опубликованных статей о результатах проекта на Интернет порталах в г. Пскове |
Ед. |
|
|
|
Не менее 5 |
Не менее 9 |
|
|
||||
5. |
Количество проведенных совместных мероприятий между Россией и Эстонией в рамках ППС (по обмену делегациями, совместные тренировки и спортивные мероприятия и др.) |
Ед. |
|
|
|
Не менее 4 |
Не менее 6 |
|
|
";
6) приложение 2 к муниципальной программе "Развитие физической культуры и спорта, организация отдыха и оздоровление детей" "Перечень подпрограмм, ведомственных целевых программ и отдельных мероприятий, включенных в состав муниципальной программы" изложить в следующей редакции:
"Приложение 2
к муниципальной программе
"Развитие физической культуры и спорта,
организация отдыха и оздоровления детей"
Перечень
подпрограмм, ведомственных целевых программ, отдельных мероприятий, включенных в состав муниципальной программы
Номер п/п |
Наименование подпрограмм, ведомственных целевых программ, отдельных мероприятий |
Ответственный исполнитель (соисполнитель или участник подпрограммы) |
Срок реализации |
Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |
Ожидаемый результат (краткое описание) |
Последствия не реализации подпрограммы, ведомственной целевой программы, отдельного мероприятия |
||||||||
ВСЕГО: |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
|||||||
Подпрограммы | ||||||||||||||
1 |
Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании "Город Псков" |
Комитет по физической культуре, спорту и делам молодежи Администрации города Пскова |
01.01.2016 - 31.12.2022 |
2 233 196,8 |
117 188.5 |
141538,6 |
891 963,3 |
673 039,4 |
136489,0 |
136 489,0 |
136489,0 |
1. Развитие инфраструктуры для занятий физической культурой и спортом. 2. Увеличение числа населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, организация здорового досуга населения. 3. Увеличение числа детей в возрасте от 5 до 18 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, укрепление здоровья детей. 4. Внедрение ВФСК ГТО во всех общеобразовательных учреждениях. 5. Улучшение качества спортивно-массовой работы с населением. |
Ухудшение условий для развития физической культуры и спорта в городе Пскове |
|
2 |
Организация отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании "Город Псков" |
Управление образования Администрации города Пскова |
01.01.2016 - 31.12.2022 |
91688,2 |
14 644.7 |
17541,6 |
14173,9 |
17822,4 |
13752,8 |
13752,8 |
13752,8 |
1. Доведение доли детей привлеченных, к организованному отдыху и оздоровлению, к концу 2022 года до 27,5% от общего количества детей школьного возраста; 2.Доведение доли детей школьного возраста, находящихся в трудной жизненной ситуации, привлеченных к оздоровлению, к концу 2022 года до 57,5% от общего количества детей, находящихся в трудной жизненной ситуации; 3. Доведение доли детей школьного возраста, состоящих на учете в инспекции по делам несовершеннолетних Управления Министерства внутренних дел России по городу Пскову, в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципального образования "Город Псков", охваченных отдыхом и оздоровлением, от общего числа детей, состоящих на учёте в тех же организациях до 42,5% к концу 2022 года |
Ухудшение условий для сохранения и развития системы отдыха и оздоровления детей муниципального образования "Город Псков" |
|
3 |
Обеспечение реализации муниципальной программы |
Комитет по физической культуре, спорту и делам молодежи Администрации города Пскова |
01.01.2016 - 31.12.2022 |
25930,2 |
4173,5 |
42180 |
4371,1 |
4389,2 |
4389,2 |
4389,2 |
4389,2 |
Наличие условий и обеспечение их реализации для достижения цели муниципальной программы, что является значительным вкладом в выполнение муниципальной программы. |
Ухудшение условий реализации муниципальной программы |
|
Отдельное мероприятие | ||||||||||||||
4 |
Реализация проекта "Promotinghealthylifestyles#/ HEALTHY" ("Распространение здорового образа жизни") в рамках Программы приграничного сотрудничества "Россия - Эстония 2014 - 2020" |
Комитет по физической культуре, спорту и делам молодежи Администрации города Пскова Комитет по реализации программ приграничного сотрудничества и туризму |
01.01.2019 - 31.12.2022 |
5490,0 |
|
|
|
3000,0 |
2490,0 |
|
|
Наличие отчета по выполнению проекта |
Не реализация решений Программы приграничного сотрудничества "Россия - Эстония" 2014 - 2020" |
|
|
Всего: |
|
|
2 374447,2 |
136006,7 |
163298,2 |
910508,3 |
698251,0 |
157121,0 |
154631,0 |
154631,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
". |
2. Внести в подпрограмму 1 "Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании "Город Псков" муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта, организация отдыха и оздоровления детей" следующие изменения:
1) в разделе I "Паспорт подпрограммы 1 "Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании "Город Псков" муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта, организация отдыха и оздоровления детей" внести следующие изменения:
а) строку "Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"
";
б) строку "Сроки реализации подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"
Сроки реализации подпрограммы |
01.01.2016 - 31.12.2022 |
";
в) строку "Объемы бюджетных ассигнований по подпрограмме" изложить в следующей редакции:
"
";
2) раздел IV. "Сроки и этапы реализации подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Этапы реализации не выделяются. Начало реализации подпрограммы 2016 год, окончание реализации подпрограммы 2022 год.
";
3) в разделе V. "Характеристика основных мероприятий подпрограммы"
а) пункт 1 задачи 2 дополнить абзацем:
"- реализация проектов территориальных общественных самоуправлений в муниципальном образовании "Город Псков" - проведение мероприятий по популяризации физической культуры и спорта (ТОС "Майора Доставалова 1").";
б) задачу 2 дополнить пунктом 6 следующего содержания:
"6. Основное мероприятие: Региональный проект "Спорт - норма жизни". Развитие спортивной инфраструктуры учреждений дополнительного развития детей в сфере образования.
В рамках осуществления основного мероприятия предусматривается:
подготовка проектно-сметной документации для устройства малой спортивной площадки ГТО;
устройство основания малой спортивной площадки ГТО;
монтаж спортивно-технологического оборудования для малой спортивной площадки ГТО.";
4) раздел VI "Перечень основных мероприятий подпрограммы "Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании "Город Псков" изложить в следующей редакции:
"VI. Перечень основных мероприятий подпрограммы "Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании "Город Псков"
Номер п/п |
Наименование основного мероприятия |
Исполнитель основного мероприятия |
Сроки исполнения |
Источники финансирования |
Объем финансирования, тыс. руб. |
Ожидаемый результат от реализации основного мероприятия подпрограммы |
||||||||
ВСЕГО: |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
|||||||
|
Цель 1: Создание условий для занятий физической культурой и спортом |
|||||||||||||
|
Задача 1: Обеспечение населения города Пскова качественными услугами дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта, в том числе лиц с ограниченными возможностями здоровья |
|||||||||||||
1 |
Реализация дополнительных общеобразовательных программ в области физической культуры и спорта |
МБУ ДО КФКСиДМ АГП |
01.01.2016 - 31.12.2022 |
Всего |
621 063,9 |
82 245.9 |
87346,0 |
95 935,3 |
92 066,5 |
87 823,4 |
87 823,4 |
|
Улучшение условий предоставления муниципальных услуг дополнительного образования детям, улучшение учебно-спортивной работы |
|
местный бюджет |
617 901,9 |
81 639.9 |
86 920,0 |
95 509,3 |
91 640,5 |
87 397,4 |
87 397,4 |
|||||||
областной бюджет |
180,0 |
180.0 |
|
|
|
|
|
|||||||
внебюджетные средства |
2 982,0 |
426.0 |
426.0 |
426.0 |
426.0 |
426.0 |
426,0 |
|||||||
Всего |
119 886,1 |
7020,6 |
11 041,0 |
12 511,7 |
22 743,1 |
22 189,9 |
22 189,9 |
|||||||
2 |
Реализация программ спортивной подготовки |
МБУ ДО КФКСиДМ АГП |
01.01.2016 - 31.12.2022 |
местный бюджет |
119 886,1 |
7020,6 |
11 041,0 |
12 511,7 |
22 743,1 |
22 189,9 |
22 189,9 |
22 189,9 |
Увеличение количества спортсменов высокого уровня. Достижение среди спортсменов результатов уровня спортивных сборных команд РФ |
|
3 |
Создание и укрепление материально-технической базы учреждений физической культуры и спорта |
МБУ ДО КФКСиДМ АГП, МБУ "Стадион Машиностроитель" |
01.01.2016 - 31.12.2016 |
Всего |
200,0 |
200.0 |
|
|
|
|
|
|
Создание условий для развития массовой физической культуры и спорта, улучшения спортивной базы муниципальных учреждений физической культуры и спорта |
|
местный бюджет |
200,0 |
200.0 |
|
|
|
|
|
|
||||||
4 |
Капитальный ремонт объектов недвижимого имущества учреждений физической культуры и спорта |
МБУ ДО ДЮСШ "Мастер" |
01.01.2016 - 31.12.2017 |
Всего |
5 169,7 |
0,0 |
5 169,7 |
|
|
|
|
|
Улучшение материально-технической базы. Улучшение условий для занятий физической культурой и спорта |
|
Местный бюджет |
5 169,7 |
0,0 |
5 169,7 |
|
|
|
|
|
||||||
|
Задача 2: Увеличение числа населения, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в том числе лиц с ограниченными возможностями здоровья |
|||||||||||||
1 |
Пропаганда здорового образа жизни |
КФКСиДМ АГП |
01.01.2016 - 31.12.2022 |
Всего |
1087,0 |
162.5 |
162.5 |
150.0 |
162.0 |
150.0 |
150,0 |
150,0 |
Увеличение количества опубликованных статей о проведенных спортивных мероприятиях города Пскова |
|
местный бюджет |
1087,0 |
162.5 |
162.5 |
150.0 |
162.0 |
150.0 |
150,0 |
150,0 |
||||||
2 |
Обеспечение доступа к открытым спортивным объектам для свободного пользования |
МБУ "Стадион "Машиностроитель" |
01.01.2016 - 31.12.2022 |
Всего |
59 572,2 |
9 462.5 |
9 602,9 |
8 868,2 |
5449,5 |
8 729,7 |
8 729,7 |
8 729,7 |
Увеличение числа участников спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий |
|
местный бюджет |
59 572,2 |
9 462.5 |
9 602,9 |
8 868,2 |
5449,5 |
8 729,7 |
8 729,7 |
8 729,7 |
||||||
3 |
Обеспечение реализации Плана-календаря спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий |
КФКСиДМ АГП, МБУ ДО УО |
01.01.2016 - 31.12.2022 |
Всего |
96 545,8 |
13 768,9 |
16 801,9 |
17 919,0 |
16 565,0 |
10 497,0 |
10 497,0 |
10 497,0 |
Улучшение подготовки спортсменов сборных команд города Пскова для участия в соревнованиях различного уровня, увеличение числа участников спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий |
|
местный бюджет |
92 389,8 |
13 058,9 |
16 001,9 |
17 244,0 |
16 085,0 |
10 000,0 |
10 000,0 |
10 000,0 |
||||||
областной бюджет |
4 156,0 |
710.0 |
800,0 |
675,0 |
480,0 |
497,0 |
497,0 |
497,0 |
||||||
4 |
Развитие адаптивной физической культуры для лиц с ограниченными возможностями здоровья |
МБУ ДО КФКСиДМ АГП |
01.01.2016 - 31.12.2016 |
Всего |
379.7 |
379.7 |
|
|
|
|
|
|
Привлечение лиц, с ограниченными возможностями здоровья, к занятиям физической культурой |
|
местный бюджет |
379.7 |
379.7 |
|
|
|
|
|
|
||||||
5 |
Внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) |
КФКСиДМ АГП, МБУ "Стадион "Машиностроитель", МБУ ДО УО АГП |
01.01.2016 - 31.12.2022 |
Всего |
8 180,4 |
874,0 |
1 811,4 |
1 099,0 |
1 099,0 |
1 099,0 |
1 099,0 |
1 099,0 |
Обеспечение тестирования в области физической культуры среди всех слоев населения. Увеличение доли граждан муниципалитета, занимающихся активной физической культурой и спорта. |
|
местный бюджет |
8 180,4 |
874,0 |
1 811,4 |
1 099,0 |
1 099,0 |
1 099,0 |
1 099,0 |
1 099,0 |
||||||
6 |
Основное мероприятие: (Региональный проект "Спорт - норма жизни") Развития спортивной инфраструктуры учреждений дополнительного развития детей в сфере образования |
УО АГП МБУ ДО "ДЮОСЦ "Юность" |
01.06.2019-31.12.2019 |
Всего |
2 630,2 |
|
|
|
2 630,2 |
|
|
|
Введение в эксплуатацию нового спортивного объекта: стадиона МБУ ДО "ДЮОСЦ "Юность" |
|
местный бюджет |
2 630,2 |
|
|
|
2 630,2 |
|
|
|
||||||
|
Задача 3: Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта, в том числе лиц с ограниченными возможностями здоровья |
|||||||||||||
1 |
Строительство и реконструкция спортивных сооружений |
КФКСиДМ АГП, МБУ "Стадион "Машиностроитель", УСИКР |
01.01.2016 - 31.12.2022 |
Всего |
1 295 358,6 |
3 074.4 |
5 080,0 |
755 480,1 |
531 724,1 |
|
|
|
Улучшение материально-технической базы. Увеличение количества спортивных объектов. Привлечение к повышению мотивации и регулярным занятиям физической культурой и спортом учащихся, молодежи и жителей города |
|
местный бюджет |
21 798,7 |
3 074.4 |
5 080,0 |
7 153,4 |
6 490,9 |
|
|
|
||||||
областной бюджет |
91 070,9 |
|
|
52 382,9 |
38 688,0 |
|
|
|
||||||
Федеральный бюджет |
1 182 489,0 |
|
|
695 943,8 |
486 545,2 |
|
|
|
||||||
2 |
Строительство пришкольных стадионов и спортивных площадок |
УО АГП, МБУ УО АГП |
01.01.2016 - 31.12.2 |
Всего |
23 123,2 |
|
4523,2 |
|
600,0 |
6 000.0 |
6 000,0 |
6000,0 |
||
022 |
местный бюджет |
23 123,2 |
|
4523,2 |
|
600,0 |
6 000.0 |
6 000,0 |
6000,0 |
Создание новых спортивных площадок. Улучшение состояния здоровья населения за счет повышения доступности и качества занятий физической культурой и спортом для предупреждения заболеваний, поддержания высокой работоспособности |
||||
|
Всего по подпрограмме: |
|
Всего |
2 233 196,8 |
117 188,5 |
141 538,6 |
891 963,3 |
673 039,4 |
136 489,0 |
136 489,0 |
136489,0 |
|
||
В том числе |
местный бюджет |
952 318,9 |
115 872,5 |
140 312,6 |
142 535,6 |
146 900,2 |
135 566, 0 |
135 566,0 |
13566,0 |
|
||||
областной бюджет |
95 406,9 |
890.0 |
800,0 |
53 057,9 |
39 168,0 |
497,0 |
497,0 |
497,0 |
|
|||||
Федеральный бюджет |
1 182 489,0 |
|
|
695 943,8 |
486 545,2 |
|
|
|
|
|||||
внебюджетные средства |
2 982,0 |
426.0 |
426.0 |
426.0 |
426,0 |
426,0 |
426,0 |
426,0 |
|
";
5) раздел VII "Ресурсное обеспечение подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"VII. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Прогнозируемый объем финансирования подпрограммы:
тыс. руб.
Источники финансирования |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
Итого |
местный бюджет |
115 872.5 |
140 312,6 |
142 535,6 |
146 900,2 |
135 566,0 |
135 566,0 |
135 566,0 |
952 318,9 |
областной бюджет |
890.0 |
800.0 |
53 057,9 |
39 168,0 |
497,0 |
497,0 |
497,0 |
95 406,9 |
Федеральный бюджет |
|
|
695 943,8 |
486 545,2 |
|
|
|
1 182 489,0 |
внебюджетные средства |
426.0 |
426.0 |
426.0 |
426,0 |
426,0 |
426,0 |
426,0 |
2 982,0 |
Всего по подпрограмме: |
117 188.5 |
141 538,6 |
891 963,3 |
673 039,4 |
136489,0 |
136 489,0 |
136 489,0 |
2 233196,8 |
".
3. Внести в подпрограмму 2 "Организация отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании "Город Псков" муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта, организация отдыха и оздоровления детей" следующие изменения:
1) в разделе I "Паспорт подпрограммы 2 "Организация отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании "Город Псков" муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта, организация отдыха и оздоровления детей":
а) строку "Сроки реализации подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"
Сроки реализации подпрограммы |
01.01.2016 - 31.12.2022 |
";
б) строку "Объемы бюджетных ассигнований по подпрограмме" изложить в следующей редакции:
"
";
в) строку "Ожидаемые результаты реализации подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"
";
2) в разделе II "Характеристика текущего состояния сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития" абзацы 4 - 6 изложить в следующей редакции:
"- увеличить долю оздоровленных детей от общего количества детей школьного возраста до 42,5%;
- увеличить долю детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, получивших отдых и оздоровление, от общего количества детей данной категории до 57,5%;
- увеличить долю оздоровленных детей, состоящих на учете в инспекции по делам несовершеннолетних Управления Министерства Внутренних дел России по городу Пскову, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципального образования "Город Псков", от общего количества детей данной категории до 42,5%.
";
3) раздел IV "Целевые индикаторы подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"IV. Целевые индикаторы подпрограммы
Целевыми индикаторами подпрограммы являются:
- доля детей школьного возраста, охваченных организованным отдыхом, от общего количества детей школьного возраста;
- доля детей школьного возраста, находящихся в трудной жизненной ситуации, получивших отдых и оздоровление, от общего числа детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;
- доля детей школьного возраста, состоящих на учете в инспекции по делам несовершеннолетних Управления Министерства внутренних дел России по городу Пскову, в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципального образования "Город Псков", получивших отдых и оздоровление, от общего числа детей, состоящих на учете в тех же организациях.
В результате реализации подпрограммы планируется:
- увеличение доли детей школьного возраста, охваченных организованным отдыхом и оздоровлением, от общего количества детей школьного возраста до 27,5% к концу 2022 года;
- увеличение доли оздоровленных детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, от общего количества детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению, до 57,5% к концу 2022 года;
- увеличение доли детей школьного возраста, состоящих на учете в инспекции по делам несовершеннолетних Управления Министерства внутренних дел России по городу Пскову, в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципального образования "Город Псков", получивших отдых и оздоровление, от общего числа детей, состоящих на учете в тех же организациях, до 42,5% к концу 2022 года;
- создание комфортных и безопасных условий для отдыха детей.
";
4) раздел V "Сроки и этапы реализации подпрограммы "Организация отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании "Город Псков" изложить в следующей редакции:
"V. Сроки и этапы реализации подпрограммы
Подпрограмма реализуется в 2016 - 2022 годах. Этапы подпрограммы не выделяются.
";
5) раздел VII "Перечень основных мероприятий подпрограммы "Организация отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании "Город Псков" изложить в следующей редакции:
"VII. Перечень основных мероприятий подпрограммы "Организация отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании "Город Псков"
N п/п |
Наименование основного мероприятия |
Исполнитель основного мероприятия |
Сроки исполнения |
Источники финансирования |
Объем финансирования, тыс. руб. |
Ожидаемый результат от реализации основного мероприятия подпрограммы |
||||||||
ВСЕГО: |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
|||||||
|
Цель 1: Создание условий для сохранения и развития системы отдыха и оздоровления детей муниципального образования "Город Псков" |
|||||||||||||
|
Задача 1: Увеличить число детей школьного возраста, охваченных организованным отдыхом |
|||||||||||||
1 |
Организация отдыха и оздоровления детей всех групп здоровья во всех типах оздоровительных лагерей |
МБУ ДО КФКСиДМ АГП, МБУ ДО УО АГП |
01.01.2016 - 31.12.2022 |
Всего |
92 559,6 |
13 222.8 |
13 222.8 |
13 222.8 |
13 222.8 |
13 222.8 |
13 222,8 |
13 222,8 |
Обеспечение охвата детей организованным отдыхом к концу 2022 года до 27,5% |
|
внебюджетные средства |
92 559,6 |
13 222.8 |
13 222.8 |
13 222.8 |
13 222.8 |
13 222.8 |
13 222,8 |
13 222,8 |
||||||
2 |
Организация отдыха и оздоровления школьников в оздоровительных лагерях и центрах Крыма и Ставропольского края |
УО АГП, МБУ |
01.01.2016 - 31.12.2022 |
не требует финансирования |
|
|
|
|
|
|
|
|
Обеспечение путевками за особые достижения в учебной и вне учебной деятельности обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений |
|
|
Задача 2: Совершенствовать уровень оздоровительно-воспитательных мероприятий в муниципальных оздоровительных лагерях |
|||||||||||||
1 |
Организационно-методическое обеспечение сферы детского отдыха и оздоровления |
УО АГП, КФКСиДМ АГП |
01.01.2016 - 31.12.2022 |
не требует финансирования |
|
|
|
|
|
|
|
|
Совершенствование организационно-методического обеспечения сферы детского отдыха и оздоровления |
|
2 |
Организация питания в городских лагерях труда и отдыха с дневным пребыванием детей |
МБУ ДО УО АГП, МБОУ |
01.01.2016 - 31.12.2022 |
Всего |
471,9 |
71.9 |
80,0 |
0,0 |
80,0 |
80,0 |
80,0 |
80,0 |
Обеспечение двухразового питания в городских лагерях труда и отдыха с дневным пребыванием 150 детей. Обеспечение контроля на соответствие санитарным и эпидемиологическим требованиям |
|
местный бюджет |
471,9 |
71.9 |
80,0 |
0,0 |
80,0 |
80,0 |
80,0 |
80,0 |
|
|||||
|
Задача 3: Укрепить материально-техническую базу загородных оздоровительных лагерей, находящихся в муниципальной собственности |
|||||||||||||
1 |
Сохранение и развитие материально-технической базы муниципальных загородных оздоровительных лагерей |
МБУ ДО УО АГП, МБУ ДО КФКСиДМ АГП |
01.01.2016 - 31.12.2022 |
Всего |
10 909,5 |
1 250,0 |
4038,8 |
751,1 |
4269,6 |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
Готовность лагерей к открытию летнего сезона: создание комфортных и безопасных условий пребывания детей в муниципальных загородных оздоровительных лагерях |
|
местный бюджет |
10 909,5 |
1250,0 |
4038,8 |
751,1 |
4269,6 |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
||||||
2 |
Благоустройство территории загородных оздоровительных лагерей |
МБУ ДО УО АГП, МБУ ДО КФКСиДМ АГП |
01.01.2016 - 31.12.2022 |
Всего |
1 500,0 |
100.0 |
200.0 |
200.0 |
250.0 |
250.0 |
250,0 |
250,0 |
Создание условий для отдыха детей в муниципальных загородных оздоровительных лагерях |
|
внебюджетные средства |
1 500,0 |
100.0 |
200.0 |
200.0 |
250.0 |
250.0 |
250,0 |
250,0 |
||||||
|
Всего по подпрограмме: |
|
|
Всего |
105 441,0 |
14 644,7 |
17 541,6 |
14 173,9 |
17822,4 |
13 752,8 |
13 752,8 |
13752,8 |
||
В том числе |
местного бюджета |
11 381,4 |
1 321,9 |
4 118,8 |
751,1 |
4349,6 |
280,0 |
280,0 |
2080,0 |
|||||
внебюджетные средства |
94 059,6 |
13 322.8 |
13 422.8 |
13 422.8 |
13 472.8 |
13 472.8 |
13 472,8 |
13 472,8 |
";
6) раздел VIII "Ресурсное обеспечение подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"VIII. Ресурсное обеспечение подпрограммы
тыс. руб.
Источники финансирования |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
Итого |
местный бюджет |
1 321.9 |
4118,8 |
751,1 |
4 349,6 |
280,0 |
280,0 |
280,0 |
11 381,4 |
внебюджетные средства |
13 322.8 |
13 422.8 |
13 422.8 |
13 472.8 |
13 472.8 |
13 472,8 |
13472,8 |
94059,6 |
Всего по подпрограмме: |
14 644.7 |
17541,6 |
14173,9 |
17 822,4 |
13752,8 |
13 752,8 |
13752,8 |
105441,0 |
".
4. Внести в подпрограмму 3 "Обеспечение реализации муниципальной программы" муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта, организация отдыха и оздоровления детей" следующие изменения:
1) в разделе I "Паспорт Подпрограммы 3 "Обеспечение реализации муниципальной программы" муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта, организация отдыха и оздоровления детей":
а) строку "Сроки реализации подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"
Сроки реализации подпрограммы |
01.01.2016 - 31.12.2022 |
";
б) строку "Объемы бюджетных ассигнований по подпрограмме" изложить в следующей редакции:
"
";
2) раздел IV "Сроки и этапы реализации подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной программы" изложить в следующей редакции:
"IV. Сроки и этапы реализации подпрограммы
Подпрограмма реализуется в 2016 - 2022 годах. Этапы подпрограммы не выделяются.
";
3) раздел VI "Перечень основных мероприятий подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной программы" изложить в следующей редакции:
"VI. Перечень основных мероприятий подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной программы"
N |
Наименование основного мероприятия |
Исполнитель основного мероприятия |
Сроки исполнения |
Источники финансирования |
Объем финансирования, тыс. руб. |
Ожидаемый результат от реализации основного мероприятия подпрограммы |
|||||||
ВСЕГО: |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
||||||
|
Цель 1: Создание условий для управления процессом реализации муниципальной программы |
||||||||||||
|
Задача 1: Создание условий для обеспечения эффективного исполнения муниципальных функций Комитета по физической культуре, спорту и делам молодежи |
||||||||||||
1 |
Обеспечение деятельности центрального аппарата |
КФКСиДМ АГП |
01.01.2016 - 31.12.2022 |
Всего |
30 319,4 |
4173,5 |
4218,0 |
4371,1 |
4389,2 |
4389,2 |
4389,2 |
4389,2 |
Успешное выполнение муниципальной программы |
местный бюджет |
30 319,4 |
4173,5 |
4218,0 |
4371,1 |
4389,2 |
4389,2 |
4389,2 |
4389,2 |
|||||
2 |
Обеспечение открытости и доступности информации по реализации подпрограммы |
|
01.01.2016 - 31.12.2022 |
не требует финансирования |
|
|
|
|
|
|
|
|
Информирование по реализации подпрограммы |
|
Задача 2: Управление и контроль за реализацией муниципальной программы |
||||||||||||
1 |
Осуществление координации реализации муниципальной программы |
КФКСиДМ АГП |
01.01.2016 - 31.12.2022 |
не требует финансирования |
|
|
|
|
|
|
|
|
- своевременное принятие правовых актов, разработка иных документов, необходимых для реализации мероприятий муниципальной программы; - своевременная подготовка отчетности о реализации муниципальной программы |
2 |
Ежегодная итоговая оценка качества финансового менеджмента Комитета |
КФКСиДМ АГП |
01.01.2016 - 31.12.2022 |
не требует финансирования |
|
|
|
|
|
|
|
|
- улучшение финансовых показателей |
|
Всего по подпрограмме: |
|
|
Всего |
30 319,4 |
4173,5 |
4218,0 |
4371,1 |
4389,2 |
4389,2 |
4389,2 |
4389,2 |
|
|
В том числе |
|
|
Местный бюджет |
30 319,4 |
4173,5 |
4218,0 |
4371,1 |
4389,2 |
4389,2 |
4389,2 |
4389,2 |
|
";
4) раздел VII "Ресурсное обеспечение подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"VII. Ресурсное обеспечение подпрограммы
тыс. руб.
Источники финансирования |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
Итого |
местный бюджет |
4173,5 |
4218,0 |
4371,1 |
4389,2 |
4389,2 |
4389,2 |
4389,2 |
30319,4 |
Всего по подпрограмме: |
4173,5 |
4218,0 |
4371,1 |
4389,2 |
4389,2 |
4389,2 |
4389,2 |
30319,4 |
".
5. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
6. Опубликовать настоящее постановление в газете "Псковские новости" и разместить на официальном сайте муниципального образования "Город Псков" в сети "Интернет".
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации города Пскова А.В. Коновалова.
И. п. Главы Администрации города Пскова |
А.В. Коновалов |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Постановление Администрации города Пскова от 8 октября 2019 г. N 1560 "О внесении изменений в постановление Администрации города Пскова от 17 декабря 2015 г. N 2696 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта, организация отдыха и оздоровления детей"
Настоящее постановление вступает в силу с 14 октября 2019 г.
Текст постановления опубликован в сетевом издании "Нормативные правовые акты Псковской области" (pravo.pskov.ru) 14 октября 2019 г., в газете "Псковские новости" от 16 октября 2019 г. N 81
Постановлением Администрации города Пскова от 20 декабря 2021 г. N 1886 настоящий документ признан утратившим силу с 1 января 2022 г.